Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 17.03.2016 № 145
".
4. В разделе 3 "Подпрограммы
Программы" Программы:
4.1. В пункте 3.1 "Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в
Нижегородской области на 2015 - 2016 годы":
4.1.1. В пункте 3.1.1
"Паспорт Подпрограммы "Формирование доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы":
в позиции "Объемы
и источники финансирования Подпрограммы 1":
цифры "11
500,0" заменить цифрами "8 222,6";
в позиции
"Индикаторы" позиции "Индикаторы достижения цели и показатели
непосредственных результатов" цифры "49,12" заменить цифрами
"47,96".
4.1.2. В пункте 3.1.2
"Текст Подпрограммы 1":
4.1.2.1. Пункт 3.1.2.4
"Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1" изложить в следующей
редакции:
"3.1.2.4. Перечень
основных мероприятий Подпрограммы 1
№ п/п
|
Наименование мероприятия (в
разрезе районов и учреждений)
|
Категория расходов
(капвложения, НИОКР и прочие расходы)
|
Сроки выполнения
|
Исполнители мероприятий
|
Объем финансирования (по
годам, в разрезе источников) в тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
очередной год 2015
|
1 год планового периода
2016
|
Всего, тыс. руб.
|
Цель Подпрограммы 1: Обеспечение
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуг, необходимой информации)
|
9 343,9
|
8 222,6
|
17 566,5
|
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов
и других МГН в Нижегородской области
|
прочие расходы
|
2015 - 2016 годы
|
министерство социальной политики Нижегородской
области
|
9 343,9
|
0,0
|
9 343,9
|
Основное мероприятие 2.2. Адаптация
учреждений с учетом доступности
|
прочие расходы
|
2015 - 2016 годы
|
министерство социальной политики
Нижегородской области
|
0,0
|
6 772,6
|
6 772,6
|
Основное мероприятие 1.3. Формирование
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской
области
|
прочие расходы
|
2015 - 2016 годы
|
министерство социальной политики
Нижегородской области
|
0,0
|
1 450,0
|
1 450,0
|
".
4.1.2.2. В абзаце
четвертом подпункта 3 пункта 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и
непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1" цифры
"49,12" заменить цифрами "47,96".
4.1.2.3. Пункт 3.1.2.9
"Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.9.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
1
Финансирование
Подпрограммы 1 предполагается осуществлять из средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение
Подпрограммы 1 планируется с учетом высокой экономической и
социально-демографической значимости проблемы, а также возможности ее решения.
Планируемый общий
объем финансирования Подпрограммы 1 - 17 566,5 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году - 9 343,9
тыс. руб.;
в 2016 году - 8 222,6
тыс. руб.;
- средств областного
бюджета 17 566,5 тыс. руб., из них:
в 2015 году - 9 343,9
тыс. руб.;
в 2016 году - 8 222,6
тыс. руб.
Ресурсное обеспечение
реализации Подпрограммы 1
за счет средств областного
бюджета
Статус
|
Наименование
|
Государственный
заказчик-координатор, соисполнители
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Подпрограмма 1
|
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы"
|
Всего:
|
9 343,9
|
8 222,6
|
|
|
министерство социальной политики
Нижегородской области
|
9 343,9
|
8 222,6
|
Прогнозная оценка расходов на
реализацию Подпрограммы 1
за счет всех источников
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Подпрограмма 1
|
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы"
|
Всего, в том числе
|
9 343,9
|
8 222,6
|
|
|
расходы областного бюджета
|
9 343,9
|
8 222,6
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов
и других МГН в Нижегородской области
|
Всего, в том числе
|
9 343,9
|
0,0
|
|
расходы областного бюджета
|
9 343,9
|
0,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2. Адаптация
учреждений с учетом доступности
|
Всего, в том числе
|
0,0
|
6 772,6
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
6 772,6
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3. Формирование
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской
области
|
Всего, в том числе
|
0,0
|
1 450,0
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
1 450,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
".
4.2. В пункте 3.2
"Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания
населения" на 2015 - 2020 годы":
4.2.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" пункта 3.2.1
"Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального
обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы":
цифры "54 825
182,8" заменить цифрами "36 031 370,4";
цифры "5 972
376,9" заменить цифрами "5 981 970,4";
цифры "7 411
222,2", "11 187 981,0", "11 390 247,9", "11 452
132,6" заменить цифрами "6 009 880,0".
4.2.2. В пункте 3.2.2
"Текстовая часть Подпрограммы 2":
4.2.2.1. Пункт 3.2.2.4
"Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" изложить в следующей
редакции:
"3.2.2.4.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
№ п/п
|
Наименование
мероприятия
|
Категория расходов
(капвложения НИОКР и прочие
расходы)
|
Сроки
выполнения
|
Исполнители
мероприятий
|
Объем финансирования (по
годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
Цель Подпрограммы 2: обеспечение
доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению
Нижегородской области услуг в сфере социального обслуживания
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Модернизация и
развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы
|
5 981 970,4
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
36 031 370,4
|
Основное мероприятие 2.1
Развитие эффективной системы
социального обслуживания
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
министерство социальной политики Нижегородской области
|
5 972 504,5
|
6 008 380,0
|
6 008 380,0
|
6 008 380,0
|
6 008 380,0
|
6 008 380,0
|
36 014 404,5
|
Основное мероприятие 2.2
Устранение государственными учреждениями социальной защиты
населения замечаний контролирующих органов
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
министерство социальной политики Нижегородской области
|
7 773,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7 773,9
|
Основное мероприятие 2.3
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений
социальной защиты населения
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
министерство социальной политики Нижегородской области
|
1 692,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
9 192,0
|
".
4.2.2.2. В позиции
"Индикаторы" таблицы "Сведения об индикаторах и непосредственных
результатах" пункта 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и
непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2":
цифры "65,5"
заменить цифрами "73,9";
цифры "79,0"
заменить цифрами "70,4".
4.2.2.3. Пункт 3.2.2.9
"Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
2
Финансирование
Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение
реализации Подпрограммы 2
за счет средств областного
бюджета
Статус
|
Подпрограмма
государственной
программы
|
Государственный заказчик-
координатор, соисполнители
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
Очередной год
2015
|
1 год
планового периода
2016
|
2 год
планового периода
2017
|
.2018
|
2019
|
2020
|
всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма 2
|
"Модернизация и развитие социального обслуживания
населения" на 2015-2020 годы
|
всего
|
5 981 970,4
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
36 031 370,4
|
|
|
министерство социальной политики Нижегородской области
|
5 981 970,4
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
36 031 370,4
|
Прогнозная оценка расходов на
реализацию Подпрограммы 2
за счет всех источников
Статус
|
Наименование
подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
очередной
2015
|
1-й год
планового периода
2016
|
2 год
планового периода
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Подпрограмма 2
|
"Модернизация и развитие
социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы
|
Всего, в том числе
|
5 981 970,4
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
5 981 970,4
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы
социального обслуживания
|
Всего, в том числе
|
5 972 504,5
|
6 008 380,0
|
6 008 380,0
|
6 008 380,0
|
6 008 380,0
|
6 008 380,0
|
|
расходы областного бюджета
|
5 972 504,5
|
6 008 380,0
|
6 008 380,0
|
6 008 380,0
|
6 008 380,0
|
6 008 380,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными
учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
|
Всего, в том числе
|
7 773,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы областного бюджета
|
7 773,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников
государственных учреждений социальной защиты населения
|
Всего, в том числе
|
1 692,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
|
расходы областного бюджета
|
1 692,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Читайте также
|