Расширенный поиск

Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 16.06.2015 № 1086

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

16.06.2015                                                                 № 1086

Отменено с 1 января 2017 года - Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4251

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города от 30.09.2014 № 3905

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.04.2015 № 94 «О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014     № 3905» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014 № 3905 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

«

1. Паспорт Программы

Ответственный исполнитель Программы

Департамент транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДТиС).

Соисполнители Программы

Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДС).

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР).

Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее – МКУ «ЦОДД»).

Подпрограммы Программы (при их наличии)

«Развитие общественного транспорта».

«Организация дорожного движения».

«Создание единого городского парковочного пространства».

Цели Программы

Обеспечение комфортности жизнедеятельности населения города Нижнего Новгорода путем развития эффективной, устойчиво функционирующей и доступной для жителей города транспортной инфраструктуры.

Задачи Программы

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация бесперебойного транспортного обслуживания населения, расширение зоны транспортной доступности.

Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и снижение количества дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества.

Организация регулируемого парковочного пространства для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети.

Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется на период до 2017 года, деление на этапы не предусмотрено.

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

руб.

Ответственный исполнитель, соисполнители

2015 год

2016 год

2017 год

Всего

Всего, в том числе:

1 944 246 333,70

1 941 391 595,00

1 907 525 445,00

5 793 163 373,70

ДТиС

1 239 693 100,00

1 239 693 100,00

1 205 826 950,00

3 685 213 150,00

КУГИиЗР

502 227 233,70

492 732 280,00

492 732 280,00

1 487 691 793,70

ДС

50 050 000,00

50 050 000,00

50 050 000,00

150 150 000,00

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

152 276 000,00

158 916 215,00

158 916 215,00

470 108 430,00

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий.

Дополнительная потребность в финансовых ресурсах составляет 4 750 569 606,08 руб., в том числе:

2015 г. – 1 420 401 229,56 руб.,

2016 г. –  1 645 186 786,66 руб., 

2017 г. – 1 684 981 589,86 руб.

Индикаторы достижения цели

Ежегодный рост доходов от перевозок транспортных предприятий на 3 %.

Снижение риска ДТП на 1,8 %.

Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП на 5,2 %.

Обеспеченность машиноместами на объектах городского парковочного пространства 36%.

                                                                                                                            

1.2. Таблицу 1 «Перечень основных мероприятий Программы» подраздела 2.4 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» подраздела 2.5 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицы 4  «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» и 5 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников» подраздела 2.8 «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в новой редакции согласно приложению  № 3 к настоящему постановлению.

1.5. В разделе 3 «Подпрограммы Программы»:

1.5.1. Позиции  «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» и «Индикаторы достижения цели подпрограммы» пункта 3.1.1 подраздела 3.1 «Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

руб.

Ответственный исполнитель, соисполнители

2015 год

2016 год

2017 год

Всего

Всего, в том числе:

1 782 475 379,40

1 782 475 380,00

1 748 609 230,00

5 313 559 989,40

ДТиС

1 239 693 100,00

1 239 693 100,00

1 205 826 950,00

3 685 213 150,00

КУГИиЗР

492 732 279,40

492 732 280,00

492 732 280,00

1 478 196 839,40

ДС

50 050 000,00

50 050 000,00

50 050 000,00

150 150 000,00

Дополнительная потребность в финансовых ресурсах составляет 3 810 583 107,28 руб., в том числе:

2015 г. – 1 114 271 539,56 руб.,

2016 г. – 1 331 222 708,86 руб., 

2017 г. – 1 365 088 858,86 руб.

Индикаторы достижения цели подпрограммы

Ежегодный рост доходов от перевозок транспортных предприятий на 3%.

Пассажиропоток метрополитена сохранится на уровне 33,3  млн.пассажиров в год

                                                                                                                                ».

1.5.2. В пункте 3.1.2.1 подраздела 3.1 «Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» исключить семнадцатый абзац: «Третьим стратегическим направлением в решении транспортных проблем города Нижнего Новгорода является развитие новых видов транспорта. Ведется работа по возрождению речных пассажирских перевозок. Первый городской водный маршрут запущен в текущем году и соединяет микрорайон Юг с Речным вокзалом. В перспективе планируется развитие новых маршрутов».

1.5.3. Позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» и «Индикаторы достижения цели подпрограммы» пункта 3.2.1 подраздела 3.2 «Подпрограмма «Организация дорожного движения» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

руб.

Ответственный исполнитель, соисполнители

2015 год

2016 год

2017 год

Всего

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

152 276 000,00

158 916 215,00

158 916 215,00

470 108 430,00

Дополнительная потребность в финансовых ресурсах составляет 654 986 498,80 руб., в том числе:

2015 г. – 211 129 690,00 руб.,

2016 г. – 218 964 077,80  руб., 

2017 г. – 224 892 731,00 руб.

Индикаторы достижения цели подпрограммы

Снижение риска ДТП на 1,8 %.

Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП на 5,2 %.

                                                                                                                                    

1.5.4. Позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» и «Индикаторы достижения цели подпрограммы» пункта 3.3.1 подраздела 3.3 «Подпрограмма «Создание единого городского парковочного пространства» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

руб.

Ответственный исполнитель, соисполнители

2015 год

2016 год

2017 год

Всего

МКУ «ЦОДД» (ДТиС) <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

КУГИиЗР

9 494 954,30

0,00

0,00

9 494 954,30

<*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода

Дополнительная потребность в финансовых ресурсах составляет 285 000 000,00 руб., в том числе:

2015 г. – 95 000 000,00 руб.,

2016 г. – 95 000 000,00 руб., 

2017 г. – 95 000 000,00 руб.

Индикаторы достижения цели подпрограммы

Обеспеченность машиноместами на объектах городского парковочного пространства 36%.

                                                                                                                                     ».

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г.

 

 

 

Глава администрации города

                                             О.А.Кондрашов

 

 

 

 


Приложение № 1

к постановлению администрации

города

от 16.06.2015   № 1086

 

Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Ответственный исполнитель (Соисполнители)

Краткое описание мероприятия

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта»

 

1.1. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий

Капложения

2015-2017

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами

Ежегодные платежи по лизингу автобусов, вагонов метро, трамваев

1.2. Повышение уровня безопасности и комфортности пассажиров  на метрополитене

Прочие расходы

2015-2017

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами

Капитальный ремонт тоннелей метрополитена Восстановление систем пожаротушения на метрополитене

1.3. Развитие метрополитена

Капложения

2015-2017

Департамент строительства

Строительство станции «Стрелка»

1.4.  Возмещение затрат по перевозке пассажиров по установленным администрацией города тарифам на пассажирском транспорте

Прочие расходы

2015-2017

Департамент транспорта и связи

Перечисление субсидии транспортным предприятиям города

Подпрограмма «Организация дорожного движения»

 

2.1. Разработка комплексной транспортной схемы города Нижнего Новгорода

НИОКР

2015-2016

МКУ «ЦОДД»

Анализ современного состояния транспортной системы Нижнего Новгорода, разработка транспортной модели Нижнего Новгорода,

разработка Концепции комплексной транспортной схемы Нижнего Новгорода, разработка вариантов развития транспортной системы Нижнего Новгорода и пр.

2.2. Устройство горизонтальной дорожной разметки <*>

Прочие расходы

2015-2017

МКУ «ЦОДД»

Нанесение горизонтальной дорожной разметки лако-красочными материалами, термопластичными материалами и на территории ДОУ

2.3.Совершенствование и развитие технических средств организации дорожного движения <*>

Прочие расходы

2015-2017

МКУ «ЦОДД»

Модернизация АСУДД, установка табло обратного отсчета времени,  звуковых сигналов для слабовидящих, электронных часов, систем связи по сотовым каналам 

2.4. Содержание технических средств организации дорожного движения

Кап. вложения, прочие расходы

2015-2017

МКУ «ЦОДД»

ТО знаков, демонтаж и замена знаков, ТО и восстановление СО, инф. табло; элнергия, интернет для управления СО

2.5. Снижение тяжести последствий ДТП <*>

Кап. вложения

2015-2017

МКУ «ЦОДД»

Установка пешеходных ограждений, установка буферов, дорожных тумб для разделения транспортных потоков, тумб для огораживания световых опор

2.6.  Установка светофорных объектов <*>

Кап. вложения, прочие расходы

2015-2017

МКУ «ЦОДД»

Проектирование и установка светофорных объектов

2.7.  Повышение безопасности движения на нерегулируемых перекрестках <*>

Кап. вложения

2015-2017

МКУ «ЦОДД»

Установка дорожных знаков, в т.ч. со светодиодным оборудованием, установка автономных осветительных устройств и сигнальных ограждающих столбиков

2.8.Повышение безопасности движения в условиях ограниченной видимости <*>

Кап. вложения

2015-2017

МКУ «ЦОДД»

Установка инфабло, дорожных зеркал, электронных знаков обратной связи с водителем

2.9. Обеспечение деятельности  МКУ «ЦОДД»

Прочие расходы

2015-2017

МКУ «ЦОДД»

Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД»

Подпрограмма «Создание единого городского парковочного пространства»

 

3.1.  Организация платных городских парковок<*>

Прочие расходы

2015-2017

МКУ «ЦОДД»

Возмещение затрат инвестору

3.2.  Обслуживание платных парковок в центральной части города <*>

Прочие расходы

2015-2017

МКУ «ЦОДД»

Техническое обслуживание средств обеспечения парковочного пространства

3.3. Приобретение эвакуаторов

Капложения

2015-2017

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами

Ежегодные платежи по лизингу эвакуаторов

* При условии выделения дополнительного финансирования

 


Приложение № 2

к постановлению администрации

города

от 16.06.2015   № 1086

 

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода»

Индикаторы

1.

Ежегодный рост доходов от перевозок транспортных предприятий

%

-

5

3

3

3

2.

Пассажиропоток метрополитена

млн. пасс.

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

3.

Снижение риска ДТП

%

-

1,8

1,8

1,8

1,8

4.

Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП

%

-

5

5,2

5,2

5,2

5.

Обеспеченность машиноместами на объектах городского парковочного пространства

%

36

36

36

36

36

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта»

Индикаторы

1.1

Ежегодный рост доходов от перевозок транспортных предприятий

%

-

5

3

3

3

1.2

Пассажиропоток метрополитена

млн. пасс.

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

Непосредственные результаты

1.3

Общая протяженность действующих линий метрополитена

км

18,9

18,9

18,9

18,9

18,9

1.4

Количество городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения

Ед.

226

251

280

300

320

Подпрограмма «Организация дорожного движения»

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

2.1

Снижение риска ДТП

%

-

1,8

1,8

1,8

1,8

2.2

Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП

%

-

5

5,2

5,2

5,2

Непосредственный результат

 

2.3

Техническое обслуживание светофорных объектов

Ед.

-

452

463

473

483

Подпрограмма «Создание единого парковочного пространства»

Индикатор

3.1

Обеспеченность машиноместами на объектах городского парковочного пространства

%

36

36

36

36

36


Информация по документу
Читайте также