Расширенный поиск

Постановление Правительства Кировской области от 26.11.2013 № 237/758

     <*> С учетом дополнительной потребности в финансовых ресурсах.


                                                        Приложение N 4



                               ИЗМЕНЕНИЯ
   в подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового
      образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
                        (далее - Подпрограмма)


     1. В паспорте Подпрограммы:
     1.1. Раздел  "Объемы  ассигнований   Подпрограммы"   изложить   в
следующей редакции:

----------------------------------------------------------------------
| "Объемы ассигнований     | общий объем  ассигнований  Подпрограммы |
| Подпрограммы             | составит - 44686452,1 тыс.  рублей,  из |
|                          | них:                                    |
|                          | средства      федерального      бюджета |
|                          | 42770,6 тыс. рублей, из них:            |
|                          | 2014 год - 42770,6 тыс. рублей;         |
|                          | средства областного бюджета -  332752,5 |
|                          | тыс. рублей, из них:                    |
|                          | 2013 год - 48372,4,1 тыс. рублей;       |
|                          | 2014 год - 22155,0 тыс. рублей;         |
|                          | 2015 год - 128262,8 тыс. рублей;        |
|                          | 2016 год - 24425,9 тыс. рублей;         |
|                          | 2017 год - 25598,3 тыс. рублей;         |
|                          | 2018 год - 26801,5 тыс. рублей;         |
|                          | 2019 год - 27980,7 тыс. рублей;         |
|                          | 2020 год - 29155,9 тыс. рублей;         |
|                          | средства  государственных  внебюджетных |
|                          | фондов Российской Федерации -  156094,8 |
|                          | тыс. рублей, из них 2013 год - 156094,8 |
|                          | тыс. рублей;                            |
|                          | средства Кировского областного террито- |
|                          | риального фонда обязательного  медицин- |
|                          | ского  страхования  -  44154834,2  тыс. |
|                          | рублей, из них:                         |
|                          | 2013 год - 4150801,5 тыс. рублей;       |
|                          | 2014 год - 4304712,2 тыс. рублей;       |
|                          | 2015 год - 5194362,8 тыс. рублей;       |
|                          | 2016 год - 5475993,7 тыс. рублей;       |
|                          | 2017 год - 5772505,4 тыс. рублей;       |
|                          | 2018 год - 6084625,0 тыс. рублей;       |
|                          | 2019 год - 6413106,1 тыс. рублей;       |
|                          | 2020 год - 6758727,5 тыс. рублей".      |
----------------------------------------------------------------------

     1.2. Раздел  "Ожидаемые   результаты   реализации   Подпрограммы"
изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------------------------------
| "Ожидаемые   результаты  | реализация Подпрограммы позволит к 2020 |
| реализации Подпрограммы  | году достичь следующих результатов:     |
|                          | охват  профилактическими   медицинскими |
|                          | осмотрами детей увеличится до 99%;      |
|                          | охват  диспансеризацией  детей-сирот  и |
|                          | детей, находящихся в трудной  жизненной |
|                          | ситуации, увеличится до 100%;           |
|                          | охват диспансеризацией подростков  уве- |
|                          | личится до 98%;                         |
|                          | распространенность    ожирения    среди |
|                          | взрослого населения (индекс массы  тела |
|                          | более  30  кг/кв.  метров)   сократится |
|                          | до 24,8% от общего количества населения |
|                          | соответствующего возраста;              |
|                          | распространенность повышенного  артери- |
|                          | ального давления среди взрослого  насе- |
|                          | ления сократится до 37,2% от общего ко- |
|                          | личества   населения   соответствующего |
|                          | возраста;                               |
|                          | распространенность  повышенного  уровня |
|                          | холестерина в крови среди взрослого на- |
|                          | селения сократится до 49,4%  от  общего |
|                          | количества  населения  соответствующего |
|                          | возраста;                               |
|                          | распространенность  низкой   физической |
|                          | активности  среди  взрослого  населения |
|                          | сократится до 38,9% от общего количест- |
|                          | ва населения соответствующего возраста; |
|                          | распространенность избыточного  потреб- |
|                          | ления соли  среди  взрослого  населения |
|                          | сократится до 49,4% от общего количест- |
|                          | ва населения соответствующего возраста; |
|                          | распространенность  недостаточного  по- |
|                          | требления фруктов и овощей среди взрос- |
|                          | лого населения сократится до  73,9%  от |
|                          | общего количества населения  соответст- |
|                          | вующего возраста;                       |
|                          | доля больных с  выявленными  злокачест- |
|                          | венными новообразованиями на I-II  ста- |
|                          | дии сократится до 49,7% от общего коли- |
|                          | чества пациентов с выявленными злокаче- |
|                          | ственными новообразованиями;            |
|                          | охват населения  профилактическими  ос- |
|                          | мотрами на туберкулез увеличится до 80% |
|                          | от подлежащих;                          |
|                          | отсутствие случаев дифтерии;            |
|                          | отсутствие случаев кори;                |
|                          | заболеваемость краснухой сократится  до |
|                          | 3 случаев на 100 тыс. населения;        |
|                          | отсутствие случаев эпидемического паро- |
|                          | тита;                                   |
|                          | заболеваемость острым вирусным  гепати- |
|                          | том В сократится до 0,2 случая  на  100 |
|                          | тыс. населения;                         |
|                          | охват иммунизацией населения против ви- |
|                          | русного гепатита  В  в  декретированные |
|                          | сроки увеличится до 95,6% от числа под- |
|                          | лежащих;                                |
|                          | охват иммунизации населения против диф- |
|                          | терии, коклюша и столбняка в декретиро- |
|                          | ванные сроки увеличится до 98% от числа |
|                          | подлежащих;                             |
|                          | охват иммунизацией населения против ко- |
|                          | ри в декретированные  сроки  увеличится |
|                          | до 98% от числа подлежащих;             |
|                          | охват  иммунизацией  населения   против |
|                          | краснухи в декретированные сроки увели- |
|                          | чится до 98,5% от числа подлежащих;     |
|                          | охват  иммунизацией  населения   против |
|                          | эпидемического паротита в декретирован- |
|                          | ные сроки увеличится до 98,5% от  числа |
|                          | подлежащих;                             |
|                          | доля ВИЧ-инфицированных лиц,  состоящих |
|                          | на диспансерном учете, от  числа  выяв- |
|                          | ленных увеличится до 90%;               |
|                          | доля  больных  алкоголизмом,   повторно |
|                          | госпитализированных  в  течение   года, |
|                          | снизится до 37,7% от общего числа боль- |
|                          | ных алкоголизмом, госпитализированных в |
|                          | отчетном году;                          |
|                          | доля  больных  наркоманиями,   повторно |
|                          | госпитализированных в течение года, со- |
|                          | кратится до 21,5% от общего числа боль- |
|                          | ных наркоманиями, госпитализированных в |
|                          | отчетном году;                          |
|                          | удовлетворение  потребности   отдельных |
|                          | категорий граждан в необходимых  лекар- |
|                          | ственных препаратах и медицинских изде- |
|                          | лиях, а также  специализированных  про- |
|                          | дуктов  лечебного  питания  для  детей- |
|                          | инвалидов (от числа лиц, имеющих  право |
|                          | на государственную социальную помощь  и |
|                          | не отказавшихся от получения социальной |
|                          | услуги, лекарственными препаратами, из- |
|                          | делиями медицинского назначения, а так- |
|                          | же специализированными  продуктами  ле- |
|                          | чебного  питания  для  детей-инвалидов) |
|                          | увеличится до 68,5%;                    |
|                          | удовлетворение спроса на  лекарственные |
|                          | препараты, предназначенные для  лечения |
|                          | больных злокачественными  новообразова- |
|                          | ниями лимфоидной, кроветворной и родст- |
|                          | венных им тканей, гемофилией,  муковис- |
|                          | цидозом, гипофизарным нанизмом,  болез- |
|                          | нью Гоше, рассеянным склерозом, а также |
|                          | трансплантации органов и  (или)  тканей |
|                          | (от числе лиц, включенных в федеральный |
|                          | регистр больных злокачественными  ново- |
|                          | образованиями лимфоидной,  кроветворной |
|                          | и родственных  им  тканей,  гемофилией, |
|                          | муковисцидозом, гипофизарным  нанизмом, |
|                          | болезнью Гоше, рассеянным склерозом,  а |
|                          | также трансплантации  органов  и  (или) |
|                          | тканей), увеличится до 49,5%;           |
|                          | смертность  от  самоубийств  сократится |
|                          | до 36,7 случая на 100 тыс. человек  на- |
|                          | селения".                               |
----------------------------------------------------------------------

     2. В разделе 2.  "Приоритеты  государственной  политики  в  сфере
здравоохранения,  цели,  задачи,  целевые   показатели   эффективности
реализации  Подпрограммы,  описание  ожидаемых  конечных   результатов
Подпрограммы,  сроков  и  этапов  реализации  Подпрограммы"  абзацы  с
восемнадцатого по шестьдесят пятый изложить в следующей редакции:
     "распространенность повышенного уровня холестерина в крови  среди
взрослого населения снизится до 49,9% от общего  количества  населения
соответствующего возраста;
     распространенность низкой физической активности  среди  взрослого
населения  снизится  до   39,9%   от   общего   количества   населения
соответствующего возраста;
     распространенность избыточного потребления соли  среди  взрослого
населения  снизится  до   49,9%   от   общего   количества   населения
соответствующего возраста;
     распространенность недостаточного потребления  фруктов  и  овощей
среди  взрослого  населения  составит  75,2%  от   общего   количества
населения соответствующего возраста;
     доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями  на
I-II стадии составит 48% от общего количества пациентов с  выявленными
злокачественными новообразованиями;
     охват  населения  профилактическими   осмотрами   на   туберкулез
составит 78% от подлежащих;
     отсутствие случаев дифтерии;
     заболеваемость корью составит 0,4 случая на 1 млн. населения;
     заболеваемость  краснухой  составит  8,0  случаев  на  100   тыс.
населения;
     отсутствие случаев эпидемического паротита;
     заболеваемость острым вирусным гепатитом В снизится до 0,3 случая
на 100 тыс. населения;
     охват  иммунизацией  населения  против  вирусного  гепатита  В  в
декретированные сроки составит 93% от числа подлежащих;
     охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и  столбняка
в декретированные сроки составит 97,1% от числа подлежащих;
     охват иммунизацией населения против кори в декретированные  сроки
составит 97,9% от числа подлежащих;
     охват иммунизацией населения против  краснухи  в  декретированные
сроки составит 98% от числа подлежащих;
     охват иммунизацией населения  против  эпидемического  паротита  в
декретированные сроки составит 98% от числа подлежащих;
     доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете,  от
числа выявленных составит 85%;
     доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение
года,  снизится  до  40,2%  от  общего  числа  больных   алкоголизмом,
госпитализированных в отчетном году;
     доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение
года,  снизится  до  23,8%  от  общего  числа  больных   наркомагиями,
госпитализированных в отчетном году;
     удовлетворение  потребности   отдельных   категорий   граждан   в
необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях,  а  также
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от
числа лиц, имеющих право на государственную  социальную  помощь  и  не
отказавшихся   от   получения   социальной   услуги,    лекарственными
препаратами,    изделиями    медицинского    назначения,    а    также
специализированными продуктами лечебного питания для  детей-инвалидов)
составит 68%;
     удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные
для лечения  больных  злокачественными  новообразованиями  лимфоидной,
кроветворной и  родственных  им  тканей,  гемофилией,  муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным  склерозом,  а  также
трансплантации органов и (или) тканей  (от  числе  лиц,  включенных  в
федеральный   регистр   больных   злокачественными   новообразованиями
лимфоидной,  кроветворной  и  родственных   им   тканей,   гемофилией,
муковисцидозом,  гипофизарным  нанизмом,  болезнью  Гоше,   рассеянным
склерозом, а также трансплантации органов и  (или)  тканей),  составит
47,2%;
     смертность от самоубийств снизится до 37,8  случая  на  100  тыс.
населения.
     По результатам реализации второго этапа Подпрограммы в 2020  году
ожидается:
     охват профилактическими медицинскими осмотрами  детей  увеличится
до 99%;
     охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации увеличится до 100%;
     охват диспансеризацией подростков увеличится до 98%;
     распространенность ожирения  среди  взрослого  населения  (индекс
массы тела более 30 кг/кв.  метров)  сократится  до  24,8%  от  общего
количества населения соответствующего возраста;
     распространенность  повышенного  артериального   давления   среди
взрослого населения сократится до 37,2% от общего количества населения
соответствующего возраста;
     распространенность повышенного уровня холестерина в  крови  среди
взрослого населения сократится до 49,4% от общего количества населения
соответствующего возраста;
     распространенность низкой физической активности  среди  взрослого
населения  сократится  до  38,9%  от   общего   количества   населения
соответствующего возраста;
     распространенность избыточного потребления соли  среди  взрослого
населения  сократится  до  49,4%  от   общего   количества   населения
соответствующего возраста;
     распространенность недостаточного потребления  фруктов  и  овощей
среди взрослого населения сократится до  73,9%  от  общего  количества
населения соответствующего возраста;
     доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями  на
I-II стадии сократится до  49,7%  от  общего  количества  пациентов  с
выявленными злокачественными новообразованиями;
     охват  населения  профилактическими   осмотрами   на   туберкулез
увеличится до 80% от подлежащих;
     отсутствие случаев дифтерии;
     отсутствие случаев кори;
     заболеваемость краснухой сократится до  3  случаев  на  100  тыс.
населения;
     отсутствие случаев эпидемического паротита;
     заболеваемость острым вирусным  гепатитом  В  сократится  до  0,2
случая на 100 тыс. населения;
     охват  иммунизацией  населения  против  вирусного  гепатита  В  в
декретированные сроки увеличится до 95,6% от числа подлежащих;
     охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и  столбняка
в декретированные сроки увеличится до 98% от числа подлежащих;
     охват иммунизацией населения против кори в декретированные  сроки
увеличится до 98% от числа подлежащих;
     охват иммунизацией населения против  краснухи  в  декретированные
сроки увеличится до 98,5% от числа подлежащих;
     охват иммунизацией населения  против  эпидемического  паротита  в
декретированные сроки увеличится до 98,5% от числа подлежащих;
     доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете,  от
числа выявленных увеличится до 90%;
     доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение
года,  снизится  до  37,7%  от  общего  числа  больных   алкоголизмом,
госпитализированных в отчетном году;
     доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение
года, сократится  до  21,5%  от  общего  числа  больных  наркоманиями,
госпитализированных в отчетном году;
     удовлетворение  потребности   отдельных   категорий   граждан   в
необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях,  а  также
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от
числа лиц, имеющих право на государственную  социальную  помощь  и  не
отказавшихся   от   получения   социальной   услуги,    лекарственными
препаратами,    изделиями    медицинского    назначения,    а    также
специализированными продуктами лечебного питания для  детей-инвалидов)
увеличится до 68,5%;
     удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные
для лечения  больных  злокачественными  новообразованиями  лимфоидной,
кроветворной и  родственных  им  тканей,  гемофилией,  муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным  склерозом,  а  также
трансплантации органов и (или) тканей  (от  числе  лиц,  включенных  в
федеральный   регистр   больных   злокачественными   новообразованиями
лимфоидной,  кроветворной  и  родственных   им   тканей,   гемофилией,
муковисцидозом,  гипофизарным  нанизмом,  болезнью  Гоше,   рассеянным
склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей),  увеличится
до 49,5%;
     смертность от самоубийств сократится до 36,7 случая на  100  тыс.
населения".

     3. Подпункт 3.4 раздела 3 "Обобщенная характеристика  мероприятий
Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
     "3.4. Комплексные меры по раннему  выявлению  и  снижению  уровня
потребления психологически активных веществ (далее -  ПАВ)  населением
Кировской области.
     В рамках данного мероприятия планируется:
     подготовка   кадров   для   обеспечения   раннего   выявления   и
профилактики употребления ПАВ;
     информирование населения о вреде потребления ПАВ;
     содействие населению Кировской области в  отказе  от  потребления
ПАВ;
     приобретение компьютерной и оргтехники, программного  обеспечения
для КОГБУЗ "Кировский областной наркологический диспансер".

     4. Раздел  5  "Ресурсное  обеспечение  Подпрограммы"  изложить  в
следующей редакции:
     "5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
     Общий объем ассигнований Подпрограммы составит - 44686452,1  тыс.
рублей, из них:
     средства федерального бюджета 42770,6 тыс. рублей, из них:
     2014 год - 42770,6 тыс. рублей;
     средства областного бюджета - 332752,5 тыс. рублей, из них:
     2013 год - 48372,4,1 тыс. рублей;
     2014 год - 22155,0 тыс. рублей;
     2015 год - 128262,8 тыс. рублей;
     2016 год - 24425,9 тыс. рублей;
     2017 год - 25598,3 тыс. рублей;
     2018 год - 26801,5 тыс. рублей;
     2019 год - 27980,7 тыс. рублей;
     2020 год - 29155,9 тыс. рублей;
     средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
- 156094,8 тыс. рублей, из них 2013 год - 156094,8 тыс. рублей;
     средства    Кировского    областного    территориального    фонда
обязательного медицинского страхования - 44154834,2  тыс.  рублей,  из
них:
     2013 год - 4150801,5 тыс. рублей;
     2014 год - 4304712,2 тыс. рублей;
     2015 год - 5194362,8 тыс. рублей;
     2016 год - 5475993,7 тыс. рублей;
     2017 год - 5772505,4 тыс. рублей;
     2018 год - 6084625,0 тыс. рублей;
     2019 год - 6413106,1 тыс. рублей;
     2020 год - 6758727,5 тыс. рублей.
     Объема    финансирования,     предусмотренного     Подпрограммой,
недостаточно для достижения целей и задач в  полном  объеме.  В  целях
реализации  всех  программных  инструментов  и  отдельных  мероприятий
Подпрограммы за период с 2013 по  2020  год  дополнительно  необходимо
1750500,0 тыс. рублей, из них:
     2013 год - 86365,0 тыс. рублей;
     2014 год - 349387,8 тыс. рублей;
     2015 год - 732166,0 тыс. рублей;
     2016 год - 167004,8 тыс. рублей;
     2017 год - 144021,9 тыс. рублей;
     2018 год - 97910,7 тыс. рублей;
     2019 год - 77483,7 тыс. рублей;
     2020 год - 96160,2 тыс. рублей".


                                                        Приложение N 5



                               ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая
  высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
    специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
                        (далее - Подпрограмма)


     1. В паспорте Подпрограммы:
     1.1. Раздел  "Объемы  ассигнований   Подпрограммы"   изложить   в
следующей редакции:

----------------------------------------------------------------------
| "Объемы ассигнований     | общий объем  ассигнований  Подпрограммы |
| Подпрограммы             | составит - 75461254,9 тыс.  рублей,  из |
|                          | них:                                    |
|                          | средства федерального бюджета -         |
|                          | 522697,6 тыс. рублей, из них:           |
|                          | 2013 год - 241423,4 тыс. рублей;        |
|                          | 2014 год - 176898,4 тыс. рублей;        |
|                          | 2015 год - 52187,9 тыс. рублей;         |
|                          | 2016 год - 52187,9 тыс. рублей;         |
|                          | средства областного бюджета -           |
|                          | 11320948,0 тыс. рублей, из них:         |
|                          | 2013 год - 1342304,4 тыс. рублей;       |
|                          | 2014 год - 1295867,8 тыс. рублей;       |
|                          | 2015 год - 1335215,5 тыс. рублей;       |
|                          | 2016 год - 1338506,6 тыс. рублей;       |
|                          | 2017 год - 1405100,0 тыс. рублей;       |
|                          | 2018 год - 1470561,7 тыс. рублей;       |
|                          | 2019 год - 1534725,0 тыс. рублей;       |
|                          | 2020 год - 1598667,0 тыс. рублей;       |
|                          | средства  государственных  внебюджетных |
|                          | фондов Российской Федерации -  217081,2 |
|                          | тыс. рублей, из них 2013 год - 217081,2 |
|                          | тыс. рублей;                            |
|                          | средства Кировского областного террито- |
|                          | риального фонда обязательного  медицин- |
|                          | ского  страхования  -  63400528,1  тыс. |
|                          | рублей, из них:                         |
|                          | 2013 год - 6421974,0 тыс. рублей;       |
|                          | 2014 год - 6280842,4 тыс. рублей;       |
|                          | 2015 год - 7348667,4 тыс. рублей;       |
|                          | 2016 год - 7756903,2 тыс. рублей;       |
|                          | 2017 год - 8188200,8 тыс. рублей;       |
|                          | 2018 год - 8643920,0 тыс. рублей;       |
|                          | 2019 год - 9125509,0 тыс. рублей;       |
|                          | 2020 год - 9634511,3 тыс. рублей".      |
----------------------------------------------------------------------

     1.2. Раздел  "Ожидаемые   результаты   реализации   Подпрограммы"
изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------------------------------
| "Ожидаемые   результаты  | реализация Подпрограммы позволит к 2020 |
| реализации Подпрограммы  | году достичь следующих результатов:     |
|                          | доля абацилированных больных туберкуле- |
|                          | зом от  числа  больных  туберкулезом  с |
|                          | бактериовыделением увеличится до 74,7%; |
|                          | доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих |
|                          | антиретровирусную терапию, от числа со- |
|                          | стоящих на диспансерном учете увеличит- |
|                          | ся до 42%;                              |
|                          | ожидаемая продолжительность жизни  ВИЧ- |
|                          | инфицированных лиц, получающих антирет- |
|                          | ровирусную  терапию  в  соответствии  с |
|                          | действующими стандартами, увеличится до |
|                          | 63,8 лет;                               |
|                          | число наркологических больных,  находя- |
|                          | щихся в ремиссии от 1 года  до  2  лет, |
|                          | увеличится  до  5,9   случая   на   100 |
|                          | наркологических больных  среднегодового |
|                          | контингента;                            |
|                          | число наркологических больных,  находя- |
|                          | щихся в ремиссии более 2 лет, увеличит- |
|                          | ся до  3,1  случая  на  100  наркологи- |
|                          | ческих больных  среднегодового  контин- |
|                          | гента;                                  |
|                          | число больных алкоголизмом, находящихся |
|                          | в ремиссии от 1 года до 2  лет,  увели- |
|                          | чится до  7,8  случая  на  100  больных |
|                          | алкоголизмом среднегодового  континген- |
|                          | та;                                     |
|                          | число больных алкоголизмом, находящихся |
|                          | в ремиссии более 2 лет,  увеличится  до |
|                          | 4,5 случая на 100 больных  алкоголизмом |
|                          | среднегодового контингента;             |
|                          | доля больных психическими расстройства- |
|                          | ми, повторно госпитализированных в  те- |
|                          | чение года, сократится до 15,4%;        |
|                          | смертность от ишемической болезни серд- |
|                          | ца сократится до 423,2  случая  на  100 |
|                          | тыс. населения;                         |
|                          | смертность от цереброваскулярных  забо- |
|                          | леваний сократится до 408,4  случая  на |
|                          | 100 тыс. населения;                     |
|                          | удельный вес  больных  злокачественными |
|                          | новообразованиями, состоящих на учете с |
|                          | момента установления диагноза 5  лет  и |
|                          | более, увеличится до 53%;               |
|                          | одногодичная  летальность  больных   со |
|                          | злокачественными новообразованиями  со- |
|                          | кратится до 30%;                        |
|                          | доля выездов бригад скорой  медицинской |
|                          | помощи со временем доезда  до  больного |
|                          | менее 20 минут увеличится до 83%;       |
|                          | больничная летальность  пострадавших  в |
|                          | результате дорожно-транспортных  проис- |
|                          | шествий сократится до 4,5%;             |
|                          | доля станций переливания крови, обеспе- |
|                          | чивающих современный уровень качества и |
|                          | безопасности компонентов крови,  увели- |
|                          | чится до 98%".                          |
----------------------------------------------------------------------

     2. В разделе 2.  "Приоритеты  государственной  политики  в  сфере
здравоохранения,  цели,  задачи,  целевые   показатели   эффективности
реализации  Подпрограммы,  описание  ожидаемых  конечных   результатов
Подпрограммы,  сроков  и  этапов  реализации  Подпрограммы"  абзацы  с
тридцать шестого по шестьдесят шестой изложить в следующей редакции:
     "доля абацилированных  больных  туберкулезом  составит  74,6%  от
числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
     доля   ВИЧ-инфицированных   лиц,   получающих   антиретровирусную
терапию, составит 36% от числа состоящих на диспансерном учете;
     ожидаемая   продолжительность   жизни   ВИЧ-инфицированных   лиц,
получающих антиретровирусную терапию  в  соответствии  с  действующими
стандартами, составит 61,2 года;
     число наркологических больных, находящихся в ремиссии от  1  года
до  2  лет,  составит  5,6  случая  на  100  наркологических   больных
среднегодового контингента;
     число наркологических больных, находящихся  в  ремиссии  более  2
лет, составит 2,8 случая на 100 наркологических больных среднегодового
контингента;
     число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2
лет, составит 7,2 случая на 100  больных  алкоголизмом  среднегодового
контингента;
     число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более  2  лет,
составит  3,6  случая  на  100  больных  алкоголизмом   среднегодового
контингента;
     доля    больных     психическими     расстройствами,     повторно
госпитализированных в течение года, составит 16%;
     смертность от ишемической болезни сердца составит 443,1 случая на
100 тыс. населения;
     смертность  от  цереброваскулярных  заболеваний  составит   427,6
случая на 100 тыс. населения;
     удельный   вес   больных   злокачественными    новообразованиями,
состоящих на учете с момента установления  диагноза  5  лет  и  более,
составит 51,7%;
     одногодичная    летальность    больных    со     злокачественными
новообразованиями составит 30,9%;
     доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем  доезда
до больного менее 20 минут составит 80,5%;
     больничная  летальность  пострадавших   в   результате   дорожно-
транспортных происшествий составит 6,8%;
     доля  станций  переливания  крови,   обеспечивающих   современный
уровень качества и безопасности компонентов крови, составит 89%.
     По результатам реализации второго этапа Подпрограммы в 2020 году:
     доля  абацилированных  больных  туберкулезом  от  числа   больных
туберкулезом с бактериовыделением увеличится до 74,7%;
     доля   ВИЧ-инфицированных   лиц,   получающих   антиретровирусную
терапию, от числа состоящих на диспансерном учете увеличится до 42%;
     ожидаемая   продолжительность   жизни   ВИЧ-инфицированных   лиц,
получающих антиретровирусную терапию  в  соответствии  с  действующими
стандартами, увеличится до 63,8 лет;
     число наркологических больных, находящихся в ремиссии от  1  года
до 2 лет, увеличится до 5,9  случая  на  100  наркологических  больных
среднегодового контингента;
     число наркологических больных, находящихся  в  ремиссии  более  2
лет,  увеличится  до  3,1  случая  на  100   наркологических   больных
среднегодового контингента;
     число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2
лет,  увеличится  до  7,8   случая   на   100   больных   алкоголизмом
среднегодового контингента;
     число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более  2  лет,
увеличится до 4,5 случая на 100  больных  алкоголизмом  среднегодового
контингента;
     доля    больных     психическими     расстройствами,     повторно
госпитализированных в течение года, сократится до 15,4%;
     смертность от ишемической  болезни  сердца  сократится  до  423,2
случая на 100 тыс. населения;
     смертность от цереброваскулярных заболеваний сократится до  408,4
случая на 100 тыс. населения;
     удельный   вес   больных   злокачественными    новообразованиями,
состоящих на учете с момента установления  диагноза  5  лет  и  более,
увеличится до 53%;
     одногодичная    летальность    больных    со     злокачественными
новообразованиями сократится до 30%;
     доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем  доезда
до больного менее 20 минут увеличится до 83%;
     больничная  летальность  пострадавших   в   результате   дорожно-
транспортных происшествий сократится до 4,5%;
     доля  станций  переливания  крови,   обеспечивающих   современный
уровень качества и безопасности компонентов крови, увеличится до 98%".

     3. Подпункт 3.14 раздела 3 "Обобщенная характеристика мероприятий
Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

     "3.14.  Укрепление   материально-технической   базы   учреждений,
оказывающих    специализированную,    включая     высокотехнологичную,
медицинскую помощь, скорую, в  том  числе  скорую  специализированную,
медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию

     В рамках данного мероприятия планируется:
     строительство Губернской больницы,
     проведение   капитального   ремонта    учреждений,    оказывающих
специализированную, включая высокотехнологичную,  медицинскую  помощь,
скорую, в том числе  скорую  специализированную,  медицинскую  помощь,
медицинскую эвакуацию,
     обеспечение   пожарной   безопасности   учреждений,   оказывающих
первичную медико-санитарную помощь,
     выполнение  проектно-изыскательских  работ  по  объекту   "Кожно-
венерологический диспансер по  ул.  Ульяновской  37  в  г.  Кирове"  и
выполнение проектных работ по объекту "Реконструкция здания  лечебного
корпуса и столовой  под  наркологический  диспансер  по  Студенческому
проезду 7 в г. Кирове".

     4. Раздел  5  "Ресурсное  обеспечение  Подпрограммы"  изложить  в
следующей редакции:
     "5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
     Общий объем ассигнований Подпрограммы составит - 75461254,9  тыс.
рублей, из них:
     средства федерального бюджета - 522697,6 тыс. рублей, из них:
     2013 год - 241423,4 тыс. рублей;
     2014 год - 176898,4 тыс. рублей;
     2015 год - 52187,9 тыс. рублей;
     2016 год - 52187,9 тыс. рублей;
     средства областного бюджета - 11320948,0 тыс. рублей, из них:
     2013 год - 1342304,4 тыс. рублей;
     2014 год - 1295867,8 тыс. рублей;
     2015 год - 1335215,5 тыс. рублей;
     2016 год - 1338506,6 тыс. рублей;
     2017 год - 1405100,0 тыс. рублей;
     2018 год - 1470561,7 тыс. рублей;
     2019 год - 1534725,0 тыс. рублей;
     2020 год - 1598667,0 тыс. рублей;
     средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
- 217081,2 тыс. рублей, из них 2013 год - 217081,2 тыс. рублей;
     средства    Кировского    областного    территориального    фонда
обязательного медицинского страхования - 63400528,1  тыс.  рублей,  из
них:
     2013 год - 6421974,0 тыс. рублей;
     2014 год - 6280842,4 тыс. рублей;
     2015 год - 7348667,4 тыс. рублей;
     2016 год - 7756903,2 тыс. рублей;
     2017 год - 8188200,8 тыс. рублей;
     2018 год - 8643920,0 тыс. рублей;
     2019 год - 9125509,0 тыс. рублей;
     2020 год - 9634511,3 тыс. рублей.
     Объема    финансирования,     предусмотренного     Подпрограммой,
недостаточно для достижения целей и задач в  полном  объеме.  В  целях
реализации  всех  программных  инструментов  и  отдельных  мероприятий
Подпрограммы за период с 2013 по  2020  год  дополнительно  необходимо
13645147,9 тыс. рублей, из них:
     13645147,9 тыс. рублей, из них:
     2013 год - 341821,6 тыс. рублей;
     2014 год - 3237914,4 тыс. рублей;
     2015 год - 3532487,3 тыс. рублей;
     2016 год - 2858325,1 тыс. рублей;
     2017 год - 2940973,4 тыс. рублей;
     2018 год - 307920,3 тыс. рублей;
     2019 год - 213932,7 тыс. рублей;
     2020 год - 211773,1 тыс. рублей".

                                                        Приложение N 6



                               ИЗМЕНЕНИЯ
           в подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка"
                        (далее - Подпрограмма)


     1. В   паспорте   Подпрограммы   раздел   "Объемы    ассигнований
Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------------------------------
| "Объемы ассигнований     | общий объем  ассигнований  Подпрограммы |
| Подпрограммы             | составит - 1539390,0  тыс.  рублей,  из |
|                          | них:                                    |
|                          | средства федерального бюджета - 59670,4 |
|                          | тыс. рублей, из них:                    |
|                          | 2013 год - 23597,2 тыс. рублей;         |
|                          | 2014 год - 28199,2 тыс. рублей;         |
|                          | 2015 год - 3757,0 тыс. рублей;          |
|                          | 2016 год - 3757,0 тыс. рублей;          |
|                          | средства областного бюджета -           |
|                          | 1395808,6 тыс. рублей, из них:          |
|                          | 2013 год - 158754,6 тыс. рублей;        |
|                          | 2014 год - 154534,2 тыс. рублей;        |
|                          | 2015 год - 163423,8 тыс. рублей;        |
|                          | 2016 год - 167582,5 тыс. рублей;        |
|                          | 2017 год - 175626,4 тыс. рублей;        |
|                          | 2018 год - 183880,9 тыс. рублей;        |
|                          | 2019 год - 191971,7 тыс. рублей;        |
|                          | 2020 год - 200034,5 тыс. рублей;        |
|                          | средства  государственных  внебюджетных |
|                          | фондов Российской Федерации  -  83911,0 |
|                          | тыс. рублей, из них 2013 год -  83911,0 |
|                          | тыс. рублей;                            |
|                          | Финансирование мероприятий Подпрограммы |
|                          | за счет средств  Кировского  областного |
|                          | территориального  фонда   обязательного |
|                          | медицинского  страхования   в   размере |
|                          | 17358943,9 тыс. рублей учтено в Подпро- |
|                          | грамме 1  "Профилактика  заболеваний  и |
|                          | формирование  здорового  образа  жизни. |
|                          | Развитие  первичной   медико-санитарной |
|                          | помощи" и Подпрограмме 2 "Совершенство- |
|                          | вание   оказания    специализированной, |
|                          | включая  высокотехнологичную,  медицин- |
|                          | ской помощи, скорой, в том числе скорой |
|                          | специализированной, медицинской помощи, |
|                          | медицинской эвакуации", из них:         |
|                          | 2013 год - 1773758,5 тыс. рублей;       |
|                          | 2014 год - 1775817,3 тыс. рублей;       |
|                          | 2015 год - 2004829,5 тыс. рублей;       |
|                          | 2016 год - 2115095,1 тыс. рублей;       |
|                          | 2017 год - 2231425,4 тыс. рублей;       |
|                          | 2018 год - 2354153,8 тыс. рублей;       |
|                          | 2019 год - 2483632,3 тыс. рублей;       |
|                          | 2020 год - 2620232,0 тыс. рублей".      |
----------------------------------------------------------------------

     2. В   Разделе   3.   "Обобщенная   характеристика    мероприятий
Подпрограммы" абзац пятый изложить в следующей редакции:
     "совершенствование оказания ВМП женщинам и детям;".

     3. Раздел  5  "Ресурсное  обеспечение  Подпрограммы"  изложить  в
следующей редакции:
     "5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
     Общий объем ассигнований Подпрограммы составит -  1539390,0  тыс.
рублей, из них:
     средства федерального бюджета - 59670,4 тыс. рублей, из них:
     2013 год - 23597,2 тыс. рублей;
     2014 год - 28199,2 тыс. рублей;
     2015 год - 3757,0 тыс. рублей;
     2016 год - 3757,0 тыс. рублей;
     средства областного бюджета - 1395808,6 тыс. рублей, из них:
     2013 год - 158754,6 тыс. рублей;
     2014 год - 154534,2 тыс. рублей;
     2015 год - 163423,8 тыс. рублей;
     2016 год - 167582,5 тыс. рублей;
     2017 год - 175626,4 тыс. рублей;
     2018 год - 183880,9 тыс. рублей;
     2019 год - 191971,7 тыс. рублей;
     2020 год - 200034,5 тыс. рублей;
     средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
- 83911,0 тыс. рублей, из них 2013 год - 83911,0 тыс. рублей.
     Финансирование   мероприятий   Подпрограммы   за   счет   средств
Кировского    областного    территориального    фонда    обязательного
медицинского страхования в размере 17358943,9  тыс.  рублей  учтено  в
Подпрограмме 1  "Профилактика  заболеваний  и  формирование  здорового
образа  жизни.  Развитие   первичной   медико-санитарной   помощи"   и
Подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в  том  числе  скорой
специализированной, медицинской  помощи,  медицинской  эвакуации",  из
них:
     2013 год - 1773758,5 тыс. рублей;
     2014 год - 1775817,3 тыс. рублей;
     2015 год - 2004829,5 тыс. рублей;
     2016 год - 2115095,1 тыс. рублей;
     2017 год - 2231425,4 тыс. рублей;
     2018 год - 2354153,8 тыс. рублей;
     2019 год - 2483632,3 тыс. рублей;
     2020 год - 2620232,0 тыс. рублей.
     Объема    финансирования,     предусмотренного     Подпрограммой,
недостаточно для достижения целей и задач в  полном  объеме.  В  целях
реализации  всех  программных  инструментов  и  отдельных  мероприятий
Подпрограммы за период с 2013 по  2020  год  дополнительно  необходимо
1483326,5 тыс. рублей, из них:
     2013 год - 482746,4 тыс. рублей;
     2014 год - 634484,1 тыс. рублей;
     2015 год - 53548,0 тыс. рублей;
     2016 год - 51548,0 тыс. рублей;
     2017 год - 62500,0 тыс. рублей;
     2018 год - 83500,0 тыс. рублей;
     2019 год - 56500,0 тыс. рублей;
     2020 год - 58500,0 тыс. рублей".


                                                        Приложение N 7



                               ИЗМЕНЕНИЯ
    в подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-
                курортного лечения, в том числе детям"
                        (далее - Подпрограмма)


     1. В   паспорте   Подпрограммы   раздел   "Объемы    ассигнований
Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------------------------------
| "Объемы ассигнований     | общий объем  ассигнований  Подпрограммы |
| Подпрограммы             | составит - 1878774,4  тыс.  рублей,  из |
|                          | них:                                    |
|                          | средства областного бюджета -           |
|                          | 1875782,9 тыс. рублей, из них:          |
|                          | 2013 год - 220731,9 тыс. рублей;        |
|                          | 2014 год - 207687,8 тыс. рублей;        |
|                          | 2015 год - 223061,5 тыс. рублей;        |
|                          | 2016 год - 226527,9 тыс. рублей;        |
|                          | 2017 год - 233176,8 тыс. рублей;        |
|                          | 2018 год - 244136,1 тыс. рублей;        |
|                          | 2019 год - 254878,0 тыс. рублей;        |
|                          | 2020 год - 265582,9 тыс. рублей;        |
|                          | средства  государственных  внебюджетных |
|                          | фондов Российской  Федерации  -  2991,5 |
|                          | тыс. рублей, из них 2013 год  -  2991,5 |
|                          | тыс. рублей.                            |
|                          | Финансирование мероприятий Подпрограммы |
|                          | за счет средств  Кировского  областного |
|                          | территориального  фонда   обязательного |
|                          | медицинского  страхования   в   размере |
|                          | 994960,7 тыс. рублей учтено  в  Подпро- |
|                          | грамме  2  "Совершенствование  оказания |
|                          | специализированной, включая  высокотех- |
|                          | нологичную, медицинской помощи, скорой, |
|                          | в том числе скорой  специализированной, |
|                          | медицинской помощи, медицинской эвакуа- |
|                          | ции", из них:                           |
|                          | 2013 год - 112196,9 тыс. рублей;        |
|                          | 2014 год - 104375,3 тыс. рублей;        |
|                          | 2015 год - 113005,6 тыс. рублей;        |
|                          | 2016 год - 119220,9 тыс. рублей;        |
|                          | 2017 год - 125778,1 тыс. рублей;        |
|                          | 2018 год - 132695,9 тыс. рублей;        |
|                          | 2019 год - 139994,2 тыс. рублей;        |
|                          | 2020 год - 147693,8 тыс. рублей".       |
----------------------------------------------------------------------

     2. Раздел  5  "Ресурсное  обеспечение  Подпрограммы"  изложить  в
следующей редакции:
     "5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
     Общий объем ассигнований  Подпрограммы  составит  1878774,4  тыс.
рублей, из них:
     средства областного бюджета - 1875782,9 тыс. рублей, из них:
     2013 год - 220731,9 тыс. рублей;
     2014 год - 207687,8 тыс. рублей;
     2015 год - 223061,5 тыс. рублей;
     2016 год - 226527,9 тыс. рублей;
     2017 год - 233176,8 тыс. рублей;
     2018 год - 244136,1 тыс. рублей;
     2019 год - 254878,0 тыс. рублей;
     2020 год - 265582,9 тыс. рублей;
     средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
- 2991,5 тыс. рублей, из них 2013 год - 2991,5 тыс. рублей.
     Финансирование   мероприятий   Подпрограммы   за   счет   средств
Кировского    областного    территориального    фонда    обязательного
медицинского страхования в  размере  994960,7  тыс.  рублей  учтено  в
Подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в  том  числе  скорой
специализированной, медицинской  помощи,  медицинской  эвакуации",  из
них:
     2013 год - 112196,9 тыс. рублей;
     2014 год - 104375,3 тыс. рублей;
     2015 год - 113005,6 тыс. рублей;
     2016 год - 119220,9 тыс. рублей;
     2017 год - 125778,1 тыс. рублей;
     2018 год - 132695,9 тыс. рублей;
     2019 год - 139994,2 тыс. рублей;
     2020 год - 147693,8 тыс. рублей.
     Объема    финансирования,     предусмотренного     Подпрограммой,
недостаточно для достижения целей и задач в  полном  объеме.  В  целях
реализации  всех  программных  инструментов  и  отдельных  мероприятий
Подпрограммы за период с 2013 по  2020  год  дополнительно  необходимо
927885 тыс. рублей, из них:
     2013 год - 1400,0 тыс. рублей;
     2014 год - 425788,1 тыс. рублей;
     2015 год - 448638,1 тыс. рублей;
     2016 год - 11788,1 тыс. рублей;
     2017 год - 23170,7 тыс. рублей;
     2018 год - 5650,0 тыс. рублей;
     2019 год - 5700,0 тыс. рублей;
     2020 год - 5750,0 тыс. рублей".


                                                        Приложение N 8



                               ИЗМЕНЕНИЯ
       в подпрограмме "Развитие паллиативной медицинской помощи
                    населению в Кировской области"
                        (далее - Подпрограмма)


     1. Наименование Подпрограммы изложить в следующей редакции:
     "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям".

     2. В   паспорте   Подпрограммы   раздел   "Объемы    ассигнований
Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------------------------------
| "Объемы ассигнований     | общий объем  ассигнований  Подпрограммы |
| Подпрограммы             | составит - 241096,9 тыс. рублей за счет |
|                          | средств областного бюджета, из них:     |
|                          | 2013 год - 27905,4 тыс. рублей;         |
|                          | 2014 год - 26765,3 тыс. рублей;         |
|                          | 2015 год - 28540,7 тыс. рублей;         |
|                          | 2016 год - 28787,9 тыс. рублей;         |
|                          | 2017 год - 30169,7 тыс. рублей;         |
|                          | 2018 год - 31587,7 тыс. рублей;         |
|                          | 2019 год - 32977,6 тыс. рублей;         |
|                          | 2020 год - 34362,6 тыс. рублей".        |
----------------------------------------------------------------------

     3. Раздел  5  "Ресурсное  обеспечение  Подпрограммы"  изложить  в
следующей редакции:
     "5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
     Общий объем  ассигнований  Подпрограммы  составит  241096,9  тыс.
рублей за счет средств областного бюджета, из них:
     2013 год - 27905,4 тыс. рублей;
     2014 год - 26765,3 тыс. рублей;
     2015 год - 28540,7 тыс. рублей;
     2016 год - 28787,9 тыс. рублей;
     2017 год - 30169,7 тыс. рублей;
     2018 год - 31587,7 тыс. рублей;
     2019 год - 32977,6 тыс. рублей;
     2020 год - 34362,6 тыс. рублей.
     Объема    финансирования,     предусмотренного     Подпрограммой,
недостаточно для достижения целей и задач в  полном  объеме.  В  целях
реализации  всех  программных  инструментов  и  отдельных  мероприятий
Подпрограммы за период с 2013 по  2020  год  дополнительно  необходимо
45560,0 тыс. рублей, из них:
     2013 год - 700,0 тыс. рублей;
     2014 год - 24140,0 тыс. рублей;
     2015 год - 3770,0 тыс. рублей;
     2016 год - 3770,0 тыс. рублей;
     2017 год - 11080,0 тыс. рублей;
     2018 год - 700,0 тыс. рублей;
     2019 год - 700,0 тыс. рублей;
     2020 год - 700,0 тыс. рублей".


                                                        Приложение N 9



                               ИЗМЕНЕНИЯ
     в подпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
                        (далее - Подпрограмма)


     1. В   паспорте   Подпрограммы   раздел   "Объемы    ассигнований
Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------------------------------
| "Объемы ассигнований      | общий объем ассигнований  Подпрограммы |
| Подпрограммы              | составит - 1226345,6 тыс.  рублей,  из |
|                           | них:                                   |
|                           | средства федерального бюджета -  302,4 |
|                           | тыс. рублей, из них 2013 год  -  302,4 |
|                           | тыс. рублей.                           |
|                           | средства областного бюджета -          |
|                           | 1181043,2 тыс. рублей, из них:         |
|                           | 2013 год - 153732,6 тыс. рублей;       |
|                           | 2014 год - 116244,9 тыс. рублей;       |
|                           | 2015 год - 124426,6 тыс. рублей;       |
|                           | 2016 год - 125908,1 тыс. рублей;       |
|                           | 2017 год - 157051,8 тыс. рублей;       |
|                           | 2018 год - 163253,5 тыс. рублей;       |
|                           | 2019 год - 167609,2 тыс. рублей;       |
|                           | 2020 год - 172816,5 тыс. рублей;       |
|                           | средства государственных  внебюджетных |
|                           | фондов Российской Федерации -  45000,0 |
|                           | тыс. рублей, из них 2013 год - 45000,0 |
|                           | тыс. рублей".                          |
----------------------------------------------------------------------

     2. В   паспорте   Подпрограммы   раздел   "Ожидаемые   результаты
реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------------------------------
| "Ожидаемые   результаты  | реализация Подпрограммы позволит к 2020 |
| реализации Подпрограммы  | году достичь следующих результатов:     |
|                          | 1. Кадровое  обеспечение  здравоохране- |
|                          | ния.                                    |
|                          | обеспеченность  врачами  увеличится  до |
|                          | 41,4 на 10 тыс. населения Кировской об- |
|                          | ласти;                                  |
|                          | обеспеченность средним медицинским пер- |
|                          | соналом увеличится до 101,0 на 10  тыс. |
|                          | населения Кировской области;            |
|                          | обеспеченность врачами сельского  насе- |
|                          | ления увеличится  до  9,0  на  10  тыс. |
|                          | сельского населения;                    |
|                          | обеспеченность средним медицинским пер- |
|                          | соналом сельского населения  увеличится |
|                          | до 55,6  на  10  тыс.  сельского  насе- |
|                          | ления;                                  |
|                          | соотношение врачей и  средних  медицин- |
|                          | ских работников составит 1:3;           |
|                          | обеспеченность врачами клинических спе- |
|                          | циальностей увеличится до  22,0  на  10 |
|                          | тыс. населения;                         |
|                          | темп прироста численности врачей по де- |
|                          | фицитным специальностями составит 4,4%; |
|                          | укомплектованность  штатных  должностей |
|                          | занятыми единицами  (врачи)  увеличится |
|                          | до 88,4%;                               |
|                          | укомплектованность  штатных  должностей |
|                          | занятыми единицами (средний медицинский |
|                          | персонал) увеличится до 92,5%;          |
|                          | укомплектованность медицинских  органи- |
|                          | заций, оказывающих населению амбулатор- |
|                          | ную помощь (самостоятельных и  входящих |
|                          | в состав больничных)  средним  медицин- |
|                          | ским персоналом  (физическими  лицами), |
|                          | увеличится до 91,2%;                    |
|                          | укомплектованность медицинских  органи- |
|                          | заций  врачами  (физическими   лицами), |
|                          | оказывающими     первичную      медико- |
|                          | санитарную помощь, увеличится до 84,8%; |
|                          | укомплектованность  учреждений  здраво- |
|                          | охранения Кировской области средним ме- |
|                          | дицинским персоналом (физическими лица- |
|                          | ми),  оказывающими  первичную   медико- |
|                          | санитарную помощь, увеличится до 83,6%; |
|                          | дефицит врачей в медицинских  организа- |
|                          | циях Кировской области всего сократится |
|                          | до 50 человек, в том числе:             |
|                          | в медицинских организациях, оказывающих |
|                          | населению амбулаторную  помощь,  сокра- |
|                          | тится до 310 человек;                   |
|                          | в медицинских организациях, оказывающих |
|                          | населению стационарную  помощь,  сокра- |
|                          | тится до 420 человек;                   |
|                          | дефицит средних медицинских  работников |
|                          | в учреждениях здравоохранения Кировской |
|                          | области сократится до  264  человек,  в |
|                          | том числе:                              |
|                          | в медицинских организациях, оказывающих |
|                          | населению амбулаторную  помощь,  сокра- |
|                          | тится до 3718 человек,                  |
|                          | в стационарных  учреждениях  сократится |
|                          | до 2204 человек.                        |
|                          | 2. Социальная поддержка медицинских ра- |
|                          | ботников. Повышение престижа  профессии |
|                          | врача и среднего медицинского  персона- |
|                          | ла:                                     |
|                          | количество врачей, получивших служебное |
|                          | жилье, составит 15 человек;             |
|                          | доля медицинских и фармацевтических ор- |
|                          | ганизаций, перешедших  на  "эффективный |
|                          | контракт" с работниками, увеличится  до |
|                          | 10%;                                    |
|                          | число врачей, привлеченных на работу  в |
|                          | субъект Российской Федерации, увеличит- |
|                          | ся до 20 человек;                       |
|                          | число среднего медицинского  персонала, |
|                          | привлеченного на работу в субъект  Рос- |
|                          | сийской Федерации, увеличится до 15 че- |
|                          | ловек;                                  |
|                          | число мероприятий по повышению престижа |
|                          | профессии, проводимых в  Кировской  об- |
|                          | ласти, увеличится до 15 единиц;         |
|                          | доля медицинских работников, получивших |
|                          | выплаты, социальной  поддержки,  увели- |
|                          | чится до 8% от общего количества  меди- |
|                          | цинских работников.                     |
|                          | 3.  Повышение  качества  подготовки   и |
|                          | уровня квалификации медицинских кадров: |
|                          | количество врачей,  прошедших  обучение |
|                          | по программам дополнительного  медицин- |
|                          | ского и фармацевтического образования в |
|                          | государственных образовательных  учреж- |
|                          | дениях высшего и  дополнительного  про- |
|                          | фессионального образования,  увеличится |
|                          | до 1120 человек, в том числе:           |
|                          | повышение  квалификации  увеличится  до |
|                          | 935 человек, из них  в  образовательных |
|                          | учреждениях, подведомственных Минздраву |
|                          | России, увеличится до 935 человек;      |
|                          | профессиональная переподготовка  увели- |
|                          | чится до 185 человек, из них в  образо- |
|                          | вательных учреждениях, подведомственных |
|                          | Минздраву России, увеличится до 185 че- |
|                          | ловек;                                  |
|                          | количество подготовленных  специалистов |
|                          | по программам послевузовского  медицин- |
|                          | ского и фармацевтического образования в |
|                          | государственных образовательных  учреж- |
|                          | дениях высшего и  дополнительного  про- |
|                          | фессионального  образования  увеличится |
|                          | до 205 человек, в том числе:            |
|                          | в интернатуре увеличится до 172 челове- |
|                          | ка, из них в образовательных учреждени- |
|                          | ях, подведомственных Минздраву  России, |
|                          | увеличится до 172 человек;              |
|                          | в ординатуре увеличится до 33  человек, |
|                          | из них в  образовательных  учреждениях, |
|                          | подведомственных Минздраву России, уве- |
|                          | личится до 33 человек;                  |
|                          | количество специалистов со средним  ме- |
|                          | дицинским и фармацевтическим  образова- |
|                          | нием, прошедших обучение по  программам |
|                          | дополнительного профессионального обра- |
|                          | зования в  образовательных  учреждениях |
|                          | среднего и  дополнительного  профессио- |
|                          | нального  образования,  увеличится   до |
|                          | 3150 человека, в том числе:             |
|                          | повышение  квалификации  увеличится  до |
|                          | 3070 человек;                           |
|                          | профессиональная подготовка  увеличится |
|                          | до 80 человек;                          |
|                          | число лиц, направленных на целевую под- |
|                          | готовку, увеличится до 342  человек,  в |
|                          | том числе:                              |
|                          | по программам высшего профессионального |
|                          | образования увеличится до 92 человек,   |
|                          | по программам среднего профессионально- |
|                          | го образования увеличится до 100  чело- |
|                          | век,                                    |
|                          | по программам послевузовского (интерна- |
|                          | тура, ординатура) профессионального об- |
|                          | разования увеличится до 130 человек;    |
|                          | доля  медицинских  и   фармацевтических |
|                          | специалистов, обучавшихся в рамках  це- |
|                          | левой подготовки для нужд субъекта Рос- |
|                          | сийской  Федерации,   трудоустроившихся |
|                          | после завершения обучения в  учреждения |
|                          | здравоохранения Кировской области, уве- |
|                          | личится до 100%, в том числе:           |
|                          | по врачам увеличится до 100%;           |
|                          | по средним медицинским работникам  уве- |
|                          | личится до 100%;                        |
|                          | число бюджетных мест в  образовательных |
|                          | учреждениях среднего  профессионального |
|                          | образования, подведомственных  департа- |
|                          | менту здравоохранения Кировской  облас- |
|                          | ти, увеличится до 225 мест;             |
|                          | число внебюджетных мест в образователь- |
|                          | ных учреждениях среднего профессиональ- |
|                          | ного образования, подведомственных  де- |
|                          | партаменту  здравоохранения   Кировской |
|                          | области, увеличится до 110 мест;        |
|                          | соотношение числа бюджетных  и  внебюд- |
|                          | жетных мест в образовательных  учрежде- |
|                          | ниях среднего профессионального образо- |
|                          | вания,  подведомственных   департаменту |
|                          | здравоохранения Кировской области,  со- |
|                          | ставит 34,3%;                           |
|                          | число специалистов со средним  медицин- |
|                          | ским и  фармацевтическим  образованием, |
|                          | окончивших  образовательные  учреждения |
|                          | среднего профессионального образования, |
|                          | подведомственных  департаменту  здраво- |
|                          | охранения Кировской области, увеличится |
|                          | до 350 человек;                         |
|                          | доля врачей,  имеющих  квалификационную |
|                          | категорию из числа работающих в  учреж- |
|                          | дениях здравоохранения Кировской облас- |
|                          | ти, увеличится до 98%;                  |
|                          | доля  средних  медицинских  работников, |
|                          | имеющих квалификационную  категорию  из |
|                          | числа работающих в учреждениях  здраво- |
|                          | охранения Кировской области, увеличится |
|                          | до 98%;                                 |
|                          | доля медицинских работников,  прошедших |
|                          | оценку уровня квалификации за  отчетный |
|                          | период, увеличится до 25%, в том числе: |
|                          | врачи - до 25%,                         |
|                          | средние медицинские работники - до 25%; |
|                          | доля  медицинских  работников,  имеющих |
|                          | сертификат специалиста (с 2016  года  - |
|                          | аккредитованных  специалистов),  увели- |
|                          | чится до 60%;                           |
|                          | план аттестации медицинских  работников |
|                          | всего увеличится до 1950 человек, в том |
|                          | числе:                                  |
|                          | врачей увеличится до 610 человек,       |
|                          | средних медицинских  работников  увели- |
|                          | чится до 1340 человек;                  |
|                          | количество прошедших подготовку в  обу- |
|                          | чающих в симуляционных  центрах  увели- |
|                          | чится до 23 человек".                   |
----------------------------------------------------------------------

     2. В разделе 2.  "Приоритеты  государственной  политики  в  сфере
здравоохранения,  цели,  задачи,  целевые   показатели   эффективности
реализации  Подпрограммы,  описание  ожидаемых  конечных   результатов
Подпрограммы,  сроков  и  этапов  реализации  Подпрограммы"  абзацы  с
восемнадцатого по тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
     "По итогам реализации Подпрограммы к 2020 году планируется:
     Кадровое обеспечение здравоохранения.
     обеспеченность врачами увеличится до 41,4 на  10  тыс.  населения
Кировской области;
     обеспеченность средним медицинским персоналом увеличится до 101,0
на 10 тыс. населения Кировской области;
     обеспеченность врачами сельского населения увеличится до  9,0  на
10 тыс. сельского населения;
     обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения
увеличится до 55,6 на 10 тыс. сельского населения;
     соотношение врачей и средних медицинских работников составит 1:3;
     обеспеченность врачами клинических специальностей  увеличится  до
22,0 на 10 тыс. населения;
     темп прироста численности врачей  по  дефицитным  специальностями
составит 4,4%;
     укомплектованность штатных должностей занятыми единицами  (врачи)
увеличится до 88,4%;
     укомплектованность штатных должностей занятыми единицами (средний
медицинский персонал) увеличится до 92,5%;
     укомплектованность медицинских организаций, оказывающих населению
амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в  состав  больничных)
средним медицинским персоналом  (физическими  лицами),  увеличится  до
91,2%;
     укомплектованность медицинских организаций  врачами  (физическими
лицами), оказывающими первичную медико-санитарную  помощь,  увеличится
до 84,8%;
     укомплектованность учреждений здравоохранения  Кировской  области
средним  медицинским  персоналом  (физическими  лицами),  оказывающими
первичную медико-санитарную помощь, увеличится до 83,6%;
     дефицит врачей в медицинских организациях Кировской области всего
сократится до 50 человек, в том числе:
     в медицинских организациях,  оказывающих  населению  амбулаторную
помощь, сократится до 310 человек;
     в медицинских организациях,  оказывающих  населению  стационарную
помощь, сократится до 420 человек;
     дефицит   средних   медицинских    работников    в    учреждениях
здравоохранения Кировской области сократится до  264  человек,  в  том
числе:
     в медицинских организациях,  оказывающих  населению  амбулаторную
помощь, сократится до 3718 человек
     в стационарных учреждениях сократится до 2204 человек.
     Социальная поддержка медицинских работников.  Повышение  престижа
профессии врача и среднего медицинского персонала:
     количество  врачей,  получивших  служебное  жилье,  составит   15
человек;
     доля медицинских и фармацевтических  организаций,  перешедших  на
"эффективный контракт" с работниками, увеличится до 10%;
     число  врачей,  привлеченных  на  работу  в  субъект   Российской
Федерации, увеличится до 20 человек;
     число среднего медицинского персонала, привлеченного на работу  в
субъект Российской Федерации, увеличится до 15 человек;
     число мероприятий по повышению престижа профессии,  проводимых  в
Кировской области, увеличится до 15 единиц;
     доля  медицинских  работников,  получивших   выплаты   социальной
поддержки,  увеличится  до  8%  от   общего   количества   медицинских
работников.
     Повышение качества подготовки и уровня  квалификации  медицинских
кадров:
     количество   врачей,    прошедших    обучение    по    программам
дополнительного  медицинского  и   фармацевтического   образования   в
государственных образовательных учреждениях высшего и  дополнительного
профессионального образования,  увеличится  до  1120  человек,  в  том
числе:
     повышение квалификации  увеличится  до  935  человек,  из  них  в
образовательных  учреждениях,   подведомственных   Минздраву   России,
увеличится до 935 человек;
     профессиональная переподготовка увеличится до 185 человек, из них
в  образовательных  учреждениях,  подведомственных  Минздраву  России,
увеличится до 185 человек;
     количество    подготовленных    специалистов    по     программам
послевузовского  медицинского  и   фармацевтического   образования   в
государственных образовательных учреждениях высшего и  дополнительного
профессионального образования увеличится до 205 человек, в том числе:
     в  интернатуре   увеличится   до   172   человека,   из   них   в
образовательных  учреждениях,   подведомственных   Минздраву   России,
увеличится до 172 человек;
     в ординатуре увеличится до 33 человек, из них  в  образовательных
учреждениях,  подведомственных  Минздраву  России,  увеличится  до  33
человек;
     количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием,  прошедших  обучение   по   программам   дополнительного
профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и
дополнительного  профессионального  образования,  увеличится  до  3150
человека, в том числе:
     повышение квалификации увеличится до 3070 человек;
     профессиональная подготовка увеличится до 80 человек;
     число лиц, направленных на целевую подготовку, увеличится до  342
человек, в том числе:
     по программам высшего профессионального образования увеличится до
92 человек,
     по программам среднего профессионального  образования  увеличится
до 100 человек,
     по   программам   послевузовского    (интернатура,    ординатура)
профессионального образования увеличится до 130 человек;
     доля медицинских и фармацевтических специалистов,  обучавшихся  в
рамках целевой подготовки  для  нужд  субъекта  Российской  Федерации,
трудоустроившихся   после    завершения    обучения    в    учреждения
здравоохранения Кировской области, увеличится до 100%, в том числе:
     по врачам увеличится до 100%;
     по средним медицинским работникам увеличится до 100%;
     число  бюджетных  мест  в  образовательных  учреждениях  среднего
профессионального    образования,    подведомственных     департаменту
здравоохранения Кировской области, увеличится до 225 мест;
     число внебюджетных мест в  образовательных  учреждениях  среднего
профессионального    образования,    подведомственных     департаменту
здравоохранения Кировской области, увеличится до 110 мест;
     соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных
учреждениях среднего профессионального  образования,  подведомственных
департаменту здравоохранения Кировской области, составит 34,3%;
     число специалистов  со  средним  медицинским  и  фармацевтическим
образованием,   окончивших   образовательные    учреждения    среднего
профессионального    образования,    подведомственных     департаменту
здравоохранения Кировской области, увеличится до 350 человек;
     доля  врачей,  имеющих  квалификационную  категорию,   из   числа
работающих в учреждениях здравоохранения Кировской области, увеличится
до 98%;
     доля средних  медицинских  работников,  имеющих  квалификационную
категорию, из числа работающих в учреждениях здравоохранения Кировской
области, увеличится до 98%;
     доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации
за отчетный период, увеличится до 25%, в том числе:
     врачи - увеличится до 25%,
     средние медицинские работники - увеличится до 25%;
     доля медицинских работников, имеющих  сертификат  специалиста  (с
2016 года - аккредитованных специалистов), увеличится до 60%
     план аттестации медицинских работников всего увеличится  до  1950
человек, в том числе:
     врачей увеличится до 610 человек,
     средних медицинских работников увеличится до 1340 человек;
     количество  прошедших  подготовку  в  обучающих  в  симуляционных
центрах увеличится до 23 человек".

     3. Раздел  5  "Ресурсное  обеспечение  Подпрограммы"  изложить  в
следующей редакции:
     "5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
     Общий объем ассигнований  Подпрограммы  составит  1226345,6  тыс.
рублей, из них:
     средства федерального бюджета - 302,4 тыс. рублей,  из  них  2013
год - 302,4 тыс. рублей.
     средства областного бюджета - 1181043,2 тыс. рублей, из них:
     2013 год - 153732,6 тыс. рублей;
     2014 год - 116244,9 тыс. рублей;
     2015 год - 124426,6 тыс. рублей;
     2016 год - 125908,1 тыс. рублей;
     2017 год - 157051,8 тыс. рублей;
     2018 год - 163253,5 тыс. рублей;
     2019 год - 167609,2 тыс. рублей;
     2020 год - 172816,5 тыс. рублей;
     средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
- 45000,0 тыс. рублей, из них 2013 год - 45000,0 тыс. рублей.
     Объема    финансирования,     предусмотренного     Подпрограммой,
недостаточно для достижения целей и задач в  полном  объеме.  В  целях
реализации  всех  программных  инструментов  и  отдельных  мероприятий
Подпрограммы за период с 2013 по  2020  год  дополнительно  необходимо
21225240,3 тыс. рублей, из них:
     2013 год - 673132,0 тыс. рублей;
     2014 год - 840241,5 тыс. рублей;
     2015 год - 829363,8 тыс. рублей;
     2016 год - 1877472,0 тыс. рублей;
     2017 год - 3656010,8 тыс. рублей;
     2018 год - 4262225,1 тыс. рублей;
     2019 год - 4449882,0 тыс. рублей;
     2020 год - 4636913,0 тыс. рублей".


                                                       Приложение N 10



                               ИЗМЕНЕНИЯ
       в подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного
           обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
                        (далее - Подпрограмма)


     1. В паспорте Подпрограммы:
     1.1. Раздел  "Объемы  ассигнований   Подпрограммы"   изложить   в
следующей редакции:

----------------------------------------------------------------------
| "Объемы ассигнований       | общий объем ассигнований Подпрограммы |
| Подпрограммы               | составит - 4859392,4 тыс. рублей,  из |
|                            | них:                                  |
|                            | средства федерального бюджета -       |
|                            | 1923420,3 тыс. рублей, из них:        |
|                            | 2013 год - 438942,7 тыс. рублей;      |
|                            | 2014 год - 757860,2 тыс. рублей;      |
|                            | 2015 год - 121102,9 тыс. рублей;      |
|                            | 2016 год - 121102,9 тыс. рублей;      |
|                            | 2017 год - 121102,9 тыс. рублей;      |
|                            | 2018 год - 121102,9 тыс. рублей;      |
|                            | 2019 год - 121102,9 тыс. рублей;      |
|                            | 2020 год - 121102,9 тыс. рублей;      |
|                            | средства областного бюджета -         |
|                            | 2935972,1 тыс. рублей, из них:        |
|                            | 2013 год - 349552,3 тыс. рублей;      |
|                            | 2014 год - 319522,8 тыс. рублей;      |
|                            | 2015 год - 335447,7 тыс. рублей;      |
|                            | 2016 год - 352169,0 тыс. рублей;      |
|                            | 2017 год - 369073,1 тыс. рублей;      |
|                            | 2018 год - 386419,5 тыс. рублей;      |
|                            | 2019 год - 403422,0 тыс. рублей;      |
|                            | 2020 год - 420365,7 тыс. рублей".     |
----------------------------------------------------------------------

     1.2. Раздел  "Целевые  индикаторы  и   показатели   Подпрограммы"
изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------------------------------
| "Целевые  индикаторы  и    | охват медикаментозным лечением  паци- |
| показатели Подпрограммы    | ентов, страдающих отдельными  заболе- |
|                            | ваниями системы кровообращения;       |
|                            | потребность в  стационарном  лечении, |
|                            | вызовах скорой медицинской помощи па- |
|                            | циентам, страдающим отдельными  забо- |
|                            | леваниями системы кровообращения;     |
|                            | количество муниципальных образований, |
|                            | в которых внедрены эффективные модели |
|                            | лекарственного обеспечения населения, |
|                            | страдающего отдельными  заболеваниями |
|                            | системы кровообращения, на всей  тер- |
|                            | ритории области;                      |
|                            | доля лекарственных средств,  закупае- |
|                            | мых на совместных торгах;             |
|                            | удовлетворение потребности  отдельных |
|                            | категорий граждан в  необходимых  ле- |
|                            | карственных препаратах  для  медицин- |
|                            | ского применения, обеспечение которы- |
|                            | ми осуществляется за счет средств фе- |
|                            | дерального бюджета;                   |
|                            | удовлетворение потребности  отдельных |
|                            | категорий граждан в  необходимых  ле- |
|                            | карственных препаратах  для  медицин- |
|                            | ского применения, обеспечение которы- |
|                            | ми  осуществляется  за  счет  средств |
|                            | бюджета Кировской области".           |
----------------------------------------------------------------------

     1.3. Раздел  "Ожидаемые   результаты   реализации   Подпрограммы"
изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------------------------------
| "Ожидаемые   результаты    | Реализация  Подпрограммы  позволит  к |
| реализации Подпрограммы    | 2020 году достичь следующих результа- |
|                            | тов:                                  |
|                            | охват медикаментозным лечением  паци- |
|                            | ентов, страдающих отдельными  заболе- |
|                            | ваниями системы кровообращения,  уве- |
|                            | личится до 80% от  общего  количества |
|                            | пациентов;                            |
|                            | потребность в  стационарном  лечении, |
|                            | вызовах скорой медицинской помощи па- |
|                            | циентам, страдающим отдельными  забо- |
|                            | леваниями системы кровообращения, со- |
|                            | кратится до 15% от общего объема ста- |
|                            | ционарного лечения и  вызовов  скорой |
|                            | медицинской помощи;                   |
|                            | количество муниципальных образований, |
|                            | в которых внедрены эффективные модели |
|                            | лекарственного обеспечения населения, |
|                            | страдающего отдельными  заболеваниями |
|                            | системы кровообращения, на всей  тер- |
|                            | ритории области увеличится до 39 еди- |
|                            | ниц;                                  |
|                            | доля лекарственных средств,  закупае- |
|                            | мых на совместных торгах,  увеличится |
|                            | до 80%;                               |
|                            | удовлетворение потребности  отдельных |
|                            | категорий граждан в  необходимых  ле- |
|                            | карственных препаратах  для  медицин- |
|                            | ского применения, обеспечение которы- |
|                            | ми осуществляется за счет средств фе- |
|                            | дерального  бюджета,  увеличится   до |
|                            | 69%;                                  |
|                            | удовлетворение потребности  отдельных |
|                            | категорий граждан в  необходимых  ле- |
|                            | карственных препаратах  для  медицин- |
|                            | ского применения, обеспечение которы- |
|                            | ми  осуществляется  за  счет  средств |
|                            | бюджета Кировской области, увеличится |
|                            | до 60%".                              |
----------------------------------------------------------------------

     2. В  разделе   1.   "Общая   характеристика   сферы   реализации
Подпрограммы, в том числе формулировки основных  проблем  в  указанной
сфере и прогноз ее развития":
     2.1 Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
     "Для проведения точного расчета необходимого  финансирования  для
реализации пилотного проекта по лекарственному обеспечению в Кировской
области было принято решение об отработке процесса в течение  1-2  лет
на нескольких  районах  области.  С  2013  года  реализация  пилотного
проекта   по   лекарственному    обеспечению    граждан,    страдающих
определенными заболеваниями системы  кровообращения,  предусмотрена  в
муниципальных  образованиях,  определяемых  Правительством   Кировской
области".
     2.2. Абзацы пятнадцатый и шестнадцатый исключить.

     3. В разделе 2.  "Приоритеты  государственной  политики  в  сфере
здравоохранения,  цели,  задачи,  целевые   показатели   эффективности
реализации  Подпрограммы,  описание  ожидаемых  конечных   результатов
Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы" абзац двадцатый
изложить в следующей редакции:
     "доля лекарственных средств, закупаемых на совместных торгах,  не
менее 65% от общего количества;".

     4. В   разделе   3.   "Обобщенная   характеристика    мероприятий
Подпрограммы" абзацы с десятого по восемнадцатый исключить.

     5. Раздел  5  "Ресурсное  обеспечение  Подпрограммы"  изложить  в
следующей редакции:
     "5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
     Общий объем ассигнований Подпрограммы составит -  4859392,4  тыс.
рублей, из них:
     средства федерального бюджета - 1923420,3 тыс. рублей, из них:
     2013 год - 438942,7 тыс. рублей;
     2014 год - 757860,2 тыс. рублей;
     2015 год - 121102,9 тыс. рублей;
     2016 год - 121102,9 тыс. рублей;
     2017 год - 121102,9 тыс. рублей;
     2018 год - 121102,9 тыс. рублей;
     2019 год - 121102,9 тыс. рублей;
     2020 год - 121102,9 тыс. рублей;
     средства областного бюджета - 2935972,1 тыс. рублей, из них:
     2013 год - 349552,3 тыс. рублей;
     2014 год - 319522,8 тыс. рублей;
     2015 год - 335447,7 тыс. рублей;
     2016 год - 352169,0 тыс. рублей;
     2017 год - 369073,1 тыс. рублей;
     2018 год - 386419,5 тыс. рублей;
     2019 год - 403422,0 тыс. рублей;
     2020 год - 420365,7 тыс. рублей.
     Объема    финансирования,     предусмотренного     Подпрограммой,
недостаточно для достижения целей и задач в  полном  объеме.  В  целях
реализации  всех  программных  инструментов  и  отдельных  мероприятий
Подпрограммы за период с 2013 по  2020  год  дополнительно  необходимо
2000000,0 тыс. рублей, из них:
     2014 год - 100000,0 тыс. рублей;
     2015 год - 100000,0 тыс. рублей;
     2016 год - 200000,0 тыс. рублей;
     2017 год - 400000,0 тыс. рублей;
     2018 год - 400000,0 тыс. рублей;
     2019 год - 400000,0 тыс. рублей;
     2020 год - 400000,0 тыс. рублей".


                                                       Приложение N 11



                               ИЗМЕНЕНИЯ
      в подпрограмме "Развитие информатизации в здравоохранении"
                        (далее - Подпрограмма)


     1. В паспорте Подпрограммы:
     1.1. Раздел  "Объемы  ассигнований   Подпрограммы"   изложить   в
следующей редакции:

----------------------------------------------------------------------
| "Объемы ассигнований      | общий объем ассигнований  Подпрограммы |
| Подпрограммы              | составит - 320972,9  тыс.  рублей,  из |
|                           | них:                                   |
|                           | средства областного бюджета - 306764,2 |
|                           | тыс. рублей, из них:                   |
|                           | 2013 год - 32207,3 тыс. рублей;        |
|                           | 2014 год - 34460,1 тыс. рублей;        |
|                           | 2015 год - 37094,9 тыс. рублей;        |
|                           | 2016 год - 37112,6 тыс. рублей;        |
|                           | 2017 год - 38840,5 тыс. рублей;        |
|                           | 2018 год - 40613,6 тыс. рублей;        |
|                           | 2019 год - 42351,6 тыс. рублей;        |
|                           | 2020 год - 44083,6 тыс. рублей;        |
|                           | средства государственных  внебюджетных |
|                           | фондов Российской Федерации -  14208,7 |
|                           | тыс. рублей, из них 2013 год - 14208,7 |
|                           | тыс. рублей".                          |
----------------------------------------------------------------------

     1.2. Раздел  "Ожидаемые   результаты   реализации   Подпрограммы"
изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------------------------------
| "Ожидаемые   результаты  | реализация Подпрограммы позволит к 2020 |
| реализации Подпрограммы  | году достичь следующих результатов:     |
|                          | доля записей на прием к врачу  в  элек- |
|                          | тронном виде от общего числа  обращений |
|                          | за медицинской помощью составит не  ме- |
|                          | нее 55%;                                |
|                          | доля пациентов, имеющих электронные ам- |
|                          | булаторные  карты,  составит  не  менее |
|                          | 65%;                                    |
|                          | доля медицинских организаций,  внедрив- |
|                          | ших систему управления качеством оказа- |
|                          | ния медицинских услуг, составит не  ме- |
|                          | нее 35%;                                |
|                          | доля стандартов, включенных  в  систему |
|                          | информационно-технологического  обеспе- |
|                          | чения деятельности медицинских  органи- |
|                          | заций, их персонала, составит не  менее |
|                          | 40%;                                    |
|                          | процент учетной и отчетной  медицинской |
|                          | документации,  представленной  в  элек- |
|                          | тронном виде в соответствии  с  едиными |
|                          | стандартами, составит не менее 30%".    |
----------------------------------------------------------------------

     2. В разделе 2.  "Приоритеты  государственной  политики  в  сфере
здравоохранения,  цели,  задачи,  целевые   показатели   эффективности
реализации  Подпрограммы,  описание  ожидаемых  конечных   результатов
Подпрограммы,  сроков  и  этапов  реализации  Подпрограммы"  абзацы  с
семнадцатого по двадцать второй изложить в следующей редакции:
     "доля записей на прием к врачу в электронном виде от общего числа
обращений за медицинской помощью составит не менее 55%;
     доля пациентов, имеющих электронные амбулаторные карты,  составит
не менее 65%;
     доля  медицинских  организаций,  внедривших  систему   управления
качеством оказания медицинских услуг, составит не менее 35%;
     доля   стандартов,   включенных    в    систему    информационно-
технологического обеспечения деятельности медицинских организаций,  их
персонала, составит не менее 40%;
     процент   учетной   и    отчетной    медицинской    документации,
представленной  в  электронном   виде   в   соответствии   с   едиными
стандартами, составит не менее 30%".

     3. Раздел  5  "Ресурсное  обеспечение  Подпрограммы"  изложить  в
следующей редакции:
     "5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
     Общий объем ассигнований Подпрограммы составит  -  320972,9  тыс.
рублей, из них:
     средства областного бюджета - 306764,2 тыс. рублей, из них:
     2013 год - 32207,3 тыс. рублей;
     2014 год - 34460,1 тыс. рублей;
     2015 год - 37094,9 тыс. рублей;
     2016 год - 37112,6 тыс. рублей;
     2017 год - 38840,5 тыс. рублей;
     2018 год - 40613,6 тыс. рублей;
     2019 год - 42351,6 тыс. рублей;
     2020 год - 44083,6 тыс. рублей;
     средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
- 14208,7 тыс. рублей, из них 2013 год - 14208,7 тыс. рублей.
     Объема    финансирования,     предусмотренного     Подпрограммой,
недостаточно для достижения целей и задач в  полном  объеме.  В  целях
реализации  всех  программных  инструментов  и  отдельных  мероприятий
Подпрограммы за период с 2013 по  2020  год  дополнительно  необходимо
778865,7 тыс. рублей, из них:
     2013 год - 83358,7 тыс. рублей;
     2014 год - 92164,9 тыс. рублей;
     2015 год - 101898,2 тыс. рублей;
     2016 год - 100787,9 тыс. рублей;
     2017 год - 100164,0 тыс. рублей;
     2018 год - 100164,0 тыс. рублей;
     2019 год - 100164,0 тыс. рублей;
     2020 год - 100164,0 тыс. рублей".


                                                       Приложение N 12



                               ИЗМЕНЕНИЯ
      в подпрограмме "Совершенствование системы территориального
                    планирования Кировской области"
                        (далее - Подпрограмма)


     В  разделе  2.  "Приоритеты  государственной  политики  в   сфере
здравоохранения,  цели,  задачи,  целевые   показатели   эффективности
реализации  Подпрограммы,  описание  ожидаемых  конечных   результатов
Подпрограммы,  сроков  и  этапов  реализации  Подпрограммы"  абзацы  с
двадцатого по двадцать первый изложить в следующей редакции:
     "фондооснащенность медицинских организаций составит 8364 рубля на
1 кв. метр;
     фондовооруженность     медицинских      организаций      составит
1391860 рублей на 1 врача;".


                                           Приложение N 13

                                           Приложение N 5
                                           к Государственной программе



                                ПАСПОРТ
     областной целевой программы "Развитие системы здравоохранения
                 Кировской области" на 2012-2014 годы


----------------------------------------------------------------------
| Основание    принятия| распоряжение Правительства Кировской области|
| решения о  разработке| от 04.07.2011 N 153 "Об утверждении  концеп-|
| Программы            | ции областной  целевой  программы  "Развитие|
|                      | системы здравоохранения  Кировской  области"|
|                      | на 2012-2014 годы"                          |
|----------------------+---------------------------------------------|
| Государственный   за-| департамент здравоохранения Кировской облас-|
| казчик  Программы   -| ти                                          |
| координатор Программы|                                             |
|----------------------+---------------------------------------------|
| Государственные   за-| департамент здравоохранения Кировской облас-|
| казчики Программы    | ти, департамент строительства и  архитектуры|
|                      | Кировской области                           |
|----------------------+---------------------------------------------|
| Основной  разработчик| департамент здравоохранения Кировской облас-|
| Программы            | ти                                          |
|----------------------+---------------------------------------------|
| Цель Программы       | улучшение качества и доступности медицинской|
|                      | помощи населению,  снижение  заболеваемости,|
|                      | инвалидизации и смертности населения        |
|----------------------+---------------------------------------------|
| Задачи Программы     | укрепление материально-технической базы  уч-|
|                      | реждений здравоохранения;                   |
|                      | совершенствование методов профилактики,  ди-|
|                      | агностики, лечения и реабилитации на  основе|
|                      | передовых технологий при социально значимых,|
|                      | сердечно-сосудистых заболеваниях, при дорож-|
|                      | но-транспортных происшествиях (далее - ДТП);|
|                      | снижение младенческой смертности;           |
|                      | совершенствование вакцинопрофилактики;      |
|                      | снижение дефицита врачебных кадров в  учреж-|
|                      | дениях здравоохранения;                     |
|                      | развитие  единой  информационной  системы  в|
|                      | здравоохранении Кировской области           |
|----------------------+---------------------------------------------|
| Важнейшие  показатели| заболеваемость сахарным диабетом на 100 тыс.|
| эффективности    Про-| человек населения;                          |
| граммы               | доля осложнений при сахарном диабете в  про-|
|                      | центах;                                     |
|                      | заболеваемость туберкулезом на 100 тыс.  че-|
|                      | ловек населения;                            |
|                      | смертность населения от туберкулеза  на  100|
|                      | тыс. человек населения;                     |
|                      | заболеваемость населения болезнями системы  |
|                      | кровообращения на 100 тыс.  человек  населе-|
|                      | ния;                                        |
|                      | смертность населения от ишемической  болезни|
|                      | сердца на 100 тыс. человек населения;       |
|                      | смертность населения  от  цереброваскулярных|
|                      | болезней на 100 тыс. человек населения;     |
|                      | смертность населения в результате ДТП на 100|
|                      | тыс. человек населения;                     |
|                      | выявляемость первичной заболеваемости злока-|
|                      | чественными новообразованиями  на  100  тыс.|
|                      | человек населения;                          |
|                      | смертность от злокачественных  новообразова-|
|                      | ний на 100 тыс. человек населения;          |
|                      | заболеваемость сифилисом на 100 тыс. человек|
|                      | населения;                                  |
|                      | заболеваемость гонореей на 100 тыс.  человек|
|                      | населения;                                  |
|                      | объем крови, заготовленной на 1  жителя  об-|
|                      | ласти, в миллилитрах;                       |
|                      | размер  дефицита  обеспеченности  врачебными|
|                      | кадрами, оказывающими амбулаторную  медицин-|
|                      | скую помощь, в процентах;                   |
|                      | количество фельдшерско-акушерских пунктов  и|
|                      | отделений общей врачебной (семейной) практи-|
|                      | ки, введенных в эксплуатацию  на  территории|
|                      | Кировской области в  рамках  государственно-|
|                      | частного партнерства, единиц                |
|                      | количество  пациентов,  у  которых   ведутся|
|                      | электронные медицинские карты, единиц;      |
|                      | младенческая смертность на 1 тыс. родившихся|
|                      | живыми                                      |
|----------------------+---------------------------------------------|
| Сроки реализации Про-| 2012-2014 годы                              |
| граммы               |                                             |
|----------------------+---------------------------------------------|
| Перечень подпрограмм | "Предупреждение и борьба с социально  значи-|
|                      | мыми заболеваниями";                        |
|                      | "Обеспечение оказания своевременной и  высо-|
|                      | кокачественной медицинской помощи пострадав-|
|                      | шим при дорожно-транспортных происшествиях";|
|                      | "Совершенствование оказания медицинской  по-|
|                      | мощи больным с сердечно-сосудистыми  заболе-|
|                      | ваниями";                                   |
|                      | "Заготовка и хранение донорской крови";     |
|                      | "Укрепление материально-технической базы уч-|
|                      | реждений здравоохранения";                  |
|                      | "Закрепление врачебных кадров в  учреждениях|
|                      | здравоохранения";                           |
|                      | "Развитие  единой   информационной   системы|
|                      | здравоохранения Кировской области";         |
|                      | "Здоровое поколение"                        |
|----------------------+---------------------------------------------|
| Ожидаемые    конечные| снижение заболеваемости сахарным диабетом до|
| результаты реализации| 324,7 случая на 100 тыс. человек населения; |
| Программы            | снижение доли осложнений при сахарном диабе-|
|                      | те до 33%;                                  |
|                      | снижение заболеваемости туберкулезом до 49,5|
|                      | случая на 100 тыс. человек населения;       |
|                      | снижение смертности населения от туберкулеза|
|                      | до 8,4 случая на 100 тыс. человек населения;|
|                      | заболеваемость населения  болезнями  системы|
|                      | кровообращения составит  25764,8  случая  на|
|                      | 100 тыс. человек населения;                 |
|                      | снижение смертности населения от ишемической|
|                      | болезни сердца до 444,4 случая на  100  тыс.|
|                      | человек населения;                          |
|                      | снижение смертности населения от  цереброва-|
|                      | скулярных болезней до 428,9  случая  на  100|
|                      | тыс. человек населения;                     |
|                      | снижение смертности населения  в  результате|
|                      | ДТП до 14,1 случая на 100 тыс. человек насе-|
|                      | ления;                                      |
|                      | увеличение выявляемости первичной заболевае-|
|                      | мости злокачественными новообразованиями  до|
|                      | 401 случая на 100 тыс. человек населения;   |
|                      | снижение смертности от злокачественных ново-|
|                      | образований до 207,9 случая на 100 тыс.  че-|
|                      | ловек населения;                            |
|                      | снижение заболеваемости  сифилисом  до  31,2|
|                      | случая на 100 тыс. человек населения;       |
|                      | снижение заболеваемости гонореей до 51  слу-|
|                      | чая на 100 тыс. человек населения;          |
|                      | увеличение объема крови, заготовленной на  1|
|                      | жителя области, до 8,6 миллилитра;          |
|                      | уменьшение размера  дефицита  обеспеченности|
|                      | врачебными кадрами, оказывающими  амбулатор-|
|                      | ную медицинскую помощь, до 18,2%;           |
|                      | увеличение количества фельдшерско-акушерских|
|                      | пунктов и отделений общей врачебной  (семей-|
|                      | ной) практики, введенных в  эксплуатацию  на|
|                      | территории Кировской области в рамках  госу-|
|                      | дарственно-частного партнерства, до 35  еди-|
|                      | ниц;                                        |
|                      | увеличение количества пациентов,  у  которых|
|                      | ведутся электронные  медицинские  карты,  до|
|                      | 500 единиц;                                 |
|                      | снижение младенческой смертности до 7 случа-|
|                      | ев на 1 тыс. родившихся живыми              |
----------------------------------------------------------------------


                                ПАСПОРТ
    областной целевой программы "Снижение масштабов злоупотребления
   алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения
                 Кировской области" на 2011-2013 годы


----------------------------------------------------------------------
| Наименование Про- | "Снижение масштабов злоупотребления алкогольной|
| граммы            | продукцией и профилактика алкоголизма среди на-|
|                   | селения Кировской области"                     |
|-------------------+------------------------------------------------|
| Основание  приня- | распоряжение  Правительства  Кировской  области|
| тия   решения   о | от 24.01.2011 N 3 "О концепции областной  целе-|
| разработке   Про- | вой программы "Снижение масштабов злоупотребле-|
| граммы            | ния алкогольной продукцией и профилактика алко-|
|                   | голизма среди населения Кировской  области"  на|
|                   | 2011-2013 годы"                                |
|-------------------+------------------------------------------------|
| Государственный   | департамент здравоохранения Кировской области  |
| заказчик-         |                                                |
| координатор  Про- |                                                |
| граммы            |                                                |
|-------------------+------------------------------------------------|
| Государственные   | департамент по вопросам внутренней и информаци-|
| заказчики    Про- | онной политики Кировской  области,  департамент|
| граммы            | образования Кировской  области,  управление  по|
|                   | делам молодежи Кировской  области,  департамент|
|                   | культуры Кировской области                     |
|-------------------+------------------------------------------------|
| Основные   разра- | департамент здравоохранения Кировской  области,|
| ботчики Программы | областное  государственное  учреждение  здраво-|
|                   | охранения "Кировский областной  наркологический|
|                   | диспансер"                                     |
|-------------------+------------------------------------------------|
| Цель Программы    | повышение эффективности  профилактики  злоупот-|
|                   | ребления алкогольной продукцией, предотвращение|
|                   | социальных проблем,  вызванных  чрезмерным  по-|
|                   | треблением населением алкоголя                 |
|-------------------+------------------------------------------------|
| Задачи Программы  | снижение общего уровня потребления  алкогольной|
|                   | продукции;                                     |
|                   | формирование здорового образа жизни у населения|
|                   | области;                                       |
|                   | совершенствование системы наркологической меди-|
|                   | цинской помощи и социальной  реабилитации  лиц,|
|                   | имеющих алкогольную зависимость;               |
|                   | снижение количества преступлений, совершенных в|
|                   | состоянии алкогольного опьянения               |
|-------------------+------------------------------------------------|
| Важнейшие показа- | продажа алкогольных напитков и пива в  абсолют-|
| тели  эффективно- | ном алкоголе в расчете на душу населения;      |
| сти Программы     | количество острых  отравлений  спиртосодержащей|
|                   | продукцией на 100 тыс. человек населения;      |
|                   | заболеваемость алкогольными  психозами  на  100|
|                   | тыс. человек населения;                        |
|                   | смертность от отравлений алкоголем и его сурро-|
|                   | гатами на 100 тыс. человек населения;          |
|                   | количество преступлений, совершенных в  состоя-|
|                   | нии алкогольного опьянения                     |
|-------------------+------------------------------------------------|
| Сроки  реализации | 2011-2013 годы                                 |
| Программы         |                                                |
|-------------------+------------------------------------------------|
| Ожидаемые  конеч- | сокращение продажи алкогольных напитков и  пива|
| ные    результаты | в абсолютном алкоголе в расчете на душу населе-|
| реализации   Про- | ния в 2013 году до уровня не более 11 литров на|
| граммы            | душу населения;                                |
|                   | сокращение количества острых отравлений спирто-|
|                   | содержащей продукцией на 100 тыс. человек насе-|
|                   | ления к 2013 году относительно уровня 2009 года|
|                   | не менее чем на 17,9 случая на 100 тыс. человек|
|                   | населения;                                     |
|                   | снижение заболеваемости алкогольными  психозами|
|                   | на 100 тыс. населения к 2013 году  относительно|
|                   | уровня 2009 года не менее чем на 12,9 случая на|
|                   | 100 тыс. человек населения;                    |
|                   | снижение смертности от отравлений  алкоголем  и|
|                   | его суррогатами на 100 тыс.  населения  к  2013|
|                   | году относительно уровня 2009 года не менее чем|
|                   | на 12,4 случая на 100 тыс. человек населения;  |
|                   | уменьшение количества преступлений, совершенных|
|                   | в состоянии алкогольного опьянения, в 2013 году|
|                   | до уровня не более 4526 единиц                 |
----------------------------------------------------------------------


                                ПАСПОРТ
                    ведомственной целевой программы
       "Оказание медицинской помощи населению Кировской области"


----------------------------------------------------------------------
| Наименование  субъекта  бюд-    | департамент здравоохранения  Ки- |
| жетного планирования  (глав-    | ровской области                  |
| ного распорядителя бюджетных    |                                  |
| средств)                        |                                  |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Цель Программы                  | гарантированное обеспечение  по- |
|                                 | требности  населения   Кировской |
|                                 | области в получении  медицинской |
|                                 | помощи в учреждениях здравоохра- |
|                                 | нения области                    |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Задачи Программы                | оказание скорой специализирован- |
|                                 | ной медицинской помощи, медицин- |
|                                 | ской помощи населению в  амбула- |
|                                 | торно-поликлинических и  стацио- |
|                                 | нарных  условиях,   в   условиях |
|                                 | дневного стационара;             |
|                                 | создание условий для обеспечения |
|                                 | доступности и повышения качества |
|                                 | предоставляемых услуг по  оказа- |
|                                 | нию медицинской помощи населению |
|                                 | Кировской области;               |
|                                 | оказание  паллиативной  медицин- |
|                                 | ской помощи;                     |
|                                 | укрепление          материально- |
|                                 | технической базы областных госу- |
|                                 | дарственных учреждений           |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Характеристика   программных    | оказание гражданам  скорой  спе- |
| мероприятий                     | циализированной медицинской  по- |
|                                 | мощи, медицинской помощи в амбу- |
|                                 | латорно-поликлинических  и  ста- |
|                                 | ционарных условиях,  в  условиях |
|                                 | дневного стационара, а также ук- |
|                                 | репление материально-технической |
|                                 | базы, в том числе проведение ка- |
|                                 | питального ремонта областных уч- |
|                                 | реждений здравоохранения;        |
|                                 | оказание гражданам  паллиативной |
|                                 | медицинской помощи;              |
|                                 | обеспечение лекарственными  пре- |
|                                 | паратами граждан, страдающих со- |
|                                 | циально значимыми заболеваниями, |
|                                 | при оказании амбулаторной помощи |
----------------------------------------------------------------------


                                ПАСПОРТ
                    ведомственной целевой программы
             "Совершенствование санаторно-курортной помощи
                     населению Кировской области"


----------------------------------------------------------------------
| Наименование  субъекта  бюджет- | департамент здравоохранения  Ки- |
| ного планирования  (главного    | ровской области                  |
| распорядителя бюджетных средств)|                                  |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Цель Программы                  | укрепление здоровья  и  снижение |
|                                 | заболеваемости населения  Киров- |
|                                 | ской области посредством  оказа- |
|                                 | ния  санаторно-курортной  помощи |
|                                 | населению                        |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Задачи Программы                | создание оптимальных условий для |
|                                 | осуществления         санаторно- |
|                                 | курортного лечения детей и  фти- |
|                                 | зиатрической санаторно-курортной |
|                                 | помощи населению  Кировской  об- |
|                                 | ласти;                           |
|                                 | профилактика инвалидности;       |
|                                 | контролируемое проведение химио- |
|                                 | профилактики     фтизиатрических |
|                                 | больных;                         |
|                                 | снижение рецидивов у  фтизиатри- |
|                                 | ческих больных                   |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Характеристика   программных    | санаторно-курортное лечение  де- |
| мероприятий                     | тей в рамках осуществления теку- |
|                                 | щей деятельности детских санато- |
|                                 | риев;                            |
|                                 | санаторно-курортное лечение фти- |
|                                 | зиатрических больных             |
----------------------------------------------------------------------


                                ПАСПОРТ
                    ведомственной целевой программы
"Совершенствование психолого-медико-педагогической реабилитации детей,
            находящихся в домах ребенка Кировской области"


----------------------------------------------------------------------
| Наименование  субъекта  бюд-  | департамент здравоохранения Киров- |
| жетного планирования  (глав-  | ской области                       |
| ного распорядителя бюджетных  |                                    |
| средств)                      |                                    |
|-------------------------------+------------------------------------|
| Цель Программы                | создание оптимальных  условий  для |
|                               | осуществления    психолого-медико- |
|                               | педагогической реабилитации детей, |
|                               | находящихся в домах ребенка Киров- |
|                               | ской области                       |
|-------------------------------+------------------------------------|
| Задачи Программы              | дальнейшее совершенствование меди- |
|                               | ко-психолого-педагогической реаби- |
|                               | литации детей, находящихся в домах |
|                               | ребенка;                           |
|                               | улучшение качества питания находя- |
|                               | щихся в домах ребенка  детей-сирот |
|                               | и  детей,  находящихся  в  трудной |
|                               | жизненной ситуации                 |
|-------------------------------+------------------------------------|
| Характеристика   программных  | медико-психолого-педагогическая    |
| мероприятий                   | реабилитация детей, находящихся  в |
|                               | домах ребенка  Кировской  области, |
|                               | содержание и обеспечение  качества |
|                               | питания находящихся в домах ребен- |
|                               | ка детей-сирот и детей, находящих- |
|                               | ся в трудной жизненной ситуации    |
----------------------------------------------------------------------


                                ПАСПОРТ
                    ведомственной целевой программы
    "Развитие службы крови и медицины катастроф Кировской области"


----------------------------------------------------------------------
| Наименование  субъекта  бюд-  | департамент здравоохранения Киров- |
| жетного планирования  (глав-  | ской области                       |
| ного распорядителя бюджетных  |                                    |
| средств)                      |                                    |
|-------------------------------+------------------------------------|
| Цели Программы                | обеспечение готовности и  дальней- |
|                               | шее совершенствование деятельности |
|                               | службы медицины катастроф по свое- |
|                               | временному и эффективному оказанию |
|                               | лечебно-профилактической    помощи |
|                               | населению при стихийных бедствиях, |
|                               | авариях, катастрофах и эпидемиях;  |
|                               | создание устойчивой  государствен- |
|                               | ной системы обеспечения  населения |
|                               | донорской кровью, ее  компонентами |
|                               | и препаратами;                     |
|                               | обеспечение формирования и сохран- |
|                               | ности материальных ценностей моби- |
|                               | лизационного резерва               |
|-------------------------------+------------------------------------|
| Задачи Программы              | улучшение подготовки и  проведения |
|                               | командно-штабных тренировок и  ко- |
|                               | мандно-штабных учений с целью  от- |
|                               | работки взаимодействия служб, уча- |
|                               | ствующих в ликвидации  последствий |
|                               | чрезвычайных  ситуаций  (далее   - |
|                               | ЧС), и  совершенствования  навыков |
|                               | оказания помощи пострадавшим;      |
|                               | повышение эффективности хранения и |
|                               | освежение резерва  медикаментов  и |
|                               | изделий  медицинского  назначения, |
|                               | предназначенного для ликвидации ЧС |
|                               | природного и техногенного характе- |
|                               | ра на территории Кировской  облас- |
|                               | ти, на 500 пострадавших;           |
|                               | совершенствование деятельности ор- |
|                               | ганов управления, системы связи  и |
|                               | оповещения, формирований и  учреж- |
|                               | дений службы и готовности к дейст- |
|                               | виям в условиях ЧС; повышение  ка- |
|                               | чества   подготовки    сотрудников |
|                               | служб,  участвующих  в  ликвидации |
|                               | последствий ЧС, по вопросам оказа- |
|                               | ния первой помощи  пострадавшим  в |
|                               | ЧС;                                |
|                               | повышение эффективности деятельно- |
|                               | сти службы крови Кировской  облас- |
|                               | ти;                                |
|                               | повышение уровня  профессиональной |
|                               | подготовки специалистов для работы |
|                               | в учреждениях службы крови;        |
|                               | совершенствование  мероприятий  по |
|                               | формированию, хранению, обслужива- |
|                               | нию, сбережению, освежению  и  вы- |
|                               | пуску материальных ценностей моби- |
|                               | лизационного резерва;              |
|                               | повышение эффективности деятельно- |
|                               | сти складов  мобилизационного  ре- |
|                               | зерва                              |
|-------------------------------+------------------------------------|
| Характеристика   программных  | подготовка и проведение  командно- |
| мероприятий                   | штабных  тренировок  и   командно- |
|                               | штабных учений с  целью  отработки |
|                               | взаимодействия служб,  участвующих |
|                               | в ликвидации последствий ЧС, и со- |
|                               | вершенствования  навыков  оказания |
|                               | помощи пострадавшим;               |
|                               | хранение и освежение резерва меди- |
|                               | каментов  и  изделий  медицинского |
|                               | назначения,  предназначенного  для |
|                               | ликвидации ЧС природного и  техно- |
|                               | генного  характера  на  территории |
|                               | Кировской области, на 500  постра- |
|                               | давших;                            |
|                               | проведение проверок службы медици- |
|                               | ны катастроф областного и  муници- |
|                               | пального  звеньев  территориальной |
|                               | подсистемы единой  государственной |
|                               | системы  оповещения  и  ликвидации |
|                               | последствий ЧС;                    |
|                               | подготовка сотрудников служб, уча- |
|                               | ствующих в ликвидации  последствий |
|                               | ЧС, по  вопросам  оказания  первой |
|                               | помощи пострадавшим;               |
|                               | заготовка донорской крови, ее ком- |
|                               | понентов и препаратов,  профессио- |
|                               | нальная  подготовка   специалистов |
|                               | для работы  в  учреждениях  службы |
|                               | крови;                             |
|                               | обеспечение количественного и  ка- |
|                               | чественного формирования и сохран- |
|                               | ности материальных ценностей в те- |
|                               | чение всего периода при длительном |
|                               | хранении на складах  мобилизацион- |
|                               | ного резерва,  поддержание  в  со- |
|                               | стоянии   постоянной    готовности |
|                               | пунктов хранения материальных цен- |
|                               | ностей мобилизационного резерва    |
----------------------------------------------------------------------


                                ПАСПОРТ
      ведомственной целевой программы "Развитие системы среднего
        профессионального образования в сфере здравоохранения,
         повышения квалификации и профессиональной подготовки
           средних медицинских работников Кировской области"


----------------------------------------------------------------------
| Наименование  субъекта  бюд-  | департамент здравоохранения Киров- |
| жетного планирования  (глав-  | ской области                       |
| ного распорядителя бюджетных  |                                    |
| средств)                      |                                    |
|-------------------------------+------------------------------------|
| Цель Программы                | предоставление гражданам Кировской |
|                               | области возможности получения  ка- |
|                               | чественного  среднего   профессио- |
|                               | нального  образования,   повышения |
|                               | квалификации  и   профессиональной |
|                               | переподготовки                     |
|-------------------------------+------------------------------------|
| Задачи Программы              | повышение качества предоставляемых |
|                               | образовательных услуг  при  подго- |
|                               | товке и  переподготовке  специали- |
|                               | стов среднего звена;               |
|                               | обеспечение учреждений здравоохра- |
|                               | нения Кировской области квалифици- |
|                               | рованными кадрами со средним меди- |
|                               | цинским образованием;              |
|                               | удовлетворение потребностей лично- |
|                               | сти в углублении и расширении  об- |
|                               | разования на базе основного  обще- |
|                               | го, среднего (полного) общего  или |
|                               | начального профессионального обра- |
|                               | зования                            |
|-------------------------------+------------------------------------|
| Характеристика   программных  | организация обучения по программам |
| мероприятий                   | среднего профессионального образо- |
|                               | вания, внедрение современных педа- |
|                               | гогических  технологий  и  методов |
|                               | управления;                        |
|                               | повышение квалификации средних ме- |
|                               | дицинских работников,  оказывающих |
|                               | первичную и специализированную ме- |
|                               | дицинскую помощь, профессиональная |
|                               | переподготовка  среднего  медицин- |
|                               | ского персонала                    |
----------------------------------------------------------------------


                                ПАСПОРТ
        ведомственной целевой программы "Обеспечение населения
       Кировской области необходимыми лекарственными средствами,

Информация по документу
Читайте также