Расширенный поиск

Постановление Правительства Пензенской области от 24.02.2016 № 98-пП

 

__________________

 

 

 


Приложение № 3

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 24.02.2016 № 98-пП

 

Приложение № 5

к государственной программе

Пензенской области

«Управление региональными

финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Пензенской области

«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области

на 2014–2020 годы» на 2014–2015 годы

 

п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок испол-нения (год)

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)

Связь с показателем государст-венной программы (подпрог-раммы) <1>

всего

бюджет Пензенской области

федераль-ный бюджет

бюд-жеты муници-пальных образо-ваний

внебюд-жетные сред-ства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»

Цель подпрограммы: Эффективное управление государственным долгом Пензенской области

Задача 1 подпрограммы. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга

1.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своевременное погашение долго-вых обязательств Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным государственным гарантиям Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области

 

 

 

 

 

Итого

10772317,0

10772317,0

-

-

-

Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений не должно превышать 100 %

2

1.2

2014

5639645,0

5639645,0

-

-

-

100

-

2015

5132672,0

5132672,0

-

-

-

100

-

Задача 2 подпрограммы. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга

1.2.1.

Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области

Итого

23162216,1

23162216,1

-

-

-

Объем расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области не превышает 15% расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1.1

1.2

 

2014

1162458,4

1162458,4

-

-

-

15

-

2015

1153757,7

1153757,7

-

-

-

15

-

Всего по подпрограмме 1:

Итого

13088533,1

13088533,1

-

-

-

-

-

2014

6802103,4

6802103,4

-

-

-

-

-

2015

6286429,7

6286429,7

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»

Цель подпрограммы: Совершенствование межбюджетных отношений

Задача 1 подпрограммы. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пензенской области

2.1.

Поддержание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на уровне не ниже 80% от гарантированного

Министерство финансов Пензенской области

Итого

4644563,6

4644563,6

-

-

-

Достижение гарантированного уровня расчетной бюджетной обеспеченности

2.1

2014

2266777,0

2266777,0

-

-

-

80

-

2015

2377786,6

2377786,6

-

-

-

80

-

Задача 2 подпрограммы. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления

2.2.

Предоставление местным бюдже-там субвенций в объеме, необхо-димом для надле-жащего исполне-ния переданных государственных полномочий (объем субвенций, предоставленных местным бюдже-там, к объему субвенций, предусмотренных муниципальным образованиям законом Пензен-ской области о бюджете Пензенской области на очеред-ной финансовый год и плановый период, %)

Министерство финансов Пензенской области

Итого

96627,5

33880,0

62747,5

-

-

Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %

2.2

 

2014

47058,7

17276,7

29782,0

-

-

100

-

2015

49568,8

16603,3

32965,5

-

-

100

-

Задача 3 подпрограммы. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами

2.3.

Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами (процент к уровню предыдущего года)

Министерство финансов Пензенской области

Итого

2819716,6

589635,4

2230081,2

-

-

Рост сводной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенской области по отношению к предыдущему году, %

2.3

2014

1627290,0

364914,0

1262376,0

-

-

105

-

2015

1192426,6

224721,4

967705,2

-

-

105

-

Всего по подпрограмме 2:

Итого

7560907,7

5268079,0

2292828,7

-

-

-

-

2014

3941125,7

2648967,7

1292158,0

-

-

-

-

2015

3619782,0

2619111,3

1000670,7

-

-

-

-

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»

Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса

Задача 1 подпрограммы. Повышение уровня бюджетного самообеспечения

3.1.1.

Подготовка проекта бюджета Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период

Министерство финансов Пензенской области

 

 

 

 

 

 

 

Итого

23250,2

23250,2

-

-

-

Количество проектов в год – 2

3.1

2014

11094,3

11094,3

-

-

-

1

-

2015

12155,9

12155,9

-

-

-

1

-

3.1.2.

Подготовка уточнений в бюджет Пензенской области на текущий год и на плановый период

Итого

23250,2

23250,2

-

-

-

Количество уточнений в год

3.1

2014

11094,3

11094,3

-

-

-

По мере необходимости

-

2015

12155,9

12155,9

-

-

-

-

3.1.3.

Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета Пензенской области

Итого

23250,2

23250,2

-

-

-

Количество в год (отчет и проект закона) – 4

3.1

2014

11094,3

11094,3

-

-

-

2

-

2015

12155,9

12155,9

-

-

-

2

-

3.1.4.

Подготовка электронной брошюры «Бюджет Пензенской области для граждан на очередной год»

Итого

23250,4

23250,4

-

-

-

Количество электронных брошюр в год – 2

3.1

2014

11094,2

11094,3

-

-

-

1

-

2015

12156,2

12156,2

-

-

-

1

-

Задача 2 подпрограммы. Формирование и организация исполнения бюджета Пензенской области

3.2.1.

Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов

Министерство финансов Пензенской области

Итого

56988,6

56988,6

-

-

-

Процент выполнения бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов, %

3.3

2014

27193,1

27193,1

-

-

-

95

-

2015

29795,5

23795,5

-

-

-

95

-

Задача 3 подпрограммы. Совершенствование форм и методов планирования доходной части консолидированного бюджета Пензенской области

3.3.1.

Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответ-ствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений.

Реализация органами государственной власти Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами феде-ральных органов исполнительной власти Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области, исполнитель-ные органы государствен-ной власти Пензенской области, главные администра-торы доходов местных бюджетов, органы местного самоуправ-ления Пензенской области

Итого

14293,5

14293,5

-

-

-

Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области (%)

3.4

2014

6820,4

6820,4

-

-

-

100

-

2015

7473,1

7473,1

-

-

-

100

-

Задача 4 подпрограммы. Осуществление финансового контроля

3.4.1.

Проведение контрольных мероприятий

Министерство финансов Пензенской области

Итого

21347,5

21347,5

-

-

-

Предельный объем средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области, %

3.5

2014

10186,4

10186,4

-

-

-

10

-

2015

11161,1

11161,1

-

-

-

10

-

Всего по подпрограмме 3:

Итого

185630,6

185630,6

-

-

-

-

-

2014

88577,0

88577,0

-

-

-

-

-

2015

97053,6

97053,6

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»

Цель программы: Реализация государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области

Задача 1 подпрограммы. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказов Пензенской области, осуществляющих закупки за счет средств бюджета Пензенской области

4.1.1.

Определение поставщиков путем проведения открытых конкурсов

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

Итого

4685,3

4685,3

-

-

-

Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов, ед.

4.1

2014

2294,4

2294,4

-

-

-

40

-

2015

2390,9

2390,9

-

-

-

40

-

4.1.2.

Определение поставщиков путем проведения электронных аукционов

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

Итого

4685,3

4685,3

-

-

-

Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов, ед.

4.1

2014

2294,4

2294,4

-

-

-

4700

-

2015

2390,9

2390,9

-

-

-

4700

-

4.1.3.

Определение поставщиков путем проведения запроса

котировок

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

Итого

4685,3

4685,3

-

-

-

Количество закупок, осуществленных путем проведения запросов котировок, ед.

4.1

2014

2294,4

2294,4

-

-

-

250

-

2015

2390,9

2390,9

-

-

-

250

-

4.1.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение соблюдения обязанности заказчиков осуществления обязательной доли закупок у субъектов малого предприниматель-ства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

 

 

Итого

4685,2

4685,2

-

-

-

Доля государствен-ных закупок (по стоимости), осуществляемых конкурентными способами с участием СМП и СОНКО от общего объема государст-венных закупок в Пензенской области, %

4.1

2014

2294,4

2294,4

-

-

-

15

-

2015

2390,8

2390,8

-

-

-

15

-

Задача 2 подпрограммы. Регулирование контрактной системы в сфере закупок, организация мониторинга закупок для обеспечения нужд Пензенской области, методологическое сопровождение деятельности заказчиков Пензенской области

4.2.1.

Совершенствова-ние нормативной правовой базы в сфере закупок

Управление по регулиро-ванию контрактной системы и закупкам Пензенской области

Итого

3123,5

3123,5

-

-

-

Количество разработанных и принятых нормативных правовых актов в сфере закупок Пензенской области, ед.

4.2

2014

1529,6

1529,6

-

-

-

3

-

2015

1593,9

1593,9

-

-

-

8

-

4.2.2.

Разработка методических рекомендаций для заказчиков, участников закупок

Управление по регулиро-ванию контрактной системы и закупкам Пензенской области

Итого

3123,5

 

 

 

 

 

3123,5

-

-

-

Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок

4.2

2014

1529,6

1529,6

-

-

-

8

-

2015

1593,9

1593,9

-

-

-

8

-

4.2.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка инструкций, писем для заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку

 

 

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

 

 

Итого

3123,5

3123,5

-

-

-

Количество инструкций и писем, направленных заказчикам Пензенской области с целью доведения до них актуальных нововведений в сфере закупок и формирования единообразной практики осуществления закупок

4.2

2014

1529,6

1529,6

-

-

-

24

-

2015

1593,9

1593,9

-

-

-

24

-

4.2.4.

Внесение предложений по проведению совместных торгов заказчиками Пензенской области

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

Итого

3123,5

3123,5

-

-

-

Количество предложений, направленных в адрес главных распорядителей бюджетных средств Пензенской области о возможных совместных торгах, составленных по результатам мониторинга планов-графиков заказчиков

4.2

2014

1529,6

1529,6

-

-

-

4

-

2015

1593,9

1593,9

-

-

-

4

-

4.2.5.

Проведение обучающих семинаров для заказчиков Пензенской области по тематикам закупок

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

Итого

3123,5

3123,5

-

-

-

Количество обучающих семинаров по тематикам закупок, проведенных для государственных и муниципальных заказчиков

4.2

2014

1529,6

1529,6

-

-

-

24

-

2015

1593,9

1593,9

-

-

-

24

-

4.2.6.

Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

Итого

3123,4

3123,4

-

-

-

Количество публично разме-щенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области

4.2

2014

1529,4

1529,4

-

-

-

8

-

2015

1594,0

1594,0

-

-

-

8

-

Всего по подпрограмме 4:

Итого

37482,0

37482,0

-

-

-

-

-

2014

18355,0

18355,0

-

-

-

-

-

2015

19127,0

19127,0

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»

Цель подпрограммы: Автоматизация бюджетного процесса Пензенской области в целях проведения единой бюджетной политики в Пензенской области

Задача 1 подпрограммы. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам

5.1.

Модернизация автоматизирован-ной системы управления бюджетным процессом и совершенствова-ние операционно-кассового обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области

Итого

37175,0

37175,0

-

-

-

Количество мероприятий по модернизации, проводимых в год

5.1

5.2

2014

20500,0

20500,0

-

-

-

1

-

2015

16675,0

16675,0

-

-

-

1

-

Всего по подпрограмме 5:

Итого

37175,0

37175,0

-

-

-

-

-

2014

20500,00

20500,00

-

-

-

-

-

2015

16675,0

16675,0

-

-

-

-

-

Всего по государственной программе:

Итого

20909728,4

18616899,7

2292828,7

-

-

-

-

2014

10870661,1

9578503,1

1292158,0

-

-

-

-

2015

10039067,3

9038396,6

1000670,7

-

-

-

-


Информация по документу
Читайте также