Расширенный поиск

Решение Собрания представителей Белинского района Пензенской области от 30.05.2011 № 596-71/2

     
     
     
                              __________
     
     
     
     Приложение  N 4
     УТВЕРЖДЕНО
     решением Собрания представителей
     Белинского района
     Пензенской области
     от 30 мая 2011 г.  N 596-71/2
     
     
                        Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования Белинский район за 2010 год
     
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
| N |                             Наименование ведомств                             | Вед |Рз |Пр |   ЦСР   |   Вид    |Сумма тыс. руб.|               |
|   |                                                                               |     |   |   |         | расходов |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
| 1 |Администрация Белинского района - исполнительно-распорядительный орган         | 901 |   |   |         |          |  45222,96404  |  45043,35442  |
|   |Белинского района Пензенской области                                           |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Общегосударственные вопросы                                                    | 901 |01 |   |         |          |  25357,1236   |  25330,2496   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных     | 901 |01 |04 |         |          |   14763,17    |   14748,39    |
|   |органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных         |     |   |   |         |          |               |               |
|   |администраций                                                                  |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной | 901 |01 |04 | 0020000 |          |   14467,27    |   14452,49    |
|   |власти субъектов Российской Федерации, и органов местного самоуправления       |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Центральный аппарат                                                            | 901 |01 |04 | 0020400 |          |   13582,87    |   13571,59    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                            | 901 |01 |04 | 0020400 |   500    |   13544,87    |   13533,59    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в| 901 |01 |04 | 0020400 |   930    |     38,0      |     38,0      |
|   |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями                |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа            | 901 |01 |04 | 0020800 |          |     884,4     |     880,9     |
|   |муниципального образования)                                                    |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                            | 901 |01 |04 | 0020800 |   500    |     884,4     |     880,9     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения      | 901 |01 |04 | 8070000 |          |     295,9     |     295,9     |
|   |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении   |     |   |   |         |          |               |               |
|   |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской          |     |   |   |         |          |               |               |
|   |Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в      |     |   |   |         |          |               |               |
|   |установленном порядке.                                                         |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий                                | 901 |01 |04 | 8079300 |          |     295,9     |     295,9     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий на образование и обеспечение деятельности| 901 |01 |04 | 8079384 |          |     272,6     |     272,6     |
|   |комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области     |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                            | 901 |01 |04 | 8079384 |   500    |     272,6     |     272,6     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и            | 901 |01 |04 | 8079385 |          |     23,3      |     23,3      |
|   |использованию Архивного фонда Пензенской области.                              |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                            | 901 |01 |04 | 8079385 |   500    |     23,3      |     23,3      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Обеспечение проведения выборов и референдумов                                  | 901 |01 |07 |         |          |     11,8      |     11,8      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Проведение выборов в представительные органы муниципального образования        | 901 |01 |07 | 0200002 |          |     11,8      |     11,8      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                            | 901 |01 |07 | 0200002 |   500    |     11,8      |     11,8      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Другие общегосударственные вопросы                                             | 901 |01 |14 |         |          |  10582,1536   |  10570,0596   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей     | 901 |01 |14 | 0014300 |          |    38,3376    |    38,3376    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Прочие расходы                                                                 | 901 |01 |14 | 0014300 |   013    |    38,3376    |    38,3376    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной | 901 |01 |14 | 0020000 |          |    1223,0     |    1222,4     |
|   |власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления        |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           | 901 |01 |14 | 0029900 |          |    1223,0     |    1222,4     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     | 901 |01 |14 | 0029900 |   001    |    1223,0     |    1222,4     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением| 901 |01 |14 | 0920000 |          |    8718,3     |   8718,255    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение других обязательств государства                                     | 901 |01 |14 | 0920300 |          |     38,3      |    38,255     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Взносы в Совет муниципальных образований Пензенской области                    | 901 |01 |14 | 0920301 |          |     38,3      |    38,255     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                            | 901 |01 |14 | 0920301 |   500    |     38,3      |    38,255     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Взнос Российской Федерации в уставные фонды                                    | 901 |01 |14 | 0920400 |          |    8680,0     |    8680,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Взносы Белинского района Пензенской области в уставные фонды муниципальных     | 901 |01 |14 | 0920402 |          |    8680,0     |    8680,0     |
|   |унитарных предприятий                                                          |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность Белинского   | 901 |01 |14 | 0920402 |   993    |    8680,0     |    8680,0     |
|   |района Пензенской области                                                      |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                    | 901 |01 |14 | 7950000 |          |    602,516    |    591,067    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и     | 901 |01 |14 | 7958800 |          |     101,4     |    90,047     |
|   |экстремистской деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы"              |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 901 |01 |14 | 7958800 |   950    |     101,4     |    90,047     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов     | 901 |01 |14 | 7959500 |          |    470,116    |    470,02     |
|   |Белинского района на 2009-2011 годы"                                           |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 901 |01 |14 | 7959500 |   950    |    470,116    |    470,02     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на долгосрочную целевую программу "Меры противодействия коррупции в    | 901 |01 |14 | 7959600 |          |     31,0      |     31,0      |
|   |Белинском районе на 2009-2011 годы"                                            |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 901 |01 |14 | 7959600 |   950    |     31,0      |     31,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Национальная безопасность и правоохранительная деятельность                    | 901 |03 |   |         |          |     812,0     |     809,3     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Органы внутренних дел                                                          | 901 |03 |02 |         |          |     128,6     |     126,1     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                    | 901 |03 |02 | 7950000 |          |     128,6     |     126,1     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика правонарушений и       | 901 |03 |02 | 7959900 |          |     52,0      |     49,8      |
|   |борьба с преступностью в Белинском районе на 2009-2012 годы"                   |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 901 |03 |02 | 7959900 |   950    |     52,0      |     49,8      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на долгосрочную целевую программу "Комплексные меры по противодействию | 901 |03 |02 | 7959800 |          |     76,6      |     76,3      |
|   |злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактики             |     |   |   |         |          |               |               |
|   |злоупотребления психоактивными веществами в Белинском районе на 2009-2011 годы"|     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 901 |03 |02 | 7959800 |   950    |     76,6      |     76,3      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Обеспечение пожарной безопасности                                              | 901 |03 |10 |         |          |     683,4     |     683,2     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Воинские формирования (органы, подразделения)                                  | 901 |03 |10 | 2020000 |          |     483,7     |     483,5     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной| 901 |03 |10 | 2026700 |          |     483,7     |     483,5     |
|   |деятельности                                                                   |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной | 901 |03 |10 | 2026700 |   014    |     483,7     |     483,5     |
|   |деятельности и обороны                                                         |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Региональные целевые программы                                                 | 901 |03 |10 | 5220000 |          |     164,4     |     164,4     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность Пензенской области на    | 901 |03 |10 | 5221700 |          |     164,4     |     164,4     |
|   |2009-2012 годы"                                                                |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Прочие расходы                                                                 | 901 |03 |10 | 5221700 |   013    |     164,4     |     164,4     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                    | 901 |01 |10 | 7950000 |          |     35,3      |     35,3      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность Белинского района        | 901 |03 |10 | 7951700 |          |     35,3      |     35,3      |
|   |Пензенской области на 2010-2013 годы"                                          |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 901 |03 |10 | 7951700 |   950    |     35,3      |     35,3      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Национальная экономика                                                         | 901 |04 |   |         |          |    1003,5     |    1936,2     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Транспорт                                                                      | 901 |04 |08 |         |          |     445,0     |     445,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Другие виды транспорта                                                         | 901 |04 |08 | 3170000 |          |     445,0     |     445,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта        | 901 |04 |08 | 3170100 |          |     445,0     |     445,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Субсидии юридическим лицам                                                     | 901 |04 |08 | 3170100 |   006    |     445,0     |     445,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Дорожное хозяйство                                                             | 901 |04 |09 |         |          |    1063,0     |    1007,5     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Дорожное хозяйство                                                             | 901 |04 |09 | 3150000 |          |    1063,0     |    1007,5     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Поддержка дорожного хозяйства                                                  | 901 |04 |09 | 3150200 |          |    1063,0     |    1007,5     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, переданных         | 901 |04 |09 | 3150202 |          |    1063,0     |    1007,5     |
|   |муниципальному району в безвозмездное пользование                              |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Субсидии юридическим лицам                                                     | 901 |04 |09 | 3150202 |   006    |    1063,0     |    1007,5     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Другие вопросы в области национальной экономики                                | 901 |04 |12 |         |          |     485,5     |     483,7     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                    | 901 |04 |12 | 7950000 |          |     485,5     |     483,7     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Программа "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра и   | 901 |04 |12 | 7957500 |          |     460,8     |     459,1     |
|   |государственного учета объектов недвижимости в Белинском районе Пензенской     |     |   |   |         |          |               |               |
|   |области на 2009-2011 годы"                                                     |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 901 |04 |12 | 7957500 |   950    |     460,8     |     459,1     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на долгосрочную целевую "Программу развития и поддержки малого         | 901 |04 |12 | 7959700 |          |     24,7      |     24,6      |
|   |предпринимательства в Белинском районе на 2009-2011 годы"                      |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 901 |04 |12 | 7959700 |   950    |     24,7      |     24,6      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Жилищно-коммунальное хозяйство                                                 | 901 |05 |   |         |          |    2164,22    |    2164,22    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Коммунальное хозяйство                                                         | 901 |05 |02 |         |          |    2164,22    |    2164,22    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Мероприятия в области коммунального хозяйства                                  | 901 |05 |02 | 3510500 |          |    2164,22    |    2164,22    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Субсидии юридическим лицам                                                     | 901 |05 |02 | 3510500 |   006    |    2164,22    |    2164,22    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Образование                                                                    | 901 |07 |   |         |          |  3596,97545   |   3578,956    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Общее образование                                                              | 901 |07 |02 |         |          |  3481,97545   |   3468,956    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Учреждения по внешкольной работе с детьми                                      | 901 |07 |02 | 4230000 |          |  3481,97545   |   3463,956    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           | 901 |07 |02 | 4239900 |          |  3481,97545   |   3463,956    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     | 901 |07 |02 | 4239900 |   001    |    3030,7     |    3030,7     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы за счет доходов от платных услуг                                       | 901 |07 |02 | 4239900 |   980    |   451,27545   |    433,256    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Региональные целевые программы                                                 | 901 |07 |02 | 5220000 |          |      1,5      |      1,5      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской  | 901 |07 |02 | 5225400 |          |      1,5      |      1,5      |
|   |области на 2010-2015 годы"                                                     |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Прочие расходы                                                                 | 901 |07 |02 | 5225400 |   013    |      1,5      |      1,5      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                    | 901 |07 |02 | 7950000 |          |      3,5      |      3,5      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая программа " Энергосбережение в учреждениях и организациях | 901 |07 |02 | 7956600 |          |      3,5      |      3,5      |
|   |бюджетной сферы Белинского района Пензенской области на 2010-2015 годы"        |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 901 |07 |02 | 7956600 |   950    |      3,5      |      3,5      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Молодежная политика и оздоровление детей                                       | 901 |07 |07 |         |          |     110,0     |     110,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Программа реализации государственной молодежной политики "Молодежь Белинского  | 901 |07 |07 | 7950800 |          |     110,0     |     110,0     |
|   |района на 2009-2011 год"                                                       |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 901 |07 |07 | 7950800 |   950    |     110,0     |     110,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Культура, кинематография, средства массовой информации                         | 901 |08 |   |         |          |  6112,19251   |  6099,20434   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Культура                                                                       | 901 |08 |01 |         |          |  6090,49251   |  6077,50434   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой         | 901 |08 |01 | 4400000 |          |    3346,9     |    3340,9     |
|   |информации                                                                     |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           | 901 |08 |01 | 4409900 |          |    3346,9     |    3340,9     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     | 901 |08 |01 | 4409900 |   001    |   3136,381    |   3130,381    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в| 901 |08 |01 | 4409900 |   930    |    33,519     |    33,519     |
|   |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями                |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы за счет доходов от платных услуг                                       | 901 |08 |01 | 4409900 |   980    |     177,0     |     177,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Музеи и постоянные выставки                                                    | 901 |08 |01 | 4410000 |          |   661,51451   |   659,67034   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           | 901 |08 |01 | 4419900 |          |   661,51451   |   659,67034   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     | 901 |08 |01 | 4419900 |   001    |    643,98     |    642,65     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы за счет доходов от платных услуг                                       | 901 |08 |01 | 4419900 |   980    |    10,0211    |    10,007     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы за счет безвозмездных поступлений                                      | 901 |08 |01 | 4419900 |   992    |    7,51341    |    7,01334    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Библиотеки                                                                     | 901 |08 |01 | 4420000 |          |    1993,5     |    1992,7     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           | 901 |08 |01 | 4429900 |          |    1993,5     |    1992,7     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     | 901 |08 |01 | 4429900 |   001    |    1963,5     |    1962,7     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы за счет доходов от платных услуг                                       | 901 |08 |01 | 4429900 |   980    |     30,0      |     30,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации      | 901 |08 |01 | 4500000 |          |     81,0      |     81,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований              | 901 |08 |01 | 4500600 |          |     81,0      |     81,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     | 901 |08 |01 | 4500600 |   001    |     81,0      |     81,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Региональные целевые программы                                                 | 901 |08 |01 | 5220000 |          |     2,273     |     0,97      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской  | 901 |08 |01 | 5225400 |          |     2,273     |     0,97      |
|   |области на 2010-2015 годы"                                                     |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Прочие расходы                                                                 | 901 |08 |01 | 5225400 |   013    |     2,273     |     0,97      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                    | 901 |08 |01 | 7950000 |          |     5,305     |     2,264     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Белинского  | 901 |08 |01 | 7956600 |          |     5,305     |     2,264     |
|   |района Пензенской области на 2010-2015 годы"                                   |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 901 |08 |01 | 7956600 |   950    |     5,305     |     2,264     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Другие вопросы в области культуры, кинематографии ,средств массовой информации | 901 |08 |06 |         |          |     21,7      |     21,7      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на долгосрочную целевую программу "Сохранение и развитие народных      | 901 |08 |06 | 7959300 |          |     21,7      |     21,7      |
|   |художественных промыслов и ремесел Белинского района на 2009-2011 годы"        |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 901 |08 |06 | 7959300 |   950    |     21,7      |     21,7      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Здравоохранение, физическая культура и спорт                                   | 901 |09 |   |         |          |   4380,435    |    4319,04    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Физическая культура и спорт                                                    | 901 |09 |08 |         |          |   4380,435    |    4319,04    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Центр спортивной подготовки                                                    | 901 |09 |08 | 4820000 |          |   4176,735    |   4119,762    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           | 901 |09 |08 | 4829900 |          |   4176,735    |   4119,762    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     | 901 |09 |08 | 4829900 |   001    |    3835,4     |   3831,273    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы за счет доходов от платных услуг                                       | 901 |09 |08 | 4829900 |   980    |    341,335    |    288,489    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                    | 901 |09 |08 | 7950000 |          |     203,7     |    199,278    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |"МЦП" "Развитие физической культуры и спорта в МО"                             | 901 |09 |08 | 7953500 |          |     135,0     |    131,999    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая Программа "Развитие массового спорта и физической культуры| 901 |09 |08 | 7953501 |          |     135,0     |    131,999    |
|   |в Белинском районе на 2009-2011 годы"                                          |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 901 |09 |08 | 7953501 |   950    |     135,0     |    131,999    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие футбола в Белинском районе | 901 |09 |08 | 7959100 |          |     30,0      |    28,711     |
|   |на 2009-2012 годы"                                                             |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 901 |09 |08 | 7959100 |   950    |     30,0      |    28,711     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на долгосрочную целевую программу "Развитие детско-юношеского и        | 901 |09 |08 | 7959200 |          |     29,2      |    29,068     |
|   |студенческого спорта в Белинском районе на 2009-2012 годы"                     |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 901 |09 |08 | 7959200 |   950    |     29,2      |    29,068     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов     | 901 |09 |08 | 7959500 |          |      9,5      |      9,5      |
|   |Белинского района на 2009-2011 годы"                                           |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию районных целевых программ                                | 901 |09 |08 | 7959500 |   950    |      9,5      |      9,5      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальная политика                                                            | 901 |10 |   |         |          |   806,51748   |   806,13748   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальное обслуживание населения                                              | 901 |10 |02 |         |          |      4,8      |     4,720     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Содержание многофункциональных центров предоставления государственных и        | 901 |10 |02 | 8150000 |          |      4,8      |     4,720     |
|   |муниципальных услуг                                                            |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     | 901 |10 |02 | 8150000 |   001    |      4,8      |     4,720     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальное обеспечение населения                                               | 901 |10 |03 |         |          |   801,71748   |   801,41748   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Федеральные целевые программы                                                  | 901 |10 |03 | 1000000 |          |     226,8     |     226,8     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Федеральная целевая программа "Жилище"                                         | 901 |10 |03 | 1040000 |          |     226,8     |     226,8     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"                                | 901 |10 |03 | 1040200 |          |     226,8     |     226,8     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 901 |10 |03 | 1040200 |   005    |     226,8     |     226,8     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальная помощь                                                              | 901 |10 |03 | 5050000 |          |   313,19748   |   313,19748   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Мероприятия в области социальной политики                                      | 901 |10 |03 | 5053300 |          |   313,19748   |   313,19748   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы, связанные с обеспечением мер социальной поддержки за счет средств     | 901 |10 |03 | 5053350 |          |   313,19748   |   313,19748   |
|   |местного бюджета                                                               |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 901 |10 |03 | 5053350 |   005    |   313,19748   |   313,19748   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Реализация государственных функций в области социальной политики               | 901 |10 |03 | 5140000 |          |    185.92     |    185,82     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Мероприятия в области социальной политики                                      | 901 |10 |03 | 5140100 |          |    185.92     |    185,82     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Реализация государственных функций в области соц. поддержки работников         | 901 |10 |03 | 5140140 |          |     3,12      |     3,12      |
|   |культуры, проживающих в сельской местности на территории муниципального        |     |   |   |         |          |               |               |
|   |образования.                                                                   |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Реализация государственных функций в области социальной политики работников    | 901 |10 |03 | 5140143 |          |     3,12      |     3,12      |
|   |музеев проживающих в сельской местности на территории муниципального           |     |   |   |         |          |               |               |
|   |образования                                                                    |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных   | 901 |10 |03 | 5140143 |   940    |     3,12      |     3,12      |
|   |категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской    |     |   |   |         |          |               |               |
|   |местности на территории Пензенской области" за счет средств муниципального     |     |   |   |         |          |               |               |
|   |образования.                                                                   |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на проведение мероприятия к 65-летию Победы за счет средств местного   | 901 |10 |03 | 5140160 |          |     182.8     |     182.8     |
|   |бюджета                                                                        |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Прочие расходы                                                                 | 901 |10 |03 | 5140160 |   013    |     182.8     |     182.8     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Региональные целевые программы                                                 | 901 |10 |03 | 5220000 |          |     37,8      |     37,8      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2010-2015 год                  | 901 |10 |03 | 5225801 |          |     37,8      |     37,8      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 901 |10 |03 | 5225801 |   005    |     37,8      |     37,8      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                    | 901 |10 |03 | 7950000 |          |     38,0      |     37,8      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Муниципальная Программа "Обеспечение жильем молодых семей в Белинском районе на| 901 |10 |03 | 7955801 |          |     38,0      |     37,8      |
|   |2008-2011 годы"                                                                |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 901 |10 |03 | 7955801 |   950    |     38,0      |     37,8      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
| 2 |Управление социальной защиты населения Белинского района Пензенской области    | 948 |   |   |         |          |  68482.66588  |  68124,92709  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Образование                                                                    | 948 |07 |   |         |          |     213,8     |     213,8     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Молодежная политика и оздоровление детей                                       | 948 |07 |07 |         |          |     173.8     |     173,8     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей                       | 948 |07 |07 | 4320000 |          |     34,0      |     34,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Оздоровление детей                                                             | 948 |07 |07 | 4320200 |          |     34,0      |     34,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Прочие расходы                                                                 | 948 |07 |07 | 4320200 |   013    |     34,0      |     34,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения      | 948 |07 |07 | 8070000 |          |     139,8     |     139,8     |
|   |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении   |     |   |   |         |          |               |               |
|   |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской          |     |   |   |         |          |               |               |
|   |Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в      |     |   |   |         |          |               |               |
|   |установленном порядке.                                                         |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий                                | 948 |07 |07 | 8079300 |          |     139,8     |     139,8     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий Пензенской области по организации отдыха | 948 |07 |07 | 8079371 |          |     139,8     |     139,8     |
|   |и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации                 |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Прочие расходы                                                                 | 948 |07 |07 | 8079371 |   013    |     139,8     |     139,8     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Другие вопросы области образования                                             | 948 |07 |09 |         |          |     40,0      |     40,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая Программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений   | 948 |07 |09 | 7956100 |          |     40,0      |     40,0      |
|   |несовершеннолетних в Белинском районе на 2009-2011 годы"                       |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на целевые программы муниципальных образований                         | 948 |07 |09 | 7956100 |   950    |     40,0      |     40,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальная политика                                                            | 948 |10 |   |         |          |  68268.86588  |  67911,12709  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Пенсионное обеспечение                                                         | 948 |10 |01 |         |          |     339,2     |    338,974    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Пенсии                                                                         | 948 |10 |01 | 4900000 |          |     194,0     |    193,774    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Доплаты к пенсии, дополнительное пенсионное обеспечение                        | 948 |10 |01 | 4910000 |          |     194,0     |    193,774    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Доплаты к пенсии государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих| 948 |10 |01 | 4910100 |          |     194,0     |    193,774    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Доплаты к пенсии муниципальных служащих за счет средств местного бюджета       | 948 |10 |01 | 4910100 |   985    |     194,0     |    193,774    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения      | 948 |10 |01 | 8070000 |          |     145,2     |     145,2     |
|   |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении   |     |   |   |         |          |               |               |
|   |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской          |     |   |   |         |          |               |               |
|   |Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в      |     |   |   |         |          |               |               |
|   |установленном порядке.                                                         |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий                                | 948 |10 |01 | 8079300 |          |     145,2     |     145,2     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по реализации Закона Пензенской области  | 948 |10 |01 | 8079369 |          |     145,2     |     145,2     |
|   |"О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных       |     |   |   |         |          |               |               |
|   |гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные      |     |   |   |         |          |               |               |
|   |должности Пензенской области"                                                  |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 948 |10 |01 | 8079369 |   005    |     145,2     |     145,2     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальное обслуживание населения                                              | 948 |10 |02 |         |          |  21169.81109  |  21169,53309  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Учреждения социального обслуживания населения                                  | 948 |10 |02 | 5080000 |          |  7476.01109   |  7476,01109   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           | 948 |10 |02 | 5089900 |          |  7476.01109   |  7476,01109   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы за счет поступления средств на социальное оздоровление пенсионеров     | 948 |10 |02 | 5089900 |   946    |    1280.0     |    1280.0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений в части  | 948 |10 |02 | 5089900 |   956    |    2530.8     |    2530.8     |
|   |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы за счет доходов от платных услуг                                       | 948 |10 |02 | 5089900 |   980    |  1260,00079   |  1260,00079   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание                             | 948 |10 |02 | 5089900 |   983    |   2405,2103   |   2405,2103   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Региональные целевые программы                                                 | 948 |10 |02 | 5220000 |          |     106,5     |    106,417    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской  | 948 |10 |02 | 5225400 |          |     106,5     |    106,417    |
|   |области на 2010-2015 годы"                                                     |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Прочие расходы                                                                 | 948 |10 |02 | 5225400 |   013    |     106,5     |    106,417    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 948 |10 |02 | 795000  |          |     248,5     |    248,305    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |ДЦП " Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Белинского | 948 |10 |02 | 7956600 |          |     248,5     |    248,305    |
|   |района Пензенской области на 2010-2015 годы"                                   |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 948 |10 |02 | 7956600 |   950    |     248,5     |    248,305    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения      | 948 |10 |02 | 8070000 |          |    13338,8    |    13338,8    |
|   |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении   |     |   |   |         |          |               |               |
|   |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской          |     |   |   |         |          |               |               |
|   |Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в      |     |   |   |         |          |               |               |
|   |установленном порядке.                                                         |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий                                | 948 |10 |02 | 8079300 |          |    13338,8    |    13338,8    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному    | 948 |10 |02 | 8079382 |          |    13338,8    |    13338,8    |
|   |обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в     |     |   |   |         |          |               |               |
|   |трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; детей оставшихся без попечения|     |   |   |         |          |               |               |
|   |родителей; семей имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких       |     |   |   |         |          |               |               |
|   |родителей); малоимущих граждан                                                 |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     | 948 |10 |02 | 8079382 |   001    |    13338,8    |    13338,8    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальное обеспечение населения                                               | 948 |10 |03 |         |          |    40968,6    |   40613,66    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальная помощь                                                              | 948 |10 |03 | 5050000 |          |     79,2      |     79,2      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан                | 948 |10 |03 | 5055500 |          |     79,2      |     79,2      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц признанных    | 948 |10 |03 | 5055530 |          |     79,2      |     79,2      |
|   |пострадавшими от политических репрессий                                        |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 948 |10 |03 | 5055530 |   005    |     79,2      |     79,2      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Реализация государственных функций в области социальной политики.              | 948 |10 |03 | 5140000 |          |     50,0      |     50,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Мероприятия в области социальной политики.                                     | 948 |10 |03 | 5140100 |          |     50,0      |     50,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на проведение мероприятий за счет средств бюджета муниципального       | 948 |10 |03 | 5140150 |          |     50,0      |     50,0      |
|   |образования                                                                    |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Прочие расходы                                                                 | 948 |10 |03 | 5140150 |   013    |     50,0      |     50,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Региональные целевые программы                                                 | 948 |10 |03 | 5220000 |          |     310,0     |     310,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка многодетных семей по      | 948 |10 |03 | 5220400 |          |     310,0     |     310,0     |
|   |улучшению жилищных условий" на 2009-2011 годы                                  |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 948 |10 |03 | 5220400 |   005    |     310,0     |     310,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения       | 948 |10 |03 | 8070000 |          |    40529,4    |   40174,438   |
|   |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении   |     |   |   |         |          |               |               |
|   |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской          |     |   |   |         |          |               |               |
|   |Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в      |     |   |   |         |          |               |               |
|   |установленном порядке.                                                         |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий на реализацию Закона Пензенской области  | 948 |10 |03 | 8070300 |          |    18069,8    |    17757,3    |
|   |"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на      |     |   |   |         |          |               |               |
|   |территории Пензенской области"                                                 |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной         | 948 |10 |03 | 8070377 |          |    18041,1    |    17729,1    |
|   |поддержки предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной       |     |   |   |         |          |               |               |
|   |поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской    |     |   |   |         |          |               |               |
|   |области" по ветеранам труда и труженикам тыла                                  |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 948 |10 |03 | 8070377 |   005    |    18041,1    |    17729,1    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной         | 948 |10 |03 | 8070379 |          |     28,4      |     28,2      |
|   |поддержки. Предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной      |     |   |   |         |          |               |               |
|   |поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской    |     |   |   |         |          |               |               |
|   |области" по реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от      |     |   |   |         |          |               |               |
|   |политических репрессий.                                                        |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 948 |10 |03 | 8070379 |   005    |     28,4      |     28,2      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной         | 948 |10 |03 | 8070380 |          |      0,3      |       -       |
|   |поддержки предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной       |     |   |   |         |          |               |               |
|   |поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской    |     |   |   |         |          |               |               |
|   |области" по другим категориям граждан.                                         |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 948 |10 |03 | 8070380 |   005    |      0,3      |       -       |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий                                | 948 |10 |03 | 8079300 |          |    22459,6    |   22417,138   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по выплате пособий семьям, имеющим детей,| 948 |10 |03 | 8079303 |          |    16416,3    |   16396,038   |
|   |в соответствии с Законом Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим детей" |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 948 |10 |03 | 8079303 |   005    |    16416,3    |   16396,038   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной         | 948 |10 |03 | 8079363 |          |     941,7     |     941,4     |
|   |поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Пензенской области "О    |     |   |   |         |          |               |               |
|   |мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории        |     |   |   |         |          |               |               |
|   |Пензенской области"                                                            |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 948 |10 |03 | 8079363 |   005    |     941,7     |     941,4     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной         | 948 |10 |03 | 8079366 |          |     222,6     |    222,522    |
|   |поддержки гражданам, в соответствии с Законом Пензенской области "О мерах      |     |   |   |         |          |               |               |
|   |социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников,         |     |   |   |         |          |               |               |
|   |работающих и проживающих в сельской местности на территории Пензенской         |     |   |   |         |          |               |               |
|   |области".                                                                      |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 948 |10 |03 | 8079366 |   005    |     222,6     |    222,522    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по выплате социального пособия на        | 948 |10 |03 | 8079383 |          |     240,0     |     240,0     |
|   |погребение, установленного статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996    |     |   |   |         |          |               |               |
|   |года N 8-Ф" О погребении о похоронном деле".                                   |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 948 |10 |03 | 8079383 |   005    |     240,0     |     240,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на  | 948 |10 |03 | 8079390 |          |    4639,0     |    4617,2     |
|   |оплату жилого помещения и коммунальных услуг                                   |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 948 |10 |03 | 8079390 |   005    |    4639,0     |    4617,2     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Другие вопросы в области социальной политики                                   | 948 |10 |06 |         |          |  5791,25479   |    5788,96    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной | 948 |10 |06 | 0020000 |          |   33,75479    |     31,46     |
|   |власти субъектов Российской Федерации, и органов местного самоуправления       |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Центральный аппарат                                                            | 948 |10 |06 | 0020400 |          |   33,75479    |     31,46     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учреждений, в части | 948 |10 |06 | 0020400 |   956    |   14,55479    |     14,46     |
|   |возмещения расходов на организацию деятельности по социальной защите населения |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в| 948 |10 |06 | 0020400 |   930    |      2,2      |       -       |
|   |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями                |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда за счет      | 948 |10 |06 | 0020400 |   982    |     17,0      |     17,0      |
|   |средств местного бюджета                                                       |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                    | 948 |10 |06 | 7950000 |          |     100,0     |     100,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |ДЦП "О социальной поддержке семей воспитывающих детей инвалидов по улучшению их| 948 |10 |06 | 7956500 |          |     100,0     |     100,0     |
|   |материального положения в Белинском районе Пензенской области на 2010-2011     |     |   |   |         |          |               |               |
|   |годы"                                                                          |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 948 |10 |06 | 7956500 |   950    |     100,0     |     100,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения      | 948 |10 |06 | 8070000 |          |    5657,5     |    5657,5     |
|   |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении   |     |   |   |         |          |               |               |
|   |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской          |     |   |   |         |          |               |               |
|   |Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в      |     |   |   |         |          |               |               |
|   |установленном порядке.                                                         |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда              | 948 |10 |06 | 8079305 |          |     209,9     |     209,9     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                            | 948 |10 |06 | 8079305 |   500    |     209,9     |     209,9     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Содержание органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные           | 948 |10 |06 | 8079387 |          |    5447,6     |    5447,6     |
|   |государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения.             |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                            | 948 |10 |06 | 8079387 |   500    |    5447,6     |    5447,6     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
| 3 |Муниципальное учреждение здравоохранения Белинская центральная районная        | 955 |   |   |         |          |  14276,82939  |  13722,15724  |
|   |больница                                                                       |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Здравоохранение, физическая культура и спорт                                   | 955 |09 |   |         |          |  14276,82939  |  13722,15724  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Стационарная медицинская помощь                                                | 955 |09 |01 |         |          |  11226,66039  |  10720,72596  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части                          | 955 |09 |01 | 4700000 |          |  11032,23839  |  10555,22274  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           | 955 |09 |01 | 4709900 |          |  11032,23839  |  10555,22274  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     | 955 |09 |01 | 4709900 |   001    |   393,20118   |   393,20118   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в| 955 |09 |01 | 4709900 |   930    |    143,231    |   74,70475    |
|   |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями                |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание                             | 955 |09 |01 | 4709900 |   983    |  1233,79591   |  1143,37007   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования                            | 955 |09 |01 | 4709900 |   988    |  1220,59571   |  1160,47836   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы за счет доходов от медицинских услуг                                   | 955 |09 |01 | 4709900 |   989    |   6855,6435   |  6617,75087   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы за счет безвозмездных поступлений связанных с оплатой услуг            | 955 |09 |01 | 4709900 |   991    |  1185,77109   |  1165,71751   |
|   |муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной в   |     |   |   |         |          |               |               |
|   |период беременности и (или) родов                                              |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Региональные целевые программы                                                 | 955 |09 |01 | 5220000 |          |    58,327     |    32,0895    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской  | 955 |09 |01 | 5225400 |          |    58,327     |    32,0895    |
|   |области на 2010-2015 годы"                                                     |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Прочие расходы                                                                 | 955 |09 |01 | 5225400 |   013    |    58,327     |    32,0895    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                    | 955 |09 |01 | 7950000 |          |    136,095    |   133,41372   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Белинского  | 955 |09 |01 | 7956600 |          |    136,095    |   133,41372   |
|   |района Пензенской области на 2010-2015 годы"                                   |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 955 |09 |01 | 7956600 |   950    |    136,095    |   133,41372   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Амбулаторная помощь                                                            | 955 |09 |02 |         |          |    1044,9     |   1044,8236   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                | 955 |09 |02 | 5200000 |          |    1044,9     |   1044,8236   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,| 955 |09 |02 | 5201800 |          |    1044,9     |   1044,8236   |
|   |фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи                     |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     | 955 |09 |02 | 5201800 |   001    |    1044,9     |   1044,8236   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Скорая медицинская помощь                                                      | 955 |09 |04 |         |          |     648,5     |   644,56168   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                | 955 |09 |04 | 5200000 |          |     648,5     |   644,56168   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,| 955 |09 |04 | 5201800 |          |     648,5     |   644,56168   |
|   |фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи                     |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     | 955 |09 |04 | 5201800 |   001    |     640,5     |   636,56168   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                            | 955 |09 |04 | 5201800 |   500    |      8,0      |      8,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта         | 955 |09 |10 |         |          |   1356,769    |   1312,046    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                    | 955 |09 |10 | 7950000 |          |   1356,769    |   1312,046    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая Программа "Здоровый ребенок на 2009-2011 годы"            | 955 |09 |10 | 7950101 |          |     55,1      |   55,04307    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований               | 955 |09 |10 | 7950101 |   950    |     55,1      |   55,04307    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая Программа "Сахарный диабет на 2009-2011 г.г."             | 955 |09 |10 | 7950501 |          |     167.0     |   166,95964   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных                           | 955 |09 |10 | 7950501 |   950    |     167.0     |   166,95964   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в        | 955 |09 |10 | 7950502 |          |     57,0      |   48,97575    |
|   |Белинском районе на 2009-2011 гг."                                             |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных                           | 955 |09 |10 | 7950502 |   950    |     57,0      |   48,97575    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая Программа "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 г.г."         | 955 |09 |10 | 7950503 |          |     656,5     |   635,77886   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований               | 955 |09 |10 | 7950503 |   950    |     656,5     |   635,77886   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Предупреждение распространения   | 955 |09 |10 | 7950504 |          |      1,1      |     1,088     |
|   |заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-СПИД) на        |     |   |   |         |          |               |               |
|   |2009-2011 г.г."                                                                |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований               | 955 |09 |10 | 7950504 |   950    |      1,1      |     1,088     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Социальная реабилитация          | 955 |09 |10 | 7951900 |          |     25,00     |   24,99668    |
|   |неблагополучных семей на 2009-2011 годы"                                       |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая Программа "Проведение психотерапевтического лечения       | 955 |09 |10 | 7951903 |          |     25,0      |   24,99668    |
|   |(кодирования) лиц из малообеспеченных неблагополучных семей, злоупотребляющих  |     |   |   |         |          |               |               |
|   |алкоголем в Белинском районе на 2009-2011 г.г."                                |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию целевых программ муниципальных образований               | 955 |09 |10 | 7951903 |   950    |     25,00     |   24,99668    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная муниципальная Программа "Профилактика вирусного гепатита по       | 955 |09 |10 | 7955200 |          |     10,0      |     9,917     |
|   |Белинскому району на 2009-2011 г.г."                                           |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 955 |09 |10 | 7955200 |   950    |     10,0      |     9,917     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Профилактика и лечение           | 955 |09 |10 | 7955300 |          |     58.7      |    58,576     |
|   |артериальной гипертонии в Белинском районе на 2009-2011 г.г."                  |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 955 |09 |10 | 7955300 |   950    |     58.7      |    58,576     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Развития психиатрической помощи в| 955 |09 |10 | 7955400 |          |     11,3      |     8,861     |
|   |Белинском районе в 2009-2011 г.г."                                             |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 955 |09 |10 | 7955400 |   950    |     11,3      |     8,861     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 955 |09 |10 | 7956000 |          |     24,3      |     24,25     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Врач общей практики на 2009-2011 | 955 |09 |10 | 7956000 |   950    |     24,3      |     24,25     |
|   |г.г."                                                                          |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая Программа "Дезинфекционные мероприятия в                  | 955 |09 |10 | 7957900 |          |     265,0     |     262,0     |
|   |эпидемиологических очагах инфекционных заболеваний на 2009-2011 г.г."          |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 955 |09 |10 | 7957900 |   950    |     265,0     |     262,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая Программа "Улучшение обеспечения лечебно-профилактических | 955 |09 |10 | 7958600 |          |    25,769     |     15,6      |
|   |учреждений Белинского района медицинскими кадрами на 2009-2012 годы"           |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 955 |09 |10 | 7958600 |   950    |    25,769     |     15,6      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
| 4 |Отдел образования Белинского района                                            | 974 |   |   |         |          |   139105,3    | 138133,15955  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Жилищно-коммунальное хозяйство                                                 | 974 |05 |   |         |          |     664,0     |     664,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Коммунальное хозяйство                                                         | 974 |05 |02 |         |          |     664,0     |     664,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |ДЦП "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в населенных пунктах   | 974 |05 |02 | 7952200 |          |     464,8     |     464,8     |
|   |Белинского района Пензенской области" на 2010-2015 годы                        |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 974 |05 |02 | 7952200 |   950    |     464,8     |     464,8     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Региональные целевые программы                                                 | 974 |05 |02 | 5220000 |          |     199,2     |     199,2     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая программа "Модернизация и строительство систем            | 974 |05 |02 | 5222200 |          |     199,2     |     199,2     |
|   |теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области на 2010-2015 годы"      |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Бюджетные инвестиции                                                           | 974 |05 |02 | 8552200 |   003    |     199,2     |     199,2     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Образование                                                                    | 974 |07 |   |         |          |   128433.0    | 127441,35955  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Дошкольное образование                                                         | 974 |07 |01 |         |          |  27766.36815  |  27640,6299   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Детские дошкольные учреждения                                                  | 974 |07 |01 | 4200000 |          |  27745.36815  |  27624,35766  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           | 974 |07 |01 | 4209900 |          |  27745.36815  |  27624,35766  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     | 974 |07 |01 | 4209900 |   001    |  25830.71615  |  25754,18483  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в| 974 |07 |01 | 4209900 |   930    |     6,152     |     6,152     |
|   |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями                |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы за счет доходов от платных услуг                                       | 974 |07 |01 | 4209900 |   980    |     30,0      |     29,26     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы за счет родительской платы                                             | 974 |07 |01 | 4209900 |   990    |    1865,0     |  1821,26083   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы за счет безвозмездных поступлений                                      | 974 |07 |01 | 4209900 |   992    |     13,5      |     13,5      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Региональные целевые программы                                                 | 974 |07 |01 | 5220000 |          |      6,3      |    1,57174    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской  | 974 |07 |01 | 5225400 |          |      6,3      |    1,57174    |
|   |области на 2010-2015 годы"                                                     |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Прочие расходы                                                                 | 974 |07 |01 | 5225400 |   013    |      6,3      |    1,57174    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                    | 977 |07 |01 | 7950000 |          |     14,7      |     14,7      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Белинского  | 974 |07 |01 | 7956600 |          |     14,7      |     14,7      |
|   |района Пензенской области на 2010-2015 годы"                                   |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 974 |07 |01 | 7956600 |   950    |     14,7      |     14,7      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Общее образование                                                              | 974 |07 |02 |         |          |  89354,67750  |  88551,61659  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений                           | 974 |07 |02 | 4219900 |          |  23231,61817  |  23032,24613  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     | 974 |07 |02 | 4219900 |   001    |  23104,22017  |  22905,87213  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от сдачи в| 974 |07 |02 | 4219900 |   930    |    25,898     |    24,898     |
|   |аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями                |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы за счет безвозмездных поступлений                                      | 974 |07 |02 | 4219900 |   992    |     101,5     |    101,476    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Учреждения по внешкольной работе с детьми                                      | 974 |07 |02 | 4230000 |          |  4381,55933   |  4377,52277   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     | 974 |07 |02 | 4239900 |   001    |  4381,55933   |  4377,52277   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                | 974 |07 |02 | 5200000 |          |    2501,6     |  2214,54769   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство                    | 974 |07 |02 | 5200900 |          |    2501,6     |  2029,48969   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     | 974 |07 |02 | 5200900 |   001    |    2501,6     |  2029,48969   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Региональные целевые программы                                                 | 974 |07 |02 | 5220000 |          |     192,6     |    185,058    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |ДЦП "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской  | 974 |07 |02 | 5225400 |          |     192,6     |    185,058    |
|   |области на 2010-2015 годы"                                                     |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Прочие расходы                                                                 | 974 |07 |02 | 5225400 |   013    |     192,6     |    185,058    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                    | 974 |07 |02 | 7950000 |          |     749,9     |     629,9     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта     | 974 |07 |02 | 7951600 |          |     300,5     |     180,5     |
|   |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г."                            |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта     | 974 |07 |02 | 7951601 |          |     26,5      |     26,5      |
|   |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части расходов на        |     |   |   |         |          |               |               |
|   |поощрение лучших учителей школ района                                          |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию районных целевых программ                                | 974 |07 |02 | 7951601 |   950    |     26,5      |     26,5      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта     | 974 |07 |02 | 7951602 |          |     24,0      |     24,0      |
|   |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части поддержки          |     |   |   |         |          |               |               |
|   |талантливой молодежи                                                           |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию районных целевых программ                                | 974 |07 |02 | 7951602 |   950    |     24,0      |     24,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Районная целевая "Программа реализации Приоритетного национального проекта     | 974 |07 |02 | 7951603 |          |     250,0     |     130,0     |
|   |"Образование" в Белинском районе на 2009-2011 г.г." в части расходов на ремонт |     |   |   |         |          |               |               |
|   |школ района прошедших конкурсный отбор                                         |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию районных целевых программ                                | 974 |07 |02 | 7951603 |   950    |     250,0     |     130,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                    | 974 |07 |02 | 7950000 |          |     449,4     |     449,4     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |ДЦП " Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Белинского | 974 |07 |02 | 7956600 |          |     449,4     |     449,4     |
|   |района Пензенской области на 2010-2015 годы"                                   |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 974 |07 |02 | 7956600 |   950    |     449,4     |     449,4     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий на реализацию Закона Пензенской области  | 974 |07 |02 | 8070300 |          |    58297,4    |    58297,4    |
|   |"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на      |     |   |   |         |          |               |               |
|   |территории Пензенской области"                                                 |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Субвенции на выполнение передаваемых полномочий                                | 974 |07 |02 | 8079300 |          |    58297,4    |    58297,4    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных          | 974 |07 |02 | 8079375 |          |    58190,4    |    58190,4    |
|   |общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных              |     |   |   |         |          |               |               |
|   |государственных общеобразовательных стандартов.                                |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     | 974 |07 |02 | 8079375 |   001    |    58190,4    |    58190,4    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по осуществлению единовременной выплаты  | 974 |07 |02 | 8079376 |          |     20,0      |     20,0      |
|   |победителям областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного      |     |   |   |         |          |               |               |
|   |учреждения Пензенской области"                                                 |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     | 974 |07 |02 | 8079376 |   001    |     20,0      |     20,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Осуществление государственных полномочий по осуществлению единовременной       | 974 |07 |02 | 8079389 |          |     87,0      |     87,0      |
|   |денежной выплаты молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных|     |   |   |         |          |               |               |
|   |общеобразовательных учреждений Пензенской области                              |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     | 974 |07 |02 | 8079389 |   001    |     87,0      |     87,0      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Молодежная политика и оздоровление детей                                       | 974 |07 |07 |         |          |  1410,78135   |  1410,78135   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей                       | 974 |07 |07 | 4320000 |          |   79681,35    |   79681,35    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Оздоровление детей                                                             | 974 |07 |07 | 4320200 |          |   79681,35    |   79681,35    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Прочие расходы                                                                 | 974 |07 |07 | 4320200 |   013    |   79,68135    |   79,68135    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Региональные целевые программы                                                 | 974 |07 |07 | 5220000 |          |    1331,1     |    1331,1     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Подпрограмма "Оздоровления и занятости детей в загородных стационарных лагерях | 974 |07 |07 | 5228805 |          |     405,0     |     405,0     |
|   |в период школьных каникул                                                      |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Прочие расходы                                                                 | 974 |07 |07 | 5228805 |   013    |     405,0     |     405,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Подпрограмма "Оздоровления и занятости детей в оздоровительных лагерях с       | 974 |07 |07 | 5228806 |          |     926,1     |     926,1     |
|   |дневным пребыванием в период школьных каникул"                                 |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Прочие расходы                                                                 | 974 |07 |07 | 5228806 |   013    |     926,1     |     926,1     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Другие вопросы в области образования                                           | 974 |07 |09 |         |          |   9881,173    |  9838,33171   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной | 974 |07 |09 | 0020000 |          |    914,956    |   914,6808    |
|   |власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления        |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Центральный аппарат                                                            | 974 |07 |09 | 0020400 |          |    914,956    |   914,06808   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                            | 974 |07 |09 | 0020400 |   500    |    914,956    |   914,6808    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Мероприятия в области образования                                              | 974 |07 |09 | 4360000 |          |     236,0     |   224,6925    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Проведение мероприятий для детей и молодежи                                    | 974 |07 |09 | 4360900 |          |     236,0     |   224,6925    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций государственными органами                                   | 974 |07 |09 | 4360900 |   012    |     236,0     |   224,6925    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.                          | 974 |07 |09 | 4529900 |          |    5847,6     |  5816,75872   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии               | 974 |07 |09 | 4529910 |          |    4975,0     |  4944,15872   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     | 974 |07 |09 | 4529910 |   001    |    4975,0     |  4944,15872   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов              | 974 |07 |09 | 4529920 |          |     872,6     |     872,6     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     | 974 |07 |09 | 4529920 |   001    |     872,6     |     872,6     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                | 974 |07 |09 | 5200000 |          |     203,0     |    202,985    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Ежемесячное денежное вознаграждение ха классное руководство                    | 974 |07 |09 | 5200900 |          |      0,4      |      0,4      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                            | 974 |07 |09 | 5200900 |   500    |      0,4      |      0,4      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и | 974 |07 |09 | 5201000 |          |     52,6      |     52,6      |
|   |муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную                |     |   |   |         |          |               |               |
|   |общеобразовательную программу дошкольного образования                          |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                            | 974 |07 |09 | 5201000 |   500    |     52,6      |     52,6      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Региональные целевые программы                                                 | 974 |07 |09 | 5220000 |          |     150,0     |    149,985    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |ДЦП "Развитие системы образования в Пензенской области на 2009-2012 годы"      | 974 |07 |09 | 5220600 |          |     150,0     |    149,985    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Общепрограммные мероприятия                                                    | 974 |07 |09 | 5220602 |          |     150,0     |    149,985    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций бюджетными учреждениями                                     | 974 |07 |09 | 5220602 |   500    |     150,0     |    149,985    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                    | 974 |07 |09 | 7950000 |          |   2362,817    |  2362,41469   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Районная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений       | 974 |07 |09 | 7956100 |          |     208,4     |   208,38869   |
|   |несовершеннолетних в Белинском районе на 2008-2011 г.г."                       |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ.                          | 974 |07 |09 | 7956100 |   950    |     208,4     |   208,38869   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |МЦП " Организация питания детей"                                               | 974 |07 |09 | 7956400 |          |   1309,204    |   1309,204    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная муниципальная целевая Программа "Совершенствование организации    | 974 |07 |09 | 7956401 |          |    350,39     |    350,39     |
|   |горячего питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Белинского района  |     |   |   |         |          |               |               |
|   |на 2009-2011 годы"                                                             |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 974 |07 |09 | 7956401 |   950    |    350,39     |    350,39     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая Программа "Школьное молоко" для учащихся                  | 974 |07 |09 | 7956402 |          |    958,814    |    958,814    |
|   |общеобразовательных учреждений Белинского района на 2009-2011 г.г."            |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 974 |07 |09 | 7956402 |   950    |    958,814    |    958,814    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая Программа взаимодействия учреждений образования Белинского| 974 |07 |09 | 7958400 |          |     41,0      |    40,609     |
|   |района с родительской общественностью "Семья и школа" на 2009-2011 годы        |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 974 |07 |09 | 7958400 |   950    |     41,0      |    40,609     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на долгосрочную целевую программу "Профилактика террористической и     | 974 |07 |09 | 7958800 |          |    104,213    |    104,213    |
|   |экстремистской деятельности в Белинском районе на 2009-2011 годы"              |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 974 |07 |09 | 7958800 |   950    |    104,213    |    104,213    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая "Программа развития инфраструктуры населенных пунктов     | 974 |07 |09 | 7959500 |          |     700,0     |     700,0     |
|   |Белинского района на 2009-2011 годы"                                           |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию районных целевых программ                                | 974 |07 |09 | 7959500 |   950    |     700,0     |     700,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения      | 974 |07 |09 | 8070000 |          |     316,8     |     316,8     |
|   |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении   |     |   |   |         |          |               |               |
|   |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской          |     |   |   |         |          |               |               |
|   |Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в      |     |   |   |         |          |               |               |
|   |установленном порядке.                                                         |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Субвенция на выполнение передаваемых полномочий                                | 974 |07 |09 | 8079300 |          |     316,8     |     316,8     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению           | 974 |07 |09 | 8079372 |          |     307,5     |     307,5     |
|   |деятельности по опеке и попечительству                                         |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                            | 974 |07 |09 | 8079372 |   500    |     307,5     |     307,5     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных          | 974 |07 |09 | 8079375 |          |      9,3      |      9,3      |
|   |общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных              |     |   |   |         |          |               |               |
|   |государственных образовательных стандартов                                     |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                            | 974 |07 |09 | 8079375 |   500    |      9,3      |      9,3      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальная политика                                                            | 974 |10 |   |         |          |    10028,3    |    10027,8    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальное обеспечение населения                                               | 974 |10 |03 |         |          |    3513,3     |    3512,8     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Субвенции бюджетам муниципальных образований, для финансового обеспечения      | 974 |10 |03 | 8070000 |          |    3513,3     |    3512,8     |
|   |расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении   |     |   |   |         |          |               |               |
|   |государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской          |     |   |   |         |          |               |               |
|   |Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в      |     |   |   |         |          |               |               |
|   |установленном порядке.                                                         |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Субвенция на выполнение передаваемых полномочий                                | 974 |10 |03 | 8079300 |          |    3513,3     |    3512,8     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по выплате пособий семьям, имеющим детей,| 974 |10 |03 | 8079303 |          |     200.0     |     200.0     |
|   |в соответствии с Законом Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим детей" |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 974 |10 |03 | 8079303 |   005    |     200.0     |     200.0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной         | 974 |10 |03 | 8079368 |          |    3313,3     |    3312,8     |
|   |поддержки педагогическим работникам государственных образовательных учреждений |     |   |   |         |          |               |               |
|   |Пензенской области и муниципальных образовательных учреждений, работающим и    |     |   |   |         |          |               |               |
|   |проживающим в сельской местности, рабочих поселках(поселках городского типа) на|     |   |   |         |          |               |               |
|   |территории Пензенской области                                                  |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 974 |10 |03 | 8079368 |   005    |    3313,3     |    3312,8     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Охрана семьи и детства                                                         | 974 |10 |04 |         |          |    6515,0     |    6515,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления                                | 974 |10 |04 | 5200000 |          |    6515,0     |    6515,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и | 974 |10 |04 | 5201000 |          |     517,1     |     517,1     |
|   |муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную                |     |   |   |         |          |               |               |
|   |общеобразовательную программу дошкольного образования                          |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 974 |10 |04 | 5201000 |   005    |     517,1     |     517,1     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,   | 974 |10 |04 | 5201310 |          |    1051,9     |    1051,9     |
|   |причитающееся приемному родителю за счет средств Федерального бюджета          |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выплата приемной семье на содержание подопечных детей                          | 974 |10 |04 | 5201311 |          |    521,523    |    521,523    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 974 |10 |04 | 5201311 |   005    |    521,523    |    521,523    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей                         | 974 |10 |04 | 5201313 |          |    530,377    |    530,377    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 974 |10 |04 | 5201313 |   005    |    530,377    |    530,377    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,   | 974 |10 |04 | 5201320 |          |    4946,0     |    4946,0     |
|   |причитающееся приемному родителю за счет средств бюджета Пензенской области    |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выплата приемной семье на содержание подопечных детей за счет средств бюджета  | 974 |10 |04 | 5201321 |          |    987,942    |    987,942    |
|   |Пензенской области                                                             |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 974 |10 |04 | 5201321 |   005    |    987,942    |    987,942    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выплата вознаграждения приемным родителям за счет средств бюджета Пензенской   | 974 |10 |04 | 5201322 |          |   1112,085    |   1112,085    |
|   |области                                                                        |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 974 |10 |04 | 5201322 |   005    |   1112,085    |   1112,085    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выплаты семьям опекуна на содержание подопечных детей за счет средств бюджета  | 974 |10 |04 | 5201323 |          |   2845,973    |   2845,973    |
|   |Пензенской области                                                             |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 974 |10 |04 | 5201323 |   005    |   2845,973    |   2845,973    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
| 5 |Управление по развитию сельского хозяйства, малого и среднего                  | 982 |   |   |         |          |  4252,15322   |  4248,66547   |
|   |предпринимательства Белинского района Пензенской области.                      |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Национальная экономика                                                         | 982 |04 |   |         |          |  3102,72022   |  3100,83247   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Сельское хозяйство и рыболовство                                               | 982 |04 |05 |         |          |  3102,64722   |  3100,83247   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной | 982 |04 |05 | 0020000 |          |  2809,42368   |  2808,25665   |
|   |власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления        |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Центральный аппарат                                                            | 982 |04 |05 | 0020400 |          |  2809,42368   |  2808,25665   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                            | 982 |04 |05 | 0020400 |   500    |  2809,42368   |  2808,25665   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Региональные целевые программы                                                 | 982 |04 |05 | 5220000 |          |    278,72     |   278,6267    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на ДЦП "Развитие сельского хозяйства в Пензенской области на 2009-2011 | 982 |04 |05 | 5227000 |          |    278,72     |   278,6267    |
|   |годы"                                                                          |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание услуг в            | 982 |04 |05 | 5227034 |          |     85,3      |    85,2987    |
|   |летне-пастбищный период, гражданам ведущим личное подсобное хозяйство          |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                            | 982 |04 |05 | 5227034 |   500    |     85,3      |    85,2987    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Компенсация крестьянским (фермерским хозяйствам) части затрат на закупку       | 982 |04 |05 | 5227036 |          |     193,4     |    193,328    |
|   |комбикормов для откорма молодняка свиней                                       |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                            | 982 |04 |05 | 5227036 |   500    |     193,4     |    193,328    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                    | 982 |04 |05 | 7950000 |          |   14,59654    |   13,94912    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие сельского     | 982 |04 |05 | 7957000 |          |   14,59654    |   13,94912    |
|   |хозяйства Белинского района Пензенской области на 2009-2012 годы"              |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |В том числе:                                                                   |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   | М.Ц.П. на стимулирующие выплаты гражданам в летне-пастбищный период           | 982 |04 |05 | 7957034 |          |    4,42132    |    3,7739     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 982 |04 |05 | 7957034 |   950    |    4.42132    |    3,7739     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |М.Ц.П. на закупку комбикормов для откорма молодняка свиней                     | 982 |04 |05 | 7957036 |          |   10,17522    |   10,17522    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 982 |04 |05 | 7957036 |   950    |   10,17522    |   10,17522    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальная политика                                                            | 982 |10 |   |         |          |   1149,433    |   1147,833    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальное обеспечение населения                                               | 982 |10 |03 |         |          |   1149,433    |   1147,833    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Федеральные целевые программы                                                  | 982 |10 |03 | 1000000 |          |    776,712    |    776,712    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года"          | 982 |10 |03 | 1001100 |          |    776712     |    776712     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 982 |10 |03 | 1001100 |   005    |    776,712    |    776,712    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Региональные целевые программы                                                 | 982 |10 |03 | 5220000 |          |    364,566    |    364,566    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года"         | 982 |10 |03 | 5229900 |          |    364,566    |    364,566    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на селе         | 982 |10 |03 | 5229901 |          |    166,25     |    166,25     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 982 |10 |03 | 5229901 |   005    |    166,25     |    166,25     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и специалистов,        | 982 |10 |03 | 5229902 |          |    198,316    |    198,316    |
|   |проживающих на селе                                                            |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Социальные выплаты                                                             | 982 |10 |03 | 5229902 |   005    |    198,316    |    198,316    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Целевые программы муниципальных образований                                    | 982 |10 |03 | 7950000 |          |     8,155     |     6,555     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на муниципальную комплексную целевую программу "Развитие сельского     | 982 |10 |03 | 7957000 |          |     8,155     |     6,555     |
|   |хозяйства Белинского района Пензенской области на 2009-2012 годы"              |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, | 982 |10 |03 | 7957037 |          |     3,020     |     3,020     |
|   |проживающих в сельской местности                                               |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 982 |10 |03 | 7957037 |   950    |     3,020     |     3,020     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых| 982 |10 |03 | 7957039 |          |     5.135     |     3,535     |
|   |семей и молодых специалистов на селе                                           |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ                           | 982 |10 |03 | 7957039 |   950    |     5.135     |     3,535     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
| 6 |Управление финансов Белинского района Пензенской области                       | 992 |   |   |         |          |  61429,04055  |  60674,06803  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Общегосударственные вопросы                                                    | 992 |01 |   |         |          |  6232,04773   |  6229,57521   |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Обеспечение деятельности финансовых налоговых, таможенных органов и органов    | 992 |01 |06 |         |          |    6204,4     |    6201,93    |
|   |финансового (финансово-бюджетного) надзора                                     |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной | 992 |01 |06 | 0020000 |          |    6204,4     |    6201,93    |
|   |власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления        |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Центральный аппарат                                                            | 992 |01 |06 | 0020400 |          |    6204,4     |    6201,93    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выполнение функций органами местного самоуправления                            | 992 |01 |06 | 0020400 |   500    |    6014,4     |    6201,93    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Средства на исполнение передаваемых полномочий по исполнению бюджетов поселений| 992 |01 |06 | 0020400 |   920    |     190,0     |     190,0     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Обслуживание государственного и муниципального долга                           | 992 |01 |11 |         |          |   27,64521    |   27,64521    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Процентные платежи по долговым обязательствам                                  | 992 |01 |11 | 0650000 |          |   27,64521    |   27,64521    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Процентные платежи по муниципальному долгу                                     | 992 |01 |11 | 0650300 |          |   27,64521    |   27,64521    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Прочие расходы                                                                 | 992 |01 |11 | 0650300 |   013    |   27.64521    |   27.64521    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Резервные фонды                                                                | 992 |01 |12 |         |          |    0,00252    |       -       |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Резервные фонды                                                                | 992 |01 |12 | 0700000 |          |    0,00252    |       -       |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Резервные фонды местных администраций                                          | 992 |01 |12 | 0700500 |          |    0,00252    |       -       |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Прочие расходы                                                                 | 992 |01 |12 | 0700500 |   013    |    0,00252    |       -       |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Межбюджетные трансферты                                                        | 992 |11 |   |         |          |  55196,99282  |  54444,49282  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований    | 992 |11 |01 |         |          |    31590,6    |    30838,1    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выравнивание бюджетной обеспеченности                                          | 992 |11 |01 | 5160000 |          |    14979,9    |    14228,4    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выравнивание бюджетной обеспеченности                                          | 992 |11 |01 | 5160100 |          |    14979,9    |    14228,4    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой  | 992 |11 |01 | 5160130 |          |    14979,9    |    14228,4    |
|   |поддержки                                                                      |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Фонд финансовой поддержки                                                      | 992 |11 |01 | 5160130 |          |    14979,9    |    14228,4    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Дотация поселениям за счет средств бюджета муниципального образования Белинский| 992 |11 |01 | 5160131 |          |    14979,9    |    14228,4    |
|   |район                                                                          |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Фонд финансовой поддержки                                                      | 992 |11 |01 | 5160131 |   008    |    14979,9    |    14228,4    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов   | 992 |11 |01 | 5170200 |          |    16610,7    |    16609,7    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Прочие дотации                                                                 | 992 |11 |01 | 5170200 |   007    |    16610,7    |    16609,7    |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  | 992 |11 |03 |         |          |    1326,7     |    1326,7     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Руководство и управление в сфере установленных функций                         | 992 |11 |03 | 0010000 |          |    1329,7     |    1326,7     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют       | 992 |11 |03 | 0013600 |          |    1159,9     |    1159,9     |
|   |военные комиссариаты                                                           |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Фонд компенсаций                                                               | 992 |11 |03 | 0013600 |   009    |    1159,9     |    1159,9     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Государственная регистрация актов гражданского состояния                       | 992 |11 |03 | 0013800 |          |     166,8     |     166,8     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Фонд компенсаций                                                               | 992 |11 |03 | 0013800 |   009    |     166,8     |     166,8     |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Иные межбюджетные трансферты                                                   | 992 |11 |04 |         |          |      3,5      |      3,5      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникающих в  | 992 |11 |04 | 5201500 |          |      3,5      |      3,5      |
|   |результате решений, принятых органами власти другого уровня                    |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Иные межбюджетные трансферты                                                   | 992 |11 |04 | 5201500 |   017    |      3,5      |      3,5      |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов           | 992 |11 |05 |         |          |  22276,19282  |  22276,19282  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Расходы на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе         | 992 |11 |05 | 7720000 |          |  22276,19282  |  22276,19282  |
|   |обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования|     |   |   |         |          |               |               |
|   |медицинской помощи                                                             |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального финансирования | 992 |11 |05 | 7720000 |   843    |  22276,19282  |  22276,19282  |
|   |медицинской помощи                                                             |     |   |   |         |          |               |               |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|
|   |Итого:                                                                         |     |   |   |         |          | 332768,95308  |  329946,2848  |
|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|———|———|—————————|——————————|———————————————|———————————————|

Информация по документу
Читайте также