Расширенный поиск
Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 12.04.2016 № 984
<**> В данном столбце указываются сведения о
финансировании мероприятий в рамках текущей деятельности исполнителей
программы, являющихся аналогичными мероприятиям Программы.
41
Приложение № 5
к постановлению администрации
города
от 12.04.2016 № 984
3.1.1. Паспорт Подпрограммы-1.
Ответственный исполнитель
Подпрограммы-1
|
Департамент экономического
развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего
Новгорода
|
Соисполнители
Подпрограммы-1
|
Администрации районов
города Нижнего Новгорода
|
Цели Подпрограммы-1
|
Формирование благоприятных
условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего
предпринимательства на территории города
|
Задачи Подпрограммы-1
|
Создание благоприятных
условий для развития СМСП.
Обеспечение надежного
функционирования инфраструктуры поддержки СМСП.
Создание благоприятных
условий для развития инновационного предпринимательства.
Увеличение числа занятого
населения в малом и среднем предпринимательстве
|
Этапы и сроки реализации
Подпрограммы-1
|
Подпрограмма-1 реализуется
в 1 этап.
Сроки реализации: 2015 -
2019 годы
|
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы-1 за счет средств города Нижнего Новгорода
|
руб.
|
|
Ответственный
исполнитель (соисполнители)
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Всего, в том числе:
|
1 048 335,03
|
300 000,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ДЭРИиП
|
1 048 335,03
|
300 000,00
|
<*>
|
<*>
|
<*>
|
<*> Объем бюджетных
ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии
дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.
Дополнительная потребность
в финансовых ресурсах составляет 18100000,00 руб., в том числе:
2016 г. – 700 000,00 руб.,
2017 г. - 5300000,00 руб.,
2018 г. - 5800000,00 руб.,
2019 г. - 6300000,00 руб.
|
Индикаторы достижения цели
и показатели непосредственных результатов Подпрограммы-1
|
Количество субъектов СМСП
в расчете на 10000 человек населения - 495,3 ед.
Доля среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) СМСП в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций - 48,8%;.
Объем налоговых
поступлений от СМСП в бюджет города - 1010,0 млн. руб.
|
Приложение № 6
к постановлению администрации
города
от 12.04.2016 № 984
3.2.1. Паспорт Подпрограммы-2.
Наименование
Подпрограммы-2
|
Развитие туризма на
территории города Нижнего Новгорода
|
Ответственный исполнитель
Подпрограммы-2
|
Департамент экономического
развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего
Новгорода
|
Соисполнители
Подпрограммы-2
|
Департамент строительства
администрации города Нижнего Новгорода;
Департамент
градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего
Новгорода
|
Цель Подпрограммы-2
|
Формирование
конкурентоспособного туристского рынка города Нижнего Новгорода,
способствующего социально-экономическому развитию города Нижнего Новгорода,
туристической привлекательности города Нижнего Новгорода
|
Задачи Подпрограммы-2
|
Создание и развитие
туристского кластера "Нижний Новгород" в границах городского округа
город Нижний Новгород.
Продвижение туристского
продукта города Нижнего Новгорода на внутреннем и мировом туристских рынках.
Содействие повышению
качества туристских услуг, формированию туристского продукта,
удовлетворяющего потребности российских и зарубежных туристов
|
Этапы и сроки реализации
Подпрограммы-2
|
Подпрограмма-2 реализуется
в 1 этап.
Сроки реализации: 2015 -
2019 годы
|
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы-2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
|
Общий объем бюджетных ассигнований,
необходимый для финансирования Подпрограммы-2, составит 31875509,00 руб., в
том числе:
руб.
|
Ответственный
исполнитель (соисполнители)
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
Всего, в том числе:
|
18 984
369,18
|
6 199 100,00
|
6 137 620,00
|
6 824 152,00
|
6 885 917,00
|
ДЭРИиП
|
9 535
430,00
|
6 199 100,00
|
6 037 620,00
|
6 824 152,00
|
6 885 917,00
|
Департамент строительства
|
9 448
939,18
|
0,00
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
Департамент
градостроительного развития и архитектуры
|
<*>
|
<*>
|
<*>
|
<*>
|
<*>
|
<*> Объем бюджетных
ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии
дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.
Дополнительная потребность
в финансовых ресурсах составляет
33 405 000 руб., в том
числе:
2016 г. – 2 000 000 руб.,
2017 г. - 19 755 000 руб.,
2018 г. - 5 300 000 руб.,
2019 г. - 6 350 000 руб.
|
Индикаторы достижения цели
Подпрограммы-2
|
Увеличение к концу 2019
года общего количества туристов, посетивших город Нижний Новгород (туристский
поток), до 543 895 чел., в том числе:
российских туристов - 498
278 чел.,
иностранных туристов - 45
617 чел.
Количество коллективных
средств размещения (КСР общего назначения) - 112 ед.
Объем платных туристских
услуг (через все каналы реализации) - 8
464,2 млн руб.
Количество введенного
номерного фонда гостиниц (отелей) - 5 441 ед.
Доля граждан, оценивших
качество туристских услуг (включая гостеприимство) на "хорошо" и
"отлично" - 85%
|
Приложение № 7
к постановлению администрации
города
от 12.04.2016 № 984
3.3.1.
Паспорт Подпрограммы-3.
Ответственный исполнитель
Подпрограммы-3
|
Департамент экономического
развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего
Новгорода
|
Соисполнители
Подпрограммы-3
|
Департамент
градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего
Новгорода;
администрации районов
города Нижнего Новгорода;
муниципальное казенное
учреждение "Управление по организации объектов мелкорозничной сети
города Нижнего Новгорода" (далее - МКУ "УМС")
|
Цель Подпрограммы-3
|
Создание условий для наиболее
полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги в
широком ассортименте.
Повышение
социально-экономической эффективности потребительского рынка и сферы услуг.
Создание современной
торговой инфраструктуры, основанной на принципах достижения установленных
нормативов обеспеченности населения.
Формирование конкурентной
среды
|
Задачи Подпрограммы-3
|
Совершенствование
муниципальной координации и правового регулирования в сферах потребительского
рынка и услуг.
Развитие инфраструктуры и
оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг до
достижения установленных нормативов обеспеченности площадью торговых
объектов.
Создание благоприятной
конкурентной среды
|
Этапы и сроки реализации
Подпрограммы-3
|
Подпрограмма-3 реализуется
в 1 этап.
Сроки реализации: 2015 -
2019 годы
|
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы-3 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
|
Общий объем бюджетных
ассигнований, необходимый для финансирования Подпрограммы-3, составит
77556210,85 руб., в том числе:
руб.
|
|
Ответственный
исполнитель (соисполнители)
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Всего, в том числе:
|
13 800
990,65
|
14 491
600,00
|
14 014 700,00
|
17 432 826,55
|
18 561 184,30
|
МКУ "УМС"
(ДЭРИиП)
|
11 166
788,26
|
10 491 600,00
|
11 134 700,00
|
12 349 626,55
|
13 188 241,90
|
Администрации районов
города Нижнего Новгорода (ДЭРИиП)
|
2 634
202,39
|
4 000 000,00
|
2 880 000,00
|
5 083 200,00
|
5 372 942,40
|
Дополнительная потребность
в финансовых ресурсах 12 639 360,09
руб., в том числе:
2016 г. –
7 714 360,09 руб.,
2017 г. – 2
900 000,00 руб.,
2018 г. – 975 000,00 руб.,
2019 г. – 1 050 000,00
руб.
|
Индикаторы достижения цели
Подпрограммы-3
|
Оборот розничной торговли
за 2019 год достигнет 503407,5млн руб.
Оборот организаций
общественного питания за 2019 год достигнет 15 661,5 млн руб.
Объем платных услуг,
оказанных населению города (по крупным и средним организациям) в 2019 году,
достигнет 120 886,8 млн. руб.
Объем бытовых услуг (по
крупным и средним организациям) в 2019 году, достигнет 4472,8 млн руб.
Оборот розничной торговли
на душу населения составит 394,2 тыс. руб.
Оборот предприятий
общественного питания на душу населения составит 12,3 тыс. руб.
Объем платных услуг на
душу населения составит 94,7 тыс. руб.
Объем бытовых услуг на
душу населения составит 3,5 тыс. руб.
Обеспеченность населения
города на 1000 жителей торговыми площадями составит 1050,0 кв. м
Обеспеченность населения
города на 1000 жителей посадочными местами в организациях общественного
питания составит 40 ед.
Обеспеченность населения
города на 1000 жителей рабочими местами в организациях бытового обслуживания
составит 9 ед.
Количество открытых новых
и реконструированных действующих объектов в сфере потребительского рынка
города Нижнего Новгорода за период 2015 - 2019 гг. составит 1257 ед., в том
числе:
объектов торговли - 785
ед.,
объектов общественного
питания - 227 ед.,
объектов бытового
обслуживания населения - 245 ед.
Количество введенных в
эксплуатацию качественных торговых площадей объектов торговли всего - 63 ед.
с общей торговой площадью 558,3 тыс. кв. м, в том числе:
торгово-развлекательных
центров - 7 ед. с общей торговой площадью 423,65 тыс. кв. м,
торговых центров - 6 ед. с
общей торговой площадью 42,94 тыс. кв. м,
гипермаркетов - 7 ед. с
общей торговой площадью 61 тыс. кв. м,
супермаркетов - 39 ед. с
общей торговой площадью 30,64 тыс. кв. м.
Количество розничных
рынков на территории города составит 6 ед.
|
Приложение № 8
к постановлению администрации
города
от 12.04.2016 № 984
3.4.1.
Паспорт Подпрограммы-4.
Ответственный исполнитель
Подпрограммы-4
|
Департамент
экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации
города Нижнего Новгорода
|
Соисполнители
Подпрограммы-4
|
Администрации районов
города Нижнего Новгорода
|
Цель Подпрограммы-4
|
Формирование
благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной деятельности
на территории города Нижнего Новгорода
|
Задачи Подпрограммы-4
|
Проведение мониторинга и
анализа состояния инвестиционной деятельности в городе Нижнем Новгороде.
Разработка и внедрение
мероприятий по стимулированию инвестиционной деятельности.
Совершенствование
нормативно-правового и организационного обеспечения инвестиционной
деятельности в городе Нижнем Новгороде.
Формирование
положительного имиджа города Нижнего Новгорода для инвесторов.
Содействие развитию
производительных сил города Нижнего Новгорода
|
Этапы и сроки реализации
Подпрограммы-4
|
Подпрограмма-4
реализуется в 1 этап.
Сроки реализации: 2015 -
2019 годы
|
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы-4 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
|
руб.
|
|
Ответственный
исполнитель (соисполнители)
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Всего, в том числе:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
ДЭРИиП <*>
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
<*> Объем бюджетных
ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии
дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.
Дополнительная
потребность в финансовых ресурсах составляет 372000 руб., в том числе:
2016 г. - 80000 руб.,
2017 г. - 88000 руб.,
2018 г. - 97000 руб.,
2019 г. - 107000 руб.
|
Индикаторы достижения
цели Подпрограммы-4
|
Объем инвестиций в
основной капитал по территории города за счет всех источников финансирования
(по полному кругу предприятий) за период 2015 - 2019 гг. составит 343,7 млрд
руб., в том числе:
за счет инвестиционных
проектов, реализованных в рамках Программы развития производительных сил
городского округа города Нижний Новгород на 2013 - 2020 годы - 333,7 млрд
руб.
|
Приложение № 9
к постановлению администрации
города
от 12.04.2016 № 984
3.5.1.
Паспорт Подпрограммы-5.
Ответственный исполнитель
Подпрограммы-5
|
Департамент экономического
развития, инвестиций и предпринимательства
|
Соисполнители
Подпрограммы-5
|
-
|
Цель Подпрограммы-5
|
Обеспечение руководства
администрации города Нижнего Новгорода и структурных подразделений
администрации города Нижнего Новгорода информацией о социально-экономическом
развитии города и эффективности деятельности городского округа города Нижнего
Новгорода (как органа местного самоуправления), а также информацией о
финансово-экономическом состоянии муниципальных предприятий города Нижнего
Новгорода как необходимой основы для принятия управленческих и стратегических
решений.
Содействие в мобилизации
доходов бюджета города Нижнего Новгорода.
Создание условий для
обеспечения надлежащего исполнения и своевременного решения муниципальными
предприятиями города Нижнего Новгорода вопросов местного значения и улучшения
качества оказываемых услуг населению.
Развитие принципов
программного планирования на территории города Нижнего Новгорода
|
Задачи Подпрограммы-5
|
Развитие инфраструктуры
информационно-аналитического обеспечения деятельности главы администрации.
Организация и проведение
специализированных муниципальных статистических обследований и наблюдений.
Осуществление мониторинга
процессов социально-экономического развития города Нижнего Новгорода.
Обеспечение своевременного
и реалистичного прогнозирования социально-экономического развития города
Нижнего Новгорода на очередной год и плановый период.
Организация эффективного
администрирования местных налогов, минимизация задолженности по налогам,
поступающим в бюджет города Нижнего Новгорода.
Эффективное осуществление
функций администратора поступлений в бюджет части прибыли от использования
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными
предприятиями.
Содействие в повышении
экономической эффективности деятельности муниципальных предприятий города
Нижнего Новгорода.
Осуществление оптимального
контроля за финансово-экономической деятельностью муниципальных предприятий
города Нижнего Новгорода.
Повышение качества
финансового менеджмента и планирования финансово-экономической деятельности
на муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода.
Оптимизация процесса
управления муниципальными программами на территории города Нижнего Новгорода
|
Этапы и сроки реализации
Подпрограммы-5
|
Подпрограмма-5 реализуется
в 1 этап.
Сроки реализации: 2015 -
2019 годы
|
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы-5 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
|
руб.
|
|
Ответственный
исполнитель (соисполнители)
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Всего, в том числе:
|
680 885,00
|
700 000,00
|
348 300,00
|
368 849,70
|
389 874,13
|
ДЭРИиП
|
680 885,00
|
700 000,00
|
348 300,00
|
368 849,70
|
389 874,13
|
Дополнительная потребность
в финансовых ресурсах составляет 1 227 976 руб., в том числе:
2017 г. - 386400 руб.,
2018 г. - 409150 руб.,
2019 г. - 432426 руб.
|
Индикаторы достижения цели
Подпрограммы-5
|
Процент охвата
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории города и
включенных в перечень для сбора информации в ходе разработки прогноза - 80%.
Среднее отклонение
фактических значений по итогам отчетного года (от прогнозируемых на данный
год значений) по следующим показателям: "отгружено товаров собственного
производства", "инвестиции в основной капитал", "фонд
оплаты труда", "розничный товарооборот", "объем платных
услуг, оказанных населению" - не более 10%.
Доля выпадающих доходов от
льгот по местным налогам, установленных нормативно-правовым актом городской
Думы, в налоговых доходах бюджета города - не более 1%.
Собираемость отчетов
муниципальных предприятий об исчислении части прибыли от использования
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения - 100%.
Доля расходов бюджета
города, распределенных программным принципом - 95%.
Доля местных налогов в
налоговых доходах бюджета города - не менее 17%.
Доля муниципальных
предприятий города Нижнего Новгорода, максимально выполнивших за отчетный
период утвержденные показатели оценки эффективности деятельности - не менее 20%.
Доля муниципальных
предприятий города Нижнего Новгорода, выполнивших финансовый план по таким
статьям как: "доходы от основной деятельности", "затраты на
оплату труда", "финансовый результат" на 80 и более процентов
- не менее 60%.
Выполнение плана поступления
в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями - 100%.
Востребованность
информационно-аналитических материалов - 100%
|
Приложение № 10
к постановлению администрации
города
от 12.04.2016 № 984
3.6.1. Паспорт Подпрограммы-6.
Ответственный исполнитель
Подпрограммы-6
|
Департамент экономического
развития, инвестиций и предпринимательства администрации города Нижнего
Новгорода
|
Соисполнители
Подпрограммы-6
|
Администрации районов
города Нижнего Новгорода
|
Цели Подпрограммы-6
|
Эффективное использование
средств городского бюджета, обеспечение гласности и прозрачности размещения
заказов, предотвращение коррупции в сфере закупок
Обеспечение эффективного и
стабильного муниципального регулирования тарифов
Оптимизация расходования
средств бюджета города Нижнего Новгорода при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
|
Задачи Подпрограммы-6
|
Обеспечение проведения на
территории города Нижнего Новгорода единой политики в сфере размещения
заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для Заказчиков
Развитие добросовестной
конкуренции, отсутствие нарушений законодательства в сфере размещения заказов
на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Заказчиков
города Нижнего Новгорода
Своевременное обеспечение
муниципальных заказчиков необходимыми товарами, работами и услугами
Повышение качества и
эффективности развития системы размещения муниципальных заказов города
Нижнего Новгорода
Повышение качества платных
услуг, предоставляемых муниципальными предприятиями и муниципальными
учреждениями
Защита интересов
потребителей услуг муниципальных предприятий и муниципальных учреждений
Повышение эффективности
функционирования муниципальных предприятий и муниципальных учреждений
Обеспечение муниципального
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд и регулируемых тарифов
Обеспечение
сбалансированности и долгосрочной стабильности тарифов на услуги
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений.
Обеспечение соблюдения
требований законодательства при установлении размеров платы за содержание и
ремонт жилого помещения, пользование жилым помещением
|
Этапы и сроки реализации
Подпрограммы-6
|
Подпрограмма-6 реализуется
в 1 этап.
Сроки реализации: 2015 -
2019 годы
|
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы-6 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
|
руб.
|
Ответственный
исполнитель (соисполнители)
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
Всего, в том числе:
|
3 277
005,21
|
2 000
000,00
|
1 440 000,00
|
2 541 600,00
|
2 686 471, 20
|
ДЭРИиП
|
3 277
005,21
|
2 000
000,00
|
1 440 000,00
|
2 541 600,00
|
2 686 471, 20
|
Дополнительная
потребность в финансовых ресурсах составляет 9 059 928,8 руб., в
том числе:
2016 г. – 2 432
000,00 руб.
2017 г. – 2 992
000,00 руб.
2018 г. – 1 890
400,00 руб.
2019 г. –
1 745 528,80 руб.
|
Индикаторы достижения цели
Подпрограммы-6
|
Экономия бюджетных средств
в результате проведения конкурсных процедур составит 320000 тыс. руб. в год.
Сроки рассмотрения
обращений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
муниципальных учреждений - 42 рабочего дня.
Сроки рассмотрения
документации, предоставленной муниципальными заказчиками для согласования
начальных (максимальных) цен для осуществления закупок для муниципальных
нужд, - 7 - 30 рабочих дней.
|
Читайте также
|