Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 09.09.2015 № 572
".
3. В разделе 3
"Подпрограммы Программы" Программы:
3.1. В
пункте 3.1 "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов
среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы":
3.1.1. В пункте 3.1.1 "Паспорт Подпрограммы "Формирование
доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015
- 2016 годы":
- в позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы
1":
цифры "23 000,0" заменить цифрами "20 843,9";
слова "в 2015 году - 11 500,0 тыс. рублей;" заменить
словами "в 2015 году - 9 343,9 тыс. рублей;";
- в позиции "Индикаторы" позиции "Индикаторы
достижения цели и показатели непосредственных результатов" цифры
"49,42 "заменить цифрами "49,12".
3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текст Подпрограммы 1":
3.1.2.1. Пункт 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий
Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.4.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
№
п/п
|
Наименование
мероприятия (в разрезе районов и учреждений)
|
Категория
расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
|
Сроки
выполнения
|
Исполнители
мероприятий
|
Объем
финансирования (по годам, в разрезе источников) в тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
очередной
год 2015
|
1
год планового периода 2016
|
Всего,
тыс. руб.
|
Цель
Подпрограммы 1: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации)
|
9 343,9
|
11 500,0
|
20 843,9
|
Основное
мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
|
прочие расходы
|
2015 - 2016
годы
|
министерство
социальной политики Нижегородской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 2.2. Адаптация учреждений с учетом доступности
|
прочие расходы
|
2015 - 2016
годы
|
министерство
социальной политики Нижегородской области
|
8 543,9
|
10 700,0
|
19 243,9
|
Основное
мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к
проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
МГН в Нижегородской области
|
прочие расходы
|
2015 - 2016
годы
|
министерство
социальной политики Нижегородской области
|
800,0
|
800,0
|
1 600,0
|
".
3.1.2.2. В
подпункте 3 пункта 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы 1":
цифры "45,03" заменить цифрами "44,7";
цифры "49,42" заменить цифрами "49,12".
3.1.2.3. Пункт 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы 1
Финансирование Подпрограммы 1 предполагается осуществлять из средств
областного бюджета.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 планируется с учетом высокой
экономической и социально-демографической значимости проблемы, а также
возможности ее решения.
Планируемый общий объем финансирования Подпрограммы 1 - 20 843,9
тыс. руб., в том числе:
в 2015 году - 9 343,9 тыс. руб.;
в 2016 году - 11 500,0 тыс. руб.;
- средств областного бюджета 20 843,9 тыс. руб., из них:
в 2015 году - 9 343,9 тыс. руб.;
в 2016 году - 11 500,0 тыс. руб.
Ресурсное
обеспечение реализации Подпрограммы 1
за
счет средств областного бюджета
Статус
|
Наименование
|
Государственный
заказчик- координатор, соисполнители
|
Расходы
(тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Подпрограмма 1
|
"Формирование
доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на
2015 - 2016 годы"
|
Всего:
|
9
343,9
|
11
500,0
|
|
|
Министерство
социальной политики Нижегородской области
|
9
343,9
|
11
500,0
|
Прогнозная
оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1
за
счет всех источников
Статус
|
Наименование
подпрограммы
|
Источники
финансирования
|
Оценка
расходов (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Подпрограмма 1
|
"Формирование доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016
годы"
|
|
9
343,9
|
11
500,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
9
343,9
|
11
500,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 1. Организация основы формирования доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
|
Всего, в том
числе
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 2. Адаптация учреждений с учетом доступности
|
Всего, в том
числе
|
8
543,9
|
10
700,0
|
|
расходы
областного бюджета
|
8
543,9
|
10
700,0
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к
проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
МГН в Нижегородской области
|
Всего, в том
числе
|
800,0
|
800,0
|
|
расходы
областного бюджета
|
800,0
|
800,0
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
".
3.2. В пункте 3.2 "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие
социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы":
3.2.1. В позиции "Объемы
бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета"
пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие
социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы":
цифры "55 013 011,9" заменить цифрами "54 825
182,8";
цифры "6 160 206,0" заменить цифрами "5 972
376,9".
3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы 2":
3.2.2.1. Пункт 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий
Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
№
п/п
|
Наименование
мероприятия
|
Категория расходов
(капвложения НИОКР и прочие
расходы)
|
Сроки
выполнения
|
Исполнители
мероприятий
|
Объем
финансирования (по годам) за счет
средств областного бюджета, в
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
Цель Подпрограммы 2 Обеспечение
доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению
Нижегородской области услуг в сфере социального обслуживания
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на
2015-2020 годы
|
5
972 376,9
|
7
411 222,2
|
7
411 222,2
|
11
187 981,0
|
11
390 247,9
|
11
452 132,6
|
54
825 182,8
|
Основное
мероприятие 2.1
Развитие
эффективной системы социального обслуживания
|
Прочие
расходы
|
2015-2020
|
министерство социальной политики
Нижегородской области
|
5
961 323,7
|
7
396 755,5
|
7
396 735,8
|
11
172 639,9
|
11
374 032,3
|
11
435 025,2
|
54
736 512,4
|
Основное
мероприятие 2.2
Устранение государственными учреждениями
социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
|
Прочие
расходы
|
2015-2020
|
министерство социальной политики Нижегородской
области
|
9
361,2
|
12
351,7
|
12
371,4
|
13
101,3
|
13
848,2
|
14
609,9
|
75
643,7
|
Основное
мероприятие 2.3
Подготовка и переподготовка сотрудников
государственных учреждений социальной защиты населения
|
Прочие
расходы
|
2015-2020
|
министерство социальной политики
Нижегородской области
|
1
692,0
|
2
115,0
|
2
115,0
|
2
239,8
|
2
367,4
|
2
497,5
|
13
026,7
|
".
3.2.2.2. В пункте 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и
непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2" в позиции
"Индикаторы" в пункте 1 цифры "58,0" заменить цифрами
"62,1", цифры "68,5" заменить цифрами "65,5".
3.2.2.3. Пункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 2
Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет
средств областного бюджета.
Ресурсное
обеспечение реализации Подпрограммы 2
за
счет средств областного бюджета
Статус
|
Подпрограмма
государственной
программы
|
Государственный
заказчик- координатор, соисполнители
|
Расходы
(тыс. руб.), годы
|
|
|
|
Очередной год
2015
|
1
год
планового
периода
2016
|
2
год
планового
периода
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма 2
|
"Модернизация и развитие социального
обслуживания населения" на 2015-2020 годы
|
всего
|
5
972 376,9
|
7
411 222,2
|
7
411 222,2
|
11
187 981,0
|
11
390 247,9
|
11
452 132,6
|
54
825 182,8
|
|
|
министерство социальной политики
Нижегородской области
|
5
972 376,9
|
7
411 222,2
|
7
411 222,2
|
11
187 981,0
|
11
390 247,9
|
11
452 132,6
|
54
825 182,8
|
Прогнозная
оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2
за
счет всех источников
Статус
|
Наименование
подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка
расходов (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
очередной
2015
|
1-й
год
планового
периода
2016
|
2
год
планового
периода
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Подпрограмма 2
|
"Модернизация
и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы
|
Всего, в том числе
|
5
972 376,9
|
7
411 222,2
|
7
411 222,2
|
11
187 981,0
|
11
390 247,9
|
11
452 132,6
|
|
|
расходы областного бюджета
|
5
972 376,9
|
7
411 222,2
|
7
411 222,2
|
11
187 981,0
|
11
390 247,9
|
11
452 132,6
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 2.1.
Развитие
эффективной системы социального обслуживания
|
Всего, в том числе
|
5
961 323,7
|
7
396 755,5
|
7
396 735,8
|
11
172 639,9
|
11
374 032,3
|
11
435 025,2
|
|
расходы областного бюджета
|
5
961 323,7
|
7
396 755,5
|
7
396 735,8
|
11
172 639,9
|
11
374 032,3
|
11
435 025,2
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 2.2.
Устранение
государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний
контролирующих органов
|
Всего, в том числе
|
9
361,2
|
12
351,7
|
12
371,4
|
13
101,3
|
13
848,2
|
14
609,9
|
|
расходы областного бюджета
|
9
361,2
|
12
351,7
|
12
371,4
|
13
101,3
|
13
848,2
|
14
609,9
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 2.3.
Подготовка и
переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты
населения
|
Всего, в том числе
|
1
692,0
|
2
115,0
|
2
115,0
|
2
239,8
|
2
367,4
|
2
497,5
|
|
расходы областного бюджета
|
1
692,0
|
2
115,0
|
2
115,0
|
2
239,8
|
2
367,4
|
2
497,5
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Читайте также
|