Расширенный поиск

Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 18.11.2009 № 410-50/2

     
     
     
                              __________
     
     
     
     Приложение  N 8
     УТВЕРЖДЕНО
     решением Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 2009 N
     
     
                                                  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
     бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 
                                          бюджетов Российской федерации
     
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|                                        Наименование                                        |  Рз   | ПР  |           |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Общегосударственные вопросы                                                                 |  01   |     |  18331,3  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти     |  01   | 04  |  11603,4  |
|субъектов РФ, местных администраций                                                         |       |     |           |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового   |  01   | 06  |  5060,4   |
|(финансово-бюджетного) надзора                                                              |       |     |           |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Резервные фонды                                                                             |  01   | 12  |   200,0   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Другие общегосударственные вопросы                                                          |  01   | 14  |  1467,5   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Национальная безопасность и правоохранительная деятельность                                 |  03   |     |   616,1   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
| Органы внутренних дел                                                                      |  03   | 02  |   196,6   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Обеспечение пожарной безопасности                                                           |  03   | 10  |   419,5   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Национальная экономика                                                                      |  04   |     |  4430,2   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Сельское хозяйство и рыболовство                                                            |  04   | 05  |  2484,2   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Транспорт                                                                                   |  04   | 08  |   450,0   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Дорожное хозяйство                                                                          |  04   | 09  |  1000,0   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Другие вопросы в области национальной экономики                                             |  04   | 12  |   496,0   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Жилищно-коммунальное хозяйство                                                              |  05   |     |  1270,0   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Поддержка коммунального хозяйства                                                           |  05   | 02  |  1270,0   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Образование                                                                                 |  07   |     | 118983,2  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Дошкольное образование                                                                      |  07   | 01  |  26300,0  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Общее образование                                                                           |  07   | 02  |  82838,1  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Молодежная политика и оздоровление детей                                                    |  07   | 07  |   277,8   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Другие вопросы в области образования                                                        |  07   | 09  |  9567,3   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Культура, кинематография, средства массовой информации                                      |  08   |     |  5351,1   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Культура                                                                                    |  08   | 01  |  5329,4   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации             |  08   | 06  |   21,7    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Здравоохранение, физическая культура и спорт                                                |  09   |     |  16548,3  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Стационарная медицинская помощь                                                             |  09   | 01  |  10390,9  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Амбулаторная помощь                                                                         |  09   | 02  |  1044,9   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Скорая медицинская помощь                                                                   |  09   | 04  |   591,1   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Физическая культура и спорт                                                                 |  09   | 08  |  3021,4   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта                      |  09   | 10  |  1500,0   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Социальная политика                                                                         |  10   |     |  76132,0  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Пенсионное обеспечение                                                                      |  10   | 01  |   367,8   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Социальное обслуживание населения                                                           |  10   | 02  |  17496,0  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Социальное обеспечение населения                                                            |  10   | 03  |  46605,6  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Борьба с беспризорностью, опека и попечительство                                            |  10   | 04  |  5928,1   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Другие вопросы в области социальной политики                                                |  10   | 06  |  5734,5   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Межбюджетные трансферты                                                                     |  11   |     | 44650,84  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований                                   |  11   | 01  |  14000,0  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований                                 |  11   | 03  |  1434,84  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов                        |  11   | 05  |  29216,0  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
|Всего по бюджету                                                                            |       |     | 286313,04 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————|———————————|
     11386,085
     
     
     
                              __________
     
     
     
     Приложение  N 9
     УТВЕРЖДЕНО
     решением Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 2009 N
     
     
                                                   РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
                            бюджетных ассигнований на плановый период 2011 и 2012 годов по
                     разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской федерации
     
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————|———————————————————|
|                            Наименование                            |  Рз   |   Сумма 2011 год   |  Сумма 2012 год   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————|———————————————————|
|Общегосударственные вопросы                                         |  01   |      16931,3       |      16094,0      |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————|———————————————————|
|Национальная безопасность и правоохранительная деятельность         |  03   |       616,1        |       616,1       |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————|———————————————————|
|Национальная экономика                                              |  04   |       4130,2       |      4130,2       |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————|———————————————————|
|Жилищно-коммунальное хозяйство                                      |  05   |       1270,0       |      1270,0       |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————|———————————————————|
|Образование                                                         |  07   |      117186,2      |     115186,2      |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————|———————————————————|
|Культура, кинематография, средства массовой информации              |  08   |       4863,2       |      4863,2       |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————|———————————————————|
|Здравоохранение, физическая культура и спорт                        |  09   |      16548,3       |      16548,3      |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————|———————————————————|
|Социальная политика                                                 |  10   |      76132,0       |      76132,0      |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————|———————————————————|
|Межбюджетные трансферты                                             |  11   |      42650,84      |     41650,84      |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————|———————————————————|
|Условно утверждаемые расходы                                        |  99   |       7187,9       |      14552,2      |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————|———————————————————|
|Всего по бюджету                                                    |       |     287516,04      |     291043,04     |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————|———————————————————|
     11386,085
     
     
     
                              __________
     
     
     
     Приложение  N 10
     УТВЕРЖДЕНА
     решением Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 2009 N
     
      
            Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Белинский район на 2010 год
     
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|N |                       Наименование ведомств                       | Вед |Рз |Пр |   ЦСР   |   Вид    |   Сумма,   |
|  |                                                                   |     |   |   |         | расходов |  тыс.руб.  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|1 |Администрация Белинского района - исполнительно-распорядительный   | 901 |   |   |         |          |  28541,5   |
|  |орган Белинского района Пензенской области                         |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Общегосударственные вопросы                                        | 901 |01 |   |         |          |  13050,9   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Функционирование Правительства Российской Федерации, высших        | 901 |01 |04 |         |          |  11603,4   |
|  |исполнительных органов государственной власти субъектов Российской |     |   |   |         |          |            |
|  |Федерации, местных администраций                                   |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций органов     | 901 |01 |04 | 0020000 |          |  11603,4   |
|  |государственной власти субъектов Российской Федерации и органов    |     |   |   |         |          |            |
|  |местного самоуправления                                            |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Центральный аппарат                                                | 901 |01 |04 | 0020400 |          |  10964,7   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                | 901 |01 |04 | 0020400 |   500    |   9892,3   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с  | 901 |01 |04 | 0020400 |   944    |    23,3    |
|  |формированием, содержанием и использованием архивного фонда        |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы за счет субвенции для осуществления государственных        | 901 |01 |04 | 0020400 |   952    |   779,9    |
|  |полномочий Пензенской области в сфере административных             |     |   |   |         |          |            |
|  |правоотношений на 2010 год                                         |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с  | 901 |01 |04 | 0020400 |   957    |   269,2    |
|  |образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам         |     |   |   |         |          |            |
|  |несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области           |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа| 901 |01 |04 | 0020800 |          |   638,7    |
|  |муниципального образования)                                        |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                | 901 |01 |04 | 0020800 |   500    |   638,7    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Другие общегосударственные вопросы                                 | 901 |01 |14 |         |          |   1447,5   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений               | 901 |01 |14 | 0029900 |          |   1229,5   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         | 901 |01 |14 | 0029900 |   001    |   1229,5   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным| 901 |01 |14 | 0920000 |          |    42,0    |
|  |управлением                                                        |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение других обязательств государства                         | 901 |01 |14 | 0920300 |          |    42,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области        | 901 |01 |14 | 0920301 |          |    42,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                | 901 |01 |14 | 0920301 |   500    |    42,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                        | 901 |01 |14 | 7950000 |          |   176,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного  | 901 |01 |14 | 7959400 |          |    52,0    |
|  |движения в Белинском районе на 2009-2011 годы"                     |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 901 |01 |14 | 7959400 |   950    |    52,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Меры противодействия    | 901 |01 |14 | 7959600 |          |    32,0    |
|  |коррупции в Белинском районе на 2009-2011 годы"                    |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 901 |01 |14 | 7959600 |   950    |    32,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика            | 901 |01 |14 | 7959700 |          |    92,0    |
|  |террористической и экстремистской деятельности в Белинском районе  |     |   |   |         |          |            |
|  |на 2009-2011 годы"                                                 |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 901 |01 |14 | 7959700 |   950    |    92,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность        | 901 |03 |   |         |          |   616,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Органы внутренних дел                                              | 901 |03 |02 |         |          |   196,6    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                        | 901 |03 |02 | 7950000 |          |   196,6    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика            | 901 |03 |02 | 7959900 |          |   120,0    |
|  |правонарушений и борьба с преступностью в Белинском районе на      |     |   |   |         |          |            |
|  |2009-2012 годы"                                                    |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 901 |03 |02 | 7959900 |   950    |   120,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по     | 901 |03 |02 | 7959800 |          |    76,6    |
|  |противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному       |     |   |   |         |          |            |
|  |обороту, профилактики злоупотребления психоактивными веществами в  |     |   |   |         |          |            |
|  |Белинском районе на 2009-2011 годы"                                |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 901 |03 |02 | 7959800 |   950    |    76,6    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Обеспечение пожарной безопасности                                  | 901 |03 |10 |         |          |   419,5    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Воинские формирования (органы, подразделения)                      | 901 |03 |10 | 2020000 |          |   419,5    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и       | 901 |03 |10 | 2026700 |          |   419,5    |
|  |правоохранительной деятельности                                    |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Функционирование органов в сфере национальной безопасности,        | 901 |03 |10 | 2026700 |   014    |   419,5    |
|  |правоохранительной деятельности и обороны                          |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Национальная экономика                                             | 901 |04 |   |         |          |   1770,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Транспорт                                                          | 901 |04 |08 |         |          |   450,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Другие виды транспорта                                             | 901 |04 |08 | 3170000 |          |   450,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам       | 901 |04 |08 | 3170100 |          |   450,0    |
|  |транспорта                                                         |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Субсидии юридическим лицам                                         | 901 |04 |08 | 3170100 |   006    |   450,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Дорожное хозяйство                                                 | 901 |04 |09 |         |          |   1000,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Дорожное хозяйство                                                 | 901 |04 |09 | 3150000 |          |   1000,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Поддержка дорожного хозяйства                                      | 901 |04 |09 | 3150200 |          |   1000,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Содержание автомобильных дорог общего пользования                  | 901 |04 |09 | 3150203 |          |   1000,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Субсидии юридическим лицам                                         | 901 |04 |09 | 3150203 |   006    |   1000,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Другие вопросы в области национальной экономики                    | 901 |04 |12 |         |          |   320,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                        | 901 |04 |12 | 7950000 |          |   320,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного  | 901 |04 |12 | 7957500 |          |   320,0    |
|  |кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Белинском|     |   |   |         |          |            |
|  |районе Пензенской области на 2009-2011 годы"                       |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 901 |04 |12 | 7957500 |   950    |   320,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Жилищно-коммунальное хозяйство                                     | 901 |05 |   |         |          |   1270,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Коммунальное хозяйство                                             | 901 |05 |02 |         |          |   1270,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                        | 901 |05 |02 | 7950000 |          |   1270,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Чистая вода на 2010-2015 годы"     | 901 |05 |02 | 7957600 |          |   1270,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 901 |05 |02 | 7957600 |   950    |   1270,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Образование                                                        | 901 |07 |   |         |          |   3142,7   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Общее образование                                                  | 901 |07 |02 |         |          |   3032,7   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Учреждения по внешкольной работе с детьми                          | 901 |07 |02 | 4230000 |          |   3032,7   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений               | 901 |07 |02 | 4239900 |          |   3032,7   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         | 901 |07 |02 | 4239900 |   001    |   2582,7   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                           | 901 |07 |02 | 4239900 |   980    |   450,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Молодежная политика и оздоровление детей                           | 901 |07 |07 |         |          |   110,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Программа реализации государственной молодежной политики "Молодежь | 901 |07 |07 | 7950800 |          |   110,0    |
|  |Белинского района на 2009-2011 годы"                               |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 901 |07 |07 | 7950800 |   950    |   110,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Культура, кинематография, средства массовой информации             | 901 |08 |   |         |          |   5351,1   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Культура                                                           | 901 |08 |01 |         |          |   5329,4   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства      | 901 |08 |01 | 4400000 |          |   2719,9   |
|  |массовой информации                                                |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений               | 901 |08 |01 | 4409900 |          |   2719,9   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         | 901 |08 |01 | 4409900 |   001    |   2544,6   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,           | 901 |08 |01 | 4409900 |   930    |    5,3     |
|  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за          |     |   |   |         |          |            |
|  |муниципальными организациями                                       |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                           | 901 |08 |01 | 4409900 |   980    |   170,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Музеи и постоянные выставки                                        | 901 |08 |01 | 4410000 |          |   502,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений               | 901 |08 |01 | 4419900 |          |   502,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         | 901 |08 |01 | 4419900 |   001    |   492,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                           | 901 |08 |01 | 4419900 |   980    |    10,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Библиотеки                                                         | 901 |08 |01 | 4420000 |          |   1566,5   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений               | 901 |08 |01 | 4429900 |          |   1566,5   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         | 901 |08 |01 | 4429900 |   001    |   1536,5   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                           | 901 |08 |01 | 4429900 |   980    |    30,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой     | 901 |08 |01 | 4500000 |          |   540,8    |
|  |информации                                                         |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  | 901 |08 |01 | 4500600 |          |   540,8    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         | 901 |08 |01 | 4500600 |   001    |   540,8    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой| 901 |08 |06 |         |          |    21,7    |
|  |информации                                                         |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                        | 901 |08 |06 | 7950000 |          |    21,7    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие   | 901 |08 |06 | 7959300 |          |    21,7    |
|  |народных художественных промыслов и ремесел Белинского района на   |     |   |   |         |          |            |
|  |2009-2011 годы"                                                    |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 901 |08 |06 | 7959300 |   950    |    21,7    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Здравоохранение, физическая культура и спорт                       | 901 |09 |   |         |          |   3021,4   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Физическая культура и спорт                                        | 901 |09 |08 |         |          |   3021,4   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Центр спортивной подготовки                                        | 901 |09 |08 | 4820000 |          |   2726,4   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений               | 901 |09 |08 | 4829900 |          |   2726,4   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         | 901 |09 |08 | 4829900 |   001    |   2726,4   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образования                        | 901 |09 |08 | 7950000 |          |   295,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО"                 | 901 |09 |08 | 7953500 |          |   135,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и        | 901 |09 |08 | 7953501 |          |   135,0    |
|  |физической культуры в Белинском районе на 2009-2011 годы"          |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 901 |09 |08 | 7953501 |   950    |   135,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в      | 901 |09 |08 | 7959100 |          |    30,0    |
|  |Белинском районе на 2009-2012 годы"                                |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 901 |09 |08 | 7959100 |   950    |    30,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие                | 901 |09 |08 | 7959200 |          |    30,0    |
|  |детско-юношеского и студенческого спорта в Белинском районе на     |     |   |   |         |          |            |
|  |2009-2012 годы"                                                    |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 901 |09 |08 | 7959200 |   950    |    30,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных | 901 |09 |08 | 7959500 |          |   100,0    |
|  |пунктов Белинского района на 2009-2011 годы"                       |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию районных целевых программ                    | 901 |09 |08 | 7959500 |   950    |   100,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальная политика                                                | 901 |10 |   |         |          |   319,3    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальное обеспечение населения                                   | 901 |10 |03 |         |          |   319,3    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной политики   | 901 |10 |03 | 5140000 |          |    3,1     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Мероприятия в области социальной политики                          | 901 |10 |03 | 5140100 |          |    3,1     |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Реализация государственных функций в области соц. поддержки        | 901 |10 |03 | 5140140 |          |    3,1     |
|  |работников культуры, проживающих в сельской местности на территории|     |   |   |         |          |            |
|  |муниципального образования.                                        |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной политики   | 901 |10 |03 | 5140143 |          |    3,1     |
|  |работников музеев проживающих в сельской местности на территории   |     |   |   |         |          |            |
|  |муниципального образования                                         |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки | 901 |10 |03 | 5140143 |   940    |    3,1     |
|  |отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и     |     |   |   |         |          |            |
|  |проживающих в сельской местности на территории Пензенской области" |     |   |   |         |          |            |
|  |за счет средств муниципальных образований средств муниципальных    |     |   |   |         |          |            |
|  |образований                                                        |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                        | 901 |10 |03 | 7950000 |          |   316,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей в        | 901 |10 |03 | 7957700 |          |   316,2    |
|  |Белинском районе на 2008-2011 годы"                                |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 901 |10 |03 | 7957700 |   950    |   316,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|2 |Управление социальной защиты населения Белинского района Пензенской| 948 |   |   |         |          |  66298,6   |
|  |области                                                            |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Образование                                                        | 948 |07 |   |         |          |   207,8    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Молодежная политика и оздоровление детей                           | 948 |07 |07 |         |          |   167,8    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей           | 948 |07 |07 | 4320000 |          |   167,8    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Оздоровление детей                                                 | 948 |07 |07 | 4320200 |          |   167,8    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         | 948 |07 |07 | 4320200 |   001    |   167,8    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Другие вопросы области образования                                 | 948 |07 |09 |         |          |    40,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Профилактика безнадзорности и      | 948 |07 |09 | 7956100 |          |    40,0    |
|  |правонарушений несовершеннолетних в Белинском районе на 2009-2011  |     |   |   |         |          |            |
|  |годы"                                                              |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на целевые программы муниципальных образований             | 948 |07 |09 | 7956100 |   950    |    40,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальная политика                                                | 948 |10 |   |         |          |  66090,8   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Пенсионное обеспечение                                             | 948 |10 |01 |         |          |   367,8    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Пенсии                                                             | 948 |10 |01 | 4900000 |          |   367,8    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Доплаты к пенсиям дополнительное пенсионное обеспечение.           | 948 |10 |01 | 4910000 |          |   367,8    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и          | 948 |10 |01 | 4910100 |          |   367,8    |
|  |муниципальных служащих                                             |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 | 948 |10 |01 | 4910100 |   005    |   167,8    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств местного   | 948 |10 |01 | 4910100 |   985    |   200,0    |
|  |бюджета                                                            |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальное обслуживание населения                                  | 948 |10 |02 |         |          |  17496,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Дома-интернаты для престарелых и инвалидов                         | 948 |10 |02 | 5010000 |          |   9204,9   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений               | 948 |10 |02 | 5019900 |          |   9204,9   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         | 948 |10 |02 | 5019900 |   001    |   5914,9   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование         | 948 |10 |02 | 5019900 |   956    |   1530,0   |
|  |учреждений в части возмещения расходов на организацию деятельности |     |   |   |         |          |            |
|  |по социальной защите населения                                     |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                           | 948 |10 |02 | 5019900 |   980    |   160,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание                 | 948 |10 |02 | 5019900 |   983    |   1600,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Учреждения социального обслуживания населения                      | 948 |10 |02 | 5080000 |          |   8291,1   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений               | 948 |10 |02 | 5089900 |          |   8291,1   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         | 948 |10 |02 | 5089900 |   001    |   7523,9   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                           | 948 |10 |02 | 5089900 |   980    |   450,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование         | 948 |10 |02 | 5089900 |   956    |   317,2    |
|  |учреждений в части возмещения расходов на организацию деятельности |     |   |   |         |          |            |
|  |по социальной защите населения                                     |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальное обеспечение населения                                   | 948 |10 |03 |         |          |  42492,5   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальная помощь                                                  | 948 |10 |03 | 5050000 |          |  42442,5   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по | 948 |10 |03 | 5052205 |          |   300,0    |
|  |гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов      |     |   |   |         |          |            |
|  |субъекта Р.Ф и местных бюджетов                                    |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  | Социальные выплаты                                                | 948 |10 |03 | 5052205 |   005    |   300,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Мероприятия в области социальной политики                          | 948 |10 |03 | 5053300 |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки | 948 |10 |03 | 5053310 |          |   300,8    |
|  |отдельных категорий квалифицированных работников работающих и      |     |   |   |         |          |            |
|  |проживающих в сельской местности на территории муниципального      |     |   |   |         |          |            |
|  |образования"                                                       |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 | 948 |10 |03 | 5053310 |   005    |   300,8    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы, связанные с реализацией мер социальной поддержки          | 948 |10 |03 | 5053330 |          |   800,0    |
|  |нетрудоспособным лицам, получающим пенсии в соответствии с Ф.З "О  |     |   |   |         |          |            |
|  |трудовых пенсиях в Российской Федерации", независимо от прекращения|     |   |   |         |          |            |
|  |ими трудовой деятельности, имеющих доход ниже величины прожиточного|     |   |   |         |          |            |
|  |минимума, установленного в Пензенской области для пенсионеров      |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 | 948 |10 |03 | 5053330 |   005    |   800,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и     | 948 |10 |03 | 5054800 |          |   4500,0   |
|  |коммунальных услуг                                                 |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 | 948 |10 |03 | 5054800 |   005    |   4500,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Ежемесячное пособие на ребенка                                     | 948 |10 |03 | 5055510 |          |  16670,5   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 | 948 |10 |03 | 5055510 |   005    |  16670,5   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Обеспечение социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 948 |10 |03 | 5055520 |          |  18741,6   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда               | 948 |10 |03 | 5055521 |          |  18629,6   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 | 948 |10 |03 | 5055521 |   005    |  18629,6   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла               | 948 |10 |03 | 5055522 |          |   112,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 | 948 |10 |03 | 5055522 |   005    |   112,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц,        | 948 |10 |03 | 5055530 |          |   126,0    |
|  |признанных пострадавшими от политических репрессий                 |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 | 948 |10 |03 | 5055530 |   005    |   126,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Оказание других видов социальной помощи                            | 948 |10 |03 | 5058500 |          |   1003,6   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Финансирование расходов по социальной поддержке многодетных семей, | 948 |10 |03 | 5058501 |          |   1003,6   |
|  |проживающих на территории Пензенской области                       |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 | 948 |10 |03 | 5058501 |   005    |   1003,6   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета          | 948 |10 |03 | 5140150 |          |    50,0    |
|  |муниципального образования                                         |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Прочие расходы                                                     | 948 |10 |03 | 5140150 |   013    |    50,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Другие вопросы в области социальной политики                       | 948 |10 |06 |         |          |   5734,5   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций органов     | 948 |10 |06 | 0020000 |          |   5734,5   |
|  |государственной власти субъектов Российской Федерации и органов    |     |   |   |         |          |            |
|  |местного самоуправления                                            |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Центральный аппарат                                                | 948 |10 |06 | 0020400 |          |   5734,5   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов в учреждениях | 948 |10 |06 | 0020400 |          |   5734,5   |
|  |по социальной защите населения и организации деятельности по       |     |   |   |         |          |            |
|  |соцподдержке и социальному обслуживанию населения                  |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                | 948 |10 |06 | 0020400 |   500    |   5372,4   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы за счет субвенции связанные с наделением органов местного  | 948 |10 |06 | 0020400 |   955    |   218,1    |
|  |самоуправления муниципальных образований отдельными                |     |   |   |         |          |            |
|  |государственными полномочиями Пензенской области по управлению     |     |   |   |         |          |            |
|  |охраны труда                                                       |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы за счет местного бюджета связанные с наделением органов    | 948 |10 |06 | 0020400 |   982    |    29,0    |
|  |местного самоуправления муниципальных образований отдельными       |     |   |   |         |          |            |
|  |государственными полномочиями Пензенской области по управлению     |     |   |   |         |          |            |
|  |охраны труда.                                                      |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование         | 948 |10 |06 | 0020400 |   956    |   115,0    |
|  |учреждений и в части возмещения расходов на организацию            |     |   |   |         |          |            |
|  |деятельности по социальной защите населения                        |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|3 |Муниципальное учреждение здравоохранения Белинская центральная     | 955 |   |   |         |          |  13526,9   |
|  |районная больница                                                  |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Здравоохранение, физическая культура и спорт                       | 955 |09 |   |         |          |  13526,9   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Стационарная медицинская помощь                                    | 955 |09 |01 |         |          |  10390,9   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части              | 955 |09 |01 | 4700000 |          |  10390,9   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений               | 955 |09 |01 | 4709900 |          |  10390,9   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание                 | 955 |09 |01 | 4709900 |   983    |   1000,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования                | 955 |09 |01 | 4709900 |   988    |   1100,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы за счет доходов от медицинских услуг                       | 955 |09 |01 | 4709900 |   989    |   6635,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы за счет безвозмездных поступлений связанных с оплатой услуг| 955 |09 |01 | 4709900 |   991    |   1565,0   |
|  |муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи,   |     |   |   |         |          |            |
|  |оказанной в период беременности и (или) родов                      |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на единовременные выплаты молодым специалистам, работающим | 955 |09 |01 | 4709920 |          |    90,9    |
|  |в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области     |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         | 955 |09 |01 | 4709920 |   001    |    90,9    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Амбулаторная помощь                                                | 955 |09 |02 |         |          |   1044,9   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                    | 955 |09 |02 | 5200000 |          |   1044,9   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских     | 955 |09 |02 | 5201800 |          |   1044,9   |
|  |пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой           |     |   |   |         |          |            |
|  |медицинской помощи                                                 |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         | 955 |09 |02 | 5201800 |   001    |   1044,9   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Скорая медицинская помощь                                          | 955 |09 |04 |         |          |   591,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                    | 955 |09 |04 | 5200000 |          |   583,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских     | 955 |09 |04 | 5201800 |          |   583,1    |
|  |пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой           |     |   |   |         |          |            |
|  |медицинской помощи                                                 |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         | 955 |09 |04 | 5201800 |   001    |   583,1    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Администрирование расходов по осуществлению денежных выплат        | 955 |09 |04 | 5201800 |   934    |    8,0     |
|  |медицинским работникам ФАП и скорой медицинской помощи             |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и    | 955 |09 |10 |         |          |   1500,0   |
|  |спорта                                                             |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                        | 955 |09 |10 | 7950000 |          |   1500,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на 2009-2011 годы"| 955 |09 |10 | 7950101 |          |    50,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований   | 955 |09 |10 | 7950101 |   950    |    50,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на 2009-2011 г.г." | 955 |09 |10 | 7950501 |          |    40,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных               | 955 |09 |10 | 7950501 |   950    |    40,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с           | 955 |09 |10 | 7950502 |          |    50,0    |
|  |туберкулезом в Белинском районе на 2009-2011 гг."                  |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных               | 955 |09 |10 | 7950502 |   950    |    50,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на             | 955 |09 |10 | 7950503 |          |   420,0    |
|  |2009-2011 гг."                                                     |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований   | 955 |09 |10 | 7950503 |   950    |   420,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Предупреждение       | 955 |09 |10 | 7950504 |          |    50,0    |
|  |распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита    |     |   |   |         |          |            |
|  |человека (АНТИ-СПИД) на 2009-2011 г.г."                            |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований   | 955 |09 |10 | 7950504 |   950    |    50,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная           | 955 |09 |10 | 7951900 |          |   25,00    |
|  |реабилитация неблагополучных семей на 2009-2011 годы"              |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Проведение психотерапевтического   | 955 |09 |10 | 7951903 |          |    25,0    |
|  |лечения (кодирования) лиц из малообеспеченных неблагополучных      |     |   |   |         |          |            |
|  |семей, злоупотребляющих алкоголем в Белинском районе на 2009-2011  |     |   |   |         |          |            |
|  |г.г."                                                              |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований   | 955 |09 |10 | 7951903 |   950    |   25,00    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика вирусного       | 955 |09 |10 | 7955200 |          |    50,0    |
|  |гепатита по Белинскому району на 2009-2011 гг."                    |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 955 |09 |10 | 7955200 |   950    |    50,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика и       | 955 |09 |10 | 7955300 |          |   121,0    |
|  |лечение артериальной гипертонии в Белинском районе на 2009-2011    |     |   |   |         |          |            |
|  |г.г."                                                              |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 955 |09 |10 | 7955300 |   950    |   121,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития             | 955 |09 |10 | 7955400 |          |    30,0    |
|  |психиатрической помощи в Белинском районе в 2009-2011 гг."         |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 955 |09 |10 | 7955400 |   950    |    30,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 955 |09 |10 | 7956000 |          |    50,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Врач общей практики  | 955 |09 |10 | 7956000 |   950    |    50,0    |
|  |на 2009-2011 г.                                                    |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия в      | 955 |09 |10 | 7957900 |          |    75,0    |
|  |эпидемиологических очагах инфекционных заболеваний на 2009-2011    |     |   |   |         |          |            |
|  |г.г."                                                              |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 955 |09 |10 | 7957900 |   950    |    75,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Улучшение обеспечения              | 955 |09 |10 | 7958600 |          |   539,0    |
|  |лечебно-профилактических учреждений Белинского района медицинскими |     |   |   |         |          |            |
|  |кадрами на 2009-2011 годы"                                         |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 955 |09 |10 | 7958600 |   950    |   539,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|4 |Отдел образования Белинского района                                | 974 |   |   |         |          |  125354,6  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Образование                                                        | 974 |07 |   |         |          |  115632,7  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Дошкольное образование                                             | 974 |07 |01 |         |          |  26300,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Детские дошкольные учреждения                                      | 974 |07 |01 | 4200000 |          |  26300,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений               | 974 |07 |01 | 4209900 |          |  26300,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         | 974 |07 |01 | 4209900 |   001    |  24890,8   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,           | 974 |07 |01 | 4209900 |   930    |   109,2    |
|  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за          |     |   |   |         |          |            |
|  |муниципальными организациями                                       |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                           | 974 |07 |01 | 4209900 |   980    |    40,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы за счет родительской платы                                 | 974 |07 |01 | 4209900 |   990    |   1260,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Общее образование                                                  | 974 |07 |02 |         |          |  79805,4   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние    | 974 |07 |02 | 4210000 |          |  72012,3   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений               | 974 |07 |02 | 4219900 |          |  72012,3   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         | 974 |07 |02 | 4219900 |   001    |  11774,9   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,           | 974 |07 |02 | 4219900 |   930    |   172,5    |
|  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за          |     |   |   |         |          |            |
|  |муниципальными организациями                                       |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  | Финансирование образовательных учреждений в части реализации ими  | 974 |07 |02 | 4219910 |          |  60064,9   |
|  |федеральных государственных общеобразовательных стандартов.        |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         | 974 |07 |02 | 4219910 |   001    |  60064,9   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Учреждения по внешкольной работе с детьми                          | 974 |07 |02 | 4230000 |          |   5000,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         | 974 |07 |02 | 4239900 |   001    |   5000,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                    | 974 |07 |02 | 5200000 |          |   2501,6   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство        | 974 |07 |02 | 5200900 |          |   2501,6   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                         | 974 |07 |02 | 5200900 |   001    |   2501,6   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                        | 974 |07 |02 | 7950000 |          |   291,5    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального | 974 |07 |02 | 7951500 |          |   291,5    |
|  |проекта "Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г."        |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального | 974 |07 |02 | 7951501 |          |    26,5    |
|  |проекта "Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части|     |   |   |         |          |            |
|  |расходов на поощрение лучших учителей школ района                  |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию районных целевых программ                    | 974 |07 |02 | 7951501 |   950    |    26,5    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального | 974 |07 |02 | 7951502 |          |    15,0    |
|  |проекта "Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части|     |   |   |         |          |            |
|  |поддержки талантливой молодежи                                     |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию районных целевых программ                    | 974 |07 |02 | 7951502 |   950    |    15,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального | 974 |07 |02 | 7951503 |          |   250,0    |
|  |проекта "Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части|     |   |   |         |          |            |
|  |расходов на ремонт школ района прошедших конкурсный отбор          |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию районных целевых программ                    | 974 |07 |02 | 7951503 |   950    |   250,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Другие вопросы в области образования                               | 974 |07 |09 |         |          |   9527,3   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций органов     | 974 |07 |09 | 0020000 |          |   1200,0   |
|  |государственной власти субъектов Российской Федерации и органов    |     |   |   |         |          |            |
|  |местного самоуправления                                            |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Центральный аппарат                                                | 974 |07 |09 | 0020400 |          |   1200,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                | 974 |07 |09 | 0020400 |   500    |   896,4    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы за счет субвенции для осуществления отдельных полномочий   | 974 |07 |09 | 0020400 |   942    |   303,6    |
|  |Пензенской области по опеке и попечительству                       |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Мероприятия в области образования                                  | 974 |07 |09 | 4360000 |          |   330,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Проведение мероприятий для детей и молодежи                        | 974 |07 |09 | 4360900 |          |   330,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций государственными органами                       | 974 |07 |09 | 4360900 |   012    |   330,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.              | 974 |07 |09 | 4529900 |          |   5916,3   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии   | 974 |07 |09 | 4529910 |   001    |   5000,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов  | 974 |07 |09 | 4529920 |   001    |   849,6    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Администрирование расходов по выплате вознаграждения за выполнение | 974 |07 |09 | 4529930 |   935    |    0,4     |
|  |функций классного руководителя                                     |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Администрирование расходов в части реализации федеральных          | 974 |07 |09 | 4529940 |   936    |    9,6     |
|  |государственных общеобразовательных стандартов                     |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Администрирование расходов по осуществлению выплаты компенсации    | 974 |07 |09 | 4529950 |   937    |    56,7    |
|  |части родительской платы                                           |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                        | 974 |07 |09 | 7950000 |          |   2040,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и          | 974 |07 |09 | 7956100 |          |   200,0    |
|  |правонарушений несовершеннолетних в Белинском районе на 2008-2011  |     |   |   |         |          |            |
|  |г.г."                                                              |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ.              | 974 |07 |09 | 7956100 |   950    |   200,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |МЦП " Организация питания детей"                                   | 974 |07 |09 | 7956400 |          |   1840,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Совершенствование    | 974 |07 |09 | 7956401 |          |   740,0    |
|  |организации горячего питания учащихся в общеобразовательных        |     |   |   |         |          |            |
|  |учреждениях Белинского района на 2009-2011 годы"                   |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 974 |07 |09 | 7956401 |   950    |   740,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для учащихся      | 974 |07 |09 | 7956402 |          |   1100,0   |
|  |общеобразовательных учреждений Белинского района на 2009-2011 г.г."|     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 974 |07 |09 | 7956402 |   950    |   1100,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений           | 974 |07 |09 | 9758400 |          |    41,0    |
|  |образования Белинского района с родительской общественностью "Семья|     |   |   |         |          |            |
|  |и школа" на 2009-2011 годы                                         |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 974 |07 |09 | 9758400 |   950    |    41,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальная политика                                                | 974 |10 |   |         |          |   9721,9   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальное обеспечение населения                                   | 974 |10 |03 |         |          |   3793,8   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной политики   | 974 |10 |03 | 5140000 |          |   3793,8   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки  | 974 |10 |03 | 5140110 |          |   3793,8   |
|  |работников образования                                             |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки  | 974 |10 |03 | 5140111 |          |   400,0    |
|  |работников детских дошкольных учреждений проживающих в сельской    |     |   |   |         |          |            |
|  |местности на территории муниципального образования                 |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 | 974 |10 |03 | 5140111 |   005    |   400,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки  | 974 |10 |03 | 5140112 |          |   3300,0   |
|  |работников школ-детских садов, начальных школ, неполных средних и  |     |   |   |         |          |            |
|  |средних школ проживающих в сельской местности на территории        |     |   |   |         |          |            |
|  |муниципального образования.                                        |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 | 974 |10 |03 | 5140112 |   005    |   3300,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки  | 974 |10 |03 | 5140113 |          |    93,8    |
|  |работников учреждений по внешкольной работе с детьми проживающих в |     |   |   |         |          |            |
|  |сельской местности на территории муниципального образования        |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 | 974 |10 |03 | 5140113 |   005    |    93,8    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Охрана семьи и детства                                             | 974 |10 |04 |         |          |   5928,1   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                    | 974 |10 |04 | 5200000 |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в       | 974 |10 |04 | 5201000 |          |   439,5    |
|  |государственных и муниципальных образовательных учреждениях,       |     |   |   |         |          |            |
|  |реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного     |     |   |   |         |          |            |
|  |образования                                                        |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 | 974 |10 |04 | 5201000 |   005    |   439,5    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также       | 974 |10 |04 | 5201300 |          |   5488,6   |
|  |вознаграждение, причитающееся приемному родителю                   |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Материальное обеспечение приемной семьи                            | 974 |10 |04 | 5201310 |          |   5488,6   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей              | 974 |10 |04 | 5201311 |          |   1004,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 | 974 |10 |04 | 5201311 |   005    |   1104,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Оплата труда приемного родителя                                    | 974 |10 |04 | 5201312 |          |   941,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 | 974 |10 |04 | 5201312 |   005    |   941,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей             | 974 |10 |04 | 5201320 |          |   3443,6   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Социальные выплаты                                                 | 974 |10 |04 | 5201320 |   005    |   3443,6   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|5 |Информационно-консультационное Управление по вопросам сельского    | 982 |   |   |         |          |   2660,2   |
|  |хозяйства администрации Белинского района                          |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Национальная экономика                                             | 982 |04 |   |         |          |   2660,2   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Сельское хозяйство и рыболовство                                   | 982 |04 |05 |         |          |   2484,2   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций органов     | 982 |04 |05 | 0020000 |          |   2348,2   |
|  |государственной власти субъектов Российской Федерации и органов    |     |   |   |         |          |            |
|  |местного самоуправления                                            |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Центральный аппарат                                                | 982 |04 |05 | 0020400 |          |   2348,2   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                | 982 |04 |05 | 0020400 |   500    |   2318,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств,           | 982 |04 |05 | 0020400 |   930    |    30,2    |
|  |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за          |     |   |   |         |          |            |
|  |муниципальными организациями                                       |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие   | 982 |04 |05 | 7958000 |          |   136,0    |
|  |сельского хозяйства Белинского района Пензенской области на        |     |   |   |         |          |            |
|  |2009-2012 годы"                                                    |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |В том числе:                                                       |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных      | 982 |04 |05 | 7958001 |          |    60,0    |
|  |условий граждан, проживающих в сельской местности                  |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 982 |04 |05 | 7958001 |   950    |    60,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению доступным   | 982 |04 |05 | 7958002 |          |    52,0    |
|  |жильем молодых семей м молодых специалистов на селе                |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 982 |04 |05 | 7958002 |   950    |    52,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |На софинансирование расходов по субсидиям для крестьянских         | 982 |04 |05 | 7958003 |          |    24,0    |
|  |(фермерских), личных подсобных хозяйств                            |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 982 |04 |05 | 7958003 |   950    |    24,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Другие вопросы в области национальной экономики                    | 982 |04 |12 |         |          |   176,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                        | 982 |04 |12 | 7950000 |          |   176,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и поддержки    | 982 |04 |12 | 7958800 |          |   176,0    |
|  |малого предпринимательства в Белинском районе на 2009-2011 годы"   |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 982 |04 |12 | 7958800 |   950    |   176,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|6 |Управление финансов Белинского района Пензенской области           | 992 |   |   |         |          |  49931,24  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Общегосударственные вопросы                                        | 992 |01 |   |         |          |   5280,4   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных органов и| 992 |01 |06 |         |          |   5060,4   |
|  |органов финансового (финансово-бюджетного) надзора                 |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций органов     | 992 |01 |06 | 0020000 |          |   5060,4   |
|  |государственной власти субъектов Российской Федерации и органов    |     |   |   |         |          |            |
|  |местного самоуправления                                            |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Центральный аппарат                                                | 992 |01 |06 | 0020400 |          |   5060,4   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                | 992 |01 |06 | 0020400 |   500    |   5060,4   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Резервные фонды                                                    | 992 |01 |12 |         |          |   200,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Резервные фонды                                                    | 992 |01 |12 | 0700000 |          |   200,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Резервные фонды местных администраций                              | 992 |01 |12 | 0700500 |          |   200,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Прочие расходы                                                     | 992 |01 |12 | 0700500 |   013    |   200,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Другие общегосударственные вопросы                                 | 992 |01 |14 |         |          |    20,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                        | 992 |01 |14 | 7950000 |          |    20,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Совершенствование управления       | 992 |01 |14 | 7958500 |          |    20,0    |
|  |бюджетным процессом в Белинском районе (2009-2011 годы)"           |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ               | 992 |01 |14 | 7958500 |   950    |    20,0    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Межбюджетные трансферты                                            | 992 |11 |   |         |          |  44650,84  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных    | 992 |11 |01 |         |          |  14000,0   |
|  |образований                                                        |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выравнивание бюджетной обеспеченности                              | 992 |11 |01 | 5160000 |          |  14000,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выравнивание бюджетной обеспеченности                              | 992 |11 |01 | 5160100 |          |  14000,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда | 992 |11 |01 | 5160130 |          |  14000,0   |
|  |финансовой поддержки                                               |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Фонд финансовой поддержки                                          | 992 |11 |01 | 5160130 |          |  14000,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального          | 992 |11 |01 | 5160131 |          |  14000,0   |
|  |образования Белинский район                                        |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Фонд финансовой поддержки                                          | 992 |11 |01 | 5160131 |   008    |  14000,0   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных  | 992 |11 |03 |         |          |  1434,84   |
|  |образований                                                        |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций             | 992 |11 |03 | 0010000 |          |  1434,84   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где       | 992 |11 |03 | 0013600 |          |  1169,64   |
|  |отсутствуют военные комиссариаты                                   |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Фонд компенсаций                                                   | 992 |11 |03 | 0013600 |   009    |  1169,64   |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Государственная регистрация актов гражданского состояния           | 992 |11 |03 | 0013800 |          |   265,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Фонд компенсаций                                                   | 992 |11 |03 | 0013800 |   009    |   265,2    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных      | 992 |11 |05 |         |          |  29216,0   |
|  |фондов                                                             |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Расходы на содержание учреждений здравоохранения, работающих в     | 992 |11 |05 | 7720000 |          |  29216,0   |
|  |системе обязательного медицинского страхования в условиях          |     |   |   |         |          |            |
|  |одноканального финансирования медицинской помощи                   |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального    | 992 |11 |05 | 7720000 |   843    |  29216,0   |
|  |финансирования медицинской помощи                                  |     |   |   |         |          |            |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|
|  |Итого:                                                             |     |   |   |         |          | 286313,04  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|————————————|

Информация по документу
Читайте также