Расширенный поиск
Постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 № 112/319Приложение N 2 к Программе Подпрограмма "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" ПАСПОРТ подпрограммы "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" (далее - Подпрограмма) ---------------------------------------------------------------------- | Наименование Подпро- | "Обеспечение оказания своевременной и высо-| | граммы | кокачественной медицинской помощи постра-| | | давшим при дорожно-транспортных происшест-| | | виях" | |-----------------------+--------------------------------------------| | Основание принятия | распоряжение Правительства Кировской облас-| | решения о разработке | ти от 04.07.2011 N 153 "Об утверждении кон-| | Подпрограммы | цепции областной целевой программы "Разви-| | | тие системы здравоохранения Кировской об-| | | ласти" на 2012-2014 годы" | |-----------------------+--------------------------------------------| | Государственный за- | департамент здравоохранения Кировской об-| | казчик Подпрограммы | ласти | |-----------------------+--------------------------------------------| | Основной разработчик | департамент здравоохранения Кировской об-| | Подпрограммы | ласти | |-----------------------+--------------------------------------------| | Цель Подпрограммы | сокращение числа погибших в результате ДТП,| | | улучшение доступности и качества медицин-| | | ской помощи населению, пострадавшему от ДТП| |-----------------------+--------------------------------------------| | Задачи Подпрограммы | укрепление материально-технической базы уч-| | | реждений здравоохранения, оказывающих экс-| | | тренную медицинскую помощь лицам, постра-| | | давшим в результате ДТП; | | | совершенствование методов лечения и реаби-| | | литации больных, пострадавших от ДТП | |-----------------------+--------------------------------------------| | Важнейшие показатели | смертность населения в результате дорожно-| | эффективности Подпро- | транспортных происшествий на 100 тыс. насе-| | граммы | ления | |-----------------------+--------------------------------------------| | Сроки реализации Под- | 2012-2014 годы | | программы | | |-----------------------+--------------------------------------------| | Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования| | финансирования Под- | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит| | программы | 202,1 млн. рублей, в том числе средства об-| | | ластного бюджета - 202,1 млн. рублей | |-----------------------+--------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | снижение смертности населения в результате| | результаты реализации | ДТП до 15,3 случая на 100 тыс. населения | | Подпрограммы | | ---------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма Изучение особенностей дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой тяжестью повреждений. Недостаточно эффективная организация работы по оказанию медицинской помощи пострадавшим является одной из основных причин высокой смертности при ДТП. За 2010 год зарегистрировано 2341 случай ДТП, в которых погибли 218 и получили ранения 3049 человек. Количество ДТП за тот же период увеличилось на 3,4%. Число погибших сократилось на 17,7%. Число раненых увеличилось на 4,3%. В результате реализации Подпрограммы будет снижаться уровень смертности от ДТП. 2. Основная цель и задачи Подпрограммы Целью Подпрограммы "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях" является сокращение числа погибших в результате ДТП, улучшение доступности и качества медицинской помощи населению, пострадавшему от ДТП. Подпрограмма "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях" предусматривает решение следующих задач: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате ДТП; совершенствование методов лечения и реабилитации больных, пострадавших от ДТП. 3. Перечень мероприятий Подпрограммы ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Источник | Объем финансирования на | Ответ- | |п/п| задачи, | финанси- | 2012-2014 годы (млн. | ствен- | | | мероприятия | рования | рублей) | ный ис-| | | | |-------------------------| полни- | | | | | всего| в том чиле | тель | | | | | |------------------| | | | | | | 2012 | 2013| 2014| | | | | | | год | год | год | | |---+------------------+----------+------+------+-----+-----+--------| | | Задачи - укреп- | | | | | | | | | ление материаль- | | | | | | | | | но-технической | | | | | | | | | базы учреждений | | | | | | | | | здравоохранения, | | | | | | | | | оказывающих экс- | | | | | | | | | тренную медицин- | | | | | | | | | скую помощь ли- | | | | | | | | | цам, пострадав- | | | | | | | | | шим в результате | | | | | | | | | ДТП; совершенст- | | | | | | | | | вование методов | | | | | | | | | лечения и реаби- | | | | | | | | | литации больных, | | | | | | | | | пострадавших от | | | | | | | | | ДТП | | | | | | | |---+------------------+----------+------+------+-----+-----+--------| | | Мероприятия Под- | | | | | | | | | программы "Обес- | | | | | | | | | печение оказания | | | | | | | | | своевременной и | | | | | | | | | высококачествен- | | | | | | | | | ной медицинской | | | | | | | | | помощи постра- | | | | | | | | | давшим при до- | | | | | | | | | рожно- | | | | | | | | | транспортных | | | | | | | | | происшествиях" | | | | | | | |---+------------------+----------+------+------+-----+-----+--------| |3.1| Оснащение в со- | област- | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | депар- | | | ставе Кировского | ной | | | | | тамент | | | областного госу- | бюджет | | | | | здраво-| | | дарственного ка- | | | | | | охране-| | | зенного учрежде- | | | | | | ния Ки-| | | ния здравоохра- | | | | | | ровской| | | нения "Террито- | | | | | | области| | | риальный центр | | | | | | | | | медицины катаст- | | | | | | | | | роф Кировской | | | | | | | | | области" учебно- | | | | | | | | | методического | | | | | | | | | центра по обуче- | | | | | | | | | нию водителей, | | | | | | | | | сотрудников | | | | | | | | | служб, участвую- | | | | | | | | | щих в ликвидации | | | | | | | | | последствий ДТП, | | | | | | | | | приемам оказания | | | | | | | | | первой помощи | | | | | | | | | пострадавшим в | | | | | | | | | ДТП | | | | | | | |---+------------------+----------+------+------+-----+-----+--------| |3.2| Приобретение ав- | област- | 180,0| 60,0 | 59,5| 60,5| депар- | | | томобилей скорой | ной | | | | | тамент | | | медицинской по- | бюджет | | | | | здраво-| | | мощи класса "В" | | | | | | охране-| | | (100 автомоби- | | | | | | ния Ки-| | | лей) | | | | | | ровской| | | | | | | | | области| |---+------------------+----------+------+------+-----+-----+--------| |3.3| Создание единой | област- | 14,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | депар- | | | информационно- | ной | | | | | тамент | | | управляющей на- | бюджет | | | | | здраво-| | | вигационной сис- | | | | | | охране-| | | темы службы ско- | | | | | | ния Ки-| | | рой медицинской | | | | | | ровской| | | помощи и медици- | | | | | | области| | | ны катастроф Ки- | | | | | | | | | ровской области | | | | | | | |---+------------------+----------+------+------+-----+-----+--------| |3.4| Развитие системы | област- | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | депар- | | | телекоммуникаци- | ной | | | | | тамент | | | онных связей в | бюджет | | | | | здраво-| | | системе экстрен- | | | | | | охране-| | | ной медицинской | | | | | | ния Ки-| | | помощи | | | | | | ровской| | | | | | | | | области| |---+------------------+----------+------+------+-----+-----+--------| |3.5| Оснащение в со- | областной| 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | депар- | | | ставе муници- | бюджет | | | | | тамент | | | пального учреж- | | | | | | здраво-| | | дения здраво- | | | | | | охране-| | | охранения "Стан- | | | | | | ния Ки-| | | ция скорой меди- | | | | | | ровской| | | цинской помощи | | | | | | области| | | г. Кирова" учеб- | | | | | | | | | ного класса по | | | | | | | | | обучению специа- | | | | | | | | | листов, прини- | | | | | | | | | мающих участие в | | | | | | | | | оказании помощи | | | | | | | | | пострадавшим в | | | | | | | | | ДТП | | | | | | | |---+------------------+----------+------+------+-----+-----+--------| |3.6| Проведение капи- | областной| 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | депар- | | | тального ремонта | бюджет | | | | | тамент | | | помещений Киров- | | | | | | здраво-| | | ского областного | | | | | | охране-| | | государственного | | | | | | ния Ки-| | | казенного учреж- | | | | | | ровской| | | дения здраво- | | | | | | области| | | охранения "Тер- | | | | | | | | | риториальный | | | | | | | | | центр медицины | | | | | | | | | катастроф Киров- | | | | | | | | | ской области" | | | | | | | |---+------------------+----------+------+------+-----+-----+--------| | | Всего по Подпро- | итого | 202,1| 67,3 | 65,8| 69,0| | | | грамме |----------+------+------+-----+-----+--------| | | | област- | 202,1| 67,3 | 65,8| 69,0| | | | | ной | | | | | | | | | бюджет | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014 годах составит 202,1 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета - 202,1 млн. рублей. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем финансирования на 2012-2014 | | п/п | финансирования Подпро- | годы (млн. рублей) | | | граммы |-----------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |---------------------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 год | | | | | год | год | | |-----+--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | 4.1 | Капитальные вложения - | 180,0 | 60,0 | 59,5 | 60,5 | | | всего | | | | | | | в том числе: | | | | | | |--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | областной бюджет | 180,0 | 60,0 | 59,5 | 60,5 | |-----+--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | 4.2 | Прочие расходы - всего | 22,1 | 7,3 | 6,3 | 8,5 | | | в том числе: | | | | | | |--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | областной бюджет | 22,1 | 7,3 | 6,3 | 8,5 | |-----+--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | Всего | 202,1 | 67,3 | 65,8 | 69,0 | | | в том числе: | | | | | | |--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | областной бюджет | 202,1 | 67,3 | 65,8 | 69,0 | ---------------------------------------------------------------------- 5. Механизм реализации Подпрограммы Контроль за ходом реализации Подпрограммы будет осуществлять государственный заказчик - департамент здравоохранения Кировской области. Департамент здравоохранения Кировской области будет: контролировать выполнение мероприятий Подпрограммы; анализировать результаты в соответствии с запланированными показателями эффективности ее реализации; заключать государственные контракты (договоры) на поставку медицинского оборудования, на оказание услуг, выполнение работ с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), определяемыми на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; представлять в департамент экономического развития при Правительстве Кировской области ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о социально- экономической эффективности реализации Подпрограммы, финансировании и выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий; представлять по итогам года, в срок до 1 марта, информацию о достижении показателей эффективности, предусмотренных Подпрограммой, для ее оценки, обобщения и представления итоговой информации в Правительство области и другие заинтересованные структуры. В случае сокращения объемов финансирования государственный заказчик Подпрограммы разрабатывает комплекс мер по привлечению в установленном порядке дополнительных источников финансирования. В случае несоответствия результатов выполнения настоящей Подпрограммы показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой, государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо о досрочном прекращении реализации настоящей Подпрограммы. 6. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в снижении смертности населения от ДТП, улучшении качества и доступности медицинской помощи, повышении ее оперативности. Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы: ---------------------------------------------------------------------- | Наименова- | Единица | Базо- | 2012 | 2013 | 2014 | Источник | | ние | измере- | вое | год | год | год | получения | | показателя | ния | значе- | | | | значений | | | | ние | | | | показателей | | | | 2010 | | | | | | | | года | | | | | |-------------+----------+--------+------+------+------+-------------| | Смертность | число | 15,9 | 15,7 | 15,5 | 15,3 | по данным | | населения в | случаев | | | | | ведомствен- | | результате | на 100 | | | | | ного мони- | | ДТП | тыс. на- | | | | | торинга | | | селения | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к Программе Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" ПАСПОРТ подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (далее - Подпрограмма) ---------------------------------------------------------------------- | Наименование Подпро- | "Совершенствование оказания медицинской по-| | граммы | мощи больным с сердечно-сосудистыми заболе-| | | ваниями" | |-----------------------+--------------------------------------------| | Основание принятия | распоряжение Правительства Кировской облас-| | решения о разработке | ти от 04.07.2011 N 153 "Об утверждении кон-| | Подпрограммы | цепции областной целевой программы "Разви-| | | тие системы здравоохранения Кировской об-| | | ласти" на 2012-2014 годы" | |-----------------------+--------------------------------------------| | Государственный за- | департамент здравоохранения Кировской об-| | казчик Подпрограммы | ласти | |-----------------------+--------------------------------------------| | Основной разработчик | департамент здравоохранения Кировской об-| | Подпрограммы | ласти | |-----------------------+--------------------------------------------| | Цель Подпрограммы | снижение смертности от сердечно-сосудистых| | | заболеваний, улучшение оказания экстренной| | | медицинской помощи больным с инфарктами и| | | инсультами, увеличение количества оператив-| | | ных вмешательств на сердце и сосудах | |-----------------------+--------------------------------------------| | Задачи Подпрограммы | совершенствование методов диагностики, ле-| | | чения и реабилитации больных с сердечно-| | | сосудистой патологией; | | | создание эффективной системы профилактики| | | больных с сердечно-сосудистой патологией и| | | ее осложнений; | | | внедрение высокотехнологичных методов лече-| | | ния | |-----------------------+--------------------------------------------| | Важнейшие показатели | смертность населения от ишемической болезни| | эффективности Подпро- | сердца на 100 тыс. населения; | | граммы | смертность населения от цереброваскулярных| | | болезней на 100 тыс. населения | |-----------------------+--------------------------------------------| | Сроки реализации Под- | 2012-2014 годы | | программы | | |-----------------------+--------------------------------------------| | Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования| | финансирования Под- | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит| | программы | 489,0 млн. рублей, в том числе средства об-| | | ластного бюджета - 489,0 млн. рублей | |-----------------------+--------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | снижение смертности населения от ишемиче-| | результаты реализации | ской болезни сердца до 396,0 случая на 100| | Подпрограммы | тыс. населения; | | | снижение смертности населения от цереброва-| | | скулярной болезни до 391,3 случая на 100| | | тыс. населения | ---------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма Первое место в структуре смертности от болезней системы кровообращения занимают ишемические болезни сердца. Основными причинами смерти больных ишемическими болезнями сердца являются атеросклеротический кардиосклероз, постинфарктный кардиосклероз и инфаркт миокарда. Второе место занимают цереброваскулярные болезни, из них острые нарушения мозгового кровообращения и их последствия. Показатель заболеваемости населения болезнями системы кровообращения в Кировской области сопоставим с показателем по ПФО, но выше показателя по РФ на 15%. Показатели смертности от болезней системы кровообращения превышают показатели по ПФО на 15%, а по РФ - на 25%. В структуре причин смертности населения Кировской области смертность от болезней системы кровообращения составляет 60% (в РФ - 54%). Решению вопросов снижения заболеваемости, сроков лечения, нетрудоспособности и тяжести инвалидности больных с сердечно- сосудистой патологией в настоящее время уделяется большое внимание. Необходимо качественно преобразовать систему оказания экстренной медицинской помощи больным с инфарктами и инсультами, одновременно внедрив модель ранней реабилитации больных. 2. Основная цель и задачи Подпрограммы Целью Подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" является снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, улучшение оказания экстренной медицинской помощи больным с инфарктами и инсультами, увеличение количества оперативных вмешательств на сердце и сосудах. Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" предусматривает решение следующих задач: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных с сердечно-сосудистой патологией; создание эффективной системы профилактики больных с сердечно- сосудистой патологией и ее осложнений; внедрение высокотехнологичных методов лечения. 3. Перечень мероприятий Подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование | Источ- | Объем финансирования на | Ответст- | | п/п | задачи, | ник фи- | 2012-2014 годы (млн. рублей) | венный | | | мероприятия | нанси- |-------------------------------| исполни- | | | | рования | всего | в том числе | тель | | | | | |-----------------------| | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | год | год | год | | |-----+----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----------| | | Задачи - со- | | | | | | | | | вершенствова- | | | | | | | | | ние методов | | | | | | | | | диагностики, | | | | | | | | | лечения и реа- | | | | | | | | | билитации | | | | | | | | | больных с сер- | | | | | | | | | дечно- | | | | | | | | | сосудистой па- | | | | | | | | | тологией, соз- | | | | | | | | | дание эффек- | | | | | | | | | тивной системы | | | | | | | | | профилактики | | | | | | | | | больных с сер- | | | | | | | | | дечно- | | | | | | | | | сосудистой па- | | | | | | | | | тологией и ее | | | | | | | | | осложнений, | | | | | | | | | внедрение вы- | | | | | | | | | сокотехноло- | | | | | | | | | гичных методов | | | | | | | | | лечения | | | | | | | |-----+----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----------| | | | | | | | | | |-----+----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----------| | | Мероприятия | | | | | | | | | Подпрограммы | | | | | | | | | "Совершенство- | | | | | | | | | вание оказания | | | | | | | | | медицинской | | | | | | | | | помощи больным | | | | | | | | | с сердечно- | | | | | | | | | сосудистыми | | | | | | | | | заболеваниями" | | | | | | | |-----+----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 3.1 | Оснащение ме- | област- | 79,0 | 0,0 | 50,0 | 29,0 | департа- | | | дицинским обо- | ной | | | | | мент | | | рудованием Ки- | бюджет | | | | | здраво- | | | ровского обла- | | | | | | охранения | | | стного госу- | | | | | | Кировской | | | дарственного | | | | | | области | | | бюджетного уч- | | | | | | | | | реждения здра- | | | | | | | | | воохранения | | | | | | | | | "Кировская об- | | | | | | | | | ластная клини- | | | | | | | | | ческая больни- | | | | | | | | | ца" | | | | | | | |-----+----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----------| | 3.2 | Приобретение | област- | 471,7 | 125,0 | 156,7 | 190,0 | департа- | | | расходных ма- | ной | | | | | мент | | | териалов и ле- | бюджет | | | | | здраво- | | | карственных | | | | | | охранения | | | препаратов | | | | | | Кировской | | | | | | | | | области | |-----+----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----------| | | Всего по Под- | итого | 550,7 | 125,0 | 206,7 | 219,0 | | | | программе | | | | | | | |-----+----------------+---------+-------+-------+-------+-------+-----------| | | | област- | 550,7 | 125,0 | 206,7 | 219,0 | | | | | ной | | | | | | | | | бюджет | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014 годах составит 489,0 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета - 489,0 млн. рублей. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем финансирования на 2012-2014 | | п/п | финансирования Подпро- | годы (млн. рублей) | | | граммы |-----------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |---------------------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 год | | | | | год | год | | |-----+--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | 4.1 | Капитальные вложения - | 79,0 | 0,0 | 50,0 | 29,0 | | | всего | | | | | | | в том числе: | | | | | | |--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | областной бюджет | 79,0 | 0,0 | 50,0 | 29,0 | |-----+--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | 4.2 | Прочие расходы - всего | 471,7 | 125,0 | 156,7 | 190,0 | | | в том числе: | | | | | | |--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | областной бюджет | 471,7 | 125,0 | 156,7 | 190,0 | |-----+--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | Всего | 550,7 | 125,0 | 206,7 | 219,0 | | | в том числе: | | | | | | |--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | областной бюджет | 550,7 | 125,0 | 206,7 | 219,0 | ---------------------------------------------------------------------- 5. Механизм реализации Подпрограммы Контроль за ходом реализации Подпрограммы будет осуществлять государственный заказчик - департамент здравоохранения Кировской области. Департамент здравоохранения Кировской области будет: контролировать выполнение мероприятий Подпрограммы; анализировать результаты в соответствии с запланированными показателями эффективности ее реализации; заключать государственные контракты (договоры) на поставку медикаментов, медицинского оборудования, на оказание услуг, выполнение работ с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), определяемыми на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; представлять в департамент экономического развития при Правительстве Кировской области ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о социально- экономической эффективности реализации Подпрограммы, финансировании и выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий; представлять по итогам года, в срок до 1 марта, информацию о достижении показателей эффективности, предусмотренных Подпрограммой, для ее оценки, обобщения и представления итоговой информации в Правительство области и другие заинтересованные структуры. В случае сокращения объемов финансирования государственный заказчик Подпрограммы разрабатывает комплекс мер по привлечению в установленном порядке дополнительных источников финансирования. В случае несоответствия результатов выполнения настоящей Подпрограммы показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой, государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо о досрочном прекращении реализации настоящей Подпрограммы. 6. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в снижении смертности населения от ишемических болезней сердца и от цереброваскулярных болезней. Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы: ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименова- | Единица | Базо- | 2012 | 2013 | 2014 | Источник| | п/п | ние | измере- | вое | год | год | год | получе- | | | показателя | ния | значе-| | | | ния зна-| | | | | ние | | | | чений | | | | | 2010 | | | | показа- | | | | | года | | | | телей | |-----+-------------+---------+-------+------+------+------+---------| | 6.1 | Смертность | число | 458,8 | 413,2| 404,5| 396,0| данные | | | населения | случаев | | | | | ведомст-| | | от ишемиче- | на 100 | | | | | венного | | | ских болез- | тыс. на-| | | | | монито- | | | ней сердца | селения | | | | | ринга | |-----+-------------+---------+-------+------+------+------+---------| | 6.2 | Смертность | число | 460,0 | 408,9| 400,0| 391,3| данные | | | населения | случаев | | | | | ведомст-| | | от церебро- | на | | | | | венного | | | васкулярных | 100 тыс.| | | | | монито- | | | болезней | населе- | | | | | ринга | | | | ния | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к Программе Подпрограмма "Заготовка и хранение донорской крови" ПАСПОРТ подпрограммы "Заготовка и хранение донорской крови" (далее - Подпрограмма) ---------------------------------------------------------------------- | Наименование Подпро- | "Заготовка и хранение донорской крови" | | граммы | | |-----------------------+--------------------------------------------| | Основание принятия | распоряжение Правительства Кировской об- | | решения о разработке | ласти от 04.07.2011 N 153 "Об утверждении | | Подпрограммы | концепции областной целевой программы | | | "Развитие системы здравоохранения Киров- | | | ской области" на 2012-2014 годы" | |-----------------------+--------------------------------------------| | Государственный за- | департамент здравоохранения Кировской об- | | казчик Подпрограммы | ласти | |-----------------------+--------------------------------------------| | Основной разработчик | департамент здравоохранения Кировской об- | | Подпрограммы | ласти | |-----------------------+--------------------------------------------| | Цель Подпрограммы | модернизация материально-технической базы | | | учреждений службы крови и проведение кам- | | | пании по развитию массового донорства кро- | | | ви | |-----------------------+--------------------------------------------| | Задачи Подпрограммы | укрепление материально-технической базы | | | службы крови Кировской области | |-----------------------+--------------------------------------------| | Важнейшие показатели | объем крови, заготовленной на 1 жителя об- | | эффективности Подпро- | ласти, миллилитров | | граммы | | |-----------------------+--------------------------------------------| | Сроки реализации Под- | 2012-2014 годы | | программы | | |-----------------------+--------------------------------------------| | Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования | | финансирования Под- | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит | | программы | 30,8 млн. рублей, в том числе средства об- | | | ластного бюджета - 30,8 млн. рублей | |-----------------------+--------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | увеличение объема крови, заготовленной на | | результаты реализации | 1 жителя области, до 9,4 миллилитров | | Подпрограммы | | ---------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма Разработка и реализация Подпрограммы обусловлены необходимостью принятия безотлагательных мер по созданию устойчивой государственной системы обеспечения населения кровью, ее компонентами и препаратами, имеющими стратегическое значение в решении проблемы снижения смертности от острых заболеваний, травм, несчастных случаев, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, для которых характерно одномоментное поступление большого количества пострадавших преимущественно с множественными сочетанными и комбинированными поражениями, сопровождающимися острой массивной кровопотерей, шоком, синдромом длительного сдавливания. Для оперативного и качественного оказания помощи пострадавшим в очагах массовых санитарных потерь необходимо наличие в лечебно- профилактических учреждениях области неснижаемого запаса гемотрансфузионных средств, прошедших полное лабораторное обследование. В 2010 году областной службой крови заготовлено 8,3 миллилитра цельной донорской крови на 1 жителя Кировской области, что на 32% ниже показателя РФ. С учетом планируемого объема заготовки цельной донорской крови, 11301,9 литра, в 2014 году на 1 жителя придется 9,4 миллилитров крови. Этого количества достаточно для удовлетворения потребностей здравоохранения области. 2. Основная цель и задачи Подпрограммы Целью Подпрограммы "Заготовка и хранение донорской крови" является модернизация материально-технической базы учреждений службы крови и проведение кампании по развитию массового донорства крови. Подпрограмма "Заготовка и хранение донорской крови" предусматривает решение следующих задач: укрепление материально-технической базы службы крови Кировской области. 3. Перечень мероприятий Подпрограммы ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Источник| Объем финансирования на | Ответ- | | п/п | задачи, | финанси-| 2012-2014 годы | ствен- | | | мероприятия | рования | (млн. рублей) | ный ис-| | | | |-------------------------| полни- | | | | | все-| в том числе | тель | | | | | го |-------------------| | | | | | | 2012 | 2013 | 2014| | | | | | | год | год | год | | |-----+-----------------+---------+-----+------+------+-----+--------| | | Укрепление ма- | | | | | | | | | териально- | | | | | | | | | технической ба- | | | | | | | | | зы службы крови | | | | | | | | | Кировской об- | | | | | | | | | ласти | | | | | | | |-----+-----------------+---------+-----+------+------+-----+--------| | | Мероприятия | | | | | | | | | Подпрограммы | | | | | | | | | "Заготовка и | | | | | | | | | хранение | | | | | | | | | донорской | | | | | | | | | крови" | | | | | | | |-----+-----------------+---------+-----+------+------+-----+--------| | 3.1 | Оснащение Ки- | област- | 15,0| 5,0 | 5,0 | 5,0 | депар- | | | ровского обла- | ной бюд-| | | | | тамент | | | стного государ- | жет | | | | | здраво-| | | ственного ка- | | | | | | охране-| | | зенного учреж- | | | | | | ния Ки-| | | дения здраво- | | | | | | ровской| | | охранения "Ки- | | | | | | области| | | ровский центр | | | | | | | | | крови" совре- | | | | | | | | | менным техноло- | | | | | | | | | гическим обору- | | | | | | | | | дованием для | | | | | | | | | заготовки, пе- | | | | | | | | | реработки, хра- | | | | | | | | | нения и транс- | | | | | | | | | портировки до- | | | | | | | | | норской крови | | | | | | | |-----+-----------------+---------+-----+------+------+-----+--------| | 3.2 | Обеспечение | област- | 15,8| 5,0 | 5,0 | 5,8 | депар- | | | расходными ма- | ной бюд-| | | | | тамент | | | териалами Ки- | жет | | | | | здраво-| | | ровского обла- | | | | | | охране-| | | стного государ- | | | | | | ния Ки-| | | ственного ка- | | | | | | ровской| | | зенного учреж- | | | | | | области| | | дения здраво- | | | | | | | | | охранения "Ки- | | | | | | | | | ровский центр | | | | | | | | | крови" | | | | | | | |-----+-----------------+---------+-----+------+------+-----+--------| | | Всего по Под- | итого | 30,8| 10,0 | 10,0 | 10,8| | | | программе | | | | | | | |-----+-----------------+---------+-----+------+------+-----+--------| | | | област- | 30,8| 10,0 | 10,0 | 10,8| | | | | ной бюд-| | | | | | | | | жет | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014 годах составит 30,8 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета - 30,8 млн. рублей. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем финансирования на 2012-2014 | | п/п | финансирования Подпро- | годы (млн. рублей) | | | граммы |-----------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |---------------------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 год | | | | | год | год | | |-----+--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | 4.1 | Капитальные вложения - | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | всего | | | | | | | в том числе: | | | | | | |--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | областной бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |-----+--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | 4.2 | Прочие расходы - всего | 15,8 | 5,0 | 5,0 | 5,8 | | | в том числе: | | | | | | |--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | областной бюджет | 15,8 | 5,0 | 5,0 | 5,8 | |-----+--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | Всего | 30,8 | 10,0 | 10,0 | 10,8 | | | в том числе: | | | | | | |--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | областной бюджет | 30,8 | 10,0 | 10,0 | 10,8 | ---------------------------------------------------------------------- 5. Механизм реализации Подпрограммы Контроль за ходом реализации Подпрограммы будет осуществлять государственный заказчик - департамент здравоохранения Кировской области. Департамент здравоохранения Кировской области будет: контролировать выполнение мероприятий Подпрограммы; анализировать результаты в соответствии с запланированными показателями эффективности ее реализации; заключать государственные контракты (договоры) на поставку медицинского оборудования, на оказание услуг, выполнение работ с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), определяемыми на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; представлять в департамент экономического развития при Правительстве Кировской области ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о социально- экономической эффективности реализации Подпрограммы, финансировании и выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий; представлять по итогам года, в срок до 1 марта, информацию о достижении показателей эффективности, предусмотренных Подпрограммой, для ее оценки, обобщения и представления итоговой информации в Правительство области и другие заинтересованные структуры. В случае сокращения объемов финансирования государственный заказчик Подпрограммы разрабатывает комплекс мер по привлечению в установленном порядке дополнительных источников финансирования. В случае несоответствия результатов выполнения настоящей Подпрограммы показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой, государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо о досрочном прекращении реализации настоящей Подпрограммы. 6. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в объеме крови, заготовленной на 1 жителя области, миллилитров. Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы: ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | Единица | Базо- | 2012 | 2013 | 2014 | Источник | | показателя | измере- | вое | год | год | год | получения | | | ния | значе- | | | | значений | | | | ние | | | | показате- | | | | 2010 | | | | лей | | | | года | | | | | |--------------+---------+--------+------+------+------+-------------| | Объем заго- | милли- | 8,3 | 8,6 | 9,0 | 9,4 | данные ве- | | товленной | литров | | | | | домствен- | | крови на 1 | | | | | | ного мони- | | жителя об- | | | | | | торинга | | ласти | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к Программе Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" ПАСПОРТ подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" (далее - Подпрограмма) ---------------------------------------------------------------------- | Наименование Подпро- | "Укрепление материально-технической | | граммы | базы учреждений здравоохранения" | |-----------------------+--------------------------------------------| | Основание принятия | распоряжение Правительства Кировской облас-| | решения о разработке | ти от 04.07.2011 N 153 "Об утверждении кон-| | Подпрограммы | цепции областной целевой программы "Разви-| | | тие системы здравоохранения Кировской об-| | | ласти" на 2012-2014 годы" | |-----------------------+--------------------------------------------| | Государственный за- | департамент здравоохранения Кировской об-| | казчик Подпрограммы - | ласти | | координатор Подпро- | | | граммы | | |-----------------------+--------------------------------------------| | Государственные за- | департамент здравоохранения Кировской об-| | казчики | ласти, департамент строительства и архитек-| | | туры Кировской области | |-----------------------+--------------------------------------------| | Основной разработчик | департамент здравоохранения Кировской об-| | Подпрограммы | ласти | |-----------------------+--------------------------------------------| | Цель Подпрограммы | повышение качества и доступности медицин- | | | ской помощи в результате приведения учреж- | | | дений здравоохранения в соответствие с са- | | | нитарно-эпидемиологическими правилами и | | | нормами | |-----------------------+--------------------------------------------| | Задачи Подпрограммы | укрепление материально-технической базы об-| | | ластных государственных учреждений здраво-| | | охранения | |-----------------------+--------------------------------------------| | Важнейшие показатели | количество отремонтированных (реконструиро-| | эффективности Подпро- | ванных) зданий областных учреждений здраво-| | граммы | охранения | |-----------------------+--------------------------------------------| | Сроки реализации Под- | 2012-2014 годы | | программы | | |-----------------------+--------------------------------------------| | Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования| | финансирования Под- | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит| | программы | 398,2 млн. рублей, в том числе средства об-| | | ластного бюджета - 398,2 млн. рублей | |-----------------------+--------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | увеличение количества отремонтированных| | результаты реализации | (реконструированных) зданий областных учре-| | Подпрограммы | ждений здравоохранения до 8 единиц | ---------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма Необходимость подготовки и реализации Подпрограммы вызвана тем, что материально-техническая база лечебно-профилактических учреждений в Кировской области требует обновления основных фондов из-за их изношенности, что снижает качество и доступность лечебно- диагностического процесса и сдерживает внедрение прогрессивных технологий. Более половины зданий (50,4%) требует реконструкции и капитального ремонта. Число фельдшерско-акушерских пунктов, размещенных в приспособленных помещениях, составило 436, в ветхих - 85. В целом износ основных средств в учреждениях здравоохранения составляет 45%. В настоящее время необходимо введение дополнительных площадей, реконструкция и строительство новых объектов. Оказание медицинской помощи жителям Кировской области, проживающим в сельской местности, осуществляется в аварийных деревянных зданиях без канализации и с печным отоплением. Ситуацию усугубляет отдаленность населенных пунктов и отсутствие автобусного сообщения. 2. Основная цель и задачи Подпрограммы Целью подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" является повышение качества и доступности медицинской помощи в результате приведения учреждений здравоохранения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" предусматривает решение задачи по укреплению материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения. 3. Перечень мероприятий Подпрограммы ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | Источник| Объем финансирования на | Ответствен-| | задачи, | финанси-| 2012-2014 годы (млн. руб- | ный испол- | | мероприятия | рования | лей) | нитель | | | |----------------------------| | | | | всего | в том числе | | | | | |--------------------| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | год | год | год | | |----------------+---------+-------+------+------+------+------------| | Укрепление ма- | | | | | | | | териально- | | | | | | | | технической | | | | | | | | базы областных | | | | | | | | государствен- | | | | | | | | ных учреждений | | | | | | | | здравоохране- | | | | | | | | ния | | | | | | | |----------------+---------+-------+------+------+------+------------| | Мероприятия | | | | | | | | Подпрограммы | | | | | | | | "Укрепление | | | | | | | | материально- | | | | | | | | технической | | | | | | | | базы | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | здравоохранени | | | | | | | | я" | | | | | | | |----------------+---------+-------+------+------+------+------------| | Строительство | област- | 398,2 | 173,2| 108,2| 116,8| департамент| | и реконструк- | ной бюд-| | | | | здравоохра-| | ция зданий об- | жет | | | | | нения Ки-| | ластных учреж- | | | | | | ровской об-| | дений здраво- | | | | | | ласти, де-| | охранения | | | | | | партамент | | | | | | | | строитель- | | | | | | | | ства и ар-| | | | | | | | хитектуры | | | | | | | | Кировской | | | | | | | | области | |----------------+---------+-------+------+------+------+------------| | Всего по Под- | итого | 398,2 | 173,2| 108,2| 116,8| | | программе |---------+-------+------+------+------+------------| | | област- | 398,2 | 173,2| 108,2| 116,8| | | | ной бюд-| | | | | | | | жет | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014 годах составит 398,2 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета - 398,2 млн. рублей. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем финансирования на 2012-2014 | | п/п | финансирования Подпро- | годы (млн. рублей) | | | граммы |-----------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |---------------------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 год | | | | | год | год | | |-----+--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | 4.1 | Капитальные вложения - | 398,2 | 173,2 | 108,2 | 116,8 | | | всего | | | | | | | в том числе: | | | | | | |--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | областной бюджет | 398,2 | 173,2 | 108,2 | 116,8 | |-----+--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | 4.2 | Прочие расходы - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | в том числе: | | | | | | |--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | Всего | 398,2 | 173,2 | 108,2 | 116,8 | | | в том числе: | | | | | | |--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | областной бюджет | 398,2 | 173,2 | 108,2 | 116,8 | ---------------------------------------------------------------------- 5. Механизм реализации Подпрограммы Государственным заказчиком - координатором Подпрограммы является департамент здравоохранения Кировской области, который в установленном порядке осуществляет управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы. Государственные заказчики Подпрограммы - департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области. Департамент здравоохранения Кировской области будет: контролировать выполнение мероприятий Подпрограммы; анализировать результаты в соответствии с запланированными показателями эффективности ее реализации; заключать государственные контракты (договоры) на оказание услуг, выполнение работ с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), определяемыми на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; представлять в департамент экономического развития при Правительстве Кировской области ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о социально- экономической эффективности реализации Подпрограммы, финансировании и выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий; представлять по итогам года, в срок до 1 марта, информацию о достижении показателей эффективности, предусмотренных Подпрограммой, для ее оценки, обобщения и представления итоговой информации в Правительство области и другие заинтересованные структуры. Департамент строительства и архитектуры Кировской области будет: распоряжаться средствами областного бюджета, выделяемыми на выполнение мероприятий Подпрограммы; заключать в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" государственные контракты; представлять информацию об исполнении мероприятий Подпрограммы департаменту здравоохранения Кировской области и в другие заинтересованные органы исполнительной власти. Отбор областных государственных учреждений здравоохранения для предоставления денежных средств на строительство и реконструкцию объектов осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном Правительством Кировской области. Критериями отбора являются: наличие проектно-сметной документации; акт комиссионного обследования объекта, отражающий информацию о проценте износа несущих конструкций; предписания надзорных органов, содержащие информацию о несоответствии имеющихся объектов действующим санитарно-техническим нормам и правилам; социально-экономическое обоснование необходимости строительства и (или) реконструкции объекта. В случае сокращения объемов финансирования государственный заказчик Подпрограммы разрабатывает комплекс мер по привлечению в установленном порядке дополнительных источников финансирования. В случае несоответствия результатов выполнения настоящей Подпрограммы показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой, государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо о досрочном прекращении реализации настоящей Подпрограммы. 6. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в увеличении количества отремонтированных (реконструированных) зданий. Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы: ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | Единица | Базо- | 2012 | 2013 | 2014 | Источник | | показателя | измере- | вое | год | год | год | получе- | | | ния | значе- | | | | ния зна- | | | | ние | | | | чений | | | | 2010 | | | | показа- | | | | года | | | | телей | |-----------------+---------+--------+------+------+------+----------| | Количество от- | единиц | 5 | 5 | 6 | 8 | данные | | ремонтированных | | | | | | ведомст- | | (реконструиро- | | | | | | венного | | ванных) зданий | | | | | | монито- | | областных учре- | | | | | | ринга | | ждений здраво- | | | | | | | | охранения | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к Программе Подпрограмма "Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" ПАСПОРТ подпрограммы "Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" (далее - Подпрограмма) ---------------------------------------------------------------------- | Наименование Подпро- | "Закрепление врачебных кадров в учреждениях| | граммы | здравоохранения" | |-----------------------+--------------------------------------------| | Основание принятия | распоряжение Правительства Кировской облас-| | решения о разработке | ти от 04.07.2011 N 153 "Об утверждении кон-| | Подпрограммы | цепции областной целевой программы "Разви-| | | тие системы здравоохранения Кировской об-| | | ласти" на 2012-2014 годы" | |-----------------------+--------------------------------------------| | Государственный за- | департамент здравоохранения Кировской об-| | казчик Подпрограммы | ласти | |-----------------------+--------------------------------------------| | Основной разработчик | департамент здравоохранения Кировской об-| | Подпрограммы | ласти | |-----------------------+--------------------------------------------| | Цель Подпрограммы | укомплектование учреждений здравоохранения| | | медицинскими кадрами | |-----------------------+--------------------------------------------| | Задачи Подпрограммы | внедрение механизмов закрепления медицин-| | | ских кадров в здравоохранении Кировской об-| | | ласти | |-----------------------+--------------------------------------------| | Важнейшие показатели | размер дефицита обеспеченности врачебными| | эффективности Подпро- | кадрами, оказывающими амбулаторную медицин-| | граммы | скую помощь | |-----------------------+--------------------------------------------| | Сроки реализации Под- | 2012-2014 годы | | программы | | |-----------------------+--------------------------------------------| | Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования| | финансирования Под- | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит| | программы | 99,1 млн. рублей, в том числе средства об-| | | ластного бюджета - 99,1 млн. рублей | |-----------------------+--------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | снижение дефицита обеспеченности врачебными| | результаты реализации | кадрами, оказывающими амбулаторную медицин-| | Подпрограммы | скую помощь, до 18,2% | ---------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма Амбулаторно-поликлиническая помощь в Кировской области оказывается по 38 врачебным специальностям поликлиниками, врачебными амбулаториями, женскими консультациями, диспансерными отделениями. По итогам 2010 года зарегистрировано снижение доступности данного вида помощи населению области (на 3,5%). Показатель числа посещений на 1 жителя в год к врачам и среднему медперсоналу, ведущему самостоятельный прием, включая стоматологический, составил в 2010 году 8,1 посещения, из них к врачам - 7,3 посещения (в 2009 году - 7,4). Одной из причин снижения является низкая обеспеченность учреждений здравоохранения врачебными кадрами, которая составляет 34,4 врача на 10 тыс. населения (по РФ - 44,1 врача). В районах области обеспеченность врачами еще ниже и составляет 19,4 врача на 10 тыс. населения. В районах области выбыло на 14,8% врачей больше, чем в 2009году. В том числе на 12,5% больше выбыло за пределы области, на 57,7% больше вышло на пенсию. 2. Основная цель и задачи Подпрограммы Целью Подпрограммы "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" является укомплектования учреждений здравоохранения медицинскими кадрами. Подпрограмма "Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" предусматривает решение задачи внедрения механизмов закрепления медицинских кадров в здравоохранении Кировской области. 3. Перечень мероприятий Подпрограммы ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Источ- | Объем финансирования | Ответ- | | п/п | задачи, | ник фи-| на 2012-2014 годы | ствен- | | | мероприятия | нанси- | (млн. рублей) | ный ис-| | | | рования|-----------------------| полни- | | | | | все-| в том числе | тель | | | | | го |-----------------| | | | | | | 2012| 2013| 2014| | | | | | | год | год | год | | |-----+--------------------+--------+-----+-----+-----+-----+--------| | | Внедрение механиз- | | | | | | | | | мов закрепления | | | | | | | | | медицинских кадров | | | | | | | | | в здравоохранении | | | | | | | | | Кировской области | | | | | | | |-----+--------------------+--------+-----+-----+-----+-----+--------| | | Мероприятия под- | | | | | | | | | программы "Закреп- | | | | | | | | | ление врачебных | | | | | | | | | кадров в учрежде- | | | | | | | | | ниях здравоохране- | | | | | | | | | ния" | | | | | | | |-----+--------------------+--------+-----+-----+-----+-----+--------| | 3.1 | Предоставление со- | област-| 35,6| 10,0| 12,0| 13,6| депар- | | | циальной поддержки | ной | | | | | тамент | | | врачам- | бюджет | | | | | здраво-| | | специалистам при | | | | | | охране-| | | поступлении на по- | | | | | | ния Ки-| | | стоянную работу в | | | | | | ровской| | | учреждения здраво- | | | | | | области| | | охранения | | | | | | | |-----+--------------------+--------+-----+-----+-----+-----+--------| | 3.2 | Предоставление со- | област-| 61,0| 20,0| 20,0| 21,0| депар- | | | циальной поддержки | ной | | | | | тамент | | | врачам общей вра- | бюджет | | | | | здраво-| | | чебной (семейной) | | | | | | охране-| | | практики, работаю- | | | | | | ния Ки-| | | щим в учреждениях | | | | | | ровской| | | здравоохранения | | | | | | области| |-----+--------------------+--------+-----+-----+-----+-----+--------| | 3.3 | Проведение област- | област-| 2,5 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | депар- | | | ного конкурса | ной | | | | | тамент | | | "Лучший врач" | бюджет | | | | | здраво-| | | | | | | | | охране-| | | | | | | | | ния Ки-| | | | | | | | | ровской| | | | | | | | | области| |-----+--------------------+--------+-----+-----+-----+-----+--------| | | Всего по Подпро- | итого | 99,1| 30,8| 32,8| 35,5| | | | грамме |--------+-----+-----+-----+-----+--------| | | | област-| 99,1| 30,8| 32,8| 35,5| | | | | ной | | | | | | | | | бюджет | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014 годах составит 99,1 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета - 99,1 млн. рублей. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям -------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем финансирования на 2012-2014 | | п/п | финансирования Подпро- | годы (млн. рублей) | | | граммы |-----------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |---------------------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 год | | | | | год | год | | |-----+------------------------+-------+-------+-------+-----------| | 4.1 | Капитальные вложения - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | всего | | | | | | | в том числе: | | | | | | |------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------+-------+-------+-------+-----------| | 4.2 | Прочие расходы - всего | 99,1 | 30,8 | 32,8 | 35,5 | | | в том числе: | | | | | | |------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | областной бюджет | 99,1 | 30,8 | 32,8 | 35,5 | |-----+------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | Всего | 99,1 | 30,8 | 32,8 | 35,5 | | | в том числе: | | | | | | |------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | областной бюджет | 99,1 | 30,8 | 32,8 | 35,5 | -------------------------------------------------------------------- 5. Механизм реализации Подпрограммы Контроль за ходом реализации Подпрограммы будет осуществлять государственный заказчик - департамент здравоохранения Кировской области. Департамент здравоохранения Кировской области будет: контролировать выполнение мероприятий Подпрограммы; анализировать результаты в соответствии с запланированными показателями эффективности ее реализации; представлять в департамент экономического развития при Правительстве Кировской области ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о социально- экономической эффективности реализации Подпрограммы, финансировании и выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий; представлять по итогам года, в срок до 1 марта, информацию о достижении показателей эффективности, предусмотренных Подпрограммой, для ее оценки, обобщения и представления итоговой информации в Правительство области и другие заинтересованные структуры. Условия и порядок предоставления меры социальной поддержки устанавливаются Правительством Кировской области. В случае несоответствия результатов выполнения настоящей Подпрограммы показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой, государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо о досрочном прекращении реализации настоящей Подпрограммы. 6. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в снижении дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь. Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы: ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | Единица | Базо- | 2012 | 2013 | 2014 | Источник | | показателя | измере- | вое | год | год | год | получения| | | ния | значе- | | | | значений | | | | ние | | | | показате-| | | | 2010 | | | | лей | | | | года | | | | | |-----------------+---------+--------+------+------+------+----------| | Размер дефицита | процен- | 34,9 | 30,5 | 23,5 | 18,2 | данные | | обеспеченности | тов | | | | | ведомст- | | врачебными кад- | | | | | | венного | | рами, оказываю- | | | | | | монито- | | щими амбулатор- | | | | | | ринга | | ную медицинскую | | | | | | | | помощь | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к Программе Подпрограмма "Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области" ПАСПОРТ подпрограммы "Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области" (далее - Подпрограмма) ---------------------------------------------------------------------- | Наименование Подпро- | "Развитие единой информационной системы | | граммы | здравоохранения Кировской области" | |-----------------------+--------------------------------------------| | Основание принятия | распоряжение Правительства Кировской облас-| | решения о разработке | ти от 04.07.2011 N 153 "Об утверждении кон-| | Подпрограммы | цепции областной целевой программы "Разви-| | | тие системы здравоохранения Кировской об-| | | ласти" на 2012-2014 годы" | |-----------------------+--------------------------------------------| | Государственный за- | департамент здравоохранения Кировской об-| | казчик Подпрограммы | ласти | |-----------------------+--------------------------------------------| | Основной разработчик | департамент здравоохранения Кировской об-| | Подпрограммы | ласти | |-----------------------+--------------------------------------------| | Цель Подпрограммы | обеспечение эффективной информационной под-| | | держки процесса управления системой меди-| | | цинской помощи, а также процесса оказания| | | медицинских услуг | |-----------------------+--------------------------------------------| | Задачи Подпрограммы | развитие регионального информационного ре-| | | сурса; | | | ведение электронных медицинских карт боль-| | | ных социально значимыми заболеваниями; | | | мониторинг организации вакцинации населе-| | | ния, автоматическое планирование иммуниза-| | | ции; | | | обеспечение выездных бригад скорой медицин-| | | ской помощи мобильными программно-| | | техническими комплексами и средствами связи| | | для обеспечения оперативного взаимодействия| | | с телемедицинскими центрами; | | | обеспечение информированности населения в| | | сфере здравоохранения | |-----------------------+--------------------------------------------| | Важнейшие показатели | количество пациентов, у которых ведутся| | эффективности Подпро- | электронные медицинские карты | | граммы | | |-----------------------+--------------------------------------------| | Сроки реализации Под- | 2012-2014 годы | | программы | | |-----------------------+--------------------------------------------| | Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования| | финансирования Под- | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит| | программы | 230,0 млн. рублей, в том числе средства об-| | | ластного бюджета - 230,0 млн. рублей | |-----------------------+--------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | увеличение количества пациентов, у которых| | результаты реализации | ведутся электронные медицинские карты до| | Подпрограммы | 400 тысяч единиц | ---------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма Эффективное решение поставленных задач по профилактике и лечению социально значимых заболеваний, повышению качества и доступности медицинской помощи в современных условиях невозможно без использования информационных технологий, посредством внедрения которых возможно создание систем мониторинга состояния здоровья населения, ведение электронных медицинских карт больных, развитие систем анализа существующих и перспективных потребностей населения области в лекарственных средствах. Использование информационных технологий позволит освободить медицинских работников от чрезмерной бумажной работы при подготовке и ведении медицинской документации, тем самым даст возможность больше времени уделять пациентам и повысить комфортность их пребывания в лечебно-профилактическом учреждении. В области лишь в 2% медицинских учреждений используются информационные системы поддержки оказания медицинской помощи и ведутся электронные медицинские карты. Кроме того, ведение электронных медицинских карт больных социально значимыми заболеваниями требует организации защищенного электронного документооборота медицинскими сведениями. Информационная система учета, обработки и хранения обращений граждан в диспетчерских станциях скорой медицинской помощи работает с 90-х годов и требует перевода на новые информационные технологии. Треть выездных бригад имеет средства связи для взаимодействия с оперативными отделами (диспетчерскими) станций скорой медицинской помощи. Медленно идет развитие телекоммуникационных средств связи. Доля лечебно-профилактических учреждений, имеющих широкополосной доступ к сети Интернет, составляет 29%. Как следствие, замедлилось внедрение информационной системы автоматизации работы регистратуры, и практически отсутствует в сети Интернет оперативная и актуальная информация о деятельности медицинских учреждений. Необходимо организовать ведение на сайте департамента здравоохранения Кировской области и сайтах учреждений здравоохранения информации о видах предоставляемых услуг учреждениями с указанием схемы местонахождения, распространенных заболеваниях и методах их профилактики, по пропаганде здорового образа жизни. Требуется централизованная система предоставления муниципальных услуг в электронном виде с модернизацией существующих систем информационной поддержки оказания услуг. 2. Основная цель и задачи Подпрограммы Целью Подпрограммы "Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области" является обеспечение эффективной информационной поддержки процесса управления системой медицинской помощи, а также процесса оказания медицинских услуг. Подпрограмма "Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области" предусматривается решение следующих задач: развитие регионального информационного ресурса; ведение электронных медицинских карт больных социально значимыми заболеваниями; реализация мониторинга по организации вакцинации населения, автоматическое планирование иммунизации; обеспечение выездных бригад скорой медицинской помощи мобильными программно-техническими комплексами и средствами связи для обеспечения оперативного взаимодействия с телемедицинскими центрами; обеспечение информированности населения в сфере здравоохранения. 3. Перечень мероприятий Подпрограммы ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Источник | Объем финансирования на| Ответст- | | п/п | задачи, | финанси- | 2012-2014 годы (млн. | венный | | | мероприятия | рования | рублей) | исполни- | | | | |------------------------| тель | | | | | всего| в том числе | | | | | | |-----------------| | | | | | | 2012| 2013| 2014| | | | | | | год | год | год | | |-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------| | | Задачи - раз- | | | | | | | | | витие регио- | | | | | | | | | нального ин- | | | | | | | | | формационного | | | | | | | | | ресурса, ве- | | | | | | | | | дение элек- | | | | | | | | | тронных меди- | | | | | | | | | цинских карт | | | | | | | | | больных соци- | | | | | | | | | ально значи- | | | | | | | | | мыми заболе- | | | | | | | | | ваниями; реа- | | | | | | | | | лизация мони- | | | | | | | | | торинга по | | | | | | | | | организации | | | | | | | | | вакцинации | | | | | | | | | населения; | | | | | | | | | автоматиче- | | | | | | | | | ское планиро- | | | | | | | | | вание иммуни- | | | | | | | | | зации, обес- | | | | | | | | | печение вы- | | | | | | | | | ездных бригад | | | | | | | | | скорой меди- | | | | | | | | | цинской помо- | | | | | | | | | щи мобильными | | | | | | | | | программно- | | | | | | | | | техническими | | | | | | | | | комплексами и | | | | | | | | | средствами | | | | | | | | | связи для | | | | | | | | | обеспечения | | | | | | | | | оперативного | | | | | | | | | взаимодейст- | | | | | | | | | вия с телеме- | | | | | | | | | дицинскими | | | | | | | | | центрами; | | | | | | | | | обеспечение | | | | | | | | | информирован- | | | | | | | | | ности населе- | | | | | | | | | ния в сфере | | | | | | | | | здравоохране- | | | | | | | | | ния | | | | | | | |-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------| | | | | | | | | | |-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------| | | Мероприятия | | | | | | | | | подпрограммы | | | | | | | | | "Развитие | | | | | | | | | единой инфор- | | | | | | | | | мационной | | | | | | | | | системы здра- | | | | | | | | | воохранения | | | | | | | | | Кировской об- | | | | | | | | | ласти" | | | | | | | |-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------| | 3.1 | Развитие ре- | областной| 155,0| 40,0| 55,0| 60,0| департа- | | | гионального | бюджет | | | | | мент | | | информацион- | | | | | | здраво- | | | ного ресурса | | | | | | охранения| | | | | | | | | Кировской| | | | | | | | | области | |-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------| | 3.2 | Ведение элек- | областной| 31,0 | 15,0| 7,0 | 9,0 | департа- | | | тронных меди- | бюджет | | | | | мент | | | цинских карт | | | | | | здраво- | | | больных соци- | | | | | | охранения| | | ально значи- | | | | | | Кировской| | | мыми заболе- | | | | | | области | | | ваниями | | | | | | | |-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------| | 3.3 | Мониторинг | областной| 23,0 | 12,0| 6,0 | 5,0 | департа- | | | организации | бюджет | | | | | мент | | | вакцинации | | | | | | здраво- | | | населения, | | | | | | охранения| | | автоматиче- | | | | | | Кировской| | | ское планиро- | | | | | | области | | | вание иммуни- | | | | | | | | | зации | | | | | | | |-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------| | 3.4 | Обеспечение | областной| 8,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | департа- | | | выездных бри- | бюджет | | | | | мент | | | гад скорой | | | | | | здраво- | | | медицинской | | | | | | охранения| | | помощи мо- | | | | | | Кировской| | | бильными про- | | | | | | области | | | граммно- | | | | | | | | | техническими | | | | | | | | | комплексами и | | | | | | | | | средствами | | | | | | | | | связи для | | | | | | | | | обеспечения | | | | | | | | | оперативного | | | | | | | | | взаимодейст- | | | | | | | | | вия с телеме- | | | | | | | | | дицинскими | | | | | | | | | центрами | | | | | | | |-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------| | 3.5 | Обеспечение | областной| 13,0 | 5,5 | 4,0 | 3,5 | департа- | | | информирован- | бюджет | | | | | мент | | | ности населе- | | | | | | здраво- | | | ния в сфере | | | | | | охранения| | | здравоохране- | | | | | | Кировской| | | ния | | | | | | области | |-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------| | | Всего по под- | итого | 230,0| 75,0| 75,0| 80,0| | | | программе |----------+------+-----+-----+-----| | | | | областной| 230,0| 75,0| 75,0| 80,0| | | | | бюджет | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014 годах составит 230,0 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета - 230,0 млн. рублей. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем финансирования на 2012-2014 | | п/п | финансирования Под- | годы (млн. рублей) | | | программы |-------------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |---------------------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 год | | | | | год | год | | |-----+------------------------+---------+-------+-------+-----------| | 4.1 | Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | - всего | | | | | | | в том числе: | | | | | | |------------------------+---------+-------+-------+-----------| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-----+------------------------+---------+-------+-------+-----------| | 4.2 | Прочие расходы - | 230,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | | | всего | | | | | | | в том числе: | | | | | | |------------------------+---------+-------+-------+-----------| | | областной бюджет | 230,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | |-----+------------------------+---------+-------+-------+-----------| | | Всего | 230,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | | | в том числе: | | | | | | |------------------------+---------+-------+-------+-----------| | | областной бюджет | 230,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | ---------------------------------------------------------------------- 5. Механизм реализации Подпрограммы Контроль за ходом реализации Подпрограммы будет осуществлять государственный заказчик - департамент здравоохранения Кировской области. Департамент здравоохранения Кировской области будет: контролировать выполнение мероприятий Подпрограммы; анализировать результаты в соответствии с запланированными показателями эффективности ее реализации; заключать государственные контракты (договоры) на поставку компьютерного оборудования, на оказание услуг, выполнение работ с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), определяемыми на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; представлять в департамент экономического развития при Правительстве Кировской области ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о социально- экономической эффективности реализации Подпрограммы, финансировании и выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий; представлять по итогам года, в срок до 1 марта, информацию о достижении показателей эффективности, предусмотренных Подпрограммой, для ее оценки, обобщения и представления итоговой информации в Правительство области и другие заинтересованные структуры. В случае сокращения объемов финансирования государственный заказчик Подпрограммы разрабатывает комплекс мер по привлечению в установленном порядке дополнительных источников финансирования. В случае несоответствия результатов выполнения настоящей Подпрограммы показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой, государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо о досрочном прекращении реализации настоящей Подпрограммы. 6. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в количестве пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты. Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы: ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | Единица | Базо- | 2012 | 2013 | 2014 | Источник | | показателя | измере- | вое | год | год | год | получения | | | ния | значе- | | | | значений | | | | ние | | | | показате- | | | | 2010 | | | | лей | | | | года | | | | | |---------------+---------+--------+------+------+------+------------| | Количество | тыс. | 20 | 100 | 300 | 400 | данные ве- | | пациентов, у | единиц | | | | | домствен- | | которых ве- | | | | | | ного мони- | | дутся элек- | | | | | | торинга | | тронные меди- | | | | | | | | цинские карты | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к Программе Подпрограмма "Здоровое поколение" ПАСПОРТ подпрограммы "Здоровое поколение" (далее - Подпрограмма) ---------------------------------------------------------------------- | Наименование Подпро- | "Здоровое поколение" | | граммы | | |-----------------------+--------------------------------------------| | Основание принятия | распоряжение Правительства Кировской облас-| | решения о разработке | ти от 04.07.2011 N 153 "Об утверждении кон-| | Подпрограммы | цепции областной целевой программы "Разви-| | | тие системы здравоохранения Кировской об-| | | ласти" на 2012-2014 годы" | |-----------------------+--------------------------------------------| | Государственный за- | департамент здравоохранения Кировской об-| | казчик Подпрограммы | ласти | |-----------------------+--------------------------------------------| | Основной разработчик | департамент здравоохранения Кировской об-| | Подпрограммы | ласти | |-----------------------+--------------------------------------------| | Цель Подпрограммы | сохранение, восстановление и укрепление| | | здоровья детей | |-----------------------+--------------------------------------------| | Задачи Подпрограммы | совершенствование лечебно-диагностических и| | | профилактических мероприятий в родовспомо-| | | гательных и детских учреждениях здравоохра-| | | нения; | | | совершенствование пренатальной диагностики| | | врожденной и наследственной патологии плода| | | и скринингового обследования новорожденных;| | | внедрение современных технологий питания| | | детей | |-----------------------+--------------------------------------------| | Важнейшие показатели | младенческая смертность на 1000 родившихся| | эффективности Подпро- | живыми | | граммы | | |-----------------------+--------------------------------------------| | Сроки реализации Под- | 2012-2014 годы | | программы | | |-----------------------+--------------------------------------------| | Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования| | финансирования Под- | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит| | программы | 28,5 млн. рублей, в том числе: | | | средства областного бюджета - 6,0 млн. руб-| | | лей, | | | средства федерального бюджета - 22,5 млн.| | | рублей | |-----------------------+--------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | снижение младенческой смертности до 7,0| | результаты реализации | случаев на 1000 родившихся живыми | | Подпрограммы | | ---------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма По итогам 2010 года отмечается повышение показателя младенческой смертности на 13% в сравнении с 2009 годом (показатель вернулся к 2008 году). В структуре младенческой смертности в сравнении с 2009 годом отмечается повышение всех показателей: ранней неонатальной смертности - на 3%, поздней неонатальной смертности - на 40%, неонатальной смертности в целом - на 13%. В 2010 году, как и в предыдущие 2 года, в структуре ранней неонатальной смертности первые три места стабильно занимают синдром дыхательных расстройств, врожденные пороки развития и асфиксия. Показатель младенческой смертности в области за последние 5 лет снизился на 26,5%: с 10,2 случая в 2006 году до 7,6 случая в 2010 году. Снижение произошло за счет неонатальной смертности. Работа медико-генетической службы характеризуется неплохим охватом беременных биохимическим и ультразвуковым скринингом. В 2010 году диагностировано 187 случаев врожденных пороков развития плода. По решению пренатального консилиума элиминировано 90 случаев. Диагноз пренатального консилиума во всех случаях был верифицирован при патологоанатомическом исследовании. В рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и Подпрограммы "Здоровое поколение" областной целевой программы "Дети Кировской области" на 2010-2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 N 33/450 "Об областной целевой программе "Дети Кировской области" на 2011-2012 годы", в Кировской области проводился расширенный неонатальный скрининг на наследственные заболевания. За 2010 год выявлено 14 заболеваний (2 случая галактоземии, 1 случай адреногенитального синдрома, 9 случаев врожденного гипотиреоза, 2 случая муковисцидоза). В 2011 году Подпрограмма "Здоровое поколение" завершается, поэтому необходимо включить и продолжить мероприятия, проводившиеся в ее рамках, в Подпрограмму "Здоровое поколение" настоящей Программы. 2. Основная цель и задачи Подпрограммы Целью Подпрограммы "Здоровое поколение" является сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей. Подпрограмма "Здоровое поколение" предусматривает решение следующих задач: совершенствование лечебно-диагностических и профилактических мероприятий в родовспомогательных и детских учреждениях здравоохранения; совершенствование пренатальной диагностики врожденной и наследственной патологии плода и скринингового обследования новорожденных; внедрение современных технологий питания детей. 3. Перечень мероприятий Подпрограммы ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Источник | Объем финансирования на| Ответст- | | п/п | задачи, | финанси- | 2012-2014 годы (млн. | венный | | | мероприятия | рования | рублей) | исполни- | | | | |------------------------| тель | | | | | все-| в том числе | | | | | | го |------------------| | | | | | | 2012| 2013 | 2014| | | | | | | год | год | год | | |-----+---------------+----------+-----+-----+------+-----+----------| | | Совершенство- | | | | | | | | | вание лечеб- | | | | | | | | | но- | | | | | | | | | диагностиче- | | | | | | | | | ских и профи- | | | | | | | | | лактических | | | | | | | | | мероприятий в | | | | | | | | | родовспомога- | | | | | | | | | тельных и | | | | | | | | | детских учре- | | | | | | | | | ждениях здра- | | | | | | | | | воохранения; | | | | | | | | | совершенство- | | | | | | | | | вание прена- | | | | | | | | | тальной диаг- | | | | | | | | | ностики врож- | | | | | | | | | денной и на- | | | | | | | | | следственной | | | | | | | | | патологии | | | | | | | | | плода и скри- | | | | | | | | | нингового об- | | | | | | | | | следования | | | | | | | | | новорожден- | | | | | | | | | ных; внедре- | | | | | | | | | ние современ- | | | | | | | | | ных техноло- | | | | | | | | | гий питания | | | | | | | | | детей | | | | | | | |-----+---------------+----------+-----+-----+------+-----+----------| | | Мероприятия | | | | | | | | | Подпрограммы | | | | | | | | | "Здоровое по- | | | | | | | | | коление" | | | | | | | |-----+---------------+----------+-----+-----+------+-----+----------| | 3.1 | Оснащение ле- | областной| 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | департа- | | | чебно- | бюджет | | | | | мент | | | диагностиче- | | | | | | здраво- | | | ским оборудо- | | | | | | охранения| | | ванием обла- |----------+-----+-----+------+-----| Кировской| | | стных детских | федераль-| 10,5| 3,5 | 3,5 | 3,5 | области | | | и родовспомо- | ный бюд- | | | | | | | | гательных уч- | жет | | | | | | | | реждений | | | | | | | | | здравоохране- | | | | | | | | | ния | | | | | | | |-----+---------------+----------+-----+-----+------+-----+----------| | 3.2 | Проведение | областной| 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | департа- | | | мероприятий | бюджет | | | | | мент | | | по пренаталь- | | | | | | здраво- | | | ной диагно- | | | | | | охранения| | | стике врож- |----------+-----+-----+------+-----| Кировской| | | денной и на- | федераль-| 12,0| 4,0 | 4,0 | 4,0 | области | | | следственной | ный бюд- | | | | | | | | патологии | жет | | | | | | | | плода и скри- | | | | | | | | | нинга новоро- | | | | | | | | | жденных | | | | | | | |-----+---------------+----------+-----+-----+------+-----+----------| | 3.3 | Приобретение | областной| 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | департа- | | | специализиро- | бюджет | | | | | мент | | | ванных про- | | | | | | здраво- | | | дуктов пита- | | | | | | охранения| | | ния детям, | | | | | | Кировской| | | находящимся в | | | | | | области | | | областных го- | | | | | | | | | сударственных | | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | | здравоохране- | | | | | | | | | ния | | | | | | | |-----+---------------+----------+-----+-----+------+-----+----------| | | Всего по Под- | итого | 28,5| 9,5 | 9,5 | 9,5 | | | | программе | | | | | | | |-----+---------------+----------+-----+-----+------+-----| | | | | областной| 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | | | | бюджет | | | | | | | | |----------+-----+-----+------+-----| | | | | федераль-| 22,5| 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | | | ный бюд- | | | | | | | | | жет | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014 годах составит 28,5 млн. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 6,0 млн. рублей; средства федерального бюджета - 22,5 млн. рублей. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем финансирования на 2012-2014 | | п/п | финансирования Подпро- | годы (млн. рублей) | | | граммы |-----------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |---------------------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 год | | | | | год | год | | |-----+--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | 4.1 | Капитальные вложения - | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | всего | | | | | | | в том числе: | | | | | | |--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | федеральный бюджет | 10,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | |--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | областной бюджет | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |-----+--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | 4.2 | Прочие расходы - всего | 16,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | в том числе: | | | | | | |--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | федеральный бюджет | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | |--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | областной бюджет | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |-----+--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | Всего | 28,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | | | в том числе: | | | | | | |--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | федеральный бюджет | 22,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | |--------------------------+-------+-------+-------+-----------| | | областной бюджет | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ---------------------------------------------------------------------- 5. Механизм реализации Подпрограммы Контроль за ходом реализации Подпрограммы будет осуществлять государственный заказчик - департамент здравоохранения Кировской области. Департамент здравоохранения Кировской области будет: контролировать выполнение мероприятий Подпрограммы; анализировать результаты в соответствии с запланированными показателями эффективности ее реализации; представлять отчеты о ходе реализации Подпрограммы в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации; формировать бюджетные заявки в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации с целью привлечения субсидий федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка; заключать государственные контракты (договоры) на поставку медикаментов, медицинского оборудования, определяемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; представлять в департамент экономического развития при Правительстве Кировской области ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о социально- экономической эффективности реализации Подпрограммы, финансировании и выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий; представлять по итогам года, в срок до 1 марта, информацию о достижении показателей эффективности, предусмотренных Подпрограммой, для ее оценки, обобщения и представления итоговой информации в Правительство области и другие заинтересованные структуры. В случае сокращения объемов финансирования государственный заказчик Подпрограммы разрабатывает комплекс мер по привлечению в установленном порядке дополнительных источников финансирования. В случае несоответствия результатов выполнения настоящей Подпрограммы показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой, государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо о досрочном прекращении реализации настоящей Подпрограммы. 6. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в снижении младенческой смертности на 1000 родившихся живыми. Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы: ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | Единица | Базо- | 2012 | 2013 | 2014 | Источник | | показателя | измере- | вое | год | год | год | получения | | | ния | значе- | | | | значений | | | | ние | | | | показателей | | | | 2010 | | | | | | | | года | | | | | |--------------+---------+--------+------+------+------+-------------| | Младенческая | случаев | 7,6 | 7,13 | 7,0 | 7,0 | форма феде- | | смертность | на 1000 | | | | | рального | | | родив- | | | | | статистиче- | | | шихся | | | | | ского на- | | | живыми | | | | | блюдения | | | | | | | | Росстата | ---------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|