Расширенный поиск
Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 23.04.2010 № 479-56/2"О мерах социальной поддержки отдельных |10 |03 | 5140143 | 940 | 2,9 | 2,88 | | | |категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской | | | | | | | | | |местности на территории Пензенской области" за счет средств муниципальных | | | | | | | | | |образований средств муниципальных образований | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета муниципального |10 |03 | 5140150 | | 50,0 | 49,0 | | | |образования | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Прочие расходы |10 |03 | 5140150 | 013 | 50,0 | 49,0 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |О.Ц.П. "Жилье для многодетных семей на 2006-2010 годы" |10 |03 | 5220400 | | 150,0 | 150,0 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на региональные целевые программы |10 |03 | 5220400 | 850 | 150,0 | 150,0 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" на |10 |03 | 5229100 | | 90,72 | 90,72 | | | |2009-2011 годы | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальные выплаты |10 |03 | 5229100 | 850 | 90,72 | 90,72 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей в Белинском районе на |10 |03 | 7957700 | | 50,4 | 50,4 | | | |2008-2011 годы" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |10 |03 | 7957700 | 950 | 50,4 | 50,4 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Охрана семьи и детства |10 |04 | | | 6930,2 | 6862,35071 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |10 |04 | 5200000 | | 6930,2 | 6862,35071 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственном и |10 |04 | 5201000 | | 412,6 | 365,84817 | | | |муниципальном учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу | | | | | | | | | |дошкольного образования | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальные выплаты |10 |04 | 5201000 | 005 | 412,6 | 365,84817 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда |10 |04 | 5201300 | | 6517,6 | 6496,50254 | | | |приемного родителя | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Материальное обеспечение приемной семьи |10 |04 | 5201310 | | 6517,6 | 6496,50254 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |10 |04 | 5201311 | | 1307,265 | 1305,350 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальные выплаты |10 |04 | 5201311 | 005 | 1307,265 | 1305,350 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Оплата труда приемного родителя |10 |04 | 5201312 | | 955,973 | 936,79054 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальные выплаты |10 |04 | 5201312 | 005 | 955,973 | 936,79054 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |10 |04 | 5201313 | | 4254,362 | 4254,362 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальные выплаты |10 |04 | 5201313 | 005 | 4254,362 | 4254,362 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Другие вопросы социальной политики |10 |06 | | | 5568,1 | 5556,96377 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций |10 |06 | 0020000 | | 5568,1 | 5556,96377 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Центральный аппарат |10 |06 | 0020400 | | 5568,1 | 5556,96377 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов в учреждениях по социальной |10 |06 | 0020400 | | 5568,1 | 5556,96377 | | | |защите населения и организации деятельности по соцподдержке и социальному | | | | | | | | | |обслуживанию населения | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |10 |06 | 0020400 | 500 | 5291,0 | 5282,07749 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет субвенции связанные с наделением органов местного самоуправления |10 |06 | 0020400 | 955 | 216,8 | 216,8 | | | |муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Пензенской | | | | | | | | | |области по управлению охраны труда | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет местного бюджета связанные с наделением органов местного |10 |06 | 0020400 | 982 | 29,0 | 26,79328 | | | |самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями | | | | | | | | | |Пензенской области по управлению охраны труда. | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений и в части |10 |06 | 0020400 | 956 | 31,3 | 31,293 | | | |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Межбюджетные трансферты |11 | | | | 72706,806 | 72111,406 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Дотации бюджетов субъектов Р.Ф.и муниципальных образований |11 |01 | | | 33262,0 | 32666,6 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выравнивание бюджетной обеспеченности |11 |01 | 5160000 | | 21484,1 | 20903,7 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выравнивание бюджетной обеспеченности |11 |01 | 5160100 | | 21484,1 | 20903,7 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой |11 |01 | 5160130 | | 21484,1 | 20903,7 | | | |поддержки | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Фонд финансовой поддержки |11 |01 | 5160130 | | 21484,1 | 20903,7 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального образования Белинский |11 |01 | 5160131 | | 15551,2 | 14970,8 | | | |район | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Фонд финансовой поддержки |11 |01 | 5160131 | 008 | 15551,2 | 14970,8 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Дотация за счет субвенции на исполнение государственных полномочий по расчету и |11 |01 | 5160132 | | 5932,9 | 5932,9 | | | |предоставлению дотаций поселениям из бюджета Пензенской области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Фонд финансовой поддержки |11 |01 | 5160132 | 008 | 5932,9 | 5932,9 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |11 |01 | 5170200 | | 11777,9 | 11762,9 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Прочие дотации |11 |01 | 5170200 | 007 | 11777,9 | 11762,9 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |11 |03 | | | 1444,406 | 1444,406 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций |11 |03 | 0010000 | | 1444,406 | 1444,406 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют |11 |03 | 0013600 | | 1165,706 | 1165,706 | | | |военкоматы | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Фонд компенсаций |11 |03 | 0013600 | 009 | 1165,706 | 1165,706 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Государственная регистрация актов гражданского состояния |11 |03 | 0013800 | | 278,7 | 278,7 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Фонд компенсаций |11 |03 | 0013800 | 009 | 278,7 | 278,7 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Иные межбюджетные трансферты |11 |04 | | | 81,0 | 81,0 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникающих в |11 |04 | 5201500 | | 81,0 | 81,0 | | | |результате решений, принятых органами власти другого уровня. | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Иные межбюджетные трансферты |11 |04 | 5201500 | 017 | 81,0 | 81,0 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов |11 |05 | | | 37919,4 | 37919,4 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы, передаваемые территориальному фонду обязательного медицинского |11 |05 | 7720000 | | 37919,4 | 37919,4 | | | |страхования, на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе | | | | | | | | | |обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования | | | | | | | | | |медицинской помощи | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального финансирования |11 |05 | 7720000 | 843 | 37919,4 | 37919,4 | | | |медицинской помощи. | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Итого: | | | | | 344487,857 | 339990,98968 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| __________ Приложение N 4 УТВЕРЖДЕНО решением Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 23 апреля 2010 N 479-56/2 Исполнение расходов по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Белинский район за 2009 год |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| |N | Наименование ведомств |Вед |Рз |Пр | ЦСР | Вид | Сумма тыс. | Исполнение | % | | | | | | | | расходов | руб. | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| |1 |Администрация Белинского района - исполнительно-распорядительный орган |901 | | | | | 31811,54003 | 31704,45570 |99,7| | |Белинского района Пензенской области | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Общегосударственные вопросы |901 |01 | | | | 15216,0 | 15202,31194 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти |901 |01 |04 | | | 13953,6 | 13953,18832 |100 | | |субъектов РФ, местных администраций | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций |901 |01 |04 | 0020000 | | 13953,6 | 13953,18832 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Центральный аппарат |901 |01 |04 | 0020400 | | 13146,1 | 13145,80579 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |01 |04 | 0020400 | 500 | 12855,1 | 12854,80579 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с |901 |01 |04 | 0020400 | 944 | 23,3 | 23,3 |100 | | |формированием, содержанием и использованием архивного фонда | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с образованием |901 |01 |04 | 0020400 | 957 | 267,7 | 267,7 |100 | | |и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их | | | | | | | | | | |прав в Пензенской области | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа |901 |01 |04 | 0020800 | | 807,5 | 807,38253 |100 | | |муниципального образования) | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |01 |04 | 0020800 | 500 | 807,5 | 807,38253 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Другие общегосударственные вопросы |901 |01 |14 | | | 1262,4 | 1249,12362 |98,9| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |01 |14 | 0029900 | | 1167,7 | 1161,30068 |99,4| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |01 |14 | 0029900 | 001 | 1167,7 | 1161,30068 |99,4| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением|901 |01 |14 | 0920000 | | 42,0 | 35,155 |83,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение других обязательств государства |901 |01 |14 | 0920300 | | 42,0 | 35,155 |83,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области |901 |01 |14 | 0920301 | | 42,0 | 35,155 |83,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |01 |14 | 0920301 | 500 | 42,0 | 35,155 |83,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Целевые программы муниципальных образований |901 |01 |14 | 7950000 | | 52,7 | 52,66794 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и |901 |01 |14 | 7959700 | | 52,7 | 52,66794 |100 | | |экстремистской деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |01 |14 | 7959700 | 950 | 52,7 | 52,66794 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |901 |03 | | | | 569,7 | 569,64386 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Органы внутренних дел |901 |03 |02 | | | 112,0 | 111,98 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Целевые программы муниципальных образований |901 |03 |02 | 7950000 | | 112,0 | 111,98 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика правонарушений и |901 |03 |02 | 7959900 | | 50,0 | 50,0 |100 | | |борьба с преступностью в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |03 |02 | 7959900 | 950 | 50,0 | 50,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по противодействию |901 |03 |02 | 7959800 | | 62,0 | 61,98 |100 | | |злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактики | | | | | | | | | | |злоупотребления психоактивными веществами в Белинском районе на 2009-2011 годы"| | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |03 |02 | 7959800 | 950 | 62,0 | 61,98 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Обеспечение пожарной безопасности |901 |03 |10 | | | 457,7 | 457,66386 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Воинские формирования (органы, подразделения) |901 |03 |10 | 2020000 | | 457,7 | 457,66386 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной|901 |03 |10 | 2026700 | | 457.7 | 457,66386 |100 | | |деятельности | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной |901 |03 |10 | 2026700 | 014 | 457,7 | 457,66386 |100 | | |деятельности и обороны | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Национальная экономика |901 |04 | | | | 3683,81 | 3656,463 |99,2| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Транспорт |901 |04 |08 | | | 450,0 | 450,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Другие виды транспорта |901 |04 |08 | 3170000 | | 450,0 | 450,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. |901 |04 |08 | 3170100 | | 450,0 | 450,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Субсидии юридическим лицам |901 |04 |08 | 3170100 | 006 | 450,0 | 450,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Дорожное хозяйство |901 |04 |09 | | | 1393,2 | 1366,843 |98,1| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Дорожное хозяйство |901 |04 |09 | 3150000 | | 1393,2 | 1366,843 |98,1| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Поддержка дорожного хозяйства |901 |04 |09 | 3150200 | | 1393,2 | 1366,843 |98,1| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Содержание автомобильных дорог общего пользования |901 |04 |09 | 3150203 | | 1393,2 | 1366,843 |98,1| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Субсидии юридическим лицам |901 |04 |09 | 3150203 | 006 | 1393,2 | 1366,843 |98,1| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Другие вопросы в области национальной экономики |901 |04 |12 | | | 1840,61 | 1839,62 |99,9| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |901 |04 |12 | 3380000 | | 640,0 | 640,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |04 |12 | 3380000 | 500 | 640,0 | 640,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |ОДЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенской |901 |04 |12 | 5229700 | | 518,91 | 518,9 |100 | | |области на 2009-2011 годы" | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию целевой программы |901 |04 |12 | 5229700 | 850 | 518,91 | 518,9 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Целевые программы муниципальных образований |901 |04 |12 | 7950000 | | 681,7 | 680,72 |99,9| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра и |901 |04 |12 | 7957500 | | 646,1 | 645,120 |99,8| | |государственного учета объектов недвижимости в Белинском районе Пензенской | | | | | | | | | | |области на 2009-2011 годы" | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |04 |12 | 7957500 | 950 | 646,1 | 645,120 |99,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |ДЦП "Развитие и поддержка малого предпринимательства в Белинском районе на |901 |04 |12 | 7958800 | | 35,6 | 35,6 |100 | | |2009-2011 годы" | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию целевой программы |901 |04 |12 | 7958800 | 950 | 35,6 | 35,6 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Жилищно-коммунальное хозяйство |901 |05 | | | | 850,0 | 850,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Коммунальное хозяйство |901 |05 |02 | | | 500,0 | 500,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Мероприятия в области коммунального хозяйства |901 |05 |02 | 3510500 | | 500,0 | 500,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Субсидии юридическим лицам |901 |05 |02 | 3510500 | 006 | 500,0 | 500,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Благоустройство |901 |05 |03 | | | 350,0 | 350,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |901 |05 |03 | 6000500 | | 350,0 | 350,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |901 |05 |03 | 6000500 | 500 | 350,0 | 350,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Образование |901 |07 | | | | 3916,954 | 3902,00774 |99,6| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Общее образование |901 |07 |02 | | | 3741,954 | 3740,77844 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Учреждения по внешкольной работе с детьми |901 |07 |02 | 4230000 | | 3741,954 | 3740,77844 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |07 |02 | 4239900 | | 3741,954 | 3740,77844 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |07 |02 | 4239900 | 001 | 3076,5 | 3076,45543 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |07 |02 | 4239900 | 980 | 665,454 | 664,32301 |99,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Молодежная политика и оздоровление детей |901 |07 |07 | | | 175,0 | 161,22930 |92,1| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Программа реализации государственной молодежной политики "Молодежь Белинского |901 |07 |07 | 7950800 | | 175,0 | 161,22930 |92,1| | |района на 2009-2011 годы" | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |07 |07 | 7950800 | 950 | 175,0 | 161,22930 |92,1| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Культура, кинематография, средства массовой информации |901 |08 | | | | 6186,908 | 6172,77075 |99,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Культура |901 |08 |01 | | | 6161,008 | 6148,99328 |99,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой |901 |08 |01 | 4400000 | | 3465,385 | 3465,35757 |100 | | |информации | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |08 |01 | 4409900 | | 3465,385 | 3465,35757 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 |01 | 4409900 | 001 | 3135,2 | 3135,19447 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в|901 |08 |01 | 4409900 | 930 | 159.5 | 159,49910 |100 | | |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |08 |01 | 4409900 | 980 | 170,685 | 170,664 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Музеи и постоянные выставки |901 |08 |01 | 4410000 | | 727,809 | 715,92686 |98,3| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |08 |01 | 4419900 | | 727,809 | 715,95686 |98,3| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 |01 | 4419900 | 001 | 653,8 | 649,44542 |99,3| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |08 |01 | 4419900 | 980 | 12,009 | 11,98574 |99,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет безвозмездных поступлений |901 |08 |01 | 4419900 | 992 | 62,0 | 54,49570 |87,7| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Библиотеки |901 |08 |01 | 4420000 | | 1868,014 | 1867,90892 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |08 |01 | 4420000 | | 1868,014 | 1867,90892 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 |01 | 4429900 | 001 | 1835,4 | 1835,34393 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |901 |08 |01 | 4429900 | 980 | 32,614 | 32,56499 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |901 |08 |01 | 4500000 | | 99,8 | 99,8 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |901 |08 |01 | 4500600 | | 99,8 | 99,8 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |08 |01 | 4500600 | 001 | 99,8 | 99,8 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации|901 |08 |06 | | | 25,9 | 23,77740 |91,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Целевые программы муниципальных образований |901 |08 |06 | 7950000 | | 25,9 | 23,77740 |91,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие народных |901 |08 |06 | 7959300 | | 25,9 | 23,77740 |91,8| | |художественных промыслов и ремесел Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |08 |06 | 7959300 | 950 | 25,9 | 23,77740 |91,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Здравоохранение физическая культура и спорт |901 |09 | | | | 866,7 | 829,81038 |95,7| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Физическая культура и спорт |901 |09 |08 | | | 866,7 | 829,81038 |95,7| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Центр спортивной подготовки |901 |09 |08 | 4820000 | | 454,2 | 421,02668 |92,7| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |901 |09 |08 | 4829900 | | 454,2 | 421,02668 |92,7| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |901 |09 |08 | 4829900 | 001 | 454,2 | 421,02668 |92,7| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Целевые программы муниципальных образования |901 |09 |08 | 7950000 | | 412,5 | 408,7837 |99,1| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |ДЦ "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов Белинского района на |901 |09 |08 | 7959500 | | 195,0 | 194,512 |99,7| | |2009-2011 годы" | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию целевой программы |901 |09 |08 | 7959500 | 950 | 195,0 | 194,512 |99,7| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО" |901 |09 |08 | 7953500 | | 176,9 | 173,74460 |98,2| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и физической культуры|901 |09 |08 | 7953501 | | 176,9 | 173,74460 |98,2| | |в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |09 |08 | 7953501 | 950 | 176,9 | 173,74460 |98,2| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в Белинском районе |901 |09 |08 | 7959100 | | 14,0 | 14,0 |100 | | |на 2009-2012 годы" | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |09 |08 | 7959100 | 950 | 14,0 | 14,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие детско-юношеского и |901 |09 |08 | 7959200 | | 26,6 | 26,52710 |100 | | |студенческого спорта в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |09 |08 | 7959200 | 950 | 26,6 | 26,52710 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальная политика |901 |10 | | | | 521,46803 | 521,44803 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальное обеспечение населения |901 |10 |03 | | | 521,46803 | 521,44803 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы связанные с обеспечением мер социальной поддержки за счет средств |901 |10 |03 | 5053350 | | 64,96803 | 64,96803 |100 | | |местного бюджета | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальные выплаты |901 |10 |03 | 5053350 | 005 | 64,96803 | 64,96803 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Реализация государственных функций в области социальной политике |901 |10 |03 | 5140000 | | 2,9 | 2,880 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Мероприятия в области социальной политики |901 |10 |03 | 5140100 | | 2,9 | 2,880 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Реализация государственных функций в области соц. поддержки работников |901 |10 |03 | 5140140 | | 2,9 | 2,880 |100 | | |культуры, проживающих в сельской местности на территории муниципального | | | | | | | | | | |образования. | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Реализация государственных функций в области социальной политики работников |901 |10 |03 | 5140143 | | 2,9 | 2,880 |100 | | |музеев проживающих в сельской местности на территории муниципального | | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных |901 |10 |03 | 5140143 | 940 | 2,9 | 2,880 |100 | | |категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской | | | | | | | | | | |местности на территории Пензенской области" за счет средств муниципальных | | | | | | | | | | |образований средств муниципальных образований | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" на|901 |10 |03 | 1040200 | | 312,48 | 312,48 |100 | | |2009-2011 годы | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальные выплаты |901 |10 |03 | 1040200 | 005 | 312,48 | 312,48 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" на|901 |10 |03 | 5229100 | | 90,72 | 90,72 |100 | | |2009-2011 годы | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальные выплаты |901 |10 |03 | 5229100 | 850 | 90,72 | 90,72 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Целевые программы муниципальных образований |901 |10 |03 | 7950000 | | 50,4 | 50,4 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей в Белинском районе на|901 |10 |03 | 7957700 | | 50,4 | 50,4 |100 | | |2008-2011 годы" | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |901 |10 |03 | 7957700 | 950 | 50,4 | 50,4 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| |2 |Управление социальной защиты населения Белинского района Пензенской области |948 | | | | | 67811,509 | 66694,29667 |98,3| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Образование |948 |07 | | | | 174,3 | 174,29983 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Молодежная политика и оздоровление детей |948 |07 |07 | | | 139,8 | 139,8 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей |948 |07 |07 | 4320000 | | 139,8 | 139,8 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Оздоровление детей |948 |07 |07 | 4320200 | | 139,8 | 139,8 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |948 |07 |07 | 4320200 | 001 | 139,8 | 139,8 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Другие вопросы области образования |948 |07 |09 | | | 34,5 | 34,49983 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Долгосрочная целевая Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений |948 |07 |09 | 7956100 | | 34,5 | 34,49983 |100 | | |несовершеннолетних в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на целевые программы муниципальных образований |948 |07 |09 | 7956100 | 950 | 34,5 | 34,49983 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальная политика |948 |10 | | | | 67637,209 | 66519,99684 |98,3| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Пенсионное обеспечение |948 |10 |01 | | | 253,79 | 253,55098 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Пенсии |948 |10 |01 | 4900000 | | 253,79 | 253,55098 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Доплаты к пенсиям дополнительное пенсионное обеспечение. |948 |10 |01 | 4910000 | | 253,79 | 253,55098 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных |948 |10 |01 | 4910100 | | 253,79 | 253,55098 |100 | | |служащих | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальные выплаты |948 |10 |01 | 4910100 | 005 | 111,79 | 111,79 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств местного бюджета |948 |10 |01 | 4910100 | 985 | 142,0 | 141,76098 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальное обслуживание населения |948 |10 |02 | | | 23895,631 | 23739,86698 |99,3| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |948 |10 |02 | 5010000 | | 10318,202 | 10162,45598 |98,4| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |948 |10 |02 | 5019900 | | 10318,202 | 10162,45598 |98,4| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |948 |10 |02 | 5019900 | 001 | 5874,072 | 5874,072 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет поступления средств на социальное оздоровление пенсионеров |948 |10 |02 | 5019900 | 946 | 1200,0 | 1067,0 |88,9| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части |948 |10 |02 | 5019900 | 956 | 1594,1 | 1594,07598 |100 | | |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |948 |10 |02 | 5019900 | 980 | 150,03 | 127,308 |84,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание |948 |10 |02 | 5019900 | 983 | 1500,0 | 1500,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Средства резервного фонда Президента Российской Федерации |948 |10 |02 | 0700200 | | 5290,0 | 5290,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Прочие расходы |948 |10 |02 | 0700200 | 013 | 5290,0 | 5290,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Учреждения социального обслуживания населения |948 |10 |02 | 5070000 | | 8287,429 | 8287,411 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |948 |10 |02 | 5079900 | | 8287,429 | 8287,411 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |948 |10 |02 | 5079900 | 001 | 7525,04 | 7525,022 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |948 |10 |02 | 5079900 | 980 | 538,889 | 538,889 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части |948 |10 |02 | 5079900 | 956 | 223,5 | 223,5 |100 | | |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальное обеспечение населения |948 |10 |03 | | | 37919,688 | 36969,61511 |97,4| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальная помощь |948 |10 |03 | 5050000 | | 37655,0 | 36706,29911 |97,4| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по |948 |10 |03 | 5052205 | | 192,0 | 192,0 |100 | | |гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъекта Р.Ф и | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | | Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5052205 | 005 | 192,0 | 192,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Мероприятия в области социальной политики |948 |10 |03 | 5053300 | | 704,7 | 692,86876 |98,3| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных |948 |10 |03 | 5053310 | | 219,7 | 218,92526 |99,6| | |категорий квалифицированных работников работающих и проживающих в сельской | | | | | | | | | | |местности на территории муниципального образования" | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5053310 | 005 | 219,7 | 218,92526 |99,6| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы, связанные с реализацией мер социальной поддержки нетрудоспособным |948 |10 |03 | 5053330 | | 485,0 | 473,94350 |97,7| | |лицам, получающим пенсии в соответствии с Ф.З "О трудовых пенсиях в Российской | | | | | | | | | | |Федерации", независимо от прекращения ими трудовой деятельности, имеющих доход | | | | | | | | | | |ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области для | | | | | | | | | | |пенсионеров | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5053330 | 005 | 485,0 | 473,94350 |97,7| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных |948 |10 |03 | 5054800 | | 4260,0 | 3371,00966 |79,1| | |услуг | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5054800 | 005 | 4260,0 | 3371,00966 |79,1| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Ежемесячное пособие на ребенка |948 |10 |03 | 5055510 | | 16619,0 | 16614,08666 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5055510 | 005 | 16619,0 | 16614,08666 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Обеспечение социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |948 |10 |03 | 5055520 | | 14835,9 | 14816,49503 |99,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |948 |10 |03 | 5055521 | | 14723,9 | 14712,80140 |99,9| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5055521 | 005 | 14723,9 | 14712,80140 |99,9| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |948 |10 |03 | 5055522 | | 112,0 | 103,69363 |92,5| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5055522 | 005 | 112,0 | 103,69363 |92,5| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных |948 |10 |03 | 5055530 | | 126,0 | 102,61836 |81,4| | |пострадавшими от политических репрессий | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5055530 | 005 | 126,0 | 102,61836 |81,4| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Оказание других видов социальной помощи |948 |10 |03 | 5058500 | | 917,4 | 917,22064 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Финансирование расходов по социальной поддержке многодетных семей, проживающих |948 |10 |03 | 5058501 | | 917,4 | 917,22064 |100 | | |на территории Пензенской области | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5058501 | 005 | 917,4 | 917,22064 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Реализация государственных функций в области социальной политики |948 |10 |03 | 5140000 | | 114,688 | 113,316 |98,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Мероприятия в области социальной политики |948 |10 |03 | 5140100 | | 114,688 | 113,316 |98,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |948 |10 |03 | 5140130 | | 64,688 | 64,316 |99,4| | |учреждений социальной защиты населения, проживающих в сельской местности на | | | | | | | | | | |территории муниципального образования | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |948 |10 |03 | 5140131 | | 10,728 | 10,356 |96,9| | |домов-интернатов для престарелых и инвалидов, проживающих в сельской местности | | | | | | | | | | |на территории муниципального образования | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5140131 | 005 | 10,728 | 10,356 |96,9| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |948 |10 |03 | 5140132 | | 53,96 | 53,96 |100 | | |учреждений социального обслуживания населения, проживающих в сельской местности| | | | | | | | | | |на территории муниципального образования | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальные выплаты |948 |10 |03 | 5140132 | 005 | 53,96 | 53,96 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета муниципального |948 |10 |03 | 5140150 | | 50,0 | 49,0 | 98 | | |образования | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Прочие расходы |948 |10 |03 | 5140150 | 013 | 50,0 | 49,0 | 98 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |О.Ц.П. "Жилье для многодетных семей на 2006-2010 годы" |948 |10 |03 | 5220400 | | 150,0 | 150,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на региональные целевые программы |948 |10 |03 | 5220400 | 850 | 150,0 | 150,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Другие вопросы социальной политики |948 |10 |06 | | | 5568,1 | 5556,96377 |99,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций |948 |10 |06 | 0020000 | | 5568,1 | 5556,96377 |99,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Центральный аппарат |948 |10 |06 | 0020400 | | 5568,1 | 5556,96377 |99,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов в учреждениях по |948 |10 |06 | 0020400 | | 5568,1 | 5556,96377 |99,8| | |социальной защите населения и организации деятельности по соцподдержке и | | | | | | | | | | |социальному обслуживанию населения | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |948 |10 |06 | 0020400 | 500 | 5291,0 | 5282,07749 |99,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет субвенции связанные с наделением органов местного |948 |10 |06 | 0020400 | 955 | 216,8 | 216,8 |100 | | |самоуправления муниципальных образований отдельными государственными | | | | | | | | | | |полномочиями Пензенской области по управлению охраны труда | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет местного бюджета связанные с наделением органов местного |948 |10 |06 | 0020400 | 982 | 29,0 | 26,79328 |92,4| | |самоуправления муниципальных образований отдельными государственными | | | | | | | | | | |полномочиями Пензенской области по управлению охраны труда. | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений и в части|948 |10 |06 | 0020400 | 956 | 31,3 | 31,293 |100 | | |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| |3 |Муниципальное учреждение здравоохранения Белинская центральная районная |955 | | | | | 16296,129 | 15384,229 |94,4| | |больница | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Здравоохранение, физическая культура и спорт |955 |09 | | | | 16296,129 | 15384,229 |94,4| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Стационарная медицинская помощь |955 |09 |01 | | | 13208,429 | 12695,95076 |96,1| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Больницы, клиники, госпитали |955 |09 |01 | 4700000 | | 13208,429 | 12695,95076 |96,1| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |955 |09 |01 | 4709900 | | 13208,429 | 12695,95076 |96,1| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |01 | 4709900 | 001 | 1450,0 | 1449,899 |100 | | | | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание |955 |09 |01 | 4709900 | 983 | 1394,424 | 1277,68667 |91,6| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |955 |09 |01 | 4709900 | 988 | 1105,748 | 1007,44420 |91,1| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет доходов от медицинских услуг |955 |09 |01 | 4709900 | 989 | 7178,055 | 6980,94822 |97,3| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой услуг |955 |09 |01 | 4709900 | 991 | 1560,202 | 1505,43148 |96,5| | |муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной в | | | | | | | | | | |период беременности и (или) родов | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к заработной плате |955 |09 |01 | 4709910 | | 462,0 | 461,92119 |100 | | |медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных | | | | | | | | | | |учреждениях здравоохранения в зависимости от их квалификационной категории - по| | | | | | | | | | |больницам | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |01 | 4709910 | 001 | 462,0 | 461,92119 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на единовременные выплаты молодым специалистам, работающим в |955 |09 |01 | 4709920 | | 58,0 | 12,62 |21,8| | |муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |01 | 4709920 | 001 | 58,0 | 12,62 |21,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Амбулаторная помощь |955 |09 |02 | | | 1227,7 | 1025,28392 |83,5| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |955 |09 |02 | 4710000 | | 56,928 | 56,92242 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |955 |09 |02 | 4719900 | | 56,928 | 56,92242 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к |955 |09 |02 | 4719910 | | 56,928 | 56,92242 |100 | | |заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в | | | | | | | | | | |муниципальных учреждениях здравоохранения, в зависимости от их квалификационной| | | | | | | | | | |категории - по амбулаториям | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |02 | 4719910 | 001 | 56,928 | 56,92242 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Фельдшерско-акушерские пункты |955 |09 |02 | 4780000 | | 7,572 | 7,572 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к |955 |09 |02 | 4789910 | | 7,572 | 7,572 |100 | | |заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в | | | | | | | | | | |муниципальных учреждениях здравоохранения, в зависимости от их квалификационной| | | | | | | | | | |категории - по фельдшерско-акушерским пунктам | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |02 | 4789910 | 001 | 7,572 | 7,572 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |955 |09 |02 | 5200000 | | 1163,2 | 960,78950 |82,6| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам |955 |09 |02 | 5201800 | | 1163,2 | 960,78950 |82,6| | |скорой помощи | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |02 | 5201800 | 001 | 1163,2 | 960,78950 |82,6| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Скорая медицинская помощь |955 |09 |04 | | | 860,0 | 690,71024 |80,3| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |955 |09 |04 | 5200000 | | 860,0 | 690,71024 |80,3| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам |955 |09 |04 | 5201800 | | 860,0 | 690,71024 |80,3| | |скорой помощи | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955 |09 |04 | 5201800 | 001 | 852,0 | 682,71024 |80,1| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Администрирование расходов по осуществлению денежных выплат медицинским |955 |09 |04 | 5201800 | 934 | 8.0 | 8,0 |100 | | |работникам ФАП и скорой медицинской помощи | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта. |955 |09 |10 | | | 1000,0 | 972,28408 |97,2| | | | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Целевые программы муниципальных образований |955 |09 |10 | 7950000 | | 1000,0 | 972,28408 |97,2| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на 2009-2011 годы" |955 |09 |10 | 7950101 | | 50,0 | 47,17972 |94,4| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |955 |09 |10 | 7950101 | 950 | 50,0 | 47,17972 |94,4| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на 2009-2011 г.г." |955 |09 |10 | 7950501 | | 98,4 | 98,2548 |99,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 |09 |10 | 7950501 | 950 | 98,4 | 98,2548 |99,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в |955 |09 |10 | 7950502 | | 63,0 | 61,55320 |97,7| | |Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |955 |09 |10 | 7950502 | 950 | 63,0 | 61,55320 |97,7| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 г.г." |955 |09 |10 | 7950503 | | 590,0 | 569,43536 |96,5| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |955 |09 |10 | 7950503 | 950 | 590,0 | 569,43536 |96,5| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Предупреждение распространения |955 |09 |10 | 7950504 | | 6,0 | 6,0 |100 | | |заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-СПИД) на | | | | | | | | | | |2009-2011 г.г." | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |955 |09 |10 | 7950504 | 950 | 6,0 | 6,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная реабилитация |955 |09 |10 | 7951900 | | 12,6 | 12,59646 |100 | | |неблагополучных семей на 2009-2011 годы" | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Долгосрочная целевая Программа "Проведение психотерапевтического лечения |955 |09 |10 | 7951903 | | 12,6 | 12,59646 |100 | | |(кодирования) лиц из малообеспеченных неблагополучных семей, злоупотребляющих | | | | | | | | | | |алкоголем в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |955 |09 |10 | 7951903 | 950 | 12,6 | 12,59646 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика вирусного гепатита по |955 |09 |10 | 7955200 | | 6,5 | 6,34036 |97,5| | |Белинскому району на 2009-2011 г.г." | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 |10 | 7955200 | 950 | 6,5 | 6,34036 |97,5| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика и лечение |955 |09 |10 | 7955300 | | 106,0 | 104,82730 |98,9| | |артериальной гипертонии в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 |10 | 7955300 | 950 | 106,0 | 104,82730 |98,9| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития психиатрической помощи в|955 |09 |10 | 7955400 | | 10,0 | 9,69688 |97,0| | |Белинском районе в 2009-2011 г.г." | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 |10 | 7955400 | 950 | 10,0 | 9,69688 | 97 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия в |955 |09 |10 | 7957900 | | 57,5 | 56,4 | 98 | | |эпидемиологических очагах инфекционных заболеваний на 2009-2011 г.г." | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955 |09 |10 | 7957900 | 950 | 57,5 | 56,4 | 98 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| |4 |Отдел образования Белинского района |974 | | | | | 145454,218 | 143758,11756 |98,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Образование |974 |07 | | | | 135701,418 | 134123,09544 |98,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Дошкольное образование |974 |07 |01 | | | 25755,761 | 25588,38907 |99,7| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Детские дошкольные учреждения |974 |07 |01 | 4200000 | | 25755,761 | 25588,38907 |99,7| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |974 |07 |01 | 4209900 | | 25755,761 | 25588,38907 |99,7| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |01 | 4209900 | 001 | 24143,671 | 24071,69362 |99,7| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |974 |07 |01 | 4209900 | 980 | 45,0 | 30,025 |66,7| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет родительской платы |974 |07 |01 | 4209900 | 990 | 1534,29 | 1453,87045 |94,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет безвозмездных поступлений |974 |07 |01 | 4209900 | 992 | 32,8 | 32,8 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Общее образование |974 |07 |02 | | | 97297,929 | 95937,76216 |98,6| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |974 |07 |02 | 4210000 | | 90397,529 | 89381,61644 |98,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |974 |07 |02 | 4219900 | | 25912,929 | 25813,21644 |99,6| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |02 | 4219900 | 001 | 25795,129 | 25712,76964 |99,6| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в|974 |07 |02 | 4219900 | 930 | 22,9 | 22,9 |100 | | |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Субвенция на финансирование единовременной выплаты молодым специалистам |974 |07 |02 | 4219900 | 945 | 69,6 | 52,24680 | 75 | | |(педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений Пензенской| | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет субвенции на единовременную выплату победителям областного |974 |07 |02 | 4219900 | 947 | 25,3 | 25,3 |100 | | |конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской | | | | | | | | | | |области" | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | | Финансирование образовательных учреждений в части реализации ими федеральных |974 |07 |02 | 4219910 | | 64484,6 | 63568,4 |98,5| | |государственных общеобразовательных стандартов. | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |02 | 4219910 | 001 | 64484,6 | 63568,4 |98,6| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Учреждения по внешкольной работе с детьми |974 |07 |02 | 4230000 | | 4304,1 | 4301,52274 |99,9| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |02 | 4239900 | 001 | 4304,1 | 4301,52274 |99,9| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |974 |07 |02 | 5200000 | | 2551,6 | 2212,92298 |86,7| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |974 |07 |02 | 5200900 | | 2501,6 | 2162,92298 |86,7| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |02 | 5200900 | 001 | 2501,6 | 2162,92298 |86,7| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |ДЦП "Развитие системы образования Пензенской области" на 2009-2011 годы |974 |07 |02 | 5220601 | | 50,0 | 50,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию целевой программы |974 |07 |02 | 5220601 | 850 | 50,0 | 50,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Целевые программы муниципальных образований |974 |07 |02 | 7950000 | | 44,7 | 41,7 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в |974 |07 |02 | 7951500 | | 44,7 | 41,7 |100 | | |Белинском районе на 2009-20011 г.г." | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в |974 |07 |02 | 7951501 | | 26,7 | 26,7 |100 | | |Белинском районе на 2009-2011 г.г. "в части расходов на поощрение лучших | | | | | | | | | | |учителей школ района | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 |07 |02 | 7951501 | 950 | 26,7 | 26,7 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в |974 |07 |02 | 7951502 | | 18,0 | 15,0 |83,3| | |Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части поддержки талантливой молодежи | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 |07 |02 | 7951502 | 950 | 18,0 | 15,0 |83,3| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Молодежная политика и оздоровление детей |974 |07 |07 | | | 982,128 | 982,128 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей |974 |07 |07 | 4320000 | | 982,128 | 982,128 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Оздоровление детей |974 |07 |07 | 4320200 | | 982,128 | 982,128 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений от бюджета фонд социального |974 |07 |07 | 4320200 | 943 | 982,128 | 982,128 |100 | | |страхования на финансирование лагерей с дневным пребыванием | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Другие вопросы в области образования |974 |07 |09 | | | 11665,6 | 11614,81621 |99,6| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной |974 |07 |09 | 0020000 | | 986,2 | 986,2 |100 | | |власти субъектов Р.Ф. и органов местного самоуправления | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Центральный аппарат |974 |07 |09 | 0020400 | | 986,2 | 986,2 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |974 |07 |09 | 0020400 | 500 | 684,9 | 684,9 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет субвенции для осуществления отдельных полномочий Пензенской |974 |07 |09 | 0020400 | 942 | 301,3 | 301,3 |100 | | |области по опеку и попечительству | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Мероприятия в области образования |974 |07 |09 | 4360000 | | 203,0 | 202,957 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Проведение мероприятий для детей и молодежи |974 |07 |09 | 4360900 | | 203,0 | 202,957 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций государственными органами |974 |07 |09 | 4360900 | 012 | 203,0 | 202,957 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Учебно-методические кабинеты |974 |07 |09 | 4520000 | | 5801,5 | 5776,84398 |99,6| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. |974 |07 |09 | 4529900 | | 5801,5 | 5776,84398 |99,6| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974 |07 |09 | 4529900 | 001 | 5734,3 | 5734,1804 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Администрирование расходов по выплате вознаграждения за выполнение функций |974 |07 |09 | 4529900 | 935 | 0,4 | 0.4 |100 | | |классного руководителя | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Администрирование расходов в части реализации федеральных государственных |974 |07 |09 | 4529900 | 936 | 10,3 | 10,3 |100 | | |общеобразовательных стандартов | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Администрирование расходов по осуществлению выплаты компенсации части |974 |07 |09 | 4529900 | 937 | 56,5 | 31,96358 |56,6| | |родительской платы | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Целевые программы муниципальных образований |974 |07 |09 | 7950000 | | 4674,9 | 4648,81523 |99,4| | | | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений |974 |07 |09 | 7956100 | | 235,5 | 227,525 |96,6| | |несовершеннолетних в Белинском районе на 2008-2011 г.г." | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ. |974 |07 |09 | 7956100 | 950 | 235,5 | 227,525 |96,6| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |МЦП "Организация питания детей" |974 |07 |09 | 7956400 | | 148,8 | 148,8 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Совершенствование организации |974 |07 |09 | 7956401 | | 80,0 | 80,0 |100 | | |горячего питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Белинского района | | | | | | | | | | |на 2009-2011 годы" | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 |09 | 7956401 | 950 | 80,0 | 80,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для учащихся |974 |07 |09 | 7956402 | | 68,8 | 68,8 |100 | | |общеобразовательных учреждений Белинского района на 2009-2011 г.г." | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 |09 | 7956402 | 950 | 68,8 | 68,8 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений образования Белинского|974 |07 |09 | 7958400 | | 41,0 | 26,65 | 65 | | |района с родительской общественностью "Семья и школа" на 2009-2011 годы" | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 |09 | 7958400 | 950 | 41,0 | 26,65 | 65 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного движения в |974 |07 |09 | 7959400 | | 3,2 | - | - | | |Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974 |07 |09 | 7959400 | 950 | 3,2 | - | - | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов |974 |07 |09 | 7959500 | | 4246,4 | 4245,84023 |100 | | |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию районных целевых программ |974 |07 |09 | 7959500 | 950 | 4246,4 | 4245,84023 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальная политика |974 |10 | | | | 9752,8 | 9635,02212 |98,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальное обеспечение населения |974 |10 |03 | | | 2822,6 | 2772,67141 |98,2| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Ежемесячное пособие на ребенка |974 |10 |03 | 5055510 | | 200,0 | 200,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальные выплаты |974 |10 |03 | 5055510 | 005 | 200,0 | 200,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |2622,6еализация государственных функций в области социальной политики |974 |10 |03 | 5140000 | | 2622,6 | 2572,67141 |97,7| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |974 |10 |03 | 5140110 | | 2622,6 | 2572,67141 |98,1| | |образования | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |974 |10 |03 | 5140111 | | 366,1 | 335,64004 |91,7| | |детских дошкольных учреждений проживающих в сельской местности на территории | | | | | | | | | | |муниципального образования | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальные выплаты |974 |10 |03 | 5140111 | 005 | 366,1 | 335,64004 |91,7| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |974 |10 |03 | 5140112 | | 2209,0 | 2189,53137 |99,1| | |школ-детских садов, начальных школ, неполных средних и средних школ проживающих| | | | | | | | | | |в сельской местности на территории муниципального образования. | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальные выплаты |974 |10 |03 | 5140112 | 005 | 2209,0 | 2189,53137 |99,1| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |974 |10 |03 | 5140113 | | 47,5 | 47,5 |100 | | |учреждений по внешкольной работе с детьми проживающих в сельской местности на | | | | | | | | | | |территории муниципального образования | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальные выплаты |974 |10 |03 | 5140113 | 005 | 47,5 | 47,5 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Охрана семьи и детства |974 |10 |04 | | | 6930,2 | 6862,35071 | 99 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |974 |10 |04 | 5200000 | | 6930,2 | 6862,35071 | 99 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственном и |974 |10 |04 | 5201000 | | 412,6 | 365,84817 |88,7| | |муниципальном учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу | | | | | | | | | | |дошкольного образования | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальные выплаты |974 |10 |04 | 5201000 | 005 | 412,6 | 365,84817 |88,7| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда |974 |10 |04 | 5201300 | | 6517,6 | 6496,50254 |99,7| | |приемного родителя | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Материальное обеспечение приемной семьи |974 |10 |04 | 5201310 | | 6517,6 | 6496,50254 |99,7| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |974 |10 |04 | 5201311 | | 1307,265 | 1305,350 |99,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальные выплаты |974 |10 |04 | 5201311 | 005 | 1307,265 | 1305,350 |99,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Оплата труда приемного родителя |974 |10 |04 | 5201312 | | 955,973 | 936,79054 | 98 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальные выплаты |974 |10 |04 | 5201312 | 005 | 955,973 | 936,79054 | 98 | | | | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |974 |10 |04 | 5201313 | | 4254,362 | 4254,362 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Социальные выплаты |974 |10 |04 | 5201313 | 005 | 4254,362 | 4254,362 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| |5 |Управление по развитию сельского хозяйства, малого и среднего |982 | | | | | 3765,548 | 3750,40975 |99,6| | |предпринимательства Белинского района Пензенской области. | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Национальная экономика |982 |04 | | | | 3765,548 | 3750,40975 |99,6| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Сельское хозяйство и рыболовство |982 |04 |05 | | | 3765,548 | 3750,40975 |99,6| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной |982 |04 |05 | 0020000 | | 3351,8 | 3350,34007 |100 | | |власти субъектов Р.Ф. и органов местного самоуправления | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Центральный аппарат |982 |04 |05 | 0020400 | | 3351,8 | 3350,34007 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |982 |04 |05 | 0020400 | 500 | 3314,2 | 3312,74007 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступивших от сдачи в|982 |04 |05 | 0020400 | 930 | 37,6 | 37,6 |100 | | |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на ДЦП "Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009-2011 |982 |04 |05 | 5227000 | | 261,898 | 248,32170 |94,8| | |годы" | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание услуг в |982 |04 |05 | 5227034 | | 81,454 | 67,87770 |83,3| | |летне-пастбищный период, гражданам ведущим личное подсобное хозяйство | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на региональные целевые программы |982 |04 |05 | 5227034 | 850 | 81,454 | 67,87770 |83,3| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Субсидии на компенсацию крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на |982 |04 |05 | 5227036 | | 180,444 | 180,444 |100 | | |закупку комбикормов для откорма молодняка свиней | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на региональные целевые программы |982 |04 |05 | 5227036 | 850 | 180,444 | 180,444 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в |982 |04 |05 | 5220800 | | 128,25 | 128,25 |100 | | |Пензенской области на 2009-2010 годы | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Субсидии юридическим лицам |982 |04 |05 | 5220800 | 006 | 128,25 | 128,25 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на муниципальные целевые программы |982 |04 |05 | 7950000 | | 23,6 | 23,49798 |99,5| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие сельского |982 |04 |05 | 7958000 | | 23,6 | 23,49798 |99,5| | |хозяйства Белинского района Пензенской области на 2009-2012 годы" | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |В том числе: | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, |982 |04 |05 | 7958001 | | 5,7 | 5,68 |100 | | |проживающих в сельской местности | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 |04 |05 | 7958001 | 950 | 5,7 | 5,68 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых|982 |04 |05 | 7958002 | | 4,1 | 4,034 |98,3| | |семей м молодых специалистов на селе | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 |04 |05 | 7958002 | 950 | 4,1 | 4,034 |98,3| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |На софинансирование расходов по субсидиям для крестьянских (фермерских), личных|982 |04 |05 | 7958003 | | 13,8 | 13,78398 |99,9| | |подсобных хозяйств | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |982 |04 |05 | 7958003 | 950 | 13,8 | 13,78398 |99,9| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| |6 |Управление финансов Белинского района Пензенской области |992 | | | | | 79348,91297 | 78699,481 |99,1| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Общегосударственные вопросы |992 |01 | | | | 6642,10697 | 6588,075 |99,2| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных органов и органов |992 |01 |06 | | | 6588,075 | 6588,075 |99,2| | |финансового (финансово-бюджетного) надзора. | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций |992 |01 |06 | 0020000 | | 6588,075 | 6588,075 |99,2| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Центральный аппарат |992 |01 |06 | 0020400 | | 6588,075 | 6588,075 |99,2| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |992 |01 |06 | 0020400 | 500 | 6319,3 | 6319,3 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств, |992 |01 |06 | 0020400 | 953 | 268,775 | 268,775 |100 | | |возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Р.Ф. переданных| | | | | | | | | | |для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке. | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Резервные фонды |992 |01 |12 | | | 54,03197 | - | - | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Резервные фонды |992 |01 |12 | 0700000 | | 54,03197 | - | - | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Резервные фонды местных администраций |992 |01 |12 | 0700500 | | 54,03197 | - | - | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Прочие расходы |992 |01 |12 | 0700500 | 013 | 54,03197 | - | - | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Межбюджетные трансферты |992 |11 | | | | 72706,806 | 72111,406 |99,1| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Дотации бюджетов субъектов Р.Ф.и муниципальных образований |992 |11 |01 | | | 33262,0 | 32666,6 |98,2| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выравнивание бюджетной обеспеченности |992 |11 |01 | 5160000 | | 21484,1 | 20903,7 |97,3| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выравнивание бюджетной обеспеченности |992 |11 |01 | 5160100 | | 21484,1 | 20903,7 |97,3| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой |992 |11 |01 | 5160130 | | 21484,1 | 20903,7 |97,3| | |поддержки | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Фонд финансовой поддержки |992 |11 |01 | 5160130 | | 21484,1 | 20903,7 |97,3| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального образования Белинский|992 |11 |01 | 5160131 | | 15551,2 | 14970,8 |96,3| | |район | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Фонд финансовой поддержки |992 |11 |01 | 5160131 | 008 | 15551,2 | 14970,8 |96,3| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Дотация за счет субвенции на исполнение государственных полномочий по расчету и|992 |11 |01 | 5160132 | | 5932,9 | 5932,9 |100 | | |предоставлению дотаций поселениям из бюджета Пензенской области | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Фонд финансовой поддержки |992 |11 |01 | 5160132 | 008 | 5932,9 | 5932,9 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |992 |11 |01 | 5170200 | | 11777,9 | 11762,9 |99,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Прочие дотации |992 |11 |01 | 5170200 | 007 | 11777,9 | 11762,9 |99,8| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |992 |11 |03 | | | 1444,406 | 1444,406 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций |992 |11 |03 | 0010000 | | 1444,406 | 1444,406 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют |992 |11 |03 | 0013600 | | 1165,706 | 1165,706 |100 | | |военкоматы | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Фонд компенсаций |992 |11 |03 | 0013600 | 009 | 1165,706 | 1165,706 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Государственная регистрация актов гражданского состояния |992 |11 |03 | 0013800 | | 278,7 | 278,7 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Фонд компенсаций |992 |11 |03 | 0013800 | 009 | 278,7 | 278,7 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Иные межбюджетные трансферты |992 |11 |04 | | | 81,0 | 81,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникающих в |992 |11 |04 | 5201500 | | 81,0 | 81,0 |100 | | |результате решений, принятых органами власти другого уровня. | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Иные межбюджетные трансферты |992 |11 |04 | 5201500 | 017 | 81,0 | 81,0 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов |992 |11 |05 | | | 37919,4 | 37919,4 |100 | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Расходы, передаваемые территориальному фонду обязательного медицинского |992 |11 |05 | 7720000 | | 37919,4 | 37919,4 |100 | | |страхования, на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе | | | | | | | | | | |обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования| | | | | | | | | | |медицинской помощи | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального финансирования |992 |11 |05 | 7720000 | 843 | 37919,4 | 37919,4 |100 | | |медицинской помощи. | | | | | | | | | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| | |Итого: | | | | | | 344487,857 | 339990,98968 |98,7| |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|