Расширенный поиск

Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 06.10.2010 № 514-62/2


     
     
     
                       СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
                 БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                               РЕШЕНИЕ


                    от 06 октября 2010  N 514-62/2
                             г. Белинский


 О внесении изменений в решение Собрания представителей от 19.12.2009
г. N 424-52/2 "О бюджете муниципального образования Белинский район на
           2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"
     
     
     Рассмотрев предложенные   изменения   в   бюджет   муниципального
образования  Белинский  район  на 2010  год,  Собрание  представителей
Белинского района решило:
     
     1. Внести в решение Собрания представителей Белинского района  от
19 декабря 2009 года N 424-52/2 "О бюджете муниципального  образования
Белинский район на 2010  год и на плановый  период 2011 и 2012  годов"
следующие изменения:
     В статье 1 часть 1 изложить в следующей редакции:
     "1. Утвердить  основные  характеристики  бюджета   муниципального
образования Белинский район на 2010 год:
     1) прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  муниципального
образования Белинский район в сумме 292393,81183 тыс. рублей;
     2) общий  объем   расходов  бюджета  муниципального   образования
Белинский район в сумме 313833.37848 тыс. рублей;
     3) объем  расходов  резервного  фонда  Администрации   Белинского
района в сумме 400,0 тыс. рублей;
     4) верхний предел  муниципального  долга Белинского  района на  1
января 2011 года составляет 18380,0  тыс. рублей, в том числе  верхний
предел  долга  по   муниципальным  гарантиям  соответствует   нулевому
значению.
     5) прогнозируемый  дефицит  бюджета  муниципального   образования
Белинский район в сумме 21439,56665 тыс. рублей.
     6) верхний предел  муниципального  долга Белинского  района на  1
января 2012 года составляет 13380,0  тыс. рублей, в том числе  верхний
предел  долга  по   муниципальным  гарантиям  соответствует   нулевому
значению.
     7) верхний предел  муниципального  долга Белинского  района на  1
января 2013 года  составляет 6880,0 тыс. рублей,  в том числе  верхний
предел  долга  по   муниципальным  гарантиям  соответствует   нулевому
значению".
     2. Приложения N  1, 8,  9, 16,  17 изложить  в редакции  согласно
приложениям N 1-5.
     3. Настоящее решение опубликовать в газете "Чембарские вести"
     4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
     
     
     Глава Белинского района          В.П.Кузин
     _______________________
     
     
     
     Приложение  N 1
     к решению Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 06 октября 2010  N 514-62/2
      
     Приложение  N 1
     УТВЕРЖДЕНЫ
     решением Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 19 декабря 2009  N 424-52/2
     
      
               Источники финансирования дефицита  бюджета муниципального  образования Белинский район на 2010 год
     
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
|                                 Наименование                                 |              Код               |Сумма. тыс. руб.|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
|Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы                        |  000 01 03 00 00 00 0000 000   |    18380,0     |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
|Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской  |  000 01 03 00 00 00 0000 700   |    18380,0     |
|Федерации в валюте Российской Федерации                                       |                                |                |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
|Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской  |  992 01 03 00 00 05 0000 710   |    18380,0     |
|Федерации бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации        |                                |                |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
|Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета                 |  000 01 05 00 00 00 0000 000   |   1882,89577   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
|Увеличение остатков средств бюджетов                                          |  000 01 05 00 00 00 0000 500   | -312744,55951  |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
|Увеличение прочих остатков средств бюджетов                                   |  000 01 05 02 00 00 0000 510   | -312744,55951  |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
|Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов                          |  000 01 05 02 01 00 0000 510   | -312744,55951  |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
|Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов    |  992 01 05 02 01 05 0000 510   | -312744,55951  |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
|Уменьшение остатков средств бюджетов                                          |  000 01 05 00 00 00 0000 600   |  314627,45528  |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
|Уменьшение прочих остатков средств бюджетов                                   |  000 01 05 02 00 00 0000 610   |  314627,45528  |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
|Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов                          |  000 01 05 02 01 00 0000 610   |  314627,45528  |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
|Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов    |  992 01 05 02 01 05 0000 610   |  314627,45528  |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
|Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов                  |  000 01 06 00 00 00 0000 000   |   1176,67088   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
|Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской федерации|  000 01 06 05 00 00 0000 600   |   1970,74768   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
|Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте        |  000 01 06 05 01 00 0000 640   |   1970,74768   |
|Российской Федерации                                                          |                                |                |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
|Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета      |  992 01 06 05 01 05 0000 640   |   1970,74768   |
|муниципального района в валюте Российской Федерации                           |                                |                |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
|Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ                   |  000 01 06 05 00 00 0000 500   |   -794,0768    |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
|Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте РФ               |  000 01 06 05 01 00 0000 540   |   -794,0768    |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
|Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из муниципальных районов в|  992 01 06 05 01 05 0000 540   |   -794,0768    |
|валюте РФ                                                                     |                                |                |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
|Всего                                                                         |                                |  21439,56665   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————|
     
     
     
                              __________
     
     
     
     Приложение  N 2
     к решению Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 06 октября 2010  N 514-62/2
      
     Приложение  N 8
     УТВЕРЖДЕНО
     решением Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 19 декабря 2009  N 424-52/2
     
     
    Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов классификации бюджета
                                         муниципального образования Белинский район
     
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
|N|                              Наименование ведомств                              | Рз | Пр |   ЦСР   |   Вид    | Сумма тыс.  |
| |                                                                                 |    |    |         | расходов |    руб.     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Общегосударственные вопросы                                                      | 01 |    |         |          | 29702,9297  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных       | 01 | 04 |         |          |  12528,606  |
| |органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных           |    |    |         |          |             |
| |администраций                                                                    |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной   | 01 | 04 | 0020000 |          |  12236,106  |
| |власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления          |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Центральный аппарат                                                              | 01 | 04 | 0020400 |          |  11597,406  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                              | 01 | 04 | 0020400 |   500    |  11491,406  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в  | 01 | 04 | 0020400 |   930    |    106,0    |
| |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями                  |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа              | 01 | 04 | 0020800 |          |    638,7    |
| |муниципального образования)                                                      |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                              | 01 | 04 | 0020800 |   500    |    638,7    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения        | 01 | 04 | 8070000 |          |    292,5    |
| |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении     |    |    |         |          |             |
| |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, |    |    |         |          |             |
| |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном     |    |    |         |          |             |
| |порядке.                                                                         |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий                                  | 01 | 04 | 8079300 |          |    292,5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Исполнение государственных полномочий на образование и обеспечение деятельности  | 01 | 04 | 8079384 |          |    269,2    |
| |комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области       |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                              | 01 | 04 | 8079384 |   500    |    269,2    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и использованию| 01 | 04 | 8079385 |          |    23,3     |
| |Архивного фонда Пензенской области.                                              |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                              | 01 | 04 | 8079385 |   500    |    23,3     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной   | 01 | 06 | 0020000 |          |   6060,4    |
| |власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления          |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Центральный аппарат                                                              | 01 | 06 | 0020400 |          |   6060,4    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                              | 01 | 06 | 0020400 |   500    |   6060,4    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Обеспечение проведения выборов и референдумов                                    | 01 | 07 |         |          |    11,8     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Проведение выборов в представительные органы муниципального образования          | 01 | 07 | 0200002 |          |    11,8     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                              | 01 | 07 | 0200002 |   500    |    11,8     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Резервные фонды                                                                  | 01 | 12 |         |          |  201.4237   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Резервные фонды                                                                  | 01 | 12 | 0700000 |          |  201.4237   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Резервные фонды местных администраций                                            | 01 | 12 | 0700500 |          |  201.4237   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Прочие расходы                                                                   | 01 | 12 | 0700500 |   013    |  201.4237   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Другие общегосударственные вопросы                                               | 01 | 14 |         |          |   10900,7   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей       | 01 | 14 | 0014300 |          |    171,2    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Прочие расходы                                                                   | 01 | 14 | 0014300 |   013    |    171,2    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                             | 01 | 14 | 0029900 |          |   1429,5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                       | 01 | 14 | 0029900 |   001    |   1429,5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением  | 01 | 14 | 0920000 |          |   8722,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение других обязательств государства                                       | 01 | 14 | 0920300 |          |    42,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области                      | 01 | 14 | 0920301 |          |    42,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                              | 01 | 14 | 0920301 |   500    |    42,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Взнос Российской Федерации в уставные капиталы                                   | 01 | 14 | 0920400 |          |   8680,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Взносы Белинского района Пензенской области в уставные фонды муниципальных       | 01 | 14 | 0920402 |          |   8680,0    |
| |унитарных предприятий                                                            |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность Белинского     | 01 | 14 | 0920402 |   993    |   8680,0    |
| |района Пензенской области                                                        |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований                                      | 01 | 14 | 7950000 |          |    578.0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Совершенствование управления бюджетным процессом | 01 | 14 | 7958500 |          |    20,0     |
| |в Белинском районе (2009-2011 годы)"                                             |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 01 | 14 | 7958500 |   950    |    20,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и       | 01 | 14 | 7958800 |          |    92,0     |
| |экстремистской деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы"                |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 01 | 14 | 7958800 |   950    |    92,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного движения в     | 01 | 14 | 7959400 |          |    52,0     |
| |Белинском районе на 2009-2011 годы"                                              |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 01 | 14 | 7959400 |   950    |    52,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов       | 01 | 14 | 7959500 |          |    382.0    |
| |Белинского района на 2009-2011 годы"                                             |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию районных целевых программ                                  | 01 | 14 | 7959500 |   950    |    382.0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Меры противодействия коррупции в      | 01 | 14 | 7959600 |          |    32,0     |
| |Белинском районе на 2009-2011 годы"                                              |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 01 | 14 | 7959600 |   950    |    32,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность                      | 03 |    |         |          |    716,1    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Органы внутренних дел                                                            | 03 | 02 |         |          |    196,6    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований                                      | 03 | 02 | 7950000 |          |    196,6    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика правонарушений и борьба  | 03 | 02 | 7959900 |          |    120,0    |
| |с преступностью в Белинском районе на 2009-2012 годы"                            |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 03 | 02 | 7959900 |   950    |    120,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по противодействию   | 03 | 02 | 7959800 |          |    76,6     |
| |злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактики               |    |    |         |          |             |
| |злоупотребления психоактивными веществами в Белинском районе на 2009-2011 годы"  |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 03 | 02 | 7959800 |   950    |    76,6     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Обеспечение пожарной безопасности                                                | 03 | 10 |         |          |    519,5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Воинские формирования (органы, подразделения)                                    | 03 | 10 | 2020000 |          |    519,5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной  | 03 | 10 | 2026700 |          |    519,5    |
| |деятельности                                                                     |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной   | 03 | 10 | 2026700 |   014    |    519,5    |
| |деятельности и обороны                                                           |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Национальная экономика                                                           | 04 |    |         |          | 5599.45122  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Сельское хозяйство и рыболовство                                                 | 04 | 05 |         |          | 2795.95122  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной   | 04 | 05 | 0020000 |          |   2748,2    |
| |власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления          |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Центральный аппарат                                                              | 04 | 05 | 0020400 |          |   2748,2    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                              | 04 | 05 | 0020400 |   500    |   2745,2    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в  | 04 | 05 | 0020400 |   930    |     3,0     |
| |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями                  |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Региональные целевые программы                                                   | 04 | 05 | 5220000 |          |   13,576    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на ДЦП " Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009-2011    | 04 | 05 | 5227000 |          |   13,576    |
| |годы"                                                                            |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание услуг в              | 04 | 05 | 5227034 |          |   13,576    |
| |летне-пастбищный период, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.          |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                              | 04 | 05 | 5227034 |   500    |   13,576    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований                                      | 04 | 05 | 7950000 |          |  34,17522   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие сельского       | 04 | 05 | 7957000 |          |  34,175,22  |
| |хозяйства Белинского района Пензенской области на 2009-2012 годы"                |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |В том числе:                                                                     |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |М.Ц.П. на стимулирующие выплаты гражданам в летне-пастбищный период              | 04 | 05 | 7957034 |          |    24,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 04 | 05 | 7957034 |   950    |    24,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |М.Ц.П. на закупку комбикормов для откорма молодняка свиней                       | 04 | 05 | 7957036 |          |  10,17522   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 04 | 05 | 7957036 |   950    |  10,17522   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Транспорт                                                                        | 04 | 08 |         |          |    450,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Другие виды транспорта                                                           | 04 | 08 | 3170000 |          |    450,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта          | 04 | 08 | 3170100 |          |    450,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Субсидии юридическим лицам                                                       | 04 | 08 | 3170100 |   006    |    450,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Дорожное хозяйство                                                               | 04 | 09 |         |          |   1000,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Дорожное хозяйство                                                               | 04 | 09 | 3150000 |          |   1000,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Поддержка дорожного хозяйства                                                    | 04 | 09 | 3150200 |          |   1000,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, переданных           | 04 | 09 | 3150202 |          |   1000,0    |
| |муниципальному образованию в безвозмездное пользование                           |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Субсидии юридическим лицам                                                       | 04 | 09 | 3150202 |   006    |   1000,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Другие вопросы в области национальной экономики                                  | 04 | 12 |         |          |   1353.5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований                                      | 04 | 12 | 7950000 |          |   1353.5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Белинского района  | 04 | 12 | 7956600 |          |    857,5    |
| |Пензенской области на 2010-2015 годы"                                            |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 04 | 12 | 7956600 |   950    |    857,5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра и     | 04 | 12 | 7957500 |          |    320,0    |
| |государственного учета объектов недвижимости в Белинском районе Пензенской       |    |    |         |          |             |
| |области на 2009-2011 годы"                                                       |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 04 | 12 | 7957500 |   950    |    320,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и поддержки малого           | 04 | 12 | 7959700 |          |    176,0    |
| |предпринимательства в Белинском районе на 2009-2011 годы"                        |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 04 | 12 | 7959700 |   950    |    176,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство                                                   | 05 |    |         |          |   3000,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Коммунальное хозяйство                                                           | 05 | 02 |         |          |   3000,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Мероприятия в области коммунального хозяйства                                    | 05 | 05 | 3510500 |          |   1730,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Субсидии юридическим лицам                                                       | 05 | 02 | 3510500 |   006    |   1730,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований                                      | 05 | 02 | 7951500 |          |   1270,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Чистая вода на 2010-2015 годы"                   | 05 | 02 |         |          |   1270,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 05 | 02 | 7951500 |   950    |   1270,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Образование                                                                      | 07 |    |         |          |123315,67545 |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Дошкольное образование                                                           | 07 | 01 |         |          |   25870.6   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Детские дошкольные учреждения                                                    | 07 | 01 | 4200000 |          |   25870.6   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                             | 07 | 01 | 4209900 |          |   25870.6   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                       | 07 | 01 | 4209900 |   001    |  24464.448  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в  | 07 | 01 | 4209900 |   930    |    6,152    |
| |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями                  |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг                                         | 07 | 01 | 4209900 |   980    |    40,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы за счет родительской платы                                               | 07 | 01 | 4209900 |   990    |   1360,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Общее образование                                                                | 07 | 02 |         |          | 85523.0941  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние                  | 07 | 02 | 4210000 |          | 20304.91865 |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                             | 07 | 02 | 4219900 |          | 20304.91865 |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                       | 07 | 02 | 4219900 |   001    | 20129,02065 |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в  | 07 | 02 | 4219900 |   930    |   25,898    |
| |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями                  |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы за счет безвозмездных поступлений                                        | 07 | 02 | 4219900 |   992    |    150,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Учреждения по внешкольной работе с детьми                                        | 07 | 02 | 4230000 |          | 7114,67545  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                       | 07 | 02 | 4239900 |   001    |   6663,4    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг                                         | 07 | 02 | 4239900 |   980    |  451,27545  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                  | 07 | 02 | 5200000 |          |   2501,6    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство                      | 07 | 02 | 5200900 |          |   2501,6    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                       | 07 | 02 | 5200900 |   001    |   2501,6    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований                                      | 07 | 02 | 7950000 |          |    291,5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта       | 07 | 02 | 7951600 |          |    291,5    |
| |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г."                              |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта       | 07 | 02 | 7951601 |          |    26,5     |
| |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части расходов на поощрение|    |    |         |          |             |
| |лучших учителей школ района                                                      |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию районных целевых программ                                  | 07 | 02 | 7951601 |   950    |    26,5     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта       | 07 | 02 | 7951602 |          |    15,0     |
| |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части поддержки талантливой|    |    |         |          |             |
| |молодежи                                                                         |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию районных целевых программ                                  | 07 | 02 | 7951602 |   950    |    15,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта       | 07 | 02 | 7951603 |          |    250,0    |
| |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части расходов на ремонт   |    |    |         |          |             |
| |школ района прошедших конкурсный отбор                                           |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию районных целевых программ                                  | 07 | 02 | 7951603 |   950    |    250,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения        | 07 | 02 | 8070000 |          |   55310,4   |
| |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении     |    |    |         |          |             |
| |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, |    |    |         |          |             |
| |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном     |    |    |         |          |             |
| |порядке.                                                                         |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий                                  | 07 | 02 | 8079300 |          |   55310,4   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных            | 07 | 02 | 8079375 |          |   55290,4   |
| |общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных|    |    |         |          |             |
| |общеобразовательных стандартов.                                                  |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                       | 07 | 02 | 8079375 |   001    |   55290,4   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Исполнение государственных полномочий по осуществлению единовременной выплаты    | 07 | 02 | 8079376 |          |    20,0     |
| |победителям областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного        |    |    |         |          |             |
| |учреждения Пензенской области"                                                   |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                       | 07 | 02 | 8079376 |   001    |    20,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Молодежная политика и оздоровление детей                                         | 07 | 07 |         |          | 1694.58135  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей                         | 07 | 07 | 4320000 |          |  113,68135  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Оздоровление детей                                                               | 07 | 07 | 4320200 |          |  113,68135  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Прочие расходы                                                                   | 07 | 07 | 4320200 |   013    |  113,68135  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Региональные целевые программы                                                   | 07 | 07 | 5220000 |          |   1331,1    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Подпрограмма "Оздоровления и занятости в загородных стационарных лагерях в период| 07 | 07 | 5228805 |          |    405,0    |
| |школьных каникул"                                                                |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Прочие расходы                                                                   | 07 | 07 | 5228805 |   013    |    405,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Подпрограмма " Оздоровления и занятости детей в оздоровительных лагерях с дневным| 07 | 07 | 5228806 |          |    926,1    |
| |пребыванием в период школьных каникул"                                           |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Прочие расходы                                                                   | 07 | 07 | 5228806 |   013    |    926,1    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Программа реализации государственной молодежной политики "Молодежь Белинского    | 07 | 07 | 7950800 |          |    110,0    |
| |района на 2009-2011 годы"                                                        |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 07 | 07 | 7950800 |   950    |    110,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения        | 07 | 07 | 8070000 |          |    139.8    |
| |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении     |    |    |         |          |             |
| |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, |    |    |         |          |             |
| |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном     |    |    |         |          |             |
| |порядке.                                                                         |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий                                  | 07 | 07 | 8079300 |          |    139.8    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Исполнение государственных полномочий Пензенской области по организации отдыха и | 07 | 07 | 8079371 |          |    139,8    |
| |оздоровления детей находящихся в трудной жизненной ситуации.                     |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Прочие расходы                                                                   | 07 | 07 | 8049221 |   013    |    139,8    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Другие вопросы в области образования                                             | 07 | 09 |         |          |   10227,4   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной   | 07 | 09 | 0020000 |          |    896,4    |
| |власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления          |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Центральный аппарат                                                              | 07 | 09 | 0020400 |          |    896,4    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                              | 07 | 09 | 0020400 |   500    |    896,4    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Мероприятия в области образования                                                | 07 | 09 | 4360000 |          |    330,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Проведение мероприятий для детей и молодежи                                      | 07 | 09 | 4360900 |          |    330,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций государственными органами                                     | 07 | 09 | 4360900 |   012    |    330,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.                            | 07 | 09 | 4529900 |          |   5857,6    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии                 | 07 | 09 | 4529910 |          |   5008,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                       | 07 | 09 | 4529910 |   001    |   5008,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов                | 07 | 09 | 4529920 |          |    849,6    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                       | 07 | 09 | 4529920 |   001    |    849,6    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                  | 07 | 09 | 5200000 |          |    203,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство                      | 07 | 09 | 5200900 |          |     0,4     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                              | 07 | 09 | 5200900 |   500    |     0,4     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и   | 07 | 09 | 5201000 |          |    52,6     |
| |муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную                  |    |    |         |          |             |
| |общеобразовательную программу дошкольного образования                            |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                              | 07 | 09 | 5201000 |   500    |    52,6     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Региональные целевые программы                                                   | 07 | 09 | 5220000 |          |    150,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |ДЦП " Развитие системы образования в Пензенской области на 2009-2012 годы"       | 07 | 09 | 5220600 |          |    150,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Общепрограммные мероприятия                                                      | 07 | 09 | 5220602 |          |    150,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                       | 07 | 09 | 5220602 |   500    |    150,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований                                      | 07 | 09 | 7950000 |          |   2628,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений         | 07 | 09 | 7956100 |          |    240,0    |
| |несовершеннолетних в Белинском районе на 2008-2011 г.г."                         |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ.                            | 07 | 09 | 7956100 |   950    |    240,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |МЦП " Организация питания детей"                                                 | 07 | 09 | 7956400 |          |   1540,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Совершенствование организации      | 07 | 09 | 7956401 |          |    440,0    |
| |горячего питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Белинского района на |    |    |         |          |             |
| |2009-2011 годы"                                                                  |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 07 | 09 | 7956401 |   950    |    440,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для учащихся общеобразовательных| 07 | 09 | 7956402 |          |   1100,0    |
| |учреждений Белинского района на 2009-2011 г.г."                                  |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 07 | 09 | 7956402 |   950    |   1100,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений образования Белинского  | 07 | 09 | 7958400 |          |    41.0     |
| |района с родительской общественностью "Семья и школа" на 2009-2011 годы          |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 07 | 09 | 7958400 |   950    |    41,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и       | 07 | 09 | 7958800 |          |    107,0    |
| |экстремистской деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы"                |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 07 | 09 | 7958800 |   950    |    107,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов       | 07 | 09 | 7959500 |          |    700,0    |
| |Белинского района на 2009-2011 годы"                                             |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию районных целевых программ                                  | 07 | 09 | 7959500 |   950    |    700,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения        | 07 | 09 | 8070000 |          |    312,4    |
| |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении     |    |    |         |          |             |
| |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, |    |    |         |          |             |
| |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном     |    |    |         |          |             |
| |порядке.                                                                         |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий                                  | 07 | 09 | 8079300 |          |    312,4    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности| 07 | 09 | 8079372 |          |    303,6    |
| |по опеке и попечительству                                                        |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функции органами местного самоуправления                              | 07 | 09 | 8079372 |   500    |    303,6    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных            | 07 | 09 | 8079375 |          |     8,8     |
| |общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных|    |    |         |          |             |
| |общеобразовательных стандартов.                                                  |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функции органами местного самоуправления                              | 07 | 09 | 8079375 |   500    |     8,8     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Культура, кинематография, средства массовой информации                           | 08 |    |         |          | 5868,83451  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Культура                                                                         | 08 | 01 |         |          | 5847,13451  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации| 08 | 01 | 4400000 |          |   3219,9    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                             | 08 | 01 | 4409900 |          |   3219,9    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                       | 08 | 01 | 4409900 |   001    |  3016,381   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в  | 08 | 01 | 4409900 |   930    |   33,519    |
| |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями                  |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг                                         | 08 | 01 | 4409900 |   980    |    170,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Музеи и постоянные выставки                                                      | 08 | 01 | 4410000 |          |  609,73451  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                             | 08 | 01 | 4419900 |          |  609,73451  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                       | 08 | 01 | 4419900 |   001    |    592,2    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг                                         | 08 | 01 | 4419900 |   980    |   10,0211   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы за счет безвозмездных поступлений                                        | 08 | 01 | 4419900 |   992    |   7,51341   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Библиотеки                                                                       | 08 | 01 | 4420000 |          |   1936,5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                             | 08 | 01 | 4429900 |          |   1936,5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                       | 08 | 01 | 4429900 |   001    |   1906,5    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг                                         | 08 | 01 | 4429900 |   980    |    30,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации        | 08 | 01 | 4500000 |          |    81,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований                | 08 | 01 | 4500600 |          |    81,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                       | 08 | 01 | 4500600 |   001    |    81,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации   | 08 | 06 |         |          |    21,7     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований                                      | 08 | 06 | 7950000 |          |    21,7     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие народных        | 08 | 06 | 7959300 |          |    21,7     |
| |художественных промыслов и ремесел Белинского района на 2009-2011 годы"          |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 08 | 06 | 7959300 |   950    |    21,7     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Здравоохранение, физическая культура и спорт                                     | 09 |    |         |          | 18292,30621 |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Стационарная медицинская помощь                                                  | 09 | 01 |         |          | 11232,13721 |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части                            | 09 | 01 | 4700000 |          | 11199,03721 |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                             | 09 | 01 | 4709900 |          | 11199,03721 |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                       | 09 | 01 | 4709900 |   001    |    210,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в  | 09 | 01 | 4709900 |   930    |   143,231   |
| |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями                  |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание                               | 09 | 01 | 4709900 |   983    | 1083,79591  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования                              | 09 | 01 | 4709900 |   988    | 1220,59571  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг                                     | 09 | 01 | 4709900 |   989    |  6840,6435  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы за счет безвозмездных поступлений связанных с оплатой услуг муниципальным| 09 | 01 | 4709900 |   991    | 1700,77109  |
| |учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной в период            |    |    |         |          |             |
| |беременности и (или) родов                                                       |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных       | 09 | 01 | 8040000 |          |    33,1     |
| |обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного             |    |    |         |          |             |
| |самоуправления по вопросам местного значения.                                    |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| | Единовременная выплата молодым специалистам, работающим в муниципальных         | 09 | 01 | 8049202 |          |    33,1     |
| |учреждениях здравоохранения.                                                     |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                       | 09 | 01 | 8049202 |   001    |    33,1     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Амбулаторная помощь                                                              | 09 | 02 |         |          |   1044,9    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                  | 09 | 02 | 5200000 |          |   1044,9    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,  | 09 | 02 | 5201800 |          |   1044,9    |
| |фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи                       |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                       | 09 | 02 | 5201800 |   001    |   1044,9    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Скорая медицинская помощь                                                        | 09 | 04 |         |          |    591,1    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                  | 09 | 04 | 5200000 |          |    591,1    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,  | 09 | 04 | 5201800 |          |    591,1    |
| |фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи                       |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                       | 09 | 04 | 5201800 |   001    |    583,1    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                              | 09 | 04 | 5201800 |   500    |     8,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Физическая культура и спорт                                                      | 09 | 08 |         |          |   4067,4    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Центр спортивной подготовки                                                      | 09 | 08 | 4820000 |          |   3772,4    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                             | 09 | 08 | 4829900 |          |   3772,4    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                       | 09 | 08 | 4829900 |   001    |   3522,4    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг                                         | 09 | 08 | 4829900 |   980    |    250,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Целевые программы муниципального образования                                     | 09 | 08 | 7950000 |          |    295,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО"                               | 09 | 08 | 7953500 |          |    135,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и физической культуры в| 09 | 08 | 7953501 |          |    135,0    |
| |Белинском районе на 2009-2011 годы"                                              |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 09 | 08 | 7953501 |   950    |    135,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в Белинском районе на| 09 | 08 | 7959100 |          |    30,0     |
| |2009-2012 годы"                                                                  |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 09 | 08 | 7959100 |   950    |    30,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие детско-юношеского и          | 09 | 08 | 7959200 |          |    30,0     |
| |студенческого спорта в Белинском районе на 2009-2012 годы"                       |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 09 | 08 | 7959200 |   950    |    30,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов       | 09 | 08 | 7959500 |          |    100,0    |
| |Белинского района на 2009-2011 годы"                                             |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию районных целевых программ                                  | 09 | 08 | 7959500 |   950    |    100,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта           | 09 | 10 |         |          |  1356,769   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований                                      | 09 | 10 | 7950000 |          |  1356,769   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на 2009-2011 годы"              | 09 | 10 | 7950101 |          |    50,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований                 | 09 | 10 | 7950101 |   950    |    50,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на 2009-2011 г.г."               | 09 | 10 | 7950501 |          |    117.0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных                             | 09 | 10 | 7950501 |   950    |    117.0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Белинском| 09 | 10 | 7950502 |          |    50,0     |
| |районе на 2009-2011 г.г."                                                        |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных                             | 09 | 10 | 7950502 |   950    |    50,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 г.г."           | 09 | 10 | 7950503 |          |    420,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований                 | 09 | 10 | 7950503 |   950    |    420,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Предупреждение распространения     | 09 | 10 | 7950504 |          |    50,0     |
| |заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-СПИД) на 2009-2011|    |    |         |          |             |
| |г.г."                                                                            |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований                 | 09 | 10 | 7950504 |   950    |    50,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная реабилитация            | 09 | 10 | 7951900 |          |    25,00    |
| |неблагополучных семей на 2009-2011 годы"                                         |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Проведение психотерапевтического лечения         | 09 | 10 | 7951903 |          |    25,0     |
| |(кодирования) лиц из малообеспеченных неблагополучных семей, злоупотребляющих    |    |    |         |          |             |
| |алкоголем в Белинском районе на 2009-2011 г.г."                                  |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований                 | 09 | 10 | 7951903 |   950    |    25,00    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика вирусного гепатита по         | 09 | 10 | 7955200 |          |    50,0     |
| |Белинскому району на 2009-2011 г.г."                                             |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 09 | 10 | 7955200 |   950    |    50,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика и лечение артериальной| 09 | 10 | 7955300 |          |    58.7     |
| |гипертонии в Белинском районе на 2009-2011 г.г."                                 |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 09 | 10 | 7955300 |   950    |    58.7     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития психиатрической помощи в  | 09 | 10 | 7955400 |          |    15.3     |
| |Белинском районе в 2009-2011 г.г."                                               |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 09 | 10 | 7955400 |   950    |    15.3     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 09 | 10 | 7956000 |          |    50,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Врач общей практики на 2009-2011   | 09 | 10 | 7956000 |   950    |    50,0     |
| |г.г.                                                                             |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия в эпидемиологических | 09 | 10 | 7957900 |          |    75,0     |
| |очагах инфекционных заболеваний на 2009-2011 г.г."                               |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 09 | 10 | 7957900 |   950    |    75,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая Программа "Улучшение обеспечения лечебно-профилактических   | 09 | 10 | 7958600 |          |   395,769   |
| |учреждений Белинского района медицинскими кадрами на 2009-2012 годы"             |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 09 | 10 | 7958600 |   950    |   395,769   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальная политика                                                              | 10 |    |         |          | 76837.68739 |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Пенсионное обеспечение                                                           | 10 | 01 |         |          |    364,6    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Пенсии                                                                           | 10 | 01 | 4900000 |          |    200,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Доплаты к пенсии, дополнительное пенсионное обеспечение                          | 10 | 01 | 4910000 |          |    200,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Доплаты к пенсии государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих  | 10 | 01 | 4910100 |          |    200,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств местного бюджета         | 10 | 01 | 4910100 |   985    |    200,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения        | 10 | 01 | 8070000 |          |    164,6    |
| |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении     |    |    |         |          |             |
| |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, |    |    |         |          |             |
| |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном     |    |    |         |          |             |
| |порядке.                                                                         |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий                                  | 10 | 01 | 8079300 |          |    164,6    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Исполнение государственных полномочий по реализации Закона Пензенской области "О | 10 | 01 | 8079369 |          |    164,6    |
| |государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских|    |    |         |          |             |
| |служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности          |    |    |         |          |             |
| |Пензенской области"                                                              |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                               | 10 | 01 | 8079369 |   005    |    164,6    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальное обслуживание населения                                                | 10 | 02 |         |          | 18320,71109 |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Учреждения социального обеспечения населения                                     | 10 | 02 | 5080000 |          | 5352,41109  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                             | 10 | 02 | 5089900 |          | 5352,41109  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы за счет поступлений средств на социальное оздоровление пенсионеров       | 10 | 02 | 5089900 |   946    |    824,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части    | 10 | 02 | 5089900 |   956    |   2113,2    |
| |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения   |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг                                         | 10 | 02 | 5089900 |   980    |  810,00079  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание                               | 10 | 02 | 5089900 |   983    |  1605,2103  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения        | 10 | 02 | 8070000 |          |             |
| |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении     |    |    |         |          |             |
| |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, |    |    |         |          |             |
| |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном     |    |    |         |          |             |
| |порядке.                                                                         |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий                                  | 10 | 02 | 8079300 |          |   12968,3   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному      | 10 | 02 | 8079382 |          |   12968,3   |
| |обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в       |    |    |         |          |             |
| |трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; детей оставшихся без попечения  |    |    |         |          |             |
| |родителей; семей имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких         |    |    |         |          |             |
| |родителей); малоимущих граждан                                                   |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                       | 10 | 02 | 8079382 |   001    |   12968,3   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальное обеспечение населения                                                 | 10 | 03 |         |          | 46139.9763  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Федеральные целевые программы                                                    | 10 | 03 | 1000000 |          |   993,76    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года"            | 10 | 03 | 1001100 |          |   993,76    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                               | 10 | 03 | 1001100 |   005    |   993,76    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальная помощь                                                                | 10 | 03 | 5050000 |          |  274.2763   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Мероприятия в области социальной политики                                        | 10 | 03 | 5053300 |          |  195.0763   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы, связанные с обеспечением мер социальной поддержки, за счет средств      | 10 | 03 | 5053350 |          |  195.0763   |
| |местного бюджета                                                                 |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                               | 10 | 03 | 5053350 |   005    |  195.0763   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан                  | 10 | 03 | 5055500 |          |    79,2     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц признанных      | 10 | 03 | 5055530 |          |    79,2     |
| |пострадавшими от политических репрессий.                                         |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                               | 10 | 03 | 5055530 |   005    |    79,2     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Реализация государственных функций в области социальной политики.                | 10 | 03 | 5140000 |          |    235,9    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Мероприятия в области социальной политики.                                       | 10 | 03 | 5140100 |          |    235,9    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Реализация государственных функций в области соц. поддержки работников культуры, | 10 | 03 | 5140140 |          |     3,1     |
| |проживающих в сельской местности на территории муниципального образования.       |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Реализация государственных функций в области социальной политики работников      | 10 | 03 | 5140143 |          |     3,1     |
| |музеев проживающих в сельской местности на территории муниципального образования |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных     | 10 | 03 | 5140143 |   940    |     3,1     |
| |категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской      |    |    |         |          |             |
| |местности на территории Пензенской области" за счет средств муниципальных        |    |    |         |          |             |
| |образований средств муниципальных образований                                    |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета муниципального         | 10 | 03 | 5140150 |          |    50,0     |
| |образования                                                                      |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Прочие расходы                                                                   | 10 | 03 | 5140150 |   013    |    50,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на проведение мероприятий к 65-летию Победы за счет средств местного     | 10 | 03 | 5140160 |          |    182,8    |
| |бюджета                                                                          |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Прочие расходы                                                                   | 10 | 03 | 5140160 |   013    |    182,8    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Региональные целевые программы                                                   | 10 | 03 | 5220000 |          |   767,84    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка многодетных семей по        | 10 | 03 | 5220400 |          |    300,0    |
| |улучшению жилищных условий" на 2009-2011 годы                                    |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                               | 10 | 03 | 5220400 |   005    |    300,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года"           | 10 | 03 | 5229900 |          |   467,84    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на селе           | 10 | 03 | 5229901 |          |   166,25    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                               | 10 | 03 | 5229901 |   005    |   166,25    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и специалистов,          | 10 | 03 | 5229902 |          |   301,59    |
| |проживающих на селе                                                              |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                               | 10 | 03 | 5229902 |   005    |   301,59    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований                                      | 10 | 03 | 7950000 |          |    428.2    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей в Белинском районе на  | 10 | 03 | 7955801 |          |    316,2    |
| |2008-2011 годы"                                                                  |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 10 | 03 | 7955801 |   950    |    316,2    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие сельского       | 10 | 03 | 7957000 |          |    112.0    |
| |хозяйства Белинского района Пензенской области на 2009-2012 годы"                |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,   | 10 | 03 | 7957037 |          |    60,0     |
| |проживающих в сельской местности                                                 |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 10 | 03 | 7957037 |   950    |    60,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых  | 10 | 03 | 7957039 |          |    52,0     |
| |семей м молодых специалистов на селе                                             |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 10 | 03 | 7957039 |   950    |    52,0     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения        | 10 | 03 | 8070000 |          |   43440,0   |
| |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении     |    |    |         |          |             |
| |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, |    |    |         |          |             |
| |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном     |    |    |         |          |             |
| |порядке                                                                          |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Исполнение государственных полномочий на реализацию Закона Пензенской области "О | 10 | 03 | 8070300 |          |   18616,4   |
| |мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории|    |    |         |          |             |
| |Пензенской области"                                                              |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки | 10 | 03 | 8070377 |          |   18441,1   |
| |предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки         |    |    |         |          |             |
| |отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" по    |    |    |         |          |             |
| |ветеранам труда и труженикам тыла                                                |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                               | 10 | 03 | 8070377 |   005    |   18441,1   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки,| 10 | 03 | 8070379 |          |    51,4     |
| |предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки         |    |    |         |          |             |
| |отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" по    |    |    |         |          |             |
| |реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических       |    |    |         |          |             |
| |репрессий .                                                                      |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                               | 10 | 03 | 8070379 |   005    |    51,4     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки,| 10 | 03 | 8070380 |          |    123,9    |
| |предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки         |    |    |         |          |             |
| |отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" по    |    |    |         |          |             |
| |другим категориям граждан.                                                       |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                               | 10 | 03 | 8070380 |   005    |    123,9    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий.                                 | 10 | 03 | 8079300 |          |   24823,6   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Исполнение государственных полномочий по выплате пособий семьям, имеющим детей в | 10 | 03 | 8079303 |          |   14920,1   |
| |соответствии с Законом Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим детей"     |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                               | 10 | 03 | 8079303 |   005    |   14920,1   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки | 10 | 03 | 8079363 |          |   1003,6    |
| |многодетным семьям в соответствии с Законом Пензенской области "О мерах          |    |    |         |          |             |
| |социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской     |    |    |         |          |             |
| |области"                                                                         |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                               | 10 | 03 | 8079363 |   005    |   1003,6    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки | 10 | 03 | 8079366 |          |    300,8    |
| |гражданам, в соответствии с Законом Пензенской области "О мерах социальной       |    |    |         |          |             |
| |поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и         |    |    |         |          |             |
| |проживающих в сельской местности на территории Пензенской области".              |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                               | 10 | 03 | 8079366 |   005    |    300,8    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки | 10 | 03 | 8079368 |          |   3793,8    |
| |педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Пензенской  |    |    |         |          |             |
| |области и муниципальных образовательных учреждений, работающих и проживающих в   |    |    |         |          |             |
| |сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории    |    |    |         |          |             |
| |Пензенской области                                                               |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                               | 10 | 03 | 8079368 |   005    |   3793,8    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Исполнение государственных полномочий по выплате социального пособия на          | 10 | 03 | 8079383 |          |    305,3    |
| |погребение, установленного статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 года |    |    |         |          |             |
| |N 8-Ф" О погребении о похоронном деле".                                          |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                               | 10 | 03 | 8079383 |   005    |    305,3    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на    | 10 | 03 | 8079390 |          |   4500,0    |
| |оплату жилого помещения и коммунальных услуг                                     |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                               | 10 | 03 | 8079390 |   005    |   4500,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Охрана семьи и детства                                                           | 10 | 04 |         |          |   6188,7    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                  | 10 | 04 | 5200000 |          |   6188,7    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и   | 10 | 04 | 5201000 |          |    405,1    |
| |муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную                  |    |    |         |          |             |
| |общеобразовательную программу дошкольного образования                            |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                               | 10 | 04 | 5201000 |   005    |    405,1    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,     | 10 | 04 | 5201300 |          |   1051,9    |
| |причитающееся приемному родителю за счет средств Федерального бюджета            |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выплата приемной семье на содержание подопечных детей                            | 10 | 04 | 5201311 |          |    501,9    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                               | 10 | 04 | 5201311 |   005    |    501,9    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей                           | 10 | 04 | 5201313 |          |    550,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                               | 10 | 04 | 5201313 |   005    |    550,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение      | 10 | 04 | 5201320 |          |   4731,7    |
| |причитающееся приемному родителю за счет средств бюджета Пензенской области      |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выплата приемной семье на содержание подопечных детей за счет средств бюджета    | 10 | 04 | 5201321 |          |   705,299   |
| |Пензенской области                                                               |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                               | 10 | 04 | 5201321 |   005    |   705,299   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выплата вознаграждения приемным родителям за счет средств бюджета Пензенской     | 10 | 04 | 5201322 |          |  1043,592   |
| |области                                                                          |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                               | 10 | 04 | 5201322 |   005    |  1043,592   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выплаты семьям опекуна на содержание подопечных детей за счет средств бюджета    | 10 | 04 | 5201323 |          |  2982,809   |
| |Пензенской области                                                               |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Социальные выплаты                                                               | 10 | 04 | 5201323 |   005    |  2982,809   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Другие вопросы в области социальной политики                                     | 10 | 06 |         |          |   5823,7    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Центральный аппарат                                                              | 10 | 06 | 0020400 |          |    144,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части    | 10 | 06 | 0020400 |   956    |    112,8    |
| |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения   |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в  | 10 | 06 | 0020400 |   930    |     2,2     |
| |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями                  |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда за счет средств| 10 | 06 | 0020400 |   982    |    29,0     |
| |местного бюджета                                                                 |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Целевые программы муниципальных образований                                      | 10 | 06 | 7950000 |          |    100,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |ДЦП "О социальной поддержке семей воспитывающих детей инвалидов по улучшению их  | 10 | 06 | 7956500 |          |    100,0    |
| |материального положения в Белинском районе Пензенской области на 2010-2011 годы" |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                             | 10 | 06 | 7956500 |   950    |    100,0    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения        | 10 | 06 | 8070000 |          |   5579,7    |
| |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении     |    |    |         |          |             |
| |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, |    |    |         |          |             |
| |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном     |    |    |         |          |             |
| |порядке.                                                                         |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в  | 10 | 06 | 8079300 |          |   5579,7    |
| |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями                  |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда                | 10 | 06 | 8079305 |          |    207,3    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                              | 10 | 06 | 8079305 |   500    |    207,3    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Содержание органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные             | 10 | 06 | 8079387 |          |   5372,4    |
| |государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения.               |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления                              | 10 | 06 | 8079387 |   500    |   5372,4    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Межбюджетные трансферты                                                          | 11 |    |         |          |  50500.394  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований      | 11 | 01 |         |          |   30051,4   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выравнивание бюджетной обеспеченности                                            | 11 | 01 | 5160000 |          |   14979,9   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выравнивание бюджетной обеспеченности                                            | 11 | 01 | 5160100 |          |   14979,9   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой    | 11 | 01 | 5160130 |          |   14979,9   |
| |поддержки                                                                        |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Фонд финансовой поддержки                                                        | 11 | 01 | 5160130 |          |   14979,9   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального образования Белинский  | 11 | 01 | 5160131 |          |   14979,9   |
| |район                                                                            |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Фонд финансовой поддержки                                                        | 11 | 01 | 5160131 |   008    |   14979,9   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов     | 11 | 01 | 5170200 |          |   15071,5   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Прочие дотации                                                                   | 11 | 01 | 5170200 |   007    |   15071,5   |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований    | 11 | 03 |         |          |   1319,1    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций                           | 11 | 03 | 0010000 |          |   1319,1    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные | 11 | 03 | 0013600 |          |   1159,9    |
| |комиссариаты                                                                     |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Фонд компенсаций                                                                 | 11 | 03 | 0013600 |   009    |   1159,9    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Государственная регистрация актов гражданского состояния                         | 11 | 03 | 0013800 |          |    159,2    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Фонд компенсаций                                                                 | 11 | 03 | 0013800 |   009    |    159,2    |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Иные межбюджетные трансферты                                                     | 11 | 04 |         |          |     3,5     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникающих в    | 11 | 04 | 5201500 |          |     3,5     |
| |результате решений, принятых органами власти другого уровня                      |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Иные межбюджетные трансферты                                                     | 11 | 04 | 5201500 |   017    |     3,5     |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов             | 11 | 05 |         |          |  19126,394  |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Расходы на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе           | 11 | 05 | 7720000 |          |  19126,394  |
| |обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования  |    |    |         |          |             |
| |медицинской помощи                                                               |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального финансирования   | 11 | 05 | 7720000 |   843    |  19126,394  |
| |медицинской помощи                                                               |    |    |         |          |             |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|
| |Итого:                                                                           |    |    |         |          |313833,37848 |
|—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————|

Информация по документу
Читайте также