Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 17.04.2015 № 229

";

 

"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

государственной программы за счет всех источников

 

п/п

Наименование подпрограммы

Источники финанси- рования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

1 573 000

21 777 238,6

22 275 863,50

14 968 392,20

4 706 830,30

263 648,90

112 683,00

 

(1) расходы областного бюджета

87 500

95 831,20

5 060,2

5 060,2

5 959,2

6 298,9

6 645,4

 

(2) расходы местных бюджетов

737 500

517 202,8

668 366,4

670 628,4

26 418,9

14 317

10 738

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

625 000

384 084,30

510 924,8

504 168

15 111,2

10 372,2

3 097

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

123 000

13 321 594,30

8 966 646,1

8 037 176,6

3 924 631

232 660,8

92 202,6

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

12 124 866

5 751 359

734 710

0

0

Подпрограмма 1.

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 915,00

1 915,00

2 028,00

2 143,60

2 261,50

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 915

1 915

2 028

2 143,6

2 261,5

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 915

1 915

2 028

2 143,6

2 261,5

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 915

1 915

2 028

2 143,6

2 261,5

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2.

"Развитие и модернизация электроэнергетики"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19 291 526,00

20 011 866

13 638 359

4 428 710

0

0

 

(1) расходы областного бюджета

0

2000,00

0

0

0

0

0

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 831 000,00

7 887 000

7 887 000

3 694 000

0

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

12 124 866

5 751 359

734 710

0

0

Основное мероприятие 2.1

Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19 289 526,00

20 011 866

13 638 359

4 428 710

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 831 000,00

7 887 000

7 887 000

3 694 000

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

 

7 458 526,00

12 124 866

5 751 359

734 710

0

0

Основное мероприятие 2.2.

Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 000,0

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3.

"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

59 644,90

74 849,9

76 243,4

16 418,1

17 274,9

20 074,8

 

(1) расходы областного бюджета

0

655,40

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

58 989,50

74 194,5

75 588

15 636

16 448,2

19 202,6

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

655,40

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

655,40

655,4

655,4

782,1

826,7

872,2

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

58 989,50

74 194,5

75 588

15 636

16 448,2

19 202,6

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

58 989,50

74 194,5

75 588

15 636

16 448,2

19 202,6

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4.

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

1 015 600,6

377 816,6

4 979,6

6 298,2

6 657,2

7 023,4

 

(1) расходы областного бюджета

0

90 989,8

2 489,8

2 489,8

3 149,1

3 328,6

3 511,7

 

(2) расходы местных бюджетов

0

18 051,8

2 489,8

2 489,8

3 149,1

3 328,6

3 511,7

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

906 559,00

372 837

0

0

0

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.1

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

107 062,00

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

90 000,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

17 062,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

1 979,6

4 979,6

4 979,6

6 298,2

6 657,2

7 023,4

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

989,8

2 489,8

2 489,8

3 149,1

3 328,6

3 511,7

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

989,8

2 489,8

2 489,8

3 149,1

3 328,6

3 511,7

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.3

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

368 559,00

372 837

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

368 559,00

372 837

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.4

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

538 000,00

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

538 000,00

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

1 573 000

1 408 281,10

1 809 416

1 246 895,2

253 376

237 573,2

83 323,3

 

(1) расходы областного бюджета

87 500

0,00

0

0

0

0

0

 

(2) расходы местных бюджетов

737 500

499 151,00

665 876,6

668 138,6

23 269,8

10 988,4

7 226,3

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

625 000

384 084,30

510 924,8

504 168

15 111,2

10 372,2

3 097

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

123 000

525 045,80

632 614,6

74 588,6

214 995

216 212,6

73 000

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.1

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

1 450 000

890 860,00

1 196 416

1 168 635,2

45 806

29 480

8 618

 

 

(1) расходы областного бюджета

87 500

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

737 500

498 292,00

665 876,6

665 006,6

20 755,8

8 287,4

6 032,6

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

625 000

381 258,00

510 924,8

502 590

13 740,2

8 844

2 585,4

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 310,00

19 614,6

1 038,6

11 310

12 348,6

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.2

Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

9 421,10

0

5 260

4 570

5 093,2

1 705,3

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

859,00

0

3 132

2 514

2 701

1 193,7

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

2 826,30

0

1 578

1 371

1 528,2

511,6

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

5 735,80

0

550

685

864

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.3

Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

260 000,00

260 000

0

130 000

130 000

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

260 000,00

260 000

0

130 000

130 000

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.4

Установка модулей компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных автозаправочных станциях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

245 000,00

350 000

70 000

70 000

70 000

70 000

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

245 000,00

350 000

70 000

70 000

70 000

70 000

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.5

Приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

120 000

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

120 000

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.6

Проведение информационно- пропагандистских мероприятий в целях расширения использования природного газа в качестве моторного топлива

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

3 000

3 000,00

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0,00

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

3 000

3 000,00

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0,00

0

0

0

0

0


Информация по документу
Читайте также