Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 13.04.2016 № 206
Таблица 5. Прогнозная оценка
расходов на реализацию
государственной программы за
счет всех источников
№ п/п
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской
области"
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
2 419 987,75
|
20 049 887,812
|
22 373 183,06
|
15 980 795,91
|
4 754 437,65
|
250 648,9
|
129 683,00
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
87 500
|
115 785,8
|
4 401,6
|
3 052,5
|
3 052,5
|
6 298,9
|
6 645,4
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
1 591 734,7
|
31 934,870
|
666 747,60
|
669 009,6
|
24 140,80
|
14 317
|
10 738
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(5) федеральный бюджет
|
361 666,45
|
101 079,18
|
510 924,8
|
504 168
|
15 111,2
|
10 372,2
|
3 097
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
379 086,6
|
12 342 561,96
|
9 066 243,06
|
9 053 206,81
|
3 977 423,15
|
219 660,8
|
109 202,6
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
7 458 526,00
|
12 124 866,0
|
5 751 359,0
|
734 710,0
|
0
|
0
|
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности"
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
2 186,00
|
1 685,2
|
1 685,2
|
1 685,2
|
2 143,60
|
2 261,50
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
2 186,00
|
1 685,2
|
1 685,2
|
1 685,2
|
2 143,6
|
2 261,5
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Основное мероприятие 1.1
|
Предоставление субсидий юридическим
лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере
жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
2 186,00
|
1 685,2
|
1 685,2
|
1 685,2
|
2 143,6
|
2 261,5
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
2 186,00
|
1 685,2
|
1 685,2
|
1 685,2
|
2 143,6
|
2 261,5
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Подпрограмма 2 "Развитие и
модернизация электроэнергетики"
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
19 291 526,00
|
20 011 866
|
13 638 359
|
4 428 710
|
0
|
0
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
2 000,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
11 831 000,00
|
7 887 000
|
7 887 000
|
3 694 000
|
0
|
0
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
7 458 526,00
|
12 124 866
|
5 751 359
|
734 710
|
0
|
0
|
Основное мероприятие 2.1
|
Реализация мероприятий по технической
модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в
рамках инвестиционных программ организаций
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
19 289 526,00
|
20 011 866
|
13 638 359
|
4 428 710
|
0
|
0
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
11 831 000,00
|
7 887 000
|
7 887 000
|
3 694 000
|
0
|
0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
|
7 458 526,00
|
12 124 866
|
5 751 359
|
734 710
|
0
|
0
|
Основное мероприятие 2.2
|
Выполнение работы по разработке схемы и
программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на
2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
2 000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
2 000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Подпрограмма 3 "Энергетическая
безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
59 553,5
|
26 594,76
|
21 442,51
|
26 924,45
|
17 274,9
|
20 074,8
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
564,0
|
496,3
|
496,3
|
496,3
|
826,7
|
872,2
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
58 989,50
|
26 098,46
|
20 946,21
|
26 428,15
|
16 448,2
|
19 202,6
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Основное мероприятие 3.1
|
Осуществление контроля качества
топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
564,0
|
496,3
|
496,3
|
496,3
|
826,7
|
872,2
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
564,0
|
496,3
|
496,3
|
496,3
|
826,7
|
872,2
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(3) расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Основное мероприятие 3.2
|
Проведение мероприятий по содержанию,
ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
58 989,50
|
26 098,46
|
20 946,21
|
26 428,15
|
16 448,2
|
19 202,6
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
58 989,50
|
26 098,46
|
20 946,21
|
26 428,15
|
16 448,2
|
19 202,6
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Подпрограмма 4 "Расширение и
реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
379 086,6
|
536 022,66
|
346 621,1
|
345 414,0
|
1 742,0
|
6 657,2
|
7 023,4
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
95 812,9
|
2 220,1
|
871,0
|
871,0
|
3 328,6
|
3 511,7
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
18 902,9
|
871,0
|
871,0
|
871,0
|
3 328,6
|
3 511,7
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
379 086,6
|
421 306,86
|
343 530,0
|
343 672,0
|
0
|
0
|
0
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Основное мероприятие 4.1
|
Строительство новых и реконструкция
существующих газораспределительных сетей
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
112 736,2
|
1 349,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
94 823,1
|
1 349,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
17 913,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Основное мероприятие 4.2
|
Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на
предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по
кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных
организациях
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
1 979,6
|
1 742,0
|
1 742,0
|
1 742,0
|
6 657,2
|
7 023,4
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
989,8
|
871,0
|
871,0
|
871,0
|
3 328,6
|
3 511,7
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
989,8
|
871,0
|
871,0
|
871,0
|
3 328,6
|
3 511,7
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Основное мероприятие 4.3
|
Строительство, модернизация газовых
сетей, строительство баз газового хозяйства
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
354 086,6
|
416 306,86
|
343 530,0
|
343 672,0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
354 086,6
|
416 306,86
|
343 530,0
|
343 672,0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Основное мероприятие 4.4
|
Увеличение пропускной способности
существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения
природным газом
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
25 000,0
|
5 000,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
25 000,0
|
5 000,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Подпрограмма 5 "Развитие рынка
газомоторного топлива"
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
2 040 901,15
|
160 599,65
|
1 986 416,0
|
1 973 895,2
|
295 376,0
|
224 573,2
|
100 323,3
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
87 500
|
15 222,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
1 591 734,7
|
13 031,970
|
665 876,6
|
668 138,6
|
23 269,8
|
10 988,4
|
7 226,3
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(5) федеральный бюджет
|
361 666,45
|
101 079,18
|
510 924,8
|
504 168,0
|
15 111,2
|
10 372,2
|
3 097,0
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
31 265,6
|
809 614,6
|
801 588,6
|
256 995,0
|
203 212,6
|
90 000,0
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Основное мероприятие 5.1
|
Приобретение автобусов, работающих на
компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского
автотранспорта Нижегородской области
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
2 040 901,15
|
140 196,9
|
1 196 416,0
|
1 168 635,2
|
45 806,0
|
29 480,0
|
8 618,0
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
87 500
|
15 222,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
1 591 734,7
|
11 513,402
|
665 876,6
|
665 006,6
|
20 755,8
|
8 287,4
|
6 032,6
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
361 665,45
|
98 800,00
|
510 924,8
|
502 590,0
|
13 740,2
|
8 844,0
|
2 585,4
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
14 660,6
|
19 614,6
|
1 038,6
|
11 310
|
12 348,6
|
0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Основное мероприятие 5.2
|
Приобретение техники, работающей на
компримированном природном газе, для предприятий и организаций
жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
5 402,75
|
0
|
5 260,0
|
4 570,0
|
5 093,2
|
1 705,3
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
1 518,568
|
0
|
3 132,0
|
2 514,0
|
2 701,0
|
1 193,7
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
2 279,182
|
0
|
1 578,0
|
1 371,0
|
1 528,2
|
511,6
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
1 605,0
|
0
|
550,0
|
685,0
|
864,0
|
0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Основное мероприятие 5.3
|
Строительство автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
15 000,0
|
420 000,0
|
360 000,0
|
190 000,0
|
170 000,0
|
0
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
15 000,0
|
420 000,0
|
360 000,0
|
190 000,0
|
170 000,0
|
0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Основное мероприятие 5.4
|
Установка модулей компримированного
природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных
станциях, многотопливных автозаправочных станциях
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
0
|
350 000,0
|
420 000,0
|
35 000,0
|
0
|
70 000,0
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
0
|
350 000,0
|
420 000,0
|
35 000,0
|
0
|
70 000,0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Основное мероприятие 5.5
|
Приобретение передвижных автомобильных
газовых заправщиков
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
0
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
0
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Читайте также
|