Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 11.10.2010 № 870-рРАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 11 октября 2010 года N 870-р О Прогнозе социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2011-2013 годы Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2011-2013 годы и направить его в Государственный Совет Удмуртской Республики. Исполняющий обязанности Председателя Правительства Удмуртской Республики В.В.Богатырев Показатели социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2011-2013 годы |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————| | N | Показатели | Ед.изм. |2009 год| 2010 год | 2011 год, прогноз | 2012 год, прогноз | 2013 год, прогноз | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | | | факт | оценка |1 вариант |2 вариант |1 вариант |2 вариант |1 вариант |2 вариант | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 1. |Валовой региональный продукт |млн. руб.| 235148*| 255 806| 274 769| 275 479| 294 688| 297 055| 316 903| 319 627| | | | в ценах | | | | | | | | | | | | соотв. | | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в фактических | % | 97,8| 108,8| 107,4| 107,7| 107,2| 107,8| 107,5| 107,6| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в сопоставимых | % | 95,6| 102,7| 101,1| 102,1| 101,3| 102,3| 101,5| 102,3| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | индекс-дефлятор | % | 102,3| 105,9| 106,2| 105,5| 105,9| 105,4| 105,9| 105,2| |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |2. |Отгружено товаров собственного |млн. руб.| 202020| 219700| 235890| 238880| 253050| 258000| 265240| 270550| | |производства, выполнено работ, | в ценах | | | | | | | | | | |услуг собственными силами по | соотв. | | | | | | | | | | |разделам C, D, E (по чистым | лет | | | | | | | | | | |видам экономической | | | | | | | | | | | |деятельности) Общероссийского | | | | | | | | | | | |классификатора видов | | | | | | | | | | | |экономической деятельности по | | | | | | | | | | | |полному кругу организаций | | | | | | | | | | | |производителей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | N | Показатели | Ед.изм. |2009 год| 2010 год | 2011 год, прогноз | 2012 год, прогноз | 2013 год, прогноз | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | | | факт | оценка |1 вариант |2 вариант |1 вариант |2 вариант |1 вариант |2 вариант | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в фактических | % | 87,6| 108,8| 107,4| 108,7| 107,3| 108,0| 104,8| 104,9| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | индекс промышленного | % | 92,1| 104,1| 100,0| 101,2| 100,2| 101,0| 100,4| 100,8| | |произодства | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | индекс-дефлятор | % | 95,1| 104,5| 107,4| 107,4| 107,1| 106,9| 104,4| 104,0| |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |2.1. |Отгружено товаров собственного |млн. руб.| 105247| 116000| 124300| 126800| 132000| 136400| 140000| 144700| | |производства, выполнено работ, | в ценах | | | | | | | | | | |услуг собственными силами по | соотв. | | | | | | | | | | |обрабатывающим производствам по | лет | | | | | | | | | | |разделу D (по чистым видам | | | | | | | | | | | |экономической деятельности) | | | | | | | | | | | |Общероссийского классификатора | | | | | | | | | | | |видов экономической деятельности| | | | | | | | | | | |по полному кругу организаций | | | | | | | | | | | |производителей | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в фактических | % | 83,2| 110,2| 107,2| 109,3| 106,2| 107,6| 106,1| 106,1| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | индекс промышленного | % | 82,4| 109,1| 100,0| 102,2| 100,0| 102,0| 101,0| 101,5| | |произодства | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | индекс-дефлятор | % | 101,0| 101,0| 107,2| 107,0| 106,2| 105,5| 105,0| 104,5| |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |3. |Объём продукции сельского |млн. руб.| 33247| 28564| 41442| 41442| 44121| 44121| 46836| 46836| | |хозяйства | в ценах | | | | | | | | | | | | соотв. | | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | N | Показатели | Ед.изм. |2009 год| 2010 год | 2011 год, прогноз | 2012 год, прогноз | 2013 год, прогноз | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | | | факт | оценка |1 вариант |2 вариант |1 вариант |2 вариант |1 вариант |2 вариант | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в фактических | % | 103,2| 85,9| 145,1| 145,1| 106,5| 106,5| 106,2| 106,2| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в сопоставимых | % | 102,1| 75,1| 131,3| 131,3| 101,2| 101,2| 101,1| 101,1| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | индекс-дефлятор | % | 101,1| 114,4| 110,5| 110,5| 105,2| 105,2| 105,0| 105,0| |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 4. |Розничный товарооборот (во всех |млн. руб.| 104422| 120370| 139061| 139227| 160311| 161295| 183303| 183700| | |каналах реализации) | в ценах | | | | | | | | | | | | соотв. | | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в фактических | % | 106,1| 115,3| 115,5| 115,7| 115,3| 115,9| 114,3| 113,9| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в сопоставимых | % | 95,0| 106,4| 104,5| 105,0| 105,1| 106,0| 105,7| 106,3| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | индекс-дефлятор | % | 111,7| 108,3| 110,6| 110,2| 109,7| 109,3| 108,2| 107,1| |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 5. |Объём платных услуг населению |млн. руб.| 29398| 32234| 35424| 35702| 39430| 39895| 44189| 44638| | | | в ценах | | | | | | | | | | | | соотв. | | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в фактических | % | 108,9| 109,6| 109,9| 110,8| 111,3| 111,7| 112,1| 111,9| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в сопоставимых | % | 95,1| 100,9| 101,1| 102,0| 102,5| 103,1| 103,3| 103,6| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | индекс-дефлятор | % | 114,5| 108,7| 108,7| 108,6| 108,6| 108,4| 108,5| 108,0| |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 6. |Инвестиции в основной капитал за|млн. руб.| 41309| 45300| 49200| 50200| 53500| 56000| 58100| 62900| | |счет всех источников | в ценах | | | | | | | | | | |финансирования | соотв. | | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в фактических | % | 82,8| 109,7| 108,6| 110,8| 108,7| 111,6| 108,6| 112,3| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | темп роста в сопоставимых | % | 72,9| 101,2| 100,4| 102,4| 100,7| 103,3| 100,6| 104,1| | |ценах | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | индекс-дефлятор | % | 113,6| 108,4| 108,2| 108,2| 108,0| 108,0| 107,9| 107,9| |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 7. |Иностранные инвестиции |млн.долл.| 65,3| 67| 63,7| 70,8| 68,4| 76| 74,7| 83| | | | США | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | N | Показатели | Ед.изм. |2009 год| 2010 год | 2011 год, прогноз | 2012 год, прогноз | 2013 год, прогноз | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | | | факт | оценка |1 вариант |2 вариант |1 вариант |2 вариант |1 вариант |2 вариант | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 8. |Прибыль (сальдированная) |млн. руб.| 26815| 29300| 31000| 31100| 33000| 33200| 35500| 35800| | | | в ценах | | | | | | | | | | | | соотв. | | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 9. |Прибыль прибыльных организаций |млн. руб.| 41495| 42300| 43200| 43800| 46000| 46600| 49100| 49800| | |для целей бухгалтерского учета | в ценах | | | | | | | | | | | | соотв. | | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 10. |Амортизация основных фондов |млн. руб.| 16502| 17500| 18900| 19100| 20400| 20800| 22100| 22500| | | | в ценах | | | | | | | | | | | | соотв. | | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 11. |Среднегодовая стоимость основных|млн. руб.| 582300| 634700| 691800| 702200| 754100| 765500| 822100| 834400| | |фондов | в ценах | | | | | | | | | | | | соотв. | | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 12. |Фонд оплаты труда |млн. руб.| 88196| 93708| 97940| 102145| 104300| 111800| 112020| 122515| | | | в ценах | | | | | | | | | | | | соотв. | | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 13. |Номинальная начисленная средняя | руб. | 13099| 14250| 14850| 15440| 15750| 16800| 16850| 18300| | |заработная плата одного | | | | | | | | | | | |работника (в среднем за период) | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 14. |Прожиточный минимум в среднем на| руб. | 4372| 4832| 5497| 5497| 6121| 6121| 6654| 6654| | |душу населения (в среднем за | | | | | | | | | | | |год) | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 15. |Численность населения с доходами| % | 15,3| 15,8| 15,0| 14,5| 14,7| 14,2| 14,5| 13,9| | |ниже прожиточного минимума к | | | | | | | | | | | |общей численности населения | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | N | Показатели | Ед.изм. |2009 год| 2010 год | 2011 год, прогноз | 2012 год, прогноз | 2013 год, прогноз | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | | | факт | оценка |1 вариант |2 вариант |1 вариант |2 вариант |1 вариант |2 вариант | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 16. |Реальные располагаемые денежные | % | 104,0| 106,5| 104,5| 105,7| 105,5| 106,0| 106,0| 106,5| | |доходы населения | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 17. |Экспорт |млн.долл.| 182,8| 177,5| 180,0| 183,0| 185,0| 192,0| 193,0| 204,0| | | | США | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 18. |Импорт |млн.долл.| 190,4| 181,2| 191,0| 202,0| 212,0| 221,0| 229,0| 239,0| | | | США | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 19. |Среднегодовая численность |тыс.чел. | 1527,4| 1526,3| 1525,1| 1527,1| 1524,4| 1528,7| 1523,5| 1530,8| | |населения | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 20. |Среднесписочная численность |тыс. чел.| 561,1| 548,0| 549,6| 551,3| 551,8| 554,6| 554,0| 557,9| | |работников организаций | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 21. |Численность зарегистрированных |тыс. чел.| 28,1| 23,3| 22,5| 21,0| 21,0| 19,2| 21,0| 19,2| | |безработных на конец года | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 22. |Уровень зарегистрированной | % | 3,3| 2,7| 2,6| 2,5| 2,5| 2,3| 2,5| 2,3| | |безработицы от экономически| | | | | | | | | | | |активного населения | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 23. |Среднегодовой сводный индекс | % | 112,3| 108,7| 111,0| 110,0| 107,0| 106,8| 106,2| 106,0| | |потребительских цен | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 24. |Объём добычи нефти | тыс.т | 10290| 10350| 10300| 10300| 10300| 10300| 10250| 10250| |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 25. |Объём производства алкогольной |тыс.дкл. | 2564,8| 2290| 2290| 2320| 2290| 2320| 2290| 2320| | |продукции | | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 26 |Объём производства спирта |тыс.дкл. | 638| 620| 580| 620| 580| 620| 580| 620| |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 27. |Объём производства пива |тыс.дкл. | 1707| 1695| 1540| 1650| 1540| 1650| 1540| 1650| |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 28. |Налоговая база по налогу на |млн. руб.| 40362| 42000| 43000| 43800| 46400| 47300| 50700| 51500| | |прибыль организаций | в ценах | | | | | | | | | | | | соотв. | | | | | | | | | | | | лет | | | | | | | | | |—————|————————————————————————————————|—————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| * - оценка Объём отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по разделам C, D, E по полному кругу организаций в разрезе городов и районов Удмуртской Республики млн.руб. |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| | N | Районы, города |2009 год,|2010 год,| 2011 год, прогноз | 2012 год, прогноз | 2013 год, прогноз | | | | факт | оценка | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||————————|—————————|—|———————|—————————|——| | | | | |1 вариант|2 вариант|1 вариант|2 вариант|1 вариант|2 вариант| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 1. |Алнашский | 102,0| 110,9| 119,1| 120,6| 127,8| 130,3| 133,9| 136,6| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 2. |Балезинский | 2139,0| 2326,2| 2497,6| 2529,3| 2679,3| 2731,7| 2808,4| 2864,6| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 3. |Вавожский | 147,0| 159,9| 171,6| 173,8| 184,1| 187,7| 193,0| 196,9| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 4. |Воткинский | 13986,0| 15210,0| 16330,8| 16537,8| 17518,8| 17861,5| 18362,8| 18730,4| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 5. |Глазовский | 134,0| 145,7| 156,5| 158,4| 167,8| 171,1| 175,9| 179,5| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 6. |Граховский | 73,0| 79,4| 85,2| 86,3| 91,4| 93,2| 95,8| 97,8| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 7. |Дебесский | 1505,0| 1636,7| 1757,3| 1779,6| 1885,2| 1922,0| 1976,0| 2015,5| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 8. |Завьяловский | 8699,0| 9460,3| 10157,4| 10286,2| 10896,4| 11109,5| 11421,3| 11649,9| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 9. |Игринский | 12149,0| 13212,2| 14185,9| 14365,7| 15217,8| 15515,5| 15950,9| 16270,2| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 10. |Камбарский | 2875,0| 3126,6| 3357,0| 3399,6| 3601,2| 3671,7| 3774,7| 3850,3| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 11. |Каракулинский | 15287,0| 16624,9| 17850,0| 18076,2| 19148,5| 19523,0| 20070,9| 20472,7| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 12. |Кезский | 3980,0| 4328,3| 4647,3| 4706,2| 4985,3| 5082,9| 5225,5| 5330,1| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 13. |Кизнерский | 334,0| 363,2| 390,0| 394,9| 418,4| 426,6| 438,5| 447,3| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 14. |Киясовский | 52,0| 56,6| 60,7| 61,5| 65,1| 66,4| 68,3| 69,6| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 15. |Красногорский | 628,0| 683,0| 733,3| 742,6| 786,6| 802,0| 824,5| 841,0| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 16. |Малопургинский | 1195,0| 1299,6| 1395,3| 1413,0| 1496,9| 1526,1| 1569,0| 1600,4| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 17. |Можгинский | 458,0| 498,1| 534,8| 541,6| 573,7| 584,9| 601,3| 613,4| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 18. |Сарапульский | 4320,0| 4698,1| 5044,3| 5108,2| 5411,2| 5517,1| 5671,9| 5785,4| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 19. |Селтинский | 71,0| 77,2| 82,9| 84,0| 88,9| 90,7| 93,2| 95,1| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 20. |Сюмсинский | 80,0| 87,0| 93,4| 94,6| 100,2| 102,2| 105,0| 107,1| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 21. |Увинский | 6277,0| 6826,3| 7329,4| 7422,3| 7862,6| 8016,4| 8241,3| 8406,3| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 22. |Шарканский | 6417,0| 6978,6| 7492,9| 7587,8| 8037,9| 8195,2| 8425,1| 8593,8| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 23. |Юкаменский | 46,0| 50,0| 53,7| 54,4| 57,6| 58,7| 60,4| 61,6| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 24. |Якшур-Бодьинский | 10785,0| 11728,9| 12593,2| 12752,8| 13509,3| 13773,5| 14160,1| 14443,5| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 25. |Ярский | 105,0| 114,2| 122,6| 124,2| 131,5| 134,1| 137,9| 140,6| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 26. |г. Ижевск | 66413,0| 72225,2| 77547,6| 78530,5| 83188,8| 84816,1| 87196,2| 88941,9| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 27. |г. Воткинск | 11124,0| 12097,5| 12989,0| 13153,7| 13933,9| 14206,5| 14605,1| 14897,5| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 28. |г. Глазов | 19027,0| 20692,2| 22217,0| 22498,6| 23833,2| 24299,4| 24981,3| 25481,4| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 29. |г. Можга | 4415,0| 4801,4| 5155,2| 5220,5| 5530,2| 5638,4| 5796,6| 5912,7| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 30. |г. Сарапул | 9197,0| 10001,9| 10738,9| 10875,1| 11520,2| 11745,5| 12075,1| 12316,8| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Перечень проблем, решение которых предполагается осуществить посредством реализации республиканских, ведомственных целевых программ, разрабатываемых в 2011-2013 годах |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | N | Проблема для решения | Предполагаемое | Предполагаемые цели и задачи | Ожидаемые результаты решения | | п/п | посредством реализации | наименование | республиканской, ведомственной целевой | проблемы посредством реализации | | | республиканской, | республиканской, | программы | республиканской, ведомственной | | | ведомственной целевой | ведомственной целевой | | целевой программы (предполагаемые | | | программы | программы | | целевые индикаторы и показатели | | | | | | эффективности реализации | | | | | | республиканской, ведомственной | | | | | | целевой программы) | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 1 | Неудовлетворительное | Республиканская | Цель: сохранение, восстановление и | Удельный вес детей I и II групп | | | состояние здоровья детей | целевая программа | укрепление здоровья детей и подростков, | здоровья в общем количестве | | | | лДети Удмуртии| | привитие им навыков здорового образа | учащихся общеобразовательных школ | | | | (2013-2016 годы)| | жизни. | возрастет до 74,5% | | | | | Задачи: профилактика заболеваемости, | | | | | | инвалидности и смертности в детском и | | | | | | подростковом возрасте; | | | | | | внедрение высокотехнологичных методов | | | | | | диагностики и профилактики заболеваний; | | | | | | совершенствование системы | | | | | | восстановительного лечения и | | | | | | реабилитации детей и подростков | | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | | Рост случаев отказа | | Цель: стабилизация и всестороннее | Количество выявленных детей-сирот | | | родителей от воспитания | | укрепление института семьи, повышение | и детей, оставшихся без попечения | | | своих детей | | престижа семьи, материнства и детства в | родителей, на 1000 детского | | | | | общественном сознании. | населения составит 4,3 промилле. | | | | | Задачи: создание новых и развитие | Доля детей-сирот и детей, | | | | | действующих профилактических технологий | оставшихся без попечения | | | | | социального неблагополучия семей с | родителей, переданных на | | | | | детьми; | воспитание в семьи граждан, в | | | | | реализация системы мер по пропаганде и | общем количестве таких детей | | | | | развитию различных форм семейного | возрастет до 75% | | | | | устройства детей, оставшихся без | | | | | | попечения родителей | | | |——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | | Интеграция | | Цель: создание благоприятной, | Доля детей-инвалидов, включённых | | | детей-инвалидов с | | доступной, развивающей среды для | в систему инклюзивного | | | обществом здоровых детей | | реализации жизненных потребностей | образования, составит 15%. | | | | | детей-инвалидов и семей, в которых они | Удельный вес детей-инвалидов, | | | | | воспитываются. | включённых в совместные | | | | | Задачи: улучшение качества и увеличение | мероприятия со здоровыми | | | | | видов социальных услуг для семей с | сверстниками, в общем количестве | | | | | детьми-инвалидами; | детей-инвалидов составит 22% | | | | | обеспечение территориальной доступности | | | | | | и комплексной реабилитации детей с | | | | | | ограниченными возможностями; | | | | | | внедрение методик социальной адаптации | | | | | | детей-инвалидов в условиях семьи и | | | | | | учреждений, оказывающих социальные | | | | | | услуги детям, оказавшимся в трудной | | | | | | жизненной ситуации; | | | | | | внедрение в практику и расширение | | | | | | применения инновационных форм и методов | | | | | | работы по интеграции детей-инвалидов с | | | | | | детским сообществом | | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | | Отсутствие в республике | | Цель: раскрытие талантов и развитие | Доля педагогов, подготовленных | | | системы выявления и | | способностей у одаренных детей. | для работы с одарёнными детьми, в | | | поддержки одаренных | | Задачи: создание республиканской | общей численности педагогов, | | | детей | | системы выявления, развитие и адресной | прошедших обучение, повысивших | | | | | поддержки одарённых детей, в том числе | квалификацию, составит 7%. | | | | | на основе инновационных технологий | Доля одарённых детей, включённых | | | | | выявления и поддержки одарённых детей, | в аналитическую систему | | | | | проживающих в сельской местности; | республиканского банка данных | | | | | совершенствование деятельности базовых | семей с детьми, составит 13% | | | | | центров по работе с одарёнными детьми и | | | | | | их поддержка | | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | | Безнадзорность | | Цель: совершенствование и укрепление | Снижение уровня безнадзорности до | | | несовершеннолетних | | системы профилактики безнадзорности и | 0,32 промилле (на 1000 детей от 0 | | | | | правонарушений несовершеннолетних. | до 17 лет) | | | | | Задачи: обеспечение доступности | | | | | | социальной реабилитации и адаптации | | | | | | детей, оказавшихся в трудной жизненной | | | | | | ситуации; | | | | | | совершенствование системы каникулярного | | | | | | отдыха, временного трудоустройства и | | | | | | занятости детей и подростков; | | | | | | повышение информированности детей и | | | | | | семей на территории Удмуртской | | | | | | Республики по предоставлению услуг в | | | | | | сфере досуга и занятости; | | | | | | увеличение количества рабочих мест для | | | | | | детей различных социальных групп в | | | | | | каникулярное время | | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 2 | Недостаточный уровень | Ведомственная целевая | Цель: улучшение качества и обеспечение | Младенческая смертность на 1 тыс. | | | качества и обеспечения | программа | доступности медицинской помощи | родившихся живыми составит: | | | доступности медицинской | лМодернизация отрасли | населению. Задачи: укрепление | 2011 год - 7,5 промилле; | | | помощи населению | здравоохранения | материально-технической базы | 2012 год - 7,5 промилле. | | | Удмуртской Республики. | Удмуртской Республики | медицинских учреждений; | Смертность населения в | | | Не соответствие | на 2011 - 2012 годы| | внедрение современных информационных | трудоспособном возрасте на 100 | | | материально-технической | | систем в здравоохранение; | тыс. населения составит: | | | базы | | внедрение стандартов оказания | от болезней системы | | | лечебно-профилактических | | медицинской помощи | кровообращения: 2011 год - 174 | | | учреждений современным | | | промилле; | | | требованиям. | | | 2012 год - 173 промилле; | | | Более 30% лечебных | | | от злокачественных | | | учреждений находятся в | | | новообразований: | | | аварийном или требующем | | | 2011 год - 76 промилле; | | | капитального ремонта | | | 2012 год - 75 промилле | | | состоянии | | | | | | | | | | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 3 | Недостаточная | Ведомственная целевая | Цель: улучшение оказания | Увеличение диализных мест и | | | материально-техническая | программа | специализированной медицинской помощи | обеспечение бесперебойной их | | | база | лСовершенствование | больным с почечной недостаточностью; | работы. | | | лечебно-профилактических | диализной помощи на | создание условий для совершенствования | Увеличение количества пациентов, | | | учреждений по оказанию | территории Удмуртской | и интенсификации заместительной терапии | получающих диализную помощь: | | | гемодиализной помощи | Республики на | больным с хронической почечной | 2011 год - 200 человек; | | | | 2011-2013 годы | недостаточностью, повышение ее качества | 2012 год - 225 человек; | | | | | и доступности. | 2013 год - 250 человек. | | | | | Задачи: расширение парка гемодиализного | Увеличение количества пациентов, | | | | | оборудования с плановым проведением | получающих перитонеальный диализ: | | | | | сервисного обслуживания и замены | 2011 год - 16 человек; | | | | | устаревших гемодиализных машин, систем | 2012 год - 18 человек; | | | | | водоподготовки; | 2013 год - 20 человек | | | | | расширение количества диализных мест за | | | | | | счет введения 3-х сменного режима | | | | | | работы отделений гемодиализа; | | | | | | увеличение количества процедур | | | | | | перитонеального диализа; | | | | | | улучшение качества жизни инвалидов с | | | | | | хронической почечной недостаточностью и | | | | | | совершенствование организации диализной | | | | | | помощи в Удмуртской Республике; | | | | | | охват диализом всех нуждающихся жителей | | | | | | Удмуртской Республики | | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 4 | Рост заболеваемости | Ведомственная целевая | Цель: снижение заболеваемости | Снижение заболеваемости сифилисом | | | инфекциями, | программа | инфекциями, передаваемыми половым | до 60,0 случаев на 100 тыс. | | | передаваемыми половым | лИнфекции, | путем. | населения. | | | путем | передаваемые половым | Задачи: развитие системы информирования | Снижение заболеваемости детей | | | | путем, | населения о мерах профилактики | сифилисом до 3,0 случаев на 100 | | | | на 2012-2014 годы| | инфекций, передаваемых половым путем; | тыс. населения. | | | | | совершенствование эпидемиологического | Снижение заболеваемости гонореей | | | | | надзора за распространением инфекций, | до 75,0 случаев на 100 тыс. | | | | | передаваемых половым путем; | населения. | | | | | обеспечение безопасности донорской | Снижение заболеваемости детей | | | | | крови; | гонореей до 2,0 случаев на 100 | | | | | лекарственное обеспечение больных | тыс. населения. | | | | | сифилисом; | Стабилизация эпидемиологической | | | | | предгравидарное обследование на | ситуации по хламидийной, | | | | | инфекции, передаваемые половым путем | трихомонадной, герпетической, | | | | | супружеских пар; | папилломавирусной инфекциям | | | | | обследование беременных женщин и детей | | | | | | до1 года жизни на инфекции, | | | | | | передаваемые половым путем; | | | | | | укрепление материально технической базы | | | | | | кожно-венерологических учреждений | | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 5 | Значительный рост числа | Ведомственная целевая | Цели: снижение числа вновь | 95%-ный охват эпидемиологическими | | | ВИЧ-инфицированных в | программа по | зарегистрированных случаев | расследованиями очагов | | | клинических стадиях | предупреждению | инфицирования ВИЧ-инфекцией; | ВИЧ-инфекции. | | | ВИЧ-инфекции с развитием | распространения в | минимизация риска передачи ВИЧ-инфекции | Охват скринингом на ВИЧ-инфекции | | | на фоне иммунодефицита | Удмуртской Республике | от матери ребенку; | 14% населения Удмуртской | | | вторичных заболеваний | заболевания, | обеспечение доступности специфической | Республики. | | | (туберкулез, грибковые | вызываемого вирусом | противовирусной терапии; | 100%-ный охват химиопрофилактикой | | | поражения, | иммунодефицита | снижение уровня смертности больных | ВИЧ-инфицированных женщин, | | | онкологические) | человека | ВИЧ-инфекцией от СПИДа, туберкулеза, | состоявших на диспансерном учете. | | | | (ВИЧ-инфекции) на | онкологических заболеваний. | Проведение антиретровирусной | | | | 2012-2014 годы | Задачи: продолжение действующей системы | терапии 1005 ВИЧ-инфицированным. | | | | | информирования населения о мерах личной | 100%-ный охват химиопрофилактикой | | | | | и общественной профилактики | медработников, имевших аварийные | | | | | ВИЧ-инфекции; | ситуации при оказании медицинской | | | | | поддержание функционирования системы | помощи ВИЧ-инфицированным при их | | | | | эпидемического надзора за | своевременном обращении. | | | | | ВИЧ-инфекцией; | 85%-ный охват диспансерным | | | | | обеспечение безопасности медицинских | наблюдением ВИЧ-инфицированных с | | | | | манипуляций, донорской крови, | определением иммунного статуса и | | | | | биологических жидкостей органов и | вирусной нагрузки. | | | | | тканей; | Достижение 85% уровня | | | | | модернизация лабораторий диагностики | информированности различных слоев | | | | | ВИЧ-инфекции; | населения. | | | | | достижение современного уровня | Число вновь выявленных случаев | | | | | диспансерного наблюдения за | ВИЧ-инфекции составит не более | | | | | ВИЧ-инфицированными; | 450 | | | | | медикаментозное сопровождение родов у | | | | | | ВИЧ-инфицированных беременных женщин; | | | | | | проведение специфического лечения всех | | | | | | ВИЧ-инфицированных; | | | | | | укрепление материально-технической базы | | | | | | Государственного учреждения | | | | | | здравоохранения лУдмуртский | | | | | | республиканский центр по профилактике и | | | | | | борьбе со СПИДом и инфекционными | | | | | | заболеваниями| | | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 6 | Недостаточная | Ведомственная целевая | Цели: сокращение числа госпитализаций в | Повышение качества | | | материально-техническая | программа | психиатрические стационары; | психиатрической помощи за счет ее | | | база | лСовершенствование | улучшение условий пребывания пациентов | приближения к населению и | | | психиатрических | психиатрической помощи | в психиатрических стационарах; | улучшения лечебно- | | | учреждений. | в Удмуртской | снижение первичной инвалидности | диагностического процесса. | | | Рост числа больных с | Республике на | вследствие психических расстройств; | Снижение доли пациентов, | | | психиатрическими | 2012-2014 годы| | Задачи: оптимизация сети и численности | нуждающихся в стационарной | | | расстройствами | | психиатрических коек; | психиатрической помощи, в общем | | | | | создание межрайонных | числе наблюдаемых пациентов до | | | | | психиатрических центров с профилизацией | 15,1%. | | | | | психиатрических коек; | Снижение повторных в течение года | | | | | укрепление материально-технической базы | госпитализаций в стационар до | | | | | психиатрических учреждений; | 18,5%; | | | | | подготовка кадров для психиатрических | снижение первичной инвалидности | | | | | учреждений; | вследствие психических | | | | | снабжение современными лекарственными | расстройств на 4,5%. | | | | | средствами для лечения больных с | Сокращение количества больных, | | | | | психическими расстройствами | находящихся в психиатрическом | | | | | | стационаре более года, до 20% | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 7 | Высокие показатели | Ведомственная целевая | Цели: снижение заболеваемости вирусными | Снижение заболеваемости вирусными | | | заболеваемости | программа лВирусные | гепатитами; | гепатитами, достижение ремиссии у | | | хроническими вирусными | гепатиты| на 2012-2014 | предупреждение развития осложнений, | 40% больных, снижение уровня | | | гепатитами среди | годы| | выхода на инвалидность и летальных | выхода на инвалидность и | | | населения Удмуртской | | исходов от заболеваний печени. | предотвращение летальных исходов | | | Республики, в том числе | | Задача: внедрение современных методов | | | | у детей. | | профилактики, диагностики и лечения, | | | | Высокие показатели | | согласно стандартам оказания | | | | инвалидности и | | медицинской помощи больным хроническими | | | | смертности от | | вирусными гепатитами | | | | заболеваний печени среди | | | | | | лиц трудоспособного | | | | | | возраста | | | | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 8 | Высокий уровень | Ведомственная целевая | Цели: снижение острых и хронических | Снижение доли острых осложнений у | | | инвалидности, смертности | программа лСахарный | осложнений у взрослых, больных сахарным | взрослых, больных сахарным | | | среди больных сахарным | диабет на 2013-2015 | диабетом; | диабетом, до 55 %. | | | диабетом. | годы| | увеличение средней продолжительности | Снижение доли хронических | | | Высокие затраты на | | жизни больных сахарным диабетом; | осложнений у взрослых, | | | лекарственное | | снижение числа случаев временной | больных сахарным диабетом, до | | | обеспечение, средства | | нетрудоспособности. | 31%. | | | самоконтроля, | | Задачи: совершенствование | Снижение средней длительности | | | реабилитацию инвалидов | | материально-технической базы | лечения в специализированных | | | | | эндокринологической службы Министерства | эндокринологических стационарах | | | | | здравоохранения Удмуртской Республики; | до 16,0 дней. | | | | | развитие специализированных методов | Увеличение числа обученных в | | | | | диагностики и лечения основных | лШколе больного сахарным | | | | | осложнений сахарного диабета | диабетом| на | | | | | | 10% . | | | | | | Увеличение продолжительности | | | | | | жизни больных сахарным диабетом | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 9 | Эпидемиологическое | Ведомственная целевая | Цели: усиление системы | Снижение показателей | | | неблагополучие по | программа | противоэпизоотических | заболеваемости природно-очаговыми | | | природно-очаговым | лПриродно-очаговые | и противоэпидемических профилактических | инфекциями в Удмуртской | | | инфекциям. | инфекции на 2013-2015 | мероприятий для снижения активности | Республике до среднефедеративного | | | Показатель | годы| | природных очагов клещевого вирусного | уровня. | | | заболеваемости | | энцефалита, иксодового клещевого | Охват вакцинацией против | | | геморрагической | | боррелиоза | клещевого вирусного энцефалита не | | | лихорадки с почечным | | и геморрагической лихорадки | менее 25 % населения Удмуртской | | | синдромом в 2009 году | | с почечным синдромом в Удмуртской | Республики. | | | превышает | | Республике; | Снижение тяжелых и осложненных | | | среднероссийский | | снижение заболеваемости | форм природно-очаговых инфекций. | | | в 8,7 раза, | | природно-очаговыми инфекциями; | Сокращение сроков лечения и | | | клещевым вирусным | | совершенствование лечебных и | снижение летальности от | | | энцефалитом - в 2,8 | | реабилитационных мероприятий для | природно-очаговых инфекций | | | раза, | | снижения летальности, остаточных | | | | иксодовым клещевым | | явлений и инвалидности после | | | | боррелиозом - в 3,2 раза | | перенесенных природно-очаговых | | | | | | инфекций. | | | | | | Задачи: совершенствование | | | | | | эпидемиологического надзора | | | | | | за распространением природно-очаговых | | | | | | инфекций; | | | | | | совершенствование методов лабораторной | | | | | | диагностики природно-очаговых инфекций; | | | | | | внедрение современных методов лечения | | | | | | и реабилитации больных | | | | | | природно-очаговыми инфекциями | | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 10 | Несоответствие лучевого | Ведомственная целевая | Цели: обеспечение диагностики | Увеличение доли больных, | | | лечения злокачественных | программа лОнкология| | злокачественных новообразований на | выявленных своевременно, до 60 %. | | | новообразований | на 2013-2015 годы | ранних стадиях; | Уменьшение одногодичной | | | современным требованиям. | | снижение инвалидизации населения | летальности до 29 %. | | | Недостаток современного | | Удмуртской Республики от | Увеличение продолжительности | | | оборудования для | | злокачественных новообразований; | жизни больных с распространенными | | | диагностики | | стабилизация смертности от | формами злокачественных | | | злокачественных | | злокачественных | новообразований до 2 лет. | | | новообразований, | | новообразований; | Увеличение доли больных со | | | для проведения сложных | | обеспечение современного уровня лечения | злокачественными | | | комбинированных | | и реабилитации онкологических больных. | новообразованиями, живущих 5 лет | | | оперативных вмешательств | | Задачи: улучшение качества лечения за | и более, до 60 % | | | | | счет модернизации лучевого метода | | | | | | лечения, применения современных | | | | | | лекарственных средств; | | | | | | улучшение качества оперативного лечения | | | | | | за счет приобретения современного | | | | | | операционного оборудования; | | | | | | значительное уменьшение сроков | | | | | | постановки диагноза; | | | | | | обеспечение противоопухолевыми | | | | | | препаратами всех больных в полном | | | | | | объеме | | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 11 | Неблагоприятная | Ведомственная целевая | Цель: стабилизация эпидемиологической | Охват иммунизацией: | | | эпидемическая ситуация | программа | ситуации, снижение инвалидизации и | в рамках Национального календаря | | | по заболеваемости | лВакцинопрофилактика| | смертности среди населения на | профилактических прививок не | | | инфекциями, управляемыми | на 2013-2015 годы | территории Удмуртской Республики, | менее 95% детей; | | | средствами специфической | | связанных с вакциноуправляемыми | против бешенства обратившихся по | | | профилактики. | | инфекционными заболеваниями, | поводу укусов животными не менее | | | Ежегодно в республике | | обеспечение безопасности иммунизации. | 50% от нуждающихся в вакцинации и | | | регистрируется до | | Задачи: сохранение 95-процентного | 100 % нуждающихся в | | | 480-500 тысяч случаев | | уровня охвата детей профилактическими | антирабическом иммуноглобулине. | | | инфекционных заболеваний | | прививками; | Предупреждение летальности в | | | | | снижение заболеваемости коклюшем, | случае развития тяжелых | | | | | гриппом, менингококковой инфекцией, | осложнений, вызванных: | | | | | вирусным гепатитом А среди групп | гемофильной инфекцией среди детей | | | | | населения повышенного риска | от 1 года до 2 лет; | | | | | инфицирования и предотвращение | пневмококковой инфекцией среди | | | | | заболеваний бешенством; | детей, инфицированных | | | | | предупреждение летальности в случае | микобактериями туберкулеза; | | | | | развития тяжелых осложнений гемофильной | гриппом среди детей до 3 лет. | | | | | и пневмококковой этиологии среди детей | Исключение нарушений условий | | | | | раннего возраста из группы лриска|; | системы транспортировки и | | | | | обеспечение эффективной системы | хранения медицинских | | | | | транспортировки и хранения медицинских | иммунобиологических препаратов на | | | | | иммунобиологических препаратов на всех | всех уровнях лхолодовой цепи|. | | | | | уровнях лхолодовой цепи|; | Совершенствование оперативного | | | | | совершенствование оперативного анализа | анализа и обеспечение | | | | | и обеспечение эпидемиологического | эпидемиологического надзора за | | | | | надзора за инфекционными заболеваниями; | инфекционными заболеваниями. | | | | | информирование населения о значимости | Информирование населения о | | | | | иммунопрофилактики; | значимости иммунопрофилактики. | | | | | повышение профессиональной квалификации | Повышение профессиональной | | | | | медицинских работников в области | квалификации медицинских | | | | | иммунопрофилактики; | работников в области | | | | | обеспечение безопасности иммунизации | иммунопрофилактики. | | | | | населения на территории Удмуртской | Обеспечение безопасности | | | | | Республики | иммунизации населения Удмуртской | | | | | | Республики | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 12 | Низкий уровень | Ведомственная целевая | Цели: обеспечение необходимых условий | Повышение уровня пожарной | | | оснащенности | программа лПожарная | для укрепления и обеспечения пожарной | безопасности на объектах | | | государственных | безопасность в | безопасности на объектах | здравоохранения, в том числе: | | | учреждений | государственных | государственной системы | сокращение численности пациентов | | | здравоохранения | учреждениях | здравоохранения; | и сотрудников, находящихся в | | | Удмуртской Республики | здравоохранения | защита жизни и здоровья сотрудников и | условиях не отвечающим правилам | | | пожарно-технической | Удмуртской Республики | пациентов государственных учреждений | пожарной безопасности: | | | средствами | на 2013-2015 годы| | здравоохранения Удмуртской Республики | 2013 год - 23,8%; | | | | | при чрезвычайных ситуациях, | 2014 год - 20,7%; | | | | | обусловленных пожарами; | 2015 год - 13,7% | | | | | предотвращение материального ущерба. | | | | | | Задачи: совершенствование работы по | | | | | | предупреждению пожаров и укрепление | | | | | | пожарной безопасности на объектах | | | | | | государственной системы здравоохранения | | | | | | республики; | | | | | | совершенствование организации пожарной | | | | | | профилактики, предупреждение пожаров, | | | | | | снижение числа погибших (пострадавших) | | | | | | от огня пациентов и сотрудников | | | | | | государственных учреждений | | | | | | здравоохранения, предотвращение | | | | | | материального ущерба; | | | | | | повышение ответственности должностных | | | | | | лиц государственных учреждений | | | | | | здравоохранения за выполнение | | | | | | мероприятий по обеспечению пожарной | | | | | | безопасности на подведомственной | | | | | | территории, зданиях и сооружениях; | | | | | | повышение защищенности от пожаров | | | | | | сотрудников и пациентов государственных | | | | | | учреждений здравоохранения за счет | | | | | | развертывания системы профилактики; | | | | | | совершенствование организации | | | | | | предупреждения и тушения пожаров путем | | | | | | укрепления материально-технической базы | | | | | | объектов государственной системы | | | | | | здравоохранения | | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 13 | Низкий уровень развития | Республиканская | Цель: создание благоприятных условий | В 2014 году ожидается: | | | туристской | целевая программа | для формирования современной | увеличение объема платных | | | инфраструктуры, | лРазвитие внутреннего | конкурентоспособной туристской отрасли | туристских услуг населению, услуг | | | отсутствие | и въездного туризма в | на территории Удмуртской Республики. | гостиниц и аналогичных средств | | | конкурентоспособного | Удмуртской Республике | Задачи: совершенствование управления в | размещения, | | | турпродукта в Удмуртской | на 2011-2014 годы| | сфере туризма; | санаторно-оздоровительных услуг | | | Республике | | формирование регионального | до 1,04 млрд. рублей; увеличение | | | | | конкурентоспособного турпродукта через | внутреннего туристского потока до | | | | | совершенствование используемых и | 281 тыс. человек; увеличение | | | | | создание новых объектов экскурсионного | числа иностранных граждан, | | | | | показа, размещения, питания, сервисного | въезжающих в Удмуртскую | | | | | обслуживания, развлечения; | Республику, до 4,2 тыс. человек; | | | | | поддержка малого предпринимательства в | увеличение численности | | | | | сфере туризма, вовлечение физических и | работников, занятых в сфере | | | | | юридических лиц в создание новых | туризма до 5,1тыс. человек; | | | | | туристских услуг; | увеличение инвестиций в основной | | | | | стимулирование развития | капитал средств размещения | | | | | материально-технической базы туризма | (гостиницы, места для временного | | | | | путем привлечения инвестиций для | проживания) до 33,5 млн. рублей; | | | | | реконструкции и создания новых | увеличение количества койко-мест | | | | | туристских объектов; | в коллективных средствах | | | | | повышение качества туристских услуг, их | размещения до 13,4 тыс. штук | | | | | разнообразия и доступности для всех | | | | | | слоев общества; | | | | | | формирование системы продвижения | | | | | | турпродукта и рекламно-информационного | | | | | | обеспечения туристской отрасли | | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 14 | Недостаточный уровень | Ведомственная целевая | Цель: создание современной системы | Организация надежной системы по | | | обеспечения комплексной | программа | управления обеспечением безопасности | обеспечению противопожарной | | | безопасности учреждений | лБезопасность | учреждений культуры и искусства. | защиты зданий и помещений, | | | культуры, а также | учреждений культуры и | Задачи: обеспечение сохранности фондов, | санитарно-эпидемиологического | | | культурных ценностей | искусства на 2012-2014 | финансов, материальных ценностей, | благополучия республиканских | | | | годы| | зданий и сооружений учреждений культуры | учреждений культуры и искусства. | | | | | и искусства; | Снижение уровня травматизма и | | | | | исключение угроз жизни и здоровью | размера материальных потерь от | | | | | работников и посетителей учреждений | огня и других возможных угроз и | | | | | культуры и искусства; | факторов опасности. | | | | | недопущение несанкционированного | Защита людей, культурных и | | | | | проникновения посторонних лиц в | материальных ценностей, сведение | | | | | учреждения культуры и искусства, | до минимума возможности | | | | | осуществление пропускного режима; | проявления чрезвычайных ситуаций, | | | | | предупреждение аварий инженерных сетей | создание безопасных условий для | | | | | и устойчивая работа технических средств | осуществления творческой | | | | | охраны и безопасности учреждений | деятельности и функционирования | | | | | культуры и искусства | учреждений культуры и искусства | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 15 | Низкий уровень | Ведомственная целевая | Цели: обеспечение пожарной | Сохранение жизни и здоровья | | | оснащенности учреждений | программа лПожарная | безопасности; защита жизни и здоровья | обслуживаемых категорий граждан и | | | социальной защиты | безопасность | обслуживаемых категорий граждан и | сотрудников учреждений. | | | населения в Удмуртской | учреждений социальной | сотрудников учреждений социальной | По сравнению с 2011 годом | | | Республике | защиты населения в | защиты населения; | снижение рисков пожаров: | | | пожарно-техническими | Удмуртской Республике | сохранение материальных ценностей от | 2012 год - 2%; | | | средствами | на 2012-2014 годы| | пожаров. | 2013 год - 3%; | | | | | Задачи: создание и совершенствование | 2014 год - 4% | | | | | нормативной правовой, методической базы | повышение пожарной безопасности | | | | | по обеспечению политики в области | учреждений социальной защиты | | | | | предупреждения пожаров в учреждениях | населения: | | | | | социальной защиты населения в | 2012 год - 10%; | | | | | Удмуртской Республике; | 2013 год - 20%; | | | | | совершенствование | 2014 год - 30% | | | | | материально-технической базы по | | | | | | предупреждению пожаров в учреждениях | | | | | | социальной защиты населения в | | | | | | Удмуртской Республике; | | | | | | реализация первоочередных мер по | | | | | | противопожарной защите населения в | | | | | | Удмуртской Республике; | | | | | | укрепление пожарной безопасности | | | | | | учреждений социальной защиты населения | | | | | | в Удмуртской Республике; | | | | | | совершенствование организации пожарной | | | | | | безопасности, профилактики пожаров, | | | | | | выполнение требований и норм пожарной | | | | | | безопасности | | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————||——————————————————————————————————| | 16 | Ухудшение ситуации в | Республиканская | Цель: сокращение количества | Сокращение количества погибших в | | | области обеспечения | целевая программа | дорожно-транспортных происшествий с | результате дорожно-транспортных | | | безопасности дорожного | лПовышение | пострадавшими и погибшими в результате | происшествий в 1,6 раза. | | | движения | безопасности дорожного | дорожно-транспортных происшествий. | Сохранение показателя | | | | движения на 2011-2013 | Задачи: предупреждение опасного | количества дорожно-транспортных | | | | годы| | поведения участников дорожного движения; | происшествий (в расчете на 10 | | | | | развитие системы эффективной подготовки | тыс. состоящих на учете | | | | | водителей транспортных средств и их | транспортных средств) на уровне | | | | | допуска к участию в дорожном движении; | не ниже, чем в среднем по | | | | | сокращение детского | Приволжскому федеральному округу | | | | | дорожно-транспортного травматизма; | и по России | | | | | совершенствование организации движения | | | | | | транспорта и пешеходов; | | | | | | повышение эффективности функционирования | | | | | | органов государственного управления и | | | | | | надзора, органов местного самоуправления | | | | | | в области обеспечения безопасности | | | | | | дорожного движения | | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————||——————————————————————————————————| | 17 | Преодоление негативных | Республиканская | Цель: формирование и укрепление системы | Снижение и доведение | | | тенденций в развитии | целевая программа по | профилактики правонарушений. | показателей уровня преступности | | | криминальной ситуации в | обеспечению | Задачи: укрепление общественного | (в расчете на единицу населения) | | | республике | правопорядка и | порядка и общественной безопасности, | до уровня не выше средних | | | | общественной | вовлечение в эту деятельность | значений по Приволжскому | | | | безопасности в | общественных формирований и населения; | федеральному округу. | | | | Удмуртской Республике | пропаганда здорового образа жизни; | Недопущение роста: | | | | на 2011-2015 годы | снижение уровня преступности | рецидивной преступности (удельный | | | | | | вес не выше 30%); лбытовой| | | | | | | преступности (удельный вес в | | | | | | пределах 6-7%); преступлений, | | | | | | совершаемых в состоянии | | | | | | алкогольного опьянения (удельный | | | | | | вес не выше 16-17%); | | | | | | преступлений, совершаемых на | | | | | | улицах (удельный вес не выше | | | | | | 11-12%) | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 18 | Общероссийский переход | Республиканская | Цель: реализация населением республики | 100% покрытие территории | | | на цифровое | целевая программа | конституционного права на получение | республики многопрограммным, | | | телерадиовещание | лРазвитие цифрового | наиболее полной и объективной | цифровым телерадиовещанием. | | | приведёт к отмене | телерадиовещания в | информации об экономической, | Эффективное функционирование | | | использования | Удмуртской Республике | социально-политической и культурной | отрасли телерадиовещания | | | аналогового вещания и, | на 2012-2015 годы| | жизни Удмуртии и Российской Федерации. | Удмуртской Республики за счет | | | как следствие, | | Задачи: сохранение возможности вещания | создания современной, | | | невозможности вещания | | республиканского телерадиоканала лМоя | конкурентоспособной базы и сети | | | республиканского | | Удмуртия| при изменении вещательных | распространения республиканского | | | телерадиоканала лМоя | | стандартов; | телерадиоканала лМоя Удмуртия| | | | Удмуртия|. | | повышение доступности информации и | | | | Недоступность для | | качества предоставляемых информационных | | | | населения приема | | услуг для всех слоев населения | | | | цифровых | | независимо от пола, возраста, | | | | телерадиоканалов | | национальности, вероисповедания; | | | | | | сохранение национальной культуры | | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 19 | Недостаточный уровень | Республиканская | Цели: создание экономических и | Рост объемов производства молока | | | технико-технологического | целевая программа | технологических условий для дальнейшего | у всех категорий хозяйств | | | обеспечения отрасли | лРазвитие молочного | развития отрасли молочного | Удмуртской Республики до уровня | | | молочного скотоводства | скотоводства и | скотоводства; | 710 тыс. тонн в год. | | | для дальнейшей | увеличение | увеличение объемов производства молока. | Недопущение снижения поголовья | | | интенсификации | производства молока в | Задачи: создание высокоэффективного | крупного рогатого скота. | | | производства молока в | Удмуртской Республике | кормопроизводства; | Увеличение продуктивности коров. | | | Удмуртской Республике | на 2013-2016 годы| | укрепление племенной базы молочного | Укрепление племенной базы | | | | | скотоводства; | молочного скотоводства. | | | | | увеличение производства молока и | Укрепление | | | | | ускоренное развитие отрасли молочного | материально-технической базы | | | | | скотоводства; | отрасли молочного скотоводства | | | | | реконструкция, техническая и | | | | | | технологическая модернизация ферм | | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 20 | Отсутствие ресурсной | Республиканская | Цели: создание стартовых | Достижение в 2015 году маточного | | | базы, достаточной для | целевая программа | технологических и экономических условий | поголовья - 1200 голов. | | | интенсивного развития | лРазвитие мясного | для формирования и устойчивого развития | Производство мяса крупного | | | специализированного | скотоводства в | отрасли специализированного мясного | рогатого скота в объеме 82,8 тыс. | | | мясного скотоводства | Удмуртской Республике | скотоводства; увеличение производства | тонн. | | | | на 2011-2015 годы | высококачественной говядины. Задачи: | Увеличение валового продукта | | | | и до 2020 года| | формирование собственной племенной базы | отрасли. Увеличение валового | | | | | мясного (специализированного) | дохода отрасли. Увеличение чистой | | | | | скотоводства; | прибыли отрасли. Создание новых | | | | | формирование мясных стад за счет | рабочих мест | | | | | промышленного скрещивания не менее 5% | | | | | | случного контингента (сверхремонтный | | | | | | молодняк и выранжирование по низкой | | | | | | продуктивности коровы) с быками мясных | | | | | | пород; | | | | | | увеличение удельного веса крупного | | | | | | рогатого | | | | | | | | | | | | скота в структуре производства | | | | | | (реализации) основных видов скота и | | | | | | птицы на убой (в живой массе) | | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 21 | Уменьшение численности | Ведомственная целевая | Цель: создание условий для | Увеличение поголовья овец в | | | поголовья овец. | программа лРазвитие | восстановления развития овцеводства в | сельскохозяйственных организациях | | | Отсутствие племенной | овцеводства в | Удмуртской Республике. | до 6000 голов в 2013 году. | | | базы овцеводства. | Удмуртской Республике | Задачи: создание племенной базы; | Получение высококачественной | | | Снижение объемов | на 2011-2013 годы| | формирование высокопродуктивного стада | баранины в объеме 32 тонн, | | | производства мяса | | за счет собственной репродукции и | шерсти, овчины с наименьшими | | | баранины и шерсти. | | покупки племенных овец; | затратами и удовлетворение | | | Овцеводство Удмуртии | | строительство и модернизация | потребностей промышленности и | | | вступило в опасную фазу, | | овцеводческих помещений | населения в данной продукции | | | близкую к самоликвидации | | | | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 22 | Замедление темпов | Ведомственная целевая | Цель: формирование ресурсной базы | Увеличение поголовья лошадей до | | | развития отрасли | программа лРазвитие | интенсивного развития отрасли. | 6900 голов. | | | коневодства, отсутствие | коневодства в | Задачи: увеличение общего поголовья | Увеличение поголовья конематок до | | | достаточного количества | Удмуртской Республике | лошадей; | 4150 голов. | | | поголовья племенных | на 2012-2014 годы| | организация мясомолочного направления | Сохранение генофонда и повышение | | | лошадей. Недостаточность | | коневодства; | племенных качеств пород лошадей. | | | денежных средств для | | развитие досугового и спортивного | Повышение квалификации работников | | | восстановления | | коневодства | отрасли коневодства | | | численности маточного | | | | | | поголовья племенных | | | | | | кобыл. | | | | | | Уровень ресурсного | | | | | | обеспечения недостаточен | | | | | | для эффективного | | | | | | развития коневодства в | | | | | | Удмуртской Республике | | | | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 23 | Уменьшение численности | Ведомственная целевая | Цель: увеличение производства | Увеличение численности пчелосемей | | | пчелиных семей. | программа лРазвитие | высококачественного меда. | в сельскохозяйственных | | | Отсутствие | пчеловодства в | Задачи: создание племенного | организациях к 2014 году до 18320 | | | племенной продажи | Удмуртской Республике | пчеловодства; | пчелосемей, крестьянских | | | пчелопакетов | на 2012-2014 годы| | формирование численности пчелосемей за | фермерских хозяйствах до 7600 | | | | | счет собственной репродукции и покупки | пчелосемей. | | | | | племенных семей; | Получение качественного и | | | | | создание биотехнологической лаборатории | дешевого меда с наименьшими | | | | | по воспроизводству пчелиных маток | затратами и удовлетворение | | | | | | потребностей промышленности и | | | | | | населения в продукции | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 24 | Недостаточный уровень | Ведомственная целевая | Цель: создание экономических и | Увеличение численности | | | развития малых форм | программа лРазвитие | социальных условий, способствующих | сельскохозяйственных | | | хозяйствования в | малых форм | развитию малых форм хозяйствования, | потребительских кооперативов на | | | агропромышленном | хозяйствования в | повышению занятости и доходов сельского | 10 %. | | | комплексе Удмуртской | агропромышленном | населения, увеличению поголовья скота, | Обеспечение удельного веса | | | Республики | комплексе Удмуртской | росту объемов производства молока и | работающих сельскохозяйственных | | | | Республики на | мяса в крестьянских (фермерских) | потребительских кооперативов до | | | | 2013-2015 годы| | хозяйствах и личных подсобных | 70 %. | | | | | хозяйствах. Задачи: создание | Рост объемов реализации | | | | | эффективной системы сбыта | продукции, производимой в | | | | | сельскохозяйственной продукции, | крестьянских фермерских | | | | | произведенной малыми формами | хозяйствах, личных подсобных | | | | | хозяйствования; | хозяйствах к предыдущему году на | | | | | совершенствование системы содействия | 5 % | | | | | развитию малых форм хозяйствования; | | | | | | обеспечение доступа граждан, ведущих | | | | | | личное подсобное хозяйство, | | | | | | крестьянских (фермерских) хозяйств и | | | | | | сельскохозяйственных потребительских | | | | | | кооперативов к кредитным ресурсам | | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | 25 | Низкий уровень качества | Республиканская | Цели: повышение качества и доступности | Повышение степени | | | и доступности | целевая программа | государственных услуг, в том числе с | удовлетворённости жителей | | | государственных услуг. | лАдминистративная | использованием | Удмуртской Республики качеством и | | | Недостаточный уровень | реформа в Удмуртской | информационно-коммуникационных | доступностью государственных | | | эффективности | Республике на 2013 - | технологий; повышение эффективности | услуг к 2015 году - не менее чем | | | деятельности | 2015 годы| | деятельности исполнительных органов | до 80%. | | | исполнительных органов | | государственной власти Удмуртской | Повышение рейтинговой оценки | | | государственной власти | | Республики и органов местного | Удмуртской Республики по | | | Удмуртской Республики | | самоуправления в Удмуртской Республике; | результатам экспертного анализа | | | | | снижение издержек бизнеса, возникающих | достигнутой динамики | | | | | в связи с государственным | эффективности | | | | | регулированием экономики. | деятельности органов | | | | | Задачи: оптимизация функций | исполнительной власти Удмуртской | | | | | исполнительных органов государственной | Республики к 2015 году - не ниже | | | | | власти Удмуртской Республики, включая | 25 места. | | | | | функции по осуществлению контроля и | Рейтинговую оценку Удмуртской | | | | | надзора; | Республики среди субъектов | | | | | внедрение и развитие методов и процедур | Российской Федерации по | | | | | управления, ориентированных на | реализации административной | | | | | результат, в Правительстве Удмуртской | реформы удержать на уровне - не | | | | | Республики, исполнительных органах | ниже 8 места | | | | | государственной власти Удмуртской | | | | | | Республики и органах местного | | | | | | самоуправления в Удмуртской Республике; | | | | | | внедрение механизмов противодействия | | | | | | коррупции в исполнительных органах | | | | | | государственной власти Удмуртской | | | | | | Республики | | |——————|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|