Расширенный поиск

Постановление Правительства Оренбургской области от 28.09.2015 № 754-п

 

 

 

 

 

Приложение

к плану мероприятий («дорожной карте»)

«Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения

Оренбургской области (2013–2018 годы)»

 

Показатели нормативов региональной «дорожной карты»

Субъект Российской Федерации: Оренбургская область

Категория работников: социальные работники

 

п/п

 

2012 год факт

2013 год факт

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014–

2016 годы

2014– 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на одного социального работника (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики**)

7,0

9,2

11,0

15,1

11,2

11,4

11,7

121,9

127,8

2.

Число получателей услуг (человек)**)

30753

32222

34539

36926

37783

38758

39622

117,3

123,0

3.

Среднесписочная численность социальных работников (человек)**)

4375,0

3520,0

3133,1

2446,0

3386,0

3386,0

3386,0

96,2

96,2

4.

Численность населения Оренбургской области (человек)**)

2019875

2012326

2001357

1998654

1996130

1988518

1980247

99,2

98,4

5.

Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

 

6.

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы (процентов)

32,9

47,5

58,0

68,5

79,0

89,5

100,0

Х

Х

7.

по Оренбургской области (процентов)

32,9

49,7

59,7

60,2

79,0

100,0

100,0

Х

Х

8.

Средняя заработная плата работников по Оренбургской области (рублей)**)

19 270,2

21 543,2

23 518,5

24 677,7

30 096,7

33 828,7

37 786,7

139,7

175,4

9.

Темп роста к предыдущему году (процентов)

 Х

111,8

109,2

104,9

111,8

112,4

111,7

Х

Х

10.

Среднемесячная заработная плата социальных работников (рублей)**)

6 331,5

10 713,7

14 031,0

14 856,0

23 776,4

33 828,7

37 786,7

221,9

352,7

11.

Темп роста к предыдущему году (процентов)

 

169,2

131,0

105,9

128,9

142,3

111,7

Х

Х

12.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам (процентов)

Х

2,20

2,26

1,00

2,57

2,48

2,55

Х

Х

13.

Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

14.

Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей)

432,80

589,20

686,80

567,70

1 257,84

1 789,64

1 999,02

3 059,45

6 848,11

15.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. рублей)

Х

156,40*)

97,60

-21,50

668,62

1 200,42

1 409,81

1 291,80

3 902,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. рублей)

Х

156,40

97,40

-21,50

636,32

1 156,08

1 358,76

1 196,11

3 710,95

18.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:

Х

68,70

18,00

189,30

185,42

297,54

378,14

303,19

978,88

19.

от реструктуризации сети (млн. рублей)

Х

30,00

1,90

3,10

5,10

10,35

15,75

8,5

34,6

20.

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. рублей)

Х

35,0

5,0

173,1

140,42

218,56

263,35

204,79

686,71

20.1.

объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников (млн. рублей) (по данным Минтруда России)

Х

28,00

4,10

172,20

49,78

70,82

79,11

53,52

203,46

20.2.

объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания (млн. рублей) (по данным Минтруда России)

Х

7,00

0,90

0,90

90,64

147,74

184,24

151,27

483,25

21.

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей)

Х

3,70

11,10

13,10

39,90

68,63

99,04

89,90

257,57

22.

За счет средств от приносящей доход деятельности

(млн. рублей)

Х

0,00

0,20

0,00

32,30

44,34

51,05

95,69

191,08

23.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. рублей)

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. рублей) (стр. 17 + 22 + 23)

Х

156,40

97,60

0,00

668,62

1 200,42

1 409,81

1 291,80

3 902,03

25.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов) (стр. 18/стр. 15 * 100%)

Х

43,90

18,40

100,00

27,73

24,79

26,82

23,47

25,09

26.

Среднесписочная численность иных работников учреждений социального обслуживания (человек)**)

Х

5661,0

5522,8

5950,0

5270,0

5094,0

5028,0

93,1

88,8

27.

Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания (человек)**)

Х

9181,0

8655,9

8396,0

8656,0

8480,0

8414,0

94,3

91,6


Информация по документу
Читайте также