Расширенный поиск

Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 09.03.2016 № 484

<*> Финансирование данного мероприятия будет осуществляться в рамках исполнения обязательств муниципального образования городского округа город Нижний Новгород по концессионным соглашениям.

<**> В данном столбце указываются сведения о финансировании мероприятий в рамках текущей деятельности исполнителей программы, являющихся аналогичными мероприятиям Программы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

к постановлению администрации

города

от 09.03.2016  № 484

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников

Таблица 5

Статус

Наименование

Источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2014 год <*>

(справочно)

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы»

 

 

Всего, в т.ч.:

993 014589,17

1 525 104970,34

1 006 364740,00

1 462 442594,72

 

 

 

 

 

собственные городские средства

993 014589,17

1 525 104970,34

1 006 364740,00

1 462 442594,72

расходы областного бюджета

 

 

 

 

расходы федерального бюджета

 

 

 

 

прочие источники

 

 

 

 

 

1.1.            Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений, как составляющей здорового образа жизни»

 

Всего, в т.ч.:

934 703129,17

1 007 180685,38

986 264 740,00

1 066 825508,72

собственные городские средства

934 703129,17

1 007 180685,38

986 264 740,00

1 066 825508,72

расходы областного бюджета

 

 

 

 

расходы федерального бюджета

 

 

 

 

прочие источники

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2: «Развитие материально-технической базы города Нижнего Новгорода».

Всего, в т.ч.:

 

58 311460,00

517 924284,96

20 100000,00

395 617086,00

собственные городские средства

58 311460,00

517 924284,96

20 100000,00

395 617086,00

расходы областного бюджета

 

 

 

 

расходы федерального бюджета

 

 

 

 

прочие источники

 

 

 

 

 

<*> В данном столбце указываются сведения о финансировании мероприятий в рамках текущей деятельности исполнителей программы, являющихся аналогичными мероприятиям Программы.

 

 

 

Приложение № 4

к постановлению администрации города

от 09.03.2016  № 484

 

 

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

Наименование

главного распорядителя

Объемы бюджетных ассигнований, руб.

 

2015

 

2016

 

2017

 

Всего

Всего,

в том числе:

1 007 180685,38

986 264740,00

1 066 825508,72

3 060 270 934,10

Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода

1 005 913 124,41

985 128400,00

1 066 446728,72

3 057 488253,13

Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода)

1 267 560,97

1 136 340,00

378 780,00

2 782 680,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5

к постановлению администрации

города

от 09.03.2016  № 484

 

3.2.1. Паспорт подпрограммы

 

Наименование подпрограммы

«Развитие материально-технической базы города Нижнего Новгорода»

 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент)

 Соисполнители подпрограммы

Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент строительства),

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР)

Цели подпрограммы

-

Задачи подпрограммы

1.Увеличение количества физкультурно-оздоровительных объектов для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом и совершенствование материально-технической базы города для всех категорий населения.

2.Развитие материально-технической базы для массового привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры массового спорта, расширение сети простейших спортивных сооружений по месту жительства граждан.

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в период 2015-2017 годы в один этап

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города:

                                                                                                                                    руб

Наименование

исполнителей

(соисполнителей)

2015

2016

2017

Всего за период реализации подпрограммы

Всего,

 в том числе:

517 924284,96

 

20 100 000,00

395 617086,00

933 641 370,96

 

1. Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода

 

10 768276,60

18 100000,00

9 961886,00

38 830 162,60

2.Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода

335 331008,36

2 000 000,00

144 073000,00

481 404 008,36

3. Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами

171 825000,00

0,00

241 582200,00

413 407 200,00

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

1. Обеспеченность спортивными залами в городе от федеральных нормативов – 31,02%.

2. Обеспеченность плоскостными спортсооружениями в городе от федеральных нормативов – 21,31%.

3. Обеспеченность бассейнами в городе от федеральных нормативов – 14,33%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6

к постановлению администрации города

от 09.03.2016  № 484

 

4. Оценка планируемой эффективности Программы

Таблица 6

п/п

Наименование индикатора/

непосредственного результат

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

 

 

 

2014 год <*>

(справочно)

2015 год

2016 год

2017 год

Динамика показателей

1

2

3

 

5

6

7

8

 

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы»

 

Индикаторы достижения цели

 

1

Доля проведенных массовых спортивных и физкультурных мероприятий в городе

% от общего количества массовых спортивных и физкультур-

ных мероприятий в городе, согласно утвержденному календарному плану

100

100

100

100

 

 

2

Доля обучающихся детей в спортивных школах, подведомственных департаменту, в возрасте от 6 до 15 лет

% от общей численности детей в городе в возрасте от 6 до 15 лет

17,2

19,9

22,3

23,5

Увеличение на 6,3%

 

3

Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом

% от общего количества граждан

26,5

27,0

29,3

31,6

Увеличение на 23,3%

 

4

Обеспеченность города плоскостными сооружениями

% от федеральных нормативов

19,9

26,8

29,1

29,3

Увеличение на 9,4%

 

5

Обеспеченность города спортивными залами

% от федеральных нормативов

28,5

49,0

51,3

52,6

Увеличение на 24,1%

 

6

Обеспеченность города бассейнами

% от федеральных нормативов

11,09

13,6

14,02

14,33

Увеличение на 3,24%

 

 

Показатели непосредственных результатов

 

1

Количество массовых спортивных и физкультурных мероприятий в городе, проведенных согласно календарному плану

шт.

376

381

416

416

Увеличение  на

40

 

2

Количество детей, в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту

чел.

25 168

32 272

39 772

40 272

Увеличение на 13 340

 

3

Количество физкультурно-оздоровительных комплексов, введенных в эксплуатацию

шт.

 

0

0

3

2

Увеличение на 5

 

 

<*> В данном столбце указываются сведения о финансировании мероприятий в рамках текущей деятельности исполнителей программы, являющихся аналогичными мероприятиям Программы.


Информация по документу
Читайте также