Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 11.11.2009 № 860ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 ноября 2009 года N 860 О внесении изменений в областную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в 2009-2011 годах", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 июля 2009 года N 550 Правительство Нижегородской области постановляет: внести в областную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в 2009-2011 годах", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 июля 2009 года N 550, следующие изменения: 1) в паспорте Программы подраздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 2) в тексте Программы: раздел 7 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; раздел 9 "Показатели непосредственных результатов Программы" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению; раздел 10 "Оценка эффективности реализации Программы" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 3) в приложении 1 к Программе: строку "Цели Программы: предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП" изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению; задачу 4 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению; задачу 7 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению. Губернатор В.П. Шанцев ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению Правительства Нижегородской области от 11.11.2009 N 860 Изменения, которые вносятся в областную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в 2009-2011 годах", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 июля 2009 года N 550 "Объёмы и источники финансирования Программы +-------------------------------------------------------------------------+ | Объем финансирования Программы (тыс. рублей) | +--------------------+------------+-------------+-----------+-------------+ | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | Всего | +--------------------+------------+-------------+-----------+-------------+ | Всего, в том числе:| 131320,000 | 63664,900 | 55817,000 | 250801,900 | +--------------------+------------+-------------+-----------+-------------+ | Областной бюджет | 3906,000 | 2940,000 | 5060,000 | 11906,000 | +--------------------+------------+-------------+-----------+-------------+ | Местный бюджет | 1168,000 | 992,000 | 1937,000 | 4097,000 | +--------------------+------------+-------------+-----------+-------------+ | Федеральный бюджет | 47180,000 | 57626,9000 | 46684,000 | 151490,900 | | (при условии | | | | | | поступления) | | | | | +--------------------+------------+-------------+-----------+-------------+ | Прочие источники | 79066,000 | 2106,000 | 2136,000 | 83308,000 | | (при условии | | | | | | поступления) | | | | | +--------------------+------------+-------------+-----------+-------------+ в том числе с разбивкой по государственным заказчикам: +----------------+----------------+--------------------------------------------+ | Наименование | Источники | Объёмы финансирования по годам реализации, | | государственных| финансирования | тыс. рублей | | | +-------+--------+--------+------------------+ | заказчиков | | 2009 | 2010 | 2011 | всего за период | | | | | | | реализации | | | | | | | Программы | +----------------+----------------+-------+--------+--------+------------------+ | 1. Департамент | Всего, в т.ч.: | 57450| 60762,9| 50795| 169007,9| | +----------------+-------+--------+--------+------------------+ | транспорта и | Областной | 36| 38| 38| 112| | связи | бюджет, в т.ч.:| | | | | | Нижегородской | кап. вложения | -| -| -| -| | области | прочие расходы | 36| 38| 38| 112| | +----------------+-------+--------+--------+------------------+ | | Местный бюджет,| 1168| 992| 1937| 4097| | | кап. вложения | | | | | | | прочие расходы | -| -| -| -| | | | 1168| 992| 1937| 4097| | +----------------+-------+--------+--------+------------------+ | | Федеральный | 47180| 57626,9| 46684| 151490,9| | | бюджет, в т.ч.:| | | | | | | кап. вложения | 5911| 13660,9| -| 19571,9| | | прочие расходы | 41269| 43966| 46684| 131919| | +----------------+-------+--------+--------+------------------+ | | Прочие | 9066| 2106| 2136| 13308| | | источники, в| | | | | | | т.ч.: | -| -| -| -| | | кап. вложения | 9066| 2106| 2136| 13308| | | прочие расходы | | | | | +----------------+----------------+-------+--------+--------+------------------+ | 2. Главное | Всего, в т.ч.: | 73870| 2902| 3870| 80642| | +----------------+-------+--------+--------+------------------+ | управление | Областной | 3870| 2902| 3870| 10642| | внутренних дел | бюджет, в т.ч.:| | | | | | по | кап. вложения | 3462| 2244| 3212| 8918| | Нижегородской | прочие расходы | 408| 658| 658| 1724| | области | | | | | | | +----------------+-------+--------+--------+------------------+ | | Местный бюджет,| -| -| -| -| | | в т.ч.: | | | | | | | кап. вложения | -| -| -| -| | | прочие расходы | -| -| -| -| | +----------------+-------+--------+--------+------------------+ | | Федеральный | -| -| -| -| | | бюджет, в т.ч.:| | | | | | | кап. вложения | -| -| -| -| | | прочие расходы | -| -| -| -| | +----------------+-------+--------+--------+------------------+ | | Прочие | 70000| -| -| 70000| | | источники, в| | | | | | | т.ч. | -| -| -| -| | | кап. вложения | 70000| -| -| 70000| | | прочие расходы | | | | | +----------------+----------------+-------+--------+--------+------------------+ | 3. Министерство| Всего, в т.ч.: | -| -| 1152| 1152| | +----------------+-------+--------+--------+------------------+ | здравоохранения| Областной | -| -| 1152| 1152| | Нижегородской | бюджет, в т.ч.:| | | | | | области | кап. вложения | -| -| -| -| | | прочие расходы | -| -| 1152| 1152| | +----------------+-------+--------+--------+------------------+ | | Местный бюджет,| -| -| -| -| | | в т.ч.: | | | | | | | кап. вложения | -| -| -| -| | | прочие расходы | -| -| -| -| | +----------------+-------+--------+--------+------------------+ | | Федеральный | -| -| -| -| | | бюджет, в т.ч.:| | | | | | | кап. вложения | -| -| -| -| | | прочие расходы | -| -| -| -| | +----------------+-------+--------+--------+------------------+ | | Прочие | -| -| -| -| | | источники, в| | | | | | | т.ч. | -| -| -| -| | | кап. вложения | -| -| -| -| | | прочие расходы | | | | | +----------------+----------------+-------+--------+--------+------------------+ | Итого | Всего, в т.ч.: | 131320| 63664,9| 55817| 250801,9| | +----------------+-------+--------+--------+------------------+ | по Программе: | Областной | 3906| 2940| 5060| 11906| | | бюджет, в т.ч.:| | | | | | | кап. вложения | 3462| 2244| 3212| 8918| | | прочие расходы | 444| 696| 1848| 2988| | +----------------+-------+--------+--------+------------------+ | | Местный бюджет,| 1168| 992| 1937| 4097| | | в т.ч.: | | | | | | | кап. вложения | -| -| -| -| | | прочие расходы | 1168| 992| 1937| 4097| | +----------------+-------+--------+--------+------------------+ | | Федеральный | 47180| 57626,9| 46684| 151490,9| | | бюджет, в т.ч.:| | | | | | | кап. вложения | 5911| 13660,9| -| 19571,9| | | прочие расходы | 41269| 43966| 46684| 131919| | +----------------+-------+--------+--------+-----------+------+ | | Прочие | 79066| 2106| 2136| 83308| | | источники, в| | | | | | | т.ч.: | -| -| -| -| ". | | кап. вложения | 79066| 2106| 2136| 83308| | | прочие расходы | | | | | +----------------+----------------+-------+--------+--------+-----------+ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению Правительства Нижегородской области от 11.11.2009 N 860 Изменения, которые вносятся в областную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в 2009-2011 годах", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 июля 2009 года N 550 "7. Ресурсное обеспечение Программы +----------------+----------------+-------------------------------------+ | Наименование | Источники | Объёмы финансирования по годам | | государственных| финансирования | реализации, тыс. рублей | | | +-------+--------+--------+-----------+ | заказчиков | | 2009 | 2010 | 2011 | всего за | | | | | | | период | | | | | | | реализации| | | | | | | Программы | +----------------+----------------+-------+--------+--------+-----------+ | 1. Департамент | Всего, в т.ч.: | 57450| 60762,9| 50795| 169007,9| | +----------------+-------+--------+--------+-----------+ | транспорта и | Областной | 36| 38| 38| 112| | связи | бюджет, в т.ч.:| | | | | | Нижегородской | кап. вложения | -| -| -| -| | области | прочие расходы | 36| 38| 38| 112| | +----------------+-------+--------+--------+-----------+ | | Местный бюджет,| 1168| 992| 1937| 4097| | | кап. вложения | | | | | | | прочие расходы | -| -| -| -| | | | 1168| 992| 1937| 4097| | +----------------+-------+--------+--------+-----------+ | | Федеральный | 47180| 57626,9| 46684| 151490,9| | | бюджет, в т.ч.:| | | | | | | кап. вложения | 5911| 13660,9| -| 19571,9| | | прочие расходы | 41269| 43966| 46684| 131919| | +----------------+-------+--------+--------+-----------+ | | Прочие | 9066| 2106| 2136| 13308| | | источники, в| | | | | | | т.ч.: | -| -| -| -| | | кап. вложения | 9066| 2106| 2136| 13308| | | прочие расходы | | | | | +----------------+----------------+-------+--------+--------+-----------+ | 2. Главное | Всего, в т.ч.: | 73870| 2902| 3870| 80642| | +----------------+-------+--------+--------+-----------+ | управление | Областной | 3870| 2902| 3870| 10642| | внутренних дел | бюджет, в т.ч.:| | | | | | по | кап. вложения | 3462| 2244| 3212| 8918| | Нижегородской | прочие расходы | 408| 658| 658| 1724| | области | | | | | | | +----------------+-------+--------+--------+-----------+ | | Местный бюджет,| -| -| -| -| | | в т.ч.: | | | | | | | кап. вложения | -| -| -| -| | | прочие расходы | -| -| -| -| | +----------------+-------+--------+--------+-----------+ | | Федеральный | -| -| -| -| | | бюджет, в т.ч.:| | | | | | | кап. вложения | -| -| -| -| | | прочие расходы | -| -| -| -| | +----------------+-------+--------+--------+-----------+ | | Прочие | 70000| -| -| 70000| | | источники, в| | | | | | | т.ч. | -| -| -| -| | | кап. вложения | 70000| -| -| 70000| | | прочие расходы | | | | | +----------------+----------------+-------+--------+--------+-----------+ | 3. Министерство| Всего, в т.ч.: | -| -| 1152| 1152| | +----------------+-------+--------+--------+-----------+ | здравоохранения| Областной | -| -| 1152| 1152| | Нижегородской | бюджет, в т.ч.:| | | | | | области | кап. вложения | -| -| -| -| | | прочие расходы | -| -| 1152| 1152| | +----------------+-------+--------+--------+-----------+ | | Местный бюджет,| -| -| -| -| | | в т.ч.: | | | | | | | кап. вложения | -| -| -| -| | | прочие расходы | -| -| -| -| | +----------------+-------+--------+--------+-----------+ | | Федеральный | -| -| -| -| | | бюджет, в т.ч.:| | | | | | | кап. вложения | -| -| -| -| | | прочие расходы | -| -| -| -| | +----------------+-------+--------+--------+-----------+ | | Прочие | -| -| -| -| | | источники, в| | | | | | | т.ч. | -| -| -| -| | | кап. вложения | -| -| -| -| | | прочие расходы | | | | | +----------------+----------------+-------+--------+--------+-----------+ | Итого по | Всего, в т.ч.: | 131320| 63664,9| 55817| 250801,9| | +----------------+-------+--------+--------+-----------+ | Программе: | Областной | 3906| 2940| 5060| 11906| | | бюджет, в т.ч.:| | | | | | | кап. вложения | 3462| 2244| 3212| 8918| | | прочие расходы | 444| 696| 1848| 2988| | +----------------+-------+--------+--------+-----------+ | | Местный бюджет,| 1168| 992| 1937| 4097| | | в т.ч.: | | | | | | | кап. вложения | -| -| -| -| | | прочие расходы | 1168| 992| 1937| 4097| | +----------------+-------+--------+--------+-----------+ | | Федеральный | 47180| 57626,9| 46684| 151490,9| | | бюджет, в т.ч.:| | | | | | | кап. вложения | 5911| 13660,9| -| 19571,9| | | прочие расходы | 41269| 43966| 46684| 131919| | +----------------+-------+--------+--------+-----------+ | | Прочие | 79066| 2106| 2136| 83308| | | источники, в| | | | | | | т.ч. | -| -| -| -| | | кап. вложения | 79066| 2106| 2136| 83308| | | прочие расходы | | | | | +----------------+----------------+-------+--------+--------+-----------+ Примечание: Объемы средств федерального бюджета, которые предполагается направить на реализацию мероприятий Программы, являются ориентировочными и подлежат уточнению после принятия федерального бюджета на соответствующий год. Финансирование дополнительных мероприятий по выполнению безопасности дорожного движения На реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения планируется направить дополнительные средства в рамках реализации областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Нижегородской области" на 2009-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 27 мая 2009 года N 329, и средства, выделяемые на выполнение мероприятий, способствующих повышению безопасности дорожного движения, реализуемых в рамках областной целевой программы "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них на 2009-2011 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 апреля 2009 года N 196. Дополнительные средства на реализацию мероприятий по повышению БДД будут также направлены в рамках муниципальных программ по повышению безопасности дорожного движения на 2008-2012 годы. Общая сумма средств, направляемых в период 2009-2011 годов на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Нижегородской области, предположительно составит более 520 млн. рублей.". ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению Правительства Нижегородской области от 11.11.2009 N 860 Изменения, которые вносятся в областную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в 2009-2011 годах", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 июля 2009 года N 550 "9. Показатели непосредственных результатов реализации Программы +----+------------------------------------------------------+-----------------+ | N | Показатели непосредственных результатов Программы | Единица | | п/п| | измерения | | | | (шт.) | +----+------------------------------------------------------+-----------------+ | 1. | Приобретение наборов для оказания экстренной| 39 | | | медицинской помощи пострадавшим в ДТП "НИЭМП-01.4 ск"| | +----+------------------------------------------------------+-----------------+ | 2. | Использование вертолета для оказания медицинской| 23 | | | помощи пострадавшим в ДТП | (летных часа) | +----+------------------------------------------------------+-----------------+ | 3. | Кап. ремонт и оборудование ж/д переездов | 4 | +----+------------------------------------------------------+-----------------+ | 4. | Приобретение видеозаписывающих комплексов нарушений| | | | ПДД "Визир" | 20 | +----+------------------------------------------------------+-----------------+ | 5. | Приобретение комплексов видеофиксации нарушений ПДД: | | | | - "Амата"; | | | | - Стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений| 10 | | | ПДД | 1 | +----+------------------------------------------------------+-----------------+ | 6. | Приобретение специального оборудования, сокращающего| | | | время оформление ДТП: | | | | - Радиостанция носимая; | 18 | | | - Лазерный дальномер; | 9 | | | - Цифровой фотоаппарат; | 10 | | | - Рулетка | 40 | +----+------------------------------------------------------+-----------------+ | 7. | Приобретение комплекса для приема экзаменов у| 1 | | | кандидатов в водители | | +----+------------------------------------------------------+-----------------+ | 8. | Создание стационарных пунктов технического осмотра | | | | транспортных средств при ГТО | 35 | +----+------------------------------------------------------+-----------------+ | 9. | Приобретение: | | | | - алкометров | 8 | | | - алкотестеров | 5 | +----+------------------------------------------------------+----------+------+ | 10.| Приобретение патрульных автомобилей | 13 | ". +----+------------------------------------------------------+----------+ ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к постановлению Правительства Нижегородской области от 11.11.2009 N 860 Изменения, которые вносятся в областную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в 2009-2011 годах", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 июля 2009 года N 550 "10. Оценка эффективности реализации Программы Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения индикаторов целей Программы. Оценка общественно-экономической эффективности Программы производится по индикатору количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, являющемуся важнейшим в системе выбранных индикаторов. При расчете общественно-экономической эффективности использовался норматив социально-экономического ущерба от гибели в результате ДТП одного человека в размере 3,817 млн. рублей, рассчитанный при оценке социально-экономической эффективности федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах". Темпы роста инфляции по годам реализации Программы приняты в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Нижегородской области на 2009-2011 годы. Расчет общественно-экономической эффективности +-----------------------------------+-------+-------+--------+--------+ | | База | 2009 | 2010 | 2011 | | | (2008 | год | год | год | | | год) | | | | +-----------------------------------+-------+-------+--------+--------+ | 1. Количество лиц, погибших в | 786 | 728 | 664 | 594 | | результате ДТП (программный | | | | | | показатель), чел. | | | | | +-----------------------------------+-------+-------+--------+--------+ | 2. Количество лиц, погибших в | 786 | 808 | 828 | 845 | | результате ДТП (без программного | | | | | | вмешательства), чел. | | | | | +-----------------------------------+-------+-------+--------+--------+ | 3. Количество лиц, спасенных по | - | 80 | 164 | 251 | | сравнению с инерционным сценарием,| | | | | | чел. | | | | | +-----------------------------------+-------+-------+--------+--------+ | 4. Сумма предотвращенного | - | 305360| 625988 | 958067 | | социально- экономического ущерба в| | | | | | результате реализации Программы, | | | | | | тыс. рублей. | | | | | +-----------------------------------+-------+-------+--------+--------+ | 5. Расходы на реализацию | - | 131320| 63664,9| 55817 | | Программы, тыс. рублей. | | | | | +-----------------------------------+-------+-------+--------+--------+ | 6. Индекс инфляции. | - | 1 | 1,081 | 1,076 | +-----------------------------------+-------+-------+--------+--------+ | 7. Расходы на реализацию Программы| - | 131320| 58894,4| 51874,5| | с учетом прогноза цен, тыс. | | | | | | рублей. | | | | | +-----------------------------------+-------+-------+--------+--------+ | 8. Отношение суммы | - | 2,32 | 10,6 | 18,5 | | предотвращенного ущерба к расходам| | | | | | на реализацию Программы | | | | | +-----------------------------------+-------+-------+--------+--------+ Общественно-экономическая эффективность мероприятий Программы имеет тенденцию роста. В 2009 году на 1 рубль затрат сумма предотвращенного ущерба составит 2,3 рубля и ежегодно отдача от 1 рубля затрат будет возрастать.". ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к постановлению Правительства Нижегородской области от 11.11.2009 N 860 Изменения, которые вносятся в областную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в 2009-2011 годах", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 июля 2009 года N 550 +----------------+------------+-----------+----------+----------+------------------+ "| Цели программы:| Всего, в | 131320,000| 63664,900| 55817,000| 250801,900 | | | т.ч. | | | | | | +------------+-----------+----------+----------+------------------+ | предупреждение | Областной | 3906,000 | 2940,000 | 5060,000 | 11906,000 | | дорожно- | бюджет | | | | | | транспортных | | | | | | | +------------+-----------+----------+----------+------------------+ | происшествий, | Местный | 1168,000 | 992,000 | 1937,000 | 4097,000 | | сокращение | бюджет | | | | | | количеста | | | | | | | +------------+-----------+----------+----------+------------------+ | лиц, погибших в| Федеральный| 47180,000 | 57626,900| 46684,000| 151490,900 | | результате ДТП.| бюджет | | | | | | +------------+-----------+----------+----------+-----------+------+ | | Прочие | 79066,000 | 2106,000 | 2136,000 | 83308,000 | .". | | источники | | | | | +----------------+------------+-----------+----------+----------+-----------+ ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к постановлению Правительства Нижегородской области от 11.11.2009 N 860 Изменения, которые вносятся в областную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в 2009-2011 годах", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 июля 2009 года N 550 +---------------------------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+--------------+ "| 4. Задача сокращения времени прибытия соответствующих | Всего, в т.| 269,00| 194,00| 1382,00| 1845,00 | | | ч. | | | | | | +------------+-------+-------+--------+--------------+ | служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышения | Областной | 158,00| 158,00| 1310,00| 1626,00 | | эффективности их деятельности по оказанию | бюджет | | | | | | +------------+-------+-------+--------+--------------+ | помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных | Местный | 111,00| 36,00 | 72,00 | 219,00 | | происшествий. | бюджет | | | | | | +------------+-------+-------+--------+--------------+ | | Федеральный| | | | | | | бюджет | | | | | | +------------+-------+-------+--------+--------------+ | | Прочие | | | | | | | источники | | | | | +------+--------------+-------+---------------+----------------++-----------++------++------++-------++--------------+ | 4.1. | Привлечение | Прочие| 2009-2011 годы| Министерство | Всего, в т.| | | 1152 | 1152 | | | авиакомпаний | нужды | (ежегодно) | здравоохранения| ч. | | | | | | | для оказания | | | Нижегородской | | | | | | | | услуг по | | | области | | | | | | | | доставке | | | | | | | | | | | вертолетом в | | | | | | | | | | | ЛПУ | | | | | | | | | | | Нижегородской| | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | бригад | | | | | | | | | | | медицинских | | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | | для оказания | | | | | | | | | | | помощи | | | | | | | | | | | пострадавшим | | | | | | | | | | | в ДТП | | | | | | | | | | | | | | +------------+-------+-------+--------+---------------+ | | | | | | Областной | | | 1152 | 1152 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+-------+-------+--------+---------------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+-------+-------+--------+---------------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+-------+-------+--------+---------------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +------+--------------+-------+---------------+----------------+------------+-------+-------+--------+---------------+ | 4.2. | Оснащение | Прочие| 2009-2011 годы| УГИБДД | Всего, в т.| 233,90| 158,90| 194,90 | 587,70 | | | патрульного | нужды | | (по | ч. | | | | | | | транспорта | | | согласованию) | | | | | | | | подразделений| | | | | | | | | | | ГИБДД | | | | | | | | | | | наборами для | | | | | | | | | | | оказания | | | | | | | | | | | экстренной | | | | | | | | | | | медицинской | | | | | | | | | | | помощи при | | | | | | | | | | | ДТП | | | | | | | | | | | НИЭМП-01.4ск | | | | | | | | | | | | | | +------------+-------+-------+--------+---------------+ | | | | | | Областной | 122,9 | 122,9 | 122,9 | 368,70 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+-------+-------+--------+---------------+ | | | | | | Местный | 111,0 | 36,0 | 72,0 | 219,0 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+-------+-------+--------+---------------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+-------+-------+--------+---------------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +------+--------------+-------+---------------+----------------+------------+-------+-------+--------+---------------+ | 4.3. | Оснащение | Прочие| 2009-2011 годы| УГИБДД | Всего, в т.| 35,1 | 35,1 | 35,1 | 105,3 | | | стационарных | нужды | | (по | ч. | | | | | | | постов ГИБДД | | | согласованию) | | | | | | | | наборами для | | | | | | | | | | | оказания | | | | | | | | | | | экстренной | | | | | | | | | | | медицинской | | | | | | | | | | | помощи при | | | | | | | | | | | ДТП | | | | | | | | | | | НИЭМП-01.4ск | | | | | | | | | | | | | | +------------+-------+-------+--------+---------------+ | | | | | | Областной | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 105,3 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+-------+-------+--------+---------------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+-------+-------+--------+---------------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+-------+-------+--------+--------+------+ | | | | | | Прочие | | | | | .". | | | | | | источники | | | | | +------+--------------+-------+---------------+----------------+------------+-------+-------+--------+--------+ ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к постановлению Правительства Нижегородской области от 11.11.2009 N 860 Изменения, которые вносятся в областную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в 2009-2011 годах", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 июля 2009 года N 550 +-----------------------------------------------------------------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+ "| 7. Задача повышения уровня технического обеспечения мероприятий по| Всего, в | 74519,00| 3200,00| 5077,00| 82796,00 | | безопасности дорожного движения | т.ч. | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | Областной | 3462,00 | 2244,00| 3212,00| 8918,00 | | | бюджет | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | Местный | 1057,00 | 956,00 | 1865,00| 3878,00 | | | бюджет | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | Федеральный| | | | | | | бюджет | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | Прочие | 70000,00| | | 70000,00 | | | источники | | | | | +------+--------------------+------------+---------------+--------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+ | 7.1. | Оснащение | Капитальные| 2009-2011 годы| УГИБДД | Всего, в | 1200,00 | 2244,00| 2800,00| 6244,00 | | | подразделений ГИБДД| вложения | (ежегодно) | (по согласованию) | т.ч. | | | | | | | комплексами | | | | | | | | | | | видеофиксации | | | | | | | | | | | нарушений ПДД | | | | | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Областной | 1200 | 2244 | 2800 | 6244 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +------+--------------------+------------+---------------+--------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+ | 7.2. | Оснащение | Капитальные| 2009 год | УГИБДД | Всего, в | 379,00 | 105,00 | 30,00 | 514,00 | | | подразделений ГИБДД| вложения | | (по согласованию) | т.ч. | | | | | | | специальным | | | | | | | | | | | оборудованием, | | | | | | | | | | | сокращающим время | | | | | | | | | | | оформления | | | | | | | | | | | документов, | | | | | | | | | | | связанных с ДТП | | | | | | | | | | | (лазерные | | | | | | | | | | | дальномеры, | | | | | | | | | | | рулетки, цифровые | | | | | | | | | | | фотоаппараты, | | | | | | | | | | | радиостанции | | | | | | | | | | | носимые) | | | | | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Областной | 307 | | | 307 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Местный | 72 | 105 | 30 | 207 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +------+--------------------+------------+---------------+--------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+ | 7.3. | Оснащение | Капитальные| 2009 год | УГИБДД | Всего, в | 225,00 | | | 225,00 | | | подразделений | вложения | | (по согласованию) | т.ч. | | | | | | | ГИБДД, | | | | | | | | | | | осуществляющих | | | | | | | | | | | контрольные и | | | | | | | | | | | надзорные функции в| | | | | | | | | | | области обеспечения| | | | | | | | | | | безопасности | | | | | | | | | | | дорожного движения,| | | | | | | | | | | техническими | | | | | | | | | | | комплексами для | | | | | | | | | | | приема экзаменов у | | | | | | | | | | | кандидатов в | | | | | | | | | | | водители | | | | | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Областной | 225 | | | 225 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +------+--------------------+------------+---------------+--------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+ | 7.4. | Приобретение | Капитальные| 2009-2011 годы| УГИБДД | Всего, в | | | 412,00 | 412,00 | | | диагностического | вложения | (ежегодно) | (по согласованию) | т.ч. | | | | | | | оборудования для | | | | | | | | | | | проверки | | | | | | | | | | | технического | | | | | | | | | | | состояния | | | | | | | | | | | транспортных | | | | | | | | | | | средств и приборов | | | | | | | | | | | для идентификации | | | | | | | | | | | номерных агрегатов | | | | | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Областной | | | 412 | 412 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +------+--------------------+------------+---------------+--------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+ | 7.5. | Развитие сети | - | 2009 год | УГИБДД | Всего, в | 70000,00| | | 70000,00 | | | стационарных | | | (по согласованию) | т.ч. | | | | | | | пунктов | | | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | | | технического | | | | | | | | | | | осмотра в городах и| | | | | | | | | | | районах области | | | | | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Областной | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Прочие | 70000 | | | 70000 | | | | | | | источники | | | | | +------+--------------------+------------+---------------+--------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+ | 7.6. | Оснащение | Прочие | 2009-2011 годы| УГИБДД | Всего, в | 235,00 | 131,00 | 65,00 | 431,00 | | | подразделений ГИБДД| нужды | (ежегодно) | (по согласованию) | т.ч. | | | | | | | алкометрами | | | | | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Областной | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Местный | 235 | 131 | 65 | 431 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +------+--------------------+------------+---------------+--------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+ | 7.7. | Оснащение | Капитальные| 2009 год | УГИБДД | Всего, в | 1730 | | | 1730 | | | подразделений ГИБДД| вложения | | (по согласованию) | т.ч. | | | | | | | мобильными | | | | | | | | | | | видеозаписывающими | | | | | | | | | | | комплексами "Визир"| | | | | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Областной | 1730 | | | 1730 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Местный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Прочие | | | | | | | | | | | источники | | | | | +------+--------------------+------------+---------------+--------------------+------------+---------+--------+--------+----------------+ | 7.8. | Оснащение | Прочие | 2009-2011 годы| УГИБДД | Всего, в | 750 | 720 | 1770 | 3240 | | | подразделений ГИБДД| нужды | (ежегодно) | (по согласованию) | т.ч. | | | | | | | патрульными | | | | | | | | | | | автомобилями | | | | | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Областной | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Местный | 750 | 720 | 1770 | 3240 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------------+ | | | | | | Федеральный| | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | +------------+---------+--------+--------+----------+-----+ | | | | | | Прочие | | | | | .". | | | | | | источники | | | | | +------+--------------------+------------+---------------+--------------------+------------+---------+--------+--------+----------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|