Расширенный поиск

Постановление Правительства Пензенской области от 24.05.2016 № 264-пП

 

________________

 


Приложение № 3

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 24.05.2016 № 264-пП

 

Приложение № 5.1

к государственной программе

Пензенской области «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области

«Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

на 2016–2020 годы

 

п/п

Наименование основного мероприятия, мероприятия

Исполнители

Срок испол-нения (год)

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результата мероприятия

по годам (ожидаемый непосредственный результат)

Связь с показа-телем государ-ственной программы (подпрог-раммы) <1>

всего

бюджет Пензенской области

федераль-ный бюджет

бюджеты муни-ципальных образований

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»

Цель подпрограммы: Эффективное управление государственным долгом Пензенской области

Задача 1 подпрограммы. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга

1.1.

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.1.

«Планирование и исполнение бюджета Пензенской области в части привлечения заимствований

и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства»

Министерство финансов Пензенской области

 

Итого

28930771,6

28930771,6

-

-

-

-

2

1.2

2016

6702480,0

6702480,0

-

-

-

-

2017

6534452,0

6534452,0

-

-

-

-

2018

6395646,0

6395646,0

-

-

-

-

2019

5139645,5

5139645,5

-

-

-

-

2020

4158548,1

4158548,1

-

-

-

-

в том числе:

1.1.1.

Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств

по выданным государственным гарантиям Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области

Итого

28930771,6

28930771,6

-

-

-

Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений не должно превышать 100 %

2

1.2.

2016

6702480,0

6702480,0

-

-

-

100

2017

6534452,0

6534452,0

-

-

-

100

2018

6395646,0

6395646,0

-

-

-

100

2019

5139645,5

5139645,5

-

-

-

100

2020

4158548,1

4158548,1

-

-

-

100

1.1.2.

Размещение

в сети «Интернет» информации

о структуре государ-ственного долга Пензенской области и графике его погашения

Итого

0,0

0,0

-

-

-

Количество в год (ежемесячно в течение года) – 60

2

1.2

2016

0,0

0,0

-

-

-

12

2017

0,0

0,0

-

-

-

12

2018

0,0

0,0

-

-

-

12

2019

0,0

0,0

-

-

-

12

2020

0,0

0,0

-

-

-

12

Задача 2 подпрограммы. Соблюдение установленного законодательством ограничения

предельного объема расходов на обслуживание государственного долга

1.2.

Основное мероприятие 1.2.

«Планирование и исполнение бюджета Пензенской области по расходам на обслуживание государ-ственного долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства»

Министерство финансов Пензенской области

Итого

5797340,6

5797340,6

-

-

-

-

1.1

1.2

2016

888779,0

888779,0

-

-

-

-

2017

1303372,8

1303372,8

-

-

-

-

2018

1201729,6

1201729,6

-

-

-

-

2019

1201729,6

1201729,6

-

-

-

-

2020

1201729,6

1201729,6

-

-

-

-

в том числе:

1.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство финансов Пензенской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

5797340,6

5797340,6

-

-

-

Объем расходов

на обслуживание государственного долга Пензенской области не превышает 15% расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществ-ляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1.1.

1.2.

2016

888779,0

888779,0

-

-

-

15

2017

1303372,8

1303372,8

-

-

-

15

2018

1201729,6

1201729,6

-

-

-

15

2019

1201729,6

1201729,6

-

-

-

15

2020

1201729,6

1201729,6

-

-

-

15

1.2.2.

Подготовка предложений по увеличению или сокращению расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области

Министерство финансов Пензенской области

Итого

0,0

0,0

-

-

-

Количество предложений в год

1.1

1.2

2016

0,0

0,0

-

-

-

По мере необходимости

2017

0,0

0,0

-

-

-

2018

0,0

0,0

-

-

-

2019

0,0

0,0

-

-

-

2020

0,0

0,0

-

-

-

Всего по подпрограмме 1:

Итого

34728112,2

34728112,2

-

-

-

-

-

2016

7591259,0

7591259,0

-

-

-

-

-

2017

7837824,8

7837824,8

-

-

-

-

-

2018

7597375,6

7597375,6

-

-

-

-

-

2019

6341375,1

6341375,1

-

-

-

-

-

2020

5360277,7

5360277,7

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»

Цель подпрограммы: Совершенствование межбюджетных отношений

Задача 1 подпрограммы. Достижение гарантированного уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований

2.1.

Основное мероприятие 2.1. «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований»

 

Министерство финансов Пензенской области

Итого

12459665,0

12459665,0

-

-

-

-

2.1

2016

2491933,0

2491933,0

-

-

-

-

2017

2491933,0

2491933,0

-

-

-

-

2018

2491933,0

2491933,0

-

-

-

-

2019

2491933,0

2491933,0

-

-

-

-

2020

2491933,0

2491933,0

-

-

-

-

в том числе:

2.1.1.

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

Министерство финансов Пензенской области

Итого

10838335,0

10838335,0

-

-

-

Достижение критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), %

2.1

2016

2167667,0

2167667,0

-

-

-

120,4

2017

2167667,0

2167667,0

-

-

-

120,1

2018

2167667,0

2167667,0

-

-

-

120,1

2019

2167667,0

2167667,0

-

-

-

120,1

2020

2167667,0

2167667,0

-

-

-

120,1

2.1.2.

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Министерство финансов Пензенской области

Итого

1621330,0

1621330,0

-

-

-

Достижение критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, %

2.1

2016

324266,0

324266,0

-

-

-

105

2017

324266,0

324266,0

-

-

-

105

2018

324266,0

324266,0

-

-

-

105

2019

324266,0

324266,0

-

-

-

105

2020

324266,0

324266,0

-

-

-

105

Задача 2 подпрограммы. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления

2.2.

Основное мероприятие 2.2. «Повышение эффективности предоставления и использования субвенций»

Министерство финансов Пензенской области

Итого

224375,0

85101,0

139274,0

-

-

-

2.2

2016

44875,0

17020,2

27854,8

-

-

-

2017

44875,0

17020,2

27854,8

-

-

-

2018

44875,0

17020,2

27854,8

-

-

-

2019

44875,0

17020,2

27854,8

-

-

-

2020

44875,0

17020,2

27854,8

-

-

-

в том числе:

2.2.1.

Предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 

Министерство финансов Пензенской области

Итого

139274

-

139274

-

-

Предоставление

в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %

2.2

2016

27854,8

-

27854,8

-

-

100

2017

27854,8

-

27854,8

-

-

100

2018

27854,8

-

27854,8

-

-

100

2019

27854,8

-

27854,8

-

-

100

2020

27854,8

-

27854,8

-

-

100

2.2.2.

Предоставление местным бюджетам субвенций на исполнение государственных полномочий Пензенской области по созданию и организации комиссий по делам несовершенно-летних и защите их прав

Министерство финансов Пензенской области

Итого

85101,0

85101,0

-

-

-

Предоставление

в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %

2.2

2016

17020,2

17020,2

-

-

-

100

2017

17020,2

17020,2

-

-

-

100

2018

17020,2

17020,2

-

-

-

100

2019

17020,2

17020,2

-

-

-

100

2020

17020,2

17020,2

-

-

-

100

Задача 3 подпрограммы. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами

2.3.

Основное мероприятие 2.3. «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами»

 

Министерство финансов Пензенской области

Итого

5868364,0

329709,0

5538655,0

-

-

-

2.3

2016

1117672,8

9941,8

1107731,0

-

-

-

2017

1187672,8

79941,8

1107731,0

-

-

-

2018

1187672,8

79941,8

1107731,0

-

-

-

2019

1187672,8

79941,8

1107731,0

-

-

-

2020

1187672,8

79941,8

1107731,0

-

-

-

в том числе:

2.3.1.

Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами

Министерство финансов Пензенской области

Итого

329709,0

329709,0

-

-

-

Рост сводной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенской области по отношению к предыдущему году, %

2.3

2016

9941,8

9941,8

-

-

-

105

2017

79941,8

79941,8

-

-

-

105

2018

79941,8

79941,8

-

-

-

105

2019

79941,8

79941,8

-

-

-

105

2020

79941,8

79941,8

 

-

-

-

105

2.3.2.

Предоставление дотаций, связан-ных с особым режимом безопасного функциони-рования закрытых административно-территориальных образований

Министерство финансов Пензенской области

Итого

5538655,0

-

5538655,0

-

-

Предоставление

в полном объеме средств федерального бюджета, %

2.3

2016

1107731,0

-

1107731,0

-

-

100

2017

1107731,0

-

1107731,0

-

-

100

2018

1107731,0

-

1107731,0

-

-

100

2019

1107731,0

-

1107731,0

-

-

100

2020

1107731,0

-

1107731,0

-

-

100

Всего по подпрограмме 2:

Итого

18552404,0

12874475,0

5677929,0

-

-

-

-

2016

3654480,8

2518895,0

1135585,8

-

-

-

-

2017

3724480,8

2588895,0

1135585,8

-

-

-

-

2018

3724480,8

2588895,0

1135585,8

-

-

-

-

2019

3724480,8

2588895,0

1135585,8

-

-

-

-

2020

3724480,8

2588895,0

1135585,8

-

-

-

-

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»

Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса

Задача 1 подпрограммы. Повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и

организация исполнения бюджета Пензенской области, осуществление финансового контроля

3.1.

Основное мероприятие 3.1. «Формирование и исполнение бюджета Пензенской области, контроль за исполнением бюджетного законодательства»

Министерство финансов Пензенской области

Итого

472272,0

472272,0

-

-

-

-

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

 

2016

94454,4

94454,4

-

-

-

-

2017

94454,4

94454,4

-

-

-

-

2018

94454,4

94454,4

-

-

-

-

2019

94454,4

94454,4

-

-

-

-

2020

94454,4

94454,4

-

-

-

-

в том числе:

3.1.1.

Подготовка проекта бюджета Пензенской области на очередной финансовый год

и на плановый период

Министерство финансов Пензенской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

59152,0

59152,0

-

-

-

Количество проектов в год – 5

3.1.

2016

11830,4

11830,4

-

-

-

1

2017

11830,4

11830,4

-

-

-

1

2018

11830,4

11830,4

-

-

-

1

2019

11830,4

11830,4

-

-

-

1

2020

11830,4

11830,4

-

-

-

1

3.1.2.

Подготовка уточнений

в бюджет Пензенской области на текущий год и на плановый период

Итого

59152,0

59152,0

-

-

-

Количество уточнений в год

3.2.

2016

11830,4

11830,4

-

-

-

По мере необходимости

2017

11830,4

11830,4

-

-

-

2018

11830,4

11830,4

-

-

-

2019

11830,4

11830,4

-

-

-

2020

11830,4

11830,4

-

-

-

3.1.3.

Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта закона

об исполнении бюджета Пензенской области

Итого

59152,0

59152,0

-

-

-

Количество в год (отчет и проект закона) – 10

3.2

2016

11830,4

11830,4

-

-

-

2

2017

11830,4

11830,4

-

-

-

2

2018

11830,4

11830,4

-

-

-

2

2019

11830,4

11830,4

-

-

-

2

2020

11830,4

11830,4

-

-

-

2

3.1.4.

Подготовка электронной брошюры «Бюджет Пензенской области для граждан на очередной год»

 

Итого

59152,5

59152,5

-

-

-

Количество электронных брошюр в год – 5

3.2

2016

11830,5

11830,5

-

-

-

1

2017

11830,5

11830,5

-

-

-

1

2018

11830,5

11830,5

-

-

-

1

2019

11830,5

11830,5

-

-

-

1

2020

11830,5

11830,5

-

-

-

1

3.1.5.

Исполнение бюджета Пензенской области по расходам

с учетом предостав-ленных платежных документов

Министерство финансов Пензенской области

Итого

144987,5

144987,5

-

-

-

Процент выполнения бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов, %

3.3.

2016

28997,5

28997,5

-

-

-

95

2017

28997,5

28997,5

-

-

-

95

2018

28997,5

28997,5

-

-

-

95

2019

28997,5

28997,5

-

-

-

95

2020

28997,5

28997,5

-

-

-

95

3.1.6.

Составление проекта бюджета по доходам

на основе показателей социально-экономического развития Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии

с налоговым, бюджетным и иным законо-дательством Российской Федерации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимо-действия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация органами государ-ственной власти Пензенской области указанных мероприятий

во взаимо-действии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти

Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области, исполнительные органы государ-ственной власти Пензенской области, главные администраторы доходов местных бюджетов, органы местного самоуправления Пензенской области

Итого

36365,0

36365,0

-

-

-

Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области, (%)

3.4.

2016

7273,0

7273,0

-

-

-

100

2017

7273,0

7273,0

-

-

-

100

2018

7273,0

7273,0

-

-

-

100

2019

7273,0

7273,0

-

-

-

100

2020

7273,0

7273,0

-

-

-

100

3.1.7.

Проведение контрольных мероприятий

Министерство финансов Пензенской области

Итого

54311,0

54311,0

-

-

-

Предельный объем средств бюджета Пензенской области, использованных

с нарушением законодательства

в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области, %

3.5.

2016

10862,2

10862,2

-

-

-

10

2017

10862,2

10862,2

-

-

-

10

2018

10862,2

10862,2

-

-

-

10

2019

10862,2

10862,2

-

-

-

10

2020

10862,2

10862,2

-

-

-

10

Всего по подпрограмме 3:

Итого

472272,0

472272,0

-

-

-

-

-

2016

94454,4

94454,4

-

-

-

-

-

2017

94454,4

94454,4

-

-

-

-

-

2018

94454,4

94454,4

-

-

-

-

-

2019

94454,4

94454,4

-

-

-

-

-

2020

94454,4

94454,4

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»

Цель подпрограммы: Реализация государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области

Задача 1 подпрограммы. Создание и развитие контрактной системы на территории Пензенской области

4.1.

Основное мероприятие 4.1. «Централизован-ная организация в соответствии

с действующим законодательством выполнения государственной функции по обеспечению

(во взаимо-действии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области»

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

Итого

92343,5

92343,5

-

-

-

-

4.1

4.2

2016

18489,5

18489,5

-

-

-

-

2017

18463,5

18463,5

-

-

-

-

2018

18463,5

18463,5

-

-

-

-

2019

18463,5

18463,5

-

-

-

-

2020

18463,5

18463,5

-

-

-

-

в том числе:

4.1.1.

Определение поставщиков путем проведения открытых конкурсов

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

 

 

 

 

Итого

9234,6

9234,6

-

-

-

Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов, ед.

4.1

2016

1849,0

1849,0

-

-

-

40

2017

1846,4

1846,4

-

-

-

40

2018

1846,4

1846,4

-

-

-

40

2019

1846,4

1846,4

-

-

-

40

2020

1846,4

1846,4

-

-

-

40

4.1.2.

Определение поставщиков путем проведения электронных аукционов

 

Итого

9234,6

9234,6

-

-

-

Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов, ед.

4.1

2016

1849,0

1849,0

-

-

-

4800

2017

1846,4

1846,4

-

-

-

4800

2018

1846,4

1846,4

-

-

-

4800

2019

1846,4

1846,4

-

-

-

4800

2020

1846,4

1846,4

-

-

-

4800

4.1.3.

Определение поставщиков путем проведения запроса котировок

Итого

9234,6

9234,6

-

-

-

Количество закупок, осуществленных путем проведения запросов котировок, ед.

 

2016

1849,0

1849,0

-

-

-

350

4.1

2017

1846,4

1846,4

-

-

-

350

2018

1846,4

1846,4

-

-

-

350

2019

1846,4

1846,4

-

-

-

350

2020

1846,4

1846,4

-

-

-

350

4.1.4.

Обеспечение соблюдения обязанности заказчиков осуществления обязательной доли закупок

у субъектов малого предпри-нимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Итого

9234,6

9234,6

-

-

-

Доля государственных закупок (по стоимости), осуществляемых конкурентными способами с участием СМП и СОНКО от общего объема государственных закупок в Пензенской области, %

4.1

2016

1849,0

1849,0

-

-

-

15

2017

1846,4

1846,4

-

-

-

15

2018

1846,4

1846,4

-

-

-

15

2019

1846,4

1846,4

-

-

-

15

2020

1846,4

1846,4

-

-

-

15

4.1.5.

Совершенствова-ние нормативной правовой базы

в сфере закупок

Итого

9234,6

9234,6

-

-

-

Количество разработанных и принятых нормативных правовых актов в сфере закупок Пензенской области, ед.

4.2

2016

1849,0

1849,0

-

-

-

4

2017

1846,4

1846,4

-

-

-

4

2018

1846,4

1846,4

-

-

-

4

2019

1846,4

1846,4

-

-

-

4

2020

1846,4

1846,4

-

-

-

4

4.1.6.

Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок

Итого

9234,6

9234,6

-

-

-

Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок

4.2

2016

1849,0

1849,0

-

-

-

4

2017

1846,4

1846,4

-

-

-

4

2018

1846,4

1846,4

-

-

-

4

2019

1846,4

1846,4

-

-

-

4

2020

1846,4

1846,4

-

-

-

4

4.1.7.

Разработка инструкций, писем для заказчиков

в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку

Итого

9234,6

9234,6

-

-

-

Количество инструкций

и писем, направленных заказчикам Пензенской области с целью доведения до них актуальных нововведений в сфере закупок и формирования единообразной практики осуществления закупок

4.2

2016

1849,0

1849,0

-

-

-

24

2017

1846,4

1846,4

-

-

-

24

2018

1846,4

1846,4

-

-

-

24

2019

1846,4

1846,4

-

-

-

24

2020

1846,4

1846,4

-

-

-

24

4.1.8.

Внесение предложений

по проведению совместных торгов заказчиками Пензенской области

Итого

9234,6

9234,6

-

-

-

Количество предложений, направленных

в адрес главных распорядителей бюджетных средств Пензенской области,

о возможных совместных торгах, состав-ленных по результатам мониторинга планов-графиков заказчиков

4.2

2016

1849,0

1849,0

-

-

-

4

2017

1846,4

1846,4

-

-

-

4

2018

1846,4

1846,4

-

-

-

4

2019

1846,4

1846,4

-

-

-

4

2020

1846,4

1846,4

-

-

-

4

4.1.9.

Проведение обучающих семинаров для заказчиков Пензенской области по тематикам закупок

Итого

9234,6

9234,6

-

-

-

Количество обучающих семинаров по тематикам закупок, проведенных для государственных и муниципальных заказчиков

4.2

2016

1849,0

1849,0

-

-

-

24

2017

1846,4

1846,4

-

-

-

24

2018

1846,4

1846,4

-

-

-

24

2019

1846,4

1846,4

-

-

-

24

2020

1846,4

1846,4

-

-

-

24

4.1.10.

Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области

Итого

9232,1

9232,1

-

-

-

Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области

4.2

2016

1848,5

1848,5

-

-

-

8

2017

1845,9

1845,9

-

-

-

8

2018

1845,9

1845,9

-

-

-

8

2019

1845,9

1845,9

-

-

-

8

2020

1845,9

1845,9

-

-

-

8

Всего по подпрограмме 4:

Итого

92343,5

92343,5

-

-

-

-

-

2016

18489,5

18489,5

-

-

-

-

-

2017

18463,5

18463,5

-

-

-

-

-

2018

18463,5

18463,5

-

-

-

-

-

2019

18463,5

18463,5

-

-

-

-

-

2020

18463,5

18463,5

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»

Цель подпрограммы: Автоматизация бюджетного процесса Пензенской области

в целях проведения единой бюджетной политики в Пензенской области

Задача 1 подпрограммы. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам

5.1.

Основное мероприятие 5.1. «Сопровождение автоматизи-рованной системы управления бюджетным процессом и совершенствова-ние операционно-кассового обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензенской области»

Министерство финансов Пензенской области

Итого

91750,0

91750,0

-

-

-

-

5.1

5.2

2016

18350,0

18350,0

-

-

-

-

2017

18350,0

18350,0

-

-

-

-

2018

18350,0

18350,0

-

-

-

-

2019

18350,0

18350,0

-

-

-

-

2020

18350,0

18350,0

-

-

-

-

в том числе:

5.1.1.

Сопровождение автоматизиро-ванной системы управления бюджетным процессом Пензенской области в части автоматизирован-ных систем «АЦК – Финансы» и «АЦК Планирование»

Министерство финансов Пензенской области

Итого

91750,0

91750,0

-

-

-

Количество мероприятий по сопровождению, проводимых

в год, – 5

5.1

5.2

2016

18350,0

18350,0

-

-

-

1

2017

18350,0

18350,0

-

-

-

1

2018

18350,0

18350,0

-

-

-

1

2019

18350,0

18350,0

-

-

-

1

2020

18350,0

18350,0

-

-

-

1

5.1.2.

Проведение анализа функциони-рования автоматизирован-ной системы управления бюджетным процессом Пензенской области в части автоматизирован-ных систем «АЦК – Финансы» и «АЦК Планирование»

 

Итого

0,0

0,0

-

-

-

Количество мероприятий по проведению анализа в год – 5

5.1

5.2

2016

0,0

0,0

-

-

-

1

2017

0,0

0,0

-

-

-

1

2018

0,0

0,0

-

-

-

1

2019

0,0

0,0

-

-

-

1

2020

0,0

0,0,

-

-

-

1

Всего по подпрограмме 5:

Итого

91750,0

91750,0

-

-

-

-

-

2016

18350,0

18350,0

-

-

-

-

-

2017

18350,0

18350,0

-

-

-

-

-

2018

18350,0

18350,0

-

-

-

-

-

2019

18350,0

18350,0

-

-

-

-

-

2020

18350,0

18350,0

-

-

-

-

-

Всего по государственной программе:

Итого

53936881,8

48258952,7

5677929,0

-

-

-

-

2016

11377033,7

10241447,9

1135585,8

-

-

-

-

2017

11693573,5

10557987,7

1135585,8

-

-

-

-

2018

11453124,3

10317538,5

1135585,8

-

-

-

-

2019

10197123,8

9061538,0

1135585,8

-

-

-

-

2020

9216026,4

8080440,6

1135585,8

-

-

-

-


Информация по документу
Читайте также