Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 05.11.2014 № 761

".

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 5 ноября 2014 года N 761

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в подраздел 3.3 "Подпрограмма "Энергетическая

безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

государственной программы "Энергоэффективность и развитие

энергетики Нижегородской области", утвержденной

постановлением Правительства Нижегородской области

от 28 апреля 2014 года N 287

 

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий

подпрограммы топливных ресурсов

 

                                                                                                                   тыс.руб.

 

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выпол- нения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

655,4

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

4447,2

3.1.

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы

Прочие расходы

2015 - 2020

Министерство ЖКХ и ТЭК

655,4

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

4447,2

3.2.

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Прочие расходы

2015 - 2020

Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

";

"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

топливных ресурсов за счет средств областного бюджета

 

N п/п

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик - координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 3

"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

всего

655,4

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

 

 

Министерство ЖКХ и ТЭК

655,4

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

 

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

подпрограммы за счет всех источников

 

 

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 3

"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

59644,90

74849,90

76243,40

16418,10

17274,90

20074,80

 

 

(1) расходы областного бюджета

655,40

655,40

655,40

782,10

826,70

872,20

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

58989,50

74194,50

75588,00

15636,00

16448,20

19202,60

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.1

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

655,40

655,40

655,40

782,10

826,70

872,20

 

 

(1) расходы областного бюджета

655,40

655,40

655,40

782,10

826,70

872,20

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.2

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

58989,50

74194,50

75588,00

15636,00

16448,20

19202,60

 

 

(1) расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

58989,50

74194,50

75588,00

15636,00

16448,20

19202,60

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 5 ноября 2014 года N 761

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в подраздел 3.4 "Подпрограмма "Расширение

и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

государственной программы "Энергоэффективность

и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденной

постановлением Правительства Нижегородской области

от 28 апреля 2014 года N 287

 

"Паспорт подпрограммы "Расширение и реконструкция

систем газоснабжения Нижегородской области"

 

Государственный заказчик-координатор подпрограммы

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы

Нет

Цели подпрограммы

1. Повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах;

2. Развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области

3. Удовлетворение заявок администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по предоставлению средств областного бюджета для предоставления социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях.

Задачи подпрограммы

1. Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание  дополнительных источников природного газа (строительство магистральных газопроводов и газораспределительных станций).

2. Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей.

3. Улучшение качества жизни населения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годы в 1 этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс.руб.

Всего по подпрограмме - 107458,8 тыс. руб., в том числе

2015 год - 92489,8тыс. руб.,

2016 год - 2489,8 тыс. руб.,

2017 год - 2489,8 тыс. руб.,

2018 год - 3149,1 тыс. руб.,

2019 год - 3328,6 тыс. руб.,

2020 год - 3511,7 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы:

1. Уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации - 80%.

2. Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов - 100%.

Непосредственные результаты:

1. Количество газифицированных квартир природным газом - 1320000 шт.

2. Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования - 620 шт.

";

 

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы

 

N п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выпол- нения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс.руб.

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция системы газоснабжения Нижегородской области"

92489,8

2489,8

2489,8

3149,1

3328,6

3511,7

107458,8

Основное мероприятие 4.1

"Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей"

капвло- жения

2015-2020

Министерство ЖКХ и ТЭК

90000

0

0

0

0

0

90000

Основное мероприятие 4.2

"Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях"

прочие расходы

2015-2020

Министерство ЖКХ и ТЭК

2489,8

2489,8

2489,8

3149,1

3328,6

3511,7

17458,8

Основное мероприятие 4.3

"Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства"

капвло- жения

2015-2020

ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" * (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.4

"Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание  дополнительных источников газоснабжения природным газом"

капвло- жения

2015-2020

ОАО "Газпром" (по согласованию);

ООО "Газпром межрегионгаз" ** (по согласованию)

0

0

0

0

0

0

0

 

* финансирование за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород";

** инвестиции ОАО "Газпром".;"

 

"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

газоснабжение за счет средств областного бюджета

 

N п/п

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик - координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 4

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Министерство ЖКХ и ТЭК

92489,80

2489,8

2489,8

3149,1

3328,6

3511,7

    

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы газоснабжение за счет всех источников

 

 

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 4

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

1018600,60

377816,60

4979,60

6298,20

6657,20

7023,40

 

 

(1) расходы областного бюджета

92489,80

2489,80

2489,80

3149,10

3328,60

3511,70

 

 

(2) расходы местных бюджетов

19551,80

2489,80

2489,80

3149,10

3328,60

3511,70

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

906559,00

372837,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.1

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

107062,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(1) расходы областного бюджета

90000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(2) расходы местных бюджетов

17062,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.2

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

4979,60

4979,60

4979,60

6298,20

6657,20

7023,40

 

 

(1) расходы областного бюджета

2489,80

2489,80

2489,80

3149,10

3328,60

3511,70

 

 

(2) расходы местных бюджетов

2489,80

2489,80

2489,80

3149,10

3328,60

3511,70

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.3

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

368559,00

372837,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(1) расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

368559,00

372837,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.4

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

538000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(1) расходы областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(5) федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

538000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Информация по документу
Читайте также