Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 05.11.2014 № 761
".
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 5 ноября 2014 года N 761
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в
подраздел 3.3 "Подпрограмма "Энергетическая
безопасность в сфере
использования топливных ресурсов"
государственной программы
"Энергоэффективность и развитие
энергетики Нижегородской
области", утвержденной
постановлением
Правительства Нижегородской области
от 28 апреля 2014 года N
287
"Таблица 1. Перечень
основных мероприятий
подпрограммы топливных
ресурсов
тыс.руб.
|
Наименование мероприятия
|
Категория расходов (капвло-
жения, НИОКР и прочие расходы)
|
Сроки выпол- нения (годы)
|
Исполнители мероприятий
|
Объем финансирования (по
годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
|
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
Подпрограмма 3 "Энергетическая
безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
|
655,4
|
655,4
|
655,4
|
782,1
|
826,7
|
872,2
|
4447,2
|
3.1.
|
Осуществление контроля качества
топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
|
Прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Министерство ЖКХ и ТЭК
|
655,4
|
655,4
|
655,4
|
782,1
|
826,7
|
872,2
|
4447,2
|
3.2.
|
Проведение мероприятий по содержанию,
ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
|
Прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Организации и предприятия, имеющие
резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах
топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на
резервные виды топлива (по согласованию)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
";
"Таблица 4. Ресурсное
обеспечение реализации Подпрограммы
топливных ресурсов за счет
средств областного бюджета
N п/п
|
Подпрограмма
государственной программы
|
Государственный заказчик -
координатор, соисполнители
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Подпрограмма 3
|
"Энергетическая безопасность в
сфере использования топливных ресурсов"
|
всего
|
655,4
|
655,4
|
655,4
|
782,1
|
826,7
|
872,2
|
|
|
Министерство ЖКХ и ТЭК
|
655,4
|
655,4
|
655,4
|
782,1
|
826,7
|
872,2
|
Таблица 5. Прогнозная оценка
расходов на реализацию
подпрограммы за счет всех
источников
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Подпрограмма 3
|
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных
ресурсов"
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
59644,90
|
74849,90
|
76243,40
|
16418,10
|
17274,90
|
20074,80
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
655,40
|
655,40
|
655,40
|
782,10
|
826,70
|
872,20
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
58989,50
|
74194,50
|
75588,00
|
15636,00
|
16448,20
|
19202,60
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 3.1
|
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты
ЖКХ и бюджетной сферы
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
655,40
|
655,40
|
655,40
|
782,10
|
826,70
|
872,20
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
655,40
|
655,40
|
655,40
|
782,10
|
826,70
|
872,20
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 3.2
|
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и
модернизации резервных топливных хозяйств
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
58989,50
|
74194,50
|
75588,00
|
15636,00
|
16448,20
|
19202,60
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
58989,50
|
74194,50
|
75588,00
|
15636,00
|
16448,20
|
19202,60
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
".
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 5 ноября 2014 года N 761
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в
подраздел 3.4 "Подпрограмма "Расширение
и реконструкция систем
газоснабжения Нижегородской области"
государственной программы
"Энергоэффективность
и развитие энергетики
Нижегородской области", утвержденной
постановлением
Правительства Нижегородской области
от 28 апреля 2014 года N
287
"Паспорт подпрограммы
"Расширение и реконструкция
систем газоснабжения
Нижегородской области"
Государственный заказчик-координатор подпрограммы
|
Министерство жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области
|
Соисполнители подпрограммы
|
Нет
|
Цели подпрограммы
|
1. Повышение надежности системы
газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области
природным газом в требуемых объемах;
2. Развитие инженерной инфраструктуры
как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области
3. Удовлетворение заявок администраций
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по
предоставлению средств областного бюджета для предоставления социальных
выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным
гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях.
|
Задачи подпрограммы
|
1. Увеличение пропускной способности
существующих газопроводов и создание
дополнительных источников природного газа (строительство магистральных
газопроводов и газораспределительных станций).
2. Строительство новых и реконструкция
существующих газораспределительных сетей.
3. Улучшение качества жизни населения.
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы
|
Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годы в 1 этап
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств
областного бюджета, тыс.руб.
|
Всего по подпрограмме - 107458,8 тыс. руб., в том числе
2015 год - 92489,8тыс. руб.,
2016 год - 2489,8 тыс. руб.,
2017 год - 2489,8 тыс. руб.,
2018 год - 3149,1 тыс. руб.,
2019 год - 3328,6 тыс. руб.,
2020 год - 3511,7 тыс. руб.
|
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных
результатов
|
Индикаторы:
1. Уровень газификации природным газом жилищного фонда,
подлежащего газификации - 80%.
2. Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на
газификацию жилых домов - 100%.
Непосредственные результаты:
1. Количество газифицированных квартир природным газом - 1320000
шт.
2. Количество газифицированных жилых домов с возмещением
процентной ставки рефинансирования - 620 шт.
|
";
"Таблица 1. Перечень
основных мероприятий подпрограммы
N п/п
|
Наименование мероприятия
|
Категория расходов (капвло-
жения, НИОКР и прочие расходы)
|
Сроки выпол- нения (годы)
|
Исполнители мероприятий
|
Объем финансирования (по
годам) за счет средств областного бюджета, тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция системы
газоснабжения Нижегородской области"
|
92489,8
|
2489,8
|
2489,8
|
3149,1
|
3328,6
|
3511,7
|
107458,8
|
Основное мероприятие 4.1
"Строительство новых и реконструкция существующих
газораспределительных сетей"
|
капвло- жения
|
2015-2020
|
Министерство ЖКХ и ТЭК
|
90000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
90000
|
Основное мероприятие 4.2
"Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат
на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на
газификацию жилья в российских кредитных организациях"
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
Министерство ЖКХ и ТЭК
|
2489,8
|
2489,8
|
2489,8
|
3149,1
|
3328,6
|
3511,7
|
17458,8
|
Основное мероприятие 4.3
"Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз
газового хозяйства"
|
капвло- жения
|
2015-2020
|
ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" * (по
согласованию)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Основное мероприятие 4.4
"Увеличение пропускной способности существующих газопроводов
и создание дополнительных источников
газоснабжения природным газом"
|
капвло- жения
|
2015-2020
|
ОАО "Газпром" (по согласованию);
ООО "Газпром межрегионгаз" ** (по согласованию)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
* финансирование за
счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа
по газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Нижний
Новгород";
** инвестиции ОАО
"Газпром".;"
"Таблица 3. Ресурсное
обеспечение реализации Подпрограммы
газоснабжение за счет средств
областного бюджета
N п/п
|
Подпрограмма
государственной программы
|
Государственный заказчик -
координатор, соисполнители
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Подпрограмма 4
|
"Расширение и реконструкция систем
газоснабжения Нижегородской области"
|
Министерство ЖКХ и ТЭК
|
92489,80
|
2489,8
|
2489,8
|
3149,1
|
3328,6
|
3511,7
|
Таблица 4. Прогнозная оценка
расходов на реализацию
Подпрограммы газоснабжение за
счет всех источников
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Подпрограмма 4
|
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения
Нижегородской области"
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
1018600,60
|
377816,60
|
4979,60
|
6298,20
|
6657,20
|
7023,40
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
92489,80
|
2489,80
|
2489,80
|
3149,10
|
3328,60
|
3511,70
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
19551,80
|
2489,80
|
2489,80
|
3149,10
|
3328,60
|
3511,70
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
906559,00
|
372837,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 4.1
|
Строительство новых и реконструкция существующих
газораспределительных сетей
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
107062,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
90000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
17062,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 4.2
|
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на
возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию
жилья в российских кредитных организациях
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
4979,60
|
4979,60
|
4979,60
|
6298,20
|
6657,20
|
7023,40
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
2489,80
|
2489,80
|
2489,80
|
3149,10
|
3328,60
|
3511,70
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
2489,80
|
2489,80
|
2489,80
|
3149,10
|
3328,60
|
3511,70
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 4.3
|
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз
газового хозяйства
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
368559,00
|
372837,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(4) расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
368559,00
|
372837,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 4.4
|
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и
создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
538000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
538000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Читайте также
|