Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 01.10.2015 № 628
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на
реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Государственная программа
|
"Развитие транспортной системы Нижегородской
области"
|
Всего
|
17 705 497,3
|
13 566 355,8
|
15 602 635,5
|
16 284 623,7
|
16 841 852,4
|
17 575 768,8
|
97 576 733,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
10 354 614,6
|
10 168 477,5
|
10 531 320,7
|
14 744 337,6
|
15 400 684,6
|
16 056 323,3
|
77 255 758,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
158 938,3
|
571 394,6
|
566 988,6
|
1 452 945,2
|
1 439 821,8
|
1 518 099,5
|
5 708 188,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
7 176 764,8
|
2 822 368,7
|
4 500 835,7
|
83 683,0
|
0,0
|
0,0
|
14 583 652,2
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
15 179,6
|
4 115,0
|
3 490,5
|
3 657,9
|
1 346,0
|
1 346,0
|
29 135,0
|
Подпрограмма 1
|
"Ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на
них"
|
Всего
|
4 056 626,8
|
3 238 390,3
|
3 851 053,1
|
4 889 461,1
|
5 264 802,3
|
5 554 397,3
|
26 854 730,9
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 047 738,2
|
3 238 390,3
|
3 851 053,1
|
4 889 461,1
|
5 264 802,3
|
5 554 397,3
|
26 845 842,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
8 888,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8 888,6
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.1.
|
Выполнение работ по
содержанию автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
|
Всего
|
2 349 559,8
|
2 456 836,2
|
2 755 605,0
|
2 917 613,0
|
3 083 358,0
|
3 252 400,0
|
16 815 372,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2 349 559,8
|
2 456 836,2
|
2 755 605,0
|
2 917 613,0
|
3 083 358,0
|
3 252 400,0
|
16 815 372,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.2.
|
Выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
Всего
|
1 423 650,8
|
503 148,1
|
798 349,1
|
1 654 659,1
|
1 842 850,3
|
1 940 467,3
|
8 163 124,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 423 650,8
|
503 148,1
|
798 349,1
|
1 654 659,1
|
1 842 850,3
|
1 940 467,3
|
8 163 124,7
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.3.
|
Выполнение работ по
повышению безопасности дорожного движения
|
Всего
|
256 882,0
|
278 406,0
|
297 099,0
|
317 189,0
|
338 594,0
|
361 530,0
|
1 849 700,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
256 882,0
|
278 406,0
|
297 099,0
|
317 189,0
|
338 594,0
|
361 530,0
|
1 849 700,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.4.
|
Предоставление субсидии
муниципальным районам (городским округам) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов
|
Всего
|
26 534,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
26 534,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
17 645,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
17 645,6
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
8 888,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
8 888,6
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Подпрограмма 2
|
"Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
|
Всего
|
9 136 371,2
|
5 858 657,0
|
6 787 595,0
|
7 628 565,7
|
7 703 917,1
|
7 953 431,2
|
45 068 537,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 294 927,0
|
4 513 331,7
|
4 433 573,2
|
7 346 545,7
|
7 502 431,8
|
7 740 864,2
|
35 831 673,6
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
135 598,3
|
210 730,3
|
238 100,0
|
282 020,0
|
201 485,3
|
212 567,0
|
1 280 500,9
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
4 705 845,9
|
1 134 595,0
|
2 115 921,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7 956 362,7
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.1.
|
Проектирование,
строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения и искусственных
сооружений на них
|
Всего
|
6 524 120,7
|
3 407 131,2
|
4 817 697,3
|
6 394 433,7
|
6 601 372,5
|
6 799 344,2
|
34 544 099,6
|
|
|
расходы областного бюджета
|
3 395 045,8
|
3 407 131,2
|
3 726 950,6
|
6 394 433,7
|
6 601 372,5
|
6 799 344,2
|
30 324 278,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
3 129 074,9
|
0,0
|
1 090 746,7
|
|
|
|
4 219 821,6
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.2.
|
Проектирование, строительство
и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования, направленных на
прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего
пользования по дорогам с твердым покрытием
|
Всего
|
465 727,2
|
518 500,5
|
468 522,6
|
670 092,0
|
699 574,0
|
728 953,0
|
3 551 369,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
364 918,5
|
518 500,5
|
468 522,6
|
670 092,0
|
699 574,0
|
728 953,0
|
3 450 560,6
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
100 808,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
100 808,7
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.3.
|
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного
внеуличного транспорта
|
Всего
|
2 105 858,2
|
1 573 025,3
|
1 141 375,1
|
182 800,0
|
0,0
|
0,0
|
5 003 058,6
|
|
|
расходы областного бюджета
|
494 297,6
|
407 700,0
|
58 100,0
|
91 400,0
|
|
|
1 051 497,6
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
135 598,3
|
30 730,3
|
58 100,0
|
91 400,0
|
|
|
315 828,6
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
1 475 962,3
|
1 134 595,0
|
1 025 175,1
|
|
|
|
3 635 732,4
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.4.
|
Предоставление субсидии
муниципальным районам (городским округам) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления многодетным
семьям для индивидуального жилищного
строительства
|
Всего
|
0,0
|
360 000,0
|
360 000,0
|
381 240,0
|
402 970,6
|
425 134,0
|
1 929 344,6
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
180 000,0
|
180 000,0
|
190 620,0
|
201 485,3
|
212 567,0
|
964 672,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
180 000,0
|
180 000,0
|
190 620,0
|
201 485,3
|
212 567,0
|
964 672,3
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.5.
|
Проектирование, строительство и
реконструкция дорожно-
транспортной инфраструктуры
для проведения Чемпионата мира по
футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году
|
Всего
|
40 665,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40 665,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
40 665,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40 665,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Подпрограмма 3
|
"Повышение
безопасности дорожного движения Нижегородской области"
|
Всего
|
332 614,4
|
331 213,6
|
116 916,5
|
217 427,2
|
134 617,5
|
133 950,5
|
1 266 739,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
233 664,1
|
214 204,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
834 373,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
4 100,5
|
3 622,8
|
3 874,9
|
3 589,2
|
4 462,5
|
3 795,5
|
23 445,4
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
93 529,8
|
112 066,8
|
111 721,6
|
83 683,0
|
0,0
|
0,0
|
401 001,2
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
7 920,0
|
Основное мероприятие 3.1.
|
Создание системы пропаганды
с целью формирования негативного
отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры
вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
|
Всего
|
163,5
|
376,8
|
255,9
|
313,2
|
467,5
|
329,5
|
1 906,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
163,5
|
376,8
|
255,9
|
313,2
|
467,5
|
329,5
|
1 906,4
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.2.
|
Содержание
сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-
техническое обслуживание оборудования)
|
Всего
|
130 874,2
|
128 835,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
646 214,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
130 874,2
|
128 835,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
646 214,2
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.3.
|
Организация работы
передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения
|
Всего
|
54 823,3
|
80 195,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
135 018,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
54 823,3
|
80 195,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
135 018,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.4.
|
Ремонт и техническое
обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
"Крис-П"
|
Всего
|
5 174,0
|
5 174,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 348,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
5 174,0
|
5 174,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 348,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.5.
|
Развитие современной
системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.6.
|
Повышение требований к подготовке водителей на
получение права на управление
транспортными средствами и
требований к автошколам осуществляющим такую подготовку
|
Всего
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
7 920,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
1 320,0
|
7 920,0
|
Основное мероприятие 3.7.
|
Совершенствование
организации движения транспорта и пешеходов
|
Всего
|
97 466,8
|
115 312,8
|
115 340,6
|
86 959,0
|
3 995,0
|
3 466,0
|
422 540,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
3 937,0
|
3 246,0
|
3 619,0
|
3 276,0
|
3 995,0
|
3 466,0
|
21 539,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
93 529,8
|
112 066,8
|
111 721,6
|
83 683,0
|
|
|
401 001,2
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.8.
|
Установка объектов
автоматического контроля и выявления
нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-
программного
комплекса "Безопасный город"
(в рамках инвестиционного соглашения о
проектировании, поставке оборудования, внедрении,
эксплуатационно-
техническом обслуживании и содержании
аппаратно-
программного комплекса
"Безопасный город" на территории
Нижегородской области от 14
января 2013 года № 1-П)
|
Всего
|
29 530,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 530,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
29 530,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 530,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.9.
|
Содержание системы
оперативного видеонаблюдения и
регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта
на территории г.
Бор Нижегородской области
|
Всего
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
700,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
700,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.10.
|
Установка комплексов
автоматической фиксации нарушений ПДД
"Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"
|
Всего
|
4 521,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 521,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 521,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
4 521,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных
фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.11.
|
Приобретение автомобилей и
комплексов автоматической фиксации
нарушений правил парковки
|
Всего
|
4 118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 118,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 118,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
4 118,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.12.
|
Содержание автомобилей и комплексов
автоматической фиксации нарушений
правил парковки
|
Всего
|
1 055,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 055,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 055,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
1 055,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.13.
|
Модернизация комплексов фотовидеофиксации
нарушений ПДД
|
Всего
|
2 868,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 868,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2 868,0
|
|
|
|
|
|
2 868,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Подпрограмма 4
|
"Развитие скоростного
внеуличного транспорта в городе
Нижнем Новгороде"
|
Всего
|
3 014 736,6
|
2 989 658,4
|
3 700 506,0
|
2 334 672,0
|
2 467 748,0
|
2 603 474,0
|
17 110 795,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
630 830,0
|
1 056 910,0
|
1 102 300,0
|
1 167 336,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
6 492 987,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
6 517,5
|
357 041,5
|
325 013,7
|
1 167 336,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
4 391 519,7
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
2 377 389,1
|
1 575 706,9
|
2 273 192,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 226 288,3
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.1.
|
Продление линий
метрополитена в городе Нижний Новгород
|
Всего
|
3 014 736,6
|
2 989 658,4
|
3 700 506,0
|
2 334 672,0
|
2 467 748,0
|
2 603 474,0
|
17 110 795,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
630 830,0
|
1 056 910,0
|
1 102 300,0
|
1 167 336,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
6 492 987,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
6 517,5
|
357 041,5
|
325 013,7
|
1 167 336,0
|
1 233 874,0
|
1 301 737,0
|
4 391 519,7
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
2 377 389,1
|
1 575 706,9
|
2 273 192,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 226 288,3
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 5
|
"Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
|
Всего
|
13 859,6
|
2 795,0
|
2 170,5
|
2 337,9
|
26,0
|
26,0
|
21 215,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
13 859,6
|
2 795,0
|
2 170,5
|
2 337,9
|
26,0
|
26,0
|
21 215,0
|
Основное мероприятие 5.1.
|
Перевод автобусов на
использование газомоторного топлива
для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской
области
|
Всего
|
234,0
|
208,0
|
208,0
|
26,0
|
26,0
|
26,0
|
728,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
234,0
|
208,0
|
208,0
|
26,0
|
26,0
|
26,0
|
728,0
|
Основное мероприятие 5.2.
|
Строительство объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
|
Всего
|
8 818,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8 818,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
8 818,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8 818,7
|
Основное мероприятие 5.3.
|
Реконструкция объектов
транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
|
Всего
|
3 493,0
|
1 558,6
|
1 628,6
|
178,0
|
0,0
|
0,0
|
6 858,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
3 493,0
|
1 558,6
|
1 628,6
|
178,0
|
0,0
|
0,0
|
6 858,2
|
Основное мероприятие 5.4.
|
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях
и производственных базах
|
Всего
|
1 313,9
|
1 028,4
|
333,9
|
2 133,9
|
0,0
|
0,0
|
4 810,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
1 313,9
|
1 028,4
|
333,9
|
2 133,9
|
0,0
|
0,0
|
4 810,1
|
Подпрограмма 6
|
"Обеспечение реализации
государственной программы"
|
Всего
|
1 138 455,3
|
1 145 641,5
|
1 144 394,4
|
1 212 159,8
|
1 270 741,5
|
1 330 489,8
|
7 241 882,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 138 455,3
|
1 145 641,5
|
1 144 394,4
|
1 212 159,8
|
1 270 741,5
|
1 330 489,8
|
7 241 882,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Прочие мероприятия в
рамках государственной программы
Предоставление субсидии
на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов
капитального строительства
|
Всего
|
12 833,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12 833,4
|
|
расходы областного бюджета
|
9 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9 000,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
3 833,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 833,4
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Строительство совмещенного
авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово,
расположенного по адресу: Нижегородская
область г. Павлово, площадь Вокзальная
(кредиторская задолженность)
|
Всего
|
12 833,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12 833,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
9 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
9 000,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
3 833,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
3 833,4
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Читайте также
|