Расширенный поиск
Закон Пензенской области от 22.12.2010 № 1996-ЗПОПрочие расходы 07 09 436 01 00 013 19 462,4 19 462,4 Внедрение современных образовательных технологий 07 09 436 03 00 6 247,0 6 247,0 Прочие расходы 07 09 436 03 00 013 6 247,0 6 247,0 Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00 765,3 765,3 Выполнение функций государственными органами 07 09 436 09 00 012 765,3 765,3 Дистанционное образование детей-инвалидов 07 09 436 14 00 17 072,8 17 072,8 Выполнение функций государственными органами 07 09 436 14 00 012 17 072,8 17 072,8 Приобретение учебников 07 09 436 20 00 18 105,0 18 105,0 Выполнение функций государственными органами 07 09 436 20 00 012 18 105,0 18 105,0 Расходы на централизованное приобретение оборудования и инвентаря 07 09 436 22 00 3 000,0 3 000,0 Выполнение функций государственными органами 07 09 436 22 00 012 3 000,0 3 000,0 Прочие мероприятия 07 09 436 24 00 8 876,7 8 876,7 Выполнение функций государственными органами 07 09 436 24 00 012 8 876,7 8 876,7 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 09 520 00 00 6 906,6 6 906,6 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 09 520 09 00 13,4 13,4 Фонд компенсаций 07 09 520 09 00 009 13,4 13,4 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 07 09 520 10 00 5 093,2 5 093,2 государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования Фонд компенсаций 07 09 520 10 00 009 5 093,2 5 093,2 Поощрение лучших учителей 07 09 520 11 00 1 800,0 1 800,0 Прочие расходы 07 09 520 11 00 013 1 800,0 1 800,0 Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 579 977,3 567 974,1 Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры по реализации 07 09 522 13 00 1 300,0 1 300,0 демографической политики на территории Пензенской области на 2009-2013 годы" Общепрограммные мероприятия 07 09 522 13 10 1 300,0 1 300,0 Бюджетные инвестиции 07 09 522 13 10 003 100,0 60,0 Выполнение функций государственными органами 07 09 522 13 10 012 1 200,0 1 240,0 Долгосрочная целевая программа "Молодежь Пензенской области 07 09 522 32 00 3 582,7 3 606,0 (2009-2013 годы)" Общепрограммные мероприятия 07 09 522 32 02 3 582,7 3 606,0 Выполнение функций государственными органами 07 09 522 32 02 012 3 582,7 3 606,0 Долгосрочная целевая программа "Комплексная модернизация системы 07 09 522 34 00 58 560,0 60 940,0 профессионального образования на 2011-2015 годы" Общепрограммные мероприятия 07 09 522 34 01 58 560,0 60 940,0 Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 522 34 01 001 9 735,9 10 035,9 Выполнение функций государственными органами 07 09 522 34 01 012 46 879,4 48 959,4 Субсидии государственным автономным учреждениям на иные цели 07 09 522 34 01 712 470,1 470,1 Субсидии государственным бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 522 34 01 722 1 474,6 1 474,6 Долгосрочная целевая программа "Допризывная подготовка молодежи 07 09 522 35 00 1 709,9 1 698,2 Пензенской области к военной службе на 2011-2013 годы" Выполнение функций государственными органами 07 09 522 35 00 012 1 709,9 1 698,2 Долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования 07 09 522 36 00 184 223,3 168 769,3 Пензенской области на 2011-2015 годы" Общепрограммные мероприятия 07 09 522 36 01 184 223,3 168 769,3 Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 522 36 01 001 15 958,5 7 750,0 Бюджетные инвестиции 07 09 522 36 01 003 38 644,7 24 017,4 Фонд софинансирования 07 09 522 36 01 010 50 000,0 50 000,0 Выполнение функций государственными органами 07 09 522 36 01 012 78 428,6 84 001,9 Субсидии государственным автономным учреждениям на иные цели 07 09 522 36 01 712 0,0 2 000,0 Субсидии государственным бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 522 36 01 722 1 191,5 1 000,0 Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в 07 09 522 42 00 7 682,0 7 532,0 Пензенской области на 2011-2013 годы" Общепрограммные мероприятия 07 09 522 42 01 7 682,0 7 532,0 Выполнение функций государственными органами 07 09 522 42 01 012 7 682,0 7 532,0 Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного 07 09 522 46 00 115,0 115,0 движения, развитие территориальной сети автомобильных дорог и транспортного комплекса Пензенской области на 2011-2013 годы" Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 07 09 522 46 01 115,0 115,0 Пензенской области (2011-2013 годы)" Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 522 46 01 001 30,0 30,0 Выполнение функций государственными органами 07 09 522 46 01 012 85,0 85,0 Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан 07 09 522 55 00 659,6 343,8 Пензенской области на 2011-2015 годы" Выполнение функций государственными органами 07 09 522 55 00 012 659,6 343,8 Областная целевая программа энергосбережения и повышения 07 09 522 61 00 14 989,8 14 989,8 энергетической эффективности Пензенской области на 2010-2020 годы Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 522 61 00 001 9 189,8 14 989,8 Субсидии государственным автономным учреждениям на иные цели 07 09 522 61 00 712 5 800,0 0,0 Долгосрочная целевая программа "Дети Пензенской области" на 2009-2013 07 09 522 88 00 8 680,0 8 680,0 годы Подпрограмма "Одаренные дети" 07 09 522 88 02 2 140,0 2 140,0 Выполнение функций государственными органами 07 09 522 88 02 012 2 140,0 2 140,0 Подпрограмма "Дети и семья" 07 09 522 88 03 6 540,0 6 540,0 Бюджетные инвестиции 07 09 522 88 03 003 1 000,0 1 000,0 Выполнение функций государственными органами 07 09 522 88 03 012 5 540,0 5 540,0 Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство объектов 07 09 522 95 00 298 475,0 300 000,0 собственности Пензенской области" на 2009-2013 годы Бюджетные инвестиции 07 09 522 95 00 003 298 475,0 300 000,0 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 07 09 807 00 00 13 709,7 13 709,7 образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Пензенской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке Исполнение государственных полномочий по финансированию 07 09 807 02 00 432,2 432,2 муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими основных общеобразовательных программ и в части модернизации региональной системы общего образования (обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы учителей в Пензенской области за четвертый квартал текущего года и среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике Пензенской области за первый квартал текущего года) Расходы по финансированию муниципальных общеобразовательных 07 09 807 02 01 432,2 432,2 учреждений в части реализации ими основных общеобразовательных программ Фонд компенсаций 07 09 807 02 01 009 432,2 432,2 Исполнение государственных полномочий 07 09 807 93 00 13 277,5 13 277,5 Исполнение государственных полномочий по организации и 07 09 807 93 72 13 277,5 13 277,5 осуществлению деятельности по опеке и попечительству Фонд компенсаций 07 09 807 93 72 009 13 277,5 13 277,5 Культура и кинематография 08 00 2 218 251,8 1 522 755,2 Культура 08 01 2 171 721,7 1 476 160,9 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 08 01 102 00 00 1 482 550,0 982 970,0 включенные в целевые программы Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 08 01 102 01 00 1 482 550,0 982 970,0 государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 08 01 102 01 01 987 550,0 973 970,0 государственной собственности субъектов Российской Федерации Бюджетные инвестиции 08 01 102 01 01 003 987 550,0 973 970,0 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 08 01 102 01 02 495 000,0 9 000,0 собственности муниципальных образований Софинансирование объектов капитального строительства государственной 08 01 102 01 02 020 495 000,0 9 000,0 собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 440 00 00 17 233,1 17 233,1 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 440 02 00 3 650,0 3 650,0 Иные межбюджетные трансферты 08 01 440 02 00 017 3 650,0 3 650,0 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 13 583,1 13 583,1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 12 923,8 12 923,8 Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих 08 01 440 99 00 530 435,0 435,0 от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями Расходы за счет доходов от платных услуг 08 01 440 99 00 880 126,7 126,7 Расходы за счет целевых поступлений 08 01 440 99 00 886 97,6 97,6 Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 52 434,8 53 254,8 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 52 434,8 53 254,8 Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 49 902,9 50 702,9 Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих 08 01 441 99 00 530 170,0 170,0 от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями Расходы за счет доходов от платных услуг 08 01 441 99 00 880 2 285,9 2 305,9 Расходы за счет целевых поступлений 08 01 441 99 00 886 64,0 64,0 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 08 01 441 99 00 890 12,0 12,0 Библиотеки 08 01 442 00 00 36 419,0 36 420,0 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 36 419,0 36 420,0 Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 34 626,0 34 626,0 Расходы за счет доходов от платных услуг 08 01 442 99 00 880 1 558,0 1 559,0 Расходы за счет целевых поступлений 08 01 442 99 00 886 170,0 170,0 Расходы за счет доходов от редакционно-издательской и полиграфической 08 01 442 99 00 887 65,0 65,0 деятельности Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 08 01 443 00 00 143 820,4 144 826,6 искусств Финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных 08 01 443 88 00 94,4 94,4 учреждений Субсидии государственным бюджетным учреждениям на возмещение 08 01 443 88 00 721 94,4 94,4 нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) Финансовое обеспечение деятельности государственных автономных 08 01 443 89 00 48 263,3 48 263,3 учреждений Субсидии государственным автономным учреждениям на возмещение 08 01 443 89 00 711 48 263,3 48 263,3 нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 99 00 95 462,7 96 468,9 Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 443 99 00 001 75 411,5 75 411,5 Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих 08 01 443 99 00 530 330,0 330,0 от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями Расходы за счет доходов от платных услуг 08 01 443 99 00 880 19 679,3 20 684,2 Расходы за счет целевых поступлений 08 01 443 99 00 886 41,9 43,2 Региональные целевые программы 08 01 522 00 00 439 264,4 241 456,4 Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в 08 01 522 42 00 260,0 260,0 Пензенской области на 2011-2013 годы" Общепрограммные мероприятия 08 01 522 42 01 260,0 260,0 Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 522 42 01 001 260,0 260,0 Долгосрочная целевая программа "Культура Пензенской области на 2009- 08 01 522 45 00 12 528,0 12 528,0 2013 годы" Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 522 45 00 001 12 162,0 12 162,0 Фонд софинансирования 08 01 522 45 00 010 366,0 366,0 Долгосрочная целевая программа "О праздновании 350-летия основания 08 01 522 53 00 410 898,0 224 790,0 города Пензы" на 2010-2013 годы Межрегиональный фестиваль-конкурс по народному танцу "Танцуй, 08 01 522 53 07 0,0 500,0 Поволжье" Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 522 53 07 001 0,0 500,0 Всероссийский Лермонтовский праздник поэзии 08 01 522 53 08 2 000,0 2 000,0 Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 522 53 08 001 2 000,0 2 000,0 Организация праздничных народных гуляний 08 01 522 53 09 0,0 6 000,0 Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 522 53 09 001 0,0 6 000,0 Реконструкция здания музея И.Н.Ульянова отдела ГБУК "Пензенский 08 01 522 53 51 13 793,0 0,0 государственный краеведческий музей", г. Пенза, ул. Красная, 54 Бюджетные инвестиции 08 01 522 53 51 003 13 793,0 0,0 Реконструкция здания ГБУК Центр театрального искусства "Дом 08 01 522 53 53 18 625,0 0,0 Мейерхольда", г. Пенза, ул. Володарского, 59 Бюджетные инвестиции 08 01 522 53 53 003 18 625,0 0,0 Реконструкция здания музея В.О.Ключевского отдела ГБУК "Пензенский 08 01 522 53 54 4 250,0 0,0 государственный краеведческий музей", г. Пенза, ул. Ключевского, 66 Бюджетные инвестиции 08 01 522 53 54 003 4 250,0 0,0 Реконструкция здания ГБУК "Объединение государственных 08 01 522 53 55 6 250,0 0,0 литературно-мемориальных музеев Пензенской области", г. Пенза, ул. Кирова, 2 Бюджетные инвестиции 08 01 522 53 55 003 6 250,0 0,0 Строительство областной филармонии на 750 посадочных мест, г. Пенза, 08 01 522 53 56 200 000,0 215 000,0 пересечение ул. Суворова и ул. Некрасова Бюджетные инвестиции 08 01 522 53 56 003 200 000,0 215 000,0 Строительство концертного зала, г. Пенза, пересечение ул. Суворова и ул. 08 01 522 53 57 145 270,0 0,0 Некрасова Бюджетные инвестиции 08 01 522 53 57 003 145 270,0 0,0 Реконструкция Пензенского городского зоопарка, г. Пенза, ул. Красная, 10 08 01 522 53 61 15 000,0 0,0 Софинансирование объектов капитального строительства государственной 08 01 522 53 61 020 15 000,0 0,0 собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) Реконструкция парка культуры и отдыха "Олимпийский" 08 01 522 53 63 5 710,0 1 290,0 Софинансирование объектов капитального строительства государственной 08 01 522 53 63 020 5 710,0 1 290,0 собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан 08 01 522 55 00 50,0 50,0 Пензенской области на 2011-2015 годы" Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 522 55 00 001 50,0 50,0 Областная целевая программа энергосбережения и повышения 08 01 522 61 00 3 664,9 3 664,9 энергетической эффективности Пензенской области на 2010-2020 годы Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 522 61 00 001 3 664,9 3 664,9 Долгосрочная целевая программа "Дети Пензенской области" на 2009-2013 08 01 522 88 00 163,5 163,5 годы Подпрограмма "Одаренные дети" 08 01 522 88 02 163,5 163,5 Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 522 88 02 001 163,5 163,5 Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 08 01 522 96 00 11 700,0 0,0 собственности Пензенской области" на 2009-2013 годы Выполнение функций государственными органами 08 01 522 96 00 012 11 700,0 0,0 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 46 530,1 46 594,3 Руководство и управление в сфере установленных функций 08 04 001 00 00 537,7 601,9 Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 08 04 001 53 00 537,7 601,9 охране объектов культурного наследия федерального значения Выполнение функций государственными органами 08 04 001 53 00 012 537,7 601,9 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 08 04 002 00 00 15 971,3 15 971,3 государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат 08 04 002 04 00 15 971,3 15 971,3 Выполнение функций государственными органами 08 04 002 04 00 012 15 971,3 15 971,3 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 440 00 00 19 503,0 19 503,0 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 440 01 00 946,0 946,0 Прочие расходы 08 04 440 01 00 013 946,0 946,0 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 440 99 00 18 557,0 18 557,0 Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 440 99 00 001 16 557,0 16 557,0 Расходы за счет доходов от платных услуг 08 04 440 99 00 880 2 000,0 2 000,0 Региональные целевые программы 08 04 522 00 00 10 110,0 10 110,0 Долгосрочная целевая программа "О праздновании 350-летия основания 08 04 522 53 00 10 000,0 10 000,0 города Пензы" на 2010-2013 годы Освещение в средствах массовой информации мероприятий, связанных с 08 04 522 53 11 10 000,0 10 000,0 празднованием 350-летия г. Пензы Выполнение функций государственными органами 08 04 522 53 11 012 10 000,0 10 000,0 Долгосрочная целевая программа "Архивы Пензенской области на 08 04 522 86 00 110,0 110,0 2009-2013 годы" Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 522 86 00 001 110,0 110,0 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 08 04 807 00 00 408,1 408,1 образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Пензенской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке Исполнение государственных полномочий 08 04 807 93 00 408,1 408,1 Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию 08 04 807 93 85 408,1 408,1 и использованию Архивного фонда Пензенской области Фонд компенсаций 08 04 807 93 85 009 408,1 408,1 Здравоохранение 09 00 7 699 528,4 4 741 902,2 Стационарная медицинская помощь 09 01 978 356,1 988 529,7 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 583 126,5 540 741,1 Высокотехнологичные виды медицинской помощи 09 01 470 02 00 14 535,2 14 535,2 Оказание высокотехнологичной медицинской помощи 09 01 470 02 10 14 535,2 14 535,2 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 02 10 001 14 535,2 14 535,2 Финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных 09 01 470 88 00 4 517,2 4 517,2 учреждений Субсидии государственным бюджетным учреждениям на возмещение 09 01 470 88 00 721 4 517,2 4 517,2 нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 564 074,1 521 688,7 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 00 001 439 978,1 439 978,1 Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих 09 01 470 99 00 530 2 554,4 2 554,4 от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями Расходы по проведению диспансеризации находящихся в стационарных 09 01 470 99 00 830 350,0 350,0 учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Расходы на мероприятия по внедрению стандартов медицинской помощи в 09 01 470 99 00 872 44 367,2 0,0 рамках программы "Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011-2012 годы" за счет средств бюджета Пензенской области Расходы за счет доходов от платных услуг 09 01 470 99 00 880 15 132,8 15 133,2 Расходы за счет доходов от медицинских услуг 09 01 470 99 00 889 38 076,4 38 245,1 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 09 01 470 99 00 890 3 830,0 3 980,8 Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой услуг 09 01 470 99 00 891 19 785,2 21 447,1 государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов Реализация государственных функций в области здравоохранения 09 01 485 00 00 16 602,6 16 602,6 Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 09 01 485 77 00 16 602,6 16 602,6 Выполнение функций государственными органами 09 01 485 77 00 012 16 602,6 16 602,6 Региональные целевые программы 09 01 522 00 00 378 627,0 431 186,0 Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство объектов 09 01 522 95 00 266 527,0 329 186,0 собственности Пензенской области" на 2009-2013 годы Бюджетные инвестиции 09 01 522 95 00 003 119 590,0 329 186,0 Реконструкция ГУЗ "Пензенский областной противотуберкулезный 09 01 522 95 00 837 146 937,0 0,0 диспансер" по Автоматному переулку 2-А в г. Пензе Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 09 01 522 96 00 112 100,0 102 000,0 собственности Пензенской области" на 2009-2013 годы Выполнение функций государственными органами 09 01 522 96 00 012 112 100,0 102 000,0 Амбулаторная помощь 09 02 136 498,7 88 427,8 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 103 576,0 88 427,8 Финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных 09 02 470 88 00 615,0 615,0 учреждений Субсидии государственным бюджетным учреждениям на возмещение 09 02 470 88 00 721 615,0 615,0 нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 102 961,0 87 812,8 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 00 001 41 256,4 41 256,4 Расходы по проведению диспансеризации находящихся в стационарных 09 02 470 99 00 830 1 572,3 1 704,4 учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Расходы на мероприятия по повышению доступности амбулаторной 09 02 470 99 00 874 15 383,8 0,0 медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами - специалистами, в рамках программы "Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011-2012 годы" за счет средств бюджета Пензенской области Расходы за счет доходов от платных услуг 09 02 470 99 00 880 1 973,4 1 973,4 Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования 09 02 470 99 00 888 1 206,2 1 206,2 Расходы за счет доходов от медицинских услуг 09 02 470 99 00 889 40 145,1 40 204,2 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 09 02 470 99 00 890 1 059,6 1 073,4 Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой услуг 09 02 470 99 00 891 364,2 394,8 государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 02 520 00 00 32 922,7 0,0 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 09 02 520 18 00 32 922,7 0,0 пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи Фонд компенсаций 09 02 520 18 00 009 32 922,7 0,0 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 11 784,3 11 784,3 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 470 00 00 11 784,3 11 784,3 Финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных 09 03 470 88 00 98,0 98,0 учреждений Субсидии государственным бюджетным учреждениям на возмещение 09 03 470 88 00 721 98,0 98,0 нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 470 99 00 11 686,3 11 686,3 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 00 001 11 086,6 11 086,6 Расходы за счет доходов от медицинских услуг 09 03 470 99 00 889 599,7 599,7 Скорая медицинская помощь 09 04 54 994,3 0,0 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 54 994,3 0,0 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 09 04 520 18 00 54 994,3 0,0 пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи Фонд компенсаций 09 04 520 18 00 009 54 994,3 0,0 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 09 06 59 953,9 59 953,9 донорской крови и ее компонентов Центры, станции и отделения переливания крови 09 06 472 00 00 59 953,9 59 953,9 Финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных 09 06 472 88 00 59 953,9 59 953,9 учреждений Субсидии государственным бюджетным учреждениям на возмещение 09 06 472 88 00 721 59 953,9 59 953,9 нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 6 457 941,1 3 593 206,5 Руководство и управление в сфере установленных функций 09 09 001 00 00 2 321,9 2 321,9 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 09 09 001 49 00 2 321,9 2 321,9 охраны здоровья граждан Выполнение функций государственными органами 09 09 001 49 00 012 2 321,9 2 321,9 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 09 09 002 00 00 82 190,6 82 190,6 государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат 09 09 002 04 00 82 190,6 82 190,6 Выполнение функций государственными органами 09 09 002 04 00 012 82 190,6 82 190,6 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 09 09 452 00 00 47 291,8 47 291,8 хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 452 99 00 47 291,8 47 291,8 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 452 99 00 001 47 291,8 47 291,8 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 09 09 469 00 00 317 037,1 318 127,1 здравоохранения Финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных 09 09 469 88 00 3 308,7 3 308,7 учреждений Субсидии государственным бюджетным учреждениям на возмещение 09 09 469 88 00 721 3 308,7 3 308,7 нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) Финансовое обеспечение деятельности государственных автономных 09 09 469 89 00 14 367,0 14 367,0 учреждений Субсидии государственным автономным учреждениям на возмещение 09 09 469 89 00 711 14 367,0 14 367,0 нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 469 99 00 299 361,4 300 451,4 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 469 99 00 001 255 002,1 255 002,1 Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих 09 09 469 99 00 530 45,6 45,6 от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями Расходы за счет доходов от платных услуг 09 09 469 99 00 880 13 636,7 14 046,7 Расходы за счет целевых поступлений 09 09 469 99 00 886 11 700,0 11 700,0 Расходы за счет доходов от медицинских услуг 09 09 469 99 00 889 18 720,0 19 380,0 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 09 09 469 99 00 890 182,0 202,0 Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой услуг 09 09 469 99 00 891 75,0 75,0 государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов Дома ребенка 09 09 486 00 00 32 305,1 32 305,1 Финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных 09 09 486 88 00 373,0 373,0 учреждений Субсидии государственным бюджетным учреждениям на возмещение 09 09 486 88 00 721 373,0 373,0 нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 09 486 99 00 31 932,1 31 932,1 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 486 99 00 001 31 932,1 31 932,1 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 09 520 00 00 204 236,9 0,0 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 09 09 520 18 00 485,9 0,0 пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи Фонд компенсаций 09 09 520 18 00 009 485,9 0,0 Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 09 09 520 21 00 203 751,0 0,0 оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 09 09 520 21 00 865 203 751,0 0,0 медицинского страхования Региональные целевые программы 09 09 522 00 00 3 115 828,3 594 240,6 Долгосрочная целевая программа "Система химической и биологической 09 09 522 09 00 30 366,3 18 722,0 безопасности Пензенской области на 2011-2015 годы" Бюджетные инвестиции 09 09 522 09 00 003 1 000,0 0,0 Иные субсидии 09 09 522 09 00 018 29 366,3 18 722,0 Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры по реализации 09 09 522 13 00 113 209,9 113 209,9 демографической политики на территории Пензенской области на 2009-2013 годы" Общепрограммные мероприятия 09 09 522 13 10 113 209,9 113 209,9 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 522 13 10 001 113 209,9 113 209,9 Долгосрочная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально 09 09 522 20 00 273 000,0 273 000,0 значимыми заболеваниями (2009-2013 годы)" Подпрограмма "Сахарный диабет" 09 09 522 20 01 120 508,7 120 508,7 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 522 20 01 001 120 508,7 120 508,7 Подпрограмма "Туберкулез" 09 09 522 20 02 24 925,0 24 925,0 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 522 20 02 001 24 925,0 24 925,0 Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" 09 09 522 20 03 8 560,0 8 560,0 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 522 20 03 001 8 560,0 8 560,0 Подпрограмма "Онкология" 09 09 522 20 04 75 933,8 75 933,8 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 522 20 04 001 75 933,8 75 933,8 Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" 09 09 522 20 05 8 613,5 8 613,5 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 522 20 05 001 8 613,5 8 613,5 Подпрограмма "Вирусные гепатиты" 09 09 522 20 06 15 700,0 15 700,0 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 522 20 06 001 15 700,0 15 700,0 Подпрограмма "Психические расстройства" 09 09 522 20 07 755,0 755,0 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 522 20 07 001 755,0 755,0 Подпрограмма "Артериальная гипертония" 09 09 522 20 08 503,0 503,0 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 522 20 08 001 503,0 503,0 Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 09 09 522 20 09 17 501,0 17 501,0 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 522 20 09 001 17 501,0 17 501,0 Долгосрочная целевая программа "Допризывная подготовка молодежи 09 09 522 35 00 161,5 161,5 Пензенской области к военной службе на 2011-2013 годы" Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 522 35 00 001 161,5 161,5 Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в 09 09 522 42 00 3 217,4 3 369,4 Пензенской области на 2011-2013 годы" Общепрограммные мероприятия 09 09 522 42 01 3 217,4 3 369,4 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 522 42 01 001 3 217,4 3 369,4 Программа "Модернизация здравоохранения Пензенской области на 09 09 522 50 00 1 977 283,2 0,0 2011-2012 годы" Мероприятия по укреплению материально-технической базы медицинских 09 09 522 50 11 1 142 243,7 0,0 учреждений за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования Бюджетные инвестиции 09 09 522 50 11 003 498 503,7 0,0 Выполнение функций государственными органами 09 09 522 50 11 012 155 580,0 0,0 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 09 09 522 50 11 823 488 160,0 0,0 Пензенской области на реализацию программы "Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011-2012 годы" по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения в части завершения строительства ранее начатых объектов, проведения капитального ремонта Мероприятия по укреплению материально-технической базы медицинских 09 09 522 50 12 426 000,0 0,0 учреждений за счет средств бюджета Пензенской области Бюджетные инвестиции 09 09 522 50 12 003 274 470,0 0,0 Выполнение функций государственными органами 09 09 522 50 12 012 8 420,0 0,0 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 09 09 522 50 12 823 143 110,0 0,0 Пензенской области на реализацию программы "Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011-2012 годы" по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения в части завершения строительства ранее начатых объектов, проведения капитального ремонта Мероприятия по внедрению современных информационных систем в 09 09 522 50 21 89 922,1 0,0 здравоохранение за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования Бюджетные инвестиции 09 09 522 50 21 003 89 922,1 0,0 Мероприятия по внедрению современных информационных систем в 09 09 522 50 22 30 000,0 0,0 здравоохранение за счет средств бюджета Пензенской области Бюджетные инвестиции 09 09 522 50 22 003 30 000,0 0,0 Мероприятия по внедрению стандартов оказания медицинской помощи, 09 09 522 50 31 145 117,4 0,0 повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами - специалистами, за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования Расходы на мероприятия по внедрению стандартов медицинской помощи в 09 09 522 50 31 871 124 744,2 0,0 рамках программы "Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011-2012 годы" за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Расходы на мероприятия по повышению доступности амбулаторной 09 09 522 50 31 873 19 260,5 0,0 медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами - специалистами, в рамках программы "Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011-2012 годы" за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Расходы на проведение углубленной диспансеризации 14-летних 09 09 522 50 31 875 1 112,7 0,0 подростков в рамках программы "Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011-2012 годы" за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Мероприятия по внедрению стандартов оказания медицинской помощи, 09 09 522 50 32 144 000,0 0,0 повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами - специалистами, за счет средств бюджета Пензенской области Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 09 09 522 50 32 821 3 308,9 0,0 на создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в рамках программы "Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011-2012 годы" Расходы на организацию хосписа в рамках программы "Модернизация 09 09 522 50 32 825 3 000,0 0,0 здравоохранения Пензенской области на 2011-2012 годы" за счет средств бюджета Пензенской области Расходы на мероприятия по повышению доступности амбулаторной 09 09 522 50 32 826 13 527,3 0,0 медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами - специалистами, оказывающими медицинскую помощь по социально значимым видам заболеваний в рамках программы "Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011-2012 годы" Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 09 09 522 50 32 866 108 780,0 0,0 медицинского страхования Пензенской области на мероприятия по внедрению стандартов медицинской помощи в рамках программы "Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011-2012 годы" Трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 09 09 522 50 32 867 15 383,8 0,0 медицинского страхования Пензенской области на мероприятия по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами в рамках программы "Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011-2012 годы" Долгосрочная целевая программа "Снижение рисков и смягчение 09 09 522 56 00 3 602,6 2 941,9 последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности Пензенской области" на 2011-2013 годы Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 522 56 00 001 3 602,6 2 941,9 Областная целевая программа энергосбережения и повышения 09 09 522 61 00 16 798,8 16 798,8 энергетической эффективности Пензенской области на 2010-2020 годы Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 522 61 00 001 16 798,8 16 798,8 Долгосрочная целевая программа "Развитие донорства и службы крови в 09 09 522 75 00 11 215,6 11 215,6 Пензенской области на 2009-2013 годы" Субсидии государственным бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 522 75 00 722 11 215,6 11 215,6 Долгосрочная целевая программа "Дети Пензенской области" на 2009-2013 09 09 522 88 00 9 600,0 9 600,0 годы Подпрограмма "Здоровое поколение" 09 09 522 88 01 9 600,0 9 600,0 Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 522 88 01 001 9 600,0 9 600,0 Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство объектов 09 09 522 95 00 677 373,0 145 221,5 собственности Пензенской области" на 2009-2013 годы Бюджетные инвестиции 09 09 522 95 00 003 105 934,0 145 221,5 Строительство стационара ГУЗ "Пензенский областной центр 09 09 522 95 00 836 571 439,0 0,0 специализированных видов медицинской помощи" (инфекционно-токсикологический корпус) Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 09 771 00 00 2 117 820,0 2 117 820,0 Обязательное медицинское страхование неработающего населения 09 09 771 00 00 795 2 117 820,0 2 117 820,0 Расходы на содержание учреждений здравоохранения, работающих в 09 09 772 00 00 331 205,5 331 205,5 системе обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования медицинской помощи, в том числе на обеспечение детей в возрасте от 0 до 3-х лет лекарственными препаратами при оказании амбулаторно-поликлинической помощи Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального 09 09 772 00 00 843 331 205,5 331 205,5 финансирования медицинской помощи Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 09 09 804 00 00 2 405,8 2 405,8 полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения Софинансирование расходных обязательств 09 09 804 92 00 2 405,8 2 405,8 Единовременные выплаты молодым специалистам, работающим в 09 09 804 92 02 2 405,8 2 405,8 муниципальных учреждениях здравоохранения Иные субсидии 09 09 804 92 02 018 2 405,8 2 405,8 Мероприятия по долечиванию работающих граждан в условиях санатория 09 09 814 00 00 64 757,5 64 757,5 Прочие расходы 09 09 814 00 00 013 64 757,5 64 757,5 Закупка авиатранспортных средств для обеспечения деятельности 09 09 819 00 00 140 000,0 0,0 учреждений здравоохранения за счет средств бюджета Пензенской области Бюджетные инвестиции 09 09 819 00 00 003 140 000,0 0,0 Центр бухгалтерского обслуживания 09 09 820 00 00 540,6 540,6 Субсидии государственным бюджетным учреждениям на возмещение 09 09 820 00 00 721 540,6 540,6 нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) Социальная политика 10 00 6 598 992,0 6 598 668,3 Пенсионное обеспечение 10 01 12 991,1 12 991,1 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 10 01 807 00 00 12 991,1 12 991,1 образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Пензенской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке Исполнение государственных полномочий 10 01 807 93 00 12 991,1 12 991,1 Исполнение государственных полномочий связанных с реализацией Закона 10 01 807 93 69 12 991,1 12 991,1 Пензенской области "О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области" Фонд компенсаций 10 01 807 93 69 009 12 991,1 12 991,1 Социальное обслуживание населения 10 02 1 031 912,4 950 409,0 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 501 00 00 374 186,2 369 987,1 Финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных 10 02 501 88 00 38 732,3 38 732,3 учреждений Субсидии государственным бюджетным учреждениям на возмещение 10 02 501 88 00 721 38 732,3 38 732,3 нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) Финансовое обеспечение деятельности государственных автономных 10 02 501 89 00 216 928,2 211 628,8 учреждений Субсидии государственным автономным учреждениям на возмещение 10 02 501 89 00 711 216 928,2 211 628,8 нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 501 99 00 118 525,7 119 626,0 Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих 10 02 501 99 00 530 77,2 77,2 от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями Расходы за счет доходов от платных услуг 10 02 501 99 00 880 530,4 530,4 Расходы за счет доходов подсобных хозяйств 10 02 501 99 00 882 80,0 80,0 Расходы за счет платы за стационарное обслуживание 10 02 501 99 00 883 117 118,1 118 218,4 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 10 02 501 99 00 890 720,0 720,0 Учреждения по обучению инвалидов 10 02 502 00 00 11 961,4 11 977,0 Финансовое обеспечение деятельности государственных автономных 10 02 502 89 00 11 961,4 11 977,0 учреждений Субсидии государственным автономным учреждениям на возмещение 10 02 502 89 00 711 11 961,4 11 977,0 нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) Учреждения социального обслуживания населения 10 02 508 00 00 66 015,8 65 295,9 Финансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных 10 02 508 88 00 13 633,7 12 963,8 учреждений Субсидии государственным бюджетным учреждениям на возмещение 10 02 508 88 00 721 13 633,7 12 963,8 нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) Финансовое обеспечение деятельности государственных автономных 10 02 508 89 00 4 389,7 4 389,7 учреждений Субсидии государственным автономным учреждениям на возмещение 10 02 508 89 00 711 4 389,7 4 389,7 нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 508 99 00 47 992,4 47 942,4 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 508 99 00 001 44 593,2 44 543,2 Расходы за счет доходов от платных услуг 10 02 508 99 00 880 57,0 57,0 Расходы за счет платы за стационарное обслуживание 10 02 508 99 00 883 3 342,2 3 342,2 Региональные целевые программы 10 02 522 00 00 97 450,0 20 850,0 Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство объектов 10 02 522 95 00 64 000,0 0,0 собственности Пензенской области" на 2009-2013 годы Бюджетные инвестиции 10 02 522 95 00 003 64 000,0 0,0 Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов 10 02 522 96 00 33 450,0 20 850,0 собственности Пензенской области" на 2009-2013 годы Выполнение функций государственными органами 10 02 522 96 00 012 33 450,0 20 850,0 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 10 02 807 00 00 481 362,9 481 362,9 образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Пензенской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке Исполнение государственных полномочий 10 02 807 93 00 481 362,9 481 362,9 Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и 10 02 807 93 82 481 362,9 481 362,9 социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан Фонд компенсаций 10 02 807 93 82 009 481 362,9 481 362,9 Расходы по исполнению полномочий исполнительного органа 10 02 821 00 00 936,1 936,1 государственной власти в части исполнения публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме Расходы на выплату стипендий обучающимся в государственных 10 02 821 00 00 714 858,9 858,9 автономных учреждениях Расходы на выплату денежной компенсации за приобретенную литературу и 10 02 821 00 00 715 13,8 13,8 периодические издания работникам государственных автономных учреждений Расходы на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 10 02 821 00 00 716 7,8 7,8 попечения родителей, обучающихся в государственных автономных учреждениях Расходы на выплату денежной компенсации за приобретенную литературу и 10 02 821 00 00 725 55,6 55,6 периодические издания работникам государственных бюджетных учреждений Социальное обеспечение населения 10 03 4 478 450,5 4 559 416,8 Федеральные целевые программы 10 03 100 00 00 43 900,0 0,0 Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 10 03 100 11 00 43 900,0 0,0 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 10 03 100 11 00 099 43 900,0 0,0 Российской Федерации, проживающих в сельской местности Социальная помощь 10 03 505 00 00 1 068 221,0 1 133 348,5 Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной 10 03 505 03 00 152 520,2 152 520,2 социальной помощи" Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 10 03 505 03 02 152 520,2 152 520,2 помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов Социальные выплаты 10 03 505 03 02 005 152 520,2 152 520,2 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 10 03 505 19 00 19 565,5 20 689,5 военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву Социальные выплаты 10 03 505 19 00 005 19 565,5 20 689,5 Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года N 5142-I "О донорстве 10 03 505 29 00 46 536,8 48 570,5 крови и ее компонентов" Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 10 03 505 29 01 36 934,6 38 968,3 "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" Социальные выплаты 10 03 505 29 01 005 36 934,6 38 968,3 Обеспечение мер социальной поддержки гражданам, сдавшим кровь и ее 10 03 505 29 20 9 602,2 9 602,2 компоненты Социальные выплаты 10 03 505 29 20 005 9 602,2 9 602,2 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|