Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 12.03.2015 № 128
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2015 года № 128
О внесении изменений в
государственную программу "Развитие
инвестиционного климата
Нижегородской области",
утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской
области от 28 апреля 2014
года № 286
Правительство
Нижегородской области постановляет:
1. Внести в
государственную программу "Развитие инвестиционного климата Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 28
апреля 2014 года № 286, следующие изменения:
1.1. В разделе 1
"Паспорт государственной программы "Развитие инвестиционного климата
Нижегородской области":
1.1.1. Позицию
"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного
бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного
бюджета (в разбивке по подпрограммам)
|
Государственная программа "Развитие инвестиционного
климата Нижегородской области" по годам (тыс. рублей)
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
|
352 105,4
|
206 935,1
|
211 592,1
|
224 859,0
|
233 334,2
|
241 978,5
|
1 470 804,3
|
|
Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной
деятельности"
|
|
213 263,8
|
63 263,8
|
63 263,8
|
66 996,4
|
70 815,1
|
74 710,0
|
552 312,9
|
|
Подпрограмма "Развитие государственно-частного
партнерства"
|
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 847,4
|
10 408,7
|
10 981,2
|
59 133,7
|
|
Подпрограмма "Формирование и поддержание положительного
инвестиционного имиджа Нижегородской области"
|
|
54 931,9
|
55 409,3
|
55 409,3
|
58 678,4
|
62 023,0
|
65 434,3
|
351 886,2
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной
программы"
|
|
74 610,9
|
78 963,2
|
83 620,2
|
89 336,8
|
90 087,4
|
90 853,0
|
507 471,5
|
".
1.1.2. В позиции
"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных
результатов" цифры "58" заменить цифрами "100".
1.2. В разделе 2
"Текстовая часть государственной программы":
1.2.1. Таблицу 1
"Перечень основных мероприятий государственной программы "Развитие
инвестиционного климата Нижегородской области" подраздела 2.4
"Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в
следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень
основных мероприятий государственной
программы "Развитие
инвестиционного климата
Нижегородской области"
№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие
расходы)
|
Сроки выпол- нения
(год)
|
Исполнители мероприятий
|
Объем финансирования (по
годам) за счет средств областного бюджета (тыс.руб.)
|
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
Цель государственной программы - развитие и совершенствование
факторных условий для улучшения инвестиционного климата в Нижегородской
области, обеспечивающего устойчивое социально- экономическое развитие
региона, повышение уровня благосостояния и качества жизни населения
|
352 105,4
|
206 935,1
|
211 592,1
|
224 859,0
|
233 334,2
|
241 978,5
|
1470 804,3
|
Подпрограмма "Стимулирование
инвестиционной деятельности"
|
213 263,8
|
63 263,8
|
63 263,8
|
66 996,4
|
70 815,1
|
74 710,0
|
552 312,9
|
Основное мероп- риятие 1.1.
|
Оказание государственной поддержки
субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные
инвестиционные проекты
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
Министерство инвести-
ционной политики Нижего- родской области (далее - Мининвест
НО)
|
46 558,5
|
46 558,5
|
46 558,5
|
49 305,5
|
52 115,9
|
54 982,3
|
296 079,2
|
Основное мероп- риятие 1.2.
|
Реализация мер по стимулированию
инвестиционной активности
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
Мининвест
НО
|
16 705,3
|
16 705,3
|
16 705,3
|
17 690,9
|
18 699,2
|
19 727,7
|
106 233,7
|
Основное мероп- риятие 1.3.
|
Строительство и (или) реконструкция
объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка, в том числе объектов сетей водоснабжения,
канализации, водоотведения, электро- снабжения, тепло- снабжения, газоснабжения, телефонизации,
радиофикации, бизнес- инкубаторов, бизнес- центров, административно-
хозяйственных, офисных, социальных и транспортных объектов, в том числе
планировка и межевание территории
|
кап. вложения
|
2012-2015
|
Министерство строительства Нижего-
родской области (далее - Минстрой НО)
|
150 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150 000,0
|
Подпрограмма "Развитие
государственно-частного партнерства"
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 847,4
|
10 408,7
|
10 981,2
|
59 133,7
|
Основное мероп- риятие 2.1.
|
Внедрение механизмов государственно-
частного партнерства в Нижегородской области
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
Мининвест
НО
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 847,4
|
10 408,7
|
10 981,2
|
59 133,7
|
Подпрограмма "Формирование и
поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области"
|
54 931,9
|
55 409,3
|
55 409,3
|
58 678,4
|
62 023,0
|
65 434,3
|
351 886,2
|
Основное мероп- риятие 3.1.
|
Реализация выставочно-
ярмарочных и выставочно- конгрессных мероприятий
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
Мининвест
НО
|
54 931,9
|
55 409,3
|
55 409,3
|
58 678,4
|
62 023,0
|
65 434,3
|
351 886,2
|
Подпрограмма "Обеспечение
реализации государственной программы"
|
74 610,9
|
78 963,2
|
83 620,2
|
89 336,8
|
90 087,4
|
90 853,0
|
507 471,5
|
".
1.2.2. Пункт 6 таблицы
2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела
2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации
государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
6
|
Уровень технической готовности объекта
(технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка)
|
%
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
".
1.2.3. В подразделе
2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
1) таблицу 4
"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет
средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное
обеспечение реализации
государственной программы за
счет средств
областного бюджета
Статус
|
Подпрограмма
государственной программы
|
Государственный заказчик -
координатор, соисполнители
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Наименование государственной программы "Развитие
инвестиционного климата Нижегородской области"
|
всего
|
352 105,4
|
206 935,1
|
211 592,1
|
224 859,0
|
233 334,2
|
241 978,5
|
1470 804,3
|
|
Государственный заказчик- координатор - Мининвест
НО
|
202 105,4
|
206 935,1
|
211 592,1
|
224 859,0
|
233 334,2
|
241 978,5
|
1320 804,3
|
|
Соисполнитель - Минстрой НО
|
150 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150 000,0
|
Подпрограмма 1
|
"Стимулирование инвестиционной деятельности"
|
всего
|
213 263,8
|
63 263,8
|
63 263,8
|
66 996,4
|
70 815,1
|
74 710,0
|
552 312,9
|
|
|
Государственный заказчик- координатор - Мининвест
НО
|
63 263,8
|
63 263,8
|
63 263,8
|
66 996,4
|
70 815,1
|
74 710,0
|
402 312,9
|
|
|
Соисполнитель - Минстрой НО
|
150 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150 000,0
|
Подпрограмма 2
|
"Развитие государственно- частного партнерства"
|
всего
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 847,4
|
10 408,7
|
10 981,2
|
59 133,7
|
|
|
Государственный заказчик- координатор - Мининвест
НО
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 847,4
|
10 408,7
|
10 981,2
|
59 133,7
|
Подпрограмма 3
|
"Формирование и поддержание положительного инвестиционного
имиджа Нижегородской области"
|
всего
|
54 931,9
|
55 409,3
|
55 409,3
|
58 678,4
|
62 023,0
|
65 434,3
|
351 886,2
|
|
|
Государственный заказчик- координатор - Мининвест
НО
|
54 931,9
|
55 409,3
|
55 409,3
|
58 678,4
|
62 023,0
|
65 434,3
|
351 886,2
|
Подпрограмма 4
|
"Обеспечение реализации государственной программы"
|
всего
|
74 610,9
|
78 963,2
|
83 620,2
|
89 336,8
|
90 087,4
|
90 853,0
|
507 471,5
|
|
|
Государственный заказчик- координатор - Мининвест
НО
|
74 610,9
|
78 963,2
|
83 620,2
|
89 336,8
|
90 087,4
|
90 853,0
|
507 471,5
|
";
2) таблицу 5
"Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за
счет всех источников" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5. Прогнозная
оценка расходов на реализацию
государственной программы за
счет всех источников
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финанси-
рования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Наименование государственной программы "Развитие
инвестиционного климата Нижегородской области"
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
|
420 447,9
|
206 935,1
|
211 592,1
|
224 859,0
|
233 334,2
|
241 978,5
|
1539 146,8
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
352 105,4
|
206 935,1
|
211 592,1
|
224 859,0
|
233 334,2
|
241 978,5
|
1470 804,3
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(5) федеральный бюджет
|
68 342,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
68 342,5
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 1
|
"Стимулирование инвестиционной деятельности"
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
|
281 606,3
|
63 263,8
|
63 263,8
|
66 996,4
|
70 815,1
|
74 710,0
|
620 655,4
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
213 263,8
|
63 263,8
|
63 263,8
|
66 996,4
|
70 815,1
|
74 710,0
|
552 312,9
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
68 342,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
68 342,5
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.1.
|
Оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной
деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
|
46 558,5
|
46 558,5
|
46 558,5
|
49 305,5
|
52 115,9
|
54 982,3
|
296 079,2
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
46 558,5
|
46 558,5
|
46 558,5
|
49 305,5
|
52 115,9
|
54 982,3
|
296 079,2
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.2.
|
Реализация мер по стимулированию
инвестиционной активности
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
|
16 705,3
|
16 705,3
|
16 705,3
|
17 690,9
|
18 699,2
|
19 727,7
|
106 233,7
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
16 705,3
|
16 705,3
|
16 705,3
|
17 690,9
|
18 699,2
|
19 727,7
|
106 233,7
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.3.
|
Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере
высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка,
в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения,
электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации, радиофикации,
бизнес- инкубаторов, бизнес-центров,
административно- хозяйственных, офисных, социальных и транспортных объектов,
в том числе планировка и межевание территории
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
|
218 342,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
218 342,5
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
150 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150 000,0
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
68 342,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
68 342,5
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 2
|
Развитие государственно- частного партнерства
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 847,4
|
10 408,7
|
10 981,2
|
59 133,7
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 847,4
|
10 408,7
|
10 981,2
|
59 133,7
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.1.
|
Внедрение механизмов государственно- частного партнерства в
Нижегородской области
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 847,4
|
10 408,7
|
10 981,2
|
59 133,7
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 298,8
|
9 847,4
|
10 408,7
|
10 981,2
|
59 133,7
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 3
|
Формирование и поддержание положительного инвестиционного
имиджа Нижегородской области
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
|
54 931,9
|
55 409,3
|
55 409,3
|
58 678,4
|
62 023,0
|
65 434,3
|
351 886,2
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
54 931,9
|
55 409,3
|
55 409,3
|
58 678,4
|
62 023,0
|
65 434,3
|
351 886,2
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.1.
|
Реализация выставочно- ярмарочных и выставочно-
конгрессных мероприятий
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
|
54 931,9
|
55 409,3
|
55 409,3
|
58 678,4
|
62 023,0
|
65 434,3
|
351 886,2
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
54 931,9
|
55 409,3
|
55 409,3
|
58 678,4
|
62 023,0
|
65 434,3
|
351 886,2
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 4
|
Обеспечение реализации государственной программы
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
|
74 610,9
|
78 963,2
|
83 620,2
|
89 336,8
|
90 087,4
|
90 853,0
|
507 471,5
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
74 610,9
|
78 963,2
|
83 620,2
|
89 336,8
|
90 087,4
|
90 853,0
|
507 471,5
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Читайте также
|