Расширенный поиск

Постановление Правительства Оренбургской области от 30.12.2014 № 1041-пп

6.2. Раздел 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы» изложить в новой редакции:

 

«2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы, цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)

подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных

результатов подпрограммы

 

Целью подпрограммы является сохранение культурного и исторического наследия и расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Задачи подпрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем:

обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;

повышение доступности и качества библиотечных услуг;

повышение доступности и качества музейных услуг;

обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов.

Оценка достижения цели подпрограммы производится посредством следующих целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:

количество разработанных и утвержденных проектов зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов  Российской  Федерации в Оренбургской области (единиц);

посещаемость государственных библиотек Оренбургской области
(тыс. человек);

посещаемость государственных музейных учреждений Оренбургской области (тыс. человек);

прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Оренбургской области, относительно уровня 2011 года (процентов);

доля архивных документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов (процентов).

Ожидаемыми основными результатами реализации подпрограммы являются:

наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории;

высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов культурного наследия;

высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев, архивов;

улучшение укомплектованности библиотечных, музейных и архивных фондов;

высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных и архивных фондов;

укрепление материально-технической базы библиотек, музеев, архивов;

оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек, музеев, архивов.

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.».

6.3. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

 

«7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4 395 022,2 тыс. рублей (прогнозно), из них:

2014 год – 247 845,6 тыс. рублей;

2015 год – 249 343,1 тыс. рублей;

2016 год – 366 765,9 тыс. рублей;

2017 год – 432 822,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 273 670,3 тыс. рублей;

2019 год – 1 487 752,7 тыс. рублей;

2020 год – 336 822,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.».

6.4. Раздел 9 «Методика оценки эффективности подпрограммы» изложить в новой редакции:

 

«9. Методика оценки эффективности подпрограммы

 

Методика оценки эффективности подпрограммы представлена в разделе 10 Программы.».

7. В приложении № 8 к Программе:

7.1. В паспорте подпрограммы:

раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы –  5 462 328,6 тыс. рублей (прогнозно), из них:

2014 год – 768 849,7 тыс. рублей;

2015 год – 614 972,9 тыс. рублей;

2016 год – 454 874,2 тыс. рублей;

2017 год – 489 370,6 тыс. рублей;

2018 год – 1 300 929,6 тыс. рублей;

2019 год – 1 013 468,8 тыс. рублей;

2020 год – 819 862,8 тыс. рублей»;

раздел «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов);

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов);

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (процентов)».

7.2. Раздел 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы» изложить в новой редакции:

 

«2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы, цель, задачи и целевые показатели (индикаторы)

 подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных

результатов подпрограммы

 

Целью подпрограммы является обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и реализация творческого потенциала населения Оренбургской области.

Задачи подпрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем:

создание условий для сохранения и развития искусства, литературы и  кинематографии;

создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Оренбургской области;

создание условий для поддержки творческих инициатив населения, выдающихся деятелей культуры и искусства, творческих союзов, организаций в сфере культуры;

создание условий для организации и проведения мероприятий в сфере культуры и искусства.

Оценка достижения цели подпрограммы производится посредством следующих целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов);

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом (процентов);

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (процентов).

Ожидаемыми основными результатами реализации подпрограммы являются:

высокий уровень качества и доступности услуг концертных организаций, театров, учреждений культурно-досугового типа, организаций, осуществляющих кинопоказ;

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;

усиление социальной поддержки выдающихся деятелей культуры;

обеспечение государственной поддержки дарований;

увеличение государственной поддержки художественных коллективов, творческих союзов и организаций культуры;

рост качественных мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества;

укрепление материально-технической базы концертных организаций, театров, учреждений культурно-досугового типа, организаций, осуществляющих кинопоказ;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственной поддержки развития искусства;

новый качественный уровень развития бюджетной сети концертных организаций, театров, учреждений культурно-досугового типа.

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.».

7.3. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

 

«7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5 462 328,6 тыс. рублей (прогнозно), из них:

2014 год – 768 849,7 тыс. рублей;

2015 год – 614 972,9 тыс. рублей;

2016 год – 454 874,2 тыс. рублей;

2017 год – 489 370,6 тыс. рублей;

2018 год – 1 300 929,6 тыс. рублей;

2019 год – 1 013 468,8 тыс. рублей;

2020 год – 819 862,8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 5 к настоящей Программе.».

7.4. Раздел 9 «Методика оценки эффективности подпрограммы» подпрограммы изложить в новой редакции:

 

«9. Методика оценки эффективности подпрограммы

 

Методика оценки эффективности подпрограммы представлена в разделе 10 Программы.».

 

 


Приложение № 2

к постановлению

Правительства области

от 30.12.2014 № 1041-пп

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм и их значениях

 

п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица

измерения

Значения показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа «Развитие культуры Оренбургской области» на 2014–2020 годы

1.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Оренбургской области

процентов

46,8

54,1

64,9

73,7

82,4

100,0

100,0

100,0

100,0

2.

Количество разработанных и утвержденных проектов зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Оренбургской области

единиц

2

  14  

10 

11

12

13

14

15

16

3.

Посещаемость государственных библиотек Оренбургской области

тыс.

человек

378,0

378,5

378,5

378,5

378,5

379,0

379,5

380,0

380,5

4.

Посещаемость государственных музейных учреждений Оренбургской области

тыс.

человек

69,5

70,0

70,0

70,0

70,0

70,5

70,5

71,0

71,5

5.

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Оренбургской области, относительно уровня
2011 года

процентов

-

10,0

20,0

40,0

50,0

60,0

70,0

70,0

70,0

6.

Доля архивных документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в  общем количестве архивных документов

процентов

44,0

44,0

44,0

44,0

49,7

62,6

62,6

62,6

70,3

7.

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом

процентов

-

0,2

 

0,3

 

0,4

 

0,5

 

0,6

 

0,7

 

0,8

0,9

8.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными учреждениями Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом

процентов

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

9.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей

процентов

19,5

23,6

23,6

24,4

25,0

25,5

26,0

26,0

26,0

Подпрограмма 1. «Наследие»

1.

Количество разработанных и утвержденных проектов зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Оренбургской области

единиц

2

  14  

10 

11

12

13

14

15

16

2.

Посещаемость государственных библиотек Оренбургской области

тыс.

человек

378,0

378,5

378,5

378,5

378,5

379,0

379,5

380,0

380,5

3.

Посещаемость государственных музейных учреждений Оренбургской области

тыс.

человек

69,5

70,0

70,0

70,0

70,0

70,5

70,5

71,0

71,5

4.

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Оренбургской области, относительно уровня
2011 года

процентов

-

10,0

20,0

40,0

50,0

60,0

70,0

70,0

70,0

5.

Доля архивных документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов

проценты

44,0

44,0

44,0

44,0

49,7

62,6

62,6

62,6

70,3

Подпрограмма 2. «Культура и искусство»

1.

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом

процентов

-

0,2

 

0,3

 

0,4

 

0,5

 

0,6

 

0,7

 

0,8

0,9

2.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными учреждениями Оренбургской области, по сравнению с предыдущим годом

процентов

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

3.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей

процентов

19,5

23,6

23,6

24,4

25,0

25,5

26,0

26,0

26,0


Информация по документу
Читайте также