Расширенный поиск
Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/906<*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год". 3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014 годах составит 125,5207 млн. рублей (350,5207 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем финансирования на | | п/п | финансирования | 2012-2014 годы (млн. рублей) | | | Подпрограммы |-----------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |------------------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | год | год | год | |-----+--------------------------+----------+--------+-------+-------| | 4.1 | Капитальные вложения - | 125,5207 | 3,5207 | 17,0 | 105,0 | | | всего |----------| |-------+-------| | | в том числе: | 350,5207 | | 125,2 | 221,8 | | | | <*> | | <*> | <*> | | |--------------------------+----------+--------+-------+-------| | | областной бюджет | 125,5207 | 3,5207 | 17,0 | 105,0 | | | |----------| |-------+-------| | | | 350,5207 | | 125,2 | 221,8 | | | | <*> | | <*> | <*> | |-----+--------------------------+----------+--------+-------+-------| | 4.2 | Прочие расходы - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | | | в том числе: | | | | | | |--------------------------+----------+--------+-------+-------| | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |-----+--------------------------+----------+--------+-------+-------| | | Всего | 125,5207 | 3,5207 | 17,0 | 105,0 | | | в том числе: |----------| |-------+-------| | | | 350,5207 | | 125,2 | 221,8 | | | | <*> | | <*> | <*> | | |--------------------------+----------+--------+-------+-------| | | областной бюджет | 125,5207 | 3,5207 | 17,0 | 105,0 | | | |----------| |-------+-------| | | | 350,5207 | | 125,2 | 221,8 | | | | <*> | | <*> | <*> | ---------------------------------------------------------------------- _______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год". 4. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции: "Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы: ---------------------------------------------------------------------- | Наименование по- | Единица| Базовое| 2012| 2013| 2014| Источник | | казателя | измере-| значе- | год | год | год | получения | | | ния | ние | | | | значений | | | | 2010 | | | | показателей| | | | года | | | | | |-------------------+--------+--------+-----+-----+-----+------------| | Количество фельд- | единиц | 0 | 0 | 0 | 35 | данные | | шерско-акушерских | | | | | | ведомствен-| | пунктов и отделе- | | | | | | ного мони- | | ний общей врачеб- | | | | | | торинга". | | ной (семейной) | | | | | | | | практики, введен- | | | | | | | | ных в эксплуата- | | | | | | | | цию на территории | | | | | | | | Кировской области | | | | | | | | в рамках государ- | | | | | | | | ственно-частного | | | | | | | | партнерства | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к Программе ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" 1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы "Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" (далее - Подпрограмма) изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования | | финансирования | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит | | Подпрограммы | 41,0261 млн. рублей за счет средств обла- | | | стного бюджета" | ---------------------------------------------------------------------- 2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "3. Перечень мероприятий Подпрограммы ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Источ-| Объем финансирования на | Ответ- | |п/п| задачи, меро-| ник | 2012-2014 годы | ствен- | | | приятия | финан-| (млн. рублей) | ный | | | | сиро- |--------------------------------| испол- | | | | вания | всего | в том числе | нитель | | | | | |----------------------| | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | год | год | год | | |---+--------------+-------+---------+--------+------+------+--------| | | Внедрение ме-| | | | | | | | | ханизмов за-| | | | | | | | | крепления ме-| | | | | | | | | дицинских | | | | | | | | | кадров в| | | | | | | | | здравоохране-| | | | | | | | | нии Кировской| | | | | | | | | области | | | | | | | |---+--------------+-------+---------+--------+------+------+--------| | | Мероприятия | | | | | | | | | подпрограммы | | | | | | | | | "Закрепление | | | | | | | | | врачебных | | | | | | | | | кадров в уч-| | | | | | | | | реждениях | | | | | | | | | здравоохране-| | | | | | | | | ния" | | | | | | | |---+--------------+-------+---------+--------+------+------+--------| |3.1| Предоставле- | обла- | 15,65 | 10,65 | 5,0 | 0 | депар- | | | ние социаль-| стной | | | | | тамент | | | ной поддержки| бюджет| | | | | здраво-| | | врачам- | | | | | | охра- | | | специалистам | |---------| |------+------| нения | | | при поступле-| | 36,25 | | 12,0 | 13,6 | Киров- | | | нии на посто-| | <*> | | <*> | <*> | ской | | | янную работу| | | | | | облас- | | | в учреждения| | | | | | ти | | | здравоохране-| | | | | | | | | ния | | | | | | | |---+--------------+-------+---------+--------+------+------+--------| |3.2| Предоставле- | обла- | 25,0 | 20,0 | 5,0 | 0 | депар- | | | ние социаль-| стной | | | | | тамент | | | ной поддержки| бюджет| | | | | здраво-| | | врачам общей| | | | | | охра- | | | врачебной | |---------| |------+------| нения | | | (семейной) | | 61,0 | | 20,0 | 21,0 | Киров- | | | практики, ра-| | <*> | | <*> | <*> | ской | | | ботающим в| | | | | | облас- | | | учреждениях | | | | | | ти | | | здравоохране-| | | | | | | | | ния | | | | | | | |---+--------------+-------+---------+--------+------+------+--------| |3.3| Проведение | обла- | 0,3761 | 0,3761 | 0 | 0 | депар- | | | второго этапа| стной | | | | | тамент | | | Всероссийско-| бюджет| | | | | здраво-| | | го конкурса| |---------| |------+------| охра- | | | врачей | | 2,0011 | | 0,77 | 0,855| нения | | | | | <*> | | <*> | <*> | Киров- | | | | | | | | | ской | | | | | | | | | облас- | | | | | | | | | ти | |---+--------------+-------+---------+--------+------+------+--------| |3.4| Проведение | обла- | 0,075 | 0 | 0,03 | 0,045| депар- | | | областного | стной | <*> | | <*> | <*> | тамент | | | конкурса | бюджет| | | | | здраво-| | | "Спасибо, | | | | | | охра- | | | доктор" | | | | | | нения | | | | | | | | | Киров- | | | | | | | | | ской | | | | | | | | | облас- | | | | | | | | | ти | |---+--------------+-------+---------+--------+------+------+--------| | | Всего по Под-| итого | 31,0261 | 31,0261| 10,0 | 0 | | | | программе | |---------| |------+------| | | | | | 99,3261 | | 32,8 | 35,5 | | | | | | <*> | | <*> | <*> | | | | |-------+---------+--------+------+------| | | | | обла- | 41,0261 | 31,0261| 10,0 | 0 | | | | | стной |---------| |------+------| | | | | бюджет| 99,3261 | | 32,8 | 35,5 | | | | | | <*> | | <*> | <*> | | ---------------------------------------------------------------------- ______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год". 3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014 годах составит 41,0261 млн. рублей (99,3261 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления фи- | Объем финансирования на | | п/п | нансирования Подпрограммы | 2012-2014 годы (млн. рублей) | | | |--------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |----------------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014| | | | | год | год | год | |-----+-----------------------------+---------+---------+------+-----| | 4.1 | Капитальные вложения - всего| 0 | 0 | 0 | 0 | | | в том числе: | | | | | |-----+-----------------------------+---------+---------+------+-----| | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |-----+-----------------------------+---------+---------+------+-----| | 4.2 | Прочие расходы - всего | 41,0261 | 31,0261 | 10,0 | 0 | | | в том числе: |---------| |------+-----| | | | 99,3261 | | 32,8 | 35,5| | | | <*> | | <*> | <*> | | |-----------------------------+---------+---------+------+-----| | | областной бюджет | 41,0261 | 31,0261 | 10,0 | 0 | | | |---------| |------+-----| | | | 99,3261 | | 32,8 | 35,5| | | | <*> | | <*> | <*> | |-----+-----------------------------+---------+---------+------+-----| | | Всего | 41,0261 | 31,0261 | 10,0 | 0 | | | в том числе: |---------| |------+-----| | | | 99,3261 | | 32,8 | 35,5| | | | <*> | | <*> | <*> | | |-----------------------------+---------+---------+------+-----| | | областной бюджет | 41,0261 | 31,0261 | 10,0 | 0 | | | |---------| |------+-----| | | | 99,3261 | | 32,8 | 35,5| | | | <*> | | <*> | <*> | ---------------------------------------------------------------------- ______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год". 4. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции: "Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы: ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | Единица | Базовое| 2012| 2013| 2014| Источник | | показателя | измерения | значе- | год | год | год | получения | | | | ние | | | | значений | | | | 2010 | | | | показателей| | | | года | | | | | |----------------+-----------+--------+-----+-----+-----+------------| | Размер дефици- | процентов | 34,9 | 30,5| 23,5| 18,2| данные | | та обеспечен- | | | | | | ведомствен-| | ности врачеб- | | | | | | ного мони- | | ными кадрами, | | | | | | торинга". | | оказывающими | | | | | | | | амбулаторную | | | | | | | | медицинскую | | | | | | | | помощь | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к Программе ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области" 1. Разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области" (далее - Подпрограмма) изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования | | финансирования | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит | | Подпрограммы | 155,0 млн. рублей, в том средства област- | | | ного бюджета - 155,0 млн. рублей | |-----------------------+--------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | увеличение количества пациентов, у которых | | результаты реализа- | ведутся электронные медицинские карты, до | | ции Подпрограммы | 500 тысяч человек". | ---------------------------------------------------------------------- 2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения: ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Источник | Объем финансирования на| Ответст- | | п/п | задачи, | финанси- | 2012-2014 годы (млн. | венный | | | мероприятия | рования | рублей) | исполни- | | | | |------------------------| тель | | | | | всего| в том числе | | | | | | |-----------------| | | | | | | 2012| 2013| 2014| | | | | | | год | год | год | | |-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------| | | Задачи: раз- | | | | | | | | | витие регио- | | | | | | | | | нального ин- | | | | | | | | | формационного | | | | | | | | | ресурса, ве- | | | | | | | | | дение элек- | | | | | | | | | тронных меди- | | | | | | | | | цинских карт | | | | | | | | | больных соци- | | | | | | | | | ально значи- | | | | | | | | | мыми заболе- | | | | | | | | | ваниями; реа- | | | | | | | | | лизация мони- | | | | | | | | | торинга по | | | | | | | | | организации | | | | | | | | | вакцинации | | | | | | | | | населения; | | | | | | | | | автоматиче- | | | | | | | | | ское планиро- | | | | | | | | | вание иммуни- | | | | | | | | | зации, обес- | | | | | | | | | печение вы- | | | | | | | | | ездных бригад | | | | | | | | | скорой меди- | | | | | | | | | цинской помо- | | | | | | | | | щи мобильными | | | | | | | | | программно- | | | | | | | | | техническими | | | | | | | | | комплексами и | | | | | | | | | средствами | | | | | | | | | связи для | | | | | | | | | обеспечения | | | | | | | | | оперативного | | | | | | | | | взаимодейст- | | | | | | | | | вия с телеме- | | | | | | | | | дицинскими | | | | | | | | | центрами; | | | | | | | | | обеспечение | | | | | | | | | информирован- | | | | | | | | | ности населе- | | | | | | | | | ния в сфере | | | | | | | | | здравоохране- | | | | | | | | | ния | | | | | | | |-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------| | | Мероприятия | | | | | | | | | подпрограммы | | | | | | | | | "Развитие | | | | | | | | | единой инфор- | | | | | | | | | мационной | | | | | | | | | системы здра- | | | | | | | | | воохранения | | | | | | | | | Кировской об- | | | | | | | | | ласти" | | | | | | | |-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------| | 3.1 | Развитие ре- | областной| 115,0| 0 | 55,0| 60,0| департа- | | | гионального | бюджет | <*> | | <*> | <*> | мент | | | информацион- | | | | | | здраво- | | | ного ресурса | | | | | | охранения| | | | | | | | | Кировской| | | | | | | | | области | |-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------| | 3.2 | Ведение элек- | областной| 16,0 | 0 | 7,0 | 9,0 | департа- | | | тронных меди- | бюджет | <*> | | <*> | <*> | мент | | | цинских карт | | | | | | здраво- | | | больных соци- | | | | | | охранения| | | ально значи- | | | | | | Кировской| | | мыми заболе- | | | | | | области | | | ваниями | | | | | | | |-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------| | 3.3 | Мониторинг | областной| 11,0 | 0 | 6,0 | 5,0 | департа- | | | организации | бюджет | <*> | | <*> | <*> | мент | | | вакцинации | | | | | | здраво- | | | населения, | | | | | | охранения| | | автоматиче- | | | | | | Кировской| | | ское планиро- | | | | | | области | | | вание иммуни- | | | | | | | | | зации | | | | | | | |-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------| | 3.4 | Обеспечение | областной| 5,5 | 0 | 3,0 | 2,5 | департа- | | | выездных бри- | бюджет | <*> | | <*> | <*> | мент | | | гад скорой | | | | | | здраво- | | | медицинской | | | | | | охранения| | | помощи мо- | | | | | | Кировской| | | бильными про- | | | | | | области | | | граммно- | | | | | | | | | техни-ческими | | | | | | | | | комплексами и | | | | | | | | | средствами | | | | | | | | | связи для | | | | | | | | | обеспечения | | | | | | | | | оперативного | | | | | | | | | взаимодейст- | | | | | | | | | вия с телеме- | | | | | | | | | дицинскими | | | | | | | | | центрами | | | | | | | |-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------| | 3.5 | Обеспечение | областной| 7,5 | | 4,0 | 3,5 | департа- | | | информирован- | бюджет | <*> | | <*> | <*> | мент | | | ности населе- | | | | | | здраво- | | | ния в сфере | | | | | | охранения| | | здравоохране- | | | | | | Кировской| | | ния | | | | | | области | |-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------| | | Всего по Под- | итого | 155,0| 0 | 75,0| 80,0| | | | программе | | <*> | | <*> | <*> | | | | |----------+------+-----+-----+-----| | | | | областной| 155,0| 0 | 75,0| 80,0| | | | | бюджет | <*> | | <*> | <*> | | ---------------------------------------------------------------------- _______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год". 3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014 годах составит 155,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем финансирования на | | п/п | финансирования Подпрограммы | 2012-2014 годы (млн. рублей) | | | |------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |----------------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | год | год | год | |-----+-------------------------------+-------+------+-------+-------| | 4.1 | Капитальные вложения - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | | | в том числе: | | | | | | |-------------------------------+-------+------+-------+-------| | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |-----+-------------------------------+-------+------+-------+-------| | 4.2 | Прочие расходы - всего | 155,0 | 0 | 75,0 | 80,0 | | | в том числе: | <*> | | <*> | <*> | | |-------------------------------+-------+------+-------+-------| | | областной бюджет | 227,7 | 0 | 75,0 | 80,0 | | | | <*> | | <*> | <*> | |-----+-------------------------------+-------+------+-------+-------| | | Всего | 227,7 | 0 | 75,0 | 80,0 | | | в том числе: | <*> | | <*> | <*> | | |-------------------------------+-------+------+-------+-------| | | областной бюджет | 227,7 | 0 | 75,0 | 80,0 | | | | <*> | | <*> | <*> | ---------------------------------------------------------------------- ______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год". 4. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции: "Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы: ---------------------------------------------------------------------- | Наименование по- | Единица | Базовое| 2012| 2013| 2014| Источник | | казателя | измере- | значе- | год | год | год | получения | | | ния | ние | | | | значений | | | | 2010 | | | | показателей| | | | года | | | | | |------------------+---------+--------+-----+-----+-----+------------| | Количество паци- | тыс. | 20 | 200 | 400 | 500 | данные | | ентов, у которых | человек | | | | | ведомствен-| | ведутся элек- | | | | | | ного мони- | | тронные медицин- | | | | | | торинга". | | ские карты | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к Программе ИЗМЕНЕНИЯ в подпрограмме "Здоровое поколение" 1. Раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта подпрограммы "Здоровое поколение" (далее - Подпрограмма) изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- | "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования | | финансирования | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит | | Подпрограммы | 34,859 млн. рублей, в том числе: | | | средства федерального бюджета - 22,366 млн. | | | рублей; | | | средства областного бюджета - 12,493 млн. | | | рублей". | ---------------------------------------------------------------------- 2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "3. Перечень мероприятий Подпрограммы --------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименова- | Источ- | Объем финансирования на 2012- | Ответст- | | п/п | ние задачи, | ник фи- | 2014 годы | венный | | | мероприятия | нанси- | (млн. рублей) | исполни- | | | | рования |-------------------------------------| тель | | | | | всего | в том числе | | | | | | |---------------------------| | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | год | год | год | | |-----+-------------+---------+---------+--------+--------+---------+-----------| | | Совершенст- | | | | | | | | | вование ле- | | | | | | | | | чебно- | | | | | | | | | диагности- | | | | | | | | | ческих и | | | | | | | | | профилакти- | | | | | | | | | ческих ме- | | | | | | | | | роприятий в | | | | | | | | | родовспомо- | | | | | | | | | гательных и | | | | | | | | | детских уч- | | | | | | | | | реждениях | | | | | | | | | здравоохра- | | | | | | | | | нения; со- | | | | | | | | | вершенство- | | | | | | | | | вание пре- | | | | | | | | | натальной | | | | | | | | | диагностики | | | | | | | | | врожденной | | | | | | | | | и наследст- | | | | | | | | | венной па- | | | | | | | | | тологии | | | | | | | | | плода и | | | | | | | | | скрининго- | | | | | | | | | вого обсле- | | | | | | | | | дования но- | | | | | | | | | ворожден- | | | | | | | | | ных; вне- | | | | | | | | | дрение со- | | | | | | | | | временных | | | | | | | | | технологий | | | | | | | | | питания де- | | | | | | | | | тей | | | | | | | |-----+-------------+---------+---------+--------+--------+---------+-----------| | | Мероприятия | | | | | | | | | подпрограм- | | | | | | | | | мы "Здоро- | | | | | | | | | вое поколе- | | | | | | | | | ние" | | | | | | | |-----+-------------+---------+---------+--------+--------+---------+-----------| | 3.1 | Оснащение | феде- | 0,8204 | 0,8204 | 0 | 0 | департа- | | | лечебно- | ральный | | | | | мент | | | диагности- | бюджет | | | | | здраво- | | | ческим обо- | | | | | | охранения | | | рудованием | | | | | | Кировской | | | областных |---------+---------+--------+--------+---------| области | | | детских и | област- | 3,2 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | | | | родовспомо- | ной | | | | | | | | гательных | бюджет | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | здравоохра- | | | | | | | | | нения | | | | | | | |-----+-------------+---------+---------+--------+--------+---------+-----------| | 3.2 | Проведение | феде- | 21,5456 | 21,5456| 0 | 0 | департа- | | | мероприятий | ральный | | | | | мент | | | по прена- | бюджет | | | | | здраво- | | | тальной ди- | | | | | | охранения | | | агностике | | | | | | Кировской | | | врожденной | | | | | | области | | | и наследст- |---------+---------+--------+--------+---------| | | | венной па- | област- | 8,3 | 3,3 | 2,5 | 2,5 | | | | тологии | ной | | | | | | | | плода и | бюджет | | | | | | | | скрининга | | | | | | | | | новорожден- | | | | | | | | | ных | | | | | | | |-----+-------------+---------+---------+--------+--------+---------+-----------| | 3.3 | Приобрете- | област- | 0,993 | 0 | 0,4965 | 0,4965 | департа- | | | ние специа- | ной | | | | | мент | | | лизирован- | бюджет | | | | | здраво- | | | ных продук- | | | | | | охранения | | | тов питания | | | | | | Кировской | | | детям, на- | |---------| |--------+---------| области | | | ходящимся в | | 1,0 <*> | | 0,5 | 0,5 <*> | | | | областных | | | | <*> | | | | | государст- | | | | | | | | | венных уч- | | | | | | | | | реждениях | | | | | | | | | здравоохра- | | | | | | | | | нения | | | | | | | |-----+-------------+---------+---------+--------+--------+---------+-----------| | | Всего по | итого | 34,859 | 25,866 | 4,4965 | 4,4965 | | | | Подпрограм- | |---------| |--------+---------| | | | ме | | 34,866 | | 4,5 | 4,5 <*> | | | | | | <*> | | <*> | | | | | |---------+---------+--------+--------+---------| | | | | феде- | 22,366 | 22,366 | 0 | 0 | | | | | ральный | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |---------+---------+--------+--------+---------| | | | | област- | 12,493 | 3,5 | 4,4965 | 4,4965 | | | | | ной |---------| |--------+---------| | | | | бюджет | 12,5 | | 4,5 | 4,5 <*> | | | | | | <*> | | <*> | | | --------------------------------------------------------------------------------- ______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год". 3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014 годах составит 25,866 млн. рублей (34,866 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе: средства федерального бюджета - 22,366 млн. рублей; средства областного бюджета - 12,493 млн. рублей (12,5 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год). Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках национального проекта "Здоровье", одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год и плановый период с 2012 по 2013 годы. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям ---------------------------------------------------------------------- | N | Основные направления | Объем финансирования на | | п/п | финансирования | 2012-2014 годы (млн. рублей) | | | Подпрограммы |-------------------------------------| | | | всего | в том числе | | | | |---------------------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | год | год | год | |-----+------------------------+---------+---------+--------+--------| | 4.1 | Капитальные вложения - | 4,0204 | 1,0204 | 1,5 | 1,5 | | | всего | | | | | | | в том числе: | | | | | | |------------------------+---------+---------+--------+--------| | | федеральный бюджет | 0,8204 | 0,8204 | 0 | 0 | | |------------------------+---------+---------+--------+--------| | | областной бюджет | 3,2 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | |-----+------------------------+---------+---------+--------+--------| | 4.2 | Прочие расходы - всего | 30,8386 | 24,8456 | 2,9965 | 2,9965 | | | в том числе: |---------| |--------+--------| | | | 30,8456 | | 3,0 | 3,0 | | | | <*> | | <*> | <*> | | |------------------------+---------+---------+--------+--------| | | федеральный бюджет | 21,5456 | 21,5456 | 0 | 0 | |-----+------------------------+---------+---------+--------+--------| | | областной бюджет | 9,293 | 3,3 | 2,9965 | 2,9965 | | | |---------| |--------+--------| | | | 9,3 <*> | | 3,0 | 3,0 | | | | | | <*> | <*> | |-----+------------------------+---------+---------+--------+--------| | | Всего | 34,859 | 25,866 | 4,4965 | 4,4965 | | | в том числе: |---------| |--------+--------| | | | 34,866 | | 4,5 | 4,5 | | | | <*> | | <*> | <*> | | |------------------------+---------+---------+--------+--------| | | федеральный бюджет | 22,366 | 22,366 | 0 | 0 | | |------------------------+---------+---------+--------+--------| | | областной бюджет | 12,493 | 3,5 | 4,4965 | 4,4965 | | | |---------| |--------+--------| | | | 12,5 | | 4,5 | 4,5 | | | | <*> | | <*> | <*> | ---------------------------------------------------------------------- ______________________________ <*> При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год". 4. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции: "Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы: ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | Единица | Базовое | 2012 | 2013| 2014| Источник | | показателя | измере- | значе- | год | год | год | получения | | | ния | ние | | | | значений | | | | 2010 | | | | показателей | | | | года | | | | | |--------------+----------+---------+------+-----+-----+-------------| | Младенческая | число | 7,6 | 7,13 | 7,0 | 7,0 | данные Тер-| | смертность | умерших | | | | | риториально-| | | в воз- | | | | | го органа| | | расте до | | | | | Федеральной | | | 1 года | | | | | службы госу-| | | на 1 | | | | | дарственной | | | тыс. ро- | | | | | статистики | | | дившихся | | | | | по Кировской| | | живыми | | | | | области". | ---------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|