Расширенный поиск

Постановление Правительства Кировской области от 12.12.2014 № 15/200

 

* Расходы на реализацию программы отражены в отдельных мероприятиях Подпрограммы Государственной программы.

** Финансирование мероприятия планируется осуществлять в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность юридических лиц, ответственных за реализацию данного мероприятия.

*** Финансирование учтено в отдельном мероприятии «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в рамках расходов за счет средств КОТ ФОМС.

**** Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств КОТ ФОМС учтено в Подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

 

 

___________


Приложение № 4

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ

в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
(далее – Подпрограмма)

 

1. В паспорте Подпрограммы:

1.1. Раздел «Программно-целевые инструменты Подпрограммы» исключить.

1.2. В разделе «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» слова «охват диспансеризацией подростков;» исключить.

1.3. Раздел «Объемы ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы   составит – 47 697 220,2 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 436 342,5 тыс. рублей, из них:

2013 год – 48372,4 тыс. рублей,

2014 год – 20745,0 тыс. рублей,

2015 год – 233262,8 тыс. рублей,

2016 год – 24425,9 тыс. рублей,

2017 год – 25598,3 тыс. рублей,

2018 год – 26801,5 тыс. рублей,

2019 год – 27980,7 тыс. рублей,

2020 год – 29155,9 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 156 094,8 тыс. рублей, из них 2013 год – 156 094,8 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 47 104 782,9 тыс. рублей, из них:

2013 год – 3820991,2 тыс. рублей,

2014 год – 4593995,9 тыс. рублей,

2015 год – 5696225,2 тыс. рублей,

2016 год – 5926745,6 тыс. рублей,

2017 год – 6245833,8 тыс. рублей,

2018 год – 6581439,4 тыс. рублей,

2019 год – 6934316,1 тыс. рублей,

2020 год – 7305235,7 тыс. рублей».

 

1.4. В разделе «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» слова «охват диспансеризацией подростков увеличится до 98%;» исключить.

2. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы»:

2.1. В таблице «Информация о количественных значениях показателей эффективности реализации Подпрограммы» исключить слова:

 

«Охват диспансеризацией подростков

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области».

 

2.2. Абзацы четырнадцатый и тридцать девятый исключить.

 

3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит – 47 697 220,2 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 436 342,5 тыс. рублей, из них:

2013 год – 48372,4 тыс. рублей,

2014 год – 20745,0 тыс. рублей,

2015 год – 233262,8 тыс. рублей,

2016 год – 24425,9 тыс. рублей,

2017 год – 25598,3 тыс. рублей,

2018 год – 26801,5 тыс. рублей,

2019 год – 27980,7 тыс. рублей,

2020 год – 29155,9 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 156 094,8 тыс. рублей, из них 2013 год – 156 094,8 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 47 104 782,9 тыс. рублей, из них:

2013 год – 3820991,2 тыс. рублей,

2014 год – 4593995,9 тыс. рублей,

2015 год – 5696225,2 тыс. рублей,

2016 год – 5926745,6 тыс. рублей,

2017 год – 6245833,8 тыс. рублей,

2018 год – 6581439,4 тыс. рублей,

2019 год – 6934316,1 тыс. рублей,

2020 год – 7305235,7 тыс. рублей.

 

Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы

 

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

Всего на 2013-2020 годы

в том числе по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Капитальные вложения

385,1

174,5

0,59

210,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

47312,1

3850,9

4614,2

5719,5

5951,2

6271,4

6608,2

6962,3

7334,4

Итого

47697,2

4025,4

4614,79

5929,5

5951,2

6271,4

6608,2

6962,3

7334,4».

 

 

_________


Приложение № 5

 

ИЗМЕНЕНИЯ

в подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том

числе скорой специализированной, медицинской помощи,

медицинской эвакуации»

(далее – Подпрограмма)

 

1. В паспорте Подпрограммы:

1.1. Раздел «Программно-целевые инструменты Подпрограммы» исключить.

1.2. После раздела «Программно-целевые инструменты Подпрограммы» дополнить разделом «Соисполнители Подпрограммы» следующего содержания:

«Соисполнители Подпрограммы

департамент энергетики и газификации Кировской области».

 

1.3. Раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:

«количество областных государственных учреждений здравоохранения, участвующих в конкурсе на определение лучшего учреждения по результатам проведения энергосберегающих мероприятий;

объем потребления тепловой энергии областными государственными учреждениями здравоохранения;

объем потребления электроэнергии областными государственными учреждениями здравоохранения».

1.4. Раздел «Объемы ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы финансового обеспечения Подпрограммы

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит – 72 616 348,5 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета –                    518 708,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 241543,4 тыс. рублей,

2014 год – 172788,8 тыс. рублей,

2015 год – 52187,9 тыс. рублей,

2016 год – 52187,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета –                            11 310 163,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 1 339 760,3 тыс. рублей,

2014 год – 1 300 117,9 тыс. рублей,

2015 год – 1 335 215,5 тыс. рублей,

2016 год – 1 338 315,6 тыс. рублей,

2017 год – 1 392 800,0 тыс. рублей,

2018 год – 1 470 561,7 тыс. рублей,

2019 год – 1 534 725,0 тыс. рублей,

2020 год – 1 598 667,0 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 217 081,2 тыс. рублей, из них 2013 год – 217 081,2 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 60 570 396,3 тыс. рублей, из них:

2013 год – 6681165,5 тыс. рублей,

2014 год – 5990689,0 тыс. рублей,

2015 год – 6847000,3 тыс. рублей,

2016 год – 7340393,7 тыс. рублей,

2017 год – 7750998,2 тыс. рублей,

2018 год – 8185218,3 тыс. рублей,

2019 год – 8644507,8 тыс. рублей,

2020 год – 9130423,5 тыс. рублей».

 

1.5. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:

«количество областных государственных учреждений здравоохранения, участвующих в конкурсе на определение лучшего учреждения по результатам проведения энергосберегающих мероприятий, составит 82 учреждения;

объем потребления тепловой энергии областными государственными учреждениями здравоохранения сократится до 37630 Гкал;

объем потребления электроэнергии областными государственными учреждениями здравоохранения сократится до 162580 тыс. кВт. ч».

 

2. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы»:

2.1. Информацию о количественных значениях показателей эффективности реализации Подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

«Информация о количественных значениях показателей

эффективности реализации Подпрограммы

 

Наименование показателя

Источник информации

Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Процент больных с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Смертность от ишемической болезни сердца

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Смертность от транспортных травм всех видов

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области».

Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Число доноров крови и ее компонентов на 1000 человек населения

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Количество областных государственных учреждений здравоохранения, участвующих в конкурсе на определение лучшего учреждения по результатам проведения энергосберегающих мероприятий

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Объем потребления тепловой энергии областными государственными учреждениями здравоохранения

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области

Объем потребления электроэнергии областными государственными учреждениями здравоохранения

ведомственная отчетность департамента здравоохранения Кировской области».

 

 

2.2. После абзаца «смертность от транспортных травм всех видов составит 17,5 случая на 100 тыс. человек;» дополнить абзацами следующего содержания:

«количество областных государственных учреждений здравоохранения, участвующих в конкурсе на определение лучшего учреждения по результатам проведения энергосберегающих мероприятий, составит 38 учреждений;

объем потребления тепловой энергии областными государственными учреждениями здравоохранения сократится до 42350 Гкал;

объем потребления электроэнергии областными государственными учреждениями здравоохранения сократится до 166990 тыс. кВт. ч».

2.3. После абзаца «смертность от транспортных травм всех видов составит 15,0 случаев на 100 тыс. человек;» дополнить абзацами следующего содержания:

«количество областных государственных учреждений здравоохранения, участвующих в конкурсе на определение лучшего учреждения по результатам проведения энергосберегающих мероприятий, составит 82 учреждения;

объем потребления тепловой энергии областными государственными учреждениями здравоохранения сократится до 37630 Гкал;

объем потребления электроэнергии областными государственными учреждениями здравоохранения сократится до 162580 тыс. кВт. ч».

3. В разделе 3 «Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы»:

3.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера, инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)».

3.2. После абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«проведение конкурсного отбора на определение лучшего областного государственного учреждения здравоохранения по результатам проведения энергосберегающих мероприятий;

реализация энергосберегающих мероприятий в части снижения затрат на энергетические ресурсы».

3.3. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:

«3.7. Обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера, инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).

В рамках данного мероприятия планируется:

создание автоматизированной информационно-управляющей системы скорой медицинской помощи,

оснащение специализированных бригад КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова» лечебно-диагностическим оборудованием,

оснащение отделений скорой медицинской помощи автомобилями скорой медицинской помощи класса C,

создание учебных классов на базе станций и крупных отделений скорой помощи и оснащение их симуляционным оборудованием,

обеспечение функционирования Медицинского центра мобилизационных резервов».

3.4. В пункте 3.14 слова «по объекту «Кожно-венерологический диспансер по ул. Ульяновской, 37, в г. Кирове» заменить словами «по объекту «Реконструкция здания лечебного корпуса под стационар г. Киров, ул. Преображенская, 24 для КОГБУЗ «Кировский областной клинический кожно-венерологический диспансер».

3.5. Дополнить пунктами 3.15 и 3.16 следующего содержания:

«3.15. Проведение конкурсного отбора на определение лучшего областного государственного учреждения здравоохранения по результатам проведения энергосберегающих мероприятий.

В рамках данного мероприятия планируется проведение конкурсного отбора учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения Кировской области, в целях определения лучшего учреждения по результатам проведения энергосберегающих мероприятий.

3.16. Реализация энергосберегающих мероприятий в части снижения затрат на энергетические ресурсы.

В рамках данного мероприятия планируется реализовать комплекс мер, направленных на сокращение потребления учреждениями, подведомственными департаменту здравоохранения Кировской области, тепловой и электроэнергии».

4. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы  составит – 72 616 348,5 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 518 708,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 241543,4 тыс. рублей,

2014 год – 172788,8 тыс. рублей,

2015 год – 52187,9 тыс. рублей,

2016 год – 52187,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 11 310 163,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 1 339 760,3 тыс. рублей,

2014 год – 1 300 117,9 тыс. рублей,

2015 год – 1 335 215,5 тыс. рублей,

2016 год – 1 338 315,6 тыс. рублей,

2017 год – 1 392 800,0 тыс. рублей,

2018 год – 1 470 561,7 тыс. рублей,

2019 год – 1 534 725,0 тыс. рублей,

2020 год – 1 598 667,0 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 217 081,2 тыс. рублей, из них 2013 год – 217 081,2 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 60 570 396,3 тыс. рублей, из них:

2013 год – 6681165,5 тыс. рублей,

2014 год – 5990689,0 тыс. рублей,

2015 год – 6847000,3 тыс. рублей,

2016 год – 7340393,7 тыс. рублей,

2017 год – 7750998,2 тыс. рублей,

2018 год – 8185218,3 тыс. рублей,

2019 год – 8644507,8 тыс. рублей,

2020 год – 9130423,5 тыс. рублей.

 

Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы

 

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

Всего на 2013-2020 годы

в том числе по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Капитальные вложения

751,1

404,2

144,5

31,2

31,2

32,7

34,2

35,8

37,3

Прочие расходы

71865,3

8075,4

7319,1

8203,2

8699,7

9111,1

9621,5

10143,5

10691,8

Итого

72616,4

8479,6

7463,6

8234,4

8730,9

9143,8

9655,7

10179,3

10729,1».

 

____________

Приложение № 6

ИЗМЕНЕНИЯ

в подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка»

(далее – Подпрограмма)

 

1. В паспорте Подпрограммы:

1.1. Раздел «Программно-целевые инструменты Подпрограммы» исключить.

1.2. Раздел «Объемы ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы финансового обеспечения Подпрограммы

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит – 1 505 347,2 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 47 049,6 тыс. рублей, из них:

2013 год – 23 597,2 тыс. рублей,

2014 год – 15 578,4 тыс. рублей,

2015 год – 3 757,0 тыс. рублей,

2016 год – 3 757,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета –                                1 374 386,6 тыс. рублей, из них:

2013 год – 148 807,3 тыс. рублей,

2014 год – 142 868,5 тыс. рублей,

2015 год – 163 423,8 тыс. рублей,

2016 год – 167 773,5 тыс. рублей,

2017 год – 175 626,4 тыс. рублей,

2018 год – 183 880,9 тыс. рублей,

2019 год – 191 971,7 тыс. рублей,

2020 год – 200 034,5 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 83 911,0 тыс. рублей, из них 2013 год – 83 911,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 17 369 461,0 тыс. рублей учтено в Подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», из них:

2013 год – 1784275,7 тыс. рублей,

2014 год – 1775817,3 тыс. рублей,

2015 год – 2004829,5 тыс. рублей,

2016 год – 2115095,1 тыс. рублей,

2017 год – 2231425,4 тыс. рублей,

2018 год – 2354153,8 тыс. рублей,

2019 год – 2483632,2 тыс. рублей,

2020 год – 2620232,0 тыс. рублей».

 

2. В разделе 3 «Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы»:

2.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«совершенствование оказания акушерско-гинекологической и неонатологической медицинской помощи в соответствии с действующими Порядками оказания медицинской помощи;».

2.2. Абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:

«проведение неонатального и аудиологического скринингов, обеспечение специализированными продуктами питания детей, находящихся в областных государственных учреждениях здравоохранения;».

3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит – 1 505 347,2 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 47 049,6 тыс. рублей, из них:

2013 год – 23 597,2 тыс. рублей,

2014 год – 15 578,4 тыс. рублей,

2015 год – 3 757,0 тыс. рублей,

2016 год – 3 757,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 374 386,6 тыс. рублей, из них:

2013 год – 148 807,3 тыс. рублей,

2014 год – 142 868,5 тыс. рублей,

2015 год – 163 423,8 тыс. рублей,

2016 год – 167 773,5 тыс. рублей,

2017 год – 175 626,4 тыс. рублей,

2018 год – 183 880,9 тыс. рублей,

2019 год – 191 971,7 тыс. рублей,

2020 год – 200 034,5 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 83 911,0 тыс. рублей, из них 2013 год – 83 911,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 17 369 461,0 тыс. рублей учтено в Подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», из них:

2013 год – 1784275,7 тыс. рублей,

2014 год – 1775817,3 тыс. рублей,

2015 год – 2004829,5 тыс. рублей,

2016 год – 2115095,1 тыс. рублей,

2017 год – 2231425,4 тыс. рублей,

2018 год – 2354153,8 тыс. рублей,

2019 год – 2483632,2 тыс. рублей,

2020 год – 2620232,0 тыс. рублей.

 

 

 

 

Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы

 

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

Всего на 2013-2020 годы

в том числе по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Капитальные вложения

48,2

44,6

0,8

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

Прочие расходы

1457,2

212,1

157,6

166,8

171,1

175,2

183,4

191,5

199,5

Итого

1505,4

256,7

158,4

167,2

171,5

175,6

183,9

192,0

200,0».


Информация по документу
Читайте также