Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 28.10.2014 № 735ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 октября 2014 года N 735 О внесении изменений в государственную программу "Управление государственными финансами Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 296 В целях приведения в соответствие с областным бюджетом на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Правительство Нижегородской области постановляет: 1. Внести в государственную программу "Управление государственными финансами Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 296, следующие изменения: 1.1. В паспорте Программы: 1.1.1. В позиции "Соисполнители Программы" слова "министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области" заменить словами "министерство спорта Нижегородской области". 1.1.2. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы" изложить в следующей редакции: " +-----------------+--------------------------------------------+ | Объемы бюджетных| Предполагаемый общий объем финансовых| | ассигнований | средств, необходимых для реализации| | Программы за | Программы, составляет 107 054 771,6 тыс.| | счет областного | рублей, в том числе: | | бюджета | 2014 год - 35 000,0 тыс. рублей; | | | 2015 год - 15 533 016,6 тыс. рублей; | | | 2016 год - 14 819 565,5 тыс. рублей; | | | 2017 год - 15 214 336,9 тыс. рублей; | | | 2018 год - 19 619 727,5 тыс. рублей; | | | 2019 год - 20 482 056,3 тыс. рублей; | | | 2020 год - 21 351 068,8 тыс. рублей; | | | в том числе: | | | - предполагаемый общий объем финансовых| | | средств, необходимых для реализации| | | подпрограммы "Организация и| | | совершенствование бюджетного процесса| | | Нижегородской области", составляет 62 013| | | 683,7 тыс. рублей, в том числе: | | | 2015 год - 8 491 863,1 тыс. рублей; | | | 2016 год - 7 758 145,7 тыс. рублей; | | | 2017 год - 8 131 237,8 тыс. рублей; | | | 2018 год - 12 089 318,2 тыс. рублей; | | | 2019 год - 12 544 619,4 тыс. рублей; | | | 2020 год - 12 998 499,5 тыс. рублей; | | | - предполагаемый общий объем финансовых| | | средств, необходимых для реализации| | | подпрограммы "Создание условий для| | | эффективного выполнения собственных и| | | передаваемых полномочий органами местного| | | самоуправления муниципальных образований| | | Нижегородской области", составляет 42 222| | | 731,0 тыс. рублей, в том числе: | | | 2015 год - 6 639 534,4 тыс. рублей; | | | 2016 год - 6 639 534,4 тыс. рублей; | | | 2017 год - 6 639 534,4 тыс. рублей; | | | 2018 год - 7 031 266,9 тыс. рублей; | | | 2019 год - 7 432 049,1 тыс. рублей; | | | 2020 год - 7 840 811,8 тыс. рублей; | | | - предполагаемый общий объем финансовых| | | средств, необходимых для реализации| | | подпрограммы "Повышение эффективности| | | бюджетных расходов Нижегородской области",| | | составляет 230 000,0 тыс. рублей, в том| | | числе: | | | 2014 год - 35 000,0 тыс. рублей; | | | 2015 год - 30 000,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 30 000,0 тыс. рублей; | | | 2017 год - 30 000,0 тыс. рублей; | | | 2018 год - 35 000,0 тыс. рублей; | | | 2019 год - 35 000,0 тыс. рублей; | | | 2020 год - 35 000,0 тыс. рублей; | | | - предполагаемый общий объем финансовых| | | средств, необходимых для реализации| | | подпрограммы "Обеспечение реализации| | | государственной программы", составляет 2| | | 588 356,9 тыс. рублей, в том числе: | | | 2015 год - 371 619,1 тыс. рублей; | | | 2016 год - 391 885,4 тыс. рублей; | | | 2017 год - 413 564,7 тыс. рублей; | | | 2018 год - 464 142,4 тыс. рублей; | | | 2019 год - 470 387,8 тыс. рублей; | | | 2020 год - 476 757,5 тыс. рублей. | +-----------------+--------------------------------------------+ | Индикаторы | - увеличение доходов консолидированного| | достижения цели | бюджета Нижегородской области на душу| | и показатели | населения до 83,7 тыс. рублей; | | непосредственных| - увеличение доли расходов| | результатов | консолидированного бюджета Нижегородской| | Программы | области, формируемых в рамках| | | государственных (муниципальных) программ до| | | 70% общем объеме расходов| | | консолидированного бюджета; | | | - удельный вес государственного долга по| | | отношению к доходам областного бюджета без| | | учета безвозмездных поступлений из| | | федерального бюджета составляет не более| ". | | 60%; | | | - повышение уровня качества управления| | | региональными финансами по результатам| | | оценки, проводимой Министерством финансов| | | Российской Федерации со 2 степени качества| | | до 1 степени качества. | +-----------------+--------------------------------------------+ 1.2. В абзаце первом раздела VII "Ресурсное обеспечение Программы" цифры "152 881 846,5" заменить цифрами "107 054 771,6", цифры "155 097 357,7" заменить цифрами "109 291 140,6". 1.3. В разделе IX "Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области": 1.3.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: " +-----------------+-------------------------------------------+ | Объемы бюджетных| Предполагаемый общий объем финансовых| | ассигнований | средств, необходимых для реализации| | Подпрограммы за | подпрограммы, составляет | | счет областного | 62 013 683,7 тыс. рублей, в том числе: | | бюджета | 2015 год - 8 491 863,1 тыс. рублей; | | | 2016 год - 7 758 145,7 тыс. рублей; | | | 2017 год - 8 131 237,8 тыс. рублей; | | | 2018 год - 12 089 318,2 тыс. рублей; | | | 2019 год - 12 544 619,4 тыс. рублей; | ". | | 2020 год - 12 998 499,5 тыс. рублей. | +-----------------+-------------------------------------------+ 1.3.2. В подразделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифры "69 463 848,9" заменить цифрами "62 013 683,7". 1.4. В разделе X "Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области": 1.4.1. Позиции "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: " +-----------------+-------------------------------------------+ | Объем бюджетных | Предполагаемый общий объем финансовых| | ассигнований | средств, необходимых для реализации| | Подпрограммы за | подпрограммы, составляет | | счет средств | составляет 42 222 731,0 тыс. рублей, в том| | областного | числе: | | бюджета | 2015 год - 6 639 534,4 тыс. рублей; | | | 2016 год - 6 639 534,4 тыс. рублей; | | | 2017 год - 6 639 534,4 тыс. рублей; | | | 2018 год - 7 031 266,9 тыс. рублей; | | | 2019 год - 7 432 049,1 тыс. рублей; | | | 2020 год - 7 840 811,8 тыс. рублей. | +-----------------+-------------------------------------------+ | Индикаторы | - удельный вес общего объема дотаций на| | достижения цели | выравнивание бюджетной обеспеченности и| | и показатели | субвенций муниципальным районам на| | непосредственных| исполнение полномочий по расчету и| | результатов | предоставлению дотаций поселениям в общем| | | объеме межбюджетных трансфертов,| | | включающем в себя дотации на выравнивание| | | бюджетной обеспеченности муниципальных| | | образований, субвенции муниципальным| | | районам на исполнение полномочий по| | | расчету и предоставлению дотаций| | | поселениям, дотации на поддержку мер по| | | обеспечению сбалансированности бюджетов| | | муниципальных районов (городских округов)| | | и субсидии на выплату заработной платы с| | | начислениями на нее, составляет не менее| | | 85%; | | | - удельный вес дотаций городским округам| | | на выравнивание бюджетной обеспеченности| | | поселений, субвенций муниципальным районам| | | на исполнение полномочий по расчету и| | | предоставлению дотаций поселениям в общем| | | объеме межбюджетных трансфертов из| | | областного бюджета бюджетам муниципальных| | | образований, включающем дотации на| | | выравнивание бюджетной обеспеченности,| | | субвенции муниципальным районам на| | | исполнение полномочий по расчету и| | | предоставлению дотаций поселениям, дотации| | | на поддержку мер по обеспечению| | | сбалансированности бюджетов муниципальных| | | районов (городских округов), субсидии на| ". | | выплату заработной платы с начислениями на| | | нее, составляет не менее 17,7%; | | | - количество субсидий, предоставляемых| | | местным бюджетам из областного бюджета,| | | составляет не более 20; | | | - рост налоговых и неналоговых доходов| | | местных бюджетов в отчетном финансовом| | | году по отношению к налоговым и| | | неналоговым доходам, зачисленным в местные| | | бюджеты в финансовом году,| | | предшествовавшем отчетному; | | | - ко всем муниципальным образованиям -| | | нарушителям основных условий| | | предоставления межбюджетных трансфертов,| | | применены меры бюджетного принуждения. | +-----------------+-------------------------------------------+ 1.4.2. В подразделе "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы": 1.4.2.1. В абзаце восьмом основного мероприятия "Обеспечение муниципальных районов и городских округов Нижегородской области средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов" задачи "Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Нижегородской области" слова "и (или) исходя из численности жителей" исключить. 1.4.2.2. В задаче "Полноценное вовлечение бюджетов поселений в систему межбюджетного регулирования в Нижегородской области": 1) в основном мероприятии "Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление финансовой помощи поселениям": а) наименование основного мероприятия изложить в следующей редакции: "Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление финансовой помощи поселениям и городских округов дотациями на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений"; б) абзац седьмой после слова "объемов" дополнить словами "дотаций городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и"; в) в абзаце восьмом: после слов "удельный вес" дополнить словами "дотаций городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и"; цифры "0,09" заменить цифрами "0,2"; г) в абзаце девятом: после слова "Увеличение" дополнить словами "дотаций городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и"; цифры "39" заменить цифрами "17,7". 1.4.2.3. В основном мероприятии "Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета" задачи "Повышение финансовой дисциплины муниципальных образований - получателей межбюджетных трансфертов" слова "в соответствии с приказом министерства финансов Нижегородской области от 30 апреля 2008 года N 25 "Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета в случае несоблюдения органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области условий их предоставления" заменить словами "в соответствии с приказом министерства финансов Нижегородской области от 30 марта 2012 года N 42 "Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета в случае несоблюдения органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области условий их предоставления". 1.4.3. Абзац третий подраздела "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы" после слов "увеличение удельного веса" дополнить словами "дотаций городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и". 1.4.4. В абзаце первом подраздела "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" цифры "80 527 640,0" заменить цифрами "42 222 731,0", цифры "82 743 151,2" заменить цифрами "44 459 100,0". 1.5. В разделе XI "Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области": 1.5.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: " +-----------------+--------------------------------------------+ | Объемы бюджетных| Предполагаемый общий объем финансовых| | ассигнований | средств, необходимых для реализации| | Подпрограммы за | подпрограммы, составляет 230 000,0 тыс.| | счет областного | рублей, в том числе: | | бюджета | 2014 год - 35 000,0 тыс. рублей; | | | 2015 год - 30 000,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 30 000,0 тыс. рублей; | | | 2017 год - 30 000,0 тыс. рублей; | | | 2018 год - 35 000,0 тыс. рублей; | | | 2019 год - 35 000,0 тыс. рублей; | | | 2020 год - 35 000,0 тыс. рублей. | +-----------------+--------------------------------------------+ | Индикаторы | - доля расходов областного бюджета,| | достижения цели | формируемых рамках государственных| | и показатели | программ, в общем объеме расходов| | непосредственных| областного бюджета составляет не менее 90%;| | результатов | - удельный вес государственных учреждений| | | Нижегородской области, выполнивших в полном| | | объеме государственное задание, в общем| | | количестве государственных учреждений| | | Нижегородской области, которым установлены| | | государственные задания, составляет 100%; | | | - удельный вес государственных учреждений| | | Нижегородской области, для которых| | | установлены количественно измеримые| | | финансовые санкции (штрафы, изъятия) за| | | нарушение условий выполнения| | | государственных заданий, в общем количестве| | | государственных учреждений Нижегородской| | | области, которым установлены| | | государственные задания, составляет 100%; | | | - удельный вес расходов на финансовое| | | обеспечение оказания бюджетными и| | | автономными учреждениями Нижегородской| | | области государственных услуг, рассчитанных| | | исходя из нормативов финансовых затрат, в| | | общем объеме расходов на предоставление| | | субсидий на выполнение государственных| | | заданий составляет 97%; | | | - удельный вес количества руководителей| | | органов исполнительной власти Нижегородской| | | области, руководителей государственных| | | учреждений Нижегородской области, для| | | которых оплата труда определяется с учетом| | | результатов их профессиональной| | | деятельности, в общем количестве| | | руководителей органов исполнительной власти| | | Нижегородской области, руководителей| | | государственных учреждений Нижегородской| | | области составляет 97%; | | | - удельный вес государственных учреждений| | | Нижегородской области, в которых| | | соотношение средней заработной платы| | | руководителей учреждения и их заместителей| | | к средней заработной плате работников| | | учреждений не превышает 5 раз, в общем| | | количестве государственных учреждений| | | Нижегородской области составляет 100%; | | | - удельный вес главных администраторов| | | средств областного бюджета, имеющих индекс| | | качества финансового менеджмента менее 75%| ". | | , составляет не более 20%; | | | - удельный вес муниципальных районов и| | | городских округов Нижегородской области,| | | улучшивших уровень качества управления| | | муниципальными финансами по результатам| | | оценки платежеспособности и качества| | | управления финансами, составляет не менее| | | 50%; | | | - прирост посещаемости официальных сайтов| | | органов исполнительной власти и| | | государственных учреждений Нижегородской| | | области в| | | информационно-телекоммуникационной сети| | | "Интернет" (по данным мониторинга| | | посещаемости официальных сайтов органов| | | государственной власти и государственных| | | учреждений Нижегородской области в| | | информационно-телекоммуникационной сети| | | "Интернет") к предыдущему году составляет| | | не менее 10%. | +-----------------+--------------------------------------------+ 1.5.2. В подразделе "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" цифры "245 000,0" заменить цифрами "230 000,0". 1.6. В разделе XII "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет областного бюджета" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: " +-----------------+--------------------------------------------+ | Объемы бюджетных| Предполагаемый общий объем финансовых| | ассигнований | средств, необходимых для реализации| | Подпрограммы за | подпрограммы, составляет | | счет областного | 2 588 356,9 тыс. рублей, в том числе: | | бюджета | 2015 год - 371 619,1 тыс. рублей; | | | 2016 год - 391 885,4 тыс. рублей; | | | 2017 год - 413 564,7 тыс. рублей; | | | 2018 год - 464 142,4 тыс. рублей; | | | 2019 год - 470 387,8 тыс. рублей; | ". | | 2020 год - 476 757,5 тыс. рублей | +-----------------+--------------------------------------------+ 1.7. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению. 1.8. В приложении 3 к Программе: 1.8.1. Слова "министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области" заменить словами "министерство спорта Нижегородской области". 1.8.2. В позиции "Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области": 1.8.2.1. В пункте 2 слова "от 16.12.2011" заменить словами "от 6 декабря 2011 года". 1.8.2.2. Наименование позиции "Основное мероприятие 2.3. Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление финансовой помощи поселениям" изложить в следующей редакции: "Основное мероприятие 2.3. Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление финансовой помощи поселениям и городских округов дотациями на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений". 1.9. Приложения 4, 5 и 7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 3-5 к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. И.о. Губернатора В.А.Иванов ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению Правительства Нижегородской области от 28 октября 2014 года N 735 "ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к государственной программе "Управление государственными финансами Нижегородской области" Перечень основных мероприятий государственной программы "Управление государственными финансами Нижегородской области" +---------------+--------------+-----------+----------------+------------------------------------------------------------+ | Наименование | Категория | Срок | Исполнители | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного | | основного | расходов | испол- | мероприятий | бюджета, тыс. рублей | | мероприятия | (капвло- | нения | | | | | жения, НИОКР,| | | | | | прочие | | | | | | расходы) | | | | | | | | +------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего | +---------------+--------------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Цель государственной программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Нижегородской области, повышение| | эффективности и качества управления государственными финансами Нижегородской области | +-----------------------------------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного| | 8491 | 7758 | 8131 | 12089| 12544| 12998| 62013 | | процесса Нижегородской области | | 863,1| 145,7| 237,8| 318,2| 619,4| 499,5| 683,7 | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2015-2020 | министерство | | | | | | | | | | мероприятие 1.1. | расходы | годы | финансов | | | | | | | | | | Совершенствование | | | Нижегородской | | | | | | | | | | нормативного | | | области | | | | | | | | | | правового | | | | | | | | | | | | | регулирования и| | | | | | | | | | | | | методологического | | | | | | | | | | | | | обеспечения | | | | | | | | | | | | | бюджетного | | | | | | | | | | | | | процесса | | | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2015-2020 | министерство | | | | | | | | | | мероприятие 1.2. | расходы | годы | финансов | | | | | | | | | | Формирование | | | Нижегородской | | | | | | | | | | областного бюджета| | | области | | | | | | | | | | на очередной | | | | | | | | | | | | | финансовый год и | | | | | | | | | | | | | плановый период | | | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2015-2020 | министерство | | | | | | | | | | мероприятие 1.3. | расходы | годы | финансов | | | | | | | | | | Создание условий | | | Нижегородской | | | | | | | | | | для роста| | | области | | | | | | | | | | налоговых и| | | | | | | | | | | | | неналоговых | | | | | | | | | | | | | доходов | | | | | | | | | | | | | консолидированного| | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2015-2020 | министерство | | 1 958| 1 011| 918 | 1 400| 1 400| 1 400| 8 088 | | мероприятие 1.4. | расходы | годы | финансов | | 345,6| 068,4| 865,3| 000,0| 000,0| 000,0| 279,3 | | Управление | | | Нижегородской | | | | | | | | | | средствами | | | области | | | | | | | | | | резервного фонда | | | | | | | | | | | | | Правительства | | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2015-2020 | министерство | | 405 | 404 | 417 | 372 | 372 | 373 | 2 346 | | мероприятие 1.5.| расходы | годы | финансов | | 594,9| 056,8| 831,8| 097,0| 844,0| 606,1| 030,6 | | Организация | | | Нижегородской | | | | | | | | | | исполнения | | | области | | | | | | | | | | областного бюджета| | | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2015-2020 | министерство | | 23 | 23 | 23 | 33 | 35 | 37 | 176 185,0 | | мероприятие 1.6. | расходы | годы | финансов | | 507,0| 507,0| 507,0| 125,0| 179,0| 360,0| | | Формирование и | | | Нижегородской | | | | | | | | | | представление | | | области | | | | | | | | | | бюджетной | | | | | | | | | | | | | отчетности | | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2015-2020 | министерство | | | | | | | | | | мероприятие 1.7 | расходы | годы | финансов | | | | | | | | | | Реализация мер по| | | Нижегородской | | | | | | | | | | оптимизации | | | области | | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | | | | | долга | | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2015-2020 | министерство | | 6 104| 6 319| 6 771| 10284| 10736| 11187| 51403 | | мероприятие 1.8. | расходы | годы | финансов | | 415,6| 513,5| 033,7| 096,2| 596,4| 533,4| 188,8 | | Своевременное | | | Нижегородской | | | | | | | | | | исполнение | | | области | | | | | | | | | | долговых | | | | | | | | | | | | | обязательств | | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2015-2020 | министерство | | | | | | | | | | мероприятие 1.9. | расходы | годы | финансов | | | | | | | | | | Организация и | | | Нижегородской | | | | | | | | | | осуществление | | | области | | | | | | | | | | полномочий по| | | | | | | | | | | | | внутреннему | | | | | | | | | | | | | государственному | | | | | | | | | | | | | финансовому | | | | | | | | | | | | | контролю | | | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2015-2020 | министерство | | | | | | | | | | мероприятие 1.10. | расходы | годы | финансов | | | | | | | | | | Организация и | | | Нижегородской | | | | | | | | | | осуществление | | | области | | | | | | | | | | полномочий по| | | | | | | | | | | | | контролю в сфере| | | | | | | | | | | | | закупок для| | | | | | | | | | | | | обеспечения | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | нужд Нижегородской| | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного| | 6639 | 6639 | 6639 | 7 031| 7 432| 7 840| 42222 | | выполнения собственных и передаваемых полномочий органами| | 534,4| 534,4| 534,4| 266,9| 049,1| 811,8| 731,0 | | местного самоуправления муниципальных образований| | | | | | | | | | Нижегородской области | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2015-2020 | министерство | | 6 307| 6 108| 5 909| 6 046| 6 168| 6 452| 36993 | | мероприятие 2.1. | расходы | годы | финансов | | 705,7| 368,5| 303,1| 889,5| 600,7| 988,1| 855,6 | | Обеспечение | | | Нижегородской | | | | | | | | | | муниципальных | | | области | | | | | | | | | | районов и | | | | | | | | | | | | | городских округов | | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | | области средствами| | | | | | | | | | | | | на выравнивание | | | | | | | | | | | | | бюджетной | | | | | | | | | | | | | обеспеченности и | | | | | | | | | | | | | сбалансированности| | | | | | | | | | | | | бюджетов | | | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2015-2020 | министерство | | | | | | | | | | мероприятие 2.2 | расходы | годы | финансов | | | | | | | | | | Администрирование | | | Нижегородской | | | | | | | | | | межбюджетных | | | области | | | | | | | | | | трансфертов, | | | | | | | | | | | | | предоставляемых | | | | | | | | | | | | | бюджетам | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | | области за счет | | | | | | | | | | | | | средств | | | | | | | | | | | | | федерального | | | | | | | | | | | | | бюджета. | | | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2015-2020 | министерство | | 331 | 531 | 730 | 984 | 1 263| 1 387| 5 228 | | мероприятие 2.3. | расходы | годы | финансов | | 828,7| 165,9| 231,3| 377,4| 448,4| 823,7| 875,4 | | Обеспечение | | | Нижегородской | | | | | | | | | | муниципальных | | | области | | | | | | | | | | районов средствами| | | | | | | | | | | | | на предоставление | | | | | | | | | | | | | финансовой помощи | | | | | | | | | | | | | поселениям и | | | | | | | | | | | | | городских округов | | | | | | | | | | | | | дотациями на | | | | | | | | | | | | | выравнивание | | | | | | | | | | | | | бюджетной | | | | | | | | | | | | | обеспеченности | | | | | | | | | | | | | поселений | | | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2015-2020 | министерство | | | | | | | | | | мероприятие 2.4. | расходы | годы | финансов | | | | | | | | | | Повышение | | | Нижегородской | | | | | | | | | | эффективности | | | области | | | | | | | | | | реализации | | | | | | | | | | | | | приоритетов | | | | | | | | | | | | | государственной | | | | | | | | | | | | | политики на | | | | | | | | | | | | | местном уровне. | | | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2015-2020 | министерство | | | | | | | | | | мероприятие 2.5. | расходы | годы | финансов | | | | | | | | | | Совершенствование | | | Нижегородской | | | | | | | | | | механизмов | | | области | | | | | | | | | | межбюджетного | | | | | | | | | | | | | регулирования. | | | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2015-2020 | министерство | | | | | | | | | | мероприятие 2.6. | расходы | годы | финансов | | | | | | | | | | Осуществление | | | Нижегородской | | | | | | | | | | контроля за | | | области | | | | | | | | | | соблюдением | | | | | | | | | | | | | органами местного | | | | | | | | | | | | | самоуправления | | | | | | | | | | | | | основных условий | | | | | | | | | | | | | предоставления | | | | | | | | | | | | | межбюджетных | | | | | | | | | | | | | трансфертов из | | | | | | | | | | | | | областного бюджета| | | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Подпрограмма 3. Повышение эффективности бюджетных расходов| 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 230 000,0 | | Нижегородской области | 000,0| 000,0| 000,0| 000,0| 000,0| 000,0| 000,0| | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | В 3-х | министерство | | | | | | | | | | мероприятие 3.1. | расходы | месячный | финансов | | | | | | | | | | Обеспечение | | срок после| Нижегородской | | | | | | | | | | взаимосвязи | | принятия | области | | | | | | | | | | стратегического и | | Бюджетной | | | | | | | | | | | бюджетного | | стратегии | | | | | | | | | | | планирования | | на федера-| | | | | | | | | | | | | льном | | | | | | | | | | | | | уровне | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2014-2020 | Органы | | | | | | | | | | мероприятие 3.2. | расходы | годы | исполнительной | | | | | | | | | | Разработка и | | | власти | | | | | | | | | | реализация | | | Нижегородской | | | | | | | | | | государственных | | | области, | | | | | | | | | | программ | | | министерство | | | | | | | | | | Нижегородской | | | экономики | | | | | | | | | | области | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2-3 | министерство | | | | | | | | | | мероприятие 3.3. | расходы | кварталы | финансов | | | | | | | | | | Формирование | | 2014 года | Нижегородской | | | | | | | | | | программной | | | области | | | | | | | | | | классификации | | | | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | | | | | | областного бюджета| | | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2014-2020 | Органы | | | | | | | | | | мероприятие 3.4. | расходы | годы | исполнительной | | | | | | | | | | Обеспечение | | | власти | | | | | | | | | | взаимосвязи | | | Нижегородской | | | | | | | | | | государственных | | | области, | | | | | | | | | | программ и | | | являющиеся | | | | | | | | | | государственных | | | учредителями | | | | | | | | | | заданий | | | государственных| | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | Ежегодно, | Органы | | | | | | | | | | мероприятие 3.5. | расходы | до начала | исполнительной | | | | | | | | | | Оптимизация | | форми- | власти | | | | | | | | | | подходов к | | рования | Нижегородской | | | | | | | | | | оказанию | | государс- | области, | | | | | | | | | | однотипных | | твенных | являющиеся | | | | | | | | | | государственных | | заданий на| учредителями | | | | | | | | | | услуг | | очередной | государственных| | | | | | | | | | | | финансовый| учреждений | | | | | | | | | | | | год и | Нижегородской | | | | | | | | | | | | плановый | области | | | | | | | | | | | | период | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | Ежегодно | Органы | | | | | | | | | | мероприятие 3.6. | расходы | | исполнительной | | | | | | | | | | Обеспечение | | | власти | | | | | | | | | | выполнения | | | Нижегородской | | | | | | | | | | государственных | | | области, | | | | | | | | | | заданий | | | являющиеся | | | | | | | | | | максимальным | | | учредителями | | | | | | | | | | количеством | | | государственных| | | | | | | | | | государственных | | | учреждений | | | | | | | | | | учреждений, | | | Нижегородской | | | | | | | | | | которым | | | области | | | | | | | | | | установлены | | | | | | | | | | | | | государственные | | | | | | | | | | | | | задания | | | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | Ежегодно | Органы | | | | | | | | | | мероприятие 3.7. | расходы | | исполнительной | | | | | | | | | | Обеспечение | | | власти | | | | | | | | | | надлежащего | | | Нижегородской | | | | | | | | | | качества оказания | | | области, | | | | | | | | | | государственных | | | являющиеся | | | | | | | | | | услуг | | | учредителями | | | | | | | | | | | | | государственных| | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | Ежегодно, | министерство | | | | | | | | | | мероприятие 3.8. | расходы | в сроки, | образования | | | | | | | | | | Расширение | | устано- | Нижегородской | | | | | | | | | | практики | | вленные | области, | | | | | | | | | | применения | | для форми-| министерство | | | | | | | | | | нормативов | | рования | здравоохранения| | | | | | | | | | финансовых затрат | | областного| Нижегородской | | | | | | | | | | на предоставление | | бюджета | области, | | | | | | | | | | государственных | | | министерство | | | | | | | | | | услуг | | | социальной | | | | | | | | | | | | | политики | | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | | | министерство | | | | | | | | | | | | | спорта | | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | I | министерство | | | | | | | | | | мероприятие 3.9. | расходы | полугодие | социальной | | | | | | | | | | Обеспечение | | 2015 года | политики | | | | | | | | | | зависимости оплаты| | | Нижегородской | | | | | | | | | | труда | | | области, | | | | | | | | | | руководителей | | | органы | | | | | | | | | | органов | | | исполнительной | | | | | | | | | | исполнительной | | | власти | | | | | | | | | | власти и | | | Нижегородской | | | | | | | | | | руководителей | | | области | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | учреждений от | | | | | | | | | | | | | результатов их | | | | | | | | | | | | | профессиональной | | | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | Ежеквар- | министерство | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 109 000,0 | | мероприятие 3.10. | расходы | тально | финансов | 000,0| 000,0| 000,0| 000,0| 000,0| 000,0| 000,0| | | Стимулирование | | | Нижегородской | | | | | | | | | | органов | | | области, | | | | | | | | | | исполнительной | | | органы | | | | | | | | | | власти | | | исполнительной | | | | | | | | | | Нижегородской | | | власти | | | | | | | | | | области к | | | Нижегородской | | | | | | | | | | повышению качества| | | области | | | | | | | | | | финансового | | | | | | | | | | | | | менеджмента | | | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2014-2020 | министерство | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 000,0 | | мероприятие 3.11. | расходы | годы | финансов | 000,0| 000,0| 000,0| 000,0| 000,0| 000,0| 000,0| | | Стимулирование | | | Нижегородской | | | | | | | | | | повышения качества| | | области | | | | | | | | | | управления | | | | | | | | | | | | | бюджетным | | | | | | | | | | | | | процессом на | | | | | | | | | | | | | местном уровне | | | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2014-2020 | органы | | | | | | | | | | мероприятие 3.12. | расходы | годы | исполнительной | | | | | | | | | | Повышение | | | власти | | | | | | | | | | эффективности | | | Нижегородской | | | | | | | | | | внутреннего | | | области, | | | | | | | | | | финансового | | | министерство | | | | | | | | | | контроля и | | | финансов | | | | | | | | | | внутреннего | | | Нижегородской | | | | | | | | | | финансового аудита| | | области | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2014-2020 | органы | | | | | | | | | | мероприятие 3.13. | расходы | годы | исполнительной | | | | | | | | | | Повышение | | | власти | | | | | | | | | | эффективности | | | Нижегородской | | | | | | | | | | ведомственного | | | области, | | | | | | | | | | контроля в сфере | | | министерство | | | | | | | | | | закупок для | | | финансов | | | | | | | | | | обеспечения | | | Нижегородской | | | | | | | | | | государственных | | | области | | | | | | | | | | нужд Нижегородской| | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2014-2020 | министерство | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 51 000,0 | | мероприятие 3.14. | расходы | годы | финансов | 000,0| 000,0| 000,0| 000,0| 000,0| 000,0| 000,0| | | Модернизация | | | Нижегородской | | | | | | | | | | государственной | | | области, | | | | | | | | | | информационной | | | органы | | | | | | | | | | системы управления| | | исполнительной | | | | | | | | | | общественными | | | власти | | | | | | | | | | финансами | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2014-2020 | органы | | | | | | | | | | мероприятие 3.15. | расходы | годы | исполнительной | | | | | | | | | | Повышение | | | власти | | | | | | | | | | прозрачности | | | Нижегородской | | | | | | | | | | деятельности | | | области, | | | | | | | | | | органов | | | являющиеся | | | | | | | | | | исполнительной | | | учредителями | | | | | | | | | | власти | | | государственных| | | | | | | | | | Нижегородской | | | учреждений | | | | | | | | | | области и | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | | области по | | | | | | | | | | | | | оказанию | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | услуг и соблюдению| | | | | | | | | | | | | требований к их | | | | | | | | | | | | | качеству | | | | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Основное | Прочие | 2014-2020 | Министерство | | | | | | | | | | мероприятие 3.16. | расходы | годы | финансов | | | | | | | | | | Повышение | | | Нижегородской | | | | | | | | | | открытости | | | области, | | | | | | | | | | информации о | | | органы | | | | | | | | | | бюджетном процессе| | | исполнительной | | | | | | | | | | | | | власти | | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+-----------+ | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации государственной | | 371 | 391 | 413 | 464 | 470 | 476 | 2588 356,9| | программы | | 619,1| 885,4| 564,7| 142,4| 387,8| 757,5| | +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+----+ | Основное | Прочие | | | | 371 | 391 | 413 | 464 | 470 | 476 | 2 588| | мероприятие 4.1. | расходы | | | | 619,1| 885,4| 564,7| 142,4| 387,8| 757,5| 356,9| | Обеспечение | | | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | | | | министерства | | | | | | | | | | | | | финансов | | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | " +-------------------+----------+-----------+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению Правительства Нижегородской области от 28 октября 2014 года N 735 "ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к государственной программе "Управление государственными финансами Нижегородской области" Сведения об индикаторах и непосредственных результатах +-----+---------------------+----------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | N | Наименование | Ед. | Значение индикатора (непосредственного результата) | | | индикатора/ | измерения| | | | непосредственного | | | | | результата | | | | | | +-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области на период до 2020 года" | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 1. | Доходы | тыс. | 42,4 | 47,2 | 44,3 | 47,5 | 52,1 | 58,8 | 70,0 | 83,7 | | | консолидированного | рублей | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области на душу | | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 2. | Доля расходов | % | 16,0 | 25,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | | | консолидированного | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области, формируемых| | | | | | | | | | | | в рамках | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | | программ, в общем | | | | | | | | | | | | объеме расходов | | | | | | | | | | | | консолидированного | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 3. | Удельный вес | % | 65,5% | <75% | <75% | <75% | <75% | <70% | <65% | <60% | | | государственного | | | | | | | | | | | | долга по отношению к| | | | | | | | | | | | доходам областного | | | | | | | | | | | | бюджета без учета | | | | | | | | | | | | безвозмездных | | | | | | | | | | | | поступлений из | | | | | | | | | | | | федерального бюджета| | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 4. | Повышение оценки | да/нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | | | уровня качества | | (2 степень | (2 степень | (2 степень | (2 степень | (1 степень| (1 степень| (1 степень| (1 степень | | | управления | | качества | качества | качества | качества | качества | качества | качества | качества | | | региональными | | (надлежащее | (надлежащее | (надлежащее | (надлежащее| (высокое) | (высокое) | (высокое) | (высокое) | | | финансами, | | качество | качество | качество | качество | качество | качество | качество | качество | | | проводимой | | управления) | управления) | управления) | управления | управления| управления| управления| управления | | | Министерством | | | | | | | | | | | | финансов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области" | +---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | Индикаторы достижения | | | | | | | | | | | целей и задач | | | | | | | | | | | подпрограммы: | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 1.1 | Доля расходов на | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | очередной финансовый| | | | | | | | | | | | год, увязанных с | | | | | | | | | | | | реестром расходных | | | | | | | | | | | | обязательств | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области, в общем | | | | | | | | | | | | объеме расходов | | | | | | | | | | | | областного бюджета | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 1.2 | Отклонение | % | 2,3 | не более 3,0 | не более 3,0 | не более | не более | не более | не более | не более 3,0 | | | планируемых | | | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | | показателей расходов| | | | | | | | | | | | областного бюджета | | | | | | | | | | | | (за исключением | | | | | | | | | | | | расходов, | | | | | | | | | | | | осуществляемых за | | | | | | | | | | | | счет целевых | | | | | | | | | | | | межбюджетных | | | | | | | | | | | | трансфертов) от | | | | | | | | | | | | фактических расходов| | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 1.3 | Уровень дефицита | % | 10,5 | не более 15,0 | не более 15,0 | не более | не более | не более | не более | не более 15,0 | | | областного бюджета | | | | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | | | по отношению к | | | | | | | | | | | | доходам областного | | | | | | | | | | | | бюджета без учета | | | | | | | | | | | | безвозмездных | | | | | | | | | | | | поступлений | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 1.4 | Прирост налоговых | % | 9,6 | не менее 6,0 | не менее 6,0 | не менее | не менее | не менее | не менее | не менее 6,0 | | | поступлений | | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | консолидированного | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 1.5 | Доля расходов на | % | 2,9 | не более 5,0 | не более 6,2 | не более | не более | не более | не более | не более 10,0 | | | обслуживание | | | | | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | | государственного | | | | | | | | | | | | долга в общем объеме| | | | | | | | | | | | расходов областного | | | | | | | | | | | | бюджета без учета | | | | | | | | | | | | субвенций из | | | | | | | | | | | | федерального бюджета| | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 1.6 | Предельный объем | % | 28,3 | не более 35,0 | не более 40,0 | не более | не более | не более | не более | не более 40,0 | | | нагрузки на | | | | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | | | областной бюджет по | | | | | | | | | | | | ежегодному объему | | | | | | | | | | | | погашения долговых | | | | | | | | | | | | обязательств | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 1.7 | Превышение кассовых | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | выплат над | | | | | | | | | | | | показателями сводной| | | | | | | | | | | | бюджетной росписи | | | | | | | | | | | | областного бюджета | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 1.8 | Объем невыполненных | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | бюджетных | рублей | | | | | | | | | | | обязательств | | | | | | | | | | | | (просроченная | | | | | | | | | | | | кредиторская | | | | | | | | | | | | задолженность | | | | | | | | | | | | областного бюджета) | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 1.9 | Удельный вес | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | расходов, | | | | | | | | | | | | осуществляемых с | | | | | | | | | | | | применением | | | | | | | | | | | | предварительного | | | | | | | | | | | | контроля за целевым | | | | | | | | | | | | использованием | | | | | | | | | | | | бюджетных средств | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 1.10| Количество нарушений| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | сроков | | | | | | | | | | | | предоставления | | | | | | | | | | | | отчетов об | | | | | | | | | | | | исполнении | | | | | | | | | | | | областного и | | | | | | | | | | | | консолидированного | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 1.11| Удельный вес | % | * | * | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | государственных и | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области, получающих | | | | | | | | | | | | обновления | | | | | | | | | | | | лицензионных | | | | | | | | | | | | программных | | | | | | | | | | | | продуктов | | | | | | | | | | | | посредством | | | | | | | | | | | | использования | | | | | | | | | | | | единого комплекса | | | | | | | | | | | | автоматизированного | | | | | | | | | | | | ведения бюджетного | | | | | | | | | | | | учета в | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области, созданного | | | | | | | | | | | | в соответствии с | | | | | | | | | | | | постановлением | | | | | | | | | | | | Правительства | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области от 14 | | | | | | | | | | | | декабря 2007 года N | | | | | | | | | | | | 477 | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 1.12| Отношение количества| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | проведенных | | | | | | | | | | | | контрольных | | | | | | | | | | | | мероприятий к | | | | | | | | | | | | количеству | | | | | | | | | | | | контрольных | | | | | | | | | | | | мероприятий, | | | | | | | | | | | | предусмотренных | | | | | | | | | | | | планами контрольной | | | | | | | | | | | | деятельности на | | | | | | | | | | | | соответствующий | | | | | | | | | | | | финансовый год | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 1.13| Отношение количества| % | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | | | исполненных | | | | | | | | | | | | предписаний | | | | | | | | | | | | (представлений), | | | | | | | | | | | | вынесенных по | | | | | | | | | | | | результатам | | | | | | | | | | | | проведенных | | | | | | | | | | | | контрольных | | | | | | | | | | | | мероприятий, к | | | | | | | | | | | | общему количеству | | | | | | | | | | | | предписаний | | | | | | | | | | | | (представлений), | | | | | | | | | | | | вынесенных по | | | | | | | | | | | | результатам | | | | | | | | | | | | проведенных | | | | | | | | | | | | контрольных | | | | | | | | | | | | мероприятий в | | | | | | | | | | | | соответствующем | | | | | | | | | | | | финансовом году | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 1.14| Исполнение | % | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | | | вынесенных | | | | | | | | | | | | постановлений по | | | | | | | | | | | | делам об | | | | | | | | | | | | административных | | | | | | | | | | | | правонарушениях в | | | | | | | | | | | | финансово-бюджетной | | | | | | | | | | | | сфере к общему | | | | | | | | | | | | количеству | | | | | | | | | | | | вынесенных | | | | | | | | | | | | постановлений | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | Непосредственные | | | | | | | | | | | результаты реализации | | | | | | | | | | | подпрограммы | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 1.1 | Областной бюджет | Да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | | | сформирован в | | | | | | | | | | | | установленные сроки | | | | | | | | | | | | и сбалансирован по | | | | | | | | | | | | доходам, расходам и | | | | | | | | | | | | источникам | | | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | | | | | дефицита бюджета | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 1.2 | Исполнение | Да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | | | областного бюджета и| | | | | | | | | | | | формирование | | | | | | | | | | | | бюджетной отчетности| | | | | | | | | | | | осуществлено с | | | | | | | | | | | | учетом исполнения | | | | | | | | | | | | требований | | | | | | | | | | | | бюджетного | | | | | | | | | | | | законодательства | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 1.3 | Уровень | Да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | | | государственного | | | | | | | | | | | | долга Нижегородской | | | | | | | | | | | | области находится на| | | | | | | | | | | | экономически | | | | | | | | | | | | безопасном уровне | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 1.4 | В полном объеме | Да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | | | выполнен план | | | | | | | | | | | | проведения | | | | | | | | | | | | контрольных | | | | | | | | | | | | мероприятий | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований | | Нижегородской области" | +---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | Индикаторы достижения | | | | | | | | | | | целей подпрограммы: | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 2.1 | Удельный вес общего | % | 67,0 | 15,9 | не менее 18,9 | не менее | не менее | не менее | не менее | не менее 85,0 | | | объема дотаций на | | | | | 22,0 | 35,0 | 55,0 | 75,0 | | | | выравнивание | | | | | | | | | | | | бюджетной | | | | | | | | | | | | обеспеченности | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | районов (городских | | | | | | | | | | | | округов) и субвенций| | | | | | | | | | | | муниципальным | | | | | | | | | | | | районам на | | | | | | | | | | | | исполнение | | | | | | | | | | | | полномочий по | | | | | | | | | | | | расчету и | | | | | | | | | | | | предоставлению | | | | | | | | | | | | дотаций поселениям в| | | | | | | | | | | | общем объеме | | | | | | | | | | | | межбюджетных | | | | | | | | | | | | трансфертов, | | | | | | | | | | | | включающем в себя | | | | | | | | | | | | дотации на | | | | | | | | | | | | выравнивание | | | | | | | | | | | | бюджетной | | | | | | | | | | | | обеспеченности | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | образований, | | | | | | | | | | | | субвенции | | | | | | | | | | | | муниципальным | | | | | | | | | | | | районам на | | | | | | | | | | | | исполнение | | | | | | | | | | | | полномочий по | | | | | | | | | | | | расчету и | | | | | | | | | | | | предоставлению | | | | | | | | | | | | дотаций поселениям, | | | | | | | | | | | | дотации на поддержку| | | | | | | | | | | | мер по обеспечению | | | | | | | | | | | | сбалансированности | | | | | | | | | | | | бюджетов | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | районов (городских | | | | | | | | | | | | округов) и субсидии | | | | | | | | | | | | на выплату | | | | | | | | | | | | заработной платы с | | | | | | | | | | | | начислениями на нее | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 2.2 | Удельный вес дотаций| % | 0,2 | 0,085 | не менее 5,0 | не менее | не менее | не менее | не менее | не менее 17,7 | | | городским округам на| | | | | 8,0 | 11,0 | 14,0 | 17,0 | | | | выравнивание | | | | | | | | | | | | бюджетной | | | | | | | | | | | | обеспеченности | | | | | | | | | | | | поселений, субвенций| | | | | | | | | | | | муниципальным | | | | | | | | | | | | районам на | | | | | | | | | | | | исполнение | | | | | | | | | | | | полномочий по | | | | | | | | | | | | расчету и | | | | | | | | | | | | предоставлению | | | | | | | | | | | | дотаций поселениям в| | | | | | | | | | | | общем объеме | | | | | | | | | | | | межбюджетных | | | | | | | | | | | | трансфертов из | | | | | | | | | | | | областного бюджета | | | | | | | | | | | | бюджетам | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | образований, | | | | | | | | | | | | включающем в себя | | | | | | | | | | | | дотации на | | | | | | | | | | | | выравнивание | | | | | | | | | | | | бюджетной | | | | | | | | | | | | обеспеченности, | | | | | | | | | | | | субвенции | | | | | | | | | | | | муниципальным | | | | | | | | | | | | районам на | | | | | | | | | | | | исполнение | | | | | | | | | | | | полномочий по | | | | | | | | | | | | расчету и | | | | | | | | | | | | предоставлению | | | | | | | | | | | | дотаций поселениям, | | | | | | | | | | | | дотации на поддержку| | | | | | | | | | | | мер по обеспечению | | | | | | | | | | | | сбалансированности | | | | | | | | | | | | бюджетов | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | районов (городских | | | | | | | | | | | | округов), субсидии | | | | | | | | | | | | на выплату | | | | | | | | | | | | заработной платы с | | | | | | | | | | | | начислениями на нее | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 2.3 | Количество субсидий,| Ед. | 52 | 50 | 50 | 50 | не более | не более | не более | не более 20 | | | предоставляемых | | | | | | 30 | 30 | 20 | | | | местным бюджетам из | | | | | | | | | | | | областного бюджета | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 2.4 | Рост налоговых и | % | >0 | <0 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 | >0 | | | неналоговых доходов | | | | | | | | | | | | местных бюджетов в | | | | | | | | | | | | отчетном финансовом | | | | | | | | | | | | году | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 2.5 | Удельный вес | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | образований - | | | | | | | | | | | | нарушителей основных| | | | | | | | | | | | условий | | | | | | | | | | | | предоставления | | | | | | | | | | | | межбюджетных | | | | | | | | | | | | трансфертов, в | | | | | | | | | | | | отношении которых | | | | | | | | | | | | применены меры | | | | | | | | | | | | бюджетного | | | | | | | | | | | | принуждения к общему| | | | | | | | | | | | количеству | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | образований - | | | | | | | | | | | | нарушителей основных| | | | | | | | | | | | условий | | | | | | | | | | | | предоставления | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | Непосредственные результаты реализации подпрограммы | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 2.1 | Рост или сохранение | да/нет | * | * | да | да | да | да | да | да | | | доходов местных | | | | | | | | | | | | бюджетов в расчете | | | | | | | | | | | | на 1 жителя на | | | | | | | | | | | | уровне 2014 года | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 2.2 | Уровень | Ед. | 3,0 | 3,0 | не более 2,0 | не более | не более | не более | не более | не более 1,5 | | | дифференциации | | | | | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | | | | бюджетной | | | | | | | | | | | | обеспеченности | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | районов (городских | | | | | | | | | | | | округов) | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области между 5 | | | | | | | | | | | | максимально | | | | | | | | | | | | обеспеченными и 5 | | | | | | | | | | | | минимально | | | | | | | | | | | | обеспеченными | | | | | | | | | | | | муниципальными | | | | | | | | | | | | районами (городскими| | | | | | | | | | | | округами) | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 2.3 | Наличие | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | | | утвержденного | | | | | | | | | | | | механизма отбора | | | | | | | | | | | | приоритетных | | | | | | | | | | | | направлений | | | | | | | | | | | | софинансирования | | | | | | | | | | | | расходов местных | | | | | | | | | | | | бюджетов из | | | | | | | | | | | | областного бюджета | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 2.4 | Отсутствие | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | | | просроченной | | | | | | | | | | | | кредиторской | | | | | | | | | | | | задолженности | | | | | | | | | | | | местных бюджетов по | | | | | | | | | | | | заработной плате с | | | | | | | | | | | | начислениями на нее | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области" | +---------------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | Индикаторы достижения | | | | | | | | | | | целей подпрограммы: | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 3.1 | Доля расходов | % | 13,7 | 41,0 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | областного бюджета, | | | | | | | | | | | | формируемых в рамках| | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | программ, в общем | | | | | | | | | | | | объеме расходов | | | | | | | | | | | | областного бюджета | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 3.2 | Удельный вес | % | * | 80 | 90 | 95 | 97 | 97 | 97 | 100 | | | государственных | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области, выполнивших| | | | | | | | | | | | в полном объеме | | | | | | | | | | | | государственное | | | | | | | | | | | | задание, в общем | | | | | | | | | | | | количестве | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области, которым | | | | | | | | | | | | установлены | | | | | | | | | | | | государственные | | | | | | | | | | | | задания | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 3.3 | Удельный вес | % | * | 50 | 85 | 95 | 97 | 97 | 97 | 100 | | | государственных | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области, для которых| | | | | | | | | | | | установлены | | | | | | | | | | | | количественно | | | | | | | | | | | | измеримые финансовые| | | | | | | | | | | | санкции (штрафы, | | | | | | | | | | | | изъятия) за | | | | | | | | | | | | нарушение условий | | | | | | | | | | | | выполнения | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | заданий, в общем | | | | | | | | | | | | количестве | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области, которым | | | | | | | | | | | | установлены | | | | | | | | | | | | государственные | | | | | | | | | | | | задания | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 3.4 | Удельный вес | % | * | 55 | 65 | 80 | 95 | 97 | 97 | 97 | | | расходов на | | | | | | | | | | | | финансовое | | | | | | | | | | | | обеспечение оказания| | | | | | | | | | | | бюджетными и | | | | | | | | | | | | автономными | | | | | | | | | | | | учреждениями | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | услуг, рассчитанных | | | | | | | | | | | | исходя из нормативов| | | | | | | | | | | | финансовых затрат, в| | | | | | | | | | | | общем объеме | | | | | | | | | | | | расходов на | | | | | | | | | | | | предоставление | | | | | | | | | | | | субсидий на | | | | | | | | | | | | выполнение | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | заданий | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 3.5 | Удельный вес | % | * | 70 | 90 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | | | количества | | | | | | | | | | | | руководителей | | | | | | | | | | | | органов | | | | | | | | | | | | исполнительной | | | | | | | | | | | | власти Нижегородской| | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | | руководителей | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области, для которых| | | | | | | | | | | | оплата труда | | | | | | | | | | | | определяется с | | | | | | | | | | | | учетом результатов | | | | | | | | | | | | их профессиональной | | | | | | | | | | | | деятельности, в | | | | | | | | | | | | общем количестве | | | | | | | | | | | | руководителей | | | | | | | | | | | | органов | | | | | | | | | | | | исполнительной | | | | | | | | | | | | власти Нижегородской| | | | | | | | | | | | области, | | | | | | | | | | | | руководителей | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 3.6 | Удельный вес | % | * | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | государственных | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области, в которых | | | | | | | | | | | | соотношение средней | | | | | | | | | | | | заработной платы | | | | | | | | | | | | руководителей | | | | | | | | | | | | учреждения и их | | | | | | | | | | | | заместителей к | | | | | | | | | | | | средней заработной | | | | | | | | | | | | плате работников | | | | | | | | | | | | учреждений не | | | | | | | | | | | | превышает 5 раз, в | | | | | | | | | | | | общем количестве | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 3.7 | Удельный вес главных| % | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | | | администраторов | | | | | | | | | | | | средств областного | | | | | | | | | | | | бюджета, имеющих | | | | | | | | | | | | индекс качества | | | | | | | | | | | | финансового | | | | | | | | | | | | менеджмента менее | | | | | | | | | | | | 75% | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 3.8 | Удельный вес | % | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50| не менее | не менее | не менее | не менее 50 | | | муниципальных | | | | | | 50 | 50 | 50 | | | | районов и городских | | | | | | | | | | | | округов | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области, улучшивших | | | | | | | | | | | | уровень качества | | | | | | | | | | | | управления | | | | | | | | | | | | муниципальными | | | | | | | | | | | | финансами, по | | | | | | | | | | | | результатам оценки | | | | | | | | | | | | платежеспособности и| | | | | | | | | | | | качества управления | | | | | | | | | | | | финансами | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 3.9 | Прирост посещаемости| % | * | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | официальных сайтов | | | | | | | | | | | | органов | | | | | | | | | | | | исполнительной | | | | | | | | | | | | власти и | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области в | | | | | | | | | | | | информационно- | | | | | | | | | | | | телекоммуникационной| | | | | | | | | | | | сети "Интернет" (по | | | | | | | | | | | | данным мониторинга | | | | | | | | | | | | посещаемости | | | | | | | | | | | | официальных сайтов | | | | | | | | | | | | органов | | | | | | | | | | | | государственной | | | | | | | | | | | | власти и | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области в | | | | | | | | | | | | информационно- | | | | | | | | | | | | телекоммуникационной| | | | | | | | | | | | сети "Интернет") к | | | | | | | | | | | | предыдущему году | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | Непосредственные | | | | | | | | | | | результаты реализации| | | | | | | | | | | подпрограммы | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 3.1 | Разработана | Да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | | | долгосрочная | | | | | | | | | | | | бюджетная стратегия | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 3.2 | Областной бюджет | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | | | сформирован в | | | | | | | | | | | | программном формате,| | | | | | | | | | | | с учетом планируемых| | | | | | | | | | | | результатов по | | | | | | | | | | | | государственным | | | | | | | | | | | | программам | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 3.3 | Предоставляемые | да/нет | * | нет | да | да | да | да | да | да | | | государственные | | | | | | | | | | | | услуги соответствуют| | | | | | | | | | | | утвержденному | | | | | | | | | | | | перечню | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 3.4 | Увеличилось | да/нет | * | нет | да | да | да | да | да | да | | | количество граждан, | | | | | | | | | | | | которые | | | | | | | | | | | | удовлетворительно | | | | | | | | | | | | оценивают качество | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | услуг в сферах | | | | | | | | | | | | образования, | | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | обеспечения, | | | | | | | | | | | | здравоохранения, | | | | | | | | | | | | культуры, физической| | | | | | | | | | | | культуры и спорта | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 3.5 | Увеличилось | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | | | количество главных | | | | | | | | | | | | распорядителей | | | | | | | | | | | | средств областного | | | | | | | | | | | | бюджета, улучшивших | | | | | | | | | | | | качество финансового| | | | | | | | | | | | менеджмента | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------------+ | 3.6 | Увеличилось | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | | | количество | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | районов, повысивших | | | | | | | | | | | | качество управления | | | | | | | | | | | | бюджетным процессом | | | | | | | | | | | | и эффективности | | | | | | | | | | | | бюджетных расходов | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----+ | 3.7 | Информация о | да/нет | * | да | да | да | да | да | да | да | | | предоставляемых | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | услугах, | | | | | | | | | | | | формировании и | | | | | | | | | | | | исполнении бюджета | | | | | | | | | | " | | доступна для всех | | | | | | | | | | | | граждан | | | | | | | | | | +-----+---------------------+----------+-----------------+-----------------+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|