Расширенный поиск
Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 16.05.2016 № 1302
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П
О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.05.2016 № 1302
Отменено с 1 января 2017 года - Постановление Администрации
г.Нижнего Новгорода от
14.12.2016 № 4251
О внесении изменений в постановление
администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014 № 3905
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего
Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, руководствуясь решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.04.2016 № 75 «О согласовании
постановления администрации города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014 № 3905»,
администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на
2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от
30.09.2014 № 3905 (ред. от 07.12.2015), следующие изменения:
1.1. Раздел 1
«Паспорт муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.2. Таблицу
1 «Перечень основных мероприятий Программы» подраздела 2.4 «Перечень основных мероприятий Программы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 2 «Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах»
подраздела 2.5 «Индикаторы достижения
цели и непосредственные результаты реализации Программы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение
реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода»
подраздела 2.8 «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в новой
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицу 5 «Прогнозная оценка расходов на
реализацию Программы за счет всех
источников» подраздела
2.8 «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в новой редакции согласно
приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Раздел 3
изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2.
Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего
Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород».
3. Департаменту правового
обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в сети Интернет.
4. Контроль за
исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации
города Нижнего Новгорода Миронова С.М.
Глава
администрации города
|
С.В.Белов
|
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города
от 16.05.2016 № 1302
1. Паспорт Программы
Ответственный
исполнитель Программы
|
Департамент
транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДТиС)
|
Соисполнители
Программы
|
Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода
(далее – ДС)
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР)
Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного
движения» (далее – МКУ «ЦОДД»)
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по
строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе
Нижнем Новгороде» (далее- МКУ «ГУММиД»)
|
Подпрограммы
Программы (при их наличии)
|
«Развитие общественного транспорта»
«Организация дорожного движения»
«Создание единого городского
парковочного пространства»
|
Цели
Программы
|
Обеспечение комфортности
жизнедеятельности населения города Нижнего Новгорода путем развития
эффективной, устойчиво функционирующей и доступной для жителей города
транспортной инфраструктуры
|
Задачи
Программы
|
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация бесперебойного транспортного обслуживания населения, расширение
зоны транспортной доступности
Сокращение
количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и
снижение количества дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; обеспечение безопасности
жизни, здоровья граждан и их имущества
Организация регулируемого парковочного пространства для увеличения
пропускной способности улично-дорожной сети.
|
Этапы и сроки
реализации Программы
|
Программа реализуется на период до 2017 года, деление на этапы не
предусмотрено.
|
Объемы
бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего
Новгорода
|
руб.
Ответственный исполнитель, соисполнители
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
Всего
|
Всего,
в том числе:
|
5 647 679 520,61
|
2 045 525 200,00
|
1 907 525 445,00
|
9 615 953 065,61
|
ДТиС
|
1 359 180 792,52
|
990 000
000,00
|
1 205 826
950,00
|
3 555 007 742,52
|
КУГИиЗР
|
939 030 681,43
|
730 819 400,00
|
492 732 280,00
|
2 177 805 261,43
|
МКУ
«ГУММиД» (ДС)
|
3 091 582 413,10
|
128 000 000,00
|
50 050
000,00
|
3 269 632 413,10
|
МКУ
«ЦОДД» (ДТиС)
|
257 885 633,56
|
196 705 800,00
|
158 916 215,00
|
613 507 648,56
|
Объемы финансирования Программы подлежат
ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год,
исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных
мероприятий.
|
Индикаторы
достижения цели
|
Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования,
совершенных пассажирами по электронным проездным билетам достигнет 90 %.
Пассажиропоток метрополитена достигнет 39 млн.пассажиров
в год.
Снижение риска ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) на 1,91 %.
Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП
(столкновения, наезды на пешеходов) на 40%.
Обеспеченность машиноместами на объектах городского парковочного
пространства 40%.
|
Приложение № 2
к постановлению
администрации
города
от 16.05.2016 № 1302
Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие
расходы)
|
Сроки выполнения
|
Ответственный исполнитель
(Соисполнители)
|
Краткое описание
мероприятия
|
Подпрограмма «Развитие
общественного транспорта»
|
|
1.1. Обновление
подвижного состава муниципальных транспортных предприятий
|
Кап.вложения
|
2015-2017
|
ДТиС
КУГИиЗР
|
Ежегодные
платежи по лизингу автобусов, вагонов метро, трамваев
|
1.2. Повышение уровня
безопасности и комфортности пассажиров
на метрополитене
|
Кап.вложения,
Прочие расходы
|
2015-2017
|
ДТиС
КУГИиЗР
|
Капитальный ремонт
тоннелей метрополитена Восстановление систем пожаротушения на метрополитене
Установка и монтаж
оборудования в рамках Комплексной программы безопасности населения на
транспорте
|
1.3. Развитие
метрополитена
|
Кап.вложения,
прочие расходы
|
2015-2017
|
МКУ «ГУММиД»
(ДС)
|
Строительство станции
«Стрелка»
|
1.4. Возмещение затрат по перевозке пассажиров
по установленным администрацией города тарифам на пассажирском транспорте
|
Прочие расходы
|
2015-2017
|
ДТиС
|
Перечисление
субсидии транспортным предприятиям города
|
Подпрограмма «Организация
дорожного движения»
|
|
2.1.
Разработка комплексной транспортной схемы города Нижнего Новгорода
|
НИОКР
|
2015-2016
|
МКУ
«ЦОДД»
(ДТиС)
|
Анализ современного состояния транспортной
системы Нижнего Новгорода, разработка транспортной модели Нижнего Новгорода,
разработка Концепции комплексной транспортной схемы Нижнего Новгорода, разработка вариантов развития транспортной системы Нижнего Новгорода и
пр.
|
2.2
Организация дорожного движения
|
Кап.
вложения, прочие расходы
|
2015-2017
|
МКУ
«ЦОДД»
(ДТиС)
|
Установка и техническое
обслуживание технических средств организации дорожного движения
|
2.3. Обеспечение
деятельности МКУ «ЦОДД»
|
Прочие расходы
|
2015-2017
|
МКУ
«ЦОДД»
(ДТиС)
|
Материально-техническое
обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД»
|
Подпрограмма «Создание
единого городского парковочного пространства»
|
|
3.1. Создание
и обслуживание платных городских парковок
|
Кап.вложения,
прочие расходы
|
2015-2017
|
МКУ
«ЦОДД»
(ДТиС)
|
Установка и техническое
обслуживание средств обеспечения парковочного пространства
|
3.2. Приобретение
эвакуаторов
|
Кап.вложения
|
2015-2017
|
КУГИиЗР
|
Ежегодные платежи по
лизингу эвакуаторов
|
Приложение № 3
к постановлению
администрации
города
от 16.05.2016 № 1302
2.5. Индикаторы
достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы
Таблица 2.
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
|
Наименование индикатора/
непосредственного результата
|
Ед. измерения
|
Значение
индикатора/непосредственного результата
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Муниципальная
программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода»
|
Индикаторы
|
1.
|
Доля поездок на городском пассажирском транспорте
общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам
|
%
|
0
|
13
|
40
|
80
|
90
|
2.
|
Пассажиропоток метрополитена
|
млн.
пасс.
|
33,3
|
33,3
|
33,3
|
33,3
|
39,0
|
3.
|
Снижение
риска ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) (к предыдущему году)
|
%
|
-
|
-
|
0,11
|
1,3
|
0,5
|
4.
|
Сокращение
количества лиц, погибших в результате ДТП (столкновения, наезды на пешеходов)
(к предыдущему году)
|
%
|
-
|
15
|
17
|
11
|
12
|
5.
|
Обеспеченность машиноместами на объектах
городского парковочного пространства
|
%
|
36
|
36
|
36
|
38
|
40
|
Подпрограмма
«Развитие общественного транспорта»
|
Индикаторы
|
1.1
|
Доля поездок на городском пассажирском транспорте
общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам
|
%
|
0
|
13
|
40
|
80
|
90
|
1.2
|
Пассажиропоток метрополитена
|
млн.
пасс.
|
33,3
|
33,3
|
33,3
|
33,3
|
39,0
|
Непосредственные
результаты
|
1.3
|
Общая протяженность действующих линий метрополитена
|
км
|
18,9
|
18,9
|
18,9
|
18,9
|
22,0
|
1.4
|
Количество городского транспорта общего пользования,
оборудованного для перевозки маломобильных групп населения
|
Ед.
|
226
|
251
|
254
|
255
|
255
|
Подпрограмма
«Организация дорожного движения»
|
Индикаторы
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Снижение
риска ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) (к предыдущему году)
|
%
|
-
|
-
|
0,11
|
1,3
|
0,5
|
2.2
|
Сокращение
количества лиц, погибших в результате ДТП (столкновения, наезды на пешеходов)
(к предыдущему году)
|
%
|
-
|
15
|
17
|
11
|
12
|
Непосредственный
результат
|
2.3
|
Техническое обслуживание
светофорных объектов
|
Ед.
|
-
|
452
|
457
|
457
|
457
|
Подпрограмма
«Создание единого парковочного пространства»
|
Индикатор
|
3.1
|
Обеспеченность машиноместами на объектах
городского парковочного пространства
|
%
|
36
|
36
|
38
|
39
|
40
|
Непосредственные результаты
|
3.2
|
Количество введенных
парковочных мест на платных муниципальных стоянках
|
машино-место
|
0
|
0
|
301
|
66
|
91
|
3.3
|
Количество
поддерживаемых в рабочем состоянии парковочных мест
|
машино-место
|
0
|
0
|
0
|
367
|
458
|
Приложение № 4
к постановлению
администрации
города
от 16.05.2016 № 1302
Таблица 4. Ресурсное обеспечение
реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Статус
|
Наименование
|
Ответственный
исполнитель, соисполнители
|
Расходы
(руб.), годы
|
2014 <*>
|
2015
|
2016
|
2017
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Муниципальная программа
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
всего
|
2 941 112 170,38
|
5 647 679
520,61
|
2 045 525 200,00
|
1 907 525 445,00
|
ДТиС
|
1 426 120 700,00
|
1 359 180 792,52
|
990 000 000,00
|
1 205 826 950,00
|
КУГИиЗР
|
415 669 600,00
|
939 030 681,43
|
730 819 400,00
|
492 732 280,00
|
МКУ «ГУММиД» (ДС)
|
815 092 800,00
|
3 091 582 413,10
|
128 000 000,00
|
50 050 000,00
|
МКУ «ЦОДД»
(ДТиС)
|
284 229 070,38
|
257 885 633,56
|
196 705 800,00
|
158 916 215,00
|
Подпрограмма 1
|
Развитие общественного транспорта
|
всего
|
2 646 525 000,00
|
5 380 298
932,75
|
1 848 819 400,00
|
1 748 609 230,00
|
ДТиС
|
1 426 120 700,00
|
1 359 180 792,52
|
990 000 000,00
|
1
205 826 950,00
|
КУГИиЗР
|
405 311 500,00
|
929 535 727,13
|
730 819 400,00
|
492 732 280,00
|
МКУ «ГУММиД» (ДС)
|
815 092 800,00
|
3 091 582 413,10
|
128 000 000,00
|
50 050 000,00
|
Основное мероприятие 1.1
|
Обновление
подвижного состава муниципальных транспортных предприятий
|
ДТиС
КУГИиЗР
|
311 154 200,00
|
882 337 879,40
|
720 819 400,00
|
436 237 880,00
|
Основное мероприятие 1.2
|
Повышение уровня
безопасности и комфортности пассажиров на метрополитене
|
ДТиС КУГИиЗР
|
109 808 300,00
|
64 670 195,25
|
10 000 000,00
|
56 494 400,00
|
Основное мероприятие 1.3
|
Развитие метрополитена
|
МКУ «ГУММиД» (ДС)
|
815 092 800,00
|
3 091 582 413,10
|
128 000 000,00
|
50 050
000,00
|
Основное мероприятие 1.4
|
Возмещение затрат по
перевозке пассажиров по установленным администрацией города тарифам на
пассажирском транспорте
|
ДТиС
|
1 410 469 700,00
|
1 341 708 445,00
|
990 000 000,00
|
1
205 826 950,00
|
Подпрограмма 2
|
Организация дорожного движения
|
всего
|
284 229 070,38
|
226 338 953,88
|
186 705 800,00
|
158 916 215,00
|
МКУ «ЦОДД»
(ДТиС)
|
284 229 070,38
|
226 338 953,88
|
186 705 800,00
|
158 916 215,00
|
Основное мероприятие
2.1
|
Разработка комплексной
транспортной схемы г. Н.Новгорода
|
МКУ «ЦОДД» (ДТиС)
|
36 865
816,00
|
55 455 257,87
|
3 000 000,00
|
0,00
|
Основное мероприятие
2.2
|
Организация дорожного движения
|
МКУ
«ЦОДД» (ДТиС)
|
169 862 824,00
|
97 855 931,01
|
112 000 000,00
|
84 005 515,00
|
Основное мероприятие
2.3
|
Содержание МКУ «ЦОДД»
|
МКУ
«ЦОДД» (ДТиС)
|
77 500 430,38
|
73 027 765,00
|
71 705 800,00
|
82 590 046,00
|
Подпрограмма 3
|
Создание единого городского парковочного пространства
|
всего
|
10 358 100,00
|
41 041 633,98
|
10 000 000,00
|
0,00
|
МКУ «ЦОДД»
(ДТиС)
|
0,00
|
31 546 679,68
|
10 000 000,00
|
0,00
|
КУГИиЗР
|
10 358 100,00
|
9 494 954,30
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие
3.1
|
Создание и обслуживание
платных городских парковок
|
МКУ «ЦОДД»
(ДТиС)
|
0,00
|
31 546 679,68
|
10 000 000,00
|
0,00
|
Основное мероприятие
3.2
|
Приобретение эвакуаторов
|
КУГИиЗР
|
10 358 100,00
|
9 494 954,30
|
0,00
|
0,00
|
Читайте также
|