Расширенный поиск

Постановление Правительства Кировской области от 08.02.2010 № 39/33

     <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполнения
областного бюджета на 2010 год.

     4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

     Мероприятия   Подпрограммы   осуществляются   за   счет   средств
федерального  бюджета,  выделяемых  в  рамках  реализации  федеральной
целевой программы  "Предупреждение  и  борьба  с  социально  значимыми
заболеваниями (2007-2011 годы)", и средств областного бюджета.
     Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в  2010-2011
годах  составит   415,9   млн.   рублей   (при   условии   возможности
финансирования в ходе исполнения областного бюджета на  2010  год),  в
том числе:
     за счет средств федерального бюджета - 126,1 млн. рублей,
     за счет средств областного  бюджета  -  289,8  млн.  рублей  (при
условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполнения   областного
бюджета на 2010 год).
     Объем ежегодных расходов,  связанных  с  финансовым  обеспечением
Подпрограммы  за  счет  средств  областного  бюджета,  устанавливается
законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый
год.


      Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям


---------------------------------------------------------------------
|  N  |  Основные направления    |     Объемы финансирования на     |
| п/п |     финансирования       |   2010-2011 годы (млн. рублей)   |
|     |      Подпрограммы        |----------------------------------|
|     |                          |   всего   | в том числе:         |
|     |                          | 2010-2011 |----------------------|
|     |                          |   годы    | 2010 год  | 2011 год |
|-----+--------------------------+-----------+-----------+----------|
| 4.1 | Капитальные вложения -   |   122,0   | 56,0 <*>  |   66,0   |
|     | всего,                   |           |           |          |
|     | в том числе:             |           |           |          |
|     |--------------------------+-----------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет       |   12,7    |    4,8    |   7,9    |
|     |--------------------------+-----------+-----------+----------|
|     | областной бюджет         |   109,3   | 51,2 <*>  |   58,1   |
|-----+--------------------------+-----------+-----------+----------|
| 4.2 | Прочие расходы -  все-   |   293,9   | 125,8 <*> |  168,1   |
|     | го,                      |           |           |          |
|     | в том числе:             |           |           |          |
|     |--------------------------+-----------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет       |   113,4   |   54,6    |   58,8   |
|     |--------------------------+-----------+-----------+----------|
|     | областной бюджет         |   180,5   | 71,2 <*>  |  109,3   |
|-----+--------------------------+-----------+-----------+----------|
|     | Всего,                   |   415,9   | 181,8 <*> |  234,1   |
|     | в том числе:             |           |           |          |
|     |--------------------------+-----------+-----------+----------|
|     | федеральный бюджет       |   126,1   |   59,4    |   66,7   |
|     |--------------------------+-----------+-----------+----------|
|     | областной бюджет         |   289,8   | 122,4 <*> |  167,4   |
---------------------------------------------------------------------
_________________________
     <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполнения
областного бюджета на 2010 год.

     5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в  себя  механизм
        управления Подпрограммой

     Государственным  заказчиком  Подпрограммы  является   департамент
здравоохранения Кировской области,  который  в  установленном  порядке
осуществляет управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы.
     Департамент здравоохранения Кировской области:
     формирует заявки в  Министерство  здравоохранения  и  социального
развития   Российской   Федерации   на   финансирование    мероприятий
Подпрограммы в рамках федеральной целевой программы "Предупреждение  и
борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)";
     распоряжается средствами, выделяемыми из  областного  бюджета  на
выполнение мероприятий Подпрограммы;
     заключает в соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.07.2005
N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение  работ,
оказание   услуг   для   государственных   и    муниципальных    нужд"
государственные контракты.
     Государственный заказчик  Подпрограммы  в  установленном  порядке
направляет информацию о ходе  выполнения  Подпрограммы,  эффективности
использования  средств   соответствующих   бюджетов   в   Министерство
здравоохранения   и   социального   развития   Российской   Федерации,
департамент финансов  Кировской  области,  департамент  экономического
развития при Правительстве области и в другие заинтересованные  органы
исполнительной власти.
     В  случае  сокращения  объемов   финансирования   государственный
заказчик Подпрограммы разрабатывает  комплекс  мер  по  привлечению  в
установленном порядке дополнительных источников финансирования.
     В  случае   несоответствия   результатов   выполнения   настоящей
Подпрограммы показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой,
государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленном
порядке предложения о  корректировке  Подпрограммы  либо  о  досрочном
прекращении реализации настоящей Подпрограммы.

     6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

     Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет  выражена
в увеличении продолжительности жизни населения, формировании здорового
образа жизни населения, снижении доли осложнений при сахарном диабете,
снижении   смертности   от   туберкулеза,   снижении    заболеваемости
хроническими вирусными гепатитами  В  и  С,  предупреждении  массового
распространения  ВИЧ-инфекции  в   области,   улучшении   показателей,
характеризующих  раннее  выявление  злокачественных   новообразований,
улучшении   ситуации   по    снижению    заболеваемости    инфекциями,
передаваемыми   половым   путем,    развитии    системы    комплексной
профилактики,  диагностики,   лечения   и   реабилитации   психических
расстройств, создании эффективной  системы  профилактики  артериальной
гипертонии и ее осложнений.

            Перечень показателей эффективности Подпрограммы


----------------------------------------------------------------------
| N | Наименование показа-| Едини-| Базо- | 2010| 2011| Источник по- |
|п/п| телей эффективности | ца из-|  вое  | год | год |  лучения ин- |
|   |  реализации Подпро- | мере- | значе-|     |     |   формации   |
|   |        граммы       |  ния  |  ние  |     |     |              |
|   |                     |       | (факт |     |     |              |
|   |                     |       |  2008 |     |     |              |
|   |                     |       | года) |     |     |              |
|---+---------------------+-------+-------+-----+-----+--------------|
|6.1| Доля осложнений  при|   %   |  39,2 | 37  | 36  | по данным ве-|
|   | сахарном диабете    |       |       |     |     | домственного |
|   |                     |       |       |     |     |  мониторинга |
|---+---------------------+-------+-------+-----+-----+--------------|
|6.2| Смертность от тубер-| случа-|  12,1 |11,3 | 11  | по данным ве-|
|   | кулеза на  100  тыс.|   ев  |       |     |     | домственного |
|   | населения           |       |       |     |     |  мониторинга |
|---+---------------------+-------+-------+-----+-----+--------------|
|6.3| Число вновь  зареги-| случа-|   53  | 51  | 50  | по данным ве-|
|   | стрированных в тече-|   ев  |       |     |     | домственного |
|   | ние года случаев за-|       |       |     |     |  мониторинга |
|   | ражения             |       |       |     |     |              |
|   | ВИЧ-инфекцией       |       |       |     |     |              |
|---+---------------------+-------+-------+-----+-----+--------------|
|6.4| Смертность от злока-| случа-| 196,9 |187,3|179,3| по данным ве-|
|   | чественных новообра-|   ев  |       |     |     | домственного |
|   | зований на 100  тыс.|       |       |     |     |  мониторинга |
|   | населения           |       |       |     |     |              |
|---+---------------------+-------+-------+-----+-----+--------------|
|6.5| Заболеваемость сифи-| случа-|  59,6 |59,0 |58,5 | по данным ве-|
|   | лисом  на  100  тыс.|   ев  |       |     |     | домственного |
|   | населения           |       |       |     |     |  мониторинга |
|---+---------------------+-------+-------+-----+-----+--------------|
|6.6| Заболеваемость  хро-| случа-|   66  | 64  | 62  | по данным ве-|
|   | ническими  вирусными|   ев  |       |     |     | домственного |
|   | гепатитами B и C  на|       |       |     |     |  мониторинга |
|   | 100 тыс. населения  |       |       |     |     |              |
|---+---------------------+-------+-------+-----+-----+--------------|
|6.7| Доля повторных в те-|   %   |  15,6 |15,5 |15,4 | по данным ве-|
|   | чение года  госпита-|       |       |     |     | домственного |
|   | лизаций в психиатри-|       |       |     |     |  мониторинга |
|   | ческий стационар    |       |       |     |     |              |
|---+---------------------+-------+-------+-----+-----+--------------|
|6.8| Смертность от  сосу-| случа-| 509,5 |469,5|460,0| по данным ве-|
|   | дистых   расстройств|   ев  |       |     |     | домственного |
|   | головного мозга (це-|       |       |     |     |  мониторинга |
|   | реброваскулярных бо-|       |       |     |     |              |
|   | лезней, включая  ин-|       |       |     |     |              |
|   | сульты)   вследствие|       |       |     |     |              |
|   | артериальной  гипер-|       |       |     |     |              |
|   | тонии  на  100  тыс.|       |       |     |     |              |
|   | населения           |       |       |     |     |              |
|---+---------------------+-------+-------+-----+-----+--------------|
|6.9| Охват  профилактиче-|   %   |   95  | 95  | 95  | по данным ве-|
|   | скими прививками де-|       |       |     |     | домственного |
|   | тей                 |       |       |     |     |  мониторинга |
----------------------------------------------------------------------


                                                       Приложение N 2
                                                        к Программе


                             ПОДПРОГРАММА
                 "Обеспечение оказания своевременной и
          высококачественной медицинской помощи пострадавшим
                при дорожно-транспортных происшествиях"


                                ПАСПОРТ
           подпрограммы "Обеспечение оказания своевременной
         и высококачественной медицинской помощи пострадавшим
                при дорожно-транспортных происшествиях"


----------------------------------------------------------------------
| Наименование Подпро- | "Обеспечение оказания своевременной и высо- |
| граммы               | кокачественной медицинской  помощи  постра- |
|                      | давшим при дорожно-транспортных  происшест- |
|                      | виях"                                       |
|----------------------+---------------------------------------------|
| Основание принятия   | распоряжение   Правительства   области   от |
| решения о разработке | 10.06.2008 N 243 "О концепции областной це- |
| Подпрограммы         | левой программы "Развитие  системы  здраво- |
|                      | охранения Кировской области"  на  2009-2011 |
|                      | годы"                                       |
|----------------------+---------------------------------------------|
| Государственный за-  | департамент здравоохранения  Кировской  об- |
| казчик Подпрограммы  | ласти                                       |
|----------------------+---------------------------------------------|
| Основной разработчик | департамент здравоохранения  Кировской  об- |
| Подпрограммы         | ласти                                       |
|----------------------+---------------------------------------------|
| Цель Подпрограммы    | улучшение доступности и  качества  медицин- |
|                      | ской  помощи   пострадавшим   от   дорожно- |
|                      | транспортных происшествий                   |
|----------------------+---------------------------------------------|
| Задача Подпрограммы  | укрепление материально-технической базы уч- |
|                      | реждений здравоохранения, оказывающих  экс- |
|                      | тренную медицинскую помощь  лицам,  постра- |
|                      | давшим  в  результате  дорожно-транспортных |
|                      | происшествий                                |
|----------------------+---------------------------------------------|
| Важнейший показатель | смертность    в     результате     дорожно- |
| эффективности Под-   | транспортных происшествий на 100 тыс. насе- |
| программы            | ления                                       |
|----------------------+---------------------------------------------|
| Срок реализации Под- | 2010-2011 годы                              |
| программы            |                                             |
|----------------------+---------------------------------------------|
| Объемы и источники   | всего - 83,1 млн. рублей (при условии  воз- |
| финансирования Под-  | можности финансирования в  ходе  исполнения |
| программы            | областного бюджета на 2010 год), в том чис- |
|                      | ле:                                         |
|                      | за счет средств областного бюджета  -  83,1 |
|                      | млн. рублей (при условии возможности финан- |
|                      | сирования в ходе исполнения областного бюд- |
|                      | жета на 2010 год),                          |
|                      | за счет средств бюджетов муниципальных  об- |
|                      | разований области - по согласованию         |
|----------------------+---------------------------------------------|
| Ожидаемые конечные   | снижение смертности в результате            |
| результаты реализа-  | дорожно-транспортных  происшествий  до   17 |
| ции                  | случаев на 100 тыс. населения               |
| Подпрограммы         |                                             |
----------------------------------------------------------------------

     1. Характеристика  проблемы,  на  решение   которой   направлена
        Подпрограмма

     Решение проблем, связанных с оказанием медицинской помощи  лицам,
пострадавшим  в  результате  дорожно-транспортных   происшествий,   на
федеральном уровне осуществляется посредством  реализации  федеральной
целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения  в  2006-
2012  годах",  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 20.02.2006 N 100.
     Основная цель - добиться снижения тяжести последствий от ДТП.
     Изучение    особенностей    дорожно-транспортного     травматизма
показывает, что происходит постепенное увеличение  количества  ДТП,  в
которых  пострадавшие  получают   травмы,   характеризующиеся   особой
тяжестью повреждений. Неэффективная  организация  работы  по  оказанию
медицинской помощи пострадавшим  является  одной  из  основных  причин
высокой смертности при ДТП. Общая смертность пострадавших в ДТП  в  12
раз выше, чем при  получении  травм  в  результате  других  несчастных
случаев, инвалидность  в  6  раз  выше,  а  пострадавшие  нуждаются  в
госпитализации в 7 раз чаще.
     В результате  реализации  Подпрограммы  будет  снижаться  уровень
смертности от ДТП.

     2. Основная цель и задачи Подпрограммы, срок ее реализации,
        показатели эффективности, характеризующие достижение 
        поставленной цели и решение задач Подпрограммы

     Основной целью  Подпрограммы  является  улучшение  доступности  и
качества медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
     Для достижения поставленной цели будет решаться задача укрепления
материально-технической базы учреждений  здравоохранения,  оказывающих
экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате ДТП.
     Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы.
     Показателем    эффективности    Подпрограммы,    который    будет
характеризовать  достижение  поставленной  цели   и   решение   задачи
Подпрограммы,  является  смертность  в  результате  ДТП  на  100  тыс.
населения.

     3. Перечень мероприятий Подпрограммы

                            (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------------------------------------------------------------
|  N  |  Наименование   |  Источник | Объем финансирова- | Ответст-  |
| п/п |  задачи, меро-  | финансиро-|        ния         |  венный   |
|     |     приятия     |   вания   | на 2010-2011 годы  | исполни-  |
|     |                 |           |--------------------|   тель    |
|     |                 |           | все- | в том числе |           |
|     |                 |           |  го  |-------------|           |
|     |                 |           |      | 2010 | 2011 |           |
|     |                 |           |      | год  | год  |           |
|-----+-----------------+-----------+------+------+------+-----------|
| 3.1 | Укрепление  ма- |           |      |      |      |           |
|     | териально     - |           |      |      |      |           |
|     | технической ба- |           |      |      |      |           |
|     | зы   учреждений |           |      |      |      |           |
|     | здравоохране-   |           |      |      |      |           |
|     | ния,  оказываю- |           |      |      |      |           |
|     | щих  экстренную |           |      |      |      |           |
|     | медицинскую по- |           |      |      |      |           |
|     | мощь лицам, по- |           |      |      |      |           |
|     | страдавшим    в |           |      |      |      |           |
|     | результате ДТП  |           |      |      |      |           |
|-----+-----------------+-----------+------+------+------+-----------|
|3.1.1| Оснащение в со- | областной | 0,1  |  -   | 0,1  | департа-  |
|     | ставе областно- | бюджет    |      |      |      | мент      |
|     | го   государст- |           |      |      |      | здраво-   |
|     | венного  учреж- |           |      |      |      | охранения |
|     | дения   здраво- |           |      |      |      | Кировской |
|     | охранения "Тер- |           |      |      |      | области,  |
|     | риториальный    |           |      |      |      | органы    |
|     | центр  медицины |           |      |      |      | местного  |
|     | катастроф   Ки- |           |      |      |      | само-     |
|     | ровской  облас- |           |      |      |      | управле-  |
|     | ти"     учебно- |           |      |      |      | ния муни- |
|     | методического   |           |      |      |      | ципальных |
|     | центра по  обу- |           |      |      |      | образова- |
|     | чению   водите- |           |      |      |      | ний об-   |
|     | лей,  сотрудни- |           |      |      |      | ласти<***>|
|     | ков служб, уча- |           |      |      |      |           |
|     | ствующих в лик- |           |      |      |      |           |
|     | видации послед- |           |      |      |      |           |
|     | ствий      ДТП, |           |      |      |      |           |
|     | приемам  оказа- |           |      |      |      |           |
|     | ния первой  по- |           |      |      |      |           |
|     | мощи пострадав- |           |      |      |      |           |
|     | шим в ДТП       |           |      |      |      |           |
|-----+-----------------+-----------+------+------+------|           |
|3.1.2| Приобретение    | областной | 14,3 |  -   | 14,3 |           |
|     | реанимобилей    | бюджет    |      |      |      |           |
|     | для  учреждений |-----------+------+------+------|           |
|     | здравоохране-   | бюджеты   |  -   |  -   |  -   |           |
|     | ния,  оказываю- | муници-   |      |      |      |           |
|     | щих  экстренную | пальных   |      |      |      |           |
|     | медицинскую по- | образова- |      |      |      |           |
|     | мощь лицам, по- | ний облас-|      |      |      |           |
|     | страдавшим    в | ти **     |      |      |      |           |
|     | результате ДТП  |           |      |      |      |           |
|-----+-----------------+-----------+------+------+------|           |
|3.1.3| Оснащение учре- | областной | 0,7  |  -   | 0,7  |           |
|     | ждений (отделе- | бюджет    |      |      |      |           |
|     | ний) скорой ме- |-----------+------+------+------|           |
|     | дицинской помо- | бюджеты   |  -   |  -   |  -   |           |
|     | щи   средствами | муници-   |      |      |      |           |
|     | оперативной     | пальных   |      |      |      |           |
|     | связи           | образова- |      |      |      |           |
|     |                 | ний облас-|      |      |      |           |
|     |                 | ти <**>   |      |      |      |           |
|-----+-----------------+-----------+------+------+------|           |
|3.1.4| Оснащение   со- | областной | 55,2 | 10,0 | 45,2 |           |
|     | временным меди- | бюджет    |      | <*>  |      |           |
|     | цинским  обору- |           |      |      |      |           |
|     | дованием  муни- |           |      |      |      |           |
|     | ципальных   ле- |           |      |      |      |           |
|     | чебно -  профи- |           |      |      |      |           |
|     | лактических уч- |           |      |      |      |           |
|     | реждений,  ока- |           |      |      |      |           |
|     | зывающих помощь |           |      |      |      |           |
|     | при ДТП         |           |      |      |      |           |
|-----+-----------------+-----------+------+------+------|           |
|3.1.5| Приведение  по- | областной | 12,8 | 5,7  | 7,1  |           |
|     | мещений област- | бюджет    |      | <*>  |      |           |
|     | ного государст- |           |      |      |      |           |
|     | венного  учреж- |           |      |      |      |           |
|     | дения   здраво- |           |      |      |      |           |
|     | охранения  "Ки- |           |      |      |      |           |
|     | ровская област- |           |      |      |      |           |
|     | ная клиническая |           |      |      |      |           |
|     | больница N 3" в |           |      |      |      |           |
|     | соответствие  с |           |      |      |      |           |
|     | санитарно-      |           |      |      |      |           |
|     | гигиеническими  |           |      |      |      |           |
|     | требованиями  и |           |      |      |      |           |
|     | нормами         |           |      |      |      |           |
|-----+-----------------+-----------+------+------+------+-----------|
|     | Всего  по  Под- | итого     | 83,1 | 15,7 | 67,4 |           |
|     | программе       |           |      | <*>  |      |           |
|     |                 |-----------+------+------+------+-----------|
|     |                 | областной | 83,1 | 15,7 | 67,4 |           |
|     |                 | бюджет    |      | <*>  |      |           |
|     |                 |-----------+------+------+------+-----------|
|     |                 | бюджеты   |  -   |  -   |  -   |           |
|     |                 | муници-   |      |      |      |           |
|     |                 | пальных   |      |      |      |           |
|     |                 | образова- |      |      |      |           |
|     |                 | ний облас-|      |      |      |           |
|     |                 | ти <**>   |      |      |      |           |
----------------------------------------------------------------------
__________________________
     <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполнения
областного бюджета на 2010 год.
     <**> Средства бюджетов муниципальных  образований  области  будут
привлекаться на основании соглашений.
     <***> Органы местного  самоуправления  муниципальных  образований
области   участвуют   в   реализации   мероприятий   Подпрограммы   по
согласованию.

     4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

     Объем планируемого  финансирования  мероприятий  Подпрограммы  на
2010-2011 годы составит 83,1  млн.  рублей  (при  условии  возможности
финансирования в ходе исполнения областного бюджета на  2010  год),  в
том числе:
     за счет средств  областного  бюджета  -  83,1  млн.  рублей  (при
условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполнения   областного
бюджета на 2010 год),
     за счет средств бюджетов муниципальных образований области  -  по
согласованию.
     Объем ежегодных расходов,  связанных  с  финансовым  обеспечением
Программы за счет средств областного бюджета, устанавливается  законом
Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

      Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям


--------------------------------------------------------------------
|   N   | Основные направления   |      Объемы финансирования      |
|  п/п  | финансирования Под-    | на 2010-2011 годы (млн. рублей) |
|       |      программы         |---------------------------------|
|       |                        |   всего   | в том числе:        |
|       |                        | 2010-2011 |---------------------|
|       |                        |   годы    | 2010 год | 2011 год |
|-------+------------------------+-----------+----------+----------|
|  4.1  | Капитальные вложения   |   69,6    | 10,0 <*> |   59,6   |
|       | -всего,                |           |          |          |
|       | в том числе:           |           |          |          |
|       |------------------------+-----------+----------+----------|
|       | областной бюджет       |   69,6    | 10,0 <*> |   59,6   |
|       |------------------------+-----------+----------+----------|
|       | бюджеты  муниципаль-   |     -     |    -     |    -     |
|       | ных образований  об-   |           |          |          |
|       | ласти <**>             |           |          |          |
|-------+------------------------+-----------+----------+----------|
|  4.2  | Прочие расходы -       |   13,5    | 5,7 <*>  |   7,8    |
|       | всего,                 |           |          |          |
|       | в том числе:           |           |          |          |
|       |------------------------+-----------+----------+----------|
|       | областной бюджет       |   13,5    | 5,7 <*>  |   7,8    |
|       |------------------------+-----------+----------+----------|
|       | бюджеты  муниципаль-   |     -     |    -     |    -     |
|       | ных образований  об-   |           |          |          |
|       | ласти <**>             |           |          |          |
|-------+------------------------+-----------+----------+----------|
|       | Всего,                 |   83,1    | 15,7 <*> |   67,4   |
|       | в том числе            |           |          |          |
|       |------------------------+-----------+----------+----------|
|       | областной бюджет       |   83,1    | 15,7 <*> |   67,4   |
|       |------------------------+-----------+----------+----------|
|       | бюджеты  муниципаль-   |     -     |    -     |    -     |
|       | ных образований  об-   |           |          |          |
|       | ласти <**>             |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------
_________________________
     <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполнения
областного бюджета на 2010 год.
     <**> Средства бюджетов муниципальных  образований  области  будут
привлекаться на основании соглашений.

     5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в  себя  механизм
        управления Подпрограммой

     Государственным  заказчиком  Подпрограммы  является   департамент
здравоохранения Кировской области,  который  в  установленном  порядке
осуществляет управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы.
     Департамент здравоохранения Кировской области:
     формирует заявки в  Министерство  здравоохранения  и  социального
развития   Российской   Федерации   на   финансирование    мероприятий
Подпрограммы  в  рамках  федеральной  целевой   программы   "Повышение
безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах";
     распоряжается  средствами  областного  бюджета,  выделяемыми   на
выполнение мероприятий Подпрограммы;
     заключает в соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.07.2005
N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение  работ,
оказание   услуг   для   государственных   и    муниципальных    нужд"
государственные контракты.
     Государственный заказчик  Подпрограммы  в  установленном  порядке
направляет информацию о ходе  выполнения  Подпрограммы,  эффективности
использования  средств   соответствующих   бюджетов   в   Министерство
здравоохранения   и   социального   развития   Российской   Федерации,
департамент финансов  Кировской  области,  департамент  экономического
развития при Правительстве области и в другие заинтересованные  органы
исполнительной власти.
     Бюджетам муниципальных образований области из областного  бюджета
предоставляются субсидии на оснащение  учреждений  (отделений)  скорой
медицинской   помощи   средствами   оперативной   связи.   Департамент
здравоохранения  Кировской  области  организует   отбор   исполнителей
данного мероприятия - муниципальных  районов  (городских  округов),  в
установленном им порядке. Условия предоставления  и  методика  расчета
субсидий бюджетам  муниципальных  образований  области  из  областного
бюджета установлены в приложениях N 8 и N 9.
     Критериями отбора муниципальных образований являются:
     организация   в   муниципальном   образовании   межмуниципального
лечебно-диагностического центра;
     обеспеченность   средствами    оперативной    связи    учреждений
(отделений) скорой медицинской помощи.
     Имущество, приобретаемое за счет  средств  областного  бюджета  в
рамках  Подпрограммы,   передается   в   собственность   муниципальных
образований в установленном порядке.
     В  случае   несоответствия   результатов   выполнения   настоящей
Подпрограммы показателю эффективности, предусмотренному Подпрограммой,
государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленном
порядке предложения о  корректировке  Подпрограммы  либо  о  досрочном
прекращении реализации настоящей Подпрограммы.
     В  случае  сокращения  объемов   финансирования   государственный
заказчик Подпрограммы разрабатывает  комплекс  мер  по  привлечению  в
установленном порядке дополнительных источников финансирования.

     6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

     Эффект от реализации  Подпрограммы  отразится  на  обеспеченности
оказания  своевременной  и   высококачественной   медицинской   помощи
пострадавшим при ДТП.

                 Показатель эффективности Подпрограммы


----------------------------------------------------------------------
| Наименование по- |  Единица  | Базовое | 2010| 2011| Источник полу-|
| казателя эффек-  | измерения | значение| год | год | чения информа-|
| тивности реали-  |           |  (факт  |     |     |      ции      |
|  зации Подпро-   |           | 2008 го-|     |     |               |
|      граммы      |           |   да)   |     |     |               |
|------------------+-----------+---------+-----+-----+---------------|
| Смертность в ре- |  случаев  |   17,9  | 17,7| 17,0| по данным     |
| зультате ДТП  на |           |         |     |     | управления Го-|
| 100 тыс. населе- |           |         |     |     | сударственной |
| ния              |           |         |     |     | инспекции     |
|                  |           |         |     |     | безопасности  |
|                  |           |         |     |     | дорожного дви-|
|                  |           |         |     |     | жения Управле-|
|                  |           |         |     |     | ния внутренних|
|                  |           |         |     |     | дел по Киров- |
|                  |           |         |     |     | ской области  |
----------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 3
                                                        к Программе




                             ПОДПРОГРАММА
        "Совершенствование оказания медицинской помощи больным
                  сердечно-сосудистыми заболеваниями"


                                ПАСПОРТ
         подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
          помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями"


---------------------------------------------------------------------
| Наименование Под-   | "Совершенствование оказания медицинской по- |
| программы           | мощи больным сердечно-сосудистыми заболева- |
|                     | ниями"                                      |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Основание принятия  | распоряжение   Правительства   области   от |
| решения о разработ- | 10.06.2008 N 243 "О концепции областной це- |
| ке Подпрограммы     | левой программы "Развитие  системы  здраво- |
|                     | охранения Кировской области"  на  2009-2011 |
|                     | годы"                                       |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Государственный за- | департамент здравоохранения  Кировской  об- |
| казчик Подпрограммы | ласти                                       |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Основной разработ-  | департамент здравоохранения  Кировской  об- |
| чик Подпрограммы    | ласти                                       |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Цель Подпрограммы   | снижение смертности от  сердечно-сосудистых |
|                     | заболеваний, улучшение оказания  экстренной |
|                     | медицинской помощи больным инфарктами  мио- |
|                     | карда и инсультами                          |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Задачи Подпрограммы | совершенствование методов диагностики,  ле- |
|                     | чения  и  реабилитации  больных   сердечно- |
|                     | сосудистой патологией;                      |
|                     | создание эффективной  системы  профилактики |
|                     | для больных сердечно-сосудистой  патологией |
|                     | и ее осложнениями;                          |
|                     | внедрение высокотехнологичных методов лече- |
|                     | ния                                         |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Важнейший показа-   | смертность от болезней системы кровообраще- |
| тель эффективности  | ния на 100 тыс. населения                   |
| Подпрограммы        |                                             |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Срок реализации     | 2010-2011 годы                              |
| Подпрограммы        |                                             |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Объемы и источники  | всего 336,2 млн. рублей за счет средств об- |
| финансирования Под- | ластного бюджета (при  условии  возможности |
| программы           | финансирования в ходе исполнения областного |
|                     | бюджета на 2010 год)                        |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Ожидаемые конечные  | снижение смертности в  трудоспособном  воз- |
| результаты реализа- | расте от болезней системы кровообращения до |
| ции Подпрограммы    | 227 случаев на 100 тыс. населения           |
---------------------------------------------------------------------


     1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
        Подпрограмма

     Разработка и реализация Подпрограммы  обусловлены  необходимостью
принятия  безотлагательных  мер  по  созданию  условий  для   снижения
смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний.
     Первое место в структуре смертности от болезней сердца и  сосудов
занимает ишемическая болезнь сердца (далее - ИБС).  Основной  причиной
смерти больных ИБС является инфаркт миокарда. Инсульты занимают второе
место в структуре смертности от болезней  кровообращения.  Наблюдается
"омоложение"  инсульта  и   инфаркта   миокарда   с   увеличением   их
распространенности у лиц  трудоспособного  возраста.  Эти  заболевания
являются основной причиной инвалидизации населения.
     По заболеваемости и смертности от ИБС Кировская область  лидирует
в Приволжском федеральном округе. Ежегодно  в  области  от  сосудистых
заболеваний погибает более 16  тыс.  человек,  более  1500  становятся
инвалидами в трудоспособном  возрасте.  Пациенты  с  аритмиями  сердца
составляют основную группу риска не только внезапной сердечной смерти,
но и мозговых инсультов и нуждаются в радикальном лечении.
     В России стоимость лечения одного пациента, перенесшего  инсульт,
включая  стационарное  лечение,   медико-социальную   реабилитацию   и
вторичную профилактику, составляет 127  тыс.  рублей.  Таким  образом,
общая сумма прямых расходов на лечение инсультов в  Кировской  области
(из расчета 9200 случаев в год) составляет 1,2 млрд. рублей.  Непрямые
расходы  на  лечение  инсультов,  оцениваемые   по   потере   валового
внутреннего продукта, из-за преждевременной смертности, инвалидности и
временной нетрудоспособности ориентировочно  в  5  раз  больше  прямых
расходов.
     Масштабность,  сложность  и   многообразие   проблемы   сердечно-
сосудистых  заболеваний  в  Кировской  области  диктуют  необходимость
комплексно решать ее программно-целевым методом.


2. Основная цель и задачи Подпрограммы, срок ее реализации, показатели
эффективности, характеризующие достижение поставленной цели и  решение
задач Подпрограммы

     Целью Подпрограммы  является  снижение  смертности  от  сердечно-
сосудистых  заболеваний,  улучшение  оказания  экстренной  медицинской
помощи больным инфарктами миокарда и инсультами.
     Для достижения поставленной цели  должны  быть  решены  следующие
задачи:
     совершенствование методов  диагностики,  лечения  и  реабилитации
больных сердечно-сосудистой патологией;
     создание эффективной системы профилактики для  больных  сердечно-
сосудистой патологией и ее осложнениями;
     внедрение высокотехнологичных методов лечения.
     Реализация Подпрограммы рассчитана на 2010-2011 годы.
     Показателем    эффективности    Подпрограммы,    который    будет
характеризовать  достижение  поставленной   цели   и   решение   задач
Подпрограммы,  является  смертность  в  трудоспособном   возрасте   от
болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения.

     3. Перечень мероприятий Подпрограммы

                            (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------------------------------------------------------------
|  N   | Наименование за- | Источник | Объем финансирова- | Ответст- |
| п/п  | дачи, мероприятия| финанси- |  ния на 2010-2011  |  венный  |
|      |                  |  рования |       годы         | исполни- |
|      |                  |          |--------------------|   тель   |
|      |                  |          | всего|  в том числе|          |
|      |                  |          |      |-------------|          |
|      |                  |          |      | 2010 | 2011 |          |
|      |                  |          |      |  год |  год |          |
|------+------------------+----------+------+------+------+----------|
| 3.1  | Совершенствование|          |      |      |      |          |
|      | методов   диагно-|          |      |      |      |          |
|      | стики, лечения  и|          |      |      |      |          |
|      | реабилитации     |          |      |      |      |          |
|      | больных сердечно-|          |      |      |      |          |
|      | сосудистой  пато-|          |      |      |      |          |
|      | логией           |          |      |      |      |          |
|------+------------------+----------+------+------+------+----------|
| 3.1.1| Оснащение   меди-| областной| 219,6| 155,0| 64,6 | департа- |
|      | цинским  оборудо-| бюджет   |      |  <*> |      | мент     |
|      | ванием государст-|          |      |      |      | здраво-  |
|      | венного  лечебно-|          |      |      |      | охранения|
|      | профилактического|          |      |      |      | Кировской|
|      | учреждения   "Ки-|          |      |      |      | области  |
|      | ровская областная|          |      |      |      |          |
|      | клиническая боль-|          |      |      |      |          |
|      | ница"            |          |      |      |      |          |
|------+------------------+----------+------+------+------|          |
| 3.1.2| Обеспечение госу-| областной| 86,0 | 50,0 | 36,0 |          |
|      | дарственного  ле-| бюджет   |      |  <*> |      |          |
|      | чебно-           |          |      |      |      |          |
|      | профилактического|          |      |      |      |          |
|      | учреждения   "Ки-|          |      |      |      |          |
|      | ровская областная|          |      |      |      |          |
|      | клиническая боль-|          |      |      |      |          |
|      | ница"  расходными|          |      |      |      |          |
|      | материалами      |          |      |      |      |          |
|------+------------------+----------+------+------+------+----------|
| 3.2  | Создание   эффек-|          |      |      |      |          |
|      | тивной    системы|          |      |      |      |          |
|      | профилактики  для|          |      |      |      |          |
|      | больных сердечно-|          |      |      |      |          |
|      | сосудистой  пато-|          |      |      |      |          |
|      | логией и  ее  ос-|          |      |      |      |          |
|      | ложнениями       |          |      |      |      |          |
|------+------------------+----------+------+------+------+----------|
|      | Издание методиче-| областной|  0,6 |   -  |  0,6 | департа- |
|      | ских пособий  для| бюджет   |      |      |      | мент     |
|      | медицинских   ра-|          |      |      |      | здраво-  |
|      | ботников,  оказы-|          |      |      |      | охранения|
|      | вающих     помощь|          |      |      |      | Кировской|
|      | больным   инсуль-|          |      |      |      | области  |
|      | том;     создание|          |      |      |      |          |
|      | пропагандистской |          |      |      |      |          |
|      | системы профилак-|          |      |      |      |          |
|      | тики     инсульта|          |      |      |      |          |
|      | среди населения  |          |      |      |      |          |
|------+------------------+----------+------+------+------+----------|
| 3.3  | Внедрение высоко-|          |      |      |      |          |
|      | технологичных ме-|          |      |      |      |          |
|      | тодов лечения    |          |      |      |      |          |
|------+------------------+----------+------+------+------+----------|
|      | Открытие нейросо-| областной| 30,0 | 14,0 | 16,0 | департа- |
|      | судистого отделе-| бюджет   |      |  <*> |      | мент     |
|      | ния на базе госу-|          |      |      |      | здраво-  |
|      | дарственного  ле-|          |      |      |      | охранения|
|      | чебно-           |          |      |      |      | Кировской|
|      | профилактического|          |      |      |      | области  |
|      | учреждения   "Ки-|          |      |      |      |          |
|      | ровская областная|          |      |      |      |          |
|      | клиническая боль-|          |      |      |      |          |
|      | ница"            |          |      |      |      |          |
|------+------------------+----------+------+------+------+----------|
|      | Всего по  Подпро-| областной| 336,2| 219,0| 117,2|          |
|      | грамме           | бюджет   |      |  <*> |      |          |
----------------------------------------------------------------------
_________________________
     <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполнения
областного бюджета на 2010 год.

     4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

     Финансирование мероприятий Подпрограммы  осуществляется  за  счет
средств областного бюджета.
     Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в  2010-2011
годах  составит   336,2   млн.   рублей   (при   условии   возможности
финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год).
     Объем ежегодных расходов,  связанных  с  финансовым  обеспечением
Программы за счет средств областного бюджета, устанавливается  законом
Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

      Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям


----------------------------------------------------------------------
|  N  | Основные направления |        Объемы финансирования          |
| п/п | финансирования Под-  |   на 2010-20 1 1 годы (млн. рублей)   |
|     |      программы       |---------------------------------------|
|     |                      |    всего    |  в том чис ле :         |
|     |                      |  2010-2011  |-------------------------|
|     |                      |    годы     |  2010 год   |  2011 год |
|-----+----------------------+-------------+-------------+-----------|
| 4.1 | Капитальные вложения |    249,6    |  169,0 <*>  |    80,6   |
|-----+----------------------+-------------+-------------+-----------|
| 4.2 | Прочие расходы       |    86,6     |  50,0 <*>   |    36,6   |
|-----+----------------------+-------------+-------------+-----------|
|     | Всего                |    336,2    |  219,0 <*>  |   117,2   |
----------------------------------------------------------------------
__________________________
     <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполнения
областного бюджета на 2010 год.

     5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в  себя  механизм
управления Подпрограммой

     Государственным  заказчиком  Подпрограммы  является   департамент
здравоохранения Кировской области,  который  в  установленном  порядке
осуществляет управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы.
     Департамент здравоохранения Кировской области:
     распоряжается  средствами  областного  бюджета,  выделяемыми   на
выполнение мероприятий Подпрограммы;
     заключает в соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.07.2005
N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение  работ,
оказание   услуг   для   государственных   и    муниципальных    нужд"
государственные контракты.
     Государственный заказчик  Подпрограммы  в  установленном  порядке
направляет информацию о ходе  выполнения  Подпрограммы,  эффективности
использования  средств  областного  бюджета  в  департамент   финансов
Кировской   области,   департамент   экономического    развития    при
Правительстве   области   и   в   другие    заинтересованные    органы
исполнительной власти.
     В  случае  сокращения  объемов   финансирования   государственный
заказчик Подпрограммы разрабатывает  комплекс  мер  по  привлечению  в
установленном порядке дополнительных источников финансирования.
     В  случае   несоответствия   результатов   выполнения   настоящей
Подпрограммы показателю эффективности, предусмотренному Подпрограммой,
государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленном
порядке предложения о  корректировке  Подпрограммы  либо  о  досрочном
прекращении реализации настоящей Подпрограммы.

     6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

     Экономическая  эффективность  Подпрограммы   ожидается   в   виде
снижения прямых и  косвенных  экономических  потерь.  При  необходимом
уровне  финансирования  возможна  стабилизация   ситуации   на   более
благоприятном фоне, снижение числа больных острым коронарным синдромом
(нестабильной стенокардией и острым  инфарктом  миокарда)  и  мозговым
инсультом, снижение  числа  больных  повторным  инфарктом  миокарда  и
повторным инсультом.
     Ожидается  снижение  смертности  в  трудоспособном  возрасте   от
болезней системы кровообращения на 4,6% к уровню 2008 года.

                 Показатель эффективности Подпрограммы


----------------------------------------------------------------------
| Наименование пока- | Единица| Базовое | 2010  | 2011  |  Источник  |
| зателя эффективно- | измере-| значение|  год  |  год  |  получения |
|   сти реализации   |   ния  |  (факт  |       |       | информации |
|    Подпрограммы    |        | 2008 го-|       |       |            |
|                    |        |   да)   |       |       |            |
|--------------------+--------+---------+-------+-------+------------|
| Смертность в  тру- | случаев|  237,9  | 230,0 | 227,0 | по данным  |
| доспособном   воз- |        |         |       |       | ведомствен-|
| расте от  болезней |        |         |       |       | ного мони- |
| системы кровообра- |        |         |       |       | торинга    |
| щения на 100  тыс. |        |         |       |       |            |
| населения          |        |         |       |       |            |
----------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 4
                                                        к Программе



                             ПОДПРОГРАММА
        "Развитие донорства и службы крови в Кировской области"


                                ПАСПОРТ
      подпрограммы "Развитие донорства и службы крови в Кировской
                               области"


---------------------------------------------------------------------
| Наименование Под-   | "Развитие донорства и службы крови в Киров- |
| программы           | ской области"                               |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Основание принятия  | распоряжение   Правительства   области   от |
| решения о разработ- | 10.06.2008 N 243 "О концепции областной це- |
| ке Подпрограммы     | левой программы "Развитие  системы  здраво- |
|                     | охранения Кировской области"  на  2009-2011 |
|                     | годы"                                       |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Государственный за- | департамент здравоохранения  Кировской  об- |
| казчик Подпрограммы | ласти                                       |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Основной разработ-  | департамент здравоохранения  Кировской  об- |
| чик Подпрограммы    | ласти                                       |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Цель Подпрограммы   | модернизация  материально-технической  базы |
|                     | учреждений службы крови и проведение кампа- |
|                     | нии по развитию массового донорства крови   |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Задачи Подпрограммы | материально-техническое оснащение  учрежде- |
|                     | ний службы крови в Кировской области;       |
|                     | проведение мероприятий по агитации и пропа- |
|                     | ганде донорства крови и ее компонентов      |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Важнейший показа-   | объем крови, заготовленной на одного жителя |
| тель эффективности  | области                                     |
| Подпрограммы        |                                             |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Срок реализации     | 2010-2011 годы                              |
| Подпрограммы        |                                             |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Объем и источник    | всего 32,2 млн. рублей за счет средств  об- |
| финансирования      | ластного  бюджета(при  условии  возможности |
| Подпрограммы        | финансирования в ходе исполнения областного |
|                     | бюджета на 2010 год)                        |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Ожидаемые конечные  | увеличение объема крови,                    |
| результаты реализа- | заготовленной на одного жителя области,  до |
| ции Подпрограммы    | 9 мл                                        |
---------------------------------------------------------------------

     1. Характеристика  проблем,  на   решение   которых   направлена
        Подпрограмма

     Служба крови относится к числу разделов  медицины,  без  развития
которых невозможно существование и успешная деятельность многих  видов
специализированной  медицинской  помощи.   Роль   производственной   и
клинической трансфузиологии возрастает в  оперативной  обстановке  при
развитии чрезвычайных ситуаций.
     В 2008 году мероприятия по расширению приоритетного национального
проекта   в   сфере   здравоохранения   ориентированы   на   повышение
безопасности медицинских операций и манипуляций. Это касается в первую
очередь  компонентов  и  препаратов  донорской  крови.  В  2008   году
областной службой крови заготовлено  11450  литров  цельной  донорской
крови, объем крови, заготовленной на одного жителя Кировской  области,
составил 8,2 мл  (по  Приволжскому  федеральному  округу  -  8,5  мл).
Потребность лечебных учреждений удовлетворяется лишь на 90-95%.
     Разработка и реализация Подпрограммы  обусловлены  необходимостью
принятия безотлагательных мер по созданию  устойчивой  государственной
системы обеспечения населения кровью, ее компонентами  и  препаратами,
имеющей стратегическое значение в решении проблемы снижения смертности
от острых заболеваний,  травм,  несчастных  случаев,  в  том  числе  в
условиях чрезвычайных ситуаций природного  и  техногенного  характера,
для которых характерно одномоментное поступление  большого  количества
пострадавших,   преимущественно   с   множественными   сочетанными   и
комбинированными  поражениями,  сопровождающимися   острой   массивной
кровопотерей,   шоком,   синдромом   длительного   сдавливания.    Для
оперативного и качественного оказания  помощи  пострадавшим  в  очагах
массовых   санитарных   потерь   необходимо   наличие    в    лечебно-
профилактических    учреждениях    области     неснижаемого     запаса
гемотрансфузионных    средств,    прошедших    полное     лабораторное
обследование.

     2. Основная цель и задачи Подпрограммы, срок ее реализации и
        показатели эффективности, характеризующие достижение 
        поставленной целии решение задач Подпрограммы

     Целью Подпрограммы является модернизация  материально-технической
базы  учреждений  службы  крови  и  проведение  кампании  по  развитию
массового донорства крови.
     Для достижения поставленной цели  должны  быть  решены  следующие
задачи:
     материально-техническое  оснащение  учреждений  службы  крови   в
Кировской области;
     проведение мероприятий по агитации и пропаганде донорства крови и
ее компонентов.
     Подпрограмму предполагается реализовывать с 2010 по 2011 год.
     Показателем    эффективности    Подпрограммы,    который    будет
характеризовать  достижение  поставленной   цели   и   решение   задач
Подпрограммы, является объем крови,  заготовленной  на  одного  жителя
области.

     3. Перечень мероприятий Подпрограммы

                            (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------------------------------------------------------------
|  N  |  Наименование  | Источник |  Объем финансирова- | Ответствен-|
| п/п |  задачи, меро- | финанси- |   ния на 2010-2011  | ный испол- |
|     |     приятия    |  рования |         годы        |   нитель   |
|     |                |          |---------------------|            |
|     |                |          | все- |  в том числе |            |
|     |                |          |  го  |--------------|            |
|     |                |          |      |  2010  | 2011|            |
|     |                |          |      |   год  | год |            |
|-----+----------------+----------+------+--------+-----+------------|
|3.1  | Материально-   |          |      |        |     |            |
|     | техническое ос-|          |      |        |     |            |
|     | нащение  учреж-|          |      |        |     |            |
|     | дений    службы|          |      |        |     |            |
|     | крови в  Киров-|          |      |        |     |            |
|     | ской области   |          |      |        |     |            |
|-----+----------------+----------+------+--------+-----+------------|
|3.1.1| Создание едино-| областной| 1,0  |    -   | 1,0 | департамент|
|     | го   донорского| бюджет   |      |        |     | здравоохра-|
|     | центра         |          |      |        |     | нения Ки-  |
|-----+----------------+----------+------+--------+-----| ровской об-|
|3.1.2| Приведение  го-| областной| 17,9 |    -   | 17,9| ласти      |
|     | сударственного | бюджет   |      |        |     |            |
|     | лечебно-       |          |      |        |     |            |
|     | профилактиче-  |          |      |        |     |            |
|     | ского  учрежде-|          |      |        |     |            |
|     | ния  "Кировская|          |      |        |     |            |
|     | областная стан-|          |      |        |     |            |
|     | ция переливания|          |      |        |     |            |
|     | крови" в  соот-|          |      |        |     |            |
|     | ветствие с  са-|          |      |        |     |            |
|     | нитарно-       |          |      |        |     |            |
|     | гигиеническими |          |      |        |     |            |
|     | требованиями   |          |      |        |     |            |
|-----+----------------+----------+------+--------+-----|            |
|3.1.3| Оснащение госу-| областной| 2,0  |    -   | 2,0 |            |
|     | дарственного   | бюджет   |      |        |     |            |
|     | лечебно-       |          |      |        |     |            |
|     | профилактиче-  |          |      |        |     |            |
|     | ского  учрежде-|          |      |        |     |            |
|     | ния  "Кировская|          |      |        |     |            |
|     | областная стан-|          |      |        |     |            |
|     | ция переливания|          |      |        |     |            |
|     | крови"   совре-|          |      |        |     |            |
|     | менным техноло-|          |      |        |     |            |
|     | гическим обору-|          |      |        |     |            |
|     | дованием    для|          |      |        |     |            |
|     | заготовки,  пе-|          |      |        |     |            |
|     | реработки, хра-|          |      |        |     |            |
|     | нения и  транс-|          |      |        |     |            |
|     | портировки  до-|          |      |        |     |            |
|     | норской крови  |          |      |        |     |            |
|-----+----------------+----------+------+--------+-----|            |
|3.1.4| Оснащение имму-| областной| 0,7  |    -   | 0,7 |            |
|     | нологического  | бюджет   |      |        |     |            |
|     | отделения     и|          |      |        |     |            |
|     | клинико-       |          |      |        |     |            |
|     | диагностической|          |      |        |     |            |
|     | лаборатории го-|          |      |        |     |            |
|     | сударственного |          |      |        |     |            |
|     | лечебно-       |          |      |        |     |            |
|     | профилактиче-  |          |      |        |     |            |
|     | ского  учрежде-|          |      |        |     |            |
|     | ния  "Кировская|          |      |        |     |            |
|     | областная стан-|          |      |        |     |            |
|     | ция переливания|          |      |        |     |            |
|     | крови" оборудо-|          |      |        |     |            |
|     | ванием для  ап-|          |      |        |     |            |
|     | робации  донор-|          |      |        |     |            |
|     | ской крови     |          |      |        |     |            |
|-----+----------------+----------+------+--------+-----|            |
|3.1.5| Создание  эрго-| областной| 0,4  |    -   | 0,4 |            |
|     | номических  ус-| бюджет   |      |        |     |            |
|     | ловий для дона-|          |      |        |     |            |
|     | ций:  оснащение|          |      |        |     |            |
|     | специальными   |          |      |        |     |            |
|     | донорскими     |          |      |        |     |            |
|     | креслами,   ви-|          |      |        |     |            |
|     | део-,  аудиоап-|          |      |        |     |            |
|     | паратурой поме-|          |      |        |     |            |
|     | щений для  пре-|          |      |        |     |            |
|     | бывания доноров|          |      |        |     |            |
|-----+----------------+----------+------+--------+-----+------------|
|3.1.6| Обеспечение    | областной| 10,0 | 5,0 <*>| 5,0 |            |
|     | расходными  ма-| бюджет   |      |        |     |            |
|     | териалами госу-|          |      |        |     |            |
|     | дарственного   |          |      |        |     |            |
|     | лечебно-       |          |      |        |     |            |
|     | профилактиче-  |          |      |        |     |            |
|     | ского  учрежде-|          |      |        |     |            |
|     | ния  "Кировская|          |      |        |     |            |
|     | областная стан-|          |      |        |     |            |
|     | ция переливания|          |      |        |     |            |
|     | крови"         |          |      |        |     |            |
|-----+----------------+----------+------+--------+-----|            |
| 3.2 | Проведение  ме-|          |      |        |     |            |
|     | роприятий    по|          |      |        |     |            |
|     | агитации и про-|          |      |        |     |            |
|     | паганде  донор-|          |      |        |     |            |
|     | ства крови и ее|          |      |        |     |            |
|     | компонентов    |          |      |        |     |            |
|-----+----------------+----------+------+--------+-----+------------|
|     | Организация    | областной| 0,2  |    -   | 0,2 | департамент|
|     | пропаганды    и| бюджет   |      |        |     | здравоохра-|
|     | агитации донор-|          |      |        |     | нения Ки-  |
|     | ства с  исполь-|          |      |        |     | ровской об-|
|     | зованием       |          |      |        |     | ласти      |
|     | средств  массо-|          |      |        |     |            |
|     | вой информации:|          |      |        |     |            |
|     | создание  тема-|          |      |        |     |            |
|     | тических  теле-|          |      |        |     |            |
|     | и радиопередач,|          |      |        |     |            |
|     | изготовление   |          |      |        |     |            |
|     | печатной   про-|          |      |        |     |            |
|     | дукции   (памя-|          |      |        |     |            |
|     | ток,  плакатов)|          |      |        |     |            |
|     | для  учреждений|          |      |        |     |            |
|     | службы крови  в|          |      |        |     |            |
|     | Кировской   об-|          |      |        |     |            |
|     | ласти          |          |      |        |     |            |
|-----+----------------+----------+------+--------+-----+------------|
|     | Всего  по  Под-| областной| 32,2 | 5,0 <*>| 27,2|            |
|     | программе      | бюджет   |      |        |     |            |
----------------------------------------------------------------------
_________________________
     <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполнения
областного бюджета на 2010 год.

     4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

     Финансирование мероприятий Подпрограммы  осуществляется  за  счет
средств областного бюджета.
     Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в  2010-2011
годах   составит   32,2   млн.   рублей   (при   условии   возможности
финансирования в ходе исполнения областного бюджета на 2010 год).
     Объем ежегодных расходов,  связанных  с  финансовым  обеспечением
Программы за счет средств областного бюджета, устанавливается  законом
Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

      Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям


----------------------------------------------------------------------
|  N  | Основные направления |          Объемы финансирования        |
| п/п | финансирования Под-  |    на 2010-2011 годы (млн. рублей)    |
|     |      программы       |---------------------------------------|
|     |                      |    всего    |  в том числе:           |
|     |                      |  2010-2011  |-------------------------|
|     |                      |    годы     |  2010 год  |  2011 год  |
|-----+----------------------+-------------+------------+------------|
| 4.1 | Капитальные вложения |     4,1     |     -      |    4,1     |
|-----+----------------------+-------------+------------+------------|
| 4.2 | Прочие расходы       |    28,1     |  5,0 <*>   |    23,1    |
|-----+----------------------+-------------+------------+------------|
|     | Всего                |    32,2     |  5,0 <*>   |    27,2    |
----------------------------------------------------------------------
_________________________
     <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполнения
областного бюджета на 2010 год.

     5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в  себя  механизм
        управления Подпрограммой

     Государственным  заказчиком  Подпрограммы  является   департамент
здравоохранения Кировской области,  который  в  установленном  порядке
осуществляет управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы.
     Департамент здравоохранения Кировской области:
     распоряжается  средствами  областного  бюджета,  выделяемыми   на
выполнение мероприятий Подпрограммы;
     заключает в соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.07.2005
N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение  работ,
оказание   услуг   для   государственных   и    муниципальных    нужд"
государственные контракты.
     Государственный заказчик  Подпрограммы  в  установленном  порядке
направляет информацию о ходе  выполнения  Подпрограммы,  эффективности
использования  средств  областного  бюджета  в  департамент   финансов
Кировской   области,   департамент   экономического    развития    при
Правительстве   области   и   в   другие    заинтересованные    органы
исполнительной власти.
     В  случае  сокращения  объемов   финансирования   государственный
заказчик Подпрограммы разрабатывает  комплекс  мер  по  привлечению  в
установленном порядке дополнительных источников финансирования.
     В  случаях  несоответствия   результатов   выполнения   настоящей
Подпрограммы показателю эффективности, предусмотренному Подпрограммой,
государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленном
порядке предложения о  корректировке  Подпрограммы  либо  о  досрочном
прекращении реализации настоящей Подпрограммы.

     6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

     Ожидаемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы:
     своевременное  и  полное  удовлетворение   потребности   лечебно-
профилактических  учреждений  в  компонентах  и  препаратах  донорской
крови, диагностических стандартах;
     усовершенствование  производства  новых  гемотрансфузионных  сред
(карантинизированной плазмы);
     обеспечение  инфекционной  и   иммунобиологической   безопасности
донорской крови и ее компонентов;
     развитие безвозмездного донорства.
     Социально-экономический   эффект   от   реализации   Подпрограммы
выразится в повышении качества и оперативности оказания трансфузионной
медицинской помощи населению Кировской области.

                 Показатель эффективности Подпрограммы


----------------------------------------------------------------------
| Наименование показа-|  Единица | Базовое| 2010| 2011| Источник по- |
|  теля эффективности | измерения| значе- | год | год |  лучения ин- |
|     Подпрограммы    |          |   ние  |     |     |   формации   |
|                     |          |  (факт |     |     |              |
|                     |          |  2008  |     |     |              |
|                     |          |  года) |     |     |              |
|---------------------+----------+--------+-----+-----+--------------|
| Объем крови, заго-  |    мл    |   8,1  | 8,7 | 9,0 | по данным ве-|
| товленной на одного |          |        |     |     | домственного |
| жителя области      |          |        |     |     |  мониторинга |
----------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 5
                                                        к Программе



                             ПОДПРОГРАММА
               "Укрепление материально-технической базы
                      учреждений здравоохранения"


                                ПАСПОРТ
         подпрограммы "Укрепление материально-технической базы
                      учреждений здравоохранения"


---------------------------------------------------------------------
| Наименование Под-   | "Укрепление материально-технической базы    |
| программы           | учреждений здравоохранения"                 |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Основание принятия  | распоряжение   Правительства   области   от |
| решения о разработ- | 10.06.2008 N 243 "О концепции областной це- |
| ке Подпрограммы     | левой программы  "Развитие  систем  здраво- |
|                     | охранения Кировской области"  на  2009-2011 |
|                     | годы"                                       |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Государственный за- | департамент здравоохранения  Кировской  об- |
| казчик Подпрограммы | ласти                                       |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Основной разработ-  | департамент здравоохранения  Кировской  об- |
| чик Подпрограммы    | ласти                                       |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Цель Подпрограммы   | повышение качества и  доступности  медицин- |
|                     | ской помощи                                 |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Задачи Подпрограммы | укрепление материально-технической базы му- |
|                     | ниципальных учреждений здравоохранения;     |
|                     | укрепление материально-технической базы об- |
|                     | ластных государственных учреждений  здраво- |
|                     | охранения                                   |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Важнейшие показате- | объем амбулаторно-поликлинической помощи  в |
| ли эффективности    | расчете на одного жителя области;           |
| Подпрограммы        | средняя длительность пребывания больного  в |
|                     | стационаре                                  |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Срок реализации     | 2010-2011 годы                              |
| Подпрограммы        |                                             |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Объемы и источники  | всего - 837,8 млн. рублей (при условии воз- |
| финансирования      | можности финансирования в  ходе  исполнения |
| Подпрограммы        | областного бюджета на 2010 год),            |
|                     | в том числе:                                |
|                     | за  счет  средств  федерального  бюджета  - |
|                     | 190,0 млн. рублей,                          |
|                     | за счет средств областного бюджета -  647,8 |
|                     | млн. рублей (при условии возможности финан- |
|                     | сирования в ходе исполнения областного бюд- |
|                     | жета на 2010 год),                          |
|                     | за счет средств бюджетов муниципальных  об- |
|                     | разований области - по согласованию         |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Ожидаемые конечные  | увеличение       объема        амбулаторно- |
| результаты реализа- | поликлинической помощи в расчете на  одного |
| ции Подпрограммы    | жителя области до 8,7 посещения;            |
|                     | уменьшение средней длительности  пребывания |
|                     | больного в стационаре до 13,6 дня           |
---------------------------------------------------------------------

     1. Характеристика  проблем,  на   решение   которых   направлена
        Подпрограмма

     Необходимость подготовки и реализации Подпрограммы  вызвана  тем,
что материально-техническая база лечебно-профилактических учреждений в
Кировской  области  требует  обновления  основных  фондов   из-за   их
изношенности,   что   снижает   качество   и   доступность    лечебно-
диагностического  процесса  и   сдерживает   внедрение   прогрессивных
технологий.
     Значительная  часть  находящегося  в  эксплуатации   медицинского
оборудования для организации оказания  медицинской  помощи  выработала
свой ресурс и  не  может  гарантировать  качественное  обследование  и
лечение пациентов.  Особую  тревогу  вызывает  обеспечение  учреждений
рентгенологическим оборудованием.
     В  учреждениях  подлежит  замене  38,4%  автомобилей  от   общего
количества санитарного автотранспорта.
     С  каждым  годом  растет  число  родов  высокой  степени   риска,
требующих родоразрешения в стационаре третьего уровня.
     Строительство   современного   перинатального   центра   позволит
централизовать  службу  родовспоможения  области,  решить   вопрос   о
закрытии маломощных не оснащенных современным оборудованием отделений,
оказывать    высокотехнологичную    помощь,    повысить    структурную
эффективность акушерско-гинекологической службы области.
     Развитие новых диагностических, лечебных  и  стационарозамещающих
технологий тормозит неудовлетворительная материально-техническая  база
учреждений здравоохранения.  В  настоящее  время  необходимы  введение
дополнительных  площадей   поликлиники   областного   государственного
учреждения здравоохранения "Кировская  областная  детская  клиническая
больница", а также реконструкция  клинико-диагностической  лаборатории
государственного   лечебно-профилактического   учреждения   "Кировская
областная клиническая психиатрическая больница им. В.  М.  Бехтерева",
так как помещения указанных объектов здравоохранения не  соответствуют
требованиям санитарных правил и норм.

     2. Основная цель и задачи Подпрограммы, срок ее реализации,
        показатели эффективности, характеризующие достижение 
        поставленной целии решение задач Подпрограммы

     Целью Подпрограммы  является  повышение  качества  и  доступности
медицинской помощи.
     Для достижения поставленной цели  должны  быть  решены  следующие
задачи:
     укрепление материально-технической базы муниципальных  учреждений
здравоохранения;
     укрепление материально-технической базы областных государственных
учреждений здравоохранения.
     Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы.
     Показателями   эффективности    Подпрограммы,    которые    будут
характеризовать  достижение  поставленной   цели   и   решение   задач
Подпрограммы, являются:
     объем амбулаторно-поликлинической  помощи  в  расчете  на  одного
жителя области;
     средняя длительность пребывания больного в стационаре.

     3. Перечень мероприятий Подпрограммы

                            (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------------------------------------------------------------
|  N  | Наименование за- | Источник| Объем финансирования|  Ответст- |
| п/п | дачи, мероприятия| финанси-|   на 2010-2011 годы | венный ис-|
|     |                  | рования |---------------------| полнитель |
|     |                  |         | всего|  в том числе |           |
|     |                  |         |      |--------------|           |
|     |                  |         |      | 2010 | 2011  |           |
|     |                  |         |      |  год |  год  |           |
|-----+------------------+---------+------+------+-------+-----------|
|3.1  | Укрепление  мате-|         |      |      |       |           |
|     | риально-         |         |      |      |       |           |
|     | технической  базы|         |      |      |       |           |
|     | муниципальных уч-|         |      |      |       |           |
|     | реждений  здраво-|         |      |      |       |           |
|     | охранения        |         |      |      |       |           |
|-----+------------------+---------+------+------+-------+-----------|
|3.1.1| Оснащение  совре-| област- | 62,6 | 25,6 | 37,0  | департа-  |
|     | менным диагности-| ной бюд-|      |  <*> |       | мент здра-|
|     | ческим оборудова-| жет     |      |      |       | воохране- |
|     | нием  муниципаль-|         |      |      |       | ния Киров-|
|     | ных    учреждений|         |      |      |       | ской об-  |
|     | здравоохранения  |         |      |      |       | ласти, ор-|
|-----+------------------+---------+------+------+-------| ганы мест-|
|3.1.2| Приведение  поме-| област- | 41,5 |   -  | 41,5  | ного само-|
|     | щений   фельдшер-| ной бюд-|      |      |       | управления|
|     | ско-акушерских   | жет     |      |      |       | муници-   |
|     | пунктов  в  соот-|---------+------+------+-------| пальных   |
|     | ветствие с  сани-| бюджеты |   -  |   -  |   -   | образова- |
|     | тарными правилами| муници- |      |      |       | ний облас-|
|     | и нормами        | пальных |      |      |       | ти ***    |
|     |                  | образо- |      |      |       |           |
|     |                  | ваний   |      |      |       |           |
|     |                  | области |      |      |       |           |
|     |                  | <**>    |      |      |       |           |
|-----+------------------+---------+------+------+-------|           |
|3.1.3| Телефонизация    | област- | 19,8 |   -  | 19,8  |           |
|     | фельдшерско-     | ной бюд-|      |      |       |           |
|     | акушерских  пунк-| жет     |      |      |       |           |
|     | тов              |---------+------+------+-------|           |
|     |                  | бюджеты |   -  |   -  |   -   |           |
|     |                  | муници- |      |      |       |           |
|     |                  | пальных |      |      |       |           |
|     |                  | образо- |      |      |       |           |
|     |                  | ваний   |      |      |       |           |
|     |                  | области |      |      |       |           |
|     |                  | <**>    |      |      |       |           |
|-----+------------------+---------+------+------+-------|           |
|3.1.4| Оснащение  обору-| област- |  2,1 |   -  |  2,1  |           |
|     | дованием, мебелью| ной бюд-|      |      |       |           |
|     | и инструментарием| жет     |      |      |       |           |
|     | фельдшерско-     |---------+------+------+-------|           |
|     | акушерских  пунк-| бюджеты |   -  |   -  |   -   |           |
|     | тов              | муници- |      |      |       |           |
|     |                  | пальных |      |      |       |           |
|     |                  | образо- |      |      |       |           |
|     |                  | ваний   |      |      |       |           |
|     |                  | области |      |      |       |           |
|     |                  | <**>    |      |      |       |           |
|-----+------------------+---------+------+------+-------|           |
|3.1.5| Оснащение   сани-| област- | 36,0 |  6,0 | 30,0  |           |
|     | тарным автотранс-| ной бюд-|      |  <*> |       |           |
|     | портом учреждений| жет     |      |      |       |           |
|     | здравоохранения  |         |      |      |       |           |
|     | области          |         |      |      |       |           |
|-----+------------------+---------+------+------+-------+-----------|
|3.2  | Укрепление  мате-|         |      |      |       |           |
|     | риально-         |         |      |      |       |           |
|     | технической  базы|         |      |      |       |           |
|     | областных  учреж-|         |      |      |       |           |
|     | дений здравоохра-|         |      |      |       |           |
|     | нения            |         |      |      |       |           |
|-----+------------------+---------+------+------+-------+-----------|
|3.2.1| Приведение в  со-| област- | 13,0 | 10,0 |  3,0  | департа-  |
|     | ответствие с  са-| ной бюд-|      |  <*> |       | мент здра-|
|     | нитарными нормами| жет     |      |      |       | воохране- |
|     | и правилами поме-|         |      |      |       | ния Киров-|
|     | щений  областного|         |      |      |       | ской об-  |
|     | государственного |         |      |      |       | ласти     |
|     | учреждения  здра-|         |      |      |       |           |
|     | воохранения  "Ки-|         |      |      |       |           |
|     | ровская  инфекци-|         |      |      |       |           |
|     | онная клиническая|         |      |      |       |           |
|     | больница"        |         |      |      |       |           |
|-----+------------------+---------+------+------+-------|           |
|3.2.2| Надстройка       | област- | 11,6 | 11,6 |   -   |           |
|     | третьего    этажа| ной бюд-|      |  <*> |       |           |
|     | здания поликлини-| жет     |      |      |       |           |
|     | ки  государствен-|         |      |      |       |           |
|     | ного   учреждения|         |      |      |       |           |
|     | здравоохранения  |         |      |      |       |           |
|     | "Кировская  обла-|         |      |      |       |           |
|     | стная     детская|         |      |      |       |           |
|     | клиническая боль-|         |      |      |       |           |
|     | ница"            |         |      |      |       |           |
|-----+------------------+---------+------+------+-------|           |
|3.2.3| Реконструкция    | област- |  8,4 |  8,4 |   -   |           |
|     | клинико-         | ной бюд-|      |  <*> |       |           |
|     | диагностической  | жет     |      |      |       |           |
|     | лаборатории госу-|         |      |      |       |           |
|     | дарственного  ле-|         |      |      |       |           |
|     | чебно - профилак-|         |      |      |       |           |
|     | тического  учреж-|         |      |      |       |           |
|     | дения  "Кировская|         |      |      |       |           |
|     | областная  клини-|         |      |      |       |           |
|     | ческая психиатри-|         |      |      |       |           |
|     | ческая   больница|         |      |      |       |           |
|     | им. В. М.  Бехте-|         |      |      |       |           |
|     | рева",    включая|         |      |      |       |           |
|     | разработку   про-|         |      |      |       |           |
|     | ектно-сметной до-|         |      |      |       |           |
|     | кументации       |         |      |      |       |           |
|-----+------------------+---------+------+------+-------|           |
|3.2.4| Оснащение  совре-| област- | 34,4 | 21,0 | 13,4  |           |
|     | менным   медицин-| ной бюд-|      |  <*> |       |           |
|     | ским оборудовани-| жет     |      |      |       |           |
|     | ем областных  го-|         |      |      |       |           |
|     | сударственных уч-|         |      |      |       |           |
|     | реждений  здраво-|         |      |      |       |           |
|     | охранения        |         |      |      |       |           |
|-----+------------------+---------+------+------+-------|           |
|3.2.5| Строительство    | област- | 400,2| 400,2|   -   |           |
|     | акушерского  кор-| ной бюд-|      |  <*> |       |           |
|     | пуса на 121 койку| жет     |      |      |       |           |
|     | с лечебно - диаг-| феде-   | 190,0|      |   -   |           |
|     | ностическими    и| ральный |      | 190,0|       |           |
|     | вспомогательными | бюджет  |      |      |       |           |
|     | службами в соста-|         |      |      |       |           |
|     | ве  государствен-|         |      |      |       |           |
|     | ного  лечебно   -|         |      |      |       |           |
|     | профилактического|         |      |      |       |           |
|     | учреждения   "Ки-|         |      |      |       |           |
|     | ровский областной|         |      |      |       |           |
|     | перинатальный    |         |      |      |       |           |
|     | центр"           |         |      |      |       |           |
|-----+------------------+---------+------+------+-------|           |
|3.2.6| Реконструкция    | област- | 18,2 | 18,2 |   -   |           |
|     | здания областного| ной бюд-|      |  <*> |       |           |
|     | государственного | жет     |      |      |       |           |
|     | учреждения  здра-|         |      |      |       |           |
|     | воохранения  "Ки-|         |      |      |       |           |
|     | ровская  инфекци-|         |      |      |       |           |
|     | онная клиническая|         |      |      |       |           |
|     | больница"        |         |      |      |       |           |
|-----+------------------+---------+------+------+-------+-----------|
|     | Всего по  Подпро-| итого   | 837,8| 691,0| 146,8 |           |
|     | грамме           |         |      |  <*> |       |           |
|     |                  |---------+------+------+-------|           |
|     |                  | феде-   | 190,0| 190,0|   -   |           |
|     |                  | ральный |      |      |       |           |
|     |                  | бюджет  |      |      |       |           |
|     |                  |---------+------+------+-------|           |
|     |                  | област- | 647,8| 501,0| 146,8 |           |
|     |                  | ной бюд-|      |  <*> |       |           |
|     |                  | жет     |      |      |       |           |
|     |                  |---------+------+------+-------|           |
|     |                  | бюджеты |   -  |   -  |   -   |           |
|     |                  | муници- |      |      |       |           |
|     |                  | пальных |      |      |       |           |
|     |                  | образо- |      |      |       |           |
|     |                  | ваний   |      |      |       |           |
|     |                  | области |      |      |       |           |
|     |                  | <**>    |      |      |       |           |
----------------------------------------------------------------------
_________________________
     <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполнения
областного бюджета на 2010 год.
     <**> Средства бюджетов муниципальных  образований  области  будут
привлекаться на основании соглашений.
     <***> Органы местного  самоуправления  муниципальных  образований
области   участвуют   в   реализации   мероприятий   Подпрограммы   по
согласованию.

     4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

     Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы на 2010-2011
годы   составит   837,8   млн.   рублей   (при   условии   возможности
финансирования в ходе исполнения областного бюджета на  2010  год),  в
том числе:
     за  счет  средств  федерального  бюджета  (в  рамках  заключаемых
соглашений) - 190,0 млн. рублей,
     за счет средств областного  бюджета  -  647,8  млн.  рублей  (при
условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполнения   областного
бюджета на 2010 год),
     за счет средств бюджетов муниципальных образований области  -  по
согласованию.
     Объем ежегодных расходов,  связанных  с  финансовым  обеспечением
Программы за счет средств областного бюджета, устанавливается  законом
Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.


      Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям


---------------------------------------------------------------------
|  N  | Основные направления |         Объемы финансирования        |
| п/п |    финансирования    |    на 2010-2011 годы (млн. рублей)   |
|     |     Подпрограммы     |--------------------------------------|
|     |                      |   всего   |  в том числ е :          |
|     |                      | 2010-2011 |--------------------------|
|     |                      |   годы    |  2010 год   |  2011 год  |
|-----+----------------------+-----------+-------------+------------|
| 4.1 | Капитальные вложения |   763,5   |  681,0 <*>  |    82,5    |
|     | -всего,              |           |             |            |
|     | в том числе:         |           |             |            |
|     |----------------------+-----------+-------------+------------|
|     | федеральный бюджет   |   190,0   |    190,0    |     -      |
|     |----------------------+-----------+-------------+------------|
|     | областной бюджет     |   573,5   |  491,0 <*>  |    82,5    |
|     |----------------------+-----------+-------------+------------|
|     | бюджеты  муниципаль- |     -     |      -      |     -      |
|     | ных образований  об- |           |             |            |
|     | ласти <**>           |           |             |            |
|-----+----------------------+-----------+-------------+------------|
| 4.2 | Прочие расходы -     |   74,3    |  10,0 <*>   |    64,3    |
|     | всего,               |           |             |            |
|     | в том числе:         |           |             |            |
|     |----------------------+-----------+-------------+------------|
|     | федеральный бюджет   |     -     |      -      |     -      |
|     |----------------------+-----------+-------------+------------|
|     | областной бюджет     |   74,3    |  10,0 <*>   |    64,3    |
|     |----------------------+-----------+-------------+------------|
|     | бюджеты  муниципаль- |     -     |      -      |     -      |
|     | ных образований  об- |           |             |            |
|     | ласти <**>           |           |             |            |
|-----+----------------------+-----------+-------------+------------|
|     | Всего,               |   837,8   |  691,0 <*>  |   146,8    |
|     | в том числе          |           |             |            |
|     |----------------------+-----------+-------------+------------|
|     | федеральный бюджет   |   190,0   |    190,0    |     -      |
|     |----------------------+-----------+-------------+------------|
|     | областной бюджет     |   647,8   |  501,0 <*>  |   146,8    |
|     |----------------------+-----------+-------------+------------|
|     | бюджеты  муниципаль- |     -     |      -      |     -      |
|     | ных образований  об- |           |             |            |
|     | ласти <**>           |           |             |            |
---------------------------------------------------------------------
___________________
<*>  При  условии  возможности  финансирования   в   ходе   исполнения
областного бюджета на 2010 год.
<**>  Средства  бюджетов  муниципальных  образований   области   будут
привлекаться на основании соглашений.

5. Механизм  реализации  Подпрограммы,  включающий  в  себя   механизм
управления Подпрограммой

     Государственным  заказчиком  Подпрограммы  является   департамент
здравоохранения Кировской области,  который  в  установленном  порядке
осуществляет управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы.
     Департамент здравоохранения Кировской области в рамках реализации
Подпрограммы:
     распоряжается  средствами  областного  бюджета,  выделенными   на
выполнение мероприятий Подпрограммы;
     заключает в соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.07.2005
N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение  работ,
оказание   услуг   для   государственных   и    муниципальных    нужд"
государственные контракты.
     Государственный заказчик  Подпрограммы  в  установленном  порядке
направляет информацию о ходе  выполнения  Подпрограммы,  эффективности
использования  средств   соответствующих   бюджетов   в   Министерство
здравоохранения   и   социального   развития   Российской   Федерации,
департамент финансов  Кировской  области,  департамент  экономического
развития при Правительстве области и другим  заинтересованным  органам
исполнительной власти.
     Взаимодействие государственного  заказчика  с  органами  местного
самоуправления осуществляется на основе соглашений.
     Бюджетам муниципальных образований области из областного  бюджета
предоставляются  субсидии   на   приведение   помещений   фельдшерско-
акушерских  пунктов  (далее  -  ФАП)  в  соответствие  с   санитарными
правилами и нормами, телефонизацию ФАП, оснащение их  оборудованием  и
инструментарием.   Департамент   здравоохранения   Кировской   области
организует  отбор  исполнителей  данных  мероприятий  -  муниципальных
районов (городских округов) в установленном им порядке.
     Условия  предоставления  и  методика  расчета  субсидий  бюджетам
муниципальных образований области из областного бюджета установлены  в
приложениях N 8 и 9 к Программе.
     Критериями отбора муниципальных образований являются:
     обоснование необходимости  проведения  ремонта  помещений  ФАП  с
представлением    письменного    заключения    организации,    имеющей
соответствующую   лицензию   (свидетельство   о   допуске,    выданное
саморегулируемой  организацией),  о  перечне  работ,  необходимых  для
приведения помещений ФАП в технически исправное состояние;
     наличие утвержденной проектно-сметной  (сметной)  документации  с
учетом предписаний надзорных органов;
     соответствие фактической штатной  численности  ФАП  установленным
нормативам штатной численности;
     выполнение объема амбулаторно-поликлинической  помощи  на  одного
жителя,  определенного  Территориальной   программой   государственных
гарантий   оказания   гражданам   Российской   Федерации    бесплатной
медицинской помощи на территории Кировской области.
     Имущество, приобретаемое за счет  средств  областного  бюджета  в
рамках  Подпрограммы,   передается   в   собственность   муниципальных
образований в установленном порядке.
     В  случае  сокращения  объемов   финансирования   государственный
заказчик Подпрограммы разрабатывает  комплекс  мер  по  привлечению  в
установленном порядке дополнительных источников финансирования.
     В  случае   несоответствия   результатов   выполнения   настоящей
Подпрограммы показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой,
государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленном
порядке предложения о  корректировке  Подпрограммы  либо  о  досрочном
прекращении реализации настоящей Подпрограммы.

     6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

     Экономическая эффективность Подпрограммы выражается в  сокращении
средней длительности пребывания больного в стационере до  13,6  дня  и
увеличения объема  амбулаторно-поликлинической  помощи  в  расчете  на
одного жителя области до 8,7 посещения.

            Перечень показателей эффективности Подпрограммы


----------------------------------------------------------------------
| Наименование пока- | Единица|  Базовое  | 2010 | 2011| Источник по-|
| зателя эффективно- | измере-|  значение | год  | год | лучения ин- |
|  сти Подпрограммы  |   ния  | (факт 2008|      |     |   формации  |
|                    |        |    год)   |      |     |             |
|--------------------+--------+-----------+------+-----+-------------|
| Средняя длитель-   |  дней  |    13,7   | 13,7 | 13,6| по данным   |
| ность пребывания   |        |           |      |     | ведомствен- |
| больного в стацио- |        |           |      |     | ного монито-|
| наре               |        |           |      |     | ринга       |
|--------------------+--------+-----------+------+-----+-------------|
| Объем амбулаторно- | посеще-|    8,3    | 8,5  | 8,7 | по данным   |
| поликлинической по-|   ний  |           |      |     | ведомствен- |
| мощи в расчете на  |        |           |      |     | ного монито-|
| одного жителя об-  |        |           |      |     | ринга       |
| ласти              |        |           |      |     |             |
----------------------------------------------------------------------

                            _______________



     Приложение N 6
     к Программе



                             ПОДПРОГРАММА
             "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в
                     учреждениях здравоохранения"


                                ПАСПОРТ
      подпрограммы "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в
                     учреждениях здравоохранения"


---------------------------------------------------------------------
| Наименование Под-   | "Обеспечение и закрепление врачебных кадров |
| программы           | в учреждениях здравоохранения"              |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Основание принятия  | распоряжение   Правительства   области   от |
| решения о разработ- | 10.06.2008 N 243 "О концепции областной це- |
| ке Подпрограммы     | левой программы "Развитие  системы  здраво- |
|                     | охранения Кировской области"  на  2009-2011 |
|                     | годы"                                       |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Государственный за- | департамент здравоохранения  Кировской  об- |
| казчик Подпрограммы | ласти                                       |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Основной разработ-  | департамент здравоохранения  Кировской  об- |
| чик Подпрограммы    | ласти                                       |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Цель Подпрограммы   | повышение обеспеченности квалифицированными |
|                     | кадрами учреждений здравоохранения          |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Задачи Подпрограммы | повышение качества и  доступности  медицин- |
|                     | ской помощи;                                |
|                     | повышение социальной защищенности врачебных |
|                     | кадров                                      |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Важнейшие показате- | обеспеченность  врачебными  кадрами  на  10 |
| ли эффективности    | тыс. населения                              |
| Подпрограммы        |                                             |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Срок реализации     | 2010-2011 годы                              |
| Подпрограммы        |                                             |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Объемы и источники  | всего - 58,5 млн. рублей (при условии  воз- |
| финансирования      | можности финансирования в  ходе  исполнения |
| Подпрограммы        | областного бюджета на 2010 год),            |
|                     | в том числе:                                |
|                     | за счет средств областного бюджета  -  58,5 |
|                     | млн. рублей (при условии возможности финан- |
|                     | сирования в ходе исполнения областного бюд- |
|                     | жета на 2010 год),                          |
|                     | за счет средств бюджетов муниципальных  об- |
|                     | разований области - по согласованию         |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Ожидаемые конечные  | рост обеспеченности врачебными  кадрами  на |
| результаты реализа- | 10 тыс. населения до 38,5 врача             |
| ции Подпрограммы    |                                             |
---------------------------------------------------------------------

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

     Необходимость подготовки и реализации Подпрограммы вызвана  рядом
факторов  социально-экономического  характера,  влияющих  на  снижение
обеспеченности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения.
     На 01.01.2009 в Кировской области (по подчиненности  департаменту
здравоохранения  Кировской  области)  работает  4889  врачей  и  15430
работников со средним медицинским  образованием,  из  них  в  лечебных
учреждениях, расположенных в сельской местности,  246  врачей  и  2542
работника со средним медицинским образованием.
     За 2008 год количество врачей по сравнению с 2007 годом  в  целом
по  области  уменьшилось  на  26  человек,  или  на  0,5%,  количество
работников со средним медицинским образованием  по  сравнению  с  2007
годом сократилось на 557 человек, или на 3,5%.
     Число выпускников ГОУ ВПО "Кировская государственная  медицинская
академия  Федерального  агентства  по  здравоохранению  и  социальному
развитию" (врачей), прибывших на работу в районы области, в 2008  году
по сравнению с 2007 годом уменьшилось на 20 человек. Так, если в  2004
году в районы области прибыло 57 врачей, в 2007 году - 44 врача, то  в
2008 году - 24 врача.
     В 2008 году уменьшение количества врачей произошло в  26  районах
области (в 2007 году - в 23). Наибольшая  убыль  врачей  отмечается  в
Слободском  районе  (9  человек),  Оричевском  районе   (7   человек),
Уржумском и  Омутнинском  районах  (по  6  врачей),  а  в  7  районах:
Белохолуницком, Вятскополянском, Кикнурском, Котельничском, Пижанском,
Подосиновском, Санчурском - по 3-4 врача.
     Только в 7  районах  области  наблюдается  увеличение  количества
врачей, наибольшее - в Нагорском и Советском районах (по 3 врача).
     Причинами увольнения врачей  в  Кировской  области  в  2008  году
являлись: смена места работы внутри области (32,8%), выход  на  пенсию
(17,9%), переезд на работу в другие области (15,7%), переход на работу
в  другие  ведомства  (14,1%),  переход  на  работу   в   коммерческие
организации (10%.). Из 26 врачей из районов, сменивших  работу  внутри
области, 18 человек (69,2%) выехали в город Киров.
     В 2008 году обеспеченность населения  Кировской  области  врачами
(по подчинению) составила 35,6 на 10 тыс. населения (2007 год  -  36,1
на 10 тыс. населения), по Российской Федерации - 43,3  врача  за  2007
год, по Приволжскому федеральному округу - 41,3 за 2007 год.
     Обеспеченность населения  врачами  в  районах  Кировской  области
находится на еще более низком уровне: в среднем 19,9 врача на 10  тыс.
населения (от 13,3 в Сунском  районе  до  26,7  в  Нагорском  районе).
Практически   не   изменилась   ситуация   в   обеспечении    лечебно-
профилактических учреждений сельской местности врачебными кадрами  (не
более 6,7 на 10 тыс. населения).
     В  2008  году   укомплектованность   учреждений   здравоохранения
врачебными   кадрами   по   области   составила   92,1%.   Коэффициент
совместительства в 2008 году - 1,52 (по Российской Федерации - 1,5, по
Приволжскому федеральному округу - 1,5  в  2007  году).  В  21  районе
Кировской области коэффициент совместительства  превышает  средний  по
области, в том числе в 10 районах  области  (Опаринском,  Богородском,
Омутнинском, Верхнекамском, Советском и других) коэффициент составляет
1,8-2,1, т.е. врачи работают с повышенной эмоциональной  и  физической
нагрузкой.
     В 2008  году  обеспеченность  средними  медицинскими  работниками
составила 112,3 на 10 тыс. населения (2007 год  -  117,3  на  10  тыс.
населения), по Приволжскому федеральному округу - 101,6 в  2007  году,
по Российской Федерации - 94,9 в 2007 году.
     Высока доля  пенсионеров.  Качество  подготовки  специалистов  не
соответствует     потребностям     практического      здравоохранения.
Квалифицированные специалисты концентрируются в  городах.  Сокращаются
возможности  профессиональной  реализации,  повышения  квалификации  и
социальных гарантий.
     Необходимость  комплексного   решения   вопросов,   связанных   с
обеспечением  кадрами   медицинских   учреждений,   программно-целевым
методом  обусловлена  сложностью  и  многообразием  проблем  в  данной
отрасли, особенно в  сельских  населенных  пунктах,  что  предполагает
разработку  и   осуществление   комплекса   программных   мероприятий,
взаимосвязанных по конкретным целям,  ресурсам,  срокам  реализации  и
исполнения.

2. Основная цель и задачи Подпрограммы, срок ее реализации, показатели
эффективности, характеризующие достижение поставленной цели и  решение
задач Подпрограммы

     Основной целью  Подпрограммы  является  повышение  обеспеченности
квалифицированными кадрами учреждений здравоохранения.
     Для достижения поставленной цели  должны  быть  решены  следующие
задачи:
     повышение качества и доступности медицинской помощи;
     повышение социальной защищенности врачебных кадров.
     Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы.
     Показателем    эффективности    Подпрограммы,    который    будет
характеризовать  достижение  поставленной   цели   и   решение   задач
Подпрограммы, является обеспеченность врачебными кадрами  на  10  тыс.
населения.

     3. Перечень мероприятий Подпрограммы

                            (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------------------------------------------------------------
|  N  |  Наименование  |  Источник |  Объем финансиро- | Ответствен- |
| п/п |  задачи, меро- | финансиро-|   вания на 2010-  | ный исполни-|
|     |     приятия    |   вания   |     2011 годы     |     тель    |
|     |                |           |-------------------|             |
|     |                |           | все- | в том чис- |             |
|     |                |           |  го  |     ле     |             |
|     |                |           |      |------------|             |
|     |                |           |      | 2010 | 2011|             |
|     |                |           |      | год  | год |             |
|-----+----------------+-----------+------+------+-----+-------------|
|3.1  | Повышение каче-|           |      |      |     |             |
|     | ства и  доступ-|           |      |      |     |             |
|     | ности  медицин-|           |      |      |     |             |
|     | ской помощи    |           |      |      |     |             |
|-----+----------------+-----------+------+------+-----+-------------|
|3.1.1| Приведение  по-| областной | 19,6 | 6,0  | 13,6| департамент |
|     | мещений отделе-| бюджет    |      | <*>  |     | здравоохра- |
|     | ний общей  вра-|           |      |      |     | нения Киров-|
|     | чебной практики|           |      |      |     | ской облас- |
|     | в  составе  ле-|-----------+------+------+-----| ти, органы  |
|     | чебно-         | бюджеты   |  -   |  -   |  -  | местного са-|
|     | профилактиче-  | муници-   |      |      |     | моуправления|
|     | ских учреждений| пальных   |      |      |     | муниципаль- |
|     | области в соот-| образова- |      |      |     | ных образо- |
|     | ветствие с  са-| ний облас-|      |      |     | ваний облас-|
|     | нитарными  пра-| ти <**>   |      |      |     | ти ***      |
|     | вилами и норма-|           |      |      |     |             |
|     | ми             |           |      |      |     |             |
|-----+----------------+-----------+------+------+-----|             |
|3.1.2| Оснащение  обо-| областной | 21,5 | 6,0  | 15,5|             |
|     | рудованием, ме-| бюджет    |      | <*>  |     |             |
|     | белью,    авто-|           |      |      |     |             |
|     | транспортом,   |           |      |      |     |             |
|     | компьютерной   |           |      |      |     |             |
|     | техникой (в том|           |      |      |     |             |
|     | числе  приобре-|           |      |      |     |             |
|     | тение  лицензи-|           |      |      |     |             |
|     | онного     про-|           |      |      |     |             |
|     | граммного обес-|           |      |      |     |             |
|     | печения)  отде-|           |      |      |     |             |
|     | лений     общей|           |      |      |     |             |
|     | врачебной прак-|           |      |      |     |             |
|     | тики           |           |      |      |     |             |
|-----+----------------+-----------+------+------+-----|             |
|3.1.3| Организация    | областной | 2,2  | 1,0  | 1,2 |             |
|     | деятельности   | бюджет    |      | <*>  |     |             |
|     | мобильных  бри-|           |      |      |     |             |
|     | гад в областных|           |      |      |     |             |
|     | государственных|           |      |      |     |             |
|     | учреждениях    |           |      |      |     |             |
|     | здравоохранения|           |      |      |     |             |
|     | для    оказания|           |      |      |     |             |
|     | медицинской по-|           |      |      |     |             |
|     | мощи    жителям|           |      |      |     |             |
|     | области        |           |      |      |     |             |
|-----+----------------+-----------+------+------+-----+-------------|
|3.2  | Повышение соци-|           |      |      |     | департамент |
|     | альной защищен-|           |      |      |     | здравоохра- |
|     | ности врачебных|           |      |      |     | нения Киров-|
|     | кадров         |           |      |      |     | ской области|
|-----+----------------+-----------+------+------+-----|             |
|     | Предоставление | областной | 15,2 | 9,1  | 6,1 |             |
|     | меры социальной| бюджет    |      | <*>  |     |             |
|     | поддержки  вра-|           |      |      |     |             |
|     | чам-           |           |      |      |     |             |
|     | специалистам   |           |      |      |     |             |
|     | при поступлении|           |      |      |     |             |
|     | на   постоянную|           |      |      |     |             |
|     | работу в учреж-|           |      |      |     |             |
|     | дения   здраво-|-----------+------+------+-----|             |
|     | охранения      | бюджеты   |  -   |  -   |  -  |             |
|     | (структурные   | муници-   |      |      |     |             |
|     | подразделения  | пальных   |      |      |     |             |
|     | учреждений     | образова- |      |      |     |             |
|     | здравоохране-  | ний облас-|      |      |     |             |
|     | ния),  располо-| ти <**>   |      |      |     |             |
|     | женные в  сель-|           |      |      |     |             |
|     | ских населенных|           |      |      |     |             |
|     | пунктах, посел-|           |      |      |     |             |
|     | ках  городского|           |      |      |     |             |
|     | типа,   городах|           |      |      |     |             |
|     | Кировской   об-|           |      |      |     |             |
|     | ласти          |           |      |      |     |             |
|-----+----------------+-----------+------+------+-----+-------------|
|     | Всего  по  Под-| итого     | 58,5 | 22,1 | 36,4|             |
|     | программе      |           |      | <*>  |     |             |
|     |                |-----------+------+------+-----|             |
|     |                | областной | 58,5 | 22,1 | 36,4|             |
|     |                | бюджет    |      | <*>  |     |             |
|     |                |-----------+------+------+-----|             |
|     |                | бюджеты   |  -   |  -   |  -  |             |
|     |                | муници-   |      |      |     |             |
|     |                | пальных   |      |      |     |             |
|     |                | образова- |      |      |     |             |
|     |                | ний облас-|      |      |     |             |
|     |                | ти <**>   |      |      |     |             |
----------------------------------------------------------------------
_________________________
     <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполнения
областного бюджета на 2010 год.
     <**> Средства бюджетов муниципальных  образований  области  будут
привлекаться   на   основании   соглашений.   ***   Органы    местного
самоуправления   муниципальных   образований   области   участвуют   в
реализации мероприятий Подпрограммы по согласованию.

     4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

     Общий объем планируемого финансирования мероприятий  Подпрограммы
на 2010-2011 годы составит 58,5 млн. рублей (при  условии  возможности
финансирования в ходе исполнения областного бюджета на  2010  год),  в
том числе:
     за счет средств  областного  бюджета  -  58,5  млн.  рублей  (при
условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполнения   областного
бюджета на 2010 год),
     за счет средств бюджетов муниципальных образований области  -  по
согласованию.
     Объем ежегодных расходов,  связанных  с  финансовым  обеспечением
Программы за счет средств областного бюджета, устанавливается  законом
Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

      Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям


----------------------------------------------------------------------
|  N  | Основные направления |         Объемы финансирования         |
| п/п | финансирования Под-  |    на 2010-2011 годы (млн. рублей)    |
|     |      программы       |---------------------------------------|
|     |                      |    всего    |  в том чис ле :         |
|     |                      |  2010-2011  |-------------------------|
|     |                      |    годы     |  2010 год  |  2011 год  |
|-----+----------------------+-------------+------------+------------|
| 4.1 | Капитальные вложения |    21,5     |  6,0 <*>   |    15,5    |
|     | -всего,              |             |            |            |
|     | в том числе:         |             |            |            |
|     |----------------------+-------------+------------+------------|
|     | областной бюджет     |    21,5     |  6,0 <*>   |    15,5    |
|     |----------------------+-------------+------------+------------|
|     | бюджеты  муниципаль- |      -      |     -      |     -      |
|     | ных образований  об- |             |            |            |
|     | ласти <**>           |             |            |            |
|-----+----------------------+-------------+------------+------------|
| 4.2 | Прочие расходы -     |    37,0     |  16,1 <*>  |    20,9    |
|     | всего,               |             |            |            |
|     | в том числе:         |             |            |            |
|     |----------------------+-------------+------------+------------|
|     | областной бюджет     |    37,0     |  16,1 <*>  |    20,9    |
|     |----------------------+-------------+------------+------------|
|     | бюджеты  муниципаль- |      -      |     -      |     -      |
|     | ных образований  об- |             |            |            |
|     | ласти <**>           |             |            |            |
|-----+----------------------+-------------+------------+------------|
|     | Всего,               |    58,5     |  22,1 <*>  |    36,4    |
|     | в том числе          |             |            |            |
|     |----------------------+-------------+------------+------------|
|     | областной бюджет     |    58,5     |  22,1 <*>  |    36,4    |
|     |----------------------+-------------+------------+------------|
|     | бюджеты  муниципаль- |      -      |     -      |     -      |
|     | ных образований  об- |             |            |            |
|     | ласти <**>           |             |            |            |
----------------------------------------------------------------------
_________________________
     <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполнения
областного бюджета на 2010 год.
     <**> Средства бюджетов муниципальных  образований  области  будут
привлекаться на основании соглашений.

     5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в  себя  механизм
        управления Подпрограммой

     Государственным  заказчиком  Подпрограммы  является   департамент
здравоохранения Кировской области,  который  в  установленном  порядке
осуществляет управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы.
     Департамент здравоохранения Кировской области в рамках реализации
Подпрограммы:
     распоряжается  средствами  областного  бюджета,  выделяемыми   на
выполнение мероприятий Подпрограммы;
     заключает в соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.07.2005
N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение  работ,
оказание   услуг   для   государственных   и    муниципальных    нужд"
государственные контракты.
     Государственный заказчик  Подпрограммы  в  установленном  порядке
направляет информацию о ходе  выполнения  Подпрограммы,  эффективности
использования средств соответствующих бюджетов в департамент  финансов
Кировской   области,   департамент   экономического    развития    при
Правительстве   области   и   в   другие    заинтересованные    органы
исполнительной власти.
     Взаимодействие государственного  заказчика  с  органами  местного
самоуправления осуществляется на основе соглашений.
     В  случае  сокращения  объемов   финансирования   государственный
заказчик Подпрограммы разрабатывает  комплекс  мер  по  привлечению  в
установленном порядке дополнительных источников финансирования.
     Бюджетам муниципальных образований области из областного  бюджета
предоставляются  субсидии  на  приведение  помещений  отделений  общей
врачебной  практики  в  составе  лечебно-профилактических   учреждений
области в соответствие с санитарными правилами и нормами.  Департамент
здравоохранения  Кировской  области  организует   отбор   исполнителей
данного мероприятия -  муниципальных  районов  (городских  округов)  в
установленном им порядке.
     Условия  предоставления  и  методика  расчета  субсидий  бюджетам
муниципальных образований области из областного бюджета установлены  в
приложениях N 8 и 9 к Программе.
     Критериями отбора муниципальных образований являются:
     обоснование необходимости проведения ремонта помещений  отделений
общей врачебной практики в составе лечебно-профилактических учреждений
с   представлением   письменного   заключения   организации,   имеющей
соответствующую   лицензию   (свидетельство   о   допуске,    выданное
саморегулируемой  организацией),  о  перечне  работ,  необходимых  для
приведения помещений отделений  общей  врачебной  практики  в  составе
лечебно-профилактических учреждений в технически исправное состояние;
     наличие утвержденной проектно-сметной  (сметной)  документации  с
учетом предписаний надзорных органов;
     открытие отделения общей  врачебной  практики  в  составе  ЛПУ  в
текущем году;
     выполнение объема амбулаторно-поликлинической  помощи  на  одного
жителя,  определенного  Территориальной   программой   государственных
гарантий   оказания   гражданам   Российской   Федерации    бесплатной
медицинской помощи на территории Кировской области.
     Условия  и  порядок  предоставления  меры  социальной   поддержки
врачам-специалистам при поступлении на постоянную работу в  учреждения
здравоохранения      (структурные       подразделения       учреждений
здравоохранения),  расположенные  в   сельских   населенных   пунктах,
поселках городского  типа,  городах  Кировской  области,  определяются
Правительством Кировской области.
     Имущество, приобретаемое за счет  средств  областного  бюджета  в
рамках  Подпрограммы,   передается   в   собственность   муниципальных
образований в установленном порядке.
     В  случае   несоответствия   результатов   выполнения   настоящей
Подпрограммы показателю эффективности, предусмотренному Подпрограммой,
государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленном
порядке предложения о  корректировке  Подпрограммы  либо  о  досрочном
прекращении реализации настоящей Подпрограммы.


     6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

     Эффект от реализации Подпрограммы отразится на повышении качества
и  доступности   первичной   медико-санитарной   помощи,   оказываемой
населению Кировской области.

                 Показатель эффективности Подпрограммы


----------------------------------------------------------------------
| Наименование пока- | Единица |  Базовое |2010| 2011| Источник полу-|
| зателя эффективно- |измерения| значение |год | год | чения информа-|
|  сти Подпрограммы  |         |   (факт  |    |     |      ции      |
|                    |         | 2008 год)|    |     |               |
|--------------------+---------+----------+----+-----+---------------|
| Обеспеченность вра-| человек |   35,5   |37,3| 38,5| по данным ве- |
| чебными кадрами на |         |          |    |     |  домственного |
|  10 тыс. населения |         |          |    |     |  мониторинга  |
----------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 7
                                                        к Программе



                             ПОДПРОГРАММА
                "Развитие единой информационной системы
                  здравоохранения Кировской области"


                                ПАСПОРТ
         подпрограммы "Развитие единой информационной системы
                  здравоохранения Кировской области"


---------------------------------------------------------------------
| Наименование Под-   | "Развитие  единой  информационной   системы |
| программы           | здравоохранения Кировской области"          |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Основание принятия  | распоряжение   Правительства   области   от |
| решения о разработ- | 10.06.2008 N 243 "О концепции областной це- |
| ке Подпрограммы     | левой программы "Развитие  системы  здраво- |
|                     | охранения Кировской области"  на  2009-2011 |
|                     | годы"                                       |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Государственный за- | департамент здравоохранения  Кировской  об- |
| казчик Подпрограммы | ласти                                       |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Основной разработ-  | департамент здравоохранения  Кировской  об- |
| чик Подпрограммы    | ласти                                       |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Цель Подпрограммы   | формирование единой информационной  системы |
|                     | здравоохранения                             |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Задачи Подпрограммы | развитие телекоммуникационной сети учрежде- |
|                     | ний здравоохранения в соответствии с совре- |
|                     | менными технологиями;                       |
|                     | внедрение системы оперативного  мониторинга |
|                     | учреждений здравоохранения;                 |
|                     | создание единого информационного  простран- |
|                     | ства здравоохранения области и системы обя- |
|                     | зательного медицинского страхования         |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Важнейшие показате- | доля документов, передаваемых в учреждениях |
| ли эффективности    | здравоохранения с использованием информаци- |
| Подпрограммы        | онных и телекоммуникационных технологий;    |
|                     | доля  учреждений,  подключенных  к  системе |
|                     | оперативного мониторинга учреждений здраво- |
|                     | охранения                                   |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Срок реализации     | 2010-2011 годы                              |
| Подпрограммы        |                                             |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Объем и источник    | всего 60,3 млн. рублей за счет средств  об- |
| финансирования Под- | ластного бюджета (при  условии  возможности |
| программы           | финансирования в ходе исполнения областного |
|                     | бюджета на 2010 год)                        |
|---------------------+---------------------------------------------|
| Ожидаемые конечные  | увеличение доли документов, передаваемых  в |
| результаты реализа- | учреждениях здравоохранения с использовани- |
| ции Подпрограммы    | ем  информационных  и  телекоммуникационных |
|                     | технологий, до 50%;                         |
|                     | увеличение доли учреждений, подключенных  к |
|                     | системе оперативного мониторинга учреждений |
|                     | здравоохранения, до 95%                     |
---------------------------------------------------------------------

     1. Характеристика  проблемы,  на  решение   которой   направлена
        Подпрограмма

     Проблемами  информатизации  системы   здравоохранения   Кировской
области являются:
     замедление темпов роста оснащенности  учреждений  здравоохранения
области  средствами  вычислительной   техники.   За   2000-2004   годы
количество компьютеров в отрасли увеличилось в 2,8 раза, за  2005-2006
годы - на 65%, за 2007 год - на 7%, за 2008 год - на  11%.  Показатель
оснащенности вычислительной техникой в 23 районах области в 1,5-2 раза
ниже, чем в среднем по Кировской области;
     увеличение количества устаревшей техники, доля которой составляла
в 2008 году 53%;
     медленное  развитие  телекоммуникационных  средств  связи  (охват
лечебно-профилактических учреждений сетью Интернет составляет 59%);
     медленное внедрение новых  телекоммуникационных  технологий,  что
делает  практически  невозможным  осуществление  системы  оперативного
мониторинга;
     недостаточное программное обеспечение, направленное  на  создание
информационной  системы   учета   медицинских   услуг   для   лечебных
учреждений;
     применение информационных систем,  которые  частично  перекрывают
друг  друга  по  реализуемым  функциям,  слабо   связаны   структурно,
поддерживают разные форматы данных и не  могут  быть  интегрированы  в
одну систему без существенных переработок;
     отсутствие  единой  инфраструктуры  сбора,  хранения,  обработки,
передачи  и   использования   информации,   возможности   соотнесения,
сопоставления и анализа данных из различных информационных систем  для
получения полной, достоверной  и  актуальной  информации  о  состоянии
системы здравоохранения в Кировской области;
     отсутствие   единой   нормативно-правовой,   организационной    и
методической  базы  функционирования  и  использования  информационных
систем.
     Эффективное решение поставленных задач по профилактике и  лечению
социально  значимых  заболеваний,  повышению  качества  и  доступности
медицинской помощи в современных условиях невозможно без использования
информационных  технологий,  посредством  внедрения  которых  возможно
создание систем мониторинга  состояния  здоровья  населения,  реестров
больных, систем  анализа  существующих  и  перспективных  потребностей
населения   области   в   лекарственных    средствах.    Использование
информационных технологий позволит освободить  медицинских  работников
от чрезмерной бумажной работы и  тем  самым  даст  возможность  больше
времени уделять  пациентам,  сократить  время  подготовки  необходимой
отчетной документации, усовершенствовать систему  персонифицированного
учета медицинских услуг.

     2. Основная цель и задачи Подпрограммы, срок ее реализации,
        показатели эффективности, характеризующие достижение 
        поставленной цели и решение задач Подпрограммы

     Основной  целью   Подпрограммы   является   формирование   единой
информационной системы здравоохранения.
     Для достижения поставленной цели  должны  быть  решены  следующие
задачи:
     развитие телекоммуникационной сети учреждений  здравоохранения  в
соответствии с современными технологиями;
     внедрение    системы    оперативного    мониторинга    учреждений
здравоохранения;
     создание  единого  информационного  пространства  здравоохранения
области и системы обязательного медицинского страхования.
     Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы.
     Показателями   эффективности    Подпрограммы,    которые    будут
характеризовать  достижение  поставленной   цели   и   решение   задач
Подпрограммы, является доля  документов,  передаваемых  в  учреждениях
здравоохранения с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий, и доля учреждений,  подключенных  к  системе  оперативного
мониторинга учреждений здравоохранения.


     3. Перечень мероприятий Подпрограммы

                            (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------------------------------------------------------------
|   N   |  Наименование | Источник |  Объем финансиро- | Ответствен- |
|  п/п  | задачи, меро- | финанси- |  вания на 2010 -  | ный исполни-|
|       |    приятия    |  рования |     2011 годы     |     тель    |
|       |               |          |-------------------|             |
|       |               |          | все- | в том числе|             |
|       |               |          |  го  |------------|             |
|       |               |          |      | 2010 | 2011|             |
|       |               |          |      | год  | год |             |
|-------+---------------+----------+------+------+-----+-------------|
|  3.1  | Развитие теле-|          |      |      |     |             |
|       | коммуникацион-|          |      |      |     |             |
|       | ной сети учре-|          |      |      |     |             |
|       | ждений здраво-|          |      |      |     |             |
|       | охранения в   |          |      |      |     |             |
|       | соответствии с|          |      |      |     |             |
|       | современными  |          |      |      |     |             |
|       | технологиями  |          |      |      |     |             |
|-------+---------------+----------+------+------+-----+-------------|
| 3.1.1 | Развитие кор- | областной| 4,8  | 1,8  | 3,0 | департамент |
|       | поративной се-| бюджет   |      | <*>  |     | здравоохра- |
|       | ти учреждений |          |      |      |     | нения Киров-|
|       | здравоохране- |          |      |      |     | ской области|
|       | ния области   |          |      |      |     |             |
|-------+---------------+----------+------+------+-----|             |
| 3.1.2 | Оснащение со- | областной| 0,5  |  -   | 0,5 |             |
|       | временным сер-| бюджет   |      |      |     |             |
|       | верным обору- |          |      |      |     |             |
|       | дованием Ки-  |          |      |      |     |             |
|       | ровского обла-|          |      |      |     |             |
|       | стного госу-  |          |      |      |     |             |
|       | дарственного  |          |      |      |     |             |
|       | учреждения    |          |      |      |     |             |
|       | здравоохране- |          |      |      |     |             |
|       | ния "Медицин- |          |      |      |     |             |
|       | ский информа- |          |      |      |     |             |
|       | ционно-       |          |      |      |     |             |
|       | аналитический |          |      |      |     |             |
|       | центр"        |          |      |      |     |             |
|-------+---------------+----------+------+------+-----|             |
| 3.1.3 | Обеспечение   | областной| 13,3 | 1,3  | 12,0|             |
|       | защиты инфор- | бюджет   |      | <*>  |     |             |
|       | мации в теле- |          |      |      |     |             |
|       | коммуникацион-|          |      |      |     |             |
|       | ной сети учре-|          |      |      |     |             |
|       | ждений здраво-|          |      |      |     |             |
|       | охранения об- |          |      |      |     |             |
|       | ласти         |          |      |      |     |             |
|-------+---------------+----------+------+------+-----|             |
| 3.1.4 | Приобретение  | областной| 5,6  | 3,0  | 2,6 |             |
|       | лицензионного | бюджет   |      | <*>  |     |             |
|       | программного  |          |      |      |     |             |
|       | обеспечения   |          |      |      |     |             |
|-------+---------------+----------+------+------+-----+-------------|
|  3.2  | Внедрение сис-|          |      |      |     |             |
|       | темы оператив-|          |      |      |     |             |
|       | ного монито-  |          |      |      |     |             |
|       | ринга учрежде-|          |      |      |     |             |
|       | ний здраво-   |          |      |      |     |             |
|       | охранения     |          |      |      |     |             |
|-------+---------------+----------+------+------+-----+-------------|
|       | Совершенство- | областной| 3,8  | 3,8  |  -  | департамент |
|       | вание системы | бюджет   |      | <*>  |     | здравоохра- |
|       | оперативного  |          |      |      |     | нения Киров-|
|       | мониторинга   |          |      |      |     | ской области|
|       | учреждений    |          |      |      |     |             |
|       | здравоохране- |          |      |      |     |             |
|       | ния           |          |      |      |     |             |
|-------+---------------+----------+------+------+-----+-------------|
|  3.3  | Создание еди- |          |      |      |     |             |
|       | ного информа- |          |      |      |     |             |
|       | ционного про- |          |      |      |     |             |
|       | странства     |          |      |      |     |             |
|       | здравоохране- |          |      |      |     |             |
|       | ния области и |          |      |      |     |             |
|       | системы обяза-|          |      |      |     |             |
|       | тельного меди-|          |      |      |     |             |
|       | цинского стра-|          |      |      |     |             |
|       | хования       |          |      |      |     |             |
|-------+---------------+----------+------+------+-----+-------------|
|       | Создание ре-  | областной| 32,3 | 11,0 | 21,3| департамент |
|       | гионального   | бюджет   |      | <*>  |     | здравоохра- |
|       | персонифициро-|          |      |      |     | нения Киров-|
|       | ванного банка |          |      |      |     | ской области|
|       | данных населе-|          |      |      |     |             |
|       | ния Кировской |          |      |      |     |             |
|       | области       |          |      |      |     |             |
|-------+---------------+----------+------+------+-----+-------------|
|       | Всего по Под- | областной| 60,3 | 20,9 | 39,4|             |
|       | программе     | бюджет   |      | <*>  |     |             |
----------------------------------------------------------------------
__________________________

Информация по документу
Читайте также