Расширенный поиск
Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 16.06.2015 № 1086
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П
О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.06.2015 № 1086
Отменено с 1 января 2017 года
- Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от
14.12.2016 № 4251
|
|
|
О внесении изменений
в постановление администрации города от 30.09.2014 № 3905
|
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, решения
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.04.2015 № 94 «О согласовании
проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «О внесении
изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014 № 3905» администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на
2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от
30.09.2014 № 3905 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в следующей
редакции:
«
1. Паспорт Программы
Ответственный
исполнитель Программы
|
Департамент транспорта
и связи администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДТиС).
|
Соисполнители
Программы
|
Департамент
строительства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДС).
Комитет
по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР).
Муниципальное
казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее – МКУ
«ЦОДД»).
|
Подпрограммы Программы
(при их наличии)
|
«Развитие общественного транспорта».
«Организация дорожного движения».
«Создание единого городского
парковочного пространства».
|
Цели Программы
|
Обеспечение комфортности
жизнедеятельности населения города Нижнего Новгорода путем развития
эффективной, устойчиво функционирующей и доступной для жителей города
транспортной инфраструктуры.
|
Задачи Программы
|
Создание
условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
бесперебойного транспортного обслуживания населения, расширение зоны
транспортной доступности.
Сокращение
количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и
снижение количества дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; обеспечение безопасности
жизни, здоровья граждан и их имущества.
Организация
регулируемого парковочного пространства для увеличения пропускной способности
улично-дорожной сети.
|
Этапы и сроки
реализации Программы
|
Программа
реализуется на период до 2017 года, деление на этапы не предусмотрено.
|
Объемы бюджетных
ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
|
руб.
Ответственный исполнитель, соисполнители
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
Всего
|
Всего,
в том числе:
|
1 944 246 333,70
|
1 941 391 595,00
|
1 907 525 445,00
|
5 793 163 373,70
|
ДТиС
|
1 239 693
100,00
|
1 239 693 100,00
|
1 205 826 950,00
|
3 685 213 150,00
|
КУГИиЗР
|
502 227 233,70
|
492 732 280,00
|
492 732 280,00
|
1 487 691 793,70
|
ДС
|
50 050 000,00
|
50 050 000,00
|
50 050 000,00
|
150 150 000,00
|
МКУ
«ЦОДД» (ДТиС)
|
152 276 000,00
|
158 916 215,00
|
158 916 215,00
|
470 108 430,00
|
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному
уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из
возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий.
Дополнительная потребность в финансовых ресурсах
составляет 4 750 569 606,08 руб., в том числе:
2015 г. – 1 420 401 229,56 руб.,
2016 г. –
1 645 186 786,66 руб.,
2017 г. – 1 684 981 589,86 руб.
|
Индикаторы достижения
цели
|
Ежегодный
рост доходов от перевозок транспортных предприятий на 3 %.
Снижение
риска ДТП на 1,8 %.
Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП
на 5,2 %.
Обеспеченность
машиноместами на объектах городского парковочного пространства 36%.
|
.»
1.2. Таблицу 1
«Перечень основных мероприятий Программы» подраздела 2.4 «Перечень основных мероприятий Программы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу
2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» подраздела 2.5 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» изложить
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицы 4
«Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета
города Нижнего Новгорода»
и 5 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех
источников» подраздела 2.8 «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в
новой редакции согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
1.5. В
разделе 3 «Подпрограммы Программы»:
1.5.1.
Позиции «Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» и «Индикаторы достижения цели подпрограммы»
пункта 3.1.1 подраздела 3.1 «Подпрограмма «Развитие общественного транспорта»
изложить в следующей редакции:
«
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета города Нижнего
Новгорода
|
руб.
Ответственный
исполнитель, соисполнители
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
Всего
|
Всего, в том числе:
|
1 782 475 379,40
|
1 782 475 380,00
|
1 748 609 230,00
|
5 313 559 989,40
|
ДТиС
|
1 239 693 100,00
|
1 239
693 100,00
|
1 205 826 950,00
|
3 685 213 150,00
|
КУГИиЗР
|
492 732 279,40
|
492 732 280,00
|
492 732 280,00
|
1 478 196 839,40
|
ДС
|
50 050 000,00
|
50 050 000,00
|
50 050 000,00
|
150 150 000,00
|
Дополнительная потребность в финансовых
ресурсах составляет 3 810 583 107,28 руб., в том числе:
2015 г. – 1 114 271 539,56 руб.,
2016 г. – 1 331 222 708,86 руб.,
2017 г. – 1 365 088 858,86 руб.
|
Индикаторы
достижения цели подпрограммы
|
Ежегодный рост доходов от перевозок транспортных предприятий на 3%.
Пассажиропоток метрополитена сохранится на уровне 33,3 млн.пассажиров в
год
|
».
1.5.2. В
пункте 3.1.2.1 подраздела 3.1 «Подпрограмма «Развитие общественного транспорта»
исключить семнадцатый абзац: «Третьим стратегическим направлением в решении транспортных
проблем города Нижнего Новгорода является развитие новых видов транспорта.
Ведется работа по возрождению речных пассажирских перевозок. Первый городской
водный маршрут запущен в текущем году и соединяет микрорайон Юг с Речным
вокзалом. В перспективе планируется развитие новых маршрутов».
1.5.3.
Позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета
города Нижнего Новгорода» и «Индикаторы
достижения цели подпрограммы» пункта 3.2.1 подраздела 3.2 «Подпрограмма
«Организация дорожного движения» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета города Нижнего
Новгорода
|
руб.
Ответственный
исполнитель, соисполнители
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
Всего
|
МКУ «ЦОДД» (ДТиС)
|
152 276 000,00
|
158 916 215,00
|
158 916 215,00
|
470 108 430,00
|
Дополнительная потребность в финансовых
ресурсах составляет 654 986 498,80 руб., в том числе:
2015 г. – 211 129 690,00 руб.,
2016 г. – 218 964 077,80 руб.,
2017 г. – 224 892 731,00 руб.
|
Индикаторы
достижения цели подпрограммы
|
Снижение риска ДТП на 1,8 %.
Сокращение количества лиц,
погибших в результате ДТП на 5,2 %.
|
.»
1.5.4.
Позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета
города Нижнего Новгорода» и «Индикаторы
достижения цели подпрограммы» пункта 3.3.1 подраздела 3.3 «Подпрограмма
«Создание единого городского парковочного пространства» изложить в следующей
редакции:
«
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета города Нижнего
Новгорода
|
руб.
Ответственный
исполнитель, соисполнители
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
Всего
|
МКУ «ЦОДД» (ДТиС)
<*>
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
КУГИиЗР
|
9 494 954,30
|
0,00
|
0,00
|
9 494 954,30
|
<*> Объем бюджетных
ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии
дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода
Дополнительная потребность в финансовых
ресурсах составляет 285 000 000,00 руб., в том числе:
2015 г. – 95 000 000,00 руб.,
2016 г. – 95 000 000,00 руб.,
2017 г. – 95 000 000,00 руб.
|
Индикаторы
достижения цели подпрограммы
|
Обеспеченность машиноместами на объектах городского парковочного
пространства 36%.
|
».
2.
Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего
Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в
средствах массовой информации.
3. Департаменту правового
обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Филиппова Н.О.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением
постановления возложить на первого заместителя главы
администрации города Нижнего Новгорода Черткова А.Г.
Глава администрации города
|
О.А.Кондрашов
|
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города
от 16.06.2015 № 1086
Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие
расходы)
|
Сроки выполнения
|
Ответственный исполнитель
(Соисполнители)
|
Краткое описание
мероприятия
|
Подпрограмма «Развитие
общественного транспорта»
|
|
1.1. Обновление
подвижного состава муниципальных транспортных предприятий
|
Кап.вложения
|
2015-2017
|
Комитет
по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
|
Ежегодные
платежи по лизингу автобусов, вагонов метро, трамваев
|
1.2. Повышение уровня
безопасности и комфортности пассажиров
на метрополитене
|
Прочие расходы
|
2015-2017
|
Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
|
Капитальный ремонт
тоннелей метрополитена Восстановление систем пожаротушения на метрополитене
|
1.3. Развитие
метрополитена
|
Кап.вложения
|
2015-2017
|
Департамент строительства
|
Строительство станции
«Стрелка»
|
1.4. Возмещение затрат по перевозке пассажиров
по установленным администрацией города тарифам на пассажирском транспорте
|
Прочие расходы
|
2015-2017
|
Департамент транспорта и
связи
|
Перечисление
субсидии транспортным предприятиям города
|
Подпрограмма «Организация
дорожного движения»
|
|
2.1.
Разработка комплексной транспортной схемы города Нижнего Новгорода
|
НИОКР
|
2015-2016
|
МКУ
«ЦОДД»
|
Анализ современного состояния транспортной
системы Нижнего Новгорода, разработка транспортной модели Нижнего Новгорода,
разработка Концепции комплексной транспортной схемы Нижнего Новгорода, разработка вариантов развития транспортной системы Нижнего Новгорода и
пр.
|
2.2. Устройство
горизонтальной дорожной разметки <*>
|
Прочие расходы
|
2015-2017
|
МКУ «ЦОДД»
|
Нанесение горизонтальной
дорожной разметки лако-красочными материалами,
термопластичными материалами и на территории ДОУ
|
2.3.Совершенствование и развитие технических средств
организации дорожного движения <*>
|
Прочие расходы
|
2015-2017
|
МКУ «ЦОДД»
|
Модернизация АСУДД,
установка табло обратного отсчета времени,
звуковых сигналов для слабовидящих, электронных часов, систем связи по
сотовым каналам
|
2.4. Содержание технических средств организации дорожного
движения
|
Кап.
вложения, прочие расходы
|
2015-2017
|
МКУ «ЦОДД»
|
ТО знаков,
демонтаж и замена знаков, ТО и восстановление СО, инф. табло; эл.энергия, интернет для управления СО
|
2.5.
Снижение тяжести последствий ДТП <*>
|
Кап.
вложения
|
2015-2017
|
МКУ «ЦОДД»
|
Установка пешеходных ограждений,
установка буферов, дорожных тумб для разделения транспортных потоков, тумб
для огораживания световых опор
|
2.6. Установка светофорных объектов <*>
|
Кап.
вложения, прочие расходы
|
2015-2017
|
МКУ «ЦОДД»
|
Проектирование и
установка светофорных объектов
|
2.7. Повышение безопасности движения на
нерегулируемых перекрестках <*>
|
Кап.
вложения
|
2015-2017
|
МКУ «ЦОДД»
|
Установка дорожных
знаков, в т.ч. со светодиодным оборудованием, установка автономных
осветительных устройств и сигнальных ограждающих столбиков
|
2.8.Повышение
безопасности движения в условиях ограниченной видимости <*>
|
Кап.
вложения
|
2015-2017
|
МКУ «ЦОДД»
|
Установка инф.табло, дорожных зеркал, электронных знаков обратной связи
с водителем
|
2.9. Обеспечение
деятельности МКУ «ЦОДД»
|
Прочие расходы
|
2015-2017
|
МКУ «ЦОДД»
|
Материально-техническое
обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД»
|
Подпрограмма «Создание
единого городского парковочного пространства»
|
|
3.1. Организация платных городских
парковок<*>
|
Прочие расходы
|
2015-2017
|
МКУ «ЦОДД»
|
Возмещение затрат инвестору
|
3.2. Обслуживание платных парковок в центральной
части города <*>
|
Прочие расходы
|
2015-2017
|
МКУ «ЦОДД»
|
Техническое обслуживание
средств обеспечения парковочного пространства
|
3.3. Приобретение
эвакуаторов
|
Кап.вложения
|
2015-2017
|
Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
|
Ежегодные платежи по
лизингу эвакуаторов
|
*
При условии выделения дополнительного финансирования
Приложение № 2
к постановлению
администрации
города
от 16.06.2015 № 1086
Таблица 2. Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах
№ п/п
|
Наименование индикатора/
непосредственного результата
|
Ед. измерения
|
Значение
индикатора/непосредственного результата
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Муниципальная
программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода»
|
Индикаторы
|
1.
|
Ежегодный рост доходов от перевозок транспортных
предприятий
|
%
|
-
|
5
|
3
|
3
|
3
|
2.
|
Пассажиропоток метрополитена
|
млн.
пасс.
|
33,3
|
33,3
|
33,3
|
33,3
|
33,3
|
3.
|
Снижение
риска ДТП
|
%
|
-
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
4.
|
Сокращение
количества лиц, погибших в результате ДТП
|
%
|
-
|
5
|
5,2
|
5,2
|
5,2
|
5.
|
Обеспеченность машиноместами на объектах
городского парковочного пространства
|
%
|
36
|
36
|
36
|
36
|
36
|
Подпрограмма
«Развитие общественного транспорта»
|
Индикаторы
|
1.1
|
Ежегодный рост доходов от перевозок транспортных
предприятий
|
%
|
-
|
5
|
3
|
3
|
3
|
1.2
|
Пассажиропоток метрополитена
|
млн.
пасс.
|
33,3
|
33,3
|
33,3
|
33,3
|
33,3
|
Непосредственные
результаты
|
1.3
|
Общая протяженность действующих линий метрополитена
|
км
|
18,9
|
18,9
|
18,9
|
18,9
|
18,9
|
1.4
|
Количество городского транспорта общего пользования,
оборудованного для перевозки маломобильных групп населения
|
Ед.
|
226
|
251
|
280
|
300
|
320
|
Подпрограмма
«Организация дорожного движения»
|
Индикаторы
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Снижение
риска ДТП
|
%
|
-
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
2.2
|
Сокращение
количества лиц, погибших в результате ДТП
|
%
|
-
|
5
|
5,2
|
5,2
|
5,2
|
Непосредственный
результат
|
2.3
|
Техническое обслуживание
светофорных объектов
|
Ед.
|
-
|
452
|
463
|
473
|
483
|
Подпрограмма
«Создание единого парковочного пространства»
|
Индикатор
|
3.1
|
Обеспеченность машиноместами на объектах
городского парковочного пространства
|
%
|
36
|
36
|
36
|
36
|
36
|
Читайте также
|