Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2014 № 948

".

1.5.2. В тексте Подпрограммы:

1) абзацы первый, второй и таблицу 3 раздела 2.6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы Туризм за счет всех источников финансирования за весь период реализации Подпрограммы Туризм - 676 571,97 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 80 753,57 тыс. рублей (объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год);";

 

"Таблица 3

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.

 

Наименование государственного заказчика

Источник финанси- рования

Годы реализации Подпрограммы

Всего за период реализации Подпро- граммы

 

 

2014

2015

2016

 

Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области

Всего, в т.ч.

115 736,07

260 685,60

300 150,30

676 571,97

 

Областной бюджет, в т.ч.:

18 721,37

29 987,40

32 044,80

80 753,57

 

Капвложения

 

 

 

0,0

 

НИОКР

1 990,00

 

 

1 990,00

 

Прочие расходы

16 731,37

29 987,40

32 044,80

78 763,57

 

Федеральный бюджет, в т.ч.:

1 915,25

 

 

1 915,25

 

Капвложения

 

 

 

0,0

 

НИОКР

 

 

 

0,0

 

Прочие расходы

1 915,25

 

 

1 915,25

 

Местный бюджет, в т.ч.:

 

 

 

0,0

 

Капвложения

 

 

 

0,0

 

НИОКР

 

 

 

0,0

 

Прочие расходы

 

 

 

0,0

 

Прочие источники, в т.ч.:

95 099,45

230 698,20

268 105,50

593 903,15

 

Капвложения

 

 

 

0,0

 

НИОКР

 

 

 

0,0

 

Прочие расходы

95 099,45

230 698,20

268 105,50

593 903,15

";

2) пункт 3 таблицы 6 раздела 2.8 "Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

3.

Количество российских и международных специализированных выставок, в которых принято участие, ед.

3

4

4

";

3) абзацы восьмой-восемнадцатый раздела 2.9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"1. В результате проведения маркетинговых мероприятий Подпрограммы Туризм количество туристов, посетивших Нижегородскую область, увеличится с 837,1 тыс. чел. в 2014 году до 1181,2 тыс. чел. в 2016 году. В среднем затраты 1 туриста за сутки пребывания в Нижегородской области составляют 3850 руб. Таким образом, оборот сферы туризма в 2014-2016 годах составит (с учетом коэффициента-дефлятора):

837100 x 4387 = 3672357700 руб. (2014 год);

986400 x 4637 = 4573936800 руб. (2015 год);

1181200 x 4887 = 5772524400 руб. (2016 год).

Размер налоговых поступлений (при ставке 6% по упрощенной системе налогообложения) составит:

3672357700 x 0,06 = 220341462 руб.;

4573936800 x 0,06 = 274436208 руб.;

5772524400 x 0,06 = 346351464 руб.

В итоге в 2014-2016 годах в областной бюджет субъектами туриндустрии Нижегородской области будет перечислено 841129134 руб.

При этом в рамках Подпрограммы Туризм из областного бюджета на проведение маркетинговых мероприятий в 2014-2016 годах будет направлено 34191750 руб.

Получаем, что на 1 руб. средств областного бюджета отдача в виде налоговых поступлений составит 24,60 руб.".

1.5.3. В приложении "Система подпрограммных мероприятий" к Подпрограмме:

позиции "Цель Подпрограммы", "Задача 2", мероприятия 2.3, 2.4, позиции "Задача 3", мероприятие 3.4, позиции "Задача 5", мероприятие 5.3 изложить в следующей редакции:

"

Цель Подпрограммы - формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области

Всего

115 736,07

260 685,60

300 150,30

676 571,97

 

Федеральный бюджет

1 915,25

 

 

1 915,25

 

Областной бюджет

18 721,37

29 987,40

32 044,80

80 753,57

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

Прочие источники

95 099,45

230 698,20

268 105,50

593 903,15

";

"

Задача 2. Увеличение въездного и внутреннего туристского потока в Нижегородскую область

Всего

12 065,00

12 021,00

12 021,00

36 107,00

 

Федеральный бюджет

1 915,25

 

 

1 915,25

 

Областной бюджет

10 149,75

12 021,00

12 021,00

34 191,75

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

Прочие источники

 

 

 

 

";

"

2.3. Размещение информации о туристском потенциале Нижегородской области в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет".

Доработка и поддержка туристского веб-сайта (перевод на языки, размещение информации), маркетинговое сопровождение и реклама.

Создание и обеспечение деятельности туристской информационной системы (инфотерминалы, оборудование)

Прочие расходы

2014 - 2016

МПРМППРУ НО, ГБУ "НТИЦ", орг-ции т/и (при условии участия в Подпрограмме)

Всего

1 199,80

2 338

2 338

5 875,80

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

1 199,80

2 338

2 338

5 875,80

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие источники

 

 

 

 

2.4. Участие в российских и международных выставках, создание экспозиций, приобретение выставочного оборудования

Прочие расходы

2014 - 2016

МПРМППРУ НО, ГБУ "НТИЦ", НП "НТЛ", органы МСУ, орг-ции т/и (при условии участия в Подпрограмме)

Всего

4 222,25

4 590,00

4 590,00

13 402,25

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

4 222,25

4 590,00

4 590,00

13 402,25

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие источники

 

 

 

 

";

"

Задача 3. Привлечение инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии и внедрение кредитно- финансовых механизмов государственной поддержки инвесторов, сельского и социального туризма

Всего

102 319,92

246 386,60

285 851,30

634 557,82

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

Областной бюджет

7 220,47

15 688,40

17 745,80

40 654,67

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

Прочие источники

95 099,45

230 698,20

268 105,50

593 903,15

";

"

3.4. Научные и проектно- изыскательские работы по созданию туристско- рекреационных зон, разработке технико- экономических обоснований проектов туристских кластеров, перспективных для инвестирования, в т.ч. с целью включения в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644

НИР

2014 - 2016

МПРМППРУ НО

Всего

1 990,00

 

 

1 990,00

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

1 990,00

 

 

1 990,00

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие источники

 

 

 

 

";

"

Задача 5. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма и научное обеспечение

Всего

1 351,15

778,00

778,00

2 907,15

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

Областной бюджет

1 351,15

778,00

778,00

2 907,15

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

Прочие источники

 

 

 

 

";

"

5.3. Проведение научно- практических конференций по вопросам развития ВВТ, участие в конференциях, семинарах, форумах. Проведение обучающих семинаров, в том числе с участием зарубежных специалистов

Прочие расходы

2014 - 2016

МПРМППРУ НО, орг-ции т/и (при условии участия в Подпрограмме)

Всего

1 351,15

778,00

778,00

2 907,15

 

 

 

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

1 351,15

778,00

778,00

2 907,15

 

 

 

 

Местный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие источники

 

 

 

 

".

1.6. В подпрограмме "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области на 2014-2016 годы", являющейся приложением 3 к Программе:

1.6.1. Раздел 1.9 "Объем и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

1.9. Объем и источники финансирования Подпрограммы:

Наименование государственных заказчиков

Источники финанси- рования

Годы

 

 

2014

2015

2016

Всего за период реализации Подпро- граммы

Итого по Подпрограмме, тыс. руб.

Всего, в т.ч.:

28 372,01

52 205,00

52 205,00

132 782,01

Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области

Областной бюджет, в т.ч.:

6 795,99

13 516,00

13 516,00

33 827,99

 

Капвложения

 

 

 

 

 

НИОКР

 

 

 

 

 

Прочие расходы

6 795,99

13 516,00

13 516,00

33 827,99

 

Федеральный бюджет, в т.ч.:

3 420,00

 

 

3 420,00

 

Капвложения

 

 

 

 

 

НИОКР

 

 

 

 

 

Прочие расходы

3 420,00

 

 

3 420,00

 

Местный бюджет, в т.ч.:

792,00

880,00

880,00

2 552,00

 

Капвложения

 

 

 

 

 

НИОКР

 

 

 

 

 

Прочие расходы

792,00

880,00

880,00

2 552,00

 

Прочие источники, в т.ч.:

17 364,02

37 809,00

37 809,00

92 982,02

 

Капвложения

 

 

 

 

 

НИОКР

 

 

 

 

 

Прочие расходы

17 364,02

37 809,00

37 809,00

92 982,02


Информация по документу
Читайте также