Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 30.08.2016 № 587

".

 

3. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" раздела 3 "Подпрограммы государственной программы":  

3.1. В пункте 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":  

1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета

 

всего по Подпрограмме за 2015 - 2020 годы - 1 881 807,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 683 594,1 тыс. рублей;

2016 год - 913 873,2 тыс. рублей;

2017 год - 26 670,6 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 128 835,0 тыс. рублей;

2020 год - 128 835,0 тыс. рублей.

";

2) позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:

"

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

1. Доля населения Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Нижегородской области - 100%*.

2. Количество муниципальных образований Нижегородской области, в которых система-112 реализована в полном объеме, -52 единицы *.

3. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС), прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Нижегородской области - 100%*.

4. Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65 %*.

Показатели непосредственных результатов:

1. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее - комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Нижегородской области на 20% по сравнению с 2011 годом*.

2. Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом*.

3. Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, на 7% по сравнению с 2011 годом*.

4. Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Нижегородской области, в которых развернута система-112, на 11% по сравнению с 2011 годом*.

5. Количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502*.

6. Количество детей, погибших в результате ДТП, - 14*.

7. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91*.

8. Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94*.

9. Время на оповещение населения Нижегородской области - 35 минут*.

";

3) дополнить сноской следующего содержания:

"* Данные значения индикаторов (непосредственных результатов) будут достигнуты только при условии достаточного финансирования из областного бюджета.".

 

3.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы":

1) в подпункте 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" цифры "1 623 273,6" заменить цифрами "1 881 807,9 ";

2) подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

 

"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов.

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета

 

Статус

Наименование подпрограммы

Государственный координатор- заказчик

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма государственной программы Нижегородской области

"Построение и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"

всего

683 594,1

913 873,2

26 670,6

0,0

128 835,0

128 835,0

1 881 807,9

 

 

государственный заказчик- координатор: Управление

683 594,1

913 873,2

26 670,6

0,0

128 835,0

128 835,0

1 881 807,9

    

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма государственной программы Нижегородской области

"Построение и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" *

Всего, в т.ч.

719 850,5

953 064,3

36 706,9

0,0

128 835,0

128 835,0

1 967 291,7

 

 

расходы областного бюджета

683 594,1

913 873,2

26 670,6

0,0

128 835,0

128 835,0

1 881 807,9

 

 

расходы местных бюджетов

7 206,4

24 556,7

9 781,3

0,0

0,0

0,0

41 544,4

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

22 761,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 761,3

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

6 288,7

14 634,4

255,0

0,0

0,0

0,0

21 178,1

Основное мероприятие 1

Внедрение научно- методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112*

Всего, в т.ч.

95,0

190,0

1 565,0

0,0

0,0

0,0

1 850,0

 

 

расходы областного бюджета

95,0

190,0

1 565,0

0,0

0,0

0,0

1 850,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской области*

Всего, в т.ч.

0,0

8 448,0

14 984,0

0,0

0,0

0,0

23 432,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

6 536,0

0,0

0,0

0,0

6 536,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

8 448,0

8 448,0

0,0

0,0

0,0

16 896,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

 

Создание информационно-  технической инфраструктуры системы-112*

Всего, в т.ч.

56 726,2

48 741,2

12 084,0

0,0

0,0

0,0

117 551,4

 

 

расходы областного бюджета

22 058,1

19 586,4

12 084,0

0,0

0,0

0,0

53 728,5

 

 

расходы местных бюджетов

5 873,1

14 775,4

0,0

0,0

0,0

0,0

20 648,5

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

22 761,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 761,3

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

6 033,7

14 379,4

0,0

0,0

0,0

0,0

20 413,1

Основное мероприятие 4

Обучение преподавателей и персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112*

Всего, в т.ч.

1 908,3

1 588,3

7 671,2

0,0

0,0

0,0

11 167,8

 

 

расходы областного бюджета

320,0

0,0

6 082,9

0,0

0,0

0,0

6 402,9

 

 

расходы местных бюджетов

1 333,3

1 333,3

1 333,3

0,0

0,0

0,0

3 999,9

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

255,0

255,0

255,0

0,0

0,0

0,0

765,0

Основное мероприятие 5

Организация и проведение информирования населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне*

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

402,7

0,0

0,0

0,0

402,7

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

402,7

0,0

0,0

0,0

402,7

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6

Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"*

Всего, в т.ч.

744,5

15 051,9

0,0

0,0

0,0

0,0

15 796,4

 

 

расходы областного бюджета

744,5

15 051,9

0,0

0,0

0,0

0,0

15 796,4

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7

 

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования) **

Всего, в т.ч.

127 446,0

161 736,1

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

546 852,1

 

 

расходы областного бюджета

127 446,0

161 736,1

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

546 852,1

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8

Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав АПК "Безопасный город"**

Всего, в т.ч.

29 315,2

404 817,4

0,0

0,0

0,0

0,0

434 132,6

 

 

расходы областного бюджета

29 315,2

404 817,4

0,0

0,0

0,0

0,0

434 132,6

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 9

Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения**

Всего, в т.ч.

54 823,3

75 327,7

0,0

0,0

0,0

0,0

130 151,0

 

 

расходы областного бюджета

54 823,3

75 327,7

0,0

0,0

0,0

0,0

130 151,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10

 

Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" **

Всего, в т.ч.

5 174,0

5 174,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 348,0

 

 

расходы областного бюджета

5 174,0

5 174,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 348,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 11

 

Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" " (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П) **

Всего, в т.ч.

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

 

 

расходы областного бюджета

29 530,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 530,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 12

Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области**

Всего, в т.ч.

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

 

 

 

расходы областного бюджета

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 13

 

Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО***

Всего, в т.ч.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 14

 

Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой***

Всего, в т.ч.

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

 

 

расходы областного бюджета

0,0

8 296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 296,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 15

 

Повышение уровня технического обеспечения  безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (Обеспечение поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи "гражданин - полиция" и диспетчерских центров) ****

Всего, в т.ч.

343 801,9

112 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

456 301,9

 

 

расходы областного бюджета

343 801,9

112 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

456 301,9

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 16

 

Капитальный ремонт помещений здания по ул. Пугачева, д. 21, литер А в городе Нижнем Новгороде*

Всего, в т.ч.

57 023,5

39 620,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96 643,5

 

 

расходы областного бюджета

57 023,5

39 620,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96 643,5

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 17

Установка комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" **

Всего, в т.ч.

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

 

 

расходы областного бюджета

4 521,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 521,5

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 18

 

Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки**

Всего, в т.ч.

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

 

 

расходы областного бюджета

4 118,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 118,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 19

 

Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки**

Всего, в т.ч.

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

 

 

расходы областного бюджета

1 055,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 055,1

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 20

Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области**

Всего, в т.ч.

0,0

15 531,3

0,0

0,0

0,0

0,0

15 531,3

 

 

расходы областного бюджета

0,0

15 531,3

0,0

0,0

0,0

0,0

15 531,3

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 21

Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области**

Всего, в т.ч.

0,0

56 042,4

0,0

0,0

0,0

0,0

56 042,4

 

 

расходы областного бюджета

0,0

56 042,4

0,0

0,0

0,0

0,0

56 042,4

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 22

Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД**

Всего, в т.ч.

2 868,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 868,0

 

 

расходы областного бюджета

2 868,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 868,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также