Расширенный поиск

Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 23.04.2010 № 479-56/2

"О мерах социальной поддержки отдельных      |10 |03 | 5140143 |   940    |     2,9     |     2,88      |      |
|  |категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской       |   |   |         |          |             |               |      |
|  |местности на территории Пензенской области" за счет средств муниципальных         |   |   |         |          |             |               |      |
|  |образований средств муниципальных образований                                     |   |   |         |          |             |               |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета муниципального          |10 |03 | 5140150 |          |    50,0     |     49,0      |      |
|  |образования                                                                       |   |   |         |          |             |               |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Прочие расходы                                                                    |10 |03 | 5140150 |   013    |    50,0     |     49,0      |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |О.Ц.П. "Жилье для многодетных семей на 2006-2010 годы"                            |10 |03 | 5220400 |          |    150,0    |     150,0     |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Расходы на региональные целевые программы                                         |10 |03 | 5220400 |   850    |    150,0    |     150,0     |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" на   |10 |03 | 5229100 |          |    90,72    |     90,72     |      |
|  |2009-2011 годы                                                                    |   |   |         |          |             |               |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Социальные выплаты                                                                |10 |03 | 5229100 |   850    |    90,72    |     90,72     |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей в Белинском районе на   |10 |03 | 7957700 |          |    50,4     |     50,4      |      |
|  |2008-2011 годы"                                                                   |   |   |         |          |             |               |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                              |10 |03 | 7957700 |   950    |    50,4     |     50,4      |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Охрана семьи и детства                                                            |10 |04 |         |          |   6930,2    |  6862,35071   |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                   |10 |04 | 5200000 |          |   6930,2    |  6862,35071   |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственном и    |10 |04 | 5201000 |          |    412,6    |   365,84817   |      |
|  |муниципальном учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу     |   |   |         |          |             |               |      |
|  |дошкольного образования                                                           |   |   |         |          |             |               |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Социальные выплаты                                                                |10 |04 | 5201000 |   005    |    412,6    |   365,84817   |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда         |10 |04 | 5201300 |          |   6517,6    |  6496,50254   |      |
|  |приемного родителя                                                                |   |   |         |          |             |               |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Материальное обеспечение приемной семьи                                           |10 |04 | 5201310 |          |   6517,6    |  6496,50254   |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей                             |10 |04 | 5201311 |          |  1307,265   |   1305,350    |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Социальные выплаты                                                                |10 |04 | 5201311 |   005    |  1307,265   |   1305,350    |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Оплата труда приемного родителя                                                   |10 |04 | 5201312 |          |   955,973   |   936,79054   |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Социальные выплаты                                                                |10 |04 | 5201312 |   005    |   955,973   |   936,79054   |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей                            |10 |04 | 5201313 |          |  4254,362   |   4254,362    |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Социальные выплаты                                                                |10 |04 | 5201313 |   005    |  4254,362   |   4254,362    |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Другие вопросы социальной политики                                                |10 |06 |         |          |   5568,1    |  5556,96377   |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций                            |10 |06 | 0020000 |          |   5568,1    |  5556,96377   |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Центральный аппарат                                                               |10 |06 | 0020400 |          |   5568,1    |  5556,96377   |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов в учреждениях по социальной  |10 |06 | 0020400 |          |   5568,1    |  5556,96377   |      |
|  |защите населения и организации деятельности по соцподдержке и социальному         |   |   |         |          |             |               |      |
|  |обслуживанию населения                                                            |   |   |         |          |             |               |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                               |10 |06 | 0020400 |   500    |   5291,0    |  5282,07749   |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Расходы за счет субвенции связанные с наделением органов местного самоуправления  |10 |06 | 0020400 |   955    |    216,8    |     216,8     |      |
|  |муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Пензенской     |   |   |         |          |             |               |      |
|  |области по управлению охраны труда                                                |   |   |         |          |             |               |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Расходы за счет местного бюджета связанные с наделением органов местного          |10 |06 | 0020400 |   982    |    29,0     |   26,79328    |      |
|  |самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями |   |   |         |          |             |               |      |
|  |Пензенской области по управлению охраны труда.                                    |   |   |         |          |             |               |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений и в части   |10 |06 | 0020400 |   956    |    31,3     |    31,293     |      |
|  |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения    |   |   |         |          |             |               |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Межбюджетные трансферты                                                           |11 |   |         |          |  72706,806  |   72111,406   |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Дотации бюджетов субъектов Р.Ф.и муниципальных образований                        |11 |01 |         |          |   33262,0   |    32666,6    |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Выравнивание бюджетной обеспеченности                                             |11 |01 | 5160000 |          |   21484,1   |    20903,7    |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Выравнивание бюджетной обеспеченности                                             |11 |01 | 5160100 |          |   21484,1   |    20903,7    |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой     |11 |01 | 5160130 |          |   21484,1   |    20903,7    |      |
|  |поддержки                                                                         |   |   |         |          |             |               |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Фонд финансовой поддержки                                                         |11 |01 | 5160130 |          |   21484,1   |    20903,7    |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального образования Белинский   |11 |01 | 5160131 |          |   15551,2   |    14970,8    |      |
|  |район                                                                             |   |   |         |          |             |               |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Фонд финансовой поддержки                                                         |11 |01 | 5160131 |   008    |   15551,2   |    14970,8    |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Дотация за счет субвенции на исполнение государственных полномочий по расчету и   |11 |01 | 5160132 |          |   5932,9    |    5932,9     |      |
|  |предоставлению дотаций поселениям из бюджета Пензенской области                   |   |   |         |          |             |               |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Фонд финансовой поддержки                                                         |11 |01 | 5160132 |   008    |   5932,9    |    5932,9     |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов      |11 |01 | 5170200 |          |   11777,9   |    11762,9    |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Прочие дотации                                                                    |11 |01 | 5170200 |   007    |   11777,9   |    11762,9    |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований     |11 |03 |         |          |  1444,406   |   1444,406    |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций                            |11 |03 | 0010000 |          |  1444,406   |   1444,406    |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют          |11 |03 | 0013600 |          |  1165,706   |   1165,706    |      |
|  |военкоматы                                                                        |   |   |         |          |             |               |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Фонд компенсаций                                                                  |11 |03 | 0013600 |   009    |  1165,706   |   1165,706    |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Государственная регистрация актов гражданского состояния                          |11 |03 | 0013800 |          |    278,7    |     278,7     |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Фонд компенсаций                                                                  |11 |03 | 0013800 |   009    |    278,7    |     278,7     |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Иные межбюджетные трансферты                                                      |11 |04 |         |          |    81,0     |     81,0      |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникающих в     |11 |04 | 5201500 |          |    81,0     |     81,0      |      |
|  |результате решений, принятых органами власти другого уровня.                      |   |   |         |          |             |               |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Иные межбюджетные трансферты                                                      |11 |04 | 5201500 |   017    |    81,0     |     81,0      |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов              |11 |05 |         |          |   37919,4   |    37919,4    |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Расходы, передаваемые территориальному фонду обязательного медицинского           |11 |05 | 7720000 |          |   37919,4   |    37919,4    |      |
|  |страхования, на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе       |   |   |         |          |             |               |      |
|  |обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования   |   |   |         |          |             |               |      |
|  |медицинской помощи                                                                |   |   |         |          |             |               |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального финансирования    |11 |05 | 7720000 |   843    |   37919,4   |    37919,4    |      |
|  |медицинской помощи.                                                               |   |   |         |          |             |               |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
|  |Итого:                                                                            |   |   |         |          | 344487,857  | 339990,98968  |      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————|
     
     
     
                              __________
     
     
     
     Приложение  N 4
     УТВЕРЖДЕНО
     решением Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 23 апреля 2010  N 479-56/2

      
                  Исполнение расходов по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Белинский район за 2009 год
      
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|N |                             Наименование ведомств                             |Вед |Рз |Пр |   ЦСР   |   Вид    | Сумма тыс.  |  Исполнение   | %  |
|  |                                                                               |    |   |   |         | расходов |    руб.     |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|1 |Администрация Белинского района - исполнительно-распорядительный орган         |901 |   |   |         |          | 31811,54003 |  31704,45570  |99,7|
|  |Белинского района Пензенской области                                           |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Общегосударственные вопросы                                                    |901 |01 |   |         |          |   15216,0   |  15202,31194  |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти        |901 |01 |04 |         |          |   13953,6   |  13953,18832  |100 |
|  |субъектов РФ, местных администраций                                            |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций                         |901 |01 |04 | 0020000 |          |   13953,6   |  13953,18832  |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Центральный аппарат                                                            |901 |01 |04 | 0020400 |          |   13146,1   |  13145,80579  |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                            |901 |01 |04 | 0020400 |   500    |   12855,1   |  12854,80579  |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с              |901 |01 |04 | 0020400 |   944    |    23,3     |     23,3      |100 |
|  |формированием, содержанием и использованием архивного фонда                    |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с образованием |901 |01 |04 | 0020400 |   957    |    267,7    |     267,7     |100 |
|  |и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их   |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |прав в Пензенской области                                                      |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа            |901 |01 |04 | 0020800 |          |    807,5    |   807,38253   |100 |
|  |муниципального образования)                                                    |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                            |901 |01 |04 | 0020800 |   500    |    807,5    |   807,38253   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Другие общегосударственные вопросы                                             |901 |01 |14 |         |          |   1262,4    |  1249,12362   |98,9|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |901 |01 |14 | 0029900 |          |   1167,7    |  1161,30068   |99,4|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |901 |01 |14 | 0029900 |   001    |   1167,7    |  1161,30068   |99,4|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением|901 |01 |14 | 0920000 |          |    42,0     |    35,155     |83,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение других обязательств государства                                     |901 |01 |14 | 0920300 |          |    42,0     |    35,155     |83,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области                    |901 |01 |14 | 0920301 |          |    42,0     |    35,155     |83,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                            |901 |01 |14 | 0920301 |   500    |    42,0     |    35,155     |83,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                                    |901 |01 |14 | 7950000 |          |    52,7     |   52,66794    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и     |901 |01 |14 | 7959700 |          |    52,7     |   52,66794    |100 |
|  |экстремистской деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы"              |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |901 |01 |14 | 7959700 |   950    |    52,7     |   52,66794    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность                    |901 |03 |   |         |          |    569,7    |   569,64386   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Органы внутренних дел                                                          |901 |03 |02 |         |          |    112,0    |    111,98     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                                    |901 |03 |02 | 7950000 |          |    112,0    |    111,98     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика правонарушений и       |901 |03 |02 | 7959900 |          |    50,0     |     50,0      |100 |
|  |борьба с преступностью в Белинском районе на 2009-2012 годы"                   |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |901 |03 |02 | 7959900 |   950    |    50,0     |     50,0      |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по противодействию |901 |03 |02 | 7959800 |          |    62,0     |     61,98     |100 |
|  |злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактики             |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |злоупотребления психоактивными веществами в Белинском районе на 2009-2011 годы"|    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |901 |03 |02 | 7959800 |   950    |    62,0     |     61,98     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Обеспечение пожарной безопасности                                              |901 |03 |10 |         |          |    457,7    |   457,66386   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Воинские формирования (органы, подразделения)                                  |901 |03 |10 | 2020000 |          |    457,7    |   457,66386   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной|901 |03 |10 | 2026700 |          |    457.7    |   457,66386   |100 |
|  |деятельности                                                                   |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной |901 |03 |10 | 2026700 |   014    |    457,7    |   457,66386   |100 |
|  |деятельности и обороны                                                         |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Национальная экономика                                                         |901 |04 |   |         |          |   3683,81   |   3656,463    |99,2|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Транспорт                                                                      |901 |04 |08 |         |          |    450,0    |     450,0     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Другие виды транспорта                                                         |901 |04 |08 | 3170000 |          |    450,0    |     450,0     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта.       |901 |04 |08 | 3170100 |          |    450,0    |     450,0     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Субсидии юридическим лицам                                                     |901 |04 |08 | 3170100 |   006    |    450,0    |     450,0     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Дорожное хозяйство                                                             |901 |04 |09 |         |          |   1393,2    |   1366,843    |98,1|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Дорожное хозяйство                                                             |901 |04 |09 | 3150000 |          |   1393,2    |   1366,843    |98,1|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Поддержка дорожного хозяйства                                                  |901 |04 |09 | 3150200 |          |   1393,2    |   1366,843    |98,1|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Содержание автомобильных дорог общего пользования                              |901 |04 |09 | 3150203 |          |   1393,2    |   1366,843    |98,1|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Субсидии юридическим лицам                                                     |901 |04 |09 | 3150203 |   006    |   1393,2    |   1366,843    |98,1|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Другие вопросы в области национальной экономики                                |901 |04 |12 |         |          |   1840,61   |    1839,62    |99,9|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства          |901 |04 |12 | 3380000 |          |    640,0    |     640,0     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                            |901 |04 |12 | 3380000 |   500    |    640,0    |     640,0     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |ОДЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенской  |901 |04 |12 | 5229700 |          |   518,91    |     518,9     |100 |
|  |области на 2009-2011 годы"                                                     |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию целевой программы                                        |901 |04 |12 | 5229700 |   850    |   518,91    |     518,9     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                                    |901 |04 |12 | 7950000 |          |    681,7    |    680,72     |99,9|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра и   |901 |04 |12 | 7957500 |          |    646,1    |    645,120    |99,8|
|  |государственного учета объектов недвижимости в Белинском районе Пензенской     |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |области на 2009-2011 годы"                                                     |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |901 |04 |12 | 7957500 |   950    |    646,1    |    645,120    |99,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |ДЦП "Развитие и поддержка малого предпринимательства в Белинском районе на     |901 |04 |12 | 7958800 |          |    35,6     |     35,6      |100 |
|  |2009-2011 годы"                                                                |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию целевой программы                                        |901 |04 |12 | 7958800 |   950    |    35,6     |     35,6      |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Жилищно-коммунальное хозяйство                                                 |901 |05 |   |         |          |    850,0    |     850,0     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Коммунальное хозяйство                                                         |901 |05 |02 |         |          |    500,0    |     500,0     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Мероприятия в области коммунального хозяйства                                  |901 |05 |02 | 3510500 |          |    500,0    |     500,0     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Субсидии юридическим лицам                                                     |901 |05 |02 | 3510500 |   006    |    500,0    |     500,0     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Благоустройство                                                                |901 |05 |03 |         |          |    350,0    |     350,0     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений            |901 |05 |03 | 6000500 |          |    350,0    |     350,0     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                            |901 |05 |03 | 6000500 |   500    |    350,0    |     350,0     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Образование                                                                    |901 |07 |   |         |          |  3916,954   |  3902,00774   |99,6|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Общее образование                                                              |901 |07 |02 |         |          |  3741,954   |  3740,77844   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Учреждения по внешкольной работе с детьми                                      |901 |07 |02 | 4230000 |          |  3741,954   |  3740,77844   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |901 |07 |02 | 4239900 |          |  3741,954   |  3740,77844   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |901 |07 |02 | 4239900 |   001    |   3076,5    |  3076,45543   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                                       |901 |07 |02 | 4239900 |   980    |   665,454   |   664,32301   |99,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Молодежная политика и оздоровление детей                                       |901 |07 |07 |         |          |    175,0    |   161,22930   |92,1|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Программа реализации государственной молодежной политики "Молодежь Белинского  |901 |07 |07 | 7950800 |          |    175,0    |   161,22930   |92,1|
|  |района на 2009-2011 годы"                                                      |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |901 |07 |07 | 7950800 |   950    |    175,0    |   161,22930   |92,1|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Культура, кинематография, средства массовой информации                         |901 |08 |   |         |          |  6186,908   |  6172,77075   |99,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Культура                                                                       |901 |08 |01 |         |          |  6161,008   |  6148,99328   |99,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой         |901 |08 |01 | 4400000 |          |  3465,385   |  3465,35757   |100 |
|  |информации                                                                     |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |901 |08 |01 | 4409900 |          |  3465,385   |  3465,35757   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |901 |08 |01 | 4409900 |   001    |   3135,2    |  3135,19447   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в|901 |08 |01 | 4409900 |   930    |    159.5    |   159,49910   |100 |
|  |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями                |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                                       |901 |08 |01 | 4409900 |   980    |   170,685   |    170,664    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Музеи и постоянные выставки                                                    |901 |08 |01 | 4410000 |          |   727,809   |   715,92686   |98,3|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |901 |08 |01 | 4419900 |          |   727,809   |   715,95686   |98,3|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |901 |08 |01 | 4419900 |   001    |    653,8    |   649,44542   |99,3|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                                       |901 |08 |01 | 4419900 |   980    |   12,009    |   11,98574    |99,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет безвозмездных поступлений                                      |901 |08 |01 | 4419900 |   992    |    62,0     |   54,49570    |87,7|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Библиотеки                                                                     |901 |08 |01 | 4420000 |          |  1868,014   |  1867,90892   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |901 |08 |01 | 4420000 |          |  1868,014   |  1867,90892   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |901 |08 |01 | 4429900 |   001    |   1835,4    |  1835,34393   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                                       |901 |08 |01 | 4429900 |   980    |   32,614    |   32,56499    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации     |901 |08 |01 | 4500000 |          |    99,8     |     99,8      |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований              |901 |08 |01 | 4500600 |          |    99,8     |     99,8      |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |901 |08 |01 | 4500600 |   001    |    99,8     |     99,8      |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации|901 |08 |06 |         |          |    25,9     |   23,77740    |91,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                                    |901 |08 |06 | 7950000 |          |    25,9     |   23,77740    |91,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие народных      |901 |08 |06 | 7959300 |          |    25,9     |   23,77740    |91,8|
|  |художественных промыслов и ремесел Белинского района на 2009-2011 годы"        |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |901 |08 |06 | 7959300 |   950    |    25,9     |   23,77740    |91,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Здравоохранение физическая культура и спорт                                    |901 |09 |   |         |          |    866,7    |   829,81038   |95,7|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Физическая культура и спорт                                                    |901 |09 |08 |         |          |    866,7    |   829,81038   |95,7|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Центр спортивной подготовки                                                    |901 |09 |08 | 4820000 |          |    454,2    |   421,02668   |92,7|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |901 |09 |08 | 4829900 |          |    454,2    |   421,02668   |92,7|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |901 |09 |08 | 4829900 |   001    |    454,2    |   421,02668   |92,7|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Целевые программы муниципальных образования                                    |901 |09 |08 | 7950000 |          |    412,5    |   408,7837    |99,1|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |ДЦ "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов Белинского района на  |901 |09 |08 | 7959500 |          |    195,0    |    194,512    |99,7|
|  |2009-2011 годы"                                                                |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию целевой программы                                        |901 |09 |08 | 7959500 |   950    |    195,0    |    194,512    |99,7|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО"                             |901 |09 |08 | 7953500 |          |    176,9    |   173,74460   |98,2|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и физической культуры|901 |09 |08 | 7953501 |          |    176,9    |   173,74460   |98,2|
|  |в Белинском районе на 2009-2011 годы"                                          |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |901 |09 |08 | 7953501 |   950    |    176,9    |   173,74460   |98,2|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в Белинском районе |901 |09 |08 | 7959100 |          |    14,0     |     14,0      |100 |
|  |на 2009-2012 годы"                                                             |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |901 |09 |08 | 7959100 |   950    |    14,0     |     14,0      |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие детско-юношеского и        |901 |09 |08 | 7959200 |          |    26,6     |   26,52710    |100 |
|  |студенческого спорта в Белинском районе на 2009-2012 годы"                     |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |901 |09 |08 | 7959200 |   950    |    26,6     |   26,52710    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальная политика                                                            |901 |10 |   |         |          |  521,46803  |   521,44803   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальное обеспечение населения                                               |901 |10 |03 |         |          |  521,46803  |   521,44803   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы связанные с обеспечением мер социальной поддержки за счет средств      |901 |10 |03 | 5053350 |          |  64,96803   |   64,96803    |100 |
|  |местного бюджета                                                               |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальные выплаты                                                             |901 |10 |03 | 5053350 |   005    |  64,96803   |   64,96803    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной политике               |901 |10 |03 | 5140000 |          |     2,9     |     2,880     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Мероприятия в области социальной политики                                      |901 |10 |03 | 5140100 |          |     2,9     |     2,880     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Реализация государственных функций в области соц. поддержки работников         |901 |10 |03 | 5140140 |          |     2,9     |     2,880     |100 |
|  |культуры, проживающих в сельской местности на территории муниципального        |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |образования.                                                                   |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной политики работников    |901 |10 |03 | 5140143 |          |     2,9     |     2,880     |100 |
|  |музеев проживающих в сельской местности на территории муниципального           |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |образования                                                                    |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных   |901 |10 |03 | 5140143 |   940    |     2,9     |     2,880     |100 |
|  |категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской    |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |местности на территории Пензенской области" за счет средств муниципальных      |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |образований средств муниципальных образований                                  |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" на|901 |10 |03 | 1040200 |          |   312,48    |    312,48     |100 |
|  |2009-2011 годы                                                                 |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальные выплаты                                                             |901 |10 |03 | 1040200 |   005    |   312,48    |    312,48     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" на|901 |10 |03 | 5229100 |          |    90,72    |     90,72     |100 |
|  |2009-2011 годы                                                                 |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальные выплаты                                                             |901 |10 |03 | 5229100 |   850    |    90,72    |     90,72     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                                    |901 |10 |03 | 7950000 |          |    50,4     |     50,4      |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей в Белинском районе на|901 |10 |03 | 7957700 |          |    50,4     |     50,4      |100 |
|  |2008-2011 годы"                                                                |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |901 |10 |03 | 7957700 |   950    |    50,4     |     50,4      |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|2 |Управление социальной защиты населения Белинского района Пензенской области    |948 |   |   |         |          |  67811,509  |  66694,29667  |98,3|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Образование                                                                    |948 |07 |   |         |          |    174,3    |   174,29983   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Молодежная политика и оздоровление детей                                       |948 |07 |07 |         |          |    139,8    |     139,8     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей                       |948 |07 |07 | 4320000 |          |    139,8    |     139,8     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Оздоровление детей                                                             |948 |07 |07 | 4320200 |          |    139,8    |     139,8     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |948 |07 |07 | 4320200 |   001    |    139,8    |     139,8     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Другие вопросы области образования                                             |948 |07 |09 |         |          |    34,5     |   34,49983    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений   |948 |07 |09 | 7956100 |          |    34,5     |   34,49983    |100 |
|  |несовершеннолетних в Белинском районе на 2009-2011 годы"                       |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на целевые программы муниципальных образований                         |948 |07 |09 | 7956100 |   950    |    34,5     |   34,49983    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальная политика                                                            |948 |10 |   |         |          |  67637,209  |  66519,99684  |98,3|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Пенсионное обеспечение                                                         |948 |10 |01 |         |          |   253,79    |   253,55098   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Пенсии                                                                         |948 |10 |01 | 4900000 |          |   253,79    |   253,55098   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Доплаты к пенсиям дополнительное пенсионное обеспечение.                       |948 |10 |01 | 4910000 |          |   253,79    |   253,55098   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных        |948 |10 |01 | 4910100 |          |   253,79    |   253,55098   |100 |
|  |служащих                                                                       |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальные выплаты                                                             |948 |10 |01 | 4910100 |   005    |   111,79    |    111,79     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств местного бюджета       |948 |10 |01 | 4910100 |   985    |    142,0    |   141,76098   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальное обслуживание населения                                              |948 |10 |02 |         |          |  23895,631  |  23739,86698  |99,3|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Дома-интернаты для престарелых и инвалидов                                     |948 |10 |02 | 5010000 |          |  10318,202  |  10162,45598  |98,4|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |948 |10 |02 | 5019900 |          |  10318,202  |  10162,45598  |98,4|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |948 |10 |02 | 5019900 |   001    |  5874,072   |   5874,072    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет поступления средств на социальное оздоровление пенсионеров     |948 |10 |02 | 5019900 |   946    |   1200,0    |    1067,0     |88,9|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части  |948 |10 |02 | 5019900 |   956    |   1594,1    |  1594,07598   |100 |
|  |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                                       |948 |10 |02 | 5019900 |   980    |   150,03    |    127,308    |84,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание                  |948 |10 |02 | 5019900 |   983    |   1500,0    |    1500,0     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Средства резервного фонда Президента Российской Федерации                      |948 |10 |02 | 0700200 |          |   5290,0    |    5290,0     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Прочие расходы                                                                 |948 |10 |02 | 0700200 |   013    |   5290,0    |    5290,0     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Учреждения социального обслуживания населения                                  |948 |10 |02 | 5070000 |          |  8287,429   |   8287,411    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |948 |10 |02 | 5079900 |          |  8287,429   |   8287,411    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |948 |10 |02 | 5079900 |   001    |   7525,04   |   7525,022    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                                       |948 |10 |02 | 5079900 |   980    |   538,889   |    538,889    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части  |948 |10 |02 | 5079900 |   956    |    223,5    |     223,5     |100 |
|  |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальное обеспечение населения                                               |948 |10 |03 |         |          |  37919,688  |  36969,61511  |97,4|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальная помощь                                                              |948 |10 |03 | 5050000 |          |   37655,0   |  36706,29911  |97,4|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по             |948 |10 |03 | 5052205 |          |    192,0    |     192,0     |100 |
|  |гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъекта Р.Ф и   |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |местных бюджетов                                                               |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  | Социальные выплаты                                                            |948 |10 |03 | 5052205 |   005    |    192,0    |     192,0     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Мероприятия в области социальной политики                                      |948 |10 |03 | 5053300 |          |    704,7    |   692,86876   |98,3|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных   |948 |10 |03 | 5053310 |          |    219,7    |   218,92526   |99,6|
|  |категорий квалифицированных работников работающих и проживающих в сельской     |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |местности на территории муниципального образования"                            |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальные выплаты                                                             |948 |10 |03 | 5053310 |   005    |    219,7    |   218,92526   |99,6|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы, связанные с реализацией мер социальной поддержки нетрудоспособным     |948 |10 |03 | 5053330 |          |    485,0    |   473,94350   |97,7|
|  |лицам, получающим пенсии в соответствии с Ф.З "О трудовых пенсиях в Российской |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |Федерации", независимо от прекращения ими трудовой деятельности, имеющих доход |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области для   |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |пенсионеров                                                                    |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальные выплаты                                                             |948 |10 |03 | 5053330 |   005    |    485,0    |   473,94350   |97,7|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных    |948 |10 |03 | 5054800 |          |   4260,0    |  3371,00966   |79,1|
|  |услуг                                                                          |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальные выплаты                                                             |948 |10 |03 | 5054800 |   005    |   4260,0    |  3371,00966   |79,1|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Ежемесячное пособие на ребенка                                                 |948 |10 |03 | 5055510 |          |   16619,0   |  16614,08666  |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальные выплаты                                                             |948 |10 |03 | 5055510 |   005    |   16619,0   |  16614,08666  |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Обеспечение социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла             |948 |10 |03 | 5055520 |          |   14835,9   |  14816,49503  |99,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда                           |948 |10 |03 | 5055521 |          |   14723,9   |  14712,80140  |99,9|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальные выплаты                                                             |948 |10 |03 | 5055521 |   005    |   14723,9   |  14712,80140  |99,9|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла                           |948 |10 |03 | 5055522 |          |    112,0    |   103,69363   |92,5|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальные выплаты                                                             |948 |10 |03 | 5055522 |   005    |    112,0    |   103,69363   |92,5|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных         |948 |10 |03 | 5055530 |          |    126,0    |   102,61836   |81,4|
|  |пострадавшими от политических репрессий                                        |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальные выплаты                                                             |948 |10 |03 | 5055530 |   005    |    126,0    |   102,61836   |81,4|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Оказание других видов социальной помощи                                        |948 |10 |03 | 5058500 |          |    917,4    |   917,22064   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Финансирование расходов по социальной поддержке многодетных семей, проживающих |948 |10 |03 | 5058501 |          |    917,4    |   917,22064   |100 |
|  |на территории Пензенской области                                               |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальные выплаты                                                             |948 |10 |03 | 5058501 |   005    |    917,4    |   917,22064   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной политики               |948 |10 |03 | 5140000 |          |   114,688   |    113,316    |98,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Мероприятия в области социальной политики                                      |948 |10 |03 | 5140100 |          |   114,688   |    113,316    |98,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников   |948 |10 |03 | 5140130 |          |   64,688    |    64,316     |99,4|
|  |учреждений социальной защиты населения, проживающих в сельской местности на    |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |территории муниципального образования                                          |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников   |948 |10 |03 | 5140131 |          |   10,728    |    10,356     |96,9|
|  |домов-интернатов для престарелых и инвалидов, проживающих в сельской местности |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |на территории муниципального образования                                       |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальные выплаты                                                             |948 |10 |03 | 5140131 |   005    |   10,728    |    10,356     |96,9|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников   |948 |10 |03 | 5140132 |          |    53,96    |     53,96     |100 |
|  |учреждений социального обслуживания населения, проживающих в сельской местности|    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |на территории муниципального образования                                       |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальные выплаты                                                             |948 |10 |03 | 5140132 |   005    |    53,96    |     53,96     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета муниципального       |948 |10 |03 | 5140150 |          |    50,0     |     49,0      | 98 |
|  |образования                                                                    |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Прочие расходы                                                                 |948 |10 |03 | 5140150 |   013    |    50,0     |     49,0      | 98 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |О.Ц.П. "Жилье для многодетных семей на 2006-2010 годы"                         |948 |10 |03 | 5220400 |          |    150,0    |     150,0     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на региональные целевые программы                                      |948 |10 |03 | 5220400 |   850    |    150,0    |     150,0     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Другие вопросы социальной политики                                             |948 |10 |06 |         |          |   5568,1    |  5556,96377   |99,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций                         |948 |10 |06 | 0020000 |          |   5568,1    |  5556,96377   |99,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Центральный аппарат                                                            |948 |10 |06 | 0020400 |          |   5568,1    |  5556,96377   |99,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов в учреждениях по          |948 |10 |06 | 0020400 |          |   5568,1    |  5556,96377   |99,8|
|  |социальной защите населения и организации деятельности по соцподдержке и       |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |социальному обслуживанию населения                                             |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                            |948 |10 |06 | 0020400 |   500    |   5291,0    |  5282,07749   |99,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет субвенции связанные с наделением органов местного              |948 |10 |06 | 0020400 |   955    |    216,8    |     216,8     |100 |
|  |самоуправления муниципальных образований отдельными государственными           |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |полномочиями Пензенской области по управлению охраны труда                     |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет местного бюджета связанные с наделением органов местного       |948 |10 |06 | 0020400 |   982    |    29,0     |   26,79328    |92,4|
|  |самоуправления муниципальных образований отдельными государственными           |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |полномочиями Пензенской области по управлению охраны труда.                    |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений и в части|948 |10 |06 | 0020400 |   956    |    31,3     |    31,293     |100 |
|  |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|3 |Муниципальное учреждение здравоохранения Белинская центральная районная        |955 |   |   |         |          |  16296,129  |   15384,229   |94,4|
|  |больница                                                                       |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Здравоохранение, физическая культура и спорт                                   |955 |09 |   |         |          |  16296,129  |   15384,229   |94,4|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Стационарная медицинская помощь                                                |955 |09 |01 |         |          |  13208,429  |  12695,95076  |96,1|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Больницы, клиники, госпитали                                                   |955 |09 |01 | 4700000 |          |  13208,429  |  12695,95076  |96,1|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |955 |09 |01 | 4709900 |          |  13208,429  |  12695,95076  |96,1|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |955 |09 |01 | 4709900 |   001    |   1450,0    |   1449,899    |100 |
|  |                                                                               |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание                  |955 |09 |01 | 4709900 |   983    |  1394,424   |  1277,68667   |91,6|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования                            |955 |09 |01 | 4709900 |   988    |  1105,748   |  1007,44420   |91,1|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет доходов от медицинских услуг                                   |955 |09 |01 | 4709900 |   989    |  7178,055   |  6980,94822   |97,3|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой услуг           |955 |09 |01 | 4709900 |   991    |  1560,202   |  1505,43148   |96,5|
|  |муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной в   |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |период беременности и (или) родов                                              |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к заработной плате         |955 |09 |01 | 4709910 |          |    462,0    |   461,92119   |100 |
|  |медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных          |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |учреждениях здравоохранения в зависимости от их квалификационной категории - по|    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |больницам                                                                      |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |955 |09 |01 | 4709910 |   001    |    462,0    |   461,92119   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на единовременные выплаты молодым специалистам, работающим в           |955 |09 |01 | 4709920 |          |    58,0     |     12,62     |21,8|
|  |муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области                   |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |955 |09 |01 | 4709920 |   001    |    58,0     |     12,62     |21,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Амбулаторная помощь                                                            |955 |09 |02 |         |          |   1227,7    |  1025,28392   |83,5|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Поликлиники, амбулатории, диагностические центры                               |955 |09 |02 | 4710000 |          |   56,928    |   56,92242    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |955 |09 |02 | 4719900 |          |   56,928    |   56,92242    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к          |955 |09 |02 | 4719910 |          |   56,928    |   56,92242    |100 |
|  |заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в       |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |муниципальных учреждениях здравоохранения, в зависимости от их квалификационной|    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |категории - по амбулаториям                                                    |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |955 |09 |02 | 4719910 |   001    |   56,928    |   56,92242    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Фельдшерско-акушерские пункты                                                  |955 |09 |02 | 4780000 |          |    7,572    |     7,572     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к          |955 |09 |02 | 4789910 |          |    7,572    |     7,572     |100 |
|  |заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в       |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |муниципальных учреждениях здравоохранения, в зависимости от их квалификационной|    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |категории - по фельдшерско-акушерским пунктам                                  |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |955 |09 |02 | 4789910 |   001    |    7,572    |     7,572     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                |955 |09 |02 | 5200000 |          |   1163,2    |   960,78950   |82,6|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам |955 |09 |02 | 5201800 |          |   1163,2    |   960,78950   |82,6|
|  |скорой помощи                                                                  |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |955 |09 |02 | 5201800 |   001    |   1163,2    |   960,78950   |82,6|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Скорая медицинская помощь                                                      |955 |09 |04 |         |          |    860,0    |   690,71024   |80,3|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                |955 |09 |04 | 5200000 |          |    860,0    |   690,71024   |80,3|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам |955 |09 |04 | 5201800 |          |    860,0    |   690,71024   |80,3|
|  |скорой помощи                                                                  |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |955 |09 |04 | 5201800 |   001    |    852,0    |   682,71024   |80,1|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Администрирование расходов по осуществлению денежных выплат медицинским        |955 |09 |04 | 5201800 |   934    |     8.0     |      8,0      |100 |
|  |работникам ФАП и скорой медицинской помощи                                     |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта.        |955 |09 |10 |         |          |   1000,0    |   972,28408   |97,2|
|  |                                                                               |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                                    |955 |09 |10 | 7950000 |          |   1000,0    |   972,28408   |97,2|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на 2009-2011 годы"            |955 |09 |10 | 7950101 |          |    50,0     |   47,17972    |94,4|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований               |955 |09 |10 | 7950101 |   950    |    50,0     |   47,17972    |94,4|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на 2009-2011 г.г."             |955 |09 |10 | 7950501 |          |    98,4     |    98,2548    |99,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных                           |955 |09 |10 | 7950501 |   950    |    98,4     |    98,2548    |99,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в        |955 |09 |10 | 7950502 |          |    63,0     |   61,55320    |97,7|
|  |Белинском районе на 2009-2011 г.г."                                            |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных                           |955 |09 |10 | 7950502 |   950    |    63,0     |   61,55320    |97,7|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 г.г."         |955 |09 |10 | 7950503 |          |    590,0    |   569,43536   |96,5|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований               |955 |09 |10 | 7950503 |   950    |    590,0    |   569,43536   |96,5|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Предупреждение распространения   |955 |09 |10 | 7950504 |          |     6,0     |      6,0      |100 |
|  |заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-СПИД) на        |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |2009-2011 г.г."                                                                |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований               |955 |09 |10 | 7950504 |   950    |     6,0     |      6,0      |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная реабилитация          |955 |09 |10 | 7951900 |          |    12,6     |   12,59646    |100 |
|  |неблагополучных семей на 2009-2011 годы"                                       |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Проведение психотерапевтического лечения       |955 |09 |10 | 7951903 |          |    12,6     |   12,59646    |100 |
|  |(кодирования) лиц из малообеспеченных неблагополучных семей, злоупотребляющих  |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |алкоголем в Белинском районе на 2009-2011 г.г."                                |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований               |955 |09 |10 | 7951903 |   950    |    12,6     |   12,59646    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика вирусного гепатита по       |955 |09 |10 | 7955200 |          |     6,5     |    6,34036    |97,5|
|  |Белинскому району на 2009-2011 г.г."                                           |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |955 |09 |10 | 7955200 |   950    |     6,5     |    6,34036    |97,5|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика и лечение           |955 |09 |10 | 7955300 |          |    106,0    |   104,82730   |98,9|
|  |артериальной гипертонии в Белинском районе на 2009-2011 г.г."                  |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |955 |09 |10 | 7955300 |   950    |    106,0    |   104,82730   |98,9|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития психиатрической помощи в|955 |09 |10 | 7955400 |          |    10,0     |    9,69688    |97,0|
|  |Белинском районе в 2009-2011 г.г."                                             |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |955 |09 |10 | 7955400 |   950    |    10,0     |    9,69688    | 97 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия в                  |955 |09 |10 | 7957900 |          |    57,5     |     56,4      | 98 |
|  |эпидемиологических очагах инфекционных заболеваний на 2009-2011 г.г."          |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |955 |09 |10 | 7957900 |   950    |    57,5     |     56,4      | 98 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|4 |Отдел образования Белинского района                                            |974 |   |   |         |          | 145454,218  | 143758,11756  |98,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Образование                                                                    |974 |07 |   |         |          | 135701,418  | 134123,09544  |98,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Дошкольное образование                                                         |974 |07 |01 |         |          |  25755,761  |  25588,38907  |99,7|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Детские дошкольные учреждения                                                  |974 |07 |01 | 4200000 |          |  25755,761  |  25588,38907  |99,7|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |974 |07 |01 | 4209900 |          |  25755,761  |  25588,38907  |99,7|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |974 |07 |01 | 4209900 |   001    |  24143,671  |  24071,69362  |99,7|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет доходов от платных услуг                                       |974 |07 |01 | 4209900 |   980    |    45,0     |    30,025     |66,7|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет родительской платы                                             |974 |07 |01 | 4209900 |   990    |   1534,29   |  1453,87045   |94,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет безвозмездных поступлений                                      |974 |07 |01 | 4209900 |   992    |    32,8     |     32,8      |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Общее образование                                                              |974 |07 |02 |         |          |  97297,929  |  95937,76216  |98,6|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние                |974 |07 |02 | 4210000 |          |  90397,529  |  89381,61644  |98,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           |974 |07 |02 | 4219900 |          |  25912,929  |  25813,21644  |99,6|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |974 |07 |02 | 4219900 |   001    |  25795,129  |  25712,76964  |99,6|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в|974 |07 |02 | 4219900 |   930    |    22,9     |     22,9      |100 |
|  |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями                |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Субвенция на финансирование единовременной выплаты молодым специалистам        |974 |07 |02 | 4219900 |   945    |    69,6     |   52,24680    | 75 |
|  |(педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений Пензенской|    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |области                                                                        |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет субвенции на единовременную выплату победителям областного     |974 |07 |02 | 4219900 |   947    |    25,3     |     25,3      |100 |
|  |конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской       |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |области"                                                                       |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  | Финансирование образовательных учреждений в части реализации ими федеральных  |974 |07 |02 | 4219910 |          |   64484,6   |    63568,4    |98,5|
|  |государственных общеобразовательных стандартов.                                |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |974 |07 |02 | 4219910 |   001    |   64484,6   |    63568,4    |98,6|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Учреждения по внешкольной работе с детьми                                      |974 |07 |02 | 4230000 |          |   4304,1    |  4301,52274   |99,9|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |974 |07 |02 | 4239900 |   001    |   4304,1    |  4301,52274   |99,9|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                |974 |07 |02 | 5200000 |          |   2551,6    |  2212,92298   |86,7|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство                    |974 |07 |02 | 5200900 |          |   2501,6    |  2162,92298   |86,7|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |974 |07 |02 | 5200900 |   001    |   2501,6    |  2162,92298   |86,7|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |ДЦП "Развитие системы образования Пензенской области" на 2009-2011 годы        |974 |07 |02 | 5220601 |          |    50,0     |     50,0      |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию целевой программы                                        |974 |07 |02 | 5220601 |   850    |    50,0     |     50,0      |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                                    |974 |07 |02 | 7950000 |          |    44,7     |     41,7      |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в      |974 |07 |02 | 7951500 |          |    44,7     |     41,7      |100 |
|  |Белинском районе на 2009-20011 г.г."                                           |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в      |974 |07 |02 | 7951501 |          |    26,7     |     26,7      |100 |
|  |Белинском районе на 2009-2011 г.г. "в части расходов на поощрение лучших       |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |учителей школ района                                                           |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию районных целевых программ                                |974 |07 |02 | 7951501 |   950    |    26,7     |     26,7      |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в      |974 |07 |02 | 7951502 |          |    18,0     |     15,0      |83,3|
|  |Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части поддержки талантливой молодежи     |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию районных целевых программ                                |974 |07 |02 | 7951502 |   950    |    18,0     |     15,0      |83,3|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Молодежная политика и оздоровление детей                                       |974 |07 |07 |         |          |   982,128   |    982,128    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей                       |974 |07 |07 | 4320000 |          |   982,128   |    982,128    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Оздоровление детей                                                             |974 |07 |07 | 4320200 |          |   982,128   |    982,128    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений от бюджета фонд социального   |974 |07 |07 | 4320200 |   943    |   982,128   |    982,128    |100 |
|  |страхования на финансирование лагерей с дневным пребыванием                    |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Другие вопросы в области образования                                           |974 |07 |09 |         |          |   11665,6   |  11614,81621  |99,6|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной |974 |07 |09 | 0020000 |          |    986,2    |     986,2     |100 |
|  |власти субъектов Р.Ф. и органов местного самоуправления                        |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Центральный аппарат                                                            |974 |07 |09 | 0020400 |          |    986,2    |     986,2     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                            |974 |07 |09 | 0020400 |   500    |    684,9    |     684,9     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет субвенции для осуществления отдельных полномочий Пензенской    |974 |07 |09 | 0020400 |   942    |    301,3    |     301,3     |100 |
|  |области по опеку и попечительству                                              |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Мероприятия в области образования                                              |974 |07 |09 | 4360000 |          |    203,0    |    202,957    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Проведение мероприятий для детей и молодежи                                    |974 |07 |09 | 4360900 |          |    203,0    |    202,957    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций государственными органами                                   |974 |07 |09 | 4360900 |   012    |    203,0    |    202,957    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Учебно-методические кабинеты                                                   |974 |07 |09 | 4520000 |          |   5801,5    |  5776,84398   |99,6|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.                          |974 |07 |09 | 4529900 |          |   5801,5    |  5776,84398   |99,6|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     |974 |07 |09 | 4529900 |   001    |   5734,3    |   5734,1804   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Администрирование расходов по выплате вознаграждения за выполнение функций     |974 |07 |09 | 4529900 |   935    |     0,4     |      0.4      |100 |
|  |классного руководителя                                                         |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Администрирование расходов в части реализации федеральных государственных      |974 |07 |09 | 4529900 |   936    |    10,3     |     10,3      |100 |
|  |общеобразовательных стандартов                                                 |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Администрирование расходов по осуществлению выплаты компенсации части          |974 |07 |09 | 4529900 |   937    |    56,5     |   31,96358    |56,6|
|  |родительской платы                                                             |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Целевые программы муниципальных образований                                    |974 |07 |09 | 7950000 |          |   4674,9    |  4648,81523   |99,4|
|  |                                                                               |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений       |974 |07 |09 | 7956100 |          |    235,5    |    227,525    |96,6|
|  |несовершеннолетних в Белинском районе на 2008-2011 г.г."                       |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ.                          |974 |07 |09 | 7956100 |   950    |    235,5    |    227,525    |96,6|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |МЦП "Организация питания детей"                                                |974 |07 |09 | 7956400 |          |    148,8    |     148,8     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Совершенствование организации    |974 |07 |09 | 7956401 |          |    80,0     |     80,0      |100 |
|  |горячего питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Белинского района  |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |на 2009-2011 годы"                                                             |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |974 |07 |09 | 7956401 |   950    |    80,0     |     80,0      |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для учащихся                  |974 |07 |09 | 7956402 |          |    68,8     |     68,8      |100 |
|  |общеобразовательных учреждений Белинского района на 2009-2011 г.г."            |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |974 |07 |09 | 7956402 |   950    |    68,8     |     68,8      |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений образования Белинского|974 |07 |09 | 7958400 |          |    41,0     |     26,65     | 65 |
|  |района с родительской общественностью "Семья и школа" на 2009-2011 годы"       |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |974 |07 |09 | 7958400 |   950    |    41,0     |     26,65     | 65 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного движения в   |974 |07 |09 | 7959400 |          |     3,2     |       -       | -  |
|  |Белинском районе на 2009-2011 годы"                                            |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |974 |07 |09 | 7959400 |   950    |     3,2     |       -       | -  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов     |974 |07 |09 | 7959500 |          |   4246,4    |  4245,84023   |100 |
|  |Белинского района на 2009-2011 годы"                                           |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию районных целевых программ                                |974 |07 |09 | 7959500 |   950    |   4246,4    |  4245,84023   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальная политика                                                            |974 |10 |   |         |          |   9752,8    |  9635,02212   |98,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальное обеспечение населения                                               |974 |10 |03 |         |          |   2822,6    |  2772,67141   |98,2|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Ежемесячное пособие на ребенка                                                 |974 |10 |03 | 5055510 |          |    200,0    |     200,0     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальные выплаты                                                             |974 |10 |03 | 5055510 |   005    |    200,0    |     200,0     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |2622,6еализация государственных функций в области социальной политики          |974 |10 |03 | 5140000 |          |   2622,6    |  2572,67141   |97,7|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников   |974 |10 |03 | 5140110 |          |   2622,6    |  2572,67141   |98,1|
|  |образования                                                                    |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников   |974 |10 |03 | 5140111 |          |    366,1    |   335,64004   |91,7|
|  |детских дошкольных учреждений проживающих в сельской местности на территории   |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |муниципального образования                                                     |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальные выплаты                                                             |974 |10 |03 | 5140111 |   005    |    366,1    |   335,64004   |91,7|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников   |974 |10 |03 | 5140112 |          |   2209,0    |  2189,53137   |99,1|
|  |школ-детских садов, начальных школ, неполных средних и средних школ проживающих|    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |в сельской местности на территории муниципального образования.                 |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальные выплаты                                                             |974 |10 |03 | 5140112 |   005    |   2209,0    |  2189,53137   |99,1|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников   |974 |10 |03 | 5140113 |          |    47,5     |     47,5      |100 |
|  |учреждений по внешкольной работе с детьми проживающих в сельской местности на  |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |территории муниципального образования                                          |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальные выплаты                                                             |974 |10 |03 | 5140113 |   005    |    47,5     |     47,5      |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Охрана семьи и детства                                                         |974 |10 |04 |         |          |   6930,2    |  6862,35071   | 99 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                |974 |10 |04 | 5200000 |          |   6930,2    |  6862,35071   | 99 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственном и |974 |10 |04 | 5201000 |          |    412,6    |   365,84817   |88,7|
|  |муниципальном учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу  |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |дошкольного образования                                                        |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальные выплаты                                                             |974 |10 |04 | 5201000 |   005    |    412,6    |   365,84817   |88,7|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда      |974 |10 |04 | 5201300 |          |   6517,6    |  6496,50254   |99,7|
|  |приемного родителя                                                             |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Материальное обеспечение приемной семьи                                        |974 |10 |04 | 5201310 |          |   6517,6    |  6496,50254   |99,7|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей                          |974 |10 |04 | 5201311 |          |  1307,265   |   1305,350    |99,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальные выплаты                                                             |974 |10 |04 | 5201311 |   005    |  1307,265   |   1305,350    |99,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Оплата труда приемного родителя                                                |974 |10 |04 | 5201312 |          |   955,973   |   936,79054   | 98 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальные выплаты                                                             |974 |10 |04 | 5201312 |   005    |   955,973   |   936,79054   | 98 |
|  |                                                                               |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей                         |974 |10 |04 | 5201313 |          |  4254,362   |   4254,362    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Социальные выплаты                                                             |974 |10 |04 | 5201313 |   005    |  4254,362   |   4254,362    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|5 |Управление по развитию сельского хозяйства, малого и среднего                  |982 |   |   |         |          |  3765,548   |  3750,40975   |99,6|
|  |предпринимательства Белинского района Пензенской области.                      |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Национальная экономика                                                         |982 |04 |   |         |          |  3765,548   |  3750,40975   |99,6|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Сельское хозяйство и рыболовство                                               |982 |04 |05 |         |          |  3765,548   |  3750,40975   |99,6|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной |982 |04 |05 | 0020000 |          |   3351,8    |  3350,34007   |100 |
|  |власти субъектов Р.Ф. и органов местного самоуправления                        |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Центральный аппарат                                                            |982 |04 |05 | 0020400 |          |   3351,8    |  3350,34007   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                            |982 |04 |05 | 0020400 |   500    |   3314,2    |  3312,74007   |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступивших от сдачи в|982 |04 |05 | 0020400 |   930    |    37,6     |     37,6      |100 |
|  |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями                |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на ДЦП "Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009-2011   |982 |04 |05 | 5227000 |          |   261,898   |   248,32170   |94,8|
|  |годы"                                                                          |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание услуг в            |982 |04 |05 | 5227034 |          |   81,454    |   67,87770    |83,3|
|  |летне-пастбищный период, гражданам ведущим личное подсобное хозяйство          |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на региональные целевые программы                                      |982 |04 |05 | 5227034 |   850    |   81,454    |   67,87770    |83,3|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Субсидии на компенсацию крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на   |982 |04 |05 | 5227036 |          |   180,444   |    180,444    |100 |
|  |закупку комбикормов для откорма молодняка свиней                               |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на региональные целевые программы                                      |982 |04 |05 | 5227036 |   850    |   180,444   |    180,444    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в         |982 |04 |05 | 5220800 |          |   128,25    |    128,25     |100 |
|  |Пензенской области на 2009-2010 годы                                           |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Субсидии юридическим лицам                                                     |982 |04 |05 | 5220800 |   006    |   128,25    |    128,25     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на муниципальные целевые программы                                     |982 |04 |05 | 7950000 |          |    23,6     |   23,49798    |99,5|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие сельского     |982 |04 |05 | 7958000 |          |    23,6     |   23,49798    |99,5|
|  |хозяйства Белинского района Пензенской области на 2009-2012 годы"              |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |В том числе:                                                                   |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, |982 |04 |05 | 7958001 |          |     5,7     |     5,68      |100 |
|  |проживающих в сельской местности                                               |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |982 |04 |05 | 7958001 |   950    |     5,7     |     5,68      |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых|982 |04 |05 | 7958002 |          |     4,1     |     4,034     |98,3|
|  |семей м молодых специалистов на селе                                           |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |982 |04 |05 | 7958002 |   950    |     4,1     |     4,034     |98,3|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |На софинансирование расходов по субсидиям для крестьянских (фермерских), личных|982 |04 |05 | 7958003 |          |    13,8     |   13,78398    |99,9|
|  |подсобных хозяйств                                                             |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           |982 |04 |05 | 7958003 |   950    |    13,8     |   13,78398    |99,9|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|6 |Управление финансов Белинского района Пензенской области                       |992 |   |   |         |          | 79348,91297 |   78699,481   |99,1|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Общегосударственные вопросы                                                    |992 |01 |   |         |          | 6642,10697  |   6588,075    |99,2|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных органов и органов    |992 |01 |06 |         |          |  6588,075   |   6588,075    |99,2|
|  |финансового (финансово-бюджетного) надзора.                                    |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций                         |992 |01 |06 | 0020000 |          |  6588,075   |   6588,075    |99,2|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Центральный аппарат                                                            |992 |01 |06 | 0020400 |          |  6588,075   |   6588,075    |99,2|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выполнение функций органами местного самоуправления                            |992 |01 |06 | 0020400 |   500    |   6319,3    |    6319,3     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств,  |992 |01 |06 | 0020400 |   953    |   268,775   |    268,775    |100 |
|  |возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Р.Ф. переданных|    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке.    |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Резервные фонды                                                                |992 |01 |12 |         |          |  54,03197   |       -       | -  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Резервные фонды                                                                |992 |01 |12 | 0700000 |          |  54,03197   |       -       | -  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Резервные фонды местных администраций                                          |992 |01 |12 | 0700500 |          |  54,03197   |       -       | -  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Прочие расходы                                                                 |992 |01 |12 | 0700500 |   013    |  54,03197   |       -       | -  |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Межбюджетные трансферты                                                        |992 |11 |   |         |          |  72706,806  |   72111,406   |99,1|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Дотации бюджетов субъектов Р.Ф.и муниципальных образований                     |992 |11 |01 |         |          |   33262,0   |    32666,6    |98,2|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выравнивание бюджетной обеспеченности                                          |992 |11 |01 | 5160000 |          |   21484,1   |    20903,7    |97,3|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выравнивание бюджетной обеспеченности                                          |992 |11 |01 | 5160100 |          |   21484,1   |    20903,7    |97,3|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой  |992 |11 |01 | 5160130 |          |   21484,1   |    20903,7    |97,3|
|  |поддержки                                                                      |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Фонд финансовой поддержки                                                      |992 |11 |01 | 5160130 |          |   21484,1   |    20903,7    |97,3|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального образования Белинский|992 |11 |01 | 5160131 |          |   15551,2   |    14970,8    |96,3|
|  |район                                                                          |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Фонд финансовой поддержки                                                      |992 |11 |01 | 5160131 |   008    |   15551,2   |    14970,8    |96,3|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Дотация за счет субвенции на исполнение государственных полномочий по расчету и|992 |11 |01 | 5160132 |          |   5932,9    |    5932,9     |100 |
|  |предоставлению дотаций поселениям из бюджета Пензенской области                |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Фонд финансовой поддержки                                                      |992 |11 |01 | 5160132 |   008    |   5932,9    |    5932,9     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов   |992 |11 |01 | 5170200 |          |   11777,9   |    11762,9    |99,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Прочие дотации                                                                 |992 |11 |01 | 5170200 |   007    |   11777,9   |    11762,9    |99,8|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  |992 |11 |03 |         |          |  1444,406   |   1444,406    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Руководство и управление в сфере установленных функций                         |992 |11 |03 | 0010000 |          |  1444,406   |   1444,406    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют       |992 |11 |03 | 0013600 |          |  1165,706   |   1165,706    |100 |
|  |военкоматы                                                                     |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Фонд компенсаций                                                               |992 |11 |03 | 0013600 |   009    |  1165,706   |   1165,706    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Государственная регистрация актов гражданского состояния                       |992 |11 |03 | 0013800 |          |    278,7    |     278,7     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Фонд компенсаций                                                               |992 |11 |03 | 0013800 |   009    |    278,7    |     278,7     |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Иные межбюджетные трансферты                                                   |992 |11 |04 |         |          |    81,0     |     81,0      |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникающих в  |992 |11 |04 | 5201500 |          |    81,0     |     81,0      |100 |
|  |результате решений, принятых органами власти другого уровня.                   |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Иные межбюджетные трансферты                                                   |992 |11 |04 | 5201500 |   017    |    81,0     |     81,0      |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов           |992 |11 |05 |         |          |   37919,4   |    37919,4    |100 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Расходы, передаваемые территориальному фонду обязательного медицинского        |992 |11 |05 | 7720000 |          |   37919,4   |    37919,4    |100 |
|  |страхования, на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе    |    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования|    |   |   |         |          |             |               |    |
|  |медицинской помощи                                                             |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального финансирования |992 |11 |05 | 7720000 |   843    |   37919,4   |    37919,4    |100 |
|  |медицинской помощи.                                                            |    |   |   |         |          |             |               |    |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|
|  |Итого:                                                                         |    |   |   |         |          | 344487,857  | 339990,98968  |98,7|
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|————|

Информация по документу
Читайте также