Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 11.08.2014 № 532| | | | |Местный | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | +------------+---------+---------+---------+---------+ | | | | |Прочие | | | | | | | | | |источники | | | | | +----------------+--------+--------+--------------+------------+---------+---------+---------+---------+ |Проведение |прочие |2016 |Министерство |Всего, в | 0,00 | 0,00 | 116,70 | 116,70 | |областного |расходы | |социальной |т.ч. | | | | | |спортивного | | |политики | | | | | | |мероприятия для | | |Нижегородской | | | | | | |граждан | | |области | | | | | | |пожилого | | | | | | | | | |возраста | | | | | | | | | |"Ветеранская | | | | | | | | | |олимпиада" | | | | | | | | | | | | | +------------+---------+---------+---------+---------+ | | | | |Областной | 0,00 | 0,00 | 116,70 | 116,70 | | | | | |бюджет <*> | | | | | | | | | +------------+---------+---------+---------+---------+ | | | | |Федеральный | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | +------------+---------+---------+---------+---------+ | | | | |Местный | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | +------------+---------+---------+---------+---------+ | | | | |Прочие | | | | | | | | | |источники | | | | | +----------------+--------+--------+--------------+------------+---------+---------+---------+---------+ |Задача Программы: Реализация мер социальной |Всего, в | 19184 | 20656 | 22062 | 61903 | |поддержки отдельным категориям граждан в |т.ч. | 542,6 | 355,0 | 489,5 | 387,1 | |Нижегородской области. | | | | | | |Задача будет достигнута путем реализации | | | | | | |Подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки | | | | | | |отдельных категорий граждан" на 2014-2016 годы и | | | | | | |Подпрограммы "Укрепление материально-технической | | | | | | |базы учреждений социального обслуживания | | | | | | |населения Нижегородской области и оказание | | | | | | |адресной социальной помощи неработающим | | | | | | |пенсионерам, являющимся получателями трудовых | | | | | | |пенсий по старости и по инвалидности, за счет | | | | | | |субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации | | | | | | |в 2014 году" | | | | | | | +------------+---------+---------+---------+---------+ | |Областной | 14155 | 15595 | 16912 | 46663 | | |бюджет <*> | 551,1 | 436,1 | 479,4 | 466,6 | | +------------+---------+---------+---------+---------+
| |Федеральный | 5027 | 5060 | 5150 | 15238 | | |бюджет | 123,9 | 918,9 | 010,1 | 052,9 | | +------------+---------+---------+---------+---------+
| |Местный | | | | | | |бюджет | | | | | | +------------+---------+---------+---------+---------+
| |Прочие | 1867,6 | | | 1867,6 | | |источники | | | | | +-------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+ |Задача Программы: |Всего, в |28 690,6 | | |28 690,6 | |Создание условий для повышения уровня и качества |т.ч. | | | | | |жизни неработающих пенсионеров, являющихся | | | | | | |получателями трудовых пенсий по старости и по | | | | | | |инвалидности. | | | | | | |Данная задача решается в рамках Подпрограммы | | | | | | |"Укрепление материально-технической базы | | | | | | |учреждений социального обслуживания населения | | | | | | |Нижегородской области и оказание адресной | | | | | | |социальной помощи неработающим пенсионерам, | | | | | | |являющимся получателями трудовых пенсий по | | | | | | |старости и по инвалидности, за счет субсидий | | | | | | |Пенсионного фонда Российской Федерации в 2014 | | | | | | |году" | | | | | | | +------------+---------+---------+---------+---------+ | |Областной |14345,3 | | |14345,3 | | |бюджет <*> | | | | | | +------------+---------+---------+---------+---------+
| |Федеральный | | | | | | |бюджет | | | | | | +------------+---------+---------+---------+---------+
| |Местный | | | | | | |бюджет | | | | | | +------------+---------+---------+---------+---------+
| |Прочие |14345,3 | | |14345,3 | | |источники | | | | | +-------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+ --------------------------------
<*> - объемы финансирования из областного бюджета в рамках настоящей Подпрограммы; <**> - объемы финансирования из областного бюджета в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области, подведомственных
учреждений; <***> - объемы финансирования из областного бюджета в рамках государственной программы "Информационное общество Нижегородской области (2014-2017 годы)", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года N 800; <****> - объемы финансирования из областного бюджета в рамках Подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2014-2016 годы".".
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Нижегородской области от 11 августа 2014 года N 532
"ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к государственной программе
"Социальная поддержка граждан
Нижегородской области
на 2014-2016 годы"
ПОДПРОГРАММА
"Укрепление материально-технической базы
учреждений социального обслуживания населения Нижегородской области и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за счет субсидий Пенсионного фонда
Российской Федерации в 2014 году"
(далее - Подпрограмма)
1. Паспорт Подпрограммы
+-----------------+------------------------------------------------------+ |1.1. Наименование| "Укрепление материально-технической базы| |Подпрограммы |учреждений социального обслуживания населения| | |Нижегородской области и оказание адресной социальной| | |помощи неработающим пенсионерам, являющимся| | |получателями трудовых пенсий по старости и по| | |инвалидности, за счет субсидий Пенсионного фонда| | |Российской Федерации в 2014 году" | +-----------------+------------------------------------------------------+ |1.2. Основание | постановление Правительства Российской Федерации| |для разработки |от 10 июня 2011 года N 456 "О порядке финансового| |Подпрограммы |обеспечения социальных программ субъектов Российской| | |Федерации, связанных с укреплением| | |материально-технической базы учреждений социального| | |обслуживания населения и оказанием адресной социальной| | |помощи неработающим пенсионерам, являющимся| | |получателями трудовых пенсий по старости и по| | |инвалидности" | +-----------------+------------------------------------------------------+ |1.3. | министерство социальной политики Нижегородской| |Государственный |области | |заказчик | | |Подпрограммы | | +-----------------+------------------------------------------------------+ |1.4. Основные | министерство социальной политики Нижегородской|
|разработчики |области; | |Подпрограммы | государственное учреждение - Отделение| | |Пенсионного фонда Российской Федерации по| | |Нижегородской области (по согласованию) | +-----------------+------------------------------------------------------+ |1.5. Основная | создание условий для повышения уровня и качества| |цель Подпрограммы|жизни неработающих пенсионеров, являющихся| | |получателями трудовых пенсий по старости и по| | |инвалидности | +-----------------+------------------------------------------------------+ |1.6. Основные | 1. Оказание адресной социальной помощи| |задачи |неработающим пенсионерам в виде предоставления| |Подпрограммы |единовременной материальной помощи. | | | 2. Укрепление материально-технической базы| | |стационарных государственных учреждений социального| | |обслуживания населения Нижегородской области. | +-----------------+------------------------------------------------------+ |1.7. Сроки и | Подпрограмма реализуется в 2014 году один этап | |этапы реализации | |
|Подпрограммы | | +-----------------+------------------------------------------------------+ |1.8. Исполнители | - министерство социальной политики Нижегородской| |основных |области (далее - Министерство); | |мероприятий | - государственное учреждение - Отделение| |Подпрограммы |Пенсионного фонда Российской Федерации по| | |Нижегородской области (по согласованию); | | | - государственные учреждения - управления| | |(отделы) Пенсионного фонда Российской Федерации| | |районов Нижегородской области и города Нижнего| | |Новгорода (по согласованию); | | | - государственные казенные учреждения| | |Нижегородской области "Управление социальной защиты| | |населения" муниципальных районов и городских округов| | |Нижегородской области (по согласованию); | | | - государственное бюджетное учреждение| | |"Городецкий ПНИ" (по согласованию); | | | - государственное бюджетное учреждение "СРЦИ| | |"Красный Яр" (по согласованию) | +-----------------+------------------------------------------------------+ |1.9. Объемы и | Объем финансирования Подпрограммы в 2014 году| |источники |составляет 32 425,8 тыс. рублей, в том числе: | |финансирования | - субсидии Пенсионного фонда Российской Федерации| |Подпрограммы |(далее - ПФР) - 16 212,9 тыс. рублей; | | | - средства областного бюджета - 16 212,9 тыс.| | |рублей. | | | При этом на оказание адресной социальной помощи| | |неработающим пенсионерам, являющимся получателями| | |трудовых пенсий по старости и по инвалидности| | |предполагается использовать денежные средства в объеме| | |не менее 1867,6 тыс. рублей из выделенных на цели,| | |определенные подпунктом "а" пункта 1.2 Порядка| | |предоставления материальной помощи гражданам,| | |находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде| | |денежных средств, утвержденного постановлением| | |Правительства Нижегородской области от 23 марта 2007| | |года N 86. | | | Финансирование расходов осуществляется ПФР в| | |соответствии с постановлением Правительства Российской| | |Федерации от 10 июня 2011 года N 456 "О порядке| | |финансового обеспечения социальных программ субъектов| | |Российской Федерации, связанных с укреплением| | |материально-технической базы учреждений социального| | |обслуживания населения и оказанием адресной социальной| | |помощи неработающим пенсионерам, являющимся| | |получателями трудовых пенсий по старости и по| | |инвалидности" при долевом участии средств областного| | |бюджета в объеме не менее 50 процентов. | | +----------------+---------------+---------------------+
| | Наименование | Источники | 2014 год | | | государственных| финансирования| | | | заказчиков | | | | +----------------+---------------+---------------------+ | | Министерство | Всего, в том| 32 425,8 | | | социальной | числе: | | | | политики | | | | | Нижегородской | | | | | области | | | | | +---------------+---------------------+ | | | Федеральный | | | | | бюджет, в том| | | | | числе: | | | | +---------------+---------------------+ | | | Капвложения | | | | +---------------+---------------------+ | | | НИОКР | | | | +---------------+---------------------+ | | | Прочие расходы| | | | +---------------+---------------------+ | | | Областной | 16 212,9 | | | | бюджет, в том| (в том числе 1867,6 |
| | | числе: | тыс. рублей в рамках| | | | | подпрограммы | | | | | "Развитие мер | | | | | социальной поддержки| | | | | отдельных категорий | | | | | граждан" на | | | | | 2014-2016 годы) |
| | +---------------+---------------------+ | | | Капвложения | | | | +---------------+---------------------+ | | | НИОКР | | | | +---------------+---------------------+ | | | Прочие расходы| 16 212,9 | | | +---------------+---------------------+ | | | Местный | | | | | бюджет, в том| | | | | числе: | | | | +---------------+---------------------+ | | | Капвложения | | | | +---------------+---------------------+ | | | НИОКР | | | | +---------------+---------------------+ | | | Прочие расходы| | | | +---------------+---------------------+ | | | Прочие | 16 212,9 | | | | источники, в| | | | | том числе: | | | | +---------------+---------------------+ | | | Капвложения | | | | +---------------+---------------------+ | | | НИОКР | | | | +---------------+---------------------+ | | | Прочие расходы| 16 212,9 | +-----------------+----------------+---------------+---------------------+ |1.10. Система | Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет| |организации |Правительство Нижегородской области | |контроля за | | |исполнением | | |Подпрограммы | | +-----------------+------------------------------------------------------+ |1.11. Индикаторы | Доля увеличения числа койко-мест в стационарных| |достижения цели |учреждениях социального обслуживания Нижегородской| |Подпрограммы |области для престарелых и инвалидов - 0,922; | | | Доля престарелых граждан и инвалидов, которым| | |улучшены условия проживания и обслуживания - 1,907 | +-----------------+------------------------------------------------------+ 2. Текст Подпрограммы 2.1. Содержание проблемы
В Нижегородской области проживает около одного миллиона пенсионеров, что составляет около 31% населения. Низкий уровень социальной обеспеченности пожилых людей и инвалидов ведет к росту социальной напряженности в данных слоях населения и требует осуществления целого ряда целенаправленных мероприятий, финансируемых за счет бюджетов всех уровней. Возрастают требования к
условиям жизни пенсионеров, в том числе к условиям их проживания, жизнеобеспечения и обслуживания в стационарных и полустационарных учреждениях социального обслуживания.
В настоящее время в системе социальной защиты Нижегородской области действует 131 учреждение социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов (далее - Учреждения). Более 8 тысяч
человек проживают в Учреждениях на постоянной основе и более 55 тысяч человек в течение года получают медицинские, реабилитационные и социальные услуги в социально-реабилитационных отделениях и отделениях дневного пребывания.
В Нижегородской области ведется работа по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения, укреплению материально-технической базы Учреждений, улучшению условий и безопасности проживания в них. Ежегодно из областного бюджета выделяются средства на проведение ремонта Учреждений, приобретение автотранспорта, оборудования, но этих средств недостаточно для содержания и обновления материально-технической базы Учреждений. Кроме того, существует очередь более 400 человек на зачисление на стационарное обслуживание пенсионеров и инвалидов. Любые непредвиденные затраты, понесенные неработающими пенсионерами и инвалидами, попавшими в трудную жизненную ситуацию, создают ощутимую брешь в их бюджете. В этих случаях как никогда необходима дополнительная адресная социальная помощь, особенно в связи с произошедшими чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями. Подпрограмма разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года N 456 "О порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности". Подпрограмма направлена на поддержку нуждающихся неработающих пенсионеров и инвалидов, на улучшение условий обслуживания, проживания и жизнедеятельности пенсионеров в ГБУ "СРЦИ "Красный Яр", создание 75 новых мест в ГБУ "Городецкий ПНИ" для стационарного обслуживания пенсионеров и инвалидов. 2.2. Цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является создание условий для повышения уровня и качества жизни неработающих пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности. В рамках Подпрограммы предусматривается решение следующих задач: 1. Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
в виде предоставления единовременной материальной помощи на частичное возмещение ущерба в связи с произошедшими чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями, за исключением оказания единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий регионального, межрегионального и федерального характера. 2. Укрепление материально-технической базы государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения Нижегородской области: В том числе в рамках реализации задачи 2 будут осуществляться мероприятия по:
- проведению ремонта в ГБУ "Городецкий ПНИ": ремонт жилых корпусов N 1, N 2, расположенных в п.Смиркино;
- проведению ремонта в ГБУ "СРЦИ "Красный Яр": замена окон в жилом корпусе N 2;
- приобретению технологического оборудования, предметов длительного пользования для ГБУ "Городецкий ПНИ": оснащение жилых корпусов N 1, N 2 расположенных в п.Смиркино.
2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2014 году (до 31 декабря 2014 года включительно) в один этап.
2.4. Управление Подпрограммой и механизм ее реализации
Уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области по реализации Подпрограммы является Министерство. Выполнение мероприятий Подпрограммы обеспечивает Министерство совместно с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области (по согласованию). Исполнителями Подпрограммы являются:
- управления (отделы) Пенсионного фонда Российской Федерации районов Нижегородской области и города Нижнего Новгорода (по
согласованию); - ГКУ "Управления социальной защиты населения" (далее - ГКУ УСЗН) (по согласованию);
- ГБУ "Городецкий ПНИ" (по согласованию), ГБУ "СРЦИ "Красный Яр" (по согласованию). Реализация Подпрограммы предполагает:
- в части укрепления материально-технической базы ГБУ "Городецкий ПНИ", ГБУ "СРЦИ "Красный Яр": определение подрядчиков (поставщиков) и заключение с ними контрактов в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", финансирование работ по ремонту объектов ГБУ "Городецкий ПНИ", ГБУ "СРЦИ "Красный Яр", осуществление контроля за исполнением контрактов;
- в части оказания адресной социальной помощи: определение получателей адресной социальной помощи, осуществление выплат адресной социальной помощи, осуществление контроля за целевым использованием средств ПФР согласно Порядку оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за счет субсидий Пенсионного фонда российской Федерации в 2014 году, утвержденному постановлением Правительства Нижегородской области. 2.5. Система подпрограммных мероприятий
+-------------------+----------+-------+---------------+---------------------------+ | Наименование | Категория| Сроки | Исполнители | Объемы финансирования, | | мероприятия (в | расходов | выпол-| мероприятий | 2014 год, тыс. рублей | | разрезе районов и | (капита- | нения | | | | учреждений) | льные | (год) | | | | | вложения,| | | | | | НИОКР и | | | | | | прочие | | | | | | расходы) | | | | +-------------------+----------+-------+---------------+------------+--------------+ | Цель Подпрограммы: создание условий для повышения| Всего | 32 425,8 | | уровня и качества жизни неработающих пенсионеров,| | | | являющихся получателями трудовых пенсий по старости и| | | | по инвалидности | | | | +------------+--------------+ | | Федеральный| | | | бюджет | | | +------------+--------------+
| | Областной | 16 212,9 | | | бюджет | | | +------------+--------------+
| | Местный | | | | бюджет | | | +------------+--------------+
| | Прочие | 16 212,9 | | | источники | | +------------------------------------------------------+------------+--------------+ | Задача 1: Оказание адресной социальной помощи| Всего | 3 735,2 | | неработающим пенсионерам в виде предоставления| | | | единовременной материальной помощи | | | | +------------+--------------+
| | Федеральный| | | | бюджет | | | +------------+--------------+
| | Областной | 1 867,6 | | | бюджет | | | +------------+--------------+
| | Местный | | | | бюджет | | | +------------+--------------+
| | Прочие | 1 867,6 | | | источники | | +-------------------+---------+----------+-------------++-----------++-------------+ | Мероприятие 1.1. | Прочие | 2014 | Министерство | Всего | 3 735,2 | | Предоставление | расходы | | социальной | | | | единовременной | | | политики | | | | материальной | | | Нижегородской| | | | помощи на| | | области, ГКУ| | | | частичное | | | УСЗН (по| | |
| возмещение ущерба| | | согласованию)| | | | в связи с| | | | | | | произошедшими | | | | | | | чрезвычайными | | | | | | | ситуациями и| | | | | | | стихийными | | | | | | | бедствиями, за| | | | | | | исключением | | | | | | | оказания | | | | | | | единовременной | | | | | | | материальной | | | | | | | помощи | | | | | | | неработающим | | | | | | | пенсионерам, | | | | | | | пострадавшим в| | | | | | | результате | | | | | | | чрезвычайных | | | | | | | ситуаций и| | | | | | | стихийных бедствий| | | | | | | регионального, | | | | | | | межрегионального и| | | | | | | федерального | | | | | | | характера. | | | | | | | | | | +------------+-------------+ | | | | | Федеральный| | | | | | | бюджет | | | | | | +------------+-------------+ | | | | | Областной | 1 867,6 (в |
| | | | | бюджет | рамках | | | | | | | подпрограммы| | | | | | | "Развитие | | | | | | | мер | | | | | | | социальной | | | | | | | поддержки | | | | | | | отдельных | | | | | | | категорий | | | | | | | граждан" на | | | | | | | 2014-2016 | | | | | | | годы) | | | | | +------------+-------------+ | | | | | Местный | | | | | | | бюджет | | | | | | +------------+-------------+ | | | | | Прочие | 1 867,6 | | | | | | источники | | +-------------------+---------+----------+-------------++-----------++-------------+ | Задача 2: Укрепление материально-технической базы| Всего | 28690,6 | | государственных стационарных учреждений социального| | | | обслуживания населения Нижегородской области | | | | +------------+--------------+
| | Федеральный| | | | бюджет | | | +------------+--------------+
| | Областной | 14 345,3 | | | бюджет | | | +------------+--------------+
| | Местный | | | | бюджет | | | +------------+--------------+
| | Прочие | 14 345,3 | | | источники | | +-------------------+----------+-------+---------------+------------+--------------+ | Мероприятие 2.1. | Прочие | 2014 | Министерство | Всего | 24 210,0 | | Проведение ремонта| расходы | год | социальной | | | | в ГБУ "Городецкий| | | политики | | | | ПНИ": ремонт жилых| | | Нижегородской | | | | корпусов N 1, N 2,| | | области, ГБУ| | | | расположенных в| | | "Городецкий | | | | п.Смиркино; | | | ПНИ" (по| | | | | | | согласованию) | | | | | | | +------------+--------------+ | | | | | Федеральный| | | | | | | бюджет | | | | | | +------------+--------------+ | | | | | Областной | 12 105,0 | | | | | | бюджет | | | | | | +------------+--------------+ | | | | | Местный | | | | | | | бюджет | | | | | | +------------+--------------+ | | | | | Прочие | 12 105,0 | | | | | | источники | | +-------------------+----------+-------+---------------+------------+--------------+ | Мероприятие 2.2. | Прочие | 2014 | Министерство | Всего | 833,0 | | Проведение ремонта| расходы | год | социальной | | | | в ГБУ "СРЦИ| | | политики | | | | "Красный Яр":| | | Нижегородской | | | | замена окон в| | | области, ГБУ| | | | жилом корпусе N 2;| | | "СРЦИ "Красный| | | | | | | Яр" (по| | |
| | | | согласованию) | | | | | | | +------------+--------------+ | | | | | Федеральный| | | | | | | бюджет | | | | | | +------------+--------------+ | | | | | Областной | 416,5 | | | | | | бюджет | | | | | | +------------+--------------+ | | | | | Местный | | | | | | | бюджет | | | | | | +------------+--------------+ | | | | | Прочие | 416,5 | | | | | | источники | | +-------------------+----------+-------+---------------+------------+--------------+ | Мероприятие 2.3. | Прочие | 2014 | Министерство | Всего | 3 647,6 | | Приобретение | расходы | год | социальной | | | | технологического | | | политики | | | | оборудования, | | | Нижегородской | | | | предметов | | | области, ГБУ| | | | длительного | | | "Городецкий | | | | пользования для| | | ПНИ" (по| | |
| ГБУ "Городецкий| | | согласованию) | | |
| ПНИ": оснащение| | | | | | | жилых корпусов N| | | | | | | 1, N 2| | | | | | | расположенных в| | | | | | | п.Смиркино. | | | | | | | | | | +------------+--------------+ | | | | | Федеральный| | | | | | | бюджет | | | | | | +------------+--------------+ | | | | | Областной | 1 823,8 | | | | | | бюджет | | | | | | +------------+--------------+ | | | | | Местный | | | | | | | бюджет | | | | | | +------------+--------------+ | | | | | Прочие | 1 823,8 | | | | | | источники | | +-------------------+----------+-------+---------------+------------+--------------+ 2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации и средств областного бюджета. Объем софинансирования мероприятий Подпрограммы из средств областного бюджета должен составлять не менее 50 процентов.
тыс. рублей +--------------------+--------------------+-----------------------------+ | Наименование | Источники | 2014 год | | государственных | финансирования | | | заказчиков | | | +--------------------+--------------------+-----------------------------+ | Министерство | Всего, в том числе:| 32 425,8 | | социальной политики| | | | Нижегородской | | | | области | | | | +--------------------+-----------------------------+
| | Федеральный бюджет,| | | | в том числе: | | | +--------------------+-----------------------------+
| | Капвложения | | | +--------------------+-----------------------------+
| | НИОКР | | | +--------------------+-----------------------------+
| | Прочие расходы | | | +--------------------+-----------------------------+
| | Областной бюджет, в| 16 212,9 (в том числе 1867,6|
| | том числе: | тыс. рублей в рамках| | | | подпрограммы "Развитие мер| | | | социальной поддержки| | | | отдельных категорий граждан"| | | | на 2014-2016 годы) | | +--------------------+-----------------------------+
| | Капвложения | | | +--------------------+-----------------------------+
| | НИОКР | | | +--------------------+-----------------------------+
| | Прочие расходы | 16 212,9 | | +--------------------+-----------------------------+
| | Местный бюджет, в| | | | том числе: | | | +--------------------+-----------------------------+
| | Капвложения | | | +--------------------+-----------------------------+
| | НИОКР | | | +--------------------+-----------------------------+
| | Прочие расходы | | | +--------------------+-----------------------------+
| | Прочие источники, в| 16 212,9 | | | том числе: | | | +--------------------+-----------------------------+
| | Капвложения | | | +--------------------+-----------------------------+
| | НИОКР | | | +--------------------+-----------------------------+
| | Прочие расходы | 16 212,9 | +--------------------+--------------------+-----------------------------+
2.7. Индикаторы достижения цели Подпрограммы
+---------------------+-------------+--------------------------------------------+ | Наименование | Единицы | Значения индикаторов цели Подпрограммы | | индикаторов цели | измерения | | | Подпрограммы |индикаторов | | | | цели | | | |Подпрограммы | | | | +-------------+-------------+----------------+ | | | На момент |По окончании | Без | | | | разработки | реализации | программного | | | |Подпрограммы |Подпрограммы | вмешательства | | | | | | (после |
| | | | |предполагаемого | | | | | | срока | | | | | | реализации | | | | | | Подпрограммы) |
+---------------------+-------------+-------------+-------------+----------------+ |Доля увеличения |% от общего | 0 | 0,922 | 0 | |числа койко-мест в | количества | | | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|