Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 05.05.2014 № 311| | | | | | | | | | Прочие | 0,00| 6 288,73| 14| 255,00| 21 178,11| | | источники, | | | 634,38| | | | | | | | | | | | | в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | Кап. вложения | | | | | | | | | | | | | | | | НИОКР | | | | | | | | | | | | | | | | Прочие расходы| 0,00| 6 288,73| 14| 255,00| 21 178,11| | | | | | 634,38| | | +---------------------------+---------------+--------+---------+--------+---------+---------------+
Для реализации Подпрограммы будут использованы материально-технические, информационные и трудовые ресурсы органов исполнительной государственной власти Нижегородской области и по согласованию органов местного самоуправления в Нижегородской области, участвующих в реализации Подпрограммы. Информационная поддержка будет осуществляться исполнителями основных мероприятий Подпрограммы под общей координацией министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области с использованием официальных веб-ресурсов исполнителей основных мероприятий, сайта министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области, а также иных средств массовой информации. Для определения объемов расходов, связанных с созданием и развертыванием системы-112 в регионе в МЧС России разработаны Методические рекомендации по программно-целевому планированию мероприятий по созданию системы обеспечения мероприятий по созданию
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на 2012-2017 годы в субъекте РФ ("размер затрат на создание Системы-112 на одного человека составляет 268 руб./чел. (федеральная составляющая - 125 руб./чел., региональная - 142 руб./чел.)"). Таким образом, предполагаемый объем финансирования Подпрограммы
(без прочих источников) может составить 880 511,8 тыс. руб., из которых средства региона - 468 287,17 тыс. руб., или 53,2 процента от общего объема финансирования, федерального бюджета - 412 224,63 тыс. руб., или 46,8 процента от общего объема финансирования. В соответствии с п.п. "г" п.19 Положения о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2011 года N 958 специалистами министерства информационных технологий, связи и
средств массовой информации Нижегородской области разработано и согласовано с МЧС России техническое задание "Разработка проектной документации на создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Нижегородской области" (далее ТЗ), также получено согласование МЧС России технического проекта на создание и эксплуатацию системы-112 в Нижегородской области, который разработан на основании ТЗ (исполнитель работ, согласно государственного контракта N 9 от 26 июля 2012 года, ЗАО "СтинсКоман"). Таким образом, исходя из предусмотренных в Подпрограмме мероприятий сформировано ресурсное обеспечение Подпрограммы, подтвержденное локально-сметным расчетом технического проекта (по всем источникам финансирования), общая сумма расходов составляет 537940,76 тыс. руб.: - федеральное финансирование (на создание базовой инфраструктуры системы-112) - 267297 тыс. руб., кроме этого 57 831,2 тыс. руб., на финансирование служб федеральных органов исполнительной власти, интегрированных в систему-112, - за счет средств областного бюджета - 417 353,59 тыс. руб, с учетом софинансирования бюджетов муниципальных образований Нижегородской области, - за счет средств местного бюджета (по согласованию) - 51262,06
тыс. руб. - за счет прочих источников финансирования (по согласованию) - 24 661,2 тыс. руб., в части аварийно-диспетчерских служб ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" в газифицированных природным газом муниципальных районах Нижегородской области, интегрированных в систему-112. Согласно федеральной целевой программе "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013-2017 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 года N 223 (далее - ФЦП система-112) предусмотрено привлечение средств федерального бюджета для финансирования и софинансирования следующих мероприятий настоящей Подпрограммы: - разработка системного проекта телекоммуникационной подсистемы
системы-112 Нижегородской области (министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации осуществляет обследование существующей на территории Нижегородской области телекоммуникационной инфраструктуры сетей операторов связи, разработку опросных форм, сбор, обработку и анализ данных, подготовку заключений по результатам аудита и разработку системного
проекта телекоммуникационной подсистемы системы-112); - софинансирование создания основных и резервных центров обработки вызовов (в ФЦП системы-112 определен порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Подпрограммы - приложение 6 "Порядок предоставления и распределения субсидий+" (далее - Порядок) и приложение 8 "Методика детализации укрупненного
инвестиционного проекта"); - интеграция дежурно диспетчерских служб федеральных органов исполнительной власти с системой - 112 Нижегородской области, в том
числе оснащение комплексами средств автоматизации и обучения персонала; - дооснащение станций скорой медицинской помощи современными автоматизированными системами обмета информации, обработки вызовов и управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи; - разработка учебно-методических комплектов и создание головных
центров обучения для подготовки преподавателей и персонала системы-112 на базе МЧС России. В настоящую Подпрограмму включены мероприятия, относящиеся не только к полномочиям Правительства Нижегородской области, но и к вопросам местного значения, к полномочиям органов местного самоуправления, такие как вопросы информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований (далее - ЕДДС). ЕДДС в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и постановлением Правительства Нижегородской области от 20 марта 2012
года N 151 "О создании единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области" являются органами повседневного управления муниципальной (городской, районной) территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), предназначенной для координации действий дежурных и диспетчерских служб района (города).
Условия предоставления, порядок формирования
и распределения субсидий муниципальным образованиям
Нижегородской области
В целях определения уровня софинансирования муниципальные образования Нижегородской области подразделяются на группы. Критерием отнесения к одной из групп является соотношение суммы
прочих расходов (общих расходов за исключением расходов на оплату труда и оплату коммунальных услуг) к общему объему расходов бюджетов муниципальных образований Нижегородской области, определенных при формировании межбюджетных отношений на очередной финансовый год (расчет уровня дотационности муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и уровня софинансирования областных целевых программ из бюджетов муниципальных районов (городских округов) на 2013 год). К первой группе относятся муниципальные образования Нижегородской области, у которых данное соотношение составляет до 25%, ко второй группе - от 25 до 30%, к третьей группе - от 30 до 40%, к четвертой группе - от 40 до 50%, к пятой группе - свыше 50%. Уровень софинансирования из бюджетов муниципальных образований Нижегородской области в зависимости от группы должен составить: первая группа - не менее 10%;
вторая группа - не менее 15%;
третья группа - не менее 20%;
четвертая группа - не менее 30%;
пятая группа - не менее 50%.
+-----------------------+-------------------+-------------------+------------------+ | Наименование | N 1.1.1. | N 3.2. мероприятия| Итого | | муниципального | мероприятия в | в Подпрограмме | | | образования | Подпрограмме | | | | Нижегородской области | | | | | +----------+--------+----------+--------+---------+--------+ | | Областной| Местный| Областной| Местный| 577,55| Местный| | | бюджет, | бюджет,| бюджет, | бюджет,| | бюджет,| | | тыс.руб. | тыс. | тыс.руб. | тыс. | | тыс. | | | | руб. | | руб. | | руб. | +-----------------------+----------+--------+----------+--------+---------+--------+ | Ардатовский | 100| 100| 477,55| 477,55| 451,10| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Арзамасский | 100| 100| 351,10| 351,10| 577,55| 451,1| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Балахнинский | 100| 100| 477,55| 477,55| 577,55| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Богородский | 100| 100| 477,55| 477,55| 577,55| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Большеболдинский | 100| 100| 477,55| 477,55| 540,04| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Большемурашкинский | 100| 100| 440,04| 440,04| 577,55| 540,04| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Бутурлинский | 100| 100| 477,55| 477,55| 577,55| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Вадский муниципальный | 100| 100| 477,55| 477,55| 577,55| 577,55| | район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Варнавинский | 100| 100| 477,55| 477,55| 540,04| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Вачский муниципальный | 100| 100| 440,04| 440,04| 540,04| 540,04| | район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Ветлужский | 100| 100| 440,04| 440,04| 577,55| 540,04| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Вознесенский | 100| 100| 477,55| 477,55| 577,55| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Володарский | 100| 100| 477,55| 477,55| 577,55| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Воротынский | 100| 100| 477,55| 477,55| 577,55| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Воскресенский | 100| 100| 477,55| 477,55| 346,53| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | г.о. город Выкса | 60| 140| 286,53| 668,58| 0,00| 808,58| +-----------------------+ | | | | | | | г.о. город Н.Новгород | 0| 200| 0,00| 1| 577,55| 1546,98| | | | | | 346,98| | | +-----------------------+ | | | | | | | г.о. город Бор | 100| 100| 477,55| 477,55| 591,45| 577,55| +-----------------------+ | | | | | | | г.о. город Дзержинск | 100| 100| 491,45| 491,45| 540,04| 591,45| +-----------------------+ | | | | | | | г.о. город Саров | 100| 100| 440,04| 440,04| 577,55| 540,04| +-----------------------+ | | | | | | | г.о. Семеновский | 100| 100| 477,55| 477,55| 577,55| 577,55| +-----------------------+ | | | | | | | Гагинский | 100| 100| 477,55| 477,55| 577,55| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Городецкий | 100| 100| 477,55| 477,55| 577,55| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Дальнеконстантиновский| 100| 100| 477,55| 477,55| 540,04| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Дивеевский | 100| 100| 440,04| 440,04| 577,55| 540,04| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Княгининский | 100| 100| 477,55| 477,55| 577,55| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Ковернинский | 100| 100| 477,55| 477,55| 540,04| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Краснобаковский | 100| 100| 440,04| 440,04| 577,55| 540,04| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Краснооктябрьский | 100| 100| 477,55| 477,55| 0,00| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Кстовский | 0| 200| 0,00| 702,21| 577,55| 902,21| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Кулебакский | 100| 100| 477,55| 477,55| 577,55| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Лукояновский | 100| 100| 477,55| 477,55| 577,55| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Лысковский | 100| 100| 477,55| 477,55| 540,04| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Навашинский | 100| 100| 440,04| 440,04| 577,55| 540,04| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Павловский | 100| 100| 477,55| 477,55| 540,04| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | г.о. город Первомайск | 100| 100| 440,04| 440,04| 540,04| 540,04| +-----------------------+ | | | | | | | Перевозский | 100| 100| 440,04| 440,04| 577,55| 540,04| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Пильнинский | 100| 100| 477,55| 477,55| 577,55| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Починковский | 100| 100| 477,55| 477,55| 577,55| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Сергачский | 100| 100| 477,55| 477,55| 577,55| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Сеченовский | 100| 100| 477,55| 477,55| 577,55| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Сокольский | 100| 100| 477,55| 477,55| 577,55| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Сосновский | 100| 100| 477,55| 477,55| 577,55| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Спасский муниципальный| 100| 100| 477,55| 477,55| 577,55| 577,55| | район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Тонкинский | 100| 100| 477,55| 477,55| 577,55| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Тоншаевский | 100| 100| 477,55| 477,55| 451,10| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Уренский муниципальный| 100| 100| 351,10| 351,10| 577,55| 451,1| | район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Чкаловский | 100| 100| 477,55| 477,55| 577,55| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Шарангский | 100| 100| 477,55| 477,55| 577,55| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | Шатковский | 100| 100| 477,55| 477,55| 540,04| 577,55| | муниципальный район | | | | | | | +-----------------------+ | | | | | | | г.о. город Шахунья | 100| 100| 440,04| 440,04| 27454,83| 540,04| +-----------------------+ | | | | | | | Итого: | 4 860| 5 340| 22 594,83| 25| 577,55| 30| | | | | | 026,07| | 366,07| +-----------------------+----------+--------+----------+--------+---------+--------+
Финансирование Подпрограммы из областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в областном бюджете на соответствующий финансовый год. Согласно ФЦП системы-112, в качестве внебюджетных источников финансирования мероприятий Подпрограммы рассматриваются средства операторов связи, которые выделяются на модернизацию сетей связи и передачи данных для обеспечения функционирования системы-112 (суммы
в полном объеме будут определены только после создания министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации регионального системного проектасистемы-112) - внебюджетные источники. По прочим мероприятиям Подпрограммы, в случае участия органов местного самоуправления Нижегородской области в их реализации, возможно помимо средств местных бюджетов привлечение софинансирования организаций, отвечающих за деятельность соответствующих ДДС муниципальных образований (в части создания подсистемы аварийной службы газовой сети системы-112 в газифицированных природным газом муниципальных районах Нижегородской области) с ежегодным уточнением их объемов, поэтому финансирование за счет прочих источников - 24 661,2 тыс. руб. Ресурсное обеспечение Подпрограммы рассчитано на основе представленного "Локального сметного расчета, локальные сметы и сводный сметный расчёт" на создание системы - 112 в рамках исполнения государственного контракта N 9 от 26 июля 2012 года по теме: "Разработка проектной документации на создание системы вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Нижегородской области (система 112)" компанией ЗАО "Стинс Коман", а
также анализа трудозатрат и длительности выполнения каждого мероприятия Подпрограммы, затрат на поставляемое программное обеспечение и вычислительную технику в рамках реализации проектов. Стоимость человеко-дня принимается исходя из средней заработной платы специалиста (эксперта) в составе организации-исполнителя с учетом необходимых накладных расходов. При этом учитывается характер работ и определяются соответствующие статьи расходов бюджета. Объемы бюджетного финансирования Подпрограммы корректируются ежегодно в процессе формирования областного бюджета на очередной финансовый год. Распределение предполагаемых объемов и источников финансирования по государственным заказчикам, статьям расходования средств ("капитальные вложения", "научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" и "прочие нужды") и направлениям Подпрограммы приведено в приложении 2 к Подпрограмме. Согласно процедуре, определенной в Порядке ФЦП системы-112, для
получения субсидии из федерального бюджета необходимо представить Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в перечень документов, в который входят: 1. Документы об утверждении проектной документации по реконструкции и оснащению помещений основного и резервного центров обработки вызовов (ЦОВ/РЦОВ) системы-112; 2. Копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на создание ЦОВ и РЦОВ 3. Копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости проекта создания ЦОВ и РЦОВ. В связи с вышеперечисленным перечень используемого оборудования
в рамках мероприятия Подпрограммы п.3.2 войдет в сводный сметный расчет объектов ЦОВ и РЦОВ.
2.7. Индикаторы достижения цели Подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Подпрограммы представлены в Таблице 1. Таблица 1
+--+-------------------+-------------+--------------------------------------------+ | N| Наименование | Единицы | Значения индикаторов целей Подпрограммы | | | индикаторов целей | измерения | | | | Подпрограммы | индикаторов | | | | | цели | | | | | Подпрограммы| | | | | +-------------+-------------+----------------+ | | | | На момент | По окончании| Без | | | | | разработки | реализации | программного | | | | | Подпрограммы| Подпрограммы| вмешательства | | | | | | | (после | | | | | | | предполагаемого| | | | | | | срока | | | | | | | реализации | | | | | | | Подпрограммы) | +--+-------------------+-------------+-------------+-------------+----------------+ | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +--+-------------------+-------------+-------------+-------------+----------------+ | Целевые индикаторы | +--+-------------------+-------------+-------------+-------------+----------------+ | 1| Доля населения | процент | - | 100 | 80,9 | | | Нижегородской | | | | | | | области, | | | | | | | проживающих на | | | | | | | территории | | | | | | | муниципальных | | | | | | | образований, в | | | | | | | которых развернута| | | | | | | система-112, в | | | | | | | общем количестве | | | | | | | населения региона | | | | | +--+-------------------+-------------+-------------+-------------+----------------+ | 2| Количество | единиц | - | 52 | 38 | | | муниципальных | | | | | | | образований | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | области, в которых| | | | | | | система - 112 | | | | | | | реализована в | | | | | | | полном объеме | | | | | +--+-------------------+-------------+-------------+-------------+----------------+ | 3| Доля муниципальных| процент | | 100 | 80,9 | | | образований | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | области, в которых| | | | | | | создана | | | | | | | автоматизированная| | | | | | | система управления| | | | | | | мобильными | | | | | | | бригадами скорой | | | | | | | медицинской помощи| | | | | | | на базе | | | | | | | системы-112 с | | | | | | | использованием | | | | | | | технологий ГЛОНАСС| | | | | +--+-------------------+-------------+-------------+-------------+----------------+ | 4| Доля персонала | процент | - | 100 | 80,9 | | | системы-112 и | | | | | | | сотрудников | | | | | | | взаимодействующих | | | | | | | ДДС, прошедших | | | | | | | обучение, в общем | | | | | | | требуемом | | | | | | | количестве такого | | | | | | | персонала по | | | | | | | региону | | | | | +--+-------------------+-------------+-------------+-------------+----------------+
Первый целевой индикатор позволяет оценить ход создания системы-112 в Нижегородской области в целом безотносительно завершенности работ в отдельных муниципальных образованиях Нижегородской области. Второй и третий целевые индикаторы отражают создание системы-112 и автоматизированной системы управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи в муниципальных образованиях Нижегородской области как завершенных и принятых в эксплуатацию систем. Четвертый (дополнительный) целевой индикатор предназначен для контроля над ходом обучения персонала как необходимым для реализации системы-112 процессом. В целях проведения мониторинга реализации Подпрограммы в Таблице 2 представлены промежуточные значения целевых индикаторов Подпрограммы, то есть с разбивкой на годовые и в целом за период реализации Подпрограммы. Таблица 2 +-----------------------------------+----------+-----------------------------+ | Наименование индикаторов целей | Единицы | Годы | | Подпрограммы | измерения| | | | +--------+------+------+------+ | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | +-----------------------------------+----------+--------+------+------+------+ | Доля населения Нижегородской | процент | 0 | 0 | 40 | 100 | | области, проживающих на территории| | | | | | | муниципальных образований, в | | | | | | | которых развернута система-112, в | | | | | | | общем количестве населения региона| | | | | | +-----------------------------------+----------+--------+------+------+------+ | Количество муниципальных | единиц | 0 | 0 | 2 | 52 | | образований Нижегородской области,| | | | | | | в которых система -112 реализована| | | | | | | в полном объеме | | | | | | +-----------------------------------+----------+--------+------+------+------+ | Доля персонала системы-112 и| процентов| | 20 | 85 | 100 | | сотрудников взаимодействующих ДДС,| | | | | | | прошедших обучение, в общем| | | | | | | требуемом количестве такого| | | | | | | персонала по региону | | | | | | +-----------------------------------+----------+--------+------+------+------+ | Доля муниципальных образований | процентов| 0 | 0 | 50 | 100 | | Нижегородской области, в которых | | | | | | | создана автоматизированная система| | | | | | | управления мобильными бригадами | | | | | | | скорой медицинской помощи на базе | | | | | | | системы-112 с использованием | | | | | | | технологий ГЛОНАСС | | | | | | +-----------------------------------+----------+--------+------+------+------+
2.8. Показатели непосредственных результатов
реализации Подпрограммы.
Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы
представлены в таблице 3.
Таблица 3
+--+-----------------+----------+--------------------------------------------+ | N| Наименование | Единицы | Значения непосредственных результатов | | | непосредственных| измерения| реализации Подпрограммы | | | результатов | | | | | реализации | | | | | Подпрограммы | | | | | | +-------------+-------------+----------------+ | | | | На момент | По окончании| Без | | | | | разработки | реализации | программного | | | | | Подпрограммы| Подпрограммы| вмешательства | | | | | | | (после | | | | | | | предполагаемого| | | | | | | срока | | | | | | | реализации | | | | | | | Подпрограммы) | +--+-----------------+----------+-------------+-------------+----------------+ | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +--+-----------------+----------+-------------+-------------+----------------+ | 1| Сокращение | процент | - | 20 | 8,2 | | | среднего времени| | | | | | | комплексного | | | | | | | реагирования | | | | | | | экстренных | | | | | | | оперативных | | | | | | | служб на вызовы | | | | | | | (обращения) | | | | | | | населения на | | | | | | | территории | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | области | | | | | +--+-----------------+----------+-------------+-------------+----------------+ | 2| Снижение числа | процент | - | 7 | 3 | | | пострадавших при| | | | | | | ЧС и | | | | | | | происшествиях на| | | | | | | территории | | | | | | | муниципальных | | | | | | | образований, в | | | | | | | которых | | | | | | | развернута | | | | | | | система-112 | | | | | +--+-----------------+----------+-------------+-------------+----------------+ | 3| Снижения числа | процент | - | 7 | 3 | | | погибших при ЧС | | | | | | | и происшествиях | | | | | | | на территории | | | | | | | муниципальных | | | | | | | образований, в | | | | | | | которых | | | | | | | развернута | | | | | | | система-112 | | | | | +--+-----------------+----------+-------------+-------------+----------------+ | 4| Сокращение | процент | - | 11 | 2,9 | | | экономического | | | | | | | ущерба при ЧС и | | | | | | | происшествиях на| | | | | | | территории | | | | | | | муниципальных | | | | | | | образований, в | | | | | | | которых | | | | | | | развернута | | | | | | | система-112, по | | | | | | | сравнению с | | | | | | | экономическим | | | | | | | ущербом в 2011 | | | | | | | году | | | | | +--+-----------------+----------+-------------+-------------+----------------+
В ходе реализации Подпрограммы при условии полного финансирования планируется достижение следующих результатов: Снижение доли погибших от внешних причин смерти (несчастные случаи, аварии и т.д.) на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом на 7%. Прогноз показателей гибели людей, сделанный на основании анализа статистических данных предшествующих лет (данные аналитического отдела ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области) позволяет предположить, что реализация Подпрограммы в течение четырех лет (2014-2017 гг.) позволит сберечь жизни порядка 140 человек, которые в противном случае могли бы погибнуть в различных происшествиях (количество погибших при ЧС и происшествиях на территории Нижегородской области
в 2011году - 1 233 человека). Снижение доли пострадавших при ЧС и происшествиях на территории
муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2011 годом на 7%, эта цифра составит более 700 человек,
к кому помощь прибудет своевременно. Этот результат достигается, в первую очередь, за счет сокращения на 20% времени прибытия экстренных оперативных служб по вызовам от населения к месту происшествия, что составит 7,3 мин. (среднее время реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения на территории Нижегородской области в 2011 году составляло 9,2 минуты). Показатели непосредственных результатов реализации Подпрограммы
с разбивкой по годам представлены в таблице 4.
Таблица 4 +-------------------------------+----------+--------+-------+-------+--------+ | Наименование непосредственных | Единицы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | результатов реализации | измерения| год | год | год | год | | Подпрограммы | | | | | | +-------------------------------+----------+--------+-------+-------+--------+ | Снижение числа пострадавших | процент | | | 2,8 | 7 | | при ЧС и происшествиях на | | | | | | | территории муниципальных | | | | | | | образований, в которых | | | | | | | развернута система-112 | | | | | | +-------------------------------+----------+--------+-------+-------+--------+ | Снижение числа погибших при ЧС| процент | | | 2,7 | 7 | | и происшествиях на территории | | | | | | | муниципальных образований, в | | | | | | | которых развернута система-112| | | | | | +-------------------------------+----------+--------+-------+-------+--------+ | Сокращение среднего времени | процент | | | 7 | 20 | | комплексного реагирования | | | | | | | экстренных оперативных служб | | | | | | | на вызовы (обращения) | | | | | | | населения на территории | | | | | | | Нижегородской области | | | | | | +-------------------------------+----------+--------+-------+-------+--------+ | Сокращение экономического | процент | | | 3,5 | 11 | | ущерба при ЧС и происшествиях | | | | | | | на территории муниципальных | | | | | | | образований, в которых | | | | | | | развернута система-112, по | | | | | | | сравнению с экономическим | | | | | | | ущербом в 2011 году | | | | | | +-------------------------------+----------+--------+-------+-------+--------+ Снижение на 11% доли материального ущерба при пожарах и чрезвычайных ситуациях на территории муниципальных образований, в которых развернута Система-112, по сравнению с 2011 годом за весь период реализации Подпрограммы составит порядка 20млн. руб. (экономический ущерб при ЧС и происшествиях на территории Нижегородской области за 2011 год составил 204 898,45 тыс.руб.). Согласно Концепции федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2012-2017 годы", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 4 мая 2012 года N 716-р (далее - Концепция), в качестве базового периода рекомендовано принять 2010 год. В 2010 году были зарегистрировано 5 чрезвычайных ситуаций природного характера (3 федеральных, 1 региональная, 1 муниципальная), возникновение которых было связано с засухой и регистрацией крупных природных пожаров. Сумма ущерба составила 4 882,8139 млн. руб., затраты 1 785,178767 млн. руб., что превысило среднемноголетнее значение в тысячи раз. Поэтому для корректности представленных для сравнения данных предлагаем в качестве базового взять 2011 год, показатели по которому не выходят за рамки среднестатистических значений. 2.9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы предполагается достичь социально и экономически приемлемый уровень безопасности населения,
создать эффективную скоординированную систему реагирования на вызовы населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях и обеспечить оперативное, в том числе комплексное, реагирование на них экстренных оперативных служб. Предусматриваемые затраты за счет всех источников позволят за время реализации Подпрограммы сократить на 7 процентов потери Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|