Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 05.09.2016 № 606

";

 

"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

 

2 419 987,75

20 201 077,81

 

1 527 120,66

12 599 106,91

 

9 673 117,65

 

12 408 128,90

19 769 253,00

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

115 785,80

 

19 480,10

3 052,50

3 052,50

6 298,90

6 645,40

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

46 565,47

304 497,10

669 009,60

 

24 140,80

 

14 317,00

10 738,00

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

361 666,45

101 079,18

140 000,00

504 168,00

15 111,20

10 372,20

3 097,00

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

379 086,6

12 479 121,36

591 183,46

10 816 206,81

8 868 423,15

7 679 660,80

10 019 202,60

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

471 960,00

606 670,00

762 390,00

4 697 480,00

9 729 570,00

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 685,20

1 685,20

1 685,20

2 143,60

2 261,50

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 685,20

1 685,20

1 685,20

2 143,60

2 261,50

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 186,00

1 685,20

1 685,20

1 685,20

2 143,60

2 261,50

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 186,00

1 685,20

1 685,20

1 685,20

2 143,60

2 261,50

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19 291 526,00

621 960,00

10 606 670,00

9 362 390,00

11 897 480,00

19 329 570,00

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 000,00

0

0

0

0

0

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 831 000,00

150 000,00

10 000 000,00

8 600 000,00

7 200 000,00

9 600 000,00

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

471 960,00

606 670,00

762 390,00

4 697 480,00

9 729 570,00

Основное мероприятие 2.1

Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

19 289 526,00

621 960,00

10 606 670,00

9 362 390,00

11 897 480,00

19 329 570,00

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

11 831 000,00

150 000,00

10 000 000,00

8 600 000,00

7 200 000,00

9 600 000,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

7 458 526,00

471 960,00

606 670,00

762 390,00

4 697 480,00

9 729 570,00

Основное мероприятие 2.2

Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

2 000,0

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

2 000,0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

59 553,50

26 594,76

21 442,51

26 924,45

17 274,90

20 074,8

 

(1) расходы областного бюджета

0

564,00

496,30

496,30

496,30

826,70

872,20

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

58 989,50

26 098,46

20 946,21

26 428,15

16 448,20

19 202,60

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

564,00

496,30

496,30

496,30

826,70

872,20

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

564,00

496,30

496,30

496,30

826,70

872,20

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

58 989,50

26 098,46

20 946,21

26 428,15

16 448,20

19 202,60

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

58 989,50

26 098,46

20 946,21

26 428,15

16 448,20

19 202,60

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

379 086,6

536 022,66

366 725,70

345 414,00

1 742,00

6 657,20

7 023,40

 

(1) расходы областного бюджета

0

95 812,90

17 298,60

871,00

871,00

3 328,60

3 511,70

 

(2) расходы местных бюджетов

0

18 902,90

5 897,10

871,00

871,00

3 328,60

3 511,70

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

379 086,60

421 306,86

343 530,00

343 672,00

0

0

0

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.1

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

112 736,20

21 453,70

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

94 823,10

16 427,60

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

17 913,10

5 026,10

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2

 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

1 979,60

1 742,00

1 742,00

1 742,00

6 657,20

7 023,40

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

989,80

871,00

871,00

871,00

3 328,60

3 511,70

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

989,80

871,00

871,00

871,00

3 328,60

3 511,70

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.3

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

354 086,60

416 306,86

343 530,00

343 672,00

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

354 086,60

416 306,86

343 530,00

343 672,00

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.4

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

25 000,00

5 000,00

0

0

0

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

25 000,00

5 000,00

0

0

0

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

311 789,65

510 155,00

1 623 895,20

280 376,00

484 573,20

410 323,30

 

(1) расходы областного бюджета

87 500,00

15 222,90

0

0

0

0

0

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

27 662,57

298 600,00

668 138,60

23 269,80

10 988,40

7 226,30

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

(5) федеральный бюджет

361 666,45

101 079,18

140 000,00

504 168,00

15 111,20

10 372,20

3 097,00

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

167 825,00

71 555,00

451 588,60

241 995,00

463 212,60

400 000,00

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.1

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

2 040 901,15

140 166,90

438 600,00

1 168 635,20

45 806,00

29 480,00

8 618,00

 

 

(1) расходы областного бюджета

87 500

15 222,90

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

1 591 734,70

26 144,00

298 600,00

665 006,60

20 755,80

8 287,40

6 032,60

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

361 665,45

98 800,00

140 000,00

502 590,00

13 740,20

8 844,00

2 585,40

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

1 038,6

11 310,0

12 348,6

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.2

Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

5 402,75

0

5 260,00

4 570,00

5 093,20

1 705,30

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

1 518,57

0

3 132,00

2 514,00

2 701,00

1 193,70

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

2 279,18

0

1 578,00

1 371,00

1 528,20

511,60

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

1 605,00

0

550,00

685,00

864,00

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.3

Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

166 220,00

71 555,00

450 000,00

170 000,00

450 000,00

100 000,00

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

166 220,00

71 555,00

450 000,00

170 000,00

450 000,00

100 000,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.4

Установка модулей компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных автозаправочных станциях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

0

0

0

0

0

300 000,00

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

300 000,00

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.5

Приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0

0

0

0

60 000

0

0

 

 

(1) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(2) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(5) федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

60 000

0

0

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0


Информация по документу
Читайте также