Расширенный поиск
Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 06.10.2010 № 514-62/2СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ от 06 октября 2010 N 514-62/2 г. Белинский О внесении изменений в решение Собрания представителей от 19.12.2009 г. N 424-52/2 "О бюджете муниципального образования Белинский район на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" Рассмотрев предложенные изменения в бюджет муниципального образования Белинский район на 2010 год, Собрание представителей Белинского района решило: 1. Внести в решение Собрания представителей Белинского района от 19 декабря 2009 года N 424-52/2 "О бюджете муниципального образования Белинский район на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" следующие изменения: В статье 1 часть 1 изложить в следующей редакции: "1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Белинский район на 2010 год: 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Белинский район в сумме 292393,81183 тыс. рублей; 2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Белинский район в сумме 313833.37848 тыс. рублей; 3) объем расходов резервного фонда Администрации Белинского района в сумме 400,0 тыс. рублей; 4) верхний предел муниципального долга Белинского района на 1 января 2011 года составляет 18380,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям соответствует нулевому значению. 5) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Белинский район в сумме 21439,56665 тыс. рублей. 6) верхний предел муниципального долга Белинского района на 1 января 2012 года составляет 13380,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям соответствует нулевому значению. 7) верхний предел муниципального долга Белинского района на 1 января 2013 года составляет 6880,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям соответствует нулевому значению". 2. Приложения N 1, 8, 9, 16, 17 изложить в редакции согласно приложениям N 1-5. 3. Настоящее решение опубликовать в газете "Чембарские вести" 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. Глава Белинского района В.П.Кузин _______________________ Приложение N 1 к решению Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 06 октября 2010 N 514-62/2 Приложение N 1 УТВЕРЖДЕНЫ решением Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 19 декабря 2009 N 424-52/2 Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Белинский район на 2010 год |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————| | Наименование | Код |Сумма. тыс. руб.| |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————| |Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | 18380,0 | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————| |Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской | 000 01 03 00 00 00 0000 700 | 18380,0 | |Федерации в валюте Российской Федерации | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————| |Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской | 992 01 03 00 00 05 0000 710 | 18380,0 | |Федерации бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————| |Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 1882,89577 | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————| |Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -312744,55951 | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————| |Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 510 | -312744,55951 | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————| |Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -312744,55951 | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————| |Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 992 01 05 02 01 05 0000 510 | -312744,55951 | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————| |Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 314627,45528 | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————| |Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 610 | 314627,45528 | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————| |Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 314627,45528 | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————| |Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 992 01 05 02 01 05 0000 610 | 314627,45528 | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————| |Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 1176,67088 | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————| |Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской федерации| 000 01 06 05 00 00 0000 600 | 1970,74768 | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————| |Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте | 000 01 06 05 01 00 0000 640 | 1970,74768 | |Российской Федерации | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————| |Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета | 992 01 06 05 01 05 0000 640 | 1970,74768 | |муниципального района в валюте Российской Федерации | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————| |Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | -794,0768 | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————| |Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте РФ | 000 01 06 05 01 00 0000 540 | -794,0768 | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————| |Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из муниципальных районов в| 992 01 06 05 01 05 0000 540 | -794,0768 | |валюте РФ | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————| |Всего | | 21439,56665 | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————| __________ Приложение N 2 к решению Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 06 октября 2010 N 514-62/2 Приложение N 8 УТВЕРЖДЕНО решением Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 19 декабря 2009 N 424-52/2 Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов классификации бюджета муниципального образования Белинский район |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| |N| Наименование ведомств | Рз | Пр | ЦСР | Вид | Сумма тыс. | | | | | | | расходов | руб. | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Общегосударственные вопросы | 01 | | | | 29702,9297 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных | 01 | 04 | | | 12528,606 | | |органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных | | | | | | | |администраций | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной | 01 | 04 | 0020000 | | 12236,106 | | |власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | | 11597,406 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 11491,406 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в | 01 | 04 | 0020400 | 930 | 106,0 | | |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа | 01 | 04 | 0020800 | | 638,7 | | |муниципального образования) | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 638,7 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения | 01 | 04 | 8070000 | | 292,5 | | |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | | | |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, | | | | | | | |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном | | | | | | | |порядке. | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 01 | 04 | 8079300 | | 292,5 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Исполнение государственных полномочий на образование и обеспечение деятельности | 01 | 04 | 8079384 | | 269,2 | | |комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079384 | 500 | 269,2 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и использованию| 01 | 04 | 8079385 | | 23,3 | | |Архивного фонда Пензенской области. | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079385 | 500 | 23,3 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной | 01 | 06 | 0020000 | | 6060,4 | | |власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | | 6060,4 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 6060,4 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | | | 11,8 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 0200002 | | 11,8 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 0200002 | 500 | 11,8 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Резервные фонды | 01 | 12 | | | 201.4237 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Резервные фонды | 01 | 12 | 0700000 | | 201.4237 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 0700500 | | 201.4237 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Прочие расходы | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 201.4237 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | | | 10900,7 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 01 | 14 | 0014300 | | 171,2 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Прочие расходы | 01 | 14 | 0014300 | 013 | 171,2 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 0029900 | | 1429,5 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 1429,5 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 0920000 | | 8722,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 0920300 | | 42,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области | 01 | 14 | 0920301 | | 42,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920301 | 500 | 42,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 01 | 14 | 0920400 | | 8680,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Взносы Белинского района Пензенской области в уставные фонды муниципальных | 01 | 14 | 0920402 | | 8680,0 | | |унитарных предприятий | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность Белинского | 01 | 14 | 0920402 | 993 | 8680,0 | | |района Пензенской области | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Целевые программы муниципальных образований | 01 | 14 | 7950000 | | 578.0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Совершенствование управления бюджетным процессом | 01 | 14 | 7958500 | | 20,0 | | |в Белинском районе (2009-2011 годы)" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 01 | 14 | 7958500 | 950 | 20,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и | 01 | 14 | 7958800 | | 92,0 | | |экстремистской деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 01 | 14 | 7958800 | 950 | 92,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного движения в | 01 | 14 | 7959400 | | 52,0 | | |Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 01 | 14 | 7959400 | 950 | 52,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов | 01 | 14 | 7959500 | | 382.0 | | |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию районных целевых программ | 01 | 14 | 7959500 | 950 | 382.0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Меры противодействия коррупции в | 01 | 14 | 7959600 | | 32,0 | | |Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 01 | 14 | 7959600 | 950 | 32,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | | | | 716,1 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Органы внутренних дел | 03 | 02 | | | 196,6 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Целевые программы муниципальных образований | 03 | 02 | 7950000 | | 196,6 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика правонарушений и борьба | 03 | 02 | 7959900 | | 120,0 | | |с преступностью в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 03 | 02 | 7959900 | 950 | 120,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по противодействию | 03 | 02 | 7959800 | | 76,6 | | |злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактики | | | | | | | |злоупотребления психоактивными веществами в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 03 | 02 | 7959800 | 950 | 76,6 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | | | 519,5 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 2020000 | | 519,5 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной | 03 | 10 | 2026700 | | 519,5 | | |деятельности | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной | 03 | 10 | 2026700 | 014 | 519,5 | | |деятельности и обороны | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Национальная экономика | 04 | | | | 5599.45122 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | | | 2795.95122 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной | 04 | 05 | 0020000 | | 2748,2 | | |власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Центральный аппарат | 04 | 05 | 0020400 | | 2748,2 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 0020400 | 500 | 2745,2 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в | 04 | 05 | 0020400 | 930 | 3,0 | | |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Региональные целевые программы | 04 | 05 | 5220000 | | 13,576 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на ДЦП " Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009-2011 | 04 | 05 | 5227000 | | 13,576 | | |годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание услуг в | 04 | 05 | 5227034 | | 13,576 | | |летне-пастбищный период, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 5227034 | 500 | 13,576 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Целевые программы муниципальных образований | 04 | 05 | 7950000 | | 34,17522 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие сельского | 04 | 05 | 7957000 | | 34,175,22 | | |хозяйства Белинского района Пензенской области на 2009-2012 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |В том числе: | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |М.Ц.П. на стимулирующие выплаты гражданам в летне-пастбищный период | 04 | 05 | 7957034 | | 24,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 04 | 05 | 7957034 | 950 | 24,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |М.Ц.П. на закупку комбикормов для откорма молодняка свиней | 04 | 05 | 7957036 | | 10,17522 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 04 | 05 | 7957036 | 950 | 10,17522 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Транспорт | 04 | 08 | | | 450,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | | 450,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170100 | | 450,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 450,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Дорожное хозяйство | 04 | 09 | | | 1000,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 3150000 | | 1000,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150200 | | 1000,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, переданных | 04 | 09 | 3150202 | | 1000,0 | | |муниципальному образованию в безвозмездное пользование | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Субсидии юридическим лицам | 04 | 09 | 3150202 | 006 | 1000,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | | | 1353.5 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | | 1353.5 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Белинского района | 04 | 12 | 7956600 | | 857,5 | | |Пензенской области на 2010-2015 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 04 | 12 | 7956600 | 950 | 857,5 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра и | 04 | 12 | 7957500 | | 320,0 | | |государственного учета объектов недвижимости в Белинском районе Пензенской | | | | | | | |области на 2009-2011 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 04 | 12 | 7957500 | 950 | 320,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и поддержки малого | 04 | 12 | 7959700 | | 176,0 | | |предпринимательства в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 04 | 12 | 7959700 | 950 | 176,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | | | | 3000,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | | | 3000,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 05 | 3510500 | | 1730,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3510500 | 006 | 1730,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7951500 | | 1270,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Чистая вода на 2010-2015 годы" | 05 | 02 | | | 1270,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 05 | 02 | 7951500 | 950 | 1270,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Образование | 07 | | | |123315,67545 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Дошкольное образование | 07 | 01 | | | 25870.6 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | | 25870.6 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | | 25870.6 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 24464.448 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в | 07 | 01 | 4209900 | 930 | 6,152 | | |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 01 | 4209900 | 980 | 40,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы за счет родительской платы | 07 | 01 | 4209900 | 990 | 1360,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Общее образование | 07 | 02 | | | 85523.0941 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | | 20304.91865 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | | 20304.91865 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 20129,02065 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в | 07 | 02 | 4219900 | 930 | 25,898 | | |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы за счет безвозмездных поступлений | 07 | 02 | 4219900 | 992 | 150,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | | 7114,67545 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 6663,4 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 02 | 4239900 | 980 | 451,27545 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 5200000 | | 2501,6 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5200900 | | 2501,6 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 2501,6 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Целевые программы муниципальных образований | 07 | 02 | 7950000 | | 291,5 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта | 07 | 02 | 7951600 | | 291,5 | | |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта | 07 | 02 | 7951601 | | 26,5 | | |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части расходов на поощрение| | | | | | | |лучших учителей школ района | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию районных целевых программ | 07 | 02 | 7951601 | 950 | 26,5 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта | 07 | 02 | 7951602 | | 15,0 | | |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части поддержки талантливой| | | | | | | |молодежи | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию районных целевых программ | 07 | 02 | 7951602 | 950 | 15,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта | 07 | 02 | 7951603 | | 250,0 | | |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части расходов на ремонт | | | | | | | |школ района прошедших конкурсный отбор | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию районных целевых программ | 07 | 02 | 7951603 | 950 | 250,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения | 07 | 02 | 8070000 | | 55310,4 | | |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | | | |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, | | | | | | | |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном | | | | | | | |порядке. | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 07 | 02 | 8079300 | | 55310,4 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных | 07 | 02 | 8079375 | | 55290,4 | | |общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных| | | | | | | |общеобразовательных стандартов. | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 8079375 | 001 | 55290,4 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Исполнение государственных полномочий по осуществлению единовременной выплаты | 07 | 02 | 8079376 | | 20,0 | | |победителям областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного | | | | | | | |учреждения Пензенской области" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 8079376 | 001 | 20,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | | | 1694.58135 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 4320000 | | 113,68135 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320200 | | 113,68135 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Прочие расходы | 07 | 07 | 4320200 | 013 | 113,68135 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Региональные целевые программы | 07 | 07 | 5220000 | | 1331,1 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Подпрограмма "Оздоровления и занятости в загородных стационарных лагерях в период| 07 | 07 | 5228805 | | 405,0 | | |школьных каникул" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Прочие расходы | 07 | 07 | 5228805 | 013 | 405,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Подпрограмма " Оздоровления и занятости детей в оздоровительных лагерях с дневным| 07 | 07 | 5228806 | | 926,1 | | |пребыванием в период школьных каникул" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Прочие расходы | 07 | 07 | 5228806 | 013 | 926,1 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Программа реализации государственной молодежной политики "Молодежь Белинского | 07 | 07 | 7950800 | | 110,0 | | |района на 2009-2011 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 07 | 7950800 | 950 | 110,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения | 07 | 07 | 8070000 | | 139.8 | | |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | | | |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, | | | | | | | |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном | | | | | | | |порядке. | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 07 | 07 | 8079300 | | 139.8 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Исполнение государственных полномочий Пензенской области по организации отдыха и | 07 | 07 | 8079371 | | 139,8 | | |оздоровления детей находящихся в трудной жизненной ситуации. | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Прочие расходы | 07 | 07 | 8049221 | 013 | 139,8 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | | | 10227,4 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной | 07 | 09 | 0020000 | | 896,4 | | |власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Центральный аппарат | 07 | 09 | 0020400 | | 896,4 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 896,4 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 4360000 | | 330,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 09 | 4360900 | | 330,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций государственными органами | 07 | 09 | 4360900 | 012 | 330,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. | 07 | 09 | 4529900 | | 5857,6 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии | 07 | 09 | 4529910 | | 5008,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529910 | 001 | 5008,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов | 07 | 09 | 4529920 | | 849,6 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529920 | 001 | 849,6 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 09 | 5200000 | | 203,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 09 | 5200900 | | 0,4 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 5200900 | 500 | 0,4 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и | 07 | 09 | 5201000 | | 52,6 | | |муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную | | | | | | | |общеобразовательную программу дошкольного образования | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 5201000 | 500 | 52,6 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Региональные целевые программы | 07 | 09 | 5220000 | | 150,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |ДЦП " Развитие системы образования в Пензенской области на 2009-2012 годы" | 07 | 09 | 5220600 | | 150,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Общепрограммные мероприятия | 07 | 09 | 5220602 | | 150,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 5220602 | 500 | 150,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Целевые программы муниципальных образований | 07 | 09 | 7950000 | | 2628,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений | 07 | 09 | 7956100 | | 240,0 | | |несовершеннолетних в Белинском районе на 2008-2011 г.г." | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ. | 07 | 09 | 7956100 | 950 | 240,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |МЦП " Организация питания детей" | 07 | 09 | 7956400 | | 1540,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Совершенствование организации | 07 | 09 | 7956401 | | 440,0 | | |горячего питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Белинского района на | | | | | | | |2009-2011 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 09 | 7956401 | 950 | 440,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для учащихся общеобразовательных| 07 | 09 | 7956402 | | 1100,0 | | |учреждений Белинского района на 2009-2011 г.г." | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 09 | 7956402 | 950 | 1100,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений образования Белинского | 07 | 09 | 7958400 | | 41.0 | | |района с родительской общественностью "Семья и школа" на 2009-2011 годы | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 09 | 7958400 | 950 | 41,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и | 07 | 09 | 7958800 | | 107,0 | | |экстремистской деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 09 | 7958800 | 950 | 107,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов | 07 | 09 | 7959500 | | 700,0 | | |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию районных целевых программ | 07 | 09 | 7959500 | 950 | 700,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения | 07 | 09 | 8070000 | | 312,4 | | |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | | | |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, | | | | | | | |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном | | | | | | | |порядке. | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 07 | 09 | 8079300 | | 312,4 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности| 07 | 09 | 8079372 | | 303,6 | | |по опеке и попечительству | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функции органами местного самоуправления | 07 | 09 | 8079372 | 500 | 303,6 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных | 07 | 09 | 8079375 | | 8,8 | | |общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных| | | | | | | |общеобразовательных стандартов. | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функции органами местного самоуправления | 07 | 09 | 8079375 | 500 | 8,8 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | | | | 5868,83451 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Культура | 08 | 01 | | | 5847,13451 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации| 08 | 01 | 4400000 | | 3219,9 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409900 | | 3219,9 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 3016,381 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в | 08 | 01 | 4409900 | 930 | 33,519 | | |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4409900 | 980 | 170,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 4410000 | | 609,73451 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4419900 | | 609,73451 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 592,2 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4419900 | 980 | 10,0211 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы за счет безвозмездных поступлений | 08 | 01 | 4419900 | 992 | 7,51341 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | | 1936,5 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4429900 | | 1936,5 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 1906,5 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4429900 | 980 | 30,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | | 81,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 08 | 01 | 4500600 | | 81,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 81,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | | | 21,7 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Целевые программы муниципальных образований | 08 | 06 | 7950000 | | 21,7 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие народных | 08 | 06 | 7959300 | | 21,7 | | |художественных промыслов и ремесел Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 08 | 06 | 7959300 | 950 | 21,7 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | | | | 18292,30621 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | | | 11232,13721 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | | 11199,03721 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4709900 | | 11199,03721 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 210,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в | 09 | 01 | 4709900 | 930 | 143,231 | | |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание | 09 | 01 | 4709900 | 983 | 1083,79591 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования | 09 | 01 | 4709900 | 988 | 1220,59571 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы за счет доходов от медицинских услуг | 09 | 01 | 4709900 | 989 | 6840,6435 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы за счет безвозмездных поступлений связанных с оплатой услуг муниципальным| 09 | 01 | 4709900 | 991 | 1700,77109 | | |учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной в период | | | | | | | |беременности и (или) родов | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных | 09 | 01 | 8040000 | | 33,1 | | |обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного | | | | | | | |самоуправления по вопросам местного значения. | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | | Единовременная выплата молодым специалистам, работающим в муниципальных | 09 | 01 | 8049202 | | 33,1 | | |учреждениях здравоохранения. | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 8049202 | 001 | 33,1 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Амбулаторная помощь | 09 | 02 | | | 1044,9 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 02 | 5200000 | | 1044,9 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, | 09 | 02 | 5201800 | | 1044,9 | | |фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 5201800 | 001 | 1044,9 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | | | 591,1 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 04 | 5200000 | | 591,1 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, | 09 | 04 | 5201800 | | 591,1 | | |фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 5201800 | 001 | 583,1 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 04 | 5201800 | 500 | 8,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Физическая культура и спорт | 09 | 08 | | | 4067,4 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Центр спортивной подготовки | 09 | 08 | 4820000 | | 3772,4 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 08 | 4829900 | | 3772,4 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 08 | 4829900 | 001 | 3522,4 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг | 09 | 08 | 4829900 | 980 | 250,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Целевые программы муниципального образования | 09 | 08 | 7950000 | | 295,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО" | 09 | 08 | 7953500 | | 135,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и физической культуры в| 09 | 08 | 7953501 | | 135,0 | | |Белинском районе на 2009-2011 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 08 | 7953501 | 950 | 135,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в Белинском районе на| 09 | 08 | 7959100 | | 30,0 | | |2009-2012 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 08 | 7959100 | 950 | 30,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие детско-юношеского и | 09 | 08 | 7959200 | | 30,0 | | |студенческого спорта в Белинском районе на 2009-2012 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 08 | 7959200 | 950 | 30,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов | 09 | 08 | 7959500 | | 100,0 | | |Белинского района на 2009-2011 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию районных целевых программ | 09 | 08 | 7959500 | 950 | 100,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | | | 1356,769 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Целевые программы муниципальных образований | 09 | 10 | 7950000 | | 1356,769 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на 2009-2011 годы" | 09 | 10 | 7950101 | | 50,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований | 09 | 10 | 7950101 | 950 | 50,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на 2009-2011 г.г." | 09 | 10 | 7950501 | | 117.0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных | 09 | 10 | 7950501 | 950 | 117.0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Белинском| 09 | 10 | 7950502 | | 50,0 | | |районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных | 09 | 10 | 7950502 | 950 | 50,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 г.г." | 09 | 10 | 7950503 | | 420,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований | 09 | 10 | 7950503 | 950 | 420,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Предупреждение распространения | 09 | 10 | 7950504 | | 50,0 | | |заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-СПИД) на 2009-2011| | | | | | | |г.г." | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований | 09 | 10 | 7950504 | 950 | 50,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная реабилитация | 09 | 10 | 7951900 | | 25,00 | | |неблагополучных семей на 2009-2011 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Проведение психотерапевтического лечения | 09 | 10 | 7951903 | | 25,0 | | |(кодирования) лиц из малообеспеченных неблагополучных семей, злоупотребляющих | | | | | | | |алкоголем в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований | 09 | 10 | 7951903 | 950 | 25,00 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика вирусного гепатита по | 09 | 10 | 7955200 | | 50,0 | | |Белинскому району на 2009-2011 г.г." | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7955200 | 950 | 50,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика и лечение артериальной| 09 | 10 | 7955300 | | 58.7 | | |гипертонии в Белинском районе на 2009-2011 г.г." | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7955300 | 950 | 58.7 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития психиатрической помощи в | 09 | 10 | 7955400 | | 15.3 | | |Белинском районе в 2009-2011 г.г." | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7955400 | 950 | 15.3 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7956000 | | 50,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Врач общей практики на 2009-2011 | 09 | 10 | 7956000 | 950 | 50,0 | | |г.г. | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия в эпидемиологических | 09 | 10 | 7957900 | | 75,0 | | |очагах инфекционных заболеваний на 2009-2011 г.г." | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7957900 | 950 | 75,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная целевая Программа "Улучшение обеспечения лечебно-профилактических | 09 | 10 | 7958600 | | 395,769 | | |учреждений Белинского района медицинскими кадрами на 2009-2012 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7958600 | 950 | 395,769 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальная политика | 10 | | | | 76837.68739 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | | | 364,6 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Пенсии | 10 | 01 | 4900000 | | 200,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Доплаты к пенсии, дополнительное пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 4910000 | | 200,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Доплаты к пенсии государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 10 | 01 | 4910100 | | 200,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств местного бюджета | 10 | 01 | 4910100 | 985 | 200,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения | 10 | 01 | 8070000 | | 164,6 | | |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | | | |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, | | | | | | | |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном | | | | | | | |порядке. | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 10 | 01 | 8079300 | | 164,6 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Исполнение государственных полномочий по реализации Закона Пензенской области "О | 10 | 01 | 8079369 | | 164,6 | | |государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских| | | | | | | |служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности | | | | | | | |Пензенской области" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальные выплаты | 10 | 01 | 8079369 | 005 | 164,6 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | | | 18320,71109 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Учреждения социального обеспечения населения | 10 | 02 | 5080000 | | 5352,41109 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 | 02 | 5089900 | | 5352,41109 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы за счет поступлений средств на социальное оздоровление пенсионеров | 10 | 02 | 5089900 | 946 | 824,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части | 10 | 02 | 5089900 | 956 | 2113,2 | | |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы за счет доходов от платных услуг | 10 | 02 | 5089900 | 980 | 810,00079 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание | 10 | 02 | 5089900 | 983 | 1605,2103 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения | 10 | 02 | 8070000 | | | | |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | | | |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, | | | | | | | |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном | | | | | | | |порядке. | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 10 | 02 | 8079300 | | 12968,3 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному | 10 | 02 | 8079382 | | 12968,3 | | |обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в | | | | | | | |трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; детей оставшихся без попечения | | | | | | | |родителей; семей имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких | | | | | | | |родителей); малоимущих граждан | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10 | 02 | 8079382 | 001 | 12968,3 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | | | 46139.9763 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Федеральные целевые программы | 10 | 03 | 1000000 | | 993,76 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 10 | 03 | 1001100 | | 993,76 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальные выплаты | 10 | 03 | 1001100 | 005 | 993,76 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальная помощь | 10 | 03 | 5050000 | | 274.2763 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 5053300 | | 195.0763 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы, связанные с обеспечением мер социальной поддержки, за счет средств | 10 | 03 | 5053350 | | 195.0763 | | |местного бюджета | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальные выплаты | 10 | 03 | 5053350 | 005 | 195.0763 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 10 | 03 | 5055500 | | 79,2 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц признанных | 10 | 03 | 5055530 | | 79,2 | | |пострадавшими от политических репрессий. | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальные выплаты | 10 | 03 | 5055530 | 005 | 79,2 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Реализация государственных функций в области социальной политики. | 10 | 03 | 5140000 | | 235,9 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Мероприятия в области социальной политики. | 10 | 03 | 5140100 | | 235,9 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Реализация государственных функций в области соц. поддержки работников культуры, | 10 | 03 | 5140140 | | 3,1 | | |проживающих в сельской местности на территории муниципального образования. | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Реализация государственных функций в области социальной политики работников | 10 | 03 | 5140143 | | 3,1 | | |музеев проживающих в сельской местности на территории муниципального образования | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных | 10 | 03 | 5140143 | 940 | 3,1 | | |категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской | | | | | | | |местности на территории Пензенской области" за счет средств муниципальных | | | | | | | |образований средств муниципальных образований | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета муниципального | 10 | 03 | 5140150 | | 50,0 | | |образования | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Прочие расходы | 10 | 03 | 5140150 | 013 | 50,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на проведение мероприятий к 65-летию Победы за счет средств местного | 10 | 03 | 5140160 | | 182,8 | | |бюджета | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Прочие расходы | 10 | 03 | 5140160 | 013 | 182,8 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Региональные целевые программы | 10 | 03 | 5220000 | | 767,84 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка многодетных семей по | 10 | 03 | 5220400 | | 300,0 | | |улучшению жилищных условий" на 2009-2011 годы | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальные выплаты | 10 | 03 | 5220400 | 005 | 300,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 10 | 03 | 5229900 | | 467,84 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на селе | 10 | 03 | 5229901 | | 166,25 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальные выплаты | 10 | 03 | 5229901 | 005 | 166,25 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и специалистов, | 10 | 03 | 5229902 | | 301,59 | | |проживающих на селе | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальные выплаты | 10 | 03 | 5229902 | 005 | 301,59 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Целевые программы муниципальных образований | 10 | 03 | 7950000 | | 428.2 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей в Белинском районе на | 10 | 03 | 7955801 | | 316,2 | | |2008-2011 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 10 | 03 | 7955801 | 950 | 316,2 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие сельского | 10 | 03 | 7957000 | | 112.0 | | |хозяйства Белинского района Пензенской области на 2009-2012 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, | 10 | 03 | 7957037 | | 60,0 | | |проживающих в сельской местности | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 10 | 03 | 7957037 | 950 | 60,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых | 10 | 03 | 7957039 | | 52,0 | | |семей м молодых специалистов на селе | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 10 | 03 | 7957039 | 950 | 52,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения | 10 | 03 | 8070000 | | 43440,0 | | |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | | | |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, | | | | | | | |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном | | | | | | | |порядке | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Исполнение государственных полномочий на реализацию Закона Пензенской области "О | 10 | 03 | 8070300 | | 18616,4 | | |мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории| | | | | | | |Пензенской области" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки | 10 | 03 | 8070377 | | 18441,1 | | |предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки | | | | | | | |отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" по | | | | | | | |ветеранам труда и труженикам тыла | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8070377 | 005 | 18441,1 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки,| 10 | 03 | 8070379 | | 51,4 | | |предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки | | | | | | | |отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" по | | | | | | | |реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических | | | | | | | |репрессий . | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8070379 | 005 | 51,4 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки,| 10 | 03 | 8070380 | | 123,9 | | |предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки | | | | | | | |отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" по | | | | | | | |другим категориям граждан. | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8070380 | 005 | 123,9 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий. | 10 | 03 | 8079300 | | 24823,6 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Исполнение государственных полномочий по выплате пособий семьям, имеющим детей в | 10 | 03 | 8079303 | | 14920,1 | | |соответствии с Законом Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим детей" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079303 | 005 | 14920,1 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки | 10 | 03 | 8079363 | | 1003,6 | | |многодетным семьям в соответствии с Законом Пензенской области "О мерах | | | | | | | |социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской | | | | | | | |области" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079363 | 005 | 1003,6 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки | 10 | 03 | 8079366 | | 300,8 | | |гражданам, в соответствии с Законом Пензенской области "О мерах социальной | | | | | | | |поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и | | | | | | | |проживающих в сельской местности на территории Пензенской области". | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079366 | 005 | 300,8 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки | 10 | 03 | 8079368 | | 3793,8 | | |педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Пензенской | | | | | | | |области и муниципальных образовательных учреждений, работающих и проживающих в | | | | | | | |сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории | | | | | | | |Пензенской области | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079368 | 005 | 3793,8 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Исполнение государственных полномочий по выплате социального пособия на | 10 | 03 | 8079383 | | 305,3 | | |погребение, установленного статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 года | | | | | | | |N 8-Ф" О погребении о похоронном деле". | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079383 | 005 | 305,3 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на | 10 | 03 | 8079390 | | 4500,0 | | |оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальные выплаты | 10 | 03 | 8079390 | 005 | 4500,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Охрана семьи и детства | 10 | 04 | | | 6188,7 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 10 | 04 | 5200000 | | 6188,7 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и | 10 | 04 | 5201000 | | 405,1 | | |муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную | | | | | | | |общеобразовательную программу дошкольного образования | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 405,1 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, | 10 | 04 | 5201300 | | 1051,9 | | |причитающееся приемному родителю за счет средств Федерального бюджета | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выплата приемной семье на содержание подопечных детей | 10 | 04 | 5201311 | | 501,9 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201311 | 005 | 501,9 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей | 10 | 04 | 5201313 | | 550,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201313 | 005 | 550,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение | 10 | 04 | 5201320 | | 4731,7 | | |причитающееся приемному родителю за счет средств бюджета Пензенской области | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выплата приемной семье на содержание подопечных детей за счет средств бюджета | 10 | 04 | 5201321 | | 705,299 | | |Пензенской области | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201321 | 005 | 705,299 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выплата вознаграждения приемным родителям за счет средств бюджета Пензенской | 10 | 04 | 5201322 | | 1043,592 | | |области | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201322 | 005 | 1043,592 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выплаты семьям опекуна на содержание подопечных детей за счет средств бюджета | 10 | 04 | 5201323 | | 2982,809 | | |Пензенской области | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201323 | 005 | 2982,809 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | | | 5823,7 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Центральный аппарат | 10 | 06 | 0020400 | | 144,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части | 10 | 06 | 0020400 | 956 | 112,8 | | |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в | 10 | 06 | 0020400 | 930 | 2,2 | | |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда за счет средств| 10 | 06 | 0020400 | 982 | 29,0 | | |местного бюджета | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Целевые программы муниципальных образований | 10 | 06 | 7950000 | | 100,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |ДЦП "О социальной поддержке семей воспитывающих детей инвалидов по улучшению их | 10 | 06 | 7956500 | | 100,0 | | |материального положения в Белинском районе Пензенской области на 2010-2011 годы" | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 10 | 06 | 7956500 | 950 | 100,0 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения | 10 | 06 | 8070000 | | 5579,7 | | |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении | | | | | | | |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, | | | | | | | |переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном | | | | | | | |порядке. | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в | 10 | 06 | 8079300 | | 5579,7 | | |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда | 10 | 06 | 8079305 | | 207,3 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 8079305 | 500 | 207,3 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Содержание органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные | 10 | 06 | 8079387 | | 5372,4 | | |государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения. | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 06 | 8079387 | 500 | 5372,4 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Межбюджетные трансферты | 11 | | | | 50500.394 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 01 | | | 30051,4 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выравнивание бюджетной обеспеченности | 11 | 01 | 5160000 | | 14979,9 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выравнивание бюджетной обеспеченности | 11 | 01 | 5160100 | | 14979,9 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой | 11 | 01 | 5160130 | | 14979,9 | | |поддержки | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Фонд финансовой поддержки | 11 | 01 | 5160130 | | 14979,9 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального образования Белинский | 11 | 01 | 5160131 | | 14979,9 | | |район | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Фонд финансовой поддержки | 11 | 01 | 5160131 | 008 | 14979,9 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 11 | 01 | 5170200 | | 15071,5 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Прочие дотации | 11 | 01 | 5170200 | 007 | 15071,5 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 | 03 | | | 1319,1 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Руководство и управление в сфере установленных функций | 11 | 03 | 0010000 | | 1319,1 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные | 11 | 03 | 0013600 | | 1159,9 | | |комиссариаты | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Фонд компенсаций | 11 | 03 | 0013600 | 009 | 1159,9 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Государственная регистрация актов гражданского состояния | 11 | 03 | 0013800 | | 159,2 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Фонд компенсаций | 11 | 03 | 0013800 | 009 | 159,2 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Иные межбюджетные трансферты | 11 | 04 | | | 3,5 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникающих в | 11 | 04 | 5201500 | | 3,5 | | |результате решений, принятых органами власти другого уровня | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Иные межбюджетные трансферты | 11 | 04 | 5201500 | 017 | 3,5 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 11 | 05 | | | 19126,394 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Расходы на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе | 11 | 05 | 7720000 | | 19126,394 | | |обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования | | | | | | | |медицинской помощи | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального финансирования | 11 | 05 | 7720000 | 843 | 19126,394 | | |медицинской помощи | | | | | | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| | |Итого: | | | | |313833,37848 | |—|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|————|—————————|——————————|—————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|