Расширенный поиск
Постановление Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пПучреждении) Количество койкодней койко 56435 56435 100,00 х х х х х х в детских -дни домах-интернатах (количество воспитанников, умноженное на количество дней нахождения в учреждении) Число учащихся, чело- 77 77 100,00 х х х х х х получающих век образование в техникуме-интернате по разным специальностям Итоговое значение х х х 100,03 408 516,90 0,039 3,90 х х (по подпрограмме 5) Подпрограмма 6 "Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области" Соответствие % 100 100 100,00 х х х х х х финансирования заявленным муниципальными образованиями объемам средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (без учета федеральных средств) Отсутствие тыс. 0 0 100,00 х х х х х х просроченной руб. кредиторской задолженности по исполнению бюджетных обязательств (без учета федеральных средств) Наличие остатков тыс. 0 0 100,00 х х х х х х неиспользованных руб. субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям в бюджетах муниципальных образований (без учета федеральных средств) Итоговое значение х х х 100 4 453 065,9 0,43 43 х х (по подпрограмме 6) Подпрограмма 7 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета" Доля граждан, % 100 100 100,00 х х х х х х получивших меры социальной поддержки в общем объеме граждан имеющих на них право Отсутствие тыс. 0 0 100,00 х х х х х х просроченной руб. кредиторской задолженности по исполнению полномочий Российской Федерации, переданных субъекту, в части представления мер социальной поддержки Соответствие тыс. 0 0 100,00 х х х х х х финансирования отчетным руб. документам о произведенных расходах, связанных с обеспечением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета Итоговое значение х х х 100,00 1 161 786,20 0,11 11,00 х х (по подпрограмме 7) РАСЧЕТ планируемой оценки эффективности государственной программы "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2018 год |——————————————————————————|————————|—————————|——————————|——————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————| | Наименование | Ед. | Пока- | Плани- | Планируемый | Планируемый | Плани- | Коэффи- | Суммарная | Показатель | Планируемый | | целевого показателя | изме- | затель | руе- | результат | показатель | руемый | циент | планируемая | результативности | показатель | | | рения | базо- | мый | достижения | результативности | объем | влияния | результативность | достижения | результативности | | | | вого | пока- | t-ого целевого | подпрограммы | средств | подпрог- | государственной | i-ого целевого | государственной | | | | года | затель | показателя | | на | раммы на | программы | показателя | программы | | | | | | j-ой | | реализа- | эффектив- | | государственной | | | | | | | подпрограммы | | цию | ность | | программы | | | | | | | | t | государ- | государ- | m | | n | | | | | | п | SUM Эtj | ственной | ственной | Эпп= SUM Эппj*gj | п | SUM Эгпt | | | | | | Цппt | g=1 | программы | программы | j=1 | Цгпi | t=1 | | | | | | Эt= ——————— * 100% | Эппj= —————————— | | Ф | | Эгпi= —————— *100% | Эгп= ————————— *100 | | | | | | б | t | | gj= ———— | | б | n | | | | | | Цппt | | | Х | | Цгпi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | б | | | | | | | | | | | | Цппt | | | | | | | | | | | | (Эt= ——————— * 100%) | | | | | | | | | | | | п | | | | | | | | | | | | Цппt | | | | | | | |——————————————————————————|————————|—————————|——————————|——————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————| |——————————————————————————|————————|—————————|——————————|——————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |——————————————————————————|————————|—————————|——————————|——————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————| Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы" Доля приоритетных % 30,0 35,0 х х х х х 116,67 х объектов социальной сферы, имеющих беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов Доля единиц % 1,8 1,9 х х х х х 105,56 х автомобильного транспорта городского и пригородного сообщений общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем парке этого транспорта Удельный вес % 32,0 35,0 х х х х х 109,38 х количества инвалидов, положительно оценивающих отношение общества к проблемам инвалидов, в общем числе опрошенных инвалидов Удельный вес семей % 35,2 35,5 х х х х х 100,85 х с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания Доля детей, возвращенных % 85,7 86,0 х х х х х 100,35 х в родные семьи, от общей численности детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации Доля граждан, % 99,1 99,3 х х х х х 100,20 х получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения Удельный вес зданий % 12,3 11,8 х х х х х 104,24 х учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания Доля семей (граждан), % 80,0 84,5 х х х х х 105,63 х которым предоставлено право на получение мер государственной поддержки на улучшение их жилищных условий от общего числа семей (граждан), признанных нуждающимися в получении мер государственной поддержки, направленных на улучшение их жилищных условий Количество койкодней койко 974 772 974 772 х х х х х 100,00 х в стационарных -дни учреждениях социальной защиты и интернатах различного типа Число учащихся, чело- 77 77 х х х х х 100,00 получающих век образование в техникуме-интернате по разным специальностям Доля граждан, % 100,0 100,0 х х х х х 100,00 х получивших меры социальной поддержки в общем объеме граждан имеющих на них право Итоговое значение тыс. х х х х 10 927217,30 х х х 103,90 (по Программе) руб. Подпрограмма 1 "Доступная среда в Пензенской области" Доля приоритетных % 30,0 35,0 116,67 х х х х х х объектов социальной сферы, имеющих беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов Доля единиц % 1,8 1,9 105,56 х х х х х х автомобильного транспорта городского и пригородного сообщений общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем парке этого транспорта Удельный вес % 32,0 35,0 109,38 х х х х х х количества инвалидов, положительно оценивающих отношение общества к проблемам инвалидов, в общем числе опрошенных инвалидов Итоговое значение х х х 110,54 41 319,60 0,0038 0,42 х х (по подпрограмме 1) Подпрограмма 2 "Социальная поддержка детей в Пензенской области" Удельный вес семей % 35,2 35,5 100,85 х х х х х х с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания Доля детей, возвращенных % 85,7 86,0 100,35 х х х х х х в родные семьи, от общей численности детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации Доля оздоровленных % 14,5 14,5 100,00 х х х х х х детей, находящихся в трудной жизненной ситуации от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению Итоговое значение х х х 100,40 9 875,90 0,0009 0,09 х х (по подпрограмме 2) Подпрограмма 3 "Старшее поколение Пензенской области" Доля граждан, % 99,1 99,3 100,20 х х х х х х получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения Удельный вес зданий % 12,3 11,8 104,24 х х х х х х учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания Доля учреждений % 100,0 100,0 100 х х х х х х социального обслуживания населения, использующих в работе мобильное социальное обслуживание (социально-бытовые, социально-медицинские, консультативные услуги) граждан пожилого возраста Итоговое значение х х х 101,48 1 835,90 0,0002 0,02 х х (по подпрограмме 3) Подпрограмма 4 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере" Доля молодых семей, % 72,6 81,5 112,26 х х х х х х получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме молодых семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме Доля работников % 84,1 88,1 104,76 х х х х х х бюджетной сферы, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме работников бюджетной сферы, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме Доля специалистов, % 100 100 100 х х х х х х осуществляющих трудовую деятельность в сельской местности, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме Доля многодетных % 100 100 100 х х х х х х семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме многодетных семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме Количество жилых ед. 260 260 100 х х х х х х помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Численность детей-сирот граж- 358 298 120,13 х х х х х х и детей, оставшихся без дан попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного года Итоговое значение (по подпрограмме 4) х х х 106,19 4 543 624,90 0,42 44,6 х х Подпрограмма 5 "Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стационарным обслуживанием и реабилитационными услугами" Количество койко-дней койко 16642 16642 100,00 х х х х х х в доме ночного -дни пребывания (количество проживающих, умноженное на количество дней проживания) Количество койко-дней койко 63730 63730 100,00 х х х х х х в стационарных -дни учреждениях социальной защиты (количество реабилитируемых, умноженное на количество дней проведения медико-социальной реабилитации) Удельный вес семей % 20,0 20,0 100,00 х х х х х х с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа семей с детьми, проживающих на территории области Удельный вес граждан % 99,1 99,3 100,20 х х х х х х пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов Количество койкодней койко 503460 503460 100,00 х х х х х х в психоневрологических -дни интернатах (количество опекаемых, умноженное на количество дней проведения лечения, медико-социальной реабилитации) Количество койкодней в койко 334505 334505 100,00 х х х х х х домах-интернатах -дни общего типа (количество проживающих, умноженное на количество дней нахождения в учреждении) Количество койко-дней койко 56435 56435 100,00 х х х х х х в детских -дни домах-интернатах (количество воспитанников, умноженное на количество дней нахождения в учреждении) Число учащихся, чело- 77 77 100,00 х х х х х х получающих век образование в техникуме-интернате по разным специальностям Итоговое значение х х х 100,03 429 351,30 0,039 3,90 х х (по подпрограмме 5) Подпрограмма 6 "Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области" Соответствие % 100 100 100,00 х х х х х х финансирования заявленным муниципальными образованиями объемам средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (без учета федеральных средств) Отсутствие тыс. 0 0 100,00 х х х х х х просроченной руб. кредиторской задолженности по исполнению бюджетных обязательств (без учета федеральных средств) Наличие остатков тыс. 0 0 100,00 х х х х х х неиспользованных руб. субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям в бюджетах муниципальных образований (без учета федеральных средств) Итоговое значение х х х 100,00 4 680 172,30 0,43 43,00 х х (по подпрограмме 6) Подпрограмма 7 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета" Доля граждан, % 100 100 100,00 х х х х х х получивших меры социальной поддержки в общем объеме граждан имеющих на них право Отсутствие тыс. 0 0 100,00 х х х х х х просроченной руб. кредиторской задолженности по исполнению полномочий Российской Федерации, переданных субъекту, в части представления мер социальной поддержки Соответствие тыс. 0 0 100,00 х х х х х х финансирования отчетным руб. документам о произведенных расходах, связанных с обеспечением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета Итоговое значение х х х 100,00 1 221 037,40 0,11 11,00 х х (по подпрограмме 7) РАСЧЕТ планируемой оценки эффективности государственной программы "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2019 год |——————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————| | Наименование | Ед. | Пока- | Плани- | Планируемый | Планируемый | Плани- | Коэффи- | Суммарная | Показатель | Планируемый | | целевого показателя | изме- | затель | руе- | результат | показатель | руемый | циент | планируемая | результативности | показатель | | | рения | базо- | мый | достижения | результативности | объем | влияния | результативность | достижения | результативности | | | | вого | пока- | t-ого целевого | подпрограммы | средств | подпрог- | государственной | i-ого целевого | государственной | | | | года | затель | показателя | | на | раммы на | программы | показателя | программы | | | | | | j-ой | | реализа- | эффектив- | | государственной | | | | | | | подпрограммы | | цию | ность | | программы | | | | | | | | t | государ- | государ- | m | | n | | | | | | п | SUM Эtj | ственной | ственной | Эпп= SUM Эппj*gj | п | SUM Эгпt | | | | | | Цппt | g=1 | программы | программы | j=1 | Цгпi | t=1 | | | | | | Эt= ——————— * 100% | Эппj= —————————— | | Ф | | Эгпi= —————— *100% | Эгп= ————————— *100 | | | | | | б | t | | gj= ———— | | б | n | | | | | | Цппt | | | Х | | Цгпi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | б | | | | | | | | | | | | Цппt | | | | | | | | | | | | (Эt= ——————— * 100%) | | | | | | | | | | | | п | | | | | | | | | | | | Цппt | | | | | | | |——————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————| |——————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |——————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————| Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы" Доля приоритетных % 35,0 40,0 х х х х х 114,29 х объектов социальной сферы, имеющих беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов Доля единиц % 1,9 2,0 х х х х х 105,26 х автомобильного транспорта городского и пригородного сообщений общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем парке этого транспорта Удельный вес % 35,0 40,0 х х х х х 114,29 х количества инвалидов, положительно оценивающих отношение общества к проблемам инвалидов, в общем числе опрошенных инвалидов Удельный вес семей % 35,5 35,5 х х х х х 100,00 х с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания Доля детей, возвращенных % 86,0 86,0 х х х х х 100,00 х в родные семьи, от общей численности детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации Доля граждан, % 99,3 99,3 х х х х х 100,00 х получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения Удельный вес зданий % 11,8 11,8 х х х х х 100,00 х учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания Доля семей (граждан), % 84,5 88,6 х х х х х 104,85 х которым предоставлено право на получение мер государственной поддержки на улучшение их жилищных условий от общего числа семей (граждан), признанных нуждающимися в получении мер государственной поддержки, направленных на улучшение их жилищных условий Количество койкодней в койко- 974 772 974 772 х х х х х 100,00 х стационарных учреждениях дни социальной защиты и интернатах различного типа Число учащихся, чело- 77 77 х х х х х 100,00 получающих век образование в техникуме-интернате по разным специальностям Доля граждан, % 100,0 100,0 х х х х х 100,00 х получивших меры социальной поддержки в общем объеме граждан имеющих на них право Итоговое значение тыс. х х х х 11 437618,00 х х х 103,52 (по Программе) руб. Подпрограмма 1 "Доступная среда в Пензенской области" Доля приоритетных % 35,0 40,0 114,29 х х х х х х объектов социальной сферы, имеющих беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов Доля единиц % 1,9 2,0 105,26 х х х х х х автомобильного транспорта городского и пригородного сообщений общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем парке этого транспорта Удельный вес % 35,0 40,0 114,29 х х х х х х количества инвалидов, положительно оценивающих отношение общества к проблемам инвалидов, в общем числе опрошенных инвалидов Итоговое значение х х х 111,28 43 339,10 0,0038 0,42 х х (по подпрограмме 1) Подпрограмма 2 "Социальная поддержка детей в Пензенской области" Удельный вес семей % 35,5 35,5 100,00 х х х х х х с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания Доля детей, возвращенных % 86,0 86,0 100,00 х х х х х х в родные семьи, от общей численности детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации Доля оздоровленных % 14,5 14,5 100,00 х х х х х х детей, находящихся в трудной жизненной ситуации от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению Итоговое значение х х х 100,00 10 340,00 0,0009 0,09 х х (по подпрограмме 2) Подпрограмма 3 "Старшее поколение Пензенской области" Доля граждан, получивших % 99,3 99,3 100,00 х х х х х х социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения Удельный вес зданий % 11,8 11,8 100 х х х х х х учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания Доля учреждений % 100,0 100,0 100 х х х х х х социального обслуживания населения, использующих в работе мобильное социальное обслуживание (социально-бытовые, социально-медицинские, консультативные услуги) граждан пожилого возраста Итоговое значение х х х 100 1 922,20 0,0002 0,02 х х (по подпрограмме 3) Подпрограмма 4 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере" Доля молодых семей, % 81,5 88,7 108,83 х х х х х х получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме молодых семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме Доля работников % 88,1 91,9 104,31 х х х х х х бюджетной сферы, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме работников бюджетной сферы, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме Доля специалистов, % 100 100 100 х х х х х х осуществляющих трудовую деятельность в сельской местности, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме Доля многодетных % 100 100 100 х х х х х х семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме многодетных семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме Количество жилых ед. 260 260 100 х х х х х х помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Численность детей-сирот граж- 298 238 125,21 х х х х х х и детей, оставшихся без дан попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного года Итоговое значение х х х 106,39 4 753 919,30 0,42 44,68 х х (по подпрограмме 4) Подпрограмма 5 "Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стационарным обслуживанием и реабилитационными услугами" Количество койкодней койко- 16642 16642 100,00 х х х х х х в доме ночного дни пребывания (количество проживающих, умноженное на количество дней проживания) Количество койкодней койко- 63730 63730 100,00 х х х х х х в стационарных дни учреждениях социальной защиты (количество реабилитируемых, умноженное на количество дней проведения медико-социальной реабилитации) Удельный вес семей % 20,0 20,0 100,00 х х х х х х с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа семей с детьми, проживающих на территории области Удельный вес граждан % 99,3 99,5 100,20 х х х х х х пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов Количество койкодней койко- 503460 503460 100,00 х х х х х х в психоневрологических дни интернатах (количество опекаемых, умноженное на количество дней проведения лечения, медико-социальной реабилитации) Количество койкодней в койко- 334505 334505 100,00 х х х х х х домах-интернатах дни общего типа (количество проживающих, умноженное на количество дней нахождения в учреждении) Количество койко-дней койко- 56435 56435 100,00 х х х х х х в детских дни домах-интернатах (количество воспитанников, умноженное на количество дней нахождения в учреждении) чело- 77 77 100,00 х х х х х х Число учащихся, век получающих образование в техникуме-интернате по разным специальностям Итоговое значение х х х 100,03 449 530,80 0,039 3,90 х х (по подпрограмме 5) Подпрограмма 6 "Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области" Соответствие % 100 100 100,00 х х х х х х финансирования заявленным муниципальными образованиями объемам средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (без учета федеральных средств) Отсутствие тыс. 0 0 100,00 х х х х х х просроченной руб. кредиторской задолженности по исполнению бюджетных обязательств (без учета федеральных средств) Наличие остатков тыс. 0 0 100,00 х х х х х х неиспользованных руб. субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям в бюджетах муниципальных образований (без учета федеральных средств) Итоговое значение х х х 100,00 4 900 140,40 0,43 43,00 х х (по подпрограмме 6) Подпрограмма 7 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета" Доля граждан, % 100 100 100,00 х х х х х х получивших меры социальной поддержки в общем объеме граждан имеющих на них право Отсутствие тыс. 0 0 100,00 х х х х х х просроченной руб. кредиторской задолженности по исполнению полномочий Российской Федерации, переданных субъекту, в части представления мер социальной поддержки Соответствие тыс. 0 0 100,00 х х х х х х финансирования отчетным руб. документам о произведенных расходах, связанных с обеспечением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета Итоговое значение х х х 100,00 1 278 426,20 0,11 11,00 х х (по подпрограмме 7) РАСЧЕТ планируемой оценки эффективности государственной программы "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2020 год |——————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————| | Наименование | Ед. | Пока- | Плани- | Планируемый | Планируемый | Плани- | Коэффи- | Суммарная | Показатель | Планируемый | | целевого показателя | изме- | затель | руе- | результат | показатель | руемый | циент | планируемая | результативности | показатель | | | рения | базо- | мый | достижения | результативности | объем | влияния | результативность | достижения | результативности | | | | вого | пока- | t-ого целевого | подпрограммы | средств | подпрог- | государственной | i-ого целевого | государственной | | | | года | затель | показателя | | на | раммы на | программы | показателя | программы | | | | | | j-ой | | реализа- | эффектив- | | государственной | | | | | | | подпрограммы | | цию | ность | | программы | | | | | | | | t | государ- | государ- | m | | n | | | | | | п | SUM Эtj | ственной | ственной | Эпп= SUM Эппj*gj | п | SUM Эгпt | | | | | | Цппt | g=1 | программы | программы | j=1 | Цгпi | t=1 | | | | | | Эt= ——————— * 100% | Эппj= —————————— | | Ф | | Эгпi= —————— *100% | Эгп= ————————— *100 | | | | | | б | t | | gj= ———— | | б | n | | | | | | Цппt | | | Х | | Цгпi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | б | | | | | | | | | | | | Цппt | | | | | | | | | | | | (Эt= ——————— * 100%) | | | | | | | | | | | | п | | | | | | | | | | | | Цппt | | | | | | | |——————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————| |——————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |——————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————|——————————————————|———————————————|———————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————————| Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы" Доля приоритетных % 40,0 40,0 х х х х х 100,00 х объектов социальной сферы, имеющих беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов Доля единиц % 2,0 2,5 х х х х х 125,00 х автомобильного транспорта городского и пригородного сообщений общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем парке этого транспорта Удельный вес % 40,0 45,0 х х х х х 112,50 х количества инвалидов, положительно оценивающих отношение общества к проблемам инвалидов, в общем числе опрошенных инвалидов Удельный вес семей % 35,5 35,5 х х х х х 100,00 х с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания Доля детей, возвращенных % 86,0 86,0 х х х х х 100,00 х в родные семьи, от общей численности детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации Доля граждан, % 99,3 99,3 х х х х х 100,00 х получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения Удельный вес зданий % 11,8 11,8 х х х х х 100,00 х учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания Доля семей (граждан), % 88,6 92,3 х х х х х 104,18 х которым предоставлено право на получение мер государственной поддержки на улучшение их жилищных условий от общего числа семей (граждан), признанных нуждающимися в получении мер государственной поддержки, направленных на улучшение их жилищных условий Количество койко-дней койко- 974 772 974 772 х х х х х 100,00 х в стационарных дни учреждениях социальной защиты и интернатах различного типа Число учащихся, чело- 77 77 х х х х х 100,00 получающих век образование в техникуме-интернате по разным специальностям Доля граждан, % 100,0 100,0 х х х х х 100,00 х получивших меры социальной поддержки в общем объеме граждан имеющих на них право Итоговое значение тыс. х х х х 11 926541,40 х х х 103,79 (по Программе) руб. Подпрограмма 1 "Доступная среда в Пензенской области" Доля приоритетных % 40,0 40,0 100,00 х х х х х х объектов социальной сферы, имеющих беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов Доля единиц % 2,0 2,5 125,00 х х х х х х автомобильного транспорта городского и пригородного сообщений общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем парке этого транспорта Удельный вес % 40,0 45,0 112,50 х х х х х х количества инвалидов, положительно оценивающих отношение общества к проблемам инвалидов, в общем числе опрошенных инвалидов Итоговое значение х х х 112,50 45 330,00 0,0038 0,43 х х (по подпрограмме 1) Подпрограмма 2 "Социальная поддержка детей в Пензенской области" Удельный вес семей % 35,5 35,5 100,00 х х х х х х с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания Доля детей, возвращенных % 86,0 86,0 100,00 х х х х х х в родные семьи, от общей численности детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации Доля оздоровленных % 14,5 14,5 100,00 х х х х х х детей, находящихся в трудной жизненной ситуации от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению Итоговое значение х х х 100,00 10 784,60 0,0009 0,09 х х (по подпрограмме 2) Подпрограмма 3 "Старшее поколение Пензенской области" Доля граждан, % 99,3 99,3 100,00 х х х х х х получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения Удельный вес зданий % 11,8 11,8 100,00 х х х х х х учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания Доля учреждений % 100,0 100,0 100,00 х х х х х х социального обслуживания населения, использующих в работе мобильное социальное обслуживание (социально-бытовые, социально-медицинские, консультативные услуги) граждан пожилого возраста Итоговое значение х х х 100 2 004,80 0,0002 0,02 х х (по подпрограмме 3) Подпрограмма 4 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере" Доля молодых семей, % 88,7 93 104,85 х х х х х х получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме молодых семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме Доля работников % 91,9 95,7 104,13 х х х х х х бюджетной сферы, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме работников бюджетной сферы, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме Доля специалистов, % 100 100 100 х х х х х х осуществляющих трудовую деятельность в сельской местности, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме Доля многодетных % 100 100 100 х х х х х х семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме многодетных семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме Количество жилых ед. 260 260 100 х х х х х х помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Численность детей-сирот граж- 238 178 133,71 х х х х х х и детей, оставшихся без дан попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного года Итоговое значение х х х 107,12 4 955 316,30 0,42 44,99 х х (по подпрограмме 4) Подпрограмма 5 "Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стационарным обслуживанием и реабилитационными услугами" Количество койко-дней койко- 16642 16642 100,00 х х х х х х в доме ночного дни пребывания (количество проживающих, умноженное на количество дней проживания) Количество койко-дней койко- 63730 63730 100,00 х х х х х х в стационарных дни учреждениях социальной защиты (количество реабилитируемых, умноженное на количество дней проведения медико-социальной реабилитации) Удельный вес семей % 20,0 20,0 100,00 х х х х х х с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа семей с детьми, проживающих на территории области Удельный вес граждан % 99,5 99,8 100,30 х х х х х х пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов Количество койко-дней койко- 503460 503460 100,00 х х х х х х в психоневрологических дни интернатах (количество опекаемых, умноженное на количество дней проведения лечения, медико-социальной реабилитации) Количество койко-дней койко- 334505 334505 100,00 х х х х х х в домах-интернатах дни общего типа (количество проживающих, умноженное на количество дней нахождения в учреждении) Количество койко-дней койко- 56435 56435 100,00 х х х х х х в детских дни домах-интернатах (количество воспитанников, умноженное на количество дней нахождения в учреждении) Число учащихся, чело- 77 77 100,00 х х х х х х получающих век образование в техникуме-интернате по разным специальностям Итоговое значение х х х 100,04 468 860,60 0,039 3,90 х х (по подпрограмме 5) Подпрограмма 6 "Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области" Соответствие % 100 100 100,00 х х х х х х финансирования заявленным муниципальными образованиями объемам средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (без учета федеральных средств) Отсутствие тыс. 0 0 100,00 х х х х х х просроченной руб. кредиторской задолженности по исполнению бюджетных обязательств (без учета федеральных средств) Наличие остатков тыс. 0 0 100,00 х х х х х х неиспользованных руб. субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям в бюджетах муниципальных образований (без учета федеральных средств) Итоговое значение х х х 100,00 5 110 846,50 0,43 43,00 х х (по подпрограмме 6) Подпрограмма 7 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета" Доля граждан, % 100 100 100,00 х х х х х х получивших меры социальной поддержки в общем объеме граждан имеющих на них право Отсутствие тыс. 0 0 100,00 х х х х х х просроченной руб. кредиторской задолженности по исполнению полномочий Российской Федерации, переданных субъекту, в части представления мер социальной поддержки Соответствие тыс. 0 0 100,00 х х х х х х финансирования отчетным руб. документам о произведенных расходах, связанных с обеспечением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета Итоговое значение (по подпрограмме 7) х х х 100,00 1 333 398,60 0,11 11,00 х х где: Эгп - планируемая результативность ГП; Эпп - суммарная планируемая результативность входящих в ГП подпрограмм; Эгпi - показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП; n - количество показателей ГП; п Цгпi - планируемое значение целевого показателя ГП; б Цгпi - значение i-ого целевого показателя ГП в году, в году, предшествующему плановому; Эппj - планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы ГП; gj - весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность ГП; m - количество подпрограмм в ГП; Эtj - планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП; t - количество целевых показателей в j-ой подпрограмме; п Цппt - планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП; б Цппt - значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующему плановому; Ф - общий объем финансирования ГП; Х - объем финансирования подпрограммы. __________ Приложение N 7 к государственной программе "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы" Планируемая эффективность государственной программы "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы" |—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Наименование показателя | Планируемый показатель эффективности ГП по годам реализации | | |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |—————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы" Планируемый показатель результативности 110,68 110,46 106,42 104,23 103,90 103,52 103,79 государственной программы (Эгп) Суммарная планируемая результативность 132,45 106,38 105,28 104,11 103,03 103,11 103,43 (Эпп) Отклонение -21,77 4,08 1,14 0,12 0,87 0,41 0,36 Подпрограмма 1 Планируемый показатель результативности 0,46 0,50 0,47 0,42 0,42 0,42 0,43 (Эппj) Подпрограмма 2 Планируемый показатель результативности 0,69 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 (Эппj) Подпрограмма 3 Планируемый показатель результативности 0,17 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 (Эппj) Подпрограмма 4 Планируемый показатель результативности 73,12 47,87 46,80 45,68 44,60 44,68 44,99 (Эппj) Подпрограмма 5 Планируемый показатель результативности 4,01 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 (Эппj) Подпрограмма 6 Планируемый показатель результативности 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 (Эппj) Подпрограмма 7 Планируемый показатель результативности 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 (Эппj) __________ Приложение N 8 к государственной программе Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы РАСЧЕТ оценки эффективности реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы" |—————————————————|———————|——————————|——————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————————|———————————————————|—————————————————| | Наименование | Еди- | Плановое | Фактическое | Степень | Степень | Плановые | Фактические | Полнота | Оценка | | целевого | ница | значение | значение | достижения | достижения | расходы | расходы | использования | эффективности | | показателя | изме- | п | ф | i-показателя, % | целевых | | | средств | реализации | | | рения | Цгпi | Цппi | | показателей | п | ф | | государственной | | | | | | ф | | Дгп | Дгп | ф | программы | | | | | | Цгпi | | | | Дгп | | | | | | | Ri= —————— *100% | | | | dгп= ————— *100% | Rгп | | | | | | п | | | | п | Егп=————— | | | | | | Цгпi | | | | Дгп | dгп | | | | | | | | | | | | | | | | | п | | | | | | | | | | | Цгпi | | | | | | | | | | | (Ri= —————— *100%) | | | | | | | | | | | ф | | | | | | | | | | | Цгпi | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————|——————————|——————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————————|———————————————————|—————————————————| |—————————————————|———————|——————————|——————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————————|———————————————————|—————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |—————————————————|———————|——————————|——————————————|————————————————————|—————————————|——————————|—————————————|———————————————————|—————————————————| Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы" Целевой Х Х Х Х Х показатель Целевой Х Х Х Х Х показатель ... Х Х Х Х Х Итоговое Х Х Х Х значение (по госу- дарственной программе) где: п Цгпi- плановое значение i-ого целевого показателя государственной программы в отчетном году; ф Цппi- фактическое значение i-ого целевого показателя государственной программы в отчетном году; Ri - степень достижения i-ого целевого показателя государственной программы; п Дгп - плановые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году (рублей); ф Дгп - фактические расходы по государственной программе в отчетном году (рублей); Rгп - степень достижения целевых показателей государственной программы (результативность); dгп - полнота использования запланированных на реализацию государственной программы средств; Eгп - эффективность реализации государственной программы. __________ Приложение N 9 к государственной программе "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы ПРОГНОЗ сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020" |—————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Ответственный исполнитель государственной программы | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | |—————|————————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————————| | N | Наименование | Наименование | Единица | Объем государственной | Расходы бюджета | | п/п | государственной | показателя, | измерения | услуги | Пензенской области на оказание | | | услуги (работы) | характеризующего | объема | | государственной услуги | | | | объем услуги | государст- | | (выполнение работы), | | | | (работы) | венной | | тыс. рублей | | | | | услуги |————————|————————|————————|——————————|———————————|———————————| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |—————|————————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|———————————|———————————| |—————|————————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|———————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |—————|————————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————|————————|————————|————————|——————————|———————————|———————————| "Доступная среда в Пензенской области" Минтруд Пензенской области (организации по итогам конкурса) Мероприятие 1: Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями Изготовление протезно-ортопедических Количество граждан, человек 332 343 348 1192,5 1250,9 1318,5 изделий предприятием, отобранным не являющихся в установленном порядке, на инвалидами, основании государственного получивших услугу контракта (договора) Мероприятие 2: Создание условий для беспрепятственного передвижения и комфортного проживания инвалидов в ГБУ социального обслуживания населения и государственных автономных стационарных учреждений социального обслуживания системы социальной защиты населения Пензенской области Выполнение работ по Количество единиц 2 1 2 257,0 882,0 929,6 реконструкции помещений учреждений, (расширение дверных в которых созданы проемов, удаление порогов, условия для установка элементов комфортного доступности) проживания инвалидов Мероприятие 3: Обеспечение доступа инвалидов по слуху и слабослышащих граждан к информации с помощью субтитрирования телевизионных программ Организация субтитрирования Количество граждан, человек 10 000 10 000 10 000 333,0 350,0 368,9 программ информационно-аналитического получивших услугу характера на Пензенском телевидении на основании государственного контракта (договора) с организацией, отобранной в установленном порядке Мероприятие 4: Организация подписки на журнал ВЕС (для инвалидов по слуху) Оформление подписки на Количество граждан, человек 139 139 139 40,0 40,0 40,0 журнал ВЕС на которых оформлена подписка Мероприятие 5: Организация и проведение ежегодных праздничных мероприятий в рамках Международного дня пожилых людей (1 октября) и Международного дня инвалида (3 декабря) Приобретение подарков Количество человек 50 50 50 70,0 70,0 70,0 для награжденных награжденных инвалидов Организация торжественных Количество человек 450 450 450 30,0 30,0 30,0 мероприятий участников торжественных мероприятий Министерство образования Пензенской области Создание в общеобразовательных и Количество учреждения 7 7 7 9200,0 9200,0 9696,8 других образовательных учреждениях, учреждений, в реализующих образовательные программы которых создана общего образования, государственных универсальная организациях, осуществляющих безбарьерная среда образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом. Оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата Управление культуры и архива Пензенской области Оборудование элементами Приобретение единиц 5 0,0 0,0 653,0 0,0 0,0 доступности государственных оборудования учреждений культуры и искусств Пензенской области Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту Обеспечение доступности Количество единиц 1 0 0 3 000,0 0,0 0,0 государственных учреждений учреждений, в физической культуры и спорта которых созданы Пензенской области условия для доступности маломобильных групп населения Подпрограмма 3 "Старшее поколение Пензенской области" с. Грабово Бессоновского района, ГАУСО Площадь кв. метров 971,1 0,0 0,0 3600,0 0,0 0,0 ПО "Грабовский отремонтированных психоневрологический интернат", фасадов здания утепление фасадов жилых корпусов N 2, N 4 г. Пенза, п. Монтажный, Площадь кв. метров 1468,0 0,0 0,0 2308,5 0,0 0,0 ул. Ушакова, 13 отремонтированного ГБУСО "Пензенский областной покрытия кровли центр реабилитации инвалидов", капитальный ремонт скатной кровли Подпрограмма 5 "Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стационарным обслуживанием и реабилитационными услугами" Мероприятие 1: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по оказанию социальных услуг по реабилитации инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и гражданам без определенного места жительства ГАУ ПО "Дом ночного пребывания" Количество койкодней в доме Количество койкодни 16642 16642 16642 6375,1 6435,5 6783,0 ночного пребывания койкодней ГБУ "Пензенский областной центр реабилитации", ГКУ "Областной социальный приют для детей и подростков", ГКУ ССЗН "ОРЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями" Количество койкодней Количество койкодни 63730 63730 63730 70728,2 70886,9 74714,8 в стационарных учреждениях койкодней социальной защиты Мероприятие 2: Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стационарным обслуживанием и реабилитационными услугами ГАУСО ПО "Грабовский ПНИ", ГАУСО ПО "Мокшанский психоневрологический интернат", ГАУСО ПО "Сосновский ПНИ" Количество койкодней Количество койкодни 503460 503460 503460 138066,8 139138,0 146651,4 в психоневрологических интернатах койкодней ГАСУСОССЗН ПО "Сердобский дом ветеранов труда", ГАУСО "Пензенский дом ветеранов", ГАУСО ПО "Бековский пансионат ветеранов войны и труда", ГАСУСОГПВИ ПО "Золотаревский дом-интернат для престарелых и инвалидов", ГАСУСОГПВИ ПО "Сурский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Количество койкодней Количество койкодни 334505 334505 334505 95750,9 93120,3 98148,9 в домах-интернатах койкодней общего типа ГБСУ СО "Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей", ГБСУСО ПО "Нижнеломовский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками" Количество койкодней Количество койкодни 56435 56435 56435 42731,7 43167,7 45498,7 в детских домах-интернатах койкодней ГАОУ СПО ПО многопрофильный техникум "Мокшанский интернат" Число учащихся, получающих Число учащихся человек 77 77 77 15178,9 15330,6 16158,5 образование в техникуме-интернате по разным специальностям __________ Приложение N 10 к государственной программе "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы" ПЛАН реализации государственной программы Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2014 год (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 23.07.2014 г. N 512-пП) |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области (далее - Минтруд Пензенской области) | | | заместитель Министра - Е.А.Трошин | | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | (указать наименование исполнительного органа государственной власти Пензенской области) | |——————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————|————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————|—————————————| | N | Наименование | Ответственный | Срок | Срок | Ожидаемый | Источник | Код бюджетной классификации | Финан- | | п/п | подпрограммы, | исполнитель | начала | окончания | результат | финан- | (бюджет Пензенской области) | сирование, | | | мероприятий | (ФИО, | | реализации | | сирования |———————|—————|——————|—————————|—————| тыс. | | | | должность) | | | | | ГРБС | Рз | Пр. | ЦС | ВР | рублей | |——————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————|————————————————————|—————————————|———————|—————|——————|—————————|—————|—————————————| |——————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————|————————————————————|—————————————|———————|—————|——————|—————————|—————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |——————|——————————————————|————————————————————|—————————————|————————————|————————————————————|—————————————|———————|—————|——————|—————————|—————|—————————————| 1 Подпрограмма 1 Минтруд 01.01.2014 31.12.2014 X Федеральный X X X X X 4600,0 "Доступная Пензенской бюджет; среда в области, бюджет 20926,7 Пензенской главный Пензенской области" специалист-эксперт области; Л.В.Халайджи бюджет муници- 11404,2 пальных районов (городских округов) 1.1 Создание Минтруд 01. 01.2014 31.12.2014 Проведение Бюджет 850 10 03 5221800 622 257,000 условий для Пензенской работ и Пензенской беспрепятствен- области, установка области ного главный оборудования в передвижения и специалист-эксперт государственных комфортного Л.В.Халайджи автономных и проживания стационарных инвалидов в учреждениях ГБУ социального социального обслуживания обслуживания населения и системы государственных социальной автономных защиты стационарных населения учреждений Пензенской социального области: - обслуживания "Пензенский системы дом ветеранов" социальной (1,468 млн. руб.) защиты населения - "Сердобский ДВТ Пензенской (1,204 млн. руб.) области 1.2. Обеспечение Минтруд 01. 01.2014 31.12.2014 Изготовление Бюджет 850 10 03 5053300 323 1192,5 граждан, не Пензенской протезно- Пензенской являющихся области, ортопедических области инвалидами, ведущий изделий и протезно- специалист-эксперт выдача их ортопедическими М.С.Назарова гражданам изделиями (330 чел.) 1.3. Создание в Министерство 01. 01.2014 31.12.2014 1. Проведение Бюджет 874 4600,000 общеобразовате- образования мероприятий в Пензенской льных и других Пензенской ГКОУ г. Пензы, области образовательных области, с. Поим и Федеральный 4600,000 учреждениях, главный г. Сердобска: бюджет реализующих специалист-эксперт - составление образовательные - И.В.Круглова; проектно-сметной программы подведомственные документации общего учреждения на проведение образования, капитального специальных ремонта, - коррекционных укрепление образовательных материально- учреждениях технической универсальной базы. безбарьерной 2. Приобретение 9 среды, комплектов позволяющей слесарных обеспечить мастерских полноценную для 9 ГКОУ; интеграцию 3. Приобретение детей-инвалидов 2-х комплектов с обществом. аппаратуры для Оснащение детей с нарушение образовательных слуха учреждений коллективного и специальным, индивидуального в том числе пользования в учебным, ГКОУ реабили- г. Нижнего тационным, Ломова и компьютерным г. Пензы; 5. оборудованием, Приобретение для организации мебели, коррекционной оборудования и работы и спортинвентаря обучения для 9 ГКОУ, инвалидов по оснащение зрению, слуху и пищеблоков в с нарушениями ГКОУ опорно- с. Васильевка, двигательного г. Пензы и аппарата N 54 г. Пензы; 6. Приобретение 1 единицы сельхозтехники для ГКОУ с. Поим 1.4 Оборудование Управление 01. 01.2014 31.12.2014 Приобретение и Бюджет 857 1500,000 элементами культуры и установка Пензенской доступности архива 16 единиц области государственных Пензенской оборудования учреждений области, культуры и заместитель искусств начальника Пензенской управления - области А.А.Минякин; подведомственные учреждения 1.5 Обеспечение Комитет 01. 01.2014 31.12.2014 1. Приобретение и Бюджет 867 1500,0 доступности Пензенской установка в Пензенской государственных области по комплексном области учреждений физической стадионе Федеральный физической культуре и "Первомайский" бюджет культуры и спорту, лифта и спорта ведущий 25 тренажеров для Пензенской специалист-эксперт инвалидов; области Э.В.Молокова; 2. Приобретение подведомственные тренажера Гросса учреждения (для обучения инвалидов плаванию) для государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Пензенская областная специализированна детско-юношеская школа олимпийского резерва водных видов спорта" 1.6. Предоставление Министерство 01. 01.2014 31.12.2014 Приобретение Федеральный 806 0 из бюджета строительства 3-х единиц бюджет Пензенской Пензенской автомобильного Бюджет 9250,0 области области, и 2-х единиц Пензенской бюджетам заместитель электрического области муниципальных начальника транспорта Бюджеты 9250,0 образований отдела муници- Пензенской А.Н.Антипова пальных области образований субсидий на софинансирование мероприятий по приобретению автобусов и троллейбусов, соответствующих требованиям к перевозкам инвалидов и других маломобильных групп населения, для их использования на маршрутах городского и пригородного сообщений 1.7 Мероприятия Минтруд 01. 01.2014 31.12.2014 Организация Бюджет 850 04 08 5221800 521 2154,2 по созданию Пензенской перевозки Пензенской условий для области, граждан на области предоставления главный специальных Бюджеты 2154,000 транспортных специалист-эксперт транспортных муници- услуг гражданам, Л.В.Халайджи средствах, пальных имеющим оборудованных образований заболевания подъемными опорно- устройствами двигательного аппарата, в границах муниципальных районов (городских округов) Пензенской области Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|