Расширенный поиск
Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 23.04.2010 № 479-56/2СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ от 23 апреля 2010 N 479-56/2 г. Белинский Об исполнении бюджета муниципального образования Белинский район за 2009 год Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, п.п. 2 ч. 2 ст. 16, ст. 35 Устава Белинского района, рассмотрев предложенное исполнение бюджета муниципального образования Белинский район за 2009 год, Собрание представителей Белинского района решило: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Белинский район за 2009 год по доходам в сумме 341477.93686 тыс. рублей, по расходам в сумме 339990.98968 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами сумме 1486,94718 тыс. рублей и со следующими показателями: 1) по доходам бюджета муниципального образования Белинский район за 2009 год согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению; 2) по расходам бюджета муниципального образования Белинский район за 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального образования Белинский район согласно приложению 3 к настоящему решению; 3) по расходам бюджета муниципального образования Белинский район за 2009 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Белинский район согласно приложению 4 к настоящему решению; 4) по расходам бюджета муниципального образования Белинский район за 2009 год по межбюджетным трансфертам бюджетам поселений Белинского района согласно приложениям 5-8 к настоящему решению; 5) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Белинский район за 2009 год согласно приложению 9 к настоящему решению. 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Чембарские вести". 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. Глава Белинского района В.П.Кузин _______________________ Приложение N 1 УТВЕРЖДЕНЫ решением Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 23 апреля 2010 N 479-56/2 Доходы бюджета муниципального образования Белинский район по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 2009 г. |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————| | Наименование доходов | Код классификации доходов бюджетов | Назначено тыс.руб. | Исполнено тыс. руб. | % исполнения, | | | Российской федерации | | | тыс. руб. | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————| | Доходы | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 74026,7 | 77130,4 | 104,2 | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————| | Безвозмездные поступления | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 267163,7 | 264347,5 | 98,9 | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————| | ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | | 341190,4 | 341477,9 | 100 | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————————| __________ Приложение N 2 УТВЕРЖДЕНО решением Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 23 апреля 2010 N 479-56/2 ИСПОЛНЕНИЕ доходов бюджета муниципального образования Белинский район за 2009 года |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| | Наименование показателей бюджетной классификации | Код бюджетной | | | | Назначение | Исполнение |% исполнения | | | классификации | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Всего доходов | 0 |0 | 0 | 0 | 341190405.0 | 341477937.0 | 100,0 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Доходы | 10000000 |00|0000 |000 | 74026.724 | 77130.453 | 104,2 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Налоги на прибыль, доходы | 10100000 |00|0000 |000 | 25508.000 | 27356.781 | 107,2 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы | 10101010 |00|0000 |110 | 808.000 | 1023.826 | 126,7 | |Российской Федерации по соответствующим ставкам | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской | 10101012 |02|0000 |110 | 808.000 | 1023.826 | 126,7 | |Федерации | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Налог на доходы физических лиц | 10102000 |01|0000 |110 | 24700.000 | 26332.955 | 106,6 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от | 10102010 |01|0000 |110 | 24.000 | 9.298 | 38,7 | |долевого участия в деятельности организаций | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, | 10102020 |01|0000 |110 | 24661.000 | 26321.797 | 106,7 | |установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, | 10102021 |01|0000 |110 | 24562.000 | 26242.868 | 106,8 | |установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации,| | | | | | | | |за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными | | | | | | | | |в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других | | | | | | | | |лиц, занимающихся частной практикой | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, | 10102022 |01|0000 |110 | 99.000 | 78.929 | 79,7 | |установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации,| | | | | | | | |и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве | | | | | | | | |индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, | | | | | | | | |занимающихся частной практикой | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и | 10102040 |01|0000 |110 | 15.000 | 1.860 | 12,4 | |призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы | | | | | | | | |товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного | | | | | | | | |страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм| | | | | | | | |страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей| | | | | | | | |ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за | | | | | | | | |исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 | | | | | | | | |месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении| | | | | | | | |заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной| | | | | | | | |от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на | | | | | | | | |новое строительство или приобретение жилья) | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Налоги на совокупный доход | 10500000 |00|0000 |000 | 5104.000 | 4859.226 | 95,2 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10501000 |00|0000 |110 | 1985.000 | 1494.362 | 75,3 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта | 10501010 |01|0000 |110 | 1511.000 | 796.466 | 52,7 | |налогообложения доходы | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта | 10501020 |01|0000 |110 | 474.000 | 697.896 | 147,2 | |налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502000 |02|0000 |110 | 2939.000 | 3175.784 | 108,1 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Единый сельскохозяйственный налог | 10503000 |01|0000 |110 | 180.000 | 189.080 | 105,0 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10600000 |00|0000 |000 | 3787.000 | 3948.501 | 104,3 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Налог на имущество организаций | 10602000 |02|0000 |110 | 3787.000 | 3948.501 | 104,3 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему | 10602010 |02|0000 |110 | 3787.000 | 3948.501 | 104,3 | |газоснабжения | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Государственная пошлина | 10800000 |00|0000 |110 | 730.000 | 769.931 | 105,5 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,| 10803000 |01|0000 |110 | 355.000 | 535.332 | 150,8 | |мировыми судьями | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за | 10807000 |01|0000 |110 | 375.000 | 234.599 | 62,6 | |совершение прочих юридически значимых действий | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств| 10807140 |01|0000 |110 | 375.000 | 234.599 | 62,6 | |и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей | | | | | | | | |документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ | 10900000 |00|0000 |000 | 10.000 | 17.891 | 178,9 | |ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Налоги на имущество | 10904000 |00|0000 |000 | 10.000 | 16.748 | 167,5 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Налог на имущество предприятий | 10904010 |02|0000 |110 | 10.000 | 16.448 | 164,5 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 10904040 |01|0000 |110 | 0 | 0,300 | 0,0 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской | 10906000 |02|0000 |110 | 0 | 0,035,0 | 0,0 | |Федерации) | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Налог с продаж | 10906010 |02|0000 |110 | 0 | 0,035,0 | 0,0 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 10907000 |00|0000 |110 | 0 | 1.108 | 0,0 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Целевые сборы с граждан, предприятий, учреждений и организаций на | 10907030 |03|0000 |110 | 0 | 1.108 | 0,0 | |содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и | | | | | | | | |другие цели | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и | 11100000 |00|0000 |000 | 5477.000 | 6063.936 | 110,7 | |муниципальной собственности | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное| 11105000 |00|0000 |120 | 1027.000 | 1178.211 | 114,7 | |пользование государственного и муниципального имущества (за исключением | | | | | | | | |имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и | | | | | | | | |муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, | 11105010 |10|0000 |120 | 807.000 | 802.030 | 99,4 | |государственная собственность на которые не разграничена и которые | | | | | | | | |расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права| | | | | | | | |на заключение договоров аренды указанных земельных участков | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении | 11105030 |00|0000 |120 | 220.000 | 376.181 | 171,0 | |органов государственной власти, органов местного самоуправления, | | | | | | | | |государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за | | | | | | | | |исключением имущества автономных учреждений) | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении | 11105035 |05|0000 |120 | 220.000 | 376.181 | 171,0 | |органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за | | | | | | | | |исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в | 11109000 |00|0000 |000 | 4450.000 | 4885.725 | 109,8 | |государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества | | | | | | | | |автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных | | | | | | | | |унитарных предприятий, в том числе казенных) | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности| 11109045 |05|0000 |120 | 4450.000 | 4885.725 | 109,8 | |муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных | | | | | | | | |учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том | | | | | | | | |числе казенных) | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000 |00|0000 |000 | 313.000 | 351.202 | 112,2 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11201000 |01|0000 |120 | 313.000 | 351.202 | 112,2 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 11300000 |00|0000 |000 | 16841.928 | 16754.978 | 99,5 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов | 11303050 |05|0000 |130 | 16841.928 | 16754.978 | 99,5 | |муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000 |00|0000 |000 | 14926.800 | 15700.541 | 105,2 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Доходы от реализации имущества находящегося в собственности муниципальных | 11402030 |05|0000 |410 | 7157.000 | 7282.413 | 101,8 | |районов за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества | | | | | | | | |муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части | | | | | | | | |реализации основных средств по указанному имуществу | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Доходы от реализации иного имущества, н6аходящегося в собственности | 11402033 |05|0000 |410 | 7157.000 | 7282.413 | 101,8 | |муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных | | | | | | | | |учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том | | | | | | | | |числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу| | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Доходы от реализации иного имущества, н6аходящегося в собственности | 11402033 |05|0000 |410 | 7157.000 | 7282.413 | 101,8 | |муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных | | | | | | | | |учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том | | | | | | | | |числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу| | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государственной и | 11406000 |00|0000 |000 | 7769.800 | 8418.128 | 108,3 | |муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных | | | | | | | | |учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных | | | | | | | | |предприятий, в том числе казенных) | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на | 11406014 |10|0000 |430 | 7769.800 | 8418.128 | 108,3 | |которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 11600000 |00|0000 |000 | 1330.000 | 1286.528 | 96,7 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и | 11603000 |01|0000 |140 | 10.000 | 46.930 | 469,3 | |сборах | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и | 11603010 |01|0000 |140 | 8.000 | 41.230 | 515,4 | |сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, | | | | | | | | |статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и | | | | | | | | |статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области | 11603030 |01|0000 |140 | 2.000 | 5.700 | 285,0 | |налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об | | | | | | | | |административных правонарушениях | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении | 11606000 |01|0000 |140 | 80.000 | 45.000 | 56,3 | |контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и | | | | | | | | |(или) расчетов с использованием платежных карт | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской | 11608000 |01|0000 |140 | 80.000 | 3.300 | 4,1 | |Федерации о внешней политике и международных отношениях | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об | 11625000 |01|0000 |140 | 15.000 | 15.700 | 104,7 | |особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного| | | | | | | | |мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, | | | | | | | | |земельного законодательства, лесного законодательства, водного | | | | | | | | |законодательства | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и | 11625030 |01|0000 |140 | 0 | 1 200 | 0,0 | |использовании животного мира | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 11625060 |01|0000 |140 | 15.000 | 14.500 | 96,7 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 11625060 |01|0000 |140 | 15.000 | 14.500 | 96,7 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области | 11628000 |01|0000 |140 | 80.000 | 149.903 | 187,4 | |обеспечения санитарно-эпидемологического благополучия человека и | | | | | | | | |законодательства в сфере защиты прав потребителей | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области | 11628000 |01|0000 |140 | 80.000 | 149.903 | 187,4 | |обеспечения санитарно-эпидемологического благополучия человека и | | | | | | | | |законодательства в сфере защиты прав потребителей | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Денежные взыскания (штрафов) за административные правонарушения в области | 11630000 |01|0000 |140 | 250.000 | 523.765 | 209,5 | |дорожного движения | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Денежные взыскания (штрафов) за административные правонарушения в области | 11630000 |01|0000 |140 | 250.000 | 523.765 | 209,5 | |дорожного движения | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение| 11690000 |00|0000 |140 | 815.000 | 501.930 | 61,6 | |ущерба | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение| 11690050 |05|0000 |140 | 815.000 | 501.930 | 61,6 | |ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 11700000 |00|0000 |000 | 0 | 21 942 | 0,0 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Невыясненные поступления | 11701000 |00|0000 |180 | 0 | 0,964 | 0,0 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 11701050 |05|0000 |180 | 0 | 0,964 | 0,0 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |без детализации | 11705050 |05|0000 |180 | 0 | 20.978 | 0,0 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, | 11900000 |00|0000 |151 | -1 004 | -1 004 | 100,0 | |имеющих целевое назначение, прошлых лет | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений | 11905000 |05|0000 |151 | -1 004 | -1 004 | 100,0 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Безвозмездные поступления | 20000000 |00|0000 |000 | 267163.681 | 264347.484 | 98.9 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований| 20201000 |00|0000 |151 | 115636.252 | 115610.300 | 100 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20201001 |05|0000 |151 | 92263.900 | 92263.900 | 100 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности | 20201003 |05|0000 |151 | 18821.600 | 18821.600 | 100 | |бюджетов | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших | 20201008 |05|0000 |151 | 4550.752 | 4524.800 | 99.4 | |показателей деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных | 20202000 |00|0000 |151 | 2136.358 | 2077.307 | 97.4 | |образований (межбюджетные субсидии) | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей | 20202008 |05|0000 |151 | 312.480 | 312.480 | 100 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей| 20202008 |05|9521 |151 | 90.720 | 90.720 | 100 | |в рамках реализации областной целевой программы "Обеспечение жильем молодых| | | | | | | | |семей" на 2006-2010 годы | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных | 20202068 |05|0000 |151 | 99.800 | 99.800 | 100 | |образований | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Прочие субсидии бюджетам на ежеквартальные надбавки к заработной плате | 20202999 |05|9201 |151 | 526.500 | 526.416 | 99.9 | |медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных | | | | | | | | |учреждениях здравоохранения Пензенской области, в зависимости от их | | | | | | | | |квалификационной категории | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Прочие субсидии бюджетам на единовременную выплату молодым специалистам, | 20202999 |05|9202 |151 | 58.000 | 12.620 | 40 380 | |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Прочие субсидии бюджетам на мероприятия по проведению оздоровительной | 20202999 |05|9213 |151 | 139.800 | 139.800 | 100 | |кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Прочие субсидии | 20202999 |05|9237 |151 | 81.454 | 67.878 | 84.5 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Прочие субсидии | 20202999 |05|9239 |151 | 308.694 | 308 694 | 100 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Прочие субсидии | 20202999 |05|9244 |151 | 518.910 | 518 900 | 100 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных | 20203000 |00|0000 |151 | 144051.071 | 141319.876 | 98.9 | |образований | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского | 20203003 |05|0000 |151 | 278.700 | 278.700 | 100 | |состояния | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на | 20203015 |05|0000 |151 | 1165.706 | 1165.706 | 100 | |территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное | 20203021 |05|0000 |151 | 2501.600 | 2162.923 | 86.0 | |вознаграждение за классное руководство | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам | 20203022 |05|0000 |151 | 4260.000 | 3371.010 | 79.0 | |субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|0000 |151 | 42522.265 | 42434.057 | 99.7 | |Российской Федерации | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9305 |151 | 216.800 | 216.800 | 100 | |Российской Федерации | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9306 |151 | 267.700 | 267.700 | 100 | |Российской Федерации | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9308 |151 | 14514.300 | 14106.221 | 97.2 | |Российской Федерации | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9309 |151 | 917.400 | 917.220 | 99.9 | |Российской Федерации | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9310 |151 | 13655.800 | 13655.410 | 99.9 | |Российской Федерации | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9315 |151 | 111.790 | 111.790 | 100 | |Российской Федерации | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9317 |151 | 23.300 | 23.300 | 100 | |Российской Федерации | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9318 |151 | 268.775 | 268.775 | 100 | |Российской Федерации | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9319 |151 | 5932.900 | 5932.900 | 100 | |Российской Федерации | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9324 |151 | 301.300 | 301.300 | 100 | |Российской Федерации | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9346 |151 | 69.900 | 31.964 | 45.7 | |Российской Федерации | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9347 |151 | 8.000 | 8.000 | 100 | |Российской Федерации | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9348 |151 | 0.400 | 0.400 | 100 | |Российской Федерации | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых | 20203024 |05|9349 |151 | 10.300 | 10.300 | 100 | |полномочий субъектов Российской Федерации по осуществлению финансирования | | | | | | | | |муниципальных образовательных учреждений в части реализации ими федеральных| | | | | | | | |государственных образовательных стандартов | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9352 |151 | 4923.700 | 5282.077 | 107 | |Российской Федерации | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов | 20203024 |05|9361 |151 | 1299.900 | 1299.900 | 100 | |Российской Федерации | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ | 20203027 |05|0000 |151 | 5988.200 | 5967.103 | 100 | |ОПЕКУНА И ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ, А ТАКЖЕ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПРИЕМНОМУ РОДИТЕЛЮ | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье | 20203027 |05|9326 |151 | 529.400 | 529.400 | 100 | |опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю, за | | | | | | | | |счет средств бюджета Пензенской области | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской | 20203029 |05|0000 |151 | 399.200 | 365.848 | 92 | |платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях | | | | | | | | |реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому | 20203055 |05|0000 |151 | 2015.200 | 1643.500 | 82 | |персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским | | | | | | | | |сестрам скорой медицинской помощи | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Прочие субвенции бюджетам на реализацию Закона Пензенской области "О | 20203999 |05|9304 |151 | 15244.700 | 15239.987 | 100 | |пособиях семьям, имеющим детей" | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Прочие субвенции бюджетам на финансирование образовательных учреждений в | 20203999 |05|9307 |151 | 64484.600 | 63568.400 | 99 | |части реализации ими государственного стандарта общего образования | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию ЗПО-693 "О | 20203999 |05|9311 |151 | 219.700 | 218.925 | 100 | |мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных | | | | | | | | |работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории | | | | | | | | |Пензенской области" | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Прочие субвенции бюджетам на финансирование расходов, связанных с | 20203999 |05|9314 |151 | 2622.600 | 2572.671 | 98 | |предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам | | | | | | | | |образовательных учреждений, проживающим в сельской местности, рабочих | | | | | | | | |поселках (городского типа) на территории Пензенской области | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Прочие субвенции | 20203999 |05|9328 |151 | 150.000 | 150.000 | 100 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Прочие субвенции | 20203999 |05|9333 |151 | 69.600 | 52.247 | 75 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Прочие субвенции | 20203999 |05|9350 |151 | 25.300 | 25.300 | 100 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Прочие субвенции | 20203999 |05|9362 |151 | 1574.300 | 1574.100 | 100 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов| 20204999 |05|9464 |151 | 50.000 | 50.000 | 100 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| |Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от | 20209024 |05|0000 |151 | 5290.000 | 5290.000 | 100 | |бюджетов субъектов РФ | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|——|—————|————|——————————————|——————————————|—————————————| __________ Приложение N 3 УТВЕРЖДЕНО решением Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 23 апреля 2010 N 479-56/2 Исполнение бюджетных ассигнований за 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального образования Белинский район |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| |N | Наименование ведомств |Рз |Пр | ЦСР | Вид | Сумма, тыс. | Исполнение | % | | | | | | | расходов | руб. | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Общегосударственные вопросы |01 | | | | 21858,10697 | 21790,38694 | 99,7 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов |01 |04 | | | 13953,6 | 13953,18832 | 100 | | |РФ, местных администраций | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций |01 |04 | 0020000 | | 13953,6 | 13953,18832 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Центральный аппарат |01 |04 | 0020400 | | 13146,1 | 13145,80579 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |01 |04 | 0020400 | 500 | 12855,1 | 12854,80579 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с формированием, |01 |04 | 0020400 | 944 | 23,3 | 23,3 | 100 | | |содержанием и использованием архивного фонда | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с образованием и |01 |04 | 0020400 | 957 | 267,7 | 267,7 | 100 | | |обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в | | | | | | | | | |Пензенской области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального|01 |04 | 0020800 | | 807,5 | 807,38253 | 100 | | |образования) | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |01 |04 | 0020800 | 500 | 807,5 | 807,38253 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных органов и органов |01 |06 | | | 6588,075 | 6588,075 | 100 | | |финансового (финансово-бюджетного) надзора. | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций |01 |06 | 0020000 | | 6588,075 | 6588,075 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Центральный аппарат |01 |06 | 0020400 | | 6588,075 | 6588,075 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |01 |06 | 0020400 | 500 | 6319,3 | 6319,3 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств, |01 |06 | 0020400 | 953 | 268,775 | 268,775 | 100 | | |возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Р.Ф. переданных | | | | | | | | | |для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке. | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Резервные фонды |01 |12 | | | 54,03197 | - | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Резервные фонды |01 |12 | 0700000 | | 54,03197 | - | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Резервные фонды местных администраций |01 |12 | 0700500 | | 54,03197 | - | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Прочие расходы |01 |12 | 0700500 | 013 | 54,03197 | - | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Другие общегосударственные вопросы |01 |14 | | | 1262,4 | 1249,12362 | 98,9 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |01 |14 | 0029900 | 001 | 1167,7 | 1161,30068 | 99,4 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |01 |14 | 0920000 | | 42,0 | 35,155 | 85,7 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение других обязательств государства |01 |14 | 0920300 | | 42,0 | 35,155 | 85,7 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области |01 |14 | 0920301 | | 42,0 | 35,155 | 85,7 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |01 |14 | 0920301 | 500 | 42,0 | 35,155 | 85,7 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Целевые программы муниципальных образований |01 |14 | 7950000 | | 52,7 | 52,66794 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и |01 |14 | 7959700 | | 52,7 | 52,66794 | 100 | | |экстремистской деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |01 |14 | 7959700 | 950 | 52,7 | 52,66794 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |03 | | | | 569,7 | 569,64386 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Органы внутренних дел |03 |02 | | | 112,0 | 111,98 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Целевые программы муниципальных образований |03 |02 | 7950000 | | 112,0 | 111,98 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика правонарушений и борьба с |03 |02 | 7959900 | | 50,0 | 50,0 | 100 | | |преступностью в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |03 |02 | 7959900 | 950 | 50,0 | 50,0 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по противодействию |03 |02 | 7959800 | | 62,0 | 61,98 | 100 | | |злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактики злоупотребления| | | | | | | | | |психоактивными веществами в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |03 |02 | 7959800 | 950 | 62,0 | 61,98 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Обеспечение пожарной безопасности |03 |10 | | | 457,7 | 457,66386 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Воинские формирования (органы, подразделения) |03 |10 | 2020000 | | 457,7 | 457,66386 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной |03 |10 | 2026700 | | 457,7 | 457,66386 | 100 | | |деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной |03 |10 | 2026700 | 014 | 457,7 | 457,66386 | 100 | | |деятельности и обороны | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Национальная экономика |04 | | | | 7449,358 | 7406,87275 | 99,4 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Сельское хозяйство и рыболовство |04 |05 | | | 3765,548 | 3750,40975 | 99,6 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной |04 |05 | 0020000 | | 3351,8 | 3350,34007 | 100 | | |власти субъектов Р.Ф. и органов местного самоуправления | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Центральный аппарат |04 |05 | 0020400 | | 3351,8 | 3350,34007 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |04 |05 | 0020400 | 500 | 3314,2 | 3312,74007 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступивших от сдачи в |04 |05 | 0020400 | 930 | 37,6 | 37,6 | 100 | | |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на ДЦП "Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009-2011 годы"|04 |05 | 5227000 | | 261,898 | 248,3217 | 94,7 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание услуг в |04 |05 | 5227034 | | 81,454 | 67,87770 | 83,3 | | |летне-пастбищный период, гражданам ведущим личное подсобное хозяйство | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на региональные целевые программы |04 |05 | 5227034 | 850 | 81,454 | 67,87770 | 83,3 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Субсидии на компенсацию крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на |04 |05 | 5227036 | | 180,444 | 180,444 | 100 | | |закупку комбикормов для откорма молодняка свиней | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на региональные целевые программы |04 |05 | 5227036 | 850 | 180,444 | 180,444 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Пензенской |04 |05 | 5220800 | | 128,25 | 128,25 | 100 | | |области на 2009-2010 годы | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Субсидии юридическим лицам |04 |05 | 5220800 | 006 | 128,25 | 128,25 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие сельского |04 |05 | 7958000 | | 23,6 | 23,49798 | 99,5 | | |хозяйства Белинского района Пензенской области на 2009-2012 годы" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |В том числе: | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, |04 |05 | 7958001 | | 5,7 | 5,68 | 100 | | |проживающих в сельской местности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04 |05 | 7958001 | 950 | 5,7 | 5,68 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых |04 |05 | 7958002 | | 4,1 | 4,034 | 97,5 | | |семей м молодых специалистов на селе | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04 |05 | 7958002 | 950 | 4,1 | 4,034 | 97,5 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |На софинансирование расходов по субсидиям для крестьянских (фермерских), личных |04 |05 | 7958003 | | 13,8 | 13,78398 | 100 | | |подсобных хозяйств | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04 |05 | 7958003 | 950 | 13,8 | 13,78398 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Транспорт |04 |08 | | | 450,0 | 450,0 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Другие виды транспорта |04 |08 | 3170000 | | 450,0 | 450,0 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта. |04 |08 | 3170100 | | 450,0 | 450,0 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Субсидии юридическим лицам |04 |08 | 3170100 | 006 | 450,0 | 450,0 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Дорожное хозяйство |04 |09 | | | 1393,2 | 1366,843 | 98,1 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Дорожное хозяйство |04 |09 | 3150000 | | 1393,2 | 1366,843 | 98,1 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Поддержка дорожного хозяйства |04 |09 | 3150200 | | 1393,2 | 1366,843 | 98,1 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Содержание автомобильных дорог общего пользования |04 |09 | 3150203 | | 1393,2 | 1366,843 | 98,1 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Субсидии юридическим лицам |04 |09 | 3150203 | 006 | 1393,2 | 1366,843 | 98,1 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Другие вопросы в области национальной экономики |04 |12 | | | 1840,61 | 1839,62 | 99,9 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |04 |12 | 3380000 | | 640,0 | 640,0 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |04 |12 | 3380000 | 500 | 640,0 | 640,0 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |ОДЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенской |04 |12 | 5229700 | | 518,91 | 518,9 | 100 | | |области на 2009-2011 годы" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию целевой программы |04 |12 | 5229700 | 850 | 518,91 | 518,9 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Целевые программы муниципальных образований |04 |12 | 7950000 | | 681,7 | 680,72 | 99,8 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра и |04 |12 | 7957500 | | 646,1 | 645,120 | 99,8 | | |государственного учета объектов недвижимости в Белинском районе Пензенской области| | | | | | | | | |на 2009-2011годы" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04 |12 | 7957500 | 950 | 646,1 | 645,120 | 99,8 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и поддержки малого |04 |12 | 7958800 | | 35,6 | 35,6 | 100 | | |предпринимательства в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04 |12 | 7958800 | 950 | 35,6 | 35,6 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Жилищно-коммунальное хозяйство |05 | | | | 850,0 | 850,0 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Коммунальное хозяйство |05 |02 | | | 500,0 | 500,0 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Мероприятия в области коммунального хозяйства |05 |02 | 3510500 | | 500,0 | 500,0 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Субсидии юридическим лицам |05 |02 | 3510500 | 006 | 500,0 | 500,0 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Благоустройство |05 |03 | | | 350,0 | 350,0 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |05 |03 | 6000500 | | 350,0 | 350,0 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |05 |03 | 6000500 | 500 | 350,0 | 350,0 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Образование |07 | | | | 139792,672 | 138199,40301 | 98,9 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Дошкольное образование |07 |01 | | | 25755,761 | 25588,38907 | 99,3 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Детские дошкольные учреждения |07 |01 | 4200000 | | 25755,761 | 25588,38907 | 99,3 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07 |01 | 4209900 | | 25755,761 | 25588,38907 | 99,3 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |01 | 4209900 | 001 | 24153,671 | 24071,69362 | 99,7 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |07 |01 | 4209900 | 980 | 45,0 | 30,025 | 66,7 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет родительской платы |07 |01 | 4209900 | 990 | 1534,29 | 1453,87045 | 94,8 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет безвозмездных поступлений |07 |01 | 4209900 | 992 | 32,8 | 32,8 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Общее образование |07 |02 | | | 101039,883 | 99678,5406 | 98,7 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |07 |02 | 4210000 | | 90397,529 | 89381,61644 | 98,9 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07 |02 | 4219900 | | 25912,929 | 25813,21644 | 99,6 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 | 4219900 | 001 | 25795,129 | 25712,76964 | 99,7 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в |07 |02 | 4219900 | 930 | 22,9 | 22,9 | 100 | | |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Субвенция на финансирование единовременной выплаты молодым специалистам |07 |02 | 4219900 | 945 | 69,6 | 52,24680 | 75 | | |(педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений Пензенской | | | | | | | | | |области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет субвенции на единовременную выплату победителям областного |07 |02 | 4219900 | 947 | 25,3 | 25,3 | 100 | | |конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | | Финансирование образовательных учреждений в части реализации ими федеральных |07 |02 | 4219910 | | 64484,6 | 63568,4 | 98,6 | | |государственных общеобразовательных стандартов. | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 | 4219910 | 001 | 64484,6 | 63568,4 | 98,6 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Учреждения по внешкольной работе с детьми |07 |02 | 4230000 | | 8046,054 | 8042,30118 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 | 4239900 | 001 | 7380,6 | 7377,97817 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |07 |02 | 4239900 | 980 | 665,454 | 664,32301 | 99,8 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |07 |02 | 5200000 | | 2551,6 | 2212,92298 | 86,7 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |07 |02 | 5200900 | | 2501,6 | 2162,92298 | 86,4 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 | 5200900 | 001 | 2501,6 | 2162,92298 | 86,4 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |ДЦП "Развитие системы образования Пензенской области" на 2009-2011 годы |07 |02 | 5220601 | | 50,0 | 50,0 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию целевой программы |07 |02 | 5220601 | 850 | 50,0 | 50,0 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Целевые программы муниципальных образований |07 |02 | 7950000 | | 44,7 | 41,7 | 93,2 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в |07 |02 | 7951500 | | 44,7 | 41,7 | 93,2 | | |Белинском районе на 2009-20011 г.г." | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в |07 |02 | 7951501 | | 26,7 | 26,7 | 100 | | |Белинском районе на 2009-2011 г.г. "в части расходов на поощрение лучших учителей | | | | | | | | | |школ района | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию районных целевых программ |07 |02 | 7951501 | 950 | 26,7 | 26,7 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в |07 |02 | 7951502 | | 18,0 | 15,0 | 83,3 | | |Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части поддержки талантливой молодежи | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию районных целевых программ |07 |02 | 7951502 | 950 | 18,0 | 15,0 | 83,3 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Молодежная политика и оздоровление детей |07 |07 | | | 1296,928 | 1283,1573 | 98,9 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей |07 |07 | 4320000 | | 1121,928 | 1121,928 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Оздоровление детей |07 |07 | 4320200 | | 1121,928 | 1121,928 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |07 | 4320200 | 001 | 139,8 | 139,8 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений от бюджета фонд социального |07 |07 | 4320200 | 943 | 982,128 | 982,128 | 100 | | |страхования на финансирование лагерей с дневным пребыванием | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Программа реализации государственной молодежной политики "Молодежь Белинского |07 |07 | 7950800 | | 175,0 | 161,22930 | 92,1 | | |района на 2009-2011 годы" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07 |07 | 7950800 | 950 | 175,0 | 161,22930 | 92,1 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Другие вопросы в области образования |07 |09 | | | 11700,1 | 11649,31604 | 99,6 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной |07 |09 | 0020000 | | 986,2 | 986,2 | 100 | | |власти субъектов Р.Ф. и органов местного самоуправления | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Центральный аппарат |07 |09 | 0020400 | | 986,2 | 986,2 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления |07 |09 | 0020400 | 500 | 684,9 | 684,9 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет субвенции для осуществления отдельных полномочий Пензенской |07 |09 | 0020400 | 942 | 301,3 | 301,3 | 100 | | |области по опеку и попечительству | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Мероприятия в области образования |07 |09 | 4360000 | | 203,0 | 202,957 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Проведение мероприятий для детей и молодежи |07 |09 | 4360900 | | 203,0 | 202,957 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций государственными органами |07 |09 | 4360900 | 012 | 203,0 | 202,957 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Учебно-методические кабинеты |07 |09 | 4520000 | | 5801,5 | 5776,84398 | 93,9 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. |07 |09 | 4529900 | | 5801,5 | 5776,84398 | 93,9 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |09 | 4529900 | 001 | 5734,3 | 5734,1804 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Администрирование расходов по выплате вознаграждения за выполнение функций |07 |09 | 4529900 | 935 | 0,4 | 0,4 | 100 | | |классного руководителя | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Администрирование расходов в части реализации федеральных государственных |07 |09 | 4529900 | 936 | 10,3 | 10,3 | 100 | | |общеобразовательных стандартов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Администрирование расходов по осуществлению выплаты компенсации части родительской|07 |09 | 4529900 | 937 | 56,5 | 31,96358 | 56,6 | | |платы | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Целевые программы муниципальных образований |07 |09 | 7950000 | | 4709,4 | 4683,31506 | 99,4 | | | | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений |07 |09 | 7956100 | | 270,0 | 262,02483 | 97 | | |несовершеннолетних в Белинском районе на 2008-2011 г.г." | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ. |07 |09 | 7956100 | 950 | 270,0 | 262,02483 | 97 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |МЦП "Организация питания детей" |07 |09 | 7956400 | | 148,8 | 148,8 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Совершенствование организации |07 |09 | 7956401 | | 80,0 | 80,0 | 100 | | |горячего питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Белинского района на | | | | | | | | | |2009-2011 годы" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07 |09 | 7956401 | 950 | 80,0 | 80,0 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для учащихся общеобразовательных |07 |09 | 7956402 | | 68,8 | 68,8 | 100 | | |учреждений Белинского района на 2009-2011 г.г." | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07 |09 | 7956402 | 950 | 68,8 | 68,8 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений образования Белинского |07 |09 | 7958400 | | 41,0 | 26,65 | 65 | | |района с родительской общественностью "Семья и школа" на 2009-2011 годы" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07 |09 | 7958400 | 950 | 41,0 | 26,65 | 65 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного движения в |07 |09 | 7959400 | | 3,2 | - | - | | |Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07 |09 | 7959400 | 950 | 3,2 | - | - | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов |07 |09 | 7959500 | | 4246,4 | 4245,84023 | 100 | | |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07 |09 | 7959500 | 950 | 4246,4 | 4245,84023 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Культура, кинематография, средства массовой информации |08 | | | | 6186,908 | 6172,77075 | 99,8 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Культура |08 |01 | | | 6161,008 | 6148,99328 | 99,8 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации |08 |01 | 4400000 | | 3465,385 | 3465,35757 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08 |01 | 4409900 | | 3465,385 | 3465,35757 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08 |01 | 4409900 | 001 | 3135,2 | 3135,19447 | 100 | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в |08 |01 | 4409900 | 930 | 159,5 | 159,49910 | | | |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |08 |01 | 4409900 | 980 | 170,685 | 17,664 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Музеи и постоянные выставки |08 |01 | 4410000 | | 727,809 | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08 |01 | 4419900 | | 727,809 | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08 |01 | 4419900 | 001 | 653,8 | 649,44542 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |08 |01 | 4419900 | 980 | 12,009 | 11,98574 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет безвозмездных поступлений |08 |01 | 4419900 | 992 | 62,0 | 54,49570 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Библиотеки |08 |01 | 4420000 | | 1868,014 | 1867,90892 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08 |01 | 4420000 | | 1868,014 | 1867,90892 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08 |01 | 4429900 | 001 | 1835,4 | 1835,34393 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |08 |01 | 4429900 | 980 | 32,614 | 32,56499 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |08 |01 | 4500000 | | 99,8 | 99,8 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |08 |01 | 4500600 | | 99,8 | 99,8 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08 |01 | 4500600 | 001 | 99,8 | 99,8 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |08 |06 | | | 25,9 | 23,77740 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Целевые программы муниципальных образований |08 |06 | 7950000 | | 25,9 | 23,77740 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие народных |08 |06 | 7959300 | | 25,9 | 23,77740 | | | |художественных промыслов и ремесел Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |08 |06 | 7959300 | 950 | 25,9 | 23,77740 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Здравоохранение, физическая культура и спорт |09 | | | | 17162,829 | 16214,03938 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Стационарная медицинская помощь |09 |01 | | | 13208,429 | 12695,95076 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Больницы, клиники, госпитали |09 |01 | 4700000 | | 13208,429 | 12695,95076 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09 |01 | 4709900 | | 13208,429 | 12695,95076 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |01 | 4709900 | 001 | 1450,0 | 1449,899 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание |09 |01 | 4709900 | 983 | 1394,424 | 1277,68667 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |09 |01 | 4709900 | 988 | 1105,748 | 1007,44420 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет доходов от медицинских услуг |09 |01 | 4709900 | 989 | 7178,055 | 6980,94822 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой услуг муниципальным|09 |01 | 4709900 | 991 | 1560,202 | 1505,43148 | | | |учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной в период беременности| | | | | | | | | |и (или) родов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинским|09 |01 | 4709910 | | 462,0 | 461,92119 | | | |и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных учреждениях | | | | | | | | | |здравоохранения в зависимости от их квалификационной категории - по больницам | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |01 | 4709910 | 001 | 462,0 | 461,92119 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на единовременные выплаты молодым специалистам, работающим в муниципальных|09 |01 | 4709920 | | 58,0 | 12,62 | | | |учреждениях здравоохранения Пензенской области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |01 | 4709920 | 001 | 58,0 | 12,62 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Амбулаторная помощь |09 |02 | | | 1227,7 | 1025,28392 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |09 |02 | 4710000 | | 56,928 | 56,92242 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09 |02 | 4719900 | | 56,928 | 56,92242 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к заработной |09 |02 | 4719910 | | 56,928 | 56,92242 | | | |плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных | | | | | | | | | |учреждениях здравоохранения, в зависимости от их квалификационной категории - по | | | | | | | | | |амбулаториям | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |02 | 4719910 | 001 | 56,928 | 56,92242 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Фельдшерско-акушерские пункты |09 |02 | 4780000 | | 7,572 | 7,572 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Финансирование расходов за счет субсидии на ежеквартальные надбавки к заработной |09 |02 | 4789910 | | 7,572 | 7,572 | | | |плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных | | | | | | | | | |учреждениях здравоохранения, в зависимости от их квалификационной категории - по | | | | | | | | | |фельдшерско-акушерским пунктам | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |02 | 4789910 | 001 | 7,572 | 7,572 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |09 |02 | 5200000 | | 1163,2 | 960,78950 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам |09 |02 | 5201800 | | 1163,2 | 960,78950 | | | |скорой помощи | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |02 | 5201800 | 001 | 1163,2 | 960,78950 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Скорая медицинская помощь |09 |04 | | | 860,0 | 690,71024 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |09 |04 | 5200000 | | 860,0 | 690,71024 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам |09 |04 | 5201800 | | 860,0 | 690,71024 | | | |скорой помощи | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |04 | 5201800 | 001 | 852,0 | 682,71024 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Администрирование расходов по осуществлению денежных выплат медицинским работникам|09 |04 | 5201800 | 934 | 8.0 | 8,0 | | | |ФАП и скорой медицинской помощи | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Физическая культура и спорт |09 |08 | | | 866,7 | 829,81038 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Центр спортивной подготовки |09 |08 | 4820000 | | 454,2 | 421,02668 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09 |08 | 4829900 | | 454,2 | 421,02668 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |08 | 4829900 | 001 | 454,2 | 421,02668 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Целевые программы муниципальных образования |09 |08 | 7950000 | | 412,5 | 408,78370 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |ДЦ "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов Белинского района на |09 |08 | 7959500 | | 195,0 | 194,512 | | | |2009-2011 годы" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию целевой программы |09 |08 | 7959500 | 950 | 195,0 | 194,512 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО" |09 |08 | 7953500 | | 176,9 | 173,74460 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и физической культуры в |09 |08 | 7953501 | | 176,9 | 173,74460 | | | |Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |08 | 7953501 | 950 | 176,9 | 173,74460 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в Белинском районе на |09 |08 | 7959100 | | 14,0 | 14,0 | | | |2009-2012 годы" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |08 | 7959100 | 950 | 14,0 | 14,0 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие детско-юношеского и |09 |08 | 7959200 | | 26,6 | 26,52710 | | | |студенческого спорта в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |08 | 7959200 | 950 | 26,6 | 26,52710 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта. |09 |10 | | | 1000,0 | 972,28408 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Целевые программы муниципальных образований |09 |10 | 7950000 | | 1000,0 | 972,28408 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на 2009-2011 годы" |09 |10 | 7950101 | | 50,0 | 47,17972 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |09 |10 | 7950101 | 950 | 50,0 | 47,17972 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на 2009-2011 г.г." |09 |10 | 7950501 | | 98,4 | 98,2548 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |09 |10 | 7950501 | 950 | 98,4 | 98,2548 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Белинском |09 |10 | 7950502 | | 63,0 | 61,55320 | | | |районе на 2009-2011 гг." | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных |09 |10 | 7950502 | 950 | 63,0 | 61,55320 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 г.г." |09 |10 | 7950503 | | 590,0 | 569,43536 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |09 |10 | 7950503 | 950 | 590,0 | 569,43536 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Предупреждение распространения |09 |10 | 7950504 | | 6,0 | 6,0 | | | |заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-СПИД) на 2009-2011 | | | | | | | | | |г.г." | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |09 |10 | 7950504 | 950 | 6,0 | 6,0 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная реабилитация |09 |10 | 7951900 | | 12,6 | 12,59646 | | | |неблагополучных семей на 2009-2011 годы" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Долгосрочная целевая Программа "Проведение психотерапевтического лечения |09 |10 | 7951903 | | 12,6 | 12,59646 | | | |(кодирования) лиц из малообеспеченных неблагополучных семей, злоупотребляющих | | | | | | | | | |алкоголем в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований |09 |10 | 7951903 | 950 | 12,6 | 12,59646 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика вирусного гепатита по |09 |10 | 7955200 | | 6,5 | 6,34036 | | | |Белинскому району на 2009-2011 г.г." | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |10 | 7955200 | 950 | 6,5 | 6,34036 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика и лечение артериальной |09 |10 | 7955300 | | 106,0 | 104,82730 | | | |гипертонии в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |10 | 7955300 | 950 | 106,0 | 104,82730 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития психиатрической помощи в |09 |10 | 7955400 | | 10,0 | 9,69688 | | | |Белинском районе в 2009-2011гг." | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |10 | 7955400 | 950 | 10,0 | 9,69688 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия в эпидемиологических |09 |10 | 7957900 | | 57,5 | 56,4 | | | |очагах инфекционных заболеваний на 2009-2011 г.г." | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09 |10 | 7957900 | 950 | 57,5 | 56,4 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальная политика |10 | | | | 77911,47703 | 76676,46699 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Пенсионное обеспечение |10 |01 | | | 253,79 | 253,55098 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Пенсии |10 |01 | 4900000 | | 253,79 | 253,55098 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Доплаты к пенсиям дополнительное пенсионное обеспечение. |10 |01 | 4910000 | | 253,79 | 253,55098 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |10 |01 | 4910100 | | 253,79 | 253,55098 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальные выплаты |10 |01 | 4910100 | 005 | 111,79 | 111,79 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств местного бюджета |10 |01 | 4910100 | 985 | 142,0 | 141,76098 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальное обслуживание населения |10 |02 | | | 23895,631 | 23739,86698 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |10 |02 | 5010000 | | 10318,202 | 10162,45598 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |10 |02 | 5019900 | | 10318,202 | 10162,45598 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |10 |02 | 5019900 | 001 | 5874,072 | 5874,072 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет поступления средств на социальное оздоровление пенсионеров |10 |02 | 5019900 | 946 | 1200,0 | 1067,0 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части |10 |02 | 5019900 | 956 | 1594,1 | 1594,07598 | | | |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |10 |02 | 5019900 | 980 | 150,03 | 127,308 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет доходов от платы за стационарное обслуживание |10 |02 | 5019900 | 983 | 1500,0 | 1500,0 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Средства резервного фонда Президента Российской Федерации |10 |02 | 0700200 | | 5290,0 | 5290,0 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Прочие расходы |10 |02 | 0700200 | 013 | 5290,0 | 5290,0 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Учреждения социального обслуживания населения |10 |02 | 5070000 | | 8287,429 | 8287,411 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |10 |02 | 5079900 | | 8287,429 | 8287,411 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |10 |02 | 5079900 | 001 | 7525,04 | 7525,022 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг |10 |02 | 5079900 | 980 | 538,889 | 538,889 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части |10 |02 | 5079900 | 956 | 223,5 | 233,5 | | | |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальное обеспечение населения |10 |03 | | | 41263,75603 | 40263,73455 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Субсидии бюджетам на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" на |10 |03 | 1040200 | | 312,48 | 312,48 | | | |2009-2011 годы | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальные выплаты |10 |03 | 1040200 | 005 | 312,48 | 312,48 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальная помощь |10 |03 | 5050000 | | 38135,36803 | 36771,26714 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по |10 |03 | 5052205 | | 192,0 | 192,0 | | | |гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъекта Р.Ф и | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | | Социальные выплаты |10 |03 | 5052205 | 005 | 192,0 | 192,0 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Мероприятия в области социальной политики |10 |03 | 5053300 | | 769,66803 | 757,83679 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных |10 |03 | 5053310 | | 219,7 | 218,92526 | | | |категорий квалифицированных работников работающих и проживающих в сельской | | | | | | | | | |местности на территории муниципального образования" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальные выплаты |10 |03 | 5053310 | 005 | 219,7 | 218,92526 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы, связанные с реализацией мер социальной поддержки нетрудоспособным лицам, |10 |03 | 5053330 | | 485,0 | 473,94350 | | | |получающим пенсии в соответствии с Ф.З "О трудовых пенсиях в Российской | | | | | | | | | |Федерации", независимо от прекращения ими трудовой деятельности, имеющих доход | | | | | | | | | |ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области для | | | | | | | | | |пенсионеров | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальные выплаты |10 |03 | 5053330 | 005 | 485,0 | 473,94350 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы, связанные с обеспечением мер социальной поддержки за счет средств |10 |03 | 5053350 | | 64,96803 | 64,96803 | | | |местного бюджета | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальные выплаты |10 |03 | 5053350 | 005 | 64,96803 | 64,96803 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |10 |03 | 5054800 | | 4260,0 | 3371,00966 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальные выплаты |10 |03 | 5054800 | 005 | 4260,0 | 3371,00966 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Ежемесячное пособие на ребенка |10 |03 | 5055510 | | 16819,0 | 16614,08666 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальные выплаты |10 |03 | 5055510 | 005 | 16819,0 | 16614,08666 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Обеспечение социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |10 |03 | 5055520 | | 14835,9 | 14816,49503 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |10 |03 | 5055521 | | 14723,9 | 14712,80140 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальные выплаты |10 |03 | 5055521 | 005 | 14723,9 | 14712,80140 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |10 |03 | 5055522 | | 112,0 | 103,69363 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальные выплаты |10 |03 | 5055522 | 005 | 112,0 | 103,69363 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных |10 |03 | 5055530 | | 126,0 | 102,61836 | | | |пострадавшими от политических репрессий | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальные выплаты |10 |03 | 5055530 | 005 | 126,0 | 102,61836 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Оказание других видов социальной помощи |10 |03 | 5058500 | | 917,4 | 917,22064 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Финансирование расходов по социальной поддержке многодетных семей, проживающих на |10 |03 | 5058501 | | 917,4 | 917,22064 | | | |территории Пензенской области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальные выплаты |10 |03 | 5058501 | 005 | 917,4 | 917,22064 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Реализация государственных функций в области социальной политики |10 |03 | 5140000 | | 2740,188 | 2688,86741 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Мероприятия в области социальной политики |10 |03 | 5140100 | | 2740,188 | 2688,86741 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |10 |03 | 5140110 | | 2622,6 | 2572,67141 | | | |образования | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |10 |03 | 5140111 | | 366,1 | 335,64004 | | | |детских дошкольных учреждений проживающих в сельской местности на территории | | | | | | | | | |муниципального образования | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальные выплаты |10 |03 | 5140111 | 005 | 366,1 | 335,64004 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |10 |03 | 5140112 | | 2209,0 | 2189,53137 | | | |школ-детских садов, начальных школ, неполных средних и средних школ проживающих в | | | | | | | | | |сельской местности на территории муниципального образования. | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| |0 |Социальные выплаты |10 |03 | 5140112 | 005 | 2209,0 | 2189,53137 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |10 |03 | 5140113 | | 47,5 | 47,5 | | | |учреждений по внешкольной работе с детьми, проживающих в сельской местности на | | | | | | | | | |территории муниципального образования | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальные выплаты |10 |03 | 5140113 | 005 | 47,5 | 47,5 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |10 |03 | 5140130 | | 64,688 | 64,316 | | | |учреждений социальной защиты населения, проживающих в сельской местности на | | | | | | | | | |территории муниципального образования | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |10 |03 | 5140131 | | 10,728 | 10,356 | | | |домов-интернатов для престарелых и инвалидов проживающих в сельской местности на | | | | | | | | | |территории муниципального образования | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальные выплаты |10 |03 | 5140131 | 005 | 10,728 | 10,356 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников |10 |03 | 5140132 | | 53,96 | 53,96 | | | |учреждений социального обслуживания населения, проживающих в сельской местности на| | | | | | | | | |территории муниципального образования | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Социальные выплаты |10 |03 | 5140132 | 005 | 53,96 | 53,96 | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Реализация государственных функций в области соц. поддержки работников культуры, |10 |03 | 5140140 | | 2,9 | 2,88 | | | |проживающих в сельской местности на территории муниципального образования. | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Реализация государственных функций в области социальной политики работников музеев|10 |03 | 5140143 | | 2,9 | 2,88 | | | |проживающих в сельской местности на территории муниципального образования | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|———|—————————|——————————|—————————————|———————————————|——————| | |Расходы, связанные с реализацией ЗПО Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|