Расширенный поиск

Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 16.05.2016 № 1302

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

16.05.2016                                                                 № 1302

Отменено с 1 января 2017 года - Постановление Администрации гижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4251

 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014 № 3905

 

В соответствии  со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, руководствуясь решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.04.2016 № 75 «О согласовании постановления администрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014 № 3905», администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014 № 3905 (ред. от 07.12.2015), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 1 «Перечень основных мероприятий Программы» подраздела 2.4 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» подраздела 2.5 «Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу 4  «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.8 «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Таблицу 5  «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников» подраздела 2.8 «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Раздел 3 изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М.

 

 

 

Глава администрации города

С.В.Белов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к постановлению администрации

города

от 16.05.2016  № 1302  

 

1. Паспорт Программы

 

Ответственный исполнитель Программы

Департамент транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДТиС)

Соисполнители Программы

Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДС)

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР)

Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее – МКУ «ЦОДД»)

Муниципальное казенное учреждение «Главное  управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее- МКУ «ГУММиД»)

Подпрограммы Программы (при их наличии)

«Развитие общественного транспорта»

«Организация дорожного движения»

«Создание единого городского парковочного пространства»

Цели Программы

Обеспечение комфортности жизнедеятельности населения города Нижнего Новгорода путем развития эффективной, устойчиво функционирующей и доступной для жителей города транспортной инфраструктуры

Задачи Программы

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация бесперебойного транспортного обслуживания населения, расширение зоны транспортной доступности

Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и снижение количества дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества

Организация регулируемого парковочного пространства для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети.

Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется на период до 2017 года, деление на этапы не предусмотрено.

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

руб.

Ответственный исполнитель, соисполнители

2015 год

2016 год

2017 год

Всего

Всего, в том числе:

5 647 679 520,61

2 045 525 200,00

1 907 525 445,00

9 615 953 065,61

ДТиС

1 359 180 792,52

990 000 000,00

1 205 826 950,00

3 555 007 742,52

КУГИиЗР

939 030 681,43

730 819 400,00

492 732 280,00

2 177 805 261,43

МКУ «ГУММиД» (ДС)

3 091 582 413,10

128 000 000,00

50 050 000,00

3 269 632 413,10

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

257 885 633,56

196 705 800,00

158 916 215,00

613 507 648,56

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий.

 

Индикаторы достижения цели

Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам достигнет 90 %.

Пассажиропоток метрополитена достигнет 39 млн.пассажиров в год.

Снижение риска ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) на 1,91 %.

Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) на 40%.

Обеспеченность машиноместами на объектах городского парковочного пространства 40%.

 


Приложение № 2

к постановлению администрации

города

от 16.05.2016  № 1302  

 

Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы

            п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Ответственный исполнитель (Соисполнители)

Краткое описание мероприятия

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта»

 

1.1. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий

Капложения

2015-2017

ДТиС

КУГИиЗР

Ежегодные платежи по лизингу автобусов, вагонов метро, трамваев

1.2. Повышение уровня безопасности и комфортности пассажиров  на метрополитене

Капложения, Прочие расходы

2015-2017

ДТиС

КУГИиЗР

 

Капитальный ремонт тоннелей метрополитена Восстановление систем пожаротушения на метрополитене

Установка и монтаж оборудования в рамках Комплексной программы безопасности населения на транспорте

1.3. Развитие метрополитена

Капложения, прочие расходы

2015-2017

МКУ «ГУММиД»

(ДС)

Строительство станции «Стрелка»

1.4.  Возмещение затрат по перевозке пассажиров по установленным администрацией города тарифам на пассажирском транспорте

Прочие расходы

2015-2017

ДТиС

Перечисление субсидии транспортным предприятиям города

Подпрограмма «Организация дорожного движения»

 

2.1. Разработка комплексной транспортной схемы города Нижнего Новгорода

НИОКР

2015-2016

МКУ «ЦОДД»

(ДТиС)

Анализ современного состояния транспортной системы Нижнего Новгорода, разработка транспортной модели Нижнего Новгорода,

разработка Концепции комплексной транспортной схемы Нижнего Новгорода, разработка вариантов развития транспортной системы Нижнего Новгорода и пр.

2.2 Организация дорожного движения

Кап. вложения, прочие расходы

2015-2017

МКУ «ЦОДД»

(ДТиС)

Установка и техническое обслуживание технических средств организации дорожного движения

2.3. Обеспечение деятельности  МКУ «ЦОДД»

Прочие расходы

2015-2017

МКУ «ЦОДД»

(ДТиС)

Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД»

Подпрограмма «Создание единого городского парковочного пространства»

 

3.1.  Создание  и обслуживание платных городских парковок

Капложения, прочие расходы

2015-2017

МКУ «ЦОДД»

(ДТиС)

Установка и техническое обслуживание средств обеспечения парковочного пространства

3.2. Приобретение эвакуаторов

Капложения

2015-2017

КУГИиЗР

 

Ежегодные платежи по лизингу эвакуаторов


Приложение № 3

к постановлению администрации

города

от 16.05.2016  № 1302  

 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода»

Индикаторы

1.

Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам

%

0

13

40

80

90

2.

Пассажиропоток метрополитена

млн. пасс.

33,3

33,3

33,3

33,3

39,0

3.

Снижение риска ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) (к предыдущему году)

%

-

-

0,11

1,3

0,5

4.

Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) (к предыдущему году)

%

-

15

17

11

12

5.

Обеспеченность машиноместами на объектах городского парковочного пространства

%

36

36

36

38

40

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта»

Индикаторы

1.1

Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам

%

0

13

40

80

90

1.2

Пассажиропоток метрополитена

млн. пасс.

33,3

33,3

33,3

33,3

39,0

Непосредственные результаты

1.3

Общая протяженность действующих линий метрополитена

км

18,9

18,9

18,9

18,9

22,0

1.4

Количество городского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения

Ед.

226

251

254

255

255

Подпрограмма «Организация дорожного движения»

Индикаторы

 

 

 

 

 

 

2.1

Снижение риска ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) (к предыдущему году)

%

-

-

0,11

1,3

0,5

2.2

Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) (к предыдущему году)

%

-

15

17

11

12

Непосредственный результат

2.3

Техническое обслуживание светофорных объектов

Ед.

-

452

457

457

457

Подпрограмма «Создание единого парковочного пространства»

Индикатор

3.1

Обеспеченность машиноместами на объектах городского парковочного пространства

%

36

36

38

39

40

Непосредственные результаты

3.2

Количество введенных парковочных мест на платных муниципальных стоянках

машино-место

0

0

301

66

91

3.3

Количество поддерживаемых в рабочем состоянии парковочных мест

машино-место

 

0

 

0

0

367

458

 


Приложение № 4

к постановлению администрации

города

от 16.05.2016  № 1302 

 

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

Статус

Наименование

Ответственный исполнитель, соисполнители

Расходы (руб.), годы

2014 <*>

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа

Развитие транспортной инфраструктуры

всего

2 941 112 170,38

5 647 679 520,61

2 045 525 200,00

1 907 525 445,00

ДТиС

1 426 120 700,00

1 359 180 792,52

990 000 000,00

1 205 826 950,00

КУГИиЗР

415 669 600,00

939 030 681,43

730 819 400,00

492 732 280,00

МКУ «ГУММиД» (ДС)

 

815 092 800,00

3 091 582 413,10

128 000 000,00

50 050 000,00

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

284 229 070,38

257 885 633,56

196 705 800,00

158 916 215,00

Подпрограмма 1

Развитие общественного транспорта

всего

2 646 525 000,00

5 380 298 932,75

1 848 819 400,00

1 748 609 230,00

ДТиС

1 426 120 700,00

1 359 180 792,52

990 000 000,00

1 205 826 950,00

КУГИиЗР

405 311 500,00

929 535 727,13

730 819 400,00

492 732 280,00

МКУ «ГУММиД» (ДС)

 

815 092 800,00

3 091 582 413,10

128 000 000,00

50 050 000,00

Основное мероприятие 1.1

 

Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий

ДТиС

КУГИиЗР

311 154 200,00

882 337 879,40

720 819 400,00

436 237 880,00

Основное мероприятие 1.2

 

Повышение уровня безопасности и комфортности пассажиров на метрополитене

ДТиС КУГИиЗР

 

109 808 300,00

64 670 195,25

10 000 000,00

56 494 400,00

Основное мероприятие 1.3

 

Развитие метрополитена

МКУ «ГУММиД» (ДС)

 

815 092 800,00

3 091 582 413,10

128 000 000,00

50 050 000,00

Основное мероприятие 1.4

 

Возмещение затрат по перевозке пассажиров по установленным администрацией города тарифам на пассажирском транспорте

ДТиС

1 410 469 700,00

1 341 708 445,00

990 000 000,00

1 205 826 950,00

Подпрограмма 2

Организация дорожного движения

всего

284 229 070,38

226 338 953,88

186 705 800,00

158 916 215,00

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

284 229 070,38

226 338 953,88

 

186 705 800,00

 

158 916 215,00

Основное мероприятие 2.1

Разработка комплексной транспортной схемы г. Н.Новгорода

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

 

36 865 816,00

55 455 257,87

3 000 000,00

 

 

0,00

 

Основное мероприятие 2.2

Организация дорожного движения

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

169 862 824,00

97 855 931,01

112 000 000,00

84 005 515,00

Основное мероприятие 2.3

Содержание МКУ «ЦОДД»

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

77 500 430,38

73 027 765,00

71 705 800,00

82 590 046,00

Подпрограмма 3

Создание единого городского парковочного пространства

всего

10 358 100,00

41 041 633,98

10 000 000,00

0,00

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

0,00

31 546 679,68

10 000 000,00

0,00

КУГИиЗР

10 358 100,00

9 494 954,30

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.1

Создание и обслуживание платных городских парковок

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

0,00

31 546 679,68

10 000 000,00

0,00

Основное мероприятие 3.2

Приобретение эвакуаторов

КУГИиЗР

10 358 100,00

9 494 954,30

0,00

0,00


Информация по документу
Читайте также