Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 31.10.2014 № 757
".
3. В подпрограмме 1
государственной программы:
1) раздел 3.1.1
изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Паспорт
подпрограммы
ПАСПОРТ
подпрограммы "Защита
населения
от чрезвычайных
ситуаций"
Государственный заказчик-координатор
Подпрограммы
|
управление по обеспечению деятельности
гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
|
Соисполнители Подпрограммы
|
отсутствуют
|
Цели Подпрограммы
|
1. Повышение безопасности населения от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
2. Обеспечение необходимых условий для
безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития
Нижегородской области
|
Задачи Подпрограммы
|
1. Реконструкция региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения населения
Нижегородской области (РАСЦО).
2. Обеспечение работников органов
исполнительной власти области и бюджетных организаций, находящихся в их
ведении, детей дошкольного возраста, обучающихся и неработающего населения
области средствами индивидуальной защиты.
3. Обеспечение готовности
химико-радиометрической лаборатории к работе по проверке средств
индивидуальной защиты и метрологическому обслуживанию приборов радиационного
контроля и дозиметрического назначения.
4. Обеспечение и поддержание высокой
готовности сил и средств аварийно-спасательной службы государственного
казенного учреждения Нижегородской области "Управление по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Нижегородской области".
5. Создание условий для снижения гибели
людей, в том числе детей, на водных объектах Нижегородской области
посредством содействия в организации мест массового отдыха населения на воде,
оборудования на них общественных спасательных постов, подготовки и
переподготовки матросов-спасателей.
6. Предотвращение и
снижение негативного воздействия опасных и неблагоприятных метеорологических
(шквалы, смерчи, сильные ливни, грозы, град, сильные снегопады) и
гидрологических (наводнения, подтопления, обмеления, ледовые явления) явлений
на население и территории Нижегородской области
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
|
Подпрограмма реализуется в один этап.
Срок реализации Подпрограммы -
2015-2020 годы
|
Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)
|
Объем ассигнований областного бюджета
на реализацию Подпрограммы на период 2015-2020 годы - 1 529 162,4 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год - 234 202,3 тыс. рублей;
2016 год - 247 208,7 тыс. рублей;
2017 год - 247 208,7 тыс. рублей;
2018 год - 263 997,4 тыс. рублей;
2019 год - 266 828,8 тыс. рублей;
2020 год - 269 716,5 тыс. рублей
|
Индикаторы достижения цели и показатели
непосредственных результатов
|
Индикаторы достижения цели:
1. Доля площади территории области, охваченной техническими
средствами оповещения (%), - 65.
2. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от
уровня 2013 года (%), - 98.
3. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и
происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%), - 100.
4. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических
явлений (час.) - 2,0.
Показатели непосредственных
результатов:
1. Время на оповещение населения
области (мин.) - 35.
2. Время, необходимое для принятия
решений и проведения превентивных мероприятий (час.), - 2,0
|
";
2) в подразделе
3.1.2.1 слова "от 14 мая 2015 года N 120" заменить словами "от
14 мая 2005 года N 120";
3) в абзаце первом
подраздела 3.1.2.4 цифры "1 610 615,1" заменить цифрами "1 529
162,4";
4) подраздел 3.1.2.9
изложить в следующей редакции:
"3.1.2.9. Обоснование
объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное
обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств областного
бюджета
Статус
|
Название подпрограммы
|
Государственный
координатор-заказчик
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма государственной программы
Нижегородской области
|
"Защита населения от чрезвычайных
ситуаций"
|
всего
|
234202,3
|
247208,7
|
247208,7
|
263997,4
|
266828,8
|
269716,5
|
1529162,4
|
|
|
государственный заказчик - координатор:
Управление
|
234202,3
|
247208,7
|
247208,7
|
263997,4
|
266828,8
|
269716,5
|
1529162,4
|
Таблица 4. Прогнозная оценка
расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех
источников
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс. руб.),
годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
|
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
|
Всего, в т.ч.:
|
234202,3
|
247208,7
|
247208,7
|
263997,4
|
266828,8
|
269716,5
|
1529162,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
234202,3
|
247208,7
|
247208,7
|
263997,4
|
266828,8
|
269716,5
|
1529162,4
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1
|
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции
РАСЦО
|
Всего, в т.ч.:
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2
|
Поэтапная замена СИЗ для установленной
категории населения Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.:
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3
|
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР
|
Всего, в т.ч.:
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4
|
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к
выполнению задач по предназначению
|
Всего, в т.ч.:
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5
|
Создание общественных спасательных постов в местах массового
отдыха населения на водных объектах Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 6
|
Получение информации об опасных и неблагоприятных
метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.:
|
1623,0
|
1623,0
|
1623,0
|
1718,8
|
1816,7
|
1916,6
|
10321,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1623,0
|
1623,0
|
1623,0
|
1718,8
|
1816,7
|
1916,6
|
10321,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 7
|
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве
|
Всего, в т.ч.:
|
2859,5
|
2859,5
|
2859,5
|
3028,2
|
3200,8
|
3376,9
|
18184,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2859,5
|
2859,5
|
2859,5
|
3028,2
|
3200,8
|
3376,9
|
18184,4
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 8
|
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-
спасательная служба)
|
Всего, в т.ч.:
|
229719,8
|
242726,2
|
242726,2
|
259250,4
|
261811,3
|
264423,0
|
1500656,9
|
|
|
расходы областного бюджета
|
229719,8
|
242726,2
|
242726,2
|
259250,4
|
261811,3
|
264423,0
|
1500656,9
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Читайте также
|