Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 06.02.2015 № 57
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2015 года № 57
О внесении изменений в
государственную программу
Нижегородской области
"Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на
водных объектах Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30
апреля 2014 года № 304
Правительство
Нижегородской области постановляет:
внести в
государственную программу Нижегородской области "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской области от 30
апреля 2014 года № 304, изменения согласно приложению к настоящему
постановлению.
Губернатор
В.П.Шанцев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 6 февраля 2015 года № 57
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ
ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
И ТЕРРИТОРИЙ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ",
УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 304
1. Паспорт Программы
изложить в следующей редакции:
"1. Паспорт Программы
Государственный заказчик - координатор Программы
|
Управление по обеспечению деятельности
гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
|
Соисполнители Программы
|
Отсутствуют
|
Подпрограммы Программы
|
1. Подпрограмма 1 "Защита
населения от чрезвычайных ситуаций".
2. Подпрограмма 2 "Обеспечение
пожарной безопасности".
3. Подпрограмма 3 "Подготовка
населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области".
4. Подпрограмма 4 "Обеспечение
реализации государственной программы".
|
Цели Программы
|
Минимизация социального и
экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и
происшествий на водных объектах
|
Задачи Программы
|
1. Повышение безопасности населения от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
2. Обеспечение необходимых условий для
безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально- экономического развития
Нижегородской области (далее - Нижегородская область, область).
3. Повышение уровня пожарной
безопасности населения и территории Нижегородской области, снижение риска
пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и
получивших травмы в результате пожаров людей.
4. Обеспечение эффективной подготовки
населения области к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.
5. Подготовка специалистов
пожарно-спасательных формирований к действиям по предназначению.
|
Этапы и сроки реализации Программы
|
Программа реализуется в один этап.
Период реализации Программы - 2015-2020 годы
|
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного
бюджета (в разбивке по подпрограммам)
|
Объемы бюджетных ассигнований Программы
- 7 002 099,3 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 1 083 203,5 тыс. рублей;
2016 год - 1 142 344,8 тыс. рублей;
2017 год - 1 126 692,0 тыс. рублей;
2018 год - 1 203 116,0 тыс. рублей;
2019 год - 1 216 530,6 тыс. рублей;
2020 год - 1 230 212,4 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 "Защита населения
от чрезвычайных ситуаций" - 1 530 383,4 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 234 394,3 тыс. рублей;
2016 год - 247 400,7 тыс. рублей;
2017 год - 247 400,7 тыс. рублей;
2018 год - 264 200,7 тыс. рублей;
2019 год - 267 043,7 тыс. рублей;
2020 год - 269 943,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 "Обеспечение
пожарной безопасности" - 5 154 380,3 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 800 628,7 тыс. рублей;
2016 год - 843 819,9 тыс. рублей;
2017 год - 827 719,9 тыс. рублей;
2018 год - 883 801,3 тыс. рублей;
2019 год - 894 002,9 тыс. рублей;
2020 год - 904 407,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. "Подготовка
населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" - 273 559,8
тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 41 795,1 тыс. рублей;
2016 год - 44 320,8 тыс. рублей;
2017 год - 44 320,8 тыс. рублей;
2018 год - 47 360,4 тыс. рублей;
2019 год - 47 705,4 тыс. рублей;
2020 год - 48 057,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. "Обеспечение
реализации государственной программы" - 43 775,8 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 6 385,4 тыс. рублей;
2016 год - 6 803,4 тыс. рублей;
2017 год - 7 250,6 тыс. рублей;
2018 год - 7 753,6 тыс. рублей;
2019 год - 7 778,6 тыс. рублей;
2020 год - 7 804,2 тыс. рублей.
|
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных
результатов
|
Подпрограмма 1 "Защита населения
от чрезвычайных ситуаций".
Индикаторы достижения цели:
1. Доля площади территории области,
охваченной техническими средствами оповещения (%), - 65.
2. Количество выездов на чрезвычайные
ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) - 98.
3. Доля людей, спасенных при
чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в
зоне бедствия (%) - 100.
4. Заблаговременность прогноза
неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) - 2,0.
Показатели непосредственных
результатов:
1. Время на оповещение населения
области (мин.) - 35.
2. Время, необходимое для принятия
решений и проведения превентивных мероприятий (час.) - 2,0.
Подпрограмма 2 "Обеспечение
пожарной безопасности".
Индикаторы достижения цели:
1. Средняя обеспеченность
противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы (%) - 98.
2. Сокращение количества погибших людей
на пожарах на 10 тысяч населения (%) - 0,96.
Показатели непосредственных результатов:
1. Количество пожаров (шт.) - 1182.
2. Среднее время (нормативное) прибытия
первых пожарных подразделений в городе/сельской местности (мин.) - 10/20.
Подпрограмма 3. "Подготовка
населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области".
Индикаторы достижения цели:
1. Доля руководящего состава и
должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от
чрезвычайных ситуаций и террористических акций (к соответствующему году) (%)
- 45.
2. Доля учащихся общеобразовательных
организаций, вовлеченных в процесс обучения по вопросам
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов
(%) - 54.
3. Доля неработающего населения
(пенсионеры, дети дошкольного возраста, инвалиды), вовлеченного в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) - 74.
4. Доля сотрудников
пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по
вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации
последствий различных чрезвычайных ситуаций (%) - 54.
Показатели непосредственных
результатов:
1. Подготовлено
лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС
(чел.) - 3135.
Подпрограмма 4. "Обеспечение
реализации государственной программы".
Индикаторы достижения цели:
1. Выполнение в максимальном объеме
задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой
и ее подпрограммами.
|
".
2. В текстовой части Программы:
2.1. Таблицу 1 раздела 2.4 изложить в
следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень
основных мероприятий
государственной программы
№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
Категория расходов (капвло-
жения, НИОКР и прочие расходы)
|
Сроки выпол- нения
|
Исполнители мероприятий
|
Объем финансирования (по
годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
Цель государственной программы:
минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике
и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожаров и происшествий на водных объектах
|
1 083 203,5
|
1 142 344,8
|
1 126 692,0
|
1 203 116,0
|
1 216 530,6
|
1 230 212,4
|
7 002 099,3
|
1.
|
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных
ситуаций"
|
234 394,3
|
247 400,7
|
247 400,7
|
264 200,7
|
267 043,7
|
269 943,3
|
1 530 383,4
|
2.
|
Основное мероприятие 1.1. Приобретение оборудования и проведение
работ по реконструкции РАСЦО
|
капвложения
|
2015 - 2017
|
Управление
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.
|
Основное мероприятие 1.2. Поэтапная замена СИЗ
для установленной категории населения Нижегородской области
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.
|
Основное мероприятие 1.3. Поддержание ХРЛ в готовности к
выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов
РХР
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.
|
Основное мероприятие 1.4. Поддержание в высокой готовности сил и
средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.
|
Основное мероприятие 1.5. Создание общественных спасательных
постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской
области
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.
|
Основное мероприятие 1.6. Получение информации об опасных и
неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской
области
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
1 623,0
|
1 623,0
|
1 623,0
|
1 718,8
|
1 816,7
|
1 916,6
|
10 321,1
|
8.
|
Основное мероприятие 1.7. Поддержание необходимого количества
финансовых средств в целевом финансовом резерве для
предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий (далее -
целевой финансовый резерв)
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
2 859,5
|
2 859,5
|
2 859,5
|
3 028,2
|
3 200,8
|
3 376,9
|
18 184,4
|
9.
|
Основное мероприятие 1.8. Обеспечение жизнедеятельности
подразделений ГКУ (аварийно- спасательная служба)
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
229 911,8
|
242 918,2
|
242 918,2
|
259 453,7
|
262 026,2
|
264 649,8
|
1 501 877,9
|
10.
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности"
|
800 628,7
|
843 819,9
|
827 719,9
|
883 801,3
|
894 002,9
|
904 407,6
|
5 154 380,3
|
11.
|
Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция
многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах
Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация
системы управления
|
капвложения
|
2015 - 2020
|
Управление
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12.
|
Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной
техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского
оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и
природных пожаров
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13.
|
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно- материальной базы
учреждений подготовки профессиональных пожарно-
спасательных подразделений
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14.
|
Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных
мероприятий по эффективному формированию культуры пожаро- безопасного поведения
населения
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15.
|
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности
подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
800 628,7
|
843 819,9
|
827 719,9
|
883 801,3
|
894 002,9
|
904 407,6
|
5 154 380,3
|
16.
|
Подпрограмма 3. "Подготовка населения в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории
Нижегородской области"
|
41 795,1
|
44 320,8
|
44 320,8
|
47 360,4
|
47 705,4
|
48 057,3
|
273 559,8
|
17.
|
Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на территории Нижегородской области
|
прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Управление
|
41 795,1
|
44 320,8
|
44 320,8
|
47 360,4
|
47 705,4
|
48 057,3
|
273 559,8
|
18.
|
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной
программы"
|
6 385,4
|
6 803,4
|
7 250,6
|
7 753,6
|
7 778,6
|
7 804,2
|
43 775,8
|
".
2.2. Таблицы 4 и 5
раздела 2.9 изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное
обеспечение реализации государственной
программы за счет средств
областного бюджета
Статус
|
Подпрограмма
государственной программы
|
Государственный заказчик -
координатор, соисполнители
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Государственная программа Нижегородской
области
|
"Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Нижегородской области"
|
всего:
|
1 083 203,5
|
1 142 344,8
|
1 126 692,0
|
1 203 116,0
|
1 216 530,6
|
1 230 212,4
|
7 002 099,3
|
|
|
государственный заказчик - координатор: Управление
|
1 083 203,5
|
1 142 344,8
|
1 126 692,0
|
1 203 116,0
|
1 216 530,6
|
1 230 212,4
|
7 002 099,3
|
Подпрограмма 1
|
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
|
всего:
|
234 394,3
|
247 400,7
|
247 400,7
|
264 200,7
|
267 043,7
|
269 943,3
|
1 530 383,4
|
|
|
государственный заказчик - координатор: Управление
|
234 394,3
|
247 400,7
|
247 400,7
|
264 200,7
|
267 043,7
|
269 943,3
|
1 530 383,4
|
Подпрограмма 2
|
"Обеспечение пожарной
безопасности"
|
всего:
|
800 628,7
|
843 819,9
|
827 719,9
|
883 801,3
|
894 002,9
|
904 407,6
|
5 154 380,3
|
|
|
государственный заказчик - координатор: Управление
|
800 628,7
|
843 819,9
|
827 719,9
|
883 801,3
|
894 002,9
|
904 407,6
|
5 154 380,3
|
Подпрограмма 3
|
"Подготовка населения в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на территории Нижегородской области"
|
всего:
|
41 795,1
|
44 320,8
|
44 320,8
|
47 360,4
|
47 705,4
|
48 057,3
|
273 559,8
|
|
|
государственный заказчик - координатор: Управление
|
41 795,1
|
44 320,8
|
44 320,8
|
47 360,4
|
47 705,4
|
48 057,3
|
273 559,8
|
Подпрограмма 4.
|
Обеспечение реализации государственной
программы
|
государственный заказчик - координатор: Управление
|
6 385,4
|
6 803,4
|
7 250,6
|
7 753,6
|
7 778,6
|
7 804,2
|
43 775,8
|
Таблица 5. Прогнозная оценка
расходов на реализацию
государственной программы за
счет всех источников
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финанси-
рования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Государственная программа Нижегородской
области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Нижегородской области"
|
Всего, в т.ч.
|
1 182 843,6
|
1 241 985,0
|
1 226 332,2
|
1 203 116,0
|
1 216 530,6
|
1 230 212,4
|
7 301 019,8
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 083 203,5
|
1 142 344,8
|
1 126 692,0
|
1 203 116,0
|
1 216 530,6
|
1 230 212,4
|
7 002 099,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
99 640,1
|
99 640,2
|
99 640,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
298 920,5
|
|
Подпрограмма государственной программы
|
"Защита населения от чрезвычайных
ситуаций"
|
Всего, в т.ч.
|
280 879,3
|
293 885,7
|
293 885,7
|
264 200,7
|
267 043,7
|
269 943,3
|
1 669 838,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
234 394,3
|
247 400,7
|
247 400,7
|
264 200,7
|
267 043,7
|
269 943,3
|
1 530 383,4
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
46 485,0
|
46 485,0
|
46 485,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
139 455,0
|
Основное мероприятие 1.1
|
Приобретение оборудования и проведение
работ по реконструкции РАСЦО
|
Всего, в т.ч.
|
46 485,0
|
46 485,0
|
46 485,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
139 455,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
46 485,0
|
46 485,0
|
46 485,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
139 455,0
|
Основное мероприятие 1.2
|
Поэтапная замена СИЗ
для установленной категории населения Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.3
|
Поддержание ХРЛ в готовности к
выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов
РХР
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.4
|
Поддержание в высокой готовности сил и
средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.5
|
Создание общественных спасательных
постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской
области
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.6
|
Получение информации об опасных и
неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской
области
|
Всего, в т.ч.
|
1 623,0
|
1 623,0
|
1 623,0
|
1 718,8
|
1 816,7
|
1 916,6
|
10 321,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 623,0
|
1 623,0
|
1 623,0
|
1 718,8
|
1 816,7
|
1 916,6
|
10 321,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.7
|
Поддержание необходимого количества
финансовых средств в целевом финансовом резерве
|
Всего, в т.ч.:
|
2 859,5
|
2 859,5
|
2 859,5
|
3 028,2
|
3 200,8
|
3 376,9
|
18 184,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2 859,5
|
2 859,5
|
2 859,5
|
3 028,2
|
3 200,8
|
3 376,9
|
18 184,4
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.8
|
Обеспечение жизнедеятельности подразделений
ГКУ (аварийно- спасательная служба)
|
Всего, в т.ч.
|
229 911,8
|
242 918,2
|
242 918,2
|
259 453,7
|
262 026,2
|
264 649,8
|
1 501 877,9
|
|
|
расходы областного бюджета
|
229 911,8
|
242 918,2
|
242 918,2
|
259 453,7
|
262 026,2
|
264 649,8
|
1 501 877,9
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма государственной программы
|
"Обеспечение пожарной
безопасности"
|
Всего, в т.ч.
|
853 783,8
|
896 975,1
|
880 875,1
|
883 801,3
|
894 002,9
|
904 407,6
|
5 313 845,8
|
|
|
расходы областного бюджета
|
800 628,7
|
843 819,9
|
827 719,9
|
883 801,3
|
894 002,9
|
904 407,6
|
5 154 380,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства)
|
53 155,1
|
53 155,2
|
53 155,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
159 465,5
|
Основное мероприятие 2.1
|
Строительство и реконструкция
многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах
Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация
системы управления
|
Всего, в т.ч.
|
53 155,1
|
53 155,2
|
53 155,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
159 465,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства)
|
53 155,1
|
53 155,2
|
53 155,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
159 465,5
|
Основное мероприятие 2.2
|
Внедрение новых образцов пожарной
техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского
оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и
природных пожаров
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.3
|
Совершенствование учебно-материальной
базы учреждений подготовки профессиональных пожарно- спасательных
подразделений
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.4
|
Внедрение технических и организационных мероприятий по
эффективному формированию культуры пожаро- безопасного поведения населения
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.5
|
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная
служба)
|
Всего, в т.ч.
|
800 628,7
|
843 819,9
|
827 719,9
|
883 801,3
|
894 002,9
|
904 407,6
|
5 154 380,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
800 628,7
|
843 819,9
|
827 719,9
|
883 801,3
|
894 002,9
|
904 407,6
|
5 154 380,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма государственной программы
|
"Подготовка населения в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на территории Нижегородской области"
|
Всего, в т.ч.
|
41 795,1
|
44 320,8
|
44 320,8
|
47 360,4
|
47 705,4
|
48 057,3
|
273 559,8
|
|
|
расходы областного бюджета
|
41 795,1
|
44 320,8
|
44 320,8
|
47 360,4
|
47 705,4
|
48 057,3
|
273 559,8
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.1
|
Подготовка населения в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на территории Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.
|
41 795,1
|
44 320,8
|
44 320,8
|
47 360,4
|
47 705,4
|
48 057,3
|
273 559,8
|
|
|
расходы областного бюджета
|
41 795,1
|
44 320,8
|
44 320,8
|
47 360,4
|
47 705,4
|
48 057,3
|
273 559,8
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма государственной программы
|
"Обеспечение реализации
государственной программы"
|
Всего, в т.ч.
|
6 385,4
|
6 803,4
|
7 250,6
|
7 753,6
|
7 778,6
|
7 804,2
|
43 775,8
|
|
|
расходы областного бюджета
|
6 385,4
|
6 803,4
|
7 250,6
|
7 753,6
|
7 778,6
|
7 804,2
|
43 775,8
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|