Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2014 № 948
".
1.5.2. В тексте
Подпрограммы:
1) абзацы первый,
второй и таблицу 3 раздела 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"Предполагаемые
объемы финансирования Подпрограммы Туризм за счет всех источников
финансирования за весь период реализации Подпрограммы Туризм - 676 571,97 тыс.
рублей, в том числе:
- средства областного
бюджета - 80 753,57 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммы
уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый
год);";
"Таблица 3
Объемы и источники
финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
Наименование
государственного заказчика
|
Источник финанси-
рования
|
Годы реализации
Подпрограммы
|
Всего за период реализации Подпро-
граммы
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
|
Министерство поддержки и развития
малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской
области
|
Всего, в т.ч.
|
115 736,07
|
260 685,60
|
300 150,30
|
676 571,97
|
|
Областной бюджет, в т.ч.:
|
18 721,37
|
29 987,40
|
32 044,80
|
80 753,57
|
|
Капвложения
|
|
|
|
0,0
|
|
НИОКР
|
1 990,00
|
|
|
1 990,00
|
|
Прочие расходы
|
16 731,37
|
29 987,40
|
32 044,80
|
78 763,57
|
|
Федеральный бюджет, в т.ч.:
|
1 915,25
|
|
|
1 915,25
|
|
Капвложения
|
|
|
|
0,0
|
|
НИОКР
|
|
|
|
0,0
|
|
Прочие расходы
|
1 915,25
|
|
|
1 915,25
|
|
Местный бюджет, в т.ч.:
|
|
|
|
0,0
|
|
Капвложения
|
|
|
|
0,0
|
|
НИОКР
|
|
|
|
0,0
|
|
Прочие расходы
|
|
|
|
0,0
|
|
Прочие источники, в т.ч.:
|
95 099,45
|
230 698,20
|
268 105,50
|
593 903,15
|
|
Капвложения
|
|
|
|
0,0
|
|
НИОКР
|
|
|
|
0,0
|
|
Прочие расходы
|
95 099,45
|
230 698,20
|
268 105,50
|
593 903,15
|
";
2) пункт 3 таблицы 6
раздела 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации
Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
3.
|
Количество российских и международных
специализированных выставок, в которых принято участие, ед.
|
3
|
4
|
4
|
";
3) абзацы
восьмой-восемнадцатый раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации
Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"1. В результате
проведения маркетинговых мероприятий Подпрограммы Туризм количество туристов,
посетивших Нижегородскую область, увеличится с 837,1 тыс. чел. в 2014 году до
1181,2 тыс. чел. в 2016 году. В среднем затраты 1 туриста за сутки пребывания в
Нижегородской области составляют 3850 руб. Таким образом, оборот сферы туризма
в 2014-2016 годах составит (с учетом коэффициента-дефлятора):
837100 x 4387 = 3672357700 руб. (2014 год);
986400 x 4637 = 4573936800 руб. (2015 год);
1181200 x 4887 = 5772524400 руб. (2016 год).
Размер налоговых
поступлений (при ставке 6% по упрощенной системе налогообложения) составит:
3672357700 x 0,06 = 220341462 руб.;
4573936800 x 0,06 = 274436208 руб.;
5772524400 x 0,06 = 346351464 руб.
В итоге в 2014-2016
годах в областной бюджет субъектами туриндустрии Нижегородской области будет
перечислено 841129134 руб.
При этом в рамках
Подпрограммы Туризм из областного бюджета на проведение маркетинговых
мероприятий в 2014-2016 годах будет направлено 34191750 руб.
Получаем, что на 1
руб. средств областного бюджета отдача в виде налоговых поступлений составит
24,60 руб.".
1.5.3. В приложении
"Система подпрограммных мероприятий" к Подпрограмме:
позиции "Цель
Подпрограммы", "Задача 2", мероприятия 2.3, 2.4, позиции
"Задача 3", мероприятие 3.4, позиции "Задача 5",
мероприятие 5.3 изложить в следующей редакции:
"
Цель Подпрограммы - формирование
конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей
социально-экономическому развитию Нижегородской области
|
Всего
|
115 736,07
|
260 685,60
|
300 150,30
|
676 571,97
|
|
Федеральный бюджет
|
1 915,25
|
|
|
1 915,25
|
|
Областной бюджет
|
18 721,37
|
29 987,40
|
32 044,80
|
80 753,57
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
Прочие источники
|
95 099,45
|
230 698,20
|
268 105,50
|
593 903,15
|
";
"
Задача 2. Увеличение въездного и
внутреннего туристского потока в Нижегородскую область
|
Всего
|
12 065,00
|
12 021,00
|
12 021,00
|
36 107,00
|
|
Федеральный бюджет
|
1 915,25
|
|
|
1 915,25
|
|
Областной бюджет
|
10 149,75
|
12 021,00
|
12 021,00
|
34 191,75
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
Прочие источники
|
|
|
|
|
";
"
2.3. Размещение информации о туристском
потенциале Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
Доработка и поддержка туристского веб-сайта (перевод
на языки, размещение информации), маркетинговое сопровождение и реклама.
Создание и обеспечение деятельности
туристской информационной системы (инфотерминалы,
оборудование)
|
Прочие расходы
|
2014 - 2016
|
МПРМППРУ НО, ГБУ "НТИЦ", орг-ции т/и (при условии участия в Подпрограмме)
|
Всего
|
1 199,80
|
2 338
|
2 338
|
5 875,80
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
1 199,80
|
2 338
|
2 338
|
5 875,80
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники
|
|
|
|
|
2.4. Участие в российских и
международных выставках, создание экспозиций, приобретение выставочного
оборудования
|
Прочие расходы
|
2014 - 2016
|
МПРМППРУ НО, ГБУ "НТИЦ", НП
"НТЛ", органы МСУ, орг-ции т/и (при
условии участия в Подпрограмме)
|
Всего
|
4 222,25
|
4 590,00
|
4 590,00
|
13 402,25
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
4 222,25
|
4 590,00
|
4 590,00
|
13 402,25
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники
|
|
|
|
|
";
"
Задача 3. Привлечение инвестиций на
развитие материальной базы туриндустрии и внедрение кредитно- финансовых
механизмов государственной поддержки инвесторов, сельского и социального
туризма
|
Всего
|
102 319,92
|
246 386,60
|
285 851,30
|
634 557,82
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
7 220,47
|
15 688,40
|
17 745,80
|
40 654,67
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
Прочие источники
|
95 099,45
|
230 698,20
|
268 105,50
|
593 903,15
|
";
"
3.4. Научные и проектно- изыскательские
работы по созданию туристско- рекреационных зон, разработке технико-
экономических обоснований проектов туристских кластеров, перспективных для
инвестирования, в т.ч. с целью включения в федеральную целевую программу
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011-2018 годы)", утвержденную постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 августа 2011 года № 644
|
НИР
|
2014 - 2016
|
МПРМППРУ НО
|
Всего
|
1 990,00
|
|
|
1 990,00
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
1 990,00
|
|
|
1 990,00
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники
|
|
|
|
|
";
"
Задача 5. Совершенствование системы
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма и
научное обеспечение
|
Всего
|
1 351,15
|
778,00
|
778,00
|
2 907,15
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
1 351,15
|
778,00
|
778,00
|
2 907,15
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
Прочие источники
|
|
|
|
|
";
"
5.3. Проведение научно- практических
конференций по вопросам развития ВВТ, участие в конференциях, семинарах,
форумах. Проведение обучающих семинаров, в том числе с участием зарубежных
специалистов
|
Прочие расходы
|
2014 - 2016
|
МПРМППРУ НО, орг-ции
т/и (при условии участия в Подпрограмме)
|
Всего
|
1 351,15
|
778,00
|
778,00
|
2 907,15
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
1 351,15
|
778,00
|
778,00
|
2 907,15
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие источники
|
|
|
|
|
".
1.6. В подпрограмме
"Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов
Нижегородской области на 2014-2016 годы", являющейся приложением 3 к
Программе:
1.6.1. Раздел 1.9
"Объем и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы
изложить в следующей редакции:
"
1.9. Объем и источники финансирования
Подпрограммы:
|
Наименование
государственных заказчиков
|
Источники финанси-
рования
|
Годы
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
Всего за период реализации Подпро-
граммы
|
Итого по Подпрограмме, тыс. руб.
|
Всего, в т.ч.:
|
28 372,01
|
52 205,00
|
52 205,00
|
132 782,01
|
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства,
потребительского рынка и услуг Нижегородской области
|
Областной бюджет, в т.ч.:
|
6 795,99
|
13 516,00
|
13 516,00
|
33 827,99
|
|
Капвложения
|
|
|
|
|
|
НИОКР
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы
|
6 795,99
|
13 516,00
|
13 516,00
|
33 827,99
|
|
Федеральный бюджет, в т.ч.:
|
3 420,00
|
|
|
3 420,00
|
|
Капвложения
|
|
|
|
|
|
НИОКР
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы
|
3 420,00
|
|
|
3 420,00
|
|
Местный бюджет, в т.ч.:
|
792,00
|
880,00
|
880,00
|
2 552,00
|
|
Капвложения
|
|
|
|
|
|
НИОКР
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы
|
792,00
|
880,00
|
880,00
|
2 552,00
|
|
Прочие источники, в т.ч.:
|
17 364,02
|
37 809,00
|
37 809,00
|
92 982,02
|
|
Капвложения
|
|
|
|
|
|
НИОКР
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы
|
17 364,02
|
37 809,00
|
37 809,00
|
92 982,02
|
Читайте также
|