Расширенный поиск
Постановление Правительства Кировской области от 26.11.2013 № 237/758<*> С учетом дополнительной потребности в финансовых ресурсах. Приложение N 4 ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (далее - Подпрограмма) 1. В паспорте Подпрограммы: 1.1. Раздел "Объемы ассигнований Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы ассигнований | общий объем ассигнований Подпрограммы | | Подпрограммы | составит - 44686452,1 тыс. рублей, из | | | них: | | | средства федерального бюджета | | | 42770,6 тыс. рублей, из них: | | | 2014 год - 42770,6 тыс. рублей; | | | средства областного бюджета - 332752,5 | | | тыс. рублей, из них: | | | 2013 год - 48372,4,1 тыс. рублей; | | | 2014 год - 22155,0 тыс. рублей; | | | 2015 год - 128262,8 тыс. рублей; | | | 2016 год - 24425,9 тыс. рублей; | | | 2017 год - 25598,3 тыс. рублей; | | | 2018 год - 26801,5 тыс. рублей; | | | 2019 год - 27980,7 тыс. рублей; | | | 2020 год - 29155,9 тыс. рублей; | | | средства государственных внебюджетных | | | фондов Российской Федерации - 156094,8 | | | тыс. рублей, из них 2013 год - 156094,8 | | | тыс. рублей; | | | средства Кировского областного террито- | | | риального фонда обязательного медицин- | | | ского страхования - 44154834,2 тыс. | | | рублей, из них: | | | 2013 год - 4150801,5 тыс. рублей; | | | 2014 год - 4304712,2 тыс. рублей; | | | 2015 год - 5194362,8 тыс. рублей; | | | 2016 год - 5475993,7 тыс. рублей; | | | 2017 год - 5772505,4 тыс. рублей; | | | 2018 год - 6084625,0 тыс. рублей; | | | 2019 год - 6413106,1 тыс. рублей; | | | 2020 год - 6758727,5 тыс. рублей". | ---------------------------------------------------------------------- 1.2. Раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Ожидаемые результаты | реализация Подпрограммы позволит к 2020 | | реализации Подпрограммы | году достичь следующих результатов: | | | охват профилактическими медицинскими | | | осмотрами детей увеличится до 99%; | | | охват диспансеризацией детей-сирот и | | | детей, находящихся в трудной жизненной | | | ситуации, увеличится до 100%; | | | охват диспансеризацией подростков уве- | | | личится до 98%; | | | распространенность ожирения среди | | | взрослого населения (индекс массы тела | | | более 30 кг/кв. метров) сократится | | | до 24,8% от общего количества населения | | | соответствующего возраста; | | | распространенность повышенного артери- | | | ального давления среди взрослого насе- | | | ления сократится до 37,2% от общего ко- | | | личества населения соответствующего | | | возраста; | | | распространенность повышенного уровня | | | холестерина в крови среди взрослого на- | | | селения сократится до 49,4% от общего | | | количества населения соответствующего | | | возраста; | | | распространенность низкой физической | | | активности среди взрослого населения | | | сократится до 38,9% от общего количест- | | | ва населения соответствующего возраста; | | | распространенность избыточного потреб- | | | ления соли среди взрослого населения | | | сократится до 49,4% от общего количест- | | | ва населения соответствующего возраста; | | | распространенность недостаточного по- | | | требления фруктов и овощей среди взрос- | | | лого населения сократится до 73,9% от | | | общего количества населения соответст- | | | вующего возраста; | | | доля больных с выявленными злокачест- | | | венными новообразованиями на I-II ста- | | | дии сократится до 49,7% от общего коли- | | | чества пациентов с выявленными злокаче- | | | ственными новообразованиями; | | | охват населения профилактическими ос- | | | мотрами на туберкулез увеличится до 80% | | | от подлежащих; | | | отсутствие случаев дифтерии; | | | отсутствие случаев кори; | | | заболеваемость краснухой сократится до | | | 3 случаев на 100 тыс. населения; | | | отсутствие случаев эпидемического паро- | | | тита; | | | заболеваемость острым вирусным гепати- | | | том В сократится до 0,2 случая на 100 | | | тыс. населения; | | | охват иммунизацией населения против ви- | | | русного гепатита В в декретированные | | | сроки увеличится до 95,6% от числа под- | | | лежащих; | | | охват иммунизации населения против диф- | | | терии, коклюша и столбняка в декретиро- | | | ванные сроки увеличится до 98% от числа | | | подлежащих; | | | охват иммунизацией населения против ко- | | | ри в декретированные сроки увеличится | | | до 98% от числа подлежащих; | | | охват иммунизацией населения против | | | краснухи в декретированные сроки увели- | | | чится до 98,5% от числа подлежащих; | | | охват иммунизацией населения против | | | эпидемического паротита в декретирован- | | | ные сроки увеличится до 98,5% от числа | | | подлежащих; | | | доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих | | | на диспансерном учете, от числа выяв- | | | ленных увеличится до 90%; | | | доля больных алкоголизмом, повторно | | | госпитализированных в течение года, | | | снизится до 37,7% от общего числа боль- | | | ных алкоголизмом, госпитализированных в | | | отчетном году; | | | доля больных наркоманиями, повторно | | | госпитализированных в течение года, со- | | | кратится до 21,5% от общего числа боль- | | | ных наркоманиями, госпитализированных в | | | отчетном году; | | | удовлетворение потребности отдельных | | | категорий граждан в необходимых лекар- | | | ственных препаратах и медицинских изде- | | | лиях, а также специализированных про- | | | дуктов лечебного питания для детей- | | | инвалидов (от числа лиц, имеющих право | | | на государственную социальную помощь и | | | не отказавшихся от получения социальной | | | услуги, лекарственными препаратами, из- | | | делиями медицинского назначения, а так- | | | же специализированными продуктами ле- | | | чебного питания для детей-инвалидов) | | | увеличится до 68,5%; | | | удовлетворение спроса на лекарственные | | | препараты, предназначенные для лечения | | | больных злокачественными новообразова- | | | ниями лимфоидной, кроветворной и родст- | | | венных им тканей, гемофилией, муковис- | | | цидозом, гипофизарным нанизмом, болез- | | | нью Гоше, рассеянным склерозом, а также | | | трансплантации органов и (или) тканей | | | (от числе лиц, включенных в федеральный | | | регистр больных злокачественными ново- | | | образованиями лимфоидной, кроветворной | | | и родственных им тканей, гемофилией, | | | муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, | | | болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а | | | также трансплантации органов и (или) | | | тканей), увеличится до 49,5%; | | | смертность от самоубийств сократится | | | до 36,7 случая на 100 тыс. человек на- | | | селения". | ---------------------------------------------------------------------- 2. В разделе 2. "Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы" абзацы с восемнадцатого по шестьдесят пятый изложить в следующей редакции: "распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения снизится до 49,9% от общего количества населения соответствующего возраста; распространенность низкой физической активности среди взрослого населения снизится до 39,9% от общего количества населения соответствующего возраста; распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения снизится до 49,9% от общего количества населения соответствующего возраста; распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения составит 75,2% от общего количества населения соответствующего возраста; доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии составит 48% от общего количества пациентов с выявленными злокачественными новообразованиями; охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез составит 78% от подлежащих; отсутствие случаев дифтерии; заболеваемость корью составит 0,4 случая на 1 млн. населения; заболеваемость краснухой составит 8,0 случаев на 100 тыс. населения; отсутствие случаев эпидемического паротита; заболеваемость острым вирусным гепатитом В снизится до 0,3 случая на 100 тыс. населения; охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки составит 93% от числа подлежащих; охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки составит 97,1% от числа подлежащих; охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки составит 97,9% от числа подлежащих; охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки составит 98% от числа подлежащих; охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки составит 98% от числа подлежащих; доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных составит 85%; доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, снизится до 40,2% от общего числа больных алкоголизмом, госпитализированных в отчетном году; доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, снизится до 23,8% от общего числа больных наркомагиями, госпитализированных в отчетном году; удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) составит 68%; удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей), составит 47,2%; смертность от самоубийств снизится до 37,8 случая на 100 тыс. населения. По результатам реализации второго этапа Подпрограммы в 2020 году ожидается: охват профилактическими медицинскими осмотрами детей увеличится до 99%; охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации увеличится до 100%; охват диспансеризацией подростков увеличится до 98%; распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. метров) сократится до 24,8% от общего количества населения соответствующего возраста; распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения сократится до 37,2% от общего количества населения соответствующего возраста; распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения сократится до 49,4% от общего количества населения соответствующего возраста; распространенность низкой физической активности среди взрослого населения сократится до 38,9% от общего количества населения соответствующего возраста; распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения сократится до 49,4% от общего количества населения соответствующего возраста; распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения сократится до 73,9% от общего количества населения соответствующего возраста; доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии сократится до 49,7% от общего количества пациентов с выявленными злокачественными новообразованиями; охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез увеличится до 80% от подлежащих; отсутствие случаев дифтерии; отсутствие случаев кори; заболеваемость краснухой сократится до 3 случаев на 100 тыс. населения; отсутствие случаев эпидемического паротита; заболеваемость острым вирусным гепатитом В сократится до 0,2 случая на 100 тыс. населения; охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки увеличится до 95,6% от числа подлежащих; охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки увеличится до 98% от числа подлежащих; охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки увеличится до 98% от числа подлежащих; охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки увеличится до 98,5% от числа подлежащих; охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки увеличится до 98,5% от числа подлежащих; доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных увеличится до 90%; доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, снизится до 37,7% от общего числа больных алкоголизмом, госпитализированных в отчетном году; доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, сократится до 21,5% от общего числа больных наркоманиями, госпитализированных в отчетном году; удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) увеличится до 68,5%; удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей), увеличится до 49,5%; смертность от самоубийств сократится до 36,7 случая на 100 тыс. населения". 3. Подпункт 3.4 раздела 3 "Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "3.4. Комплексные меры по раннему выявлению и снижению уровня потребления психологически активных веществ (далее - ПАВ) населением Кировской области. В рамках данного мероприятия планируется: подготовка кадров для обеспечения раннего выявления и профилактики употребления ПАВ; информирование населения о вреде потребления ПАВ; содействие населению Кировской области в отказе от потребления ПАВ; приобретение компьютерной и оргтехники, программного обеспечения для КОГБУЗ "Кировский областной наркологический диспансер". 4. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы Общий объем ассигнований Подпрограммы составит - 44686452,1 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета 42770,6 тыс. рублей, из них: 2014 год - 42770,6 тыс. рублей; средства областного бюджета - 332752,5 тыс. рублей, из них: 2013 год - 48372,4,1 тыс. рублей; 2014 год - 22155,0 тыс. рублей; 2015 год - 128262,8 тыс. рублей; 2016 год - 24425,9 тыс. рублей; 2017 год - 25598,3 тыс. рублей; 2018 год - 26801,5 тыс. рублей; 2019 год - 27980,7 тыс. рублей; 2020 год - 29155,9 тыс. рублей; средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 156094,8 тыс. рублей, из них 2013 год - 156094,8 тыс. рублей; средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования - 44154834,2 тыс. рублей, из них: 2013 год - 4150801,5 тыс. рублей; 2014 год - 4304712,2 тыс. рублей; 2015 год - 5194362,8 тыс. рублей; 2016 год - 5475993,7 тыс. рублей; 2017 год - 5772505,4 тыс. рублей; 2018 год - 6084625,0 тыс. рублей; 2019 год - 6413106,1 тыс. рублей; 2020 год - 6758727,5 тыс. рублей. Объема финансирования, предусмотренного Подпрограммой, недостаточно для достижения целей и задач в полном объеме. В целях реализации всех программных инструментов и отдельных мероприятий Подпрограммы за период с 2013 по 2020 год дополнительно необходимо 1750500,0 тыс. рублей, из них: 2013 год - 86365,0 тыс. рублей; 2014 год - 349387,8 тыс. рублей; 2015 год - 732166,0 тыс. рублей; 2016 год - 167004,8 тыс. рублей; 2017 год - 144021,9 тыс. рублей; 2018 год - 97910,7 тыс. рублей; 2019 год - 77483,7 тыс. рублей; 2020 год - 96160,2 тыс. рублей". Приложение N 5 ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" (далее - Подпрограмма) 1. В паспорте Подпрограммы: 1.1. Раздел "Объемы ассигнований Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы ассигнований | общий объем ассигнований Подпрограммы | | Подпрограммы | составит - 75461254,9 тыс. рублей, из | | | них: | | | средства федерального бюджета - | | | 522697,6 тыс. рублей, из них: | | | 2013 год - 241423,4 тыс. рублей; | | | 2014 год - 176898,4 тыс. рублей; | | | 2015 год - 52187,9 тыс. рублей; | | | 2016 год - 52187,9 тыс. рублей; | | | средства областного бюджета - | | | 11320948,0 тыс. рублей, из них: | | | 2013 год - 1342304,4 тыс. рублей; | | | 2014 год - 1295867,8 тыс. рублей; | | | 2015 год - 1335215,5 тыс. рублей; | | | 2016 год - 1338506,6 тыс. рублей; | | | 2017 год - 1405100,0 тыс. рублей; | | | 2018 год - 1470561,7 тыс. рублей; | | | 2019 год - 1534725,0 тыс. рублей; | | | 2020 год - 1598667,0 тыс. рублей; | | | средства государственных внебюджетных | | | фондов Российской Федерации - 217081,2 | | | тыс. рублей, из них 2013 год - 217081,2 | | | тыс. рублей; | | | средства Кировского областного террито- | | | риального фонда обязательного медицин- | | | ского страхования - 63400528,1 тыс. | | | рублей, из них: | | | 2013 год - 6421974,0 тыс. рублей; | | | 2014 год - 6280842,4 тыс. рублей; | | | 2015 год - 7348667,4 тыс. рублей; | | | 2016 год - 7756903,2 тыс. рублей; | | | 2017 год - 8188200,8 тыс. рублей; | | | 2018 год - 8643920,0 тыс. рублей; | | | 2019 год - 9125509,0 тыс. рублей; | | | 2020 год - 9634511,3 тыс. рублей". | ---------------------------------------------------------------------- 1.2. Раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Ожидаемые результаты | реализация Подпрограммы позволит к 2020 | | реализации Подпрограммы | году достичь следующих результатов: | | | доля абацилированных больных туберкуле- | | | зом от числа больных туберкулезом с | | | бактериовыделением увеличится до 74,7%; | | | доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих | | | антиретровирусную терапию, от числа со- | | | стоящих на диспансерном учете увеличит- | | | ся до 42%; | | | ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ- | | | инфицированных лиц, получающих антирет- | | | ровирусную терапию в соответствии с | | | действующими стандартами, увеличится до | | | 63,8 лет; | | | число наркологических больных, находя- | | | щихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, | | | увеличится до 5,9 случая на 100 | | | наркологических больных среднегодового | | | контингента; | | | число наркологических больных, находя- | | | щихся в ремиссии более 2 лет, увеличит- | | | ся до 3,1 случая на 100 наркологи- | | | ческих больных среднегодового контин- | | | гента; | | | число больных алкоголизмом, находящихся | | | в ремиссии от 1 года до 2 лет, увели- | | | чится до 7,8 случая на 100 больных | | | алкоголизмом среднегодового континген- | | | та; | | | число больных алкоголизмом, находящихся | | | в ремиссии более 2 лет, увеличится до | | | 4,5 случая на 100 больных алкоголизмом | | | среднегодового контингента; | | | доля больных психическими расстройства- | | | ми, повторно госпитализированных в те- | | | чение года, сократится до 15,4%; | | | смертность от ишемической болезни серд- | | | ца сократится до 423,2 случая на 100 | | | тыс. населения; | | | смертность от цереброваскулярных забо- | | | леваний сократится до 408,4 случая на | | | 100 тыс. населения; | | | удельный вес больных злокачественными | | | новообразованиями, состоящих на учете с | | | момента установления диагноза 5 лет и | | | более, увеличится до 53%; | | | одногодичная летальность больных со | | | злокачественными новообразованиями со- | | | кратится до 30%; | | | доля выездов бригад скорой медицинской | | | помощи со временем доезда до больного | | | менее 20 минут увеличится до 83%; | | | больничная летальность пострадавших в | | | результате дорожно-транспортных проис- | | | шествий сократится до 4,5%; | | | доля станций переливания крови, обеспе- | | | чивающих современный уровень качества и | | | безопасности компонентов крови, увели- | | | чится до 98%". | ---------------------------------------------------------------------- 2. В разделе 2. "Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы" абзацы с тридцать шестого по шестьдесят шестой изложить в следующей редакции: "доля абацилированных больных туберкулезом составит 74,6% от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, составит 36% от числа состоящих на диспансерном учете; ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, составит 61,2 года; число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, составит 5,6 случая на 100 наркологических больных среднегодового контингента; число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, составит 2,8 случая на 100 наркологических больных среднегодового контингента; число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, составит 7,2 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, составит 3,6 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, составит 16%; смертность от ишемической болезни сердца составит 443,1 случая на 100 тыс. населения; смертность от цереброваскулярных заболеваний составит 427,6 случая на 100 тыс. населения; удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, составит 51,7%; одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями составит 30,9%; доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут составит 80,5%; больничная летальность пострадавших в результате дорожно- транспортных происшествий составит 6,8%; доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, составит 89%. По результатам реализации второго этапа Подпрограммы в 2020 году: доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением увеличится до 74,7%; доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете увеличится до 42%; ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, увеличится до 63,8 лет; число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, увеличится до 5,9 случая на 100 наркологических больных среднегодового контингента; число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, увеличится до 3,1 случая на 100 наркологических больных среднегодового контингента; число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, увеличится до 7,8 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, увеличится до 4,5 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, сократится до 15,4%; смертность от ишемической болезни сердца сократится до 423,2 случая на 100 тыс. населения; смертность от цереброваскулярных заболеваний сократится до 408,4 случая на 100 тыс. населения; удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, увеличится до 53%; одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями сократится до 30%; доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут увеличится до 83%; больничная летальность пострадавших в результате дорожно- транспортных происшествий сократится до 4,5%; доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, увеличится до 98%". 3. Подпункт 3.14 раздела 3 "Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "3.14. Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию В рамках данного мероприятия планируется: строительство Губернской больницы, проведение капитального ремонта учреждений, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию, обеспечение пожарной безопасности учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Кожно- венерологический диспансер по ул. Ульяновской 37 в г. Кирове" и выполнение проектных работ по объекту "Реконструкция здания лечебного корпуса и столовой под наркологический диспансер по Студенческому проезду 7 в г. Кирове". 4. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы Общий объем ассигнований Подпрограммы составит - 75461254,9 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 522697,6 тыс. рублей, из них: 2013 год - 241423,4 тыс. рублей; 2014 год - 176898,4 тыс. рублей; 2015 год - 52187,9 тыс. рублей; 2016 год - 52187,9 тыс. рублей; средства областного бюджета - 11320948,0 тыс. рублей, из них: 2013 год - 1342304,4 тыс. рублей; 2014 год - 1295867,8 тыс. рублей; 2015 год - 1335215,5 тыс. рублей; 2016 год - 1338506,6 тыс. рублей; 2017 год - 1405100,0 тыс. рублей; 2018 год - 1470561,7 тыс. рублей; 2019 год - 1534725,0 тыс. рублей; 2020 год - 1598667,0 тыс. рублей; средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 217081,2 тыс. рублей, из них 2013 год - 217081,2 тыс. рублей; средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования - 63400528,1 тыс. рублей, из них: 2013 год - 6421974,0 тыс. рублей; 2014 год - 6280842,4 тыс. рублей; 2015 год - 7348667,4 тыс. рублей; 2016 год - 7756903,2 тыс. рублей; 2017 год - 8188200,8 тыс. рублей; 2018 год - 8643920,0 тыс. рублей; 2019 год - 9125509,0 тыс. рублей; 2020 год - 9634511,3 тыс. рублей. Объема финансирования, предусмотренного Подпрограммой, недостаточно для достижения целей и задач в полном объеме. В целях реализации всех программных инструментов и отдельных мероприятий Подпрограммы за период с 2013 по 2020 год дополнительно необходимо 13645147,9 тыс. рублей, из них: 13645147,9 тыс. рублей, из них: 2013 год - 341821,6 тыс. рублей; 2014 год - 3237914,4 тыс. рублей; 2015 год - 3532487,3 тыс. рублей; 2016 год - 2858325,1 тыс. рублей; 2017 год - 2940973,4 тыс. рублей; 2018 год - 307920,3 тыс. рублей; 2019 год - 213932,7 тыс. рублей; 2020 год - 211773,1 тыс. рублей". Приложение N 6 ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка" (далее - Подпрограмма) 1. В паспорте Подпрограммы раздел "Объемы ассигнований Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы ассигнований | общий объем ассигнований Подпрограммы | | Подпрограммы | составит - 1539390,0 тыс. рублей, из | | | них: | | | средства федерального бюджета - 59670,4 | | | тыс. рублей, из них: | | | 2013 год - 23597,2 тыс. рублей; | | | 2014 год - 28199,2 тыс. рублей; | | | 2015 год - 3757,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 3757,0 тыс. рублей; | | | средства областного бюджета - | | | 1395808,6 тыс. рублей, из них: | | | 2013 год - 158754,6 тыс. рублей; | | | 2014 год - 154534,2 тыс. рублей; | | | 2015 год - 163423,8 тыс. рублей; | | | 2016 год - 167582,5 тыс. рублей; | | | 2017 год - 175626,4 тыс. рублей; | | | 2018 год - 183880,9 тыс. рублей; | | | 2019 год - 191971,7 тыс. рублей; | | | 2020 год - 200034,5 тыс. рублей; | | | средства государственных внебюджетных | | | фондов Российской Федерации - 83911,0 | | | тыс. рублей, из них 2013 год - 83911,0 | | | тыс. рублей; | | | Финансирование мероприятий Подпрограммы | | | за счет средств Кировского областного | | | территориального фонда обязательного | | | медицинского страхования в размере | | | 17358943,9 тыс. рублей учтено в Подпро- | | | грамме 1 "Профилактика заболеваний и | | | формирование здорового образа жизни. | | | Развитие первичной медико-санитарной | | | помощи" и Подпрограмме 2 "Совершенство- | | | вание оказания специализированной, | | | включая высокотехнологичную, медицин- | | | ской помощи, скорой, в том числе скорой | | | специализированной, медицинской помощи, | | | медицинской эвакуации", из них: | | | 2013 год - 1773758,5 тыс. рублей; | | | 2014 год - 1775817,3 тыс. рублей; | | | 2015 год - 2004829,5 тыс. рублей; | | | 2016 год - 2115095,1 тыс. рублей; | | | 2017 год - 2231425,4 тыс. рублей; | | | 2018 год - 2354153,8 тыс. рублей; | | | 2019 год - 2483632,3 тыс. рублей; | | | 2020 год - 2620232,0 тыс. рублей". | ---------------------------------------------------------------------- 2. В Разделе 3. "Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы" абзац пятый изложить в следующей редакции: "совершенствование оказания ВМП женщинам и детям;". 3. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы Общий объем ассигнований Подпрограммы составит - 1539390,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 59670,4 тыс. рублей, из них: 2013 год - 23597,2 тыс. рублей; 2014 год - 28199,2 тыс. рублей; 2015 год - 3757,0 тыс. рублей; 2016 год - 3757,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 1395808,6 тыс. рублей, из них: 2013 год - 158754,6 тыс. рублей; 2014 год - 154534,2 тыс. рублей; 2015 год - 163423,8 тыс. рублей; 2016 год - 167582,5 тыс. рублей; 2017 год - 175626,4 тыс. рублей; 2018 год - 183880,9 тыс. рублей; 2019 год - 191971,7 тыс. рублей; 2020 год - 200034,5 тыс. рублей; средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 83911,0 тыс. рублей, из них 2013 год - 83911,0 тыс. рублей. Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 17358943,9 тыс. рублей учтено в Подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" и Подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", из них: 2013 год - 1773758,5 тыс. рублей; 2014 год - 1775817,3 тыс. рублей; 2015 год - 2004829,5 тыс. рублей; 2016 год - 2115095,1 тыс. рублей; 2017 год - 2231425,4 тыс. рублей; 2018 год - 2354153,8 тыс. рублей; 2019 год - 2483632,3 тыс. рублей; 2020 год - 2620232,0 тыс. рублей. Объема финансирования, предусмотренного Подпрограммой, недостаточно для достижения целей и задач в полном объеме. В целях реализации всех программных инструментов и отдельных мероприятий Подпрограммы за период с 2013 по 2020 год дополнительно необходимо 1483326,5 тыс. рублей, из них: 2013 год - 482746,4 тыс. рублей; 2014 год - 634484,1 тыс. рублей; 2015 год - 53548,0 тыс. рублей; 2016 год - 51548,0 тыс. рублей; 2017 год - 62500,0 тыс. рублей; 2018 год - 83500,0 тыс. рублей; 2019 год - 56500,0 тыс. рублей; 2020 год - 58500,0 тыс. рублей". Приложение N 7 ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно- курортного лечения, в том числе детям" (далее - Подпрограмма) 1. В паспорте Подпрограммы раздел "Объемы ассигнований Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы ассигнований | общий объем ассигнований Подпрограммы | | Подпрограммы | составит - 1878774,4 тыс. рублей, из | | | них: | | | средства областного бюджета - | | | 1875782,9 тыс. рублей, из них: | | | 2013 год - 220731,9 тыс. рублей; | | | 2014 год - 207687,8 тыс. рублей; | | | 2015 год - 223061,5 тыс. рублей; | | | 2016 год - 226527,9 тыс. рублей; | | | 2017 год - 233176,8 тыс. рублей; | | | 2018 год - 244136,1 тыс. рублей; | | | 2019 год - 254878,0 тыс. рублей; | | | 2020 год - 265582,9 тыс. рублей; | | | средства государственных внебюджетных | | | фондов Российской Федерации - 2991,5 | | | тыс. рублей, из них 2013 год - 2991,5 | | | тыс. рублей. | | | Финансирование мероприятий Подпрограммы | | | за счет средств Кировского областного | | | территориального фонда обязательного | | | медицинского страхования в размере | | | 994960,7 тыс. рублей учтено в Подпро- | | | грамме 2 "Совершенствование оказания | | | специализированной, включая высокотех- | | | нологичную, медицинской помощи, скорой, | | | в том числе скорой специализированной, | | | медицинской помощи, медицинской эвакуа- | | | ции", из них: | | | 2013 год - 112196,9 тыс. рублей; | | | 2014 год - 104375,3 тыс. рублей; | | | 2015 год - 113005,6 тыс. рублей; | | | 2016 год - 119220,9 тыс. рублей; | | | 2017 год - 125778,1 тыс. рублей; | | | 2018 год - 132695,9 тыс. рублей; | | | 2019 год - 139994,2 тыс. рублей; | | | 2020 год - 147693,8 тыс. рублей". | ---------------------------------------------------------------------- 2. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы Общий объем ассигнований Подпрограммы составит 1878774,4 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 1875782,9 тыс. рублей, из них: 2013 год - 220731,9 тыс. рублей; 2014 год - 207687,8 тыс. рублей; 2015 год - 223061,5 тыс. рублей; 2016 год - 226527,9 тыс. рублей; 2017 год - 233176,8 тыс. рублей; 2018 год - 244136,1 тыс. рублей; 2019 год - 254878,0 тыс. рублей; 2020 год - 265582,9 тыс. рублей; средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 2991,5 тыс. рублей, из них 2013 год - 2991,5 тыс. рублей. Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 994960,7 тыс. рублей учтено в Подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", из них: 2013 год - 112196,9 тыс. рублей; 2014 год - 104375,3 тыс. рублей; 2015 год - 113005,6 тыс. рублей; 2016 год - 119220,9 тыс. рублей; 2017 год - 125778,1 тыс. рублей; 2018 год - 132695,9 тыс. рублей; 2019 год - 139994,2 тыс. рублей; 2020 год - 147693,8 тыс. рублей. Объема финансирования, предусмотренного Подпрограммой, недостаточно для достижения целей и задач в полном объеме. В целях реализации всех программных инструментов и отдельных мероприятий Подпрограммы за период с 2013 по 2020 год дополнительно необходимо 927885 тыс. рублей, из них: 2013 год - 1400,0 тыс. рублей; 2014 год - 425788,1 тыс. рублей; 2015 год - 448638,1 тыс. рублей; 2016 год - 11788,1 тыс. рублей; 2017 год - 23170,7 тыс. рублей; 2018 год - 5650,0 тыс. рублей; 2019 год - 5700,0 тыс. рублей; 2020 год - 5750,0 тыс. рублей". Приложение N 8 ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Развитие паллиативной медицинской помощи населению в Кировской области" (далее - Подпрограмма) 1. Наименование Подпрограммы изложить в следующей редакции: "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям". 2. В паспорте Подпрограммы раздел "Объемы ассигнований Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы ассигнований | общий объем ассигнований Подпрограммы | | Подпрограммы | составит - 241096,9 тыс. рублей за счет | | | средств областного бюджета, из них: | | | 2013 год - 27905,4 тыс. рублей; | | | 2014 год - 26765,3 тыс. рублей; | | | 2015 год - 28540,7 тыс. рублей; | | | 2016 год - 28787,9 тыс. рублей; | | | 2017 год - 30169,7 тыс. рублей; | | | 2018 год - 31587,7 тыс. рублей; | | | 2019 год - 32977,6 тыс. рублей; | | | 2020 год - 34362,6 тыс. рублей". | ---------------------------------------------------------------------- 3. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы Общий объем ассигнований Подпрограммы составит 241096,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них: 2013 год - 27905,4 тыс. рублей; 2014 год - 26765,3 тыс. рублей; 2015 год - 28540,7 тыс. рублей; 2016 год - 28787,9 тыс. рублей; 2017 год - 30169,7 тыс. рублей; 2018 год - 31587,7 тыс. рублей; 2019 год - 32977,6 тыс. рублей; 2020 год - 34362,6 тыс. рублей. Объема финансирования, предусмотренного Подпрограммой, недостаточно для достижения целей и задач в полном объеме. В целях реализации всех программных инструментов и отдельных мероприятий Подпрограммы за период с 2013 по 2020 год дополнительно необходимо 45560,0 тыс. рублей, из них: 2013 год - 700,0 тыс. рублей; 2014 год - 24140,0 тыс. рублей; 2015 год - 3770,0 тыс. рублей; 2016 год - 3770,0 тыс. рублей; 2017 год - 11080,0 тыс. рублей; 2018 год - 700,0 тыс. рублей; 2019 год - 700,0 тыс. рублей; 2020 год - 700,0 тыс. рублей". Приложение N 9 ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" (далее - Подпрограмма) 1. В паспорте Подпрограммы раздел "Объемы ассигнований Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы ассигнований | общий объем ассигнований Подпрограммы | | Подпрограммы | составит - 1226345,6 тыс. рублей, из | | | них: | | | средства федерального бюджета - 302,4 | | | тыс. рублей, из них 2013 год - 302,4 | | | тыс. рублей. | | | средства областного бюджета - | | | 1181043,2 тыс. рублей, из них: | | | 2013 год - 153732,6 тыс. рублей; | | | 2014 год - 116244,9 тыс. рублей; | | | 2015 год - 124426,6 тыс. рублей; | | | 2016 год - 125908,1 тыс. рублей; | | | 2017 год - 157051,8 тыс. рублей; | | | 2018 год - 163253,5 тыс. рублей; | | | 2019 год - 167609,2 тыс. рублей; | | | 2020 год - 172816,5 тыс. рублей; | | | средства государственных внебюджетных | | | фондов Российской Федерации - 45000,0 | | | тыс. рублей, из них 2013 год - 45000,0 | | | тыс. рублей". | ---------------------------------------------------------------------- 2. В паспорте Подпрограммы раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Ожидаемые результаты | реализация Подпрограммы позволит к 2020 | | реализации Подпрограммы | году достичь следующих результатов: | | | 1. Кадровое обеспечение здравоохране- | | | ния. | | | обеспеченность врачами увеличится до | | | 41,4 на 10 тыс. населения Кировской об- | | | ласти; | | | обеспеченность средним медицинским пер- | | | соналом увеличится до 101,0 на 10 тыс. | | | населения Кировской области; | | | обеспеченность врачами сельского насе- | | | ления увеличится до 9,0 на 10 тыс. | | | сельского населения; | | | обеспеченность средним медицинским пер- | | | соналом сельского населения увеличится | | | до 55,6 на 10 тыс. сельского насе- | | | ления; | | | соотношение врачей и средних медицин- | | | ских работников составит 1:3; | | | обеспеченность врачами клинических спе- | | | циальностей увеличится до 22,0 на 10 | | | тыс. населения; | | | темп прироста численности врачей по де- | | | фицитным специальностями составит 4,4%; | | | укомплектованность штатных должностей | | | занятыми единицами (врачи) увеличится | | | до 88,4%; | | | укомплектованность штатных должностей | | | занятыми единицами (средний медицинский | | | персонал) увеличится до 92,5%; | | | укомплектованность медицинских органи- | | | заций, оказывающих населению амбулатор- | | | ную помощь (самостоятельных и входящих | | | в состав больничных) средним медицин- | | | ским персоналом (физическими лицами), | | | увеличится до 91,2%; | | | укомплектованность медицинских органи- | | | заций врачами (физическими лицами), | | | оказывающими первичную медико- | | | санитарную помощь, увеличится до 84,8%; | | | укомплектованность учреждений здраво- | | | охранения Кировской области средним ме- | | | дицинским персоналом (физическими лица- | | | ми), оказывающими первичную медико- | | | санитарную помощь, увеличится до 83,6%; | | | дефицит врачей в медицинских организа- | | | циях Кировской области всего сократится | | | до 50 человек, в том числе: | | | в медицинских организациях, оказывающих | | | населению амбулаторную помощь, сокра- | | | тится до 310 человек; | | | в медицинских организациях, оказывающих | | | населению стационарную помощь, сокра- | | | тится до 420 человек; | | | дефицит средних медицинских работников | | | в учреждениях здравоохранения Кировской | | | области сократится до 264 человек, в | | | том числе: | | | в медицинских организациях, оказывающих | | | населению амбулаторную помощь, сокра- | | | тится до 3718 человек, | | | в стационарных учреждениях сократится | | | до 2204 человек. | | | 2. Социальная поддержка медицинских ра- | | | ботников. Повышение престижа профессии | | | врача и среднего медицинского персона- | | | ла: | | | количество врачей, получивших служебное | | | жилье, составит 15 человек; | | | доля медицинских и фармацевтических ор- | | | ганизаций, перешедших на "эффективный | | | контракт" с работниками, увеличится до | | | 10%; | | | число врачей, привлеченных на работу в | | | субъект Российской Федерации, увеличит- | | | ся до 20 человек; | | | число среднего медицинского персонала, | | | привлеченного на работу в субъект Рос- | | | сийской Федерации, увеличится до 15 че- | | | ловек; | | | число мероприятий по повышению престижа | | | профессии, проводимых в Кировской об- | | | ласти, увеличится до 15 единиц; | | | доля медицинских работников, получивших | | | выплаты, социальной поддержки, увели- | | | чится до 8% от общего количества меди- | | | цинских работников. | | | 3. Повышение качества подготовки и | | | уровня квалификации медицинских кадров: | | | количество врачей, прошедших обучение | | | по программам дополнительного медицин- | | | ского и фармацевтического образования в | | | государственных образовательных учреж- | | | дениях высшего и дополнительного про- | | | фессионального образования, увеличится | | | до 1120 человек, в том числе: | | | повышение квалификации увеличится до | | | 935 человек, из них в образовательных | | | учреждениях, подведомственных Минздраву | | | России, увеличится до 935 человек; | | | профессиональная переподготовка увели- | | | чится до 185 человек, из них в образо- | | | вательных учреждениях, подведомственных | | | Минздраву России, увеличится до 185 че- | | | ловек; | | | количество подготовленных специалистов | | | по программам послевузовского медицин- | | | ского и фармацевтического образования в | | | государственных образовательных учреж- | | | дениях высшего и дополнительного про- | | | фессионального образования увеличится | | | до 205 человек, в том числе: | | | в интернатуре увеличится до 172 челове- | | | ка, из них в образовательных учреждени- | | | ях, подведомственных Минздраву России, | | | увеличится до 172 человек; | | | в ординатуре увеличится до 33 человек, | | | из них в образовательных учреждениях, | | | подведомственных Минздраву России, уве- | | | личится до 33 человек; | | | количество специалистов со средним ме- | | | дицинским и фармацевтическим образова- | | | нием, прошедших обучение по программам | | | дополнительного профессионального обра- | | | зования в образовательных учреждениях | | | среднего и дополнительного профессио- | | | нального образования, увеличится до | | | 3150 человека, в том числе: | | | повышение квалификации увеличится до | | | 3070 человек; | | | профессиональная подготовка увеличится | | | до 80 человек; | | | число лиц, направленных на целевую под- | | | готовку, увеличится до 342 человек, в | | | том числе: | | | по программам высшего профессионального | | | образования увеличится до 92 человек, | | | по программам среднего профессионально- | | | го образования увеличится до 100 чело- | | | век, | | | по программам послевузовского (интерна- | | | тура, ординатура) профессионального об- | | | разования увеличится до 130 человек; | | | доля медицинских и фармацевтических | | | специалистов, обучавшихся в рамках це- | | | левой подготовки для нужд субъекта Рос- | | | сийской Федерации, трудоустроившихся | | | после завершения обучения в учреждения | | | здравоохранения Кировской области, уве- | | | личится до 100%, в том числе: | | | по врачам увеличится до 100%; | | | по средним медицинским работникам уве- | | | личится до 100%; | | | число бюджетных мест в образовательных | | | учреждениях среднего профессионального | | | образования, подведомственных департа- | | | менту здравоохранения Кировской облас- | | | ти, увеличится до 225 мест; | | | число внебюджетных мест в образователь- | | | ных учреждениях среднего профессиональ- | | | ного образования, подведомственных де- | | | партаменту здравоохранения Кировской | | | области, увеличится до 110 мест; | | | соотношение числа бюджетных и внебюд- | | | жетных мест в образовательных учрежде- | | | ниях среднего профессионального образо- | | | вания, подведомственных департаменту | | | здравоохранения Кировской области, со- | | | ставит 34,3%; | | | число специалистов со средним медицин- | | | ским и фармацевтическим образованием, | | | окончивших образовательные учреждения | | | среднего профессионального образования, | | | подведомственных департаменту здраво- | | | охранения Кировской области, увеличится | | | до 350 человек; | | | доля врачей, имеющих квалификационную | | | категорию из числа работающих в учреж- | | | дениях здравоохранения Кировской облас- | | | ти, увеличится до 98%; | | | доля средних медицинских работников, | | | имеющих квалификационную категорию из | | | числа работающих в учреждениях здраво- | | | охранения Кировской области, увеличится | | | до 98%; | | | доля медицинских работников, прошедших | | | оценку уровня квалификации за отчетный | | | период, увеличится до 25%, в том числе: | | | врачи - до 25%, | | | средние медицинские работники - до 25%; | | | доля медицинских работников, имеющих | | | сертификат специалиста (с 2016 года - | | | аккредитованных специалистов), увели- | | | чится до 60%; | | | план аттестации медицинских работников | | | всего увеличится до 1950 человек, в том | | | числе: | | | врачей увеличится до 610 человек, | | | средних медицинских работников увели- | | | чится до 1340 человек; | | | количество прошедших подготовку в обу- | | | чающих в симуляционных центрах увели- | | | чится до 23 человек". | ---------------------------------------------------------------------- 2. В разделе 2. "Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы" абзацы с восемнадцатого по тридцать седьмой изложить в следующей редакции: "По итогам реализации Подпрограммы к 2020 году планируется: Кадровое обеспечение здравоохранения. обеспеченность врачами увеличится до 41,4 на 10 тыс. населения Кировской области; обеспеченность средним медицинским персоналом увеличится до 101,0 на 10 тыс. населения Кировской области; обеспеченность врачами сельского населения увеличится до 9,0 на 10 тыс. сельского населения; обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения увеличится до 55,6 на 10 тыс. сельского населения; соотношение врачей и средних медицинских работников составит 1:3; обеспеченность врачами клинических специальностей увеличится до 22,0 на 10 тыс. населения; темп прироста численности врачей по дефицитным специальностями составит 4,4%; укомплектованность штатных должностей занятыми единицами (врачи) увеличится до 88,4%; укомплектованность штатных должностей занятыми единицами (средний медицинский персонал) увеличится до 92,5%; укомплектованность медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных) средним медицинским персоналом (физическими лицами), увеличится до 91,2%; укомплектованность медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь, увеличится до 84,8%; укомплектованность учреждений здравоохранения Кировской области средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь, увеличится до 83,6%; дефицит врачей в медицинских организациях Кировской области всего сократится до 50 человек, в том числе: в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, сократится до 310 человек; в медицинских организациях, оказывающих населению стационарную помощь, сократится до 420 человек; дефицит средних медицинских работников в учреждениях здравоохранения Кировской области сократится до 264 человек, в том числе: в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, сократится до 3718 человек в стационарных учреждениях сократится до 2204 человек. Социальная поддержка медицинских работников. Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского персонала: количество врачей, получивших служебное жилье, составит 15 человек; доля медицинских и фармацевтических организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками, увеличится до 10%; число врачей, привлеченных на работу в субъект Российской Федерации, увеличится до 20 человек; число среднего медицинского персонала, привлеченного на работу в субъект Российской Федерации, увеличится до 15 человек; число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в Кировской области, увеличится до 15 единиц; доля медицинских работников, получивших выплаты социальной поддержки, увеличится до 8% от общего количества медицинских работников. Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров: количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, увеличится до 1120 человек, в том числе: повышение квалификации увеличится до 935 человек, из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России, увеличится до 935 человек; профессиональная переподготовка увеличится до 185 человек, из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России, увеличится до 185 человек; количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования увеличится до 205 человек, в том числе: в интернатуре увеличится до 172 человека, из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России, увеличится до 172 человек; в ординатуре увеличится до 33 человек, из них в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России, увеличится до 33 человек; количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования, увеличится до 3150 человека, в том числе: повышение квалификации увеличится до 3070 человек; профессиональная подготовка увеличится до 80 человек; число лиц, направленных на целевую подготовку, увеличится до 342 человек, в том числе: по программам высшего профессионального образования увеличится до 92 человек, по программам среднего профессионального образования увеличится до 100 человек, по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования увеличится до 130 человек; доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в учреждения здравоохранения Кировской области, увеличится до 100%, в том числе: по врачам увеличится до 100%; по средним медицинским работникам увеличится до 100%; число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, увеличится до 225 мест; число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, увеличится до 110 мест; соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, составит 34,3%; число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, увеличится до 350 человек; доля врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в учреждениях здравоохранения Кировской области, увеличится до 98%; доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в учреждениях здравоохранения Кировской области, увеличится до 98%; доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации за отчетный период, увеличится до 25%, в том числе: врачи - увеличится до 25%, средние медицинские работники - увеличится до 25%; доля медицинских работников, имеющих сертификат специалиста (с 2016 года - аккредитованных специалистов), увеличится до 60% план аттестации медицинских работников всего увеличится до 1950 человек, в том числе: врачей увеличится до 610 человек, средних медицинских работников увеличится до 1340 человек; количество прошедших подготовку в обучающих в симуляционных центрах увеличится до 23 человек". 3. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы Общий объем ассигнований Подпрограммы составит 1226345,6 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 302,4 тыс. рублей, из них 2013 год - 302,4 тыс. рублей. средства областного бюджета - 1181043,2 тыс. рублей, из них: 2013 год - 153732,6 тыс. рублей; 2014 год - 116244,9 тыс. рублей; 2015 год - 124426,6 тыс. рублей; 2016 год - 125908,1 тыс. рублей; 2017 год - 157051,8 тыс. рублей; 2018 год - 163253,5 тыс. рублей; 2019 год - 167609,2 тыс. рублей; 2020 год - 172816,5 тыс. рублей; средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 45000,0 тыс. рублей, из них 2013 год - 45000,0 тыс. рублей. Объема финансирования, предусмотренного Подпрограммой, недостаточно для достижения целей и задач в полном объеме. В целях реализации всех программных инструментов и отдельных мероприятий Подпрограммы за период с 2013 по 2020 год дополнительно необходимо 21225240,3 тыс. рублей, из них: 2013 год - 673132,0 тыс. рублей; 2014 год - 840241,5 тыс. рублей; 2015 год - 829363,8 тыс. рублей; 2016 год - 1877472,0 тыс. рублей; 2017 год - 3656010,8 тыс. рублей; 2018 год - 4262225,1 тыс. рублей; 2019 год - 4449882,0 тыс. рублей; 2020 год - 4636913,0 тыс. рублей". Приложение N 10 ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" (далее - Подпрограмма) 1. В паспорте Подпрограммы: 1.1. Раздел "Объемы ассигнований Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы ассигнований | общий объем ассигнований Подпрограммы | | Подпрограммы | составит - 4859392,4 тыс. рублей, из | | | них: | | | средства федерального бюджета - | | | 1923420,3 тыс. рублей, из них: | | | 2013 год - 438942,7 тыс. рублей; | | | 2014 год - 757860,2 тыс. рублей; | | | 2015 год - 121102,9 тыс. рублей; | | | 2016 год - 121102,9 тыс. рублей; | | | 2017 год - 121102,9 тыс. рублей; | | | 2018 год - 121102,9 тыс. рублей; | | | 2019 год - 121102,9 тыс. рублей; | | | 2020 год - 121102,9 тыс. рублей; | | | средства областного бюджета - | | | 2935972,1 тыс. рублей, из них: | | | 2013 год - 349552,3 тыс. рублей; | | | 2014 год - 319522,8 тыс. рублей; | | | 2015 год - 335447,7 тыс. рублей; | | | 2016 год - 352169,0 тыс. рублей; | | | 2017 год - 369073,1 тыс. рублей; | | | 2018 год - 386419,5 тыс. рублей; | | | 2019 год - 403422,0 тыс. рублей; | | | 2020 год - 420365,7 тыс. рублей". | ---------------------------------------------------------------------- 1.2. Раздел "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Целевые индикаторы и | охват медикаментозным лечением паци- | | показатели Подпрограммы | ентов, страдающих отдельными заболе- | | | ваниями системы кровообращения; | | | потребность в стационарном лечении, | | | вызовах скорой медицинской помощи па- | | | циентам, страдающим отдельными забо- | | | леваниями системы кровообращения; | | | количество муниципальных образований, | | | в которых внедрены эффективные модели | | | лекарственного обеспечения населения, | | | страдающего отдельными заболеваниями | | | системы кровообращения, на всей тер- | | | ритории области; | | | доля лекарственных средств, закупае- | | | мых на совместных торгах; | | | удовлетворение потребности отдельных | | | категорий граждан в необходимых ле- | | | карственных препаратах для медицин- | | | ского применения, обеспечение которы- | | | ми осуществляется за счет средств фе- | | | дерального бюджета; | | | удовлетворение потребности отдельных | | | категорий граждан в необходимых ле- | | | карственных препаратах для медицин- | | | ского применения, обеспечение которы- | | | ми осуществляется за счет средств | | | бюджета Кировской области". | ---------------------------------------------------------------------- 1.3. Раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Ожидаемые результаты | Реализация Подпрограммы позволит к | | реализации Подпрограммы | 2020 году достичь следующих результа- | | | тов: | | | охват медикаментозным лечением паци- | | | ентов, страдающих отдельными заболе- | | | ваниями системы кровообращения, уве- | | | личится до 80% от общего количества | | | пациентов; | | | потребность в стационарном лечении, | | | вызовах скорой медицинской помощи па- | | | циентам, страдающим отдельными забо- | | | леваниями системы кровообращения, со- | | | кратится до 15% от общего объема ста- | | | ционарного лечения и вызовов скорой | | | медицинской помощи; | | | количество муниципальных образований, | | | в которых внедрены эффективные модели | | | лекарственного обеспечения населения, | | | страдающего отдельными заболеваниями | | | системы кровообращения, на всей тер- | | | ритории области увеличится до 39 еди- | | | ниц; | | | доля лекарственных средств, закупае- | | | мых на совместных торгах, увеличится | | | до 80%; | | | удовлетворение потребности отдельных | | | категорий граждан в необходимых ле- | | | карственных препаратах для медицин- | | | ского применения, обеспечение которы- | | | ми осуществляется за счет средств фе- | | | дерального бюджета, увеличится до | | | 69%; | | | удовлетворение потребности отдельных | | | категорий граждан в необходимых ле- | | | карственных препаратах для медицин- | | | ского применения, обеспечение которы- | | | ми осуществляется за счет средств | | | бюджета Кировской области, увеличится | | | до 60%". | ---------------------------------------------------------------------- 2. В разделе 1. "Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития": 2.1 Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: "Для проведения точного расчета необходимого финансирования для реализации пилотного проекта по лекарственному обеспечению в Кировской области было принято решение об отработке процесса в течение 1-2 лет на нескольких районах области. С 2013 года реализация пилотного проекта по лекарственному обеспечению граждан, страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения, предусмотрена в муниципальных образованиях, определяемых Правительством Кировской области". 2.2. Абзацы пятнадцатый и шестнадцатый исключить. 3. В разделе 2. "Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы" абзац двадцатый изложить в следующей редакции: "доля лекарственных средств, закупаемых на совместных торгах, не менее 65% от общего количества;". 4. В разделе 3. "Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы" абзацы с десятого по восемнадцатый исключить. 5. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы Общий объем ассигнований Подпрограммы составит - 4859392,4 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 1923420,3 тыс. рублей, из них: 2013 год - 438942,7 тыс. рублей; 2014 год - 757860,2 тыс. рублей; 2015 год - 121102,9 тыс. рублей; 2016 год - 121102,9 тыс. рублей; 2017 год - 121102,9 тыс. рублей; 2018 год - 121102,9 тыс. рублей; 2019 год - 121102,9 тыс. рублей; 2020 год - 121102,9 тыс. рублей; средства областного бюджета - 2935972,1 тыс. рублей, из них: 2013 год - 349552,3 тыс. рублей; 2014 год - 319522,8 тыс. рублей; 2015 год - 335447,7 тыс. рублей; 2016 год - 352169,0 тыс. рублей; 2017 год - 369073,1 тыс. рублей; 2018 год - 386419,5 тыс. рублей; 2019 год - 403422,0 тыс. рублей; 2020 год - 420365,7 тыс. рублей. Объема финансирования, предусмотренного Подпрограммой, недостаточно для достижения целей и задач в полном объеме. В целях реализации всех программных инструментов и отдельных мероприятий Подпрограммы за период с 2013 по 2020 год дополнительно необходимо 2000000,0 тыс. рублей, из них: 2014 год - 100000,0 тыс. рублей; 2015 год - 100000,0 тыс. рублей; 2016 год - 200000,0 тыс. рублей; 2017 год - 400000,0 тыс. рублей; 2018 год - 400000,0 тыс. рублей; 2019 год - 400000,0 тыс. рублей; 2020 год - 400000,0 тыс. рублей". Приложение N 11 ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Развитие информатизации в здравоохранении" (далее - Подпрограмма) 1. В паспорте Подпрограммы: 1.1. Раздел "Объемы ассигнований Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы ассигнований | общий объем ассигнований Подпрограммы | | Подпрограммы | составит - 320972,9 тыс. рублей, из | | | них: | | | средства областного бюджета - 306764,2 | | | тыс. рублей, из них: | | | 2013 год - 32207,3 тыс. рублей; | | | 2014 год - 34460,1 тыс. рублей; | | | 2015 год - 37094,9 тыс. рублей; | | | 2016 год - 37112,6 тыс. рублей; | | | 2017 год - 38840,5 тыс. рублей; | | | 2018 год - 40613,6 тыс. рублей; | | | 2019 год - 42351,6 тыс. рублей; | | | 2020 год - 44083,6 тыс. рублей; | | | средства государственных внебюджетных | | | фондов Российской Федерации - 14208,7 | | | тыс. рублей, из них 2013 год - 14208,7 | | | тыс. рублей". | ---------------------------------------------------------------------- 1.2. Раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Ожидаемые результаты | реализация Подпрограммы позволит к 2020 | | реализации Подпрограммы | году достичь следующих результатов: | | | доля записей на прием к врачу в элек- | | | тронном виде от общего числа обращений | | | за медицинской помощью составит не ме- | | | нее 55%; | | | доля пациентов, имеющих электронные ам- | | | булаторные карты, составит не менее | | | 65%; | | | доля медицинских организаций, внедрив- | | | ших систему управления качеством оказа- | | | ния медицинских услуг, составит не ме- | | | нее 35%; | | | доля стандартов, включенных в систему | | | информационно-технологического обеспе- | | | чения деятельности медицинских органи- | | | заций, их персонала, составит не менее | | | 40%; | | | процент учетной и отчетной медицинской | | | документации, представленной в элек- | | | тронном виде в соответствии с едиными | | | стандартами, составит не менее 30%". | ---------------------------------------------------------------------- 2. В разделе 2. "Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы" абзацы с семнадцатого по двадцать второй изложить в следующей редакции: "доля записей на прием к врачу в электронном виде от общего числа обращений за медицинской помощью составит не менее 55%; доля пациентов, имеющих электронные амбулаторные карты, составит не менее 65%; доля медицинских организаций, внедривших систему управления качеством оказания медицинских услуг, составит не менее 35%; доля стандартов, включенных в систему информационно- технологического обеспечения деятельности медицинских организаций, их персонала, составит не менее 40%; процент учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, составит не менее 30%". 3. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы Общий объем ассигнований Подпрограммы составит - 320972,9 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 306764,2 тыс. рублей, из них: 2013 год - 32207,3 тыс. рублей; 2014 год - 34460,1 тыс. рублей; 2015 год - 37094,9 тыс. рублей; 2016 год - 37112,6 тыс. рублей; 2017 год - 38840,5 тыс. рублей; 2018 год - 40613,6 тыс. рублей; 2019 год - 42351,6 тыс. рублей; 2020 год - 44083,6 тыс. рублей; средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 14208,7 тыс. рублей, из них 2013 год - 14208,7 тыс. рублей. Объема финансирования, предусмотренного Подпрограммой, недостаточно для достижения целей и задач в полном объеме. В целях реализации всех программных инструментов и отдельных мероприятий Подпрограммы за период с 2013 по 2020 год дополнительно необходимо 778865,7 тыс. рублей, из них: 2013 год - 83358,7 тыс. рублей; 2014 год - 92164,9 тыс. рублей; 2015 год - 101898,2 тыс. рублей; 2016 год - 100787,9 тыс. рублей; 2017 год - 100164,0 тыс. рублей; 2018 год - 100164,0 тыс. рублей; 2019 год - 100164,0 тыс. рублей; 2020 год - 100164,0 тыс. рублей". Приложение N 12 ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Совершенствование системы территориального планирования Кировской области" (далее - Подпрограмма) В разделе 2. "Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы" абзацы с двадцатого по двадцать первый изложить в следующей редакции: "фондооснащенность медицинских организаций составит 8364 рубля на 1 кв. метр; фондовооруженность медицинских организаций составит 1391860 рублей на 1 врача;". Приложение N 13 Приложение N 5 к Государственной программе ПАСПОРТ областной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012-2014 годы ---------------------------------------------------------------------- | Основание принятия| распоряжение Правительства Кировской области| | решения о разработке| от 04.07.2011 N 153 "Об утверждении концеп-| | Программы | ции областной целевой программы "Развитие| | | системы здравоохранения Кировской области"| | | на 2012-2014 годы" | |----------------------+---------------------------------------------| | Государственный за-| департамент здравоохранения Кировской облас-| | казчик Программы -| ти | | координатор Программы| | |----------------------+---------------------------------------------| | Государственные за-| департамент здравоохранения Кировской облас-| | казчики Программы | ти, департамент строительства и архитектуры| | | Кировской области | |----------------------+---------------------------------------------| | Основной разработчик| департамент здравоохранения Кировской облас-| | Программы | ти | |----------------------+---------------------------------------------| | Цель Программы | улучшение качества и доступности медицинской| | | помощи населению, снижение заболеваемости,| | | инвалидизации и смертности населения | |----------------------+---------------------------------------------| | Задачи Программы | укрепление материально-технической базы уч-| | | реждений здравоохранения; | | | совершенствование методов профилактики, ди-| | | агностики, лечения и реабилитации на основе| | | передовых технологий при социально значимых,| | | сердечно-сосудистых заболеваниях, при дорож-| | | но-транспортных происшествиях (далее - ДТП);| | | снижение младенческой смертности; | | | совершенствование вакцинопрофилактики; | | | снижение дефицита врачебных кадров в учреж-| | | дениях здравоохранения; | | | развитие единой информационной системы в| | | здравоохранении Кировской области | |----------------------+---------------------------------------------| | Важнейшие показатели| заболеваемость сахарным диабетом на 100 тыс.| | эффективности Про-| человек населения; | | граммы | доля осложнений при сахарном диабете в про-| | | центах; | | | заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. че-| | | ловек населения; | | | смертность населения от туберкулеза на 100| | | тыс. человек населения; | | | заболеваемость населения болезнями системы | | | кровообращения на 100 тыс. человек населе-| | | ния; | | | смертность населения от ишемической болезни| | | сердца на 100 тыс. человек населения; | | | смертность населения от цереброваскулярных| | | болезней на 100 тыс. человек населения; | | | смертность населения в результате ДТП на 100| | | тыс. человек населения; | | | выявляемость первичной заболеваемости злока-| | | чественными новообразованиями на 100 тыс.| | | человек населения; | | | смертность от злокачественных новообразова-| | | ний на 100 тыс. человек населения; | | | заболеваемость сифилисом на 100 тыс. человек| | | населения; | | | заболеваемость гонореей на 100 тыс. человек| | | населения; | | | объем крови, заготовленной на 1 жителя об-| | | ласти, в миллилитрах; | | | размер дефицита обеспеченности врачебными| | | кадрами, оказывающими амбулаторную медицин-| | | скую помощь, в процентах; | | | количество фельдшерско-акушерских пунктов и| | | отделений общей врачебной (семейной) практи-| | | ки, введенных в эксплуатацию на территории| | | Кировской области в рамках государственно-| | | частного партнерства, единиц | | | количество пациентов, у которых ведутся| | | электронные медицинские карты, единиц; | | | младенческая смертность на 1 тыс. родившихся| | | живыми | |----------------------+---------------------------------------------| | Сроки реализации Про-| 2012-2014 годы | | граммы | | |----------------------+---------------------------------------------| | Перечень подпрограмм | "Предупреждение и борьба с социально значи-| | | мыми заболеваниями"; | | | "Обеспечение оказания своевременной и высо-| | | кокачественной медицинской помощи пострадав-| | | шим при дорожно-транспортных происшествиях";| | | "Совершенствование оказания медицинской по-| | | мощи больным с сердечно-сосудистыми заболе-| | | ваниями"; | | | "Заготовка и хранение донорской крови"; | | | "Укрепление материально-технической базы уч-| | | реждений здравоохранения"; | | | "Закрепление врачебных кадров в учреждениях| | | здравоохранения"; | | | "Развитие единой информационной системы| | | здравоохранения Кировской области"; | | | "Здоровое поколение" | |----------------------+---------------------------------------------| | Ожидаемые конечные| снижение заболеваемости сахарным диабетом до| | результаты реализации| 324,7 случая на 100 тыс. человек населения; | | Программы | снижение доли осложнений при сахарном диабе-| | | те до 33%; | | | снижение заболеваемости туберкулезом до 49,5| | | случая на 100 тыс. человек населения; | | | снижение смертности населения от туберкулеза| | | до 8,4 случая на 100 тыс. человек населения;| | | заболеваемость населения болезнями системы| | | кровообращения составит 25764,8 случая на| | | 100 тыс. человек населения; | | | снижение смертности населения от ишемической| | | болезни сердца до 444,4 случая на 100 тыс.| | | человек населения; | | | снижение смертности населения от цереброва-| | | скулярных болезней до 428,9 случая на 100| | | тыс. человек населения; | | | снижение смертности населения в результате| | | ДТП до 14,1 случая на 100 тыс. человек насе-| | | ления; | | | увеличение выявляемости первичной заболевае-| | | мости злокачественными новообразованиями до| | | 401 случая на 100 тыс. человек населения; | | | снижение смертности от злокачественных ново-| | | образований до 207,9 случая на 100 тыс. че-| | | ловек населения; | | | снижение заболеваемости сифилисом до 31,2| | | случая на 100 тыс. человек населения; | | | снижение заболеваемости гонореей до 51 слу-| | | чая на 100 тыс. человек населения; | | | увеличение объема крови, заготовленной на 1| | | жителя области, до 8,6 миллилитра; | | | уменьшение размера дефицита обеспеченности| | | врачебными кадрами, оказывающими амбулатор-| | | ную медицинскую помощь, до 18,2%; | | | увеличение количества фельдшерско-акушерских| | | пунктов и отделений общей врачебной (семей-| | | ной) практики, введенных в эксплуатацию на| | | территории Кировской области в рамках госу-| | | дарственно-частного партнерства, до 35 еди-| | | ниц; | | | увеличение количества пациентов, у которых| | | ведутся электронные медицинские карты, до| | | 500 единиц; | | | снижение младенческой смертности до 7 случа-| | | ев на 1 тыс. родившихся живыми | ---------------------------------------------------------------------- ПАСПОРТ областной целевой программы "Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Кировской области" на 2011-2013 годы ---------------------------------------------------------------------- | Наименование Про- | "Снижение масштабов злоупотребления алкогольной| | граммы | продукцией и профилактика алкоголизма среди на-| | | селения Кировской области" | |-------------------+------------------------------------------------| | Основание приня- | распоряжение Правительства Кировской области| | тия решения о | от 24.01.2011 N 3 "О концепции областной целе-| | разработке Про- | вой программы "Снижение масштабов злоупотребле-| | граммы | ния алкогольной продукцией и профилактика алко-| | | голизма среди населения Кировской области" на| | | 2011-2013 годы" | |-------------------+------------------------------------------------| | Государственный | департамент здравоохранения Кировской области | | заказчик- | | | координатор Про- | | | граммы | | |-------------------+------------------------------------------------| | Государственные | департамент по вопросам внутренней и информаци-| | заказчики Про- | онной политики Кировской области, департамент| | граммы | образования Кировской области, управление по| | | делам молодежи Кировской области, департамент| | | культуры Кировской области | |-------------------+------------------------------------------------| | Основные разра- | департамент здравоохранения Кировской области,| | ботчики Программы | областное государственное учреждение здраво-| | | охранения "Кировский областной наркологический| | | диспансер" | |-------------------+------------------------------------------------| | Цель Программы | повышение эффективности профилактики злоупот-| | | ребления алкогольной продукцией, предотвращение| | | социальных проблем, вызванных чрезмерным по-| | | треблением населением алкоголя | |-------------------+------------------------------------------------| | Задачи Программы | снижение общего уровня потребления алкогольной| | | продукции; | | | формирование здорового образа жизни у населения| | | области; | | | совершенствование системы наркологической меди-| | | цинской помощи и социальной реабилитации лиц,| | | имеющих алкогольную зависимость; | | | снижение количества преступлений, совершенных в| | | состоянии алкогольного опьянения | |-------------------+------------------------------------------------| | Важнейшие показа- | продажа алкогольных напитков и пива в абсолют-| | тели эффективно- | ном алкоголе в расчете на душу населения; | | сти Программы | количество острых отравлений спиртосодержащей| | | продукцией на 100 тыс. человек населения; | | | заболеваемость алкогольными психозами на 100| | | тыс. человек населения; | | | смертность от отравлений алкоголем и его сурро-| | | гатами на 100 тыс. человек населения; | | | количество преступлений, совершенных в состоя-| | | нии алкогольного опьянения | |-------------------+------------------------------------------------| | Сроки реализации | 2011-2013 годы | | Программы | | |-------------------+------------------------------------------------| | Ожидаемые конеч- | сокращение продажи алкогольных напитков и пива| | ные результаты | в абсолютном алкоголе в расчете на душу населе-| | реализации Про- | ния в 2013 году до уровня не более 11 литров на| | граммы | душу населения; | | | сокращение количества острых отравлений спирто-| | | содержащей продукцией на 100 тыс. человек насе-| | | ления к 2013 году относительно уровня 2009 года| | | не менее чем на 17,9 случая на 100 тыс. человек| | | населения; | | | снижение заболеваемости алкогольными психозами| | | на 100 тыс. населения к 2013 году относительно| | | уровня 2009 года не менее чем на 12,9 случая на| | | 100 тыс. человек населения; | | | снижение смертности от отравлений алкоголем и| | | его суррогатами на 100 тыс. населения к 2013| | | году относительно уровня 2009 года не менее чем| | | на 12,4 случая на 100 тыс. человек населения; | | | уменьшение количества преступлений, совершенных| | | в состоянии алкогольного опьянения, в 2013 году| | | до уровня не более 4526 единиц | ---------------------------------------------------------------------- ПАСПОРТ ведомственной целевой программы "Оказание медицинской помощи населению Кировской области" ---------------------------------------------------------------------- | Наименование субъекта бюд- | департамент здравоохранения Ки- | | жетного планирования (глав- | ровской области | | ного распорядителя бюджетных | | | средств) | | |---------------------------------+----------------------------------| | Цель Программы | гарантированное обеспечение по- | | | требности населения Кировской | | | области в получении медицинской | | | помощи в учреждениях здравоохра- | | | нения области | |---------------------------------+----------------------------------| | Задачи Программы | оказание скорой специализирован- | | | ной медицинской помощи, медицин- | | | ской помощи населению в амбула- | | | торно-поликлинических и стацио- | | | нарных условиях, в условиях | | | дневного стационара; | | | создание условий для обеспечения | | | доступности и повышения качества | | | предоставляемых услуг по оказа- | | | нию медицинской помощи населению | | | Кировской области; | | | оказание паллиативной медицин- | | | ской помощи; | | | укрепление материально- | | | технической базы областных госу- | | | дарственных учреждений | |---------------------------------+----------------------------------| | Характеристика программных | оказание гражданам скорой спе- | | мероприятий | циализированной медицинской по- | | | мощи, медицинской помощи в амбу- | | | латорно-поликлинических и ста- | | | ционарных условиях, в условиях | | | дневного стационара, а также ук- | | | репление материально-технической | | | базы, в том числе проведение ка- | | | питального ремонта областных уч- | | | реждений здравоохранения; | | | оказание гражданам паллиативной | | | медицинской помощи; | | | обеспечение лекарственными пре- | | | паратами граждан, страдающих со- | | | циально значимыми заболеваниями, | | | при оказании амбулаторной помощи | ---------------------------------------------------------------------- ПАСПОРТ ведомственной целевой программы "Совершенствование санаторно-курортной помощи населению Кировской области" ---------------------------------------------------------------------- | Наименование субъекта бюджет- | департамент здравоохранения Ки- | | ного планирования (главного | ровской области | | распорядителя бюджетных средств)| | |---------------------------------+----------------------------------| | Цель Программы | укрепление здоровья и снижение | | | заболеваемости населения Киров- | | | ской области посредством оказа- | | | ния санаторно-курортной помощи | | | населению | |---------------------------------+----------------------------------| | Задачи Программы | создание оптимальных условий для | | | осуществления санаторно- | | | курортного лечения детей и фти- | | | зиатрической санаторно-курортной | | | помощи населению Кировской об- | | | ласти; | | | профилактика инвалидности; | | | контролируемое проведение химио- | | | профилактики фтизиатрических | | | больных; | | | снижение рецидивов у фтизиатри- | | | ческих больных | |---------------------------------+----------------------------------| | Характеристика программных | санаторно-курортное лечение де- | | мероприятий | тей в рамках осуществления теку- | | | щей деятельности детских санато- | | | риев; | | | санаторно-курортное лечение фти- | | | зиатрических больных | ---------------------------------------------------------------------- ПАСПОРТ ведомственной целевой программы "Совершенствование психолого-медико-педагогической реабилитации детей, находящихся в домах ребенка Кировской области" ---------------------------------------------------------------------- | Наименование субъекта бюд- | департамент здравоохранения Киров- | | жетного планирования (глав- | ской области | | ного распорядителя бюджетных | | | средств) | | |-------------------------------+------------------------------------| | Цель Программы | создание оптимальных условий для | | | осуществления психолого-медико- | | | педагогической реабилитации детей, | | | находящихся в домах ребенка Киров- | | | ской области | |-------------------------------+------------------------------------| | Задачи Программы | дальнейшее совершенствование меди- | | | ко-психолого-педагогической реаби- | | | литации детей, находящихся в домах | | | ребенка; | | | улучшение качества питания находя- | | | щихся в домах ребенка детей-сирот | | | и детей, находящихся в трудной | | | жизненной ситуации | |-------------------------------+------------------------------------| | Характеристика программных | медико-психолого-педагогическая | | мероприятий | реабилитация детей, находящихся в | | | домах ребенка Кировской области, | | | содержание и обеспечение качества | | | питания находящихся в домах ребен- | | | ка детей-сирот и детей, находящих- | | | ся в трудной жизненной ситуации | ---------------------------------------------------------------------- ПАСПОРТ ведомственной целевой программы "Развитие службы крови и медицины катастроф Кировской области" ---------------------------------------------------------------------- | Наименование субъекта бюд- | департамент здравоохранения Киров- | | жетного планирования (глав- | ской области | | ного распорядителя бюджетных | | | средств) | | |-------------------------------+------------------------------------| | Цели Программы | обеспечение готовности и дальней- | | | шее совершенствование деятельности | | | службы медицины катастроф по свое- | | | временному и эффективному оказанию | | | лечебно-профилактической помощи | | | населению при стихийных бедствиях, | | | авариях, катастрофах и эпидемиях; | | | создание устойчивой государствен- | | | ной системы обеспечения населения | | | донорской кровью, ее компонентами | | | и препаратами; | | | обеспечение формирования и сохран- | | | ности материальных ценностей моби- | | | лизационного резерва | |-------------------------------+------------------------------------| | Задачи Программы | улучшение подготовки и проведения | | | командно-штабных тренировок и ко- | | | мандно-штабных учений с целью от- | | | работки взаимодействия служб, уча- | | | ствующих в ликвидации последствий | | | чрезвычайных ситуаций (далее - | | | ЧС), и совершенствования навыков | | | оказания помощи пострадавшим; | | | повышение эффективности хранения и | | | освежение резерва медикаментов и | | | изделий медицинского назначения, | | | предназначенного для ликвидации ЧС | | | природного и техногенного характе- | | | ра на территории Кировской облас- | | | ти, на 500 пострадавших; | | | совершенствование деятельности ор- | | | ганов управления, системы связи и | | | оповещения, формирований и учреж- | | | дений службы и готовности к дейст- | | | виям в условиях ЧС; повышение ка- | | | чества подготовки сотрудников | | | служб, участвующих в ликвидации | | | последствий ЧС, по вопросам оказа- | | | ния первой помощи пострадавшим в | | | ЧС; | | | повышение эффективности деятельно- | | | сти службы крови Кировской облас- | | | ти; | | | повышение уровня профессиональной | | | подготовки специалистов для работы | | | в учреждениях службы крови; | | | совершенствование мероприятий по | | | формированию, хранению, обслужива- | | | нию, сбережению, освежению и вы- | | | пуску материальных ценностей моби- | | | лизационного резерва; | | | повышение эффективности деятельно- | | | сти складов мобилизационного ре- | | | зерва | |-------------------------------+------------------------------------| | Характеристика программных | подготовка и проведение командно- | | мероприятий | штабных тренировок и командно- | | | штабных учений с целью отработки | | | взаимодействия служб, участвующих | | | в ликвидации последствий ЧС, и со- | | | вершенствования навыков оказания | | | помощи пострадавшим; | | | хранение и освежение резерва меди- | | | каментов и изделий медицинского | | | назначения, предназначенного для | | | ликвидации ЧС природного и техно- | | | генного характера на территории | | | Кировской области, на 500 постра- | | | давших; | | | проведение проверок службы медици- | | | ны катастроф областного и муници- | | | пального звеньев территориальной | | | подсистемы единой государственной | | | системы оповещения и ликвидации | | | последствий ЧС; | | | подготовка сотрудников служб, уча- | | | ствующих в ликвидации последствий | | | ЧС, по вопросам оказания первой | | | помощи пострадавшим; | | | заготовка донорской крови, ее ком- | | | понентов и препаратов, профессио- | | | нальная подготовка специалистов | | | для работы в учреждениях службы | | | крови; | | | обеспечение количественного и ка- | | | чественного формирования и сохран- | | | ности материальных ценностей в те- | | | чение всего периода при длительном | | | хранении на складах мобилизацион- | | | ного резерва, поддержание в со- | | | стоянии постоянной готовности | | | пунктов хранения материальных цен- | | | ностей мобилизационного резерва | ---------------------------------------------------------------------- ПАСПОРТ ведомственной целевой программы "Развитие системы среднего профессионального образования в сфере здравоохранения, повышения квалификации и профессиональной подготовки средних медицинских работников Кировской области" ---------------------------------------------------------------------- | Наименование субъекта бюд- | департамент здравоохранения Киров- | | жетного планирования (глав- | ской области | | ного распорядителя бюджетных | | | средств) | | |-------------------------------+------------------------------------| | Цель Программы | предоставление гражданам Кировской | | | области возможности получения ка- | | | чественного среднего профессио- | | | нального образования, повышения | | | квалификации и профессиональной | | | переподготовки | |-------------------------------+------------------------------------| | Задачи Программы | повышение качества предоставляемых | | | образовательных услуг при подго- | | | товке и переподготовке специали- | | | стов среднего звена; | | | обеспечение учреждений здравоохра- | | | нения Кировской области квалифици- | | | рованными кадрами со средним меди- | | | цинским образованием; | | | удовлетворение потребностей лично- | | | сти в углублении и расширении об- | | | разования на базе основного обще- | | | го, среднего (полного) общего или | | | начального профессионального обра- | | | зования | |-------------------------------+------------------------------------| | Характеристика программных | организация обучения по программам | | мероприятий | среднего профессионального образо- | | | вания, внедрение современных педа- | | | гогических технологий и методов | | | управления; | | | повышение квалификации средних ме- | | | дицинских работников, оказывающих | | | первичную и специализированную ме- | | | дицинскую помощь, профессиональная | | | переподготовка среднего медицин- | | | ского персонала | ---------------------------------------------------------------------- ПАСПОРТ ведомственной целевой программы "Обеспечение населения Кировской области необходимыми лекарственными средствами, Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|