Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Пензенской области от 20.03.2015 № 107-рП

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 

 

 

от

20 марта 2015 года

 

107-рП

 

г. Пенза

 

                                                                                    Утратило силу –

                                                                     Распоряжение Правительства

                                                                               Пензенской области

                                                                             от 23.11.2016 № 507-рП

 

 

О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту»)

«Изменения в отрасли «Культура», направленные на повышение

эффективности работы учреждений культуры Пензенской области»,

утверждённый распоряжением Правительства Пензенской области от 28.02.2013 № 80-рП (с последующими изменениями)

 

В целях приведения правового акта Правительства Пензенской области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (с последующими изменениями):

1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отрасли «Культура», направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры Пензенской области» (далее – План), утверждённый распоряжением Правительства Пензенской области от 28.02.2013 № 80-рП «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Культура», направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры Пензенской области» (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. В пункте 4.2 раздела 4 «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры» Плана подпункт 1) изложить в новой редакции:

«1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и искусства, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации:

 

 (процентов)

 

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

 

56,1

64,9

66,8

82,4

91,2

100,0

».

 

1.2. Раздел 6 «Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий («дорожной карты»)» Плана изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Пензенские губернские ведомости» и разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы культуры, искусства, архивного дела и реализации государственной политики в развитии туризма.

 

 

 

Губернатор

Пензенской области

 

  В.К. Бочкарев

 

 

 

 

 

 

 


Приложение к

распоряжению Правительства Пензенской области от 20 марта 2015 года № 107-рП

6. Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

Субъект Российской Федерации: Пензенская область

Категория работников: Работники учреждений культуры 

 

 №

п/п

Наименование показателей

2012 г.

 факт

2013 г.

 факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г.– 2016 г.

2013 г.– 2018 г.

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики

х

255,8

292,9

291,4

289,8

288,1

286,4

x

x

2

Число получателей услуг, чел.

х

1 364 622,0

1 359 200,0

1 352 300,0

1 345 000,0

1 337 200,0

1 329 200,0

x

x

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.

6 122,0

5 334,7

4 641,0

4 641,0

4 641,0

4 641,0

4 641,0

x

x

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.

1 378 262,0

1 364 622,0

1 359 200,0

1 352 300,0

1 345 000,0

1 337 200,0

1 329 200,0

x

x

5

Планируемое соотношение средней заработной платы  работников культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государ-ственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, %

49,0%

53,0%

59,0%

65,0%

74,0%

85,0%

100,0%

x

x

7

по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», %

х

56,1%

64,9%

73,7%

82,4%

91,2%

100,0%

x

x

8

по  Пензенской области, %

х

62,6%

68,9%

66,8%

82,4%

100,0%

100,0%

x

x

9

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.

19 266,6

20 649,3

22 411,0

23 100,0

26 980,0

30 325,5

33 873,6

x

x

10

Темп роста к предыдущему году, %

x

107,2%

108,5%

103,1%

116,8%

112,4%

111,7%

x

x

11

Среднемесячная заработная плата  работников учреждений культуры, чел.

7 457,0

12 936,6

15 437,0

15 437,0

22 231,5

30 325,5

33 873,6

x

x

12

Темп роста к предыдущему году, %

x

173,5%

119,3%

100,0%

144,0%

136,4%

111,7%

x

x

13

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

7,7%

7,7%

7,7%

7,7%

7,7%

7,7%

7,7%

x

x

14

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

15

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

713,3

1 078,3

1 119,4

1 119,4

1 612,0

2 198,9

2 456,2

3 850,7

9 584,1

16

Прирост фонда оплаты труда

с начислениями к 2013 г., млн.руб.

х

365,0*

41,1

41,1

533,8

1 120,7

1 378,0

616,0

3 114,6

17

в том числе:

18

за счет средств консолиди-рованного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из феде-рального бюджета, млн. руб.

х

336,9

37,9

37,9

492,7

1 034,4

1 271,8

568,5

2 874,8

19

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

х

109,6

12,4

12,4

160,3

336,1

413,3

185,1

934,5

20

от реструктуризации сети,

млн. рублей

х

54,8

6,2

6,2

80,1

168,1

206,7

92,5

467,3

21

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

х

27,4

3,1

3,1

40,1

84,0

103,3

46,3

233,6

22

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

х

27,4

3,1

3,1

40,1

84,0

103,3

46,3

233,6

23

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

х

28,1

3,2

3,2

41,1

86,3

106,1

47,4

239,8

24

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолиди-рованного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год,

 млн. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)

х

365,0

41,1

41,1

533,8

1 120,7

1 378,0

616,0

3 114,6

26

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр.25*100%)

х

30,0%

30,2%

30,2%

30,0%

30,0%

30,0%

30,1%

30,0%

*- прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

 

______________

 


Информация по документу
Читайте также