Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 30.08.2016 № 587
".
3. В подразделе 3.4
"Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" раздела 3 "Подпрограммы
государственной программы":
3.1. В пункте 3.4.1
"Паспорт подпрограммы 4 "Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город":
1) позицию
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного
бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств
областного бюджета
|
всего по Подпрограмме за 2015 - 2020
годы - 1 881 807,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 683 594,1 тыс. рублей;
2016 год - 913 873,2 тыс. рублей;
2017 год - 26 670,6 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 128 835,0 тыс. рублей;
2020 год - 128 835,0 тыс. рублей.
|
";
2) позицию
"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных
результатов" изложить в следующей редакции:
"
Индикаторы достижения цели и показатели
непосредственных результатов
|
Индикаторы
достижения цели:
1. Доля населения
Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований
Нижегородской области, в которых развернута система-112, в общем количестве
населения Нижегородской области - 100%*.
2. Количество
муниципальных образований Нижегородской области, в которых система-112 реализована в полном объеме, -52 единицы *.
3. Доля персонала
системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб
(далее - ДДС), прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого
персонала по Нижегородской области - 100%*.
4. Доля площади
территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами
оповещения, - 65 %*.
Показатели
непосредственных результатов:
1. Сокращение
среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных
служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру
"112" на территории Нижегородской области на 20% по сравнению с
2011 годом*.
2. Снижение числа
пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях
муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута
система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом*.
3. Снижение числа
погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях
муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута
система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом*.
4. Сокращение
экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях
муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута
система-112, на 11% по сравнению с 2011 годом*.
5. Количество лиц,
погибших в результате ДТП, - 502*.
6. Количество детей,
погибших в результате ДТП, - 14*.
7. Количество лиц,
погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91*.
8. Количество лиц,
погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств
(транспортный риск) - 3,94*.
9. Время на
оповещение населения Нижегородской области - 35 минут*.
|
";
3) дополнить сноской
следующего содержания:
"* Данные
значения индикаторов (непосредственных результатов) будут достигнуты только при
условии достаточного финансирования из областного бюджета.".
3.2. В пункте 3.4.2
"Текстовая часть Подпрограммы":
1) в подпункте 3.4.2.4
"Перечень основных мероприятий Подпрограммы" цифры "1 623
273,6" заменить цифрами "1 881 807,9 ";
2) подпункт 3.4.2.9
"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей
редакции:
"3.4.2.9. Обоснование
объема финансовых ресурсов.
Таблица 3. Ресурсное
обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Государственный
координатор- заказчик
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма государственной программы
Нижегородской области
|
"Построение и развитие аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город"
|
всего
|
683 594,1
|
913 873,2
|
26 670,6
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 881 807,9
|
|
|
государственный заказчик- координатор:
Управление
|
683 594,1
|
913 873,2
|
26 670,6
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 881 807,9
|
Таблица 4. Прогнозная оценка
расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области
|
"Построение и развитие аппаратно- программного комплекса
"Безопасный город" *
|
Всего, в т.ч.
|
719 850,5
|
953 064,3
|
36 706,9
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 967 291,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
683 594,1
|
913 873,2
|
26 670,6
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
1 881 807,9
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
7 206,4
|
24 556,7
|
9 781,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
41 544,4
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
22 761,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22 761,3
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
6 288,7
|
14 634,4
|
255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21 178,1
|
Основное мероприятие 1
|
Внедрение научно- методических документов, обеспечивающих
организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию
системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
95,0
|
190,0
|
1 565,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 850,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
95,0
|
190,0
|
1 565,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 850,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2
|
Создание телекоммуникационной
инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области*
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
8 448,0
|
14 984,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23 432,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
6 536,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 536,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
8 448,0
|
8 448,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16 896,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3
|
Создание информационно- технической инфраструктуры системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
56 726,2
|
48 741,2
|
12 084,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
117 551,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
22 058,1
|
19 586,4
|
12 084,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
53 728,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
5 873,1
|
14 775,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20 648,5
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
22 761,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22 761,3
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
6 033,7
|
14 379,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20 413,1
|
Основное мероприятие 4
|
Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению
задач системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
1 908,3
|
1 588,3
|
7 671,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11 167,8
|
|
|
расходы областного бюджета
|
320,0
|
0,0
|
6 082,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 402,9
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
1 333,3
|
1 333,3
|
1 333,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 999,9
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
255,0
|
255,0
|
255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
765,0
|
Основное мероприятие 5
|
Организация и проведение информирования населения Нижегородской
области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне*
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
402,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
402,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
402,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
402,7
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 6
|
Обеспечение функционирования
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112"*
|
Всего, в т.ч.
|
744,5
|
15 051,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15 796,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
744,5
|
15 051,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15 796,4
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 7
|
Содержание сегмента автоматической
фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое
обслуживание оборудования) **
|
Всего, в т.ч.
|
127 446,0
|
161 736,1
|
0,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
546 852,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
127 446,0
|
161 736,1
|
0,0
|
0,0
|
128 835,0
|
128 835,0
|
546 852,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 8
|
Установка и содержание объектов
автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения,
входящих в состав АПК "Безопасный город"**
|
Всего, в т.ч.
|
29 315,2
|
404 817,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
434 132,6
|
|
|
расходы областного бюджета
|
29 315,2
|
404 817,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
434 132,6
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 9
|
Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения**
|
Всего, в т.ч.
|
54 823,3
|
75 327,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
130 151,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
54 823,3
|
75 327,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
130 151,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 10
|
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
"Крис-П" **
|
Всего, в т.ч.
|
5 174,0
|
5 174,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 348,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
5 174,0
|
5 174,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 348,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 11
|
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений
правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно- программного
комплекса "Безопасный город" " (в рамках инвестиционного
соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" на территории
Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П) **
|
Всего, в т.ч.
|
29 530,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 530,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
29 530,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 530,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 12
|
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в
местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области**
|
Всего, в т.ч.
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
700,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
700,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 13
|
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции
РАСЦО***
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 14
|
Проектные работы по комплексу средств
автоматизации управления оперативной обстановкой***
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
8 296,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8 296,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
8 296,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8 296,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 15
|
Повышение уровня технического обеспечения безопасности граждан в местах массового
пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный
город" (Обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения,
экстренной связи "гражданин - полиция" и диспетчерских центров)
****
|
Всего, в т.ч.
|
343 801,9
|
112 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
456 301,9
|
|
|
расходы областного бюджета
|
343 801,9
|
112 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
456 301,9
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 16
|
Капитальный ремонт помещений здания по
ул. Пугачева, д. 21, литер А в городе Нижнем
Новгороде*
|
Всего, в т.ч.
|
57 023,5
|
39 620,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
96 643,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
57 023,5
|
39 620,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
96 643,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 17
|
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений правил
дорожного движения "Крис" С и переустановка комплексов
"Кордон" **
|
Всего, в т.ч.
|
4 521,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 521,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 521,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 521,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 18
|
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации
нарушений правил парковки**
|
Всего, в т.ч.
|
4 118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 118,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 118,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 19
|
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации
нарушений правил парковки**
|
Всего, в т.ч.
|
1 055,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 055,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 055,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 055,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 20
|
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах
массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области**
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
15 531,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15 531,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
15 531,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15 531,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 21
|
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса
мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части
крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого
передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного
контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения Нижегородской области**
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
56 042,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56 042,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
56 042,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56 042,4
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 22
|
Модернизация комплексов фотовидеофиксации
нарушений ПДД**
|
Всего, в т.ч.
|
2 868,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 868,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2 868,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 868,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Читайте также
|