Расширенный поиск

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 28.12.2009 № 378

      II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена      
                             подпрограмма                             

       Реализация   подпрограммы   "Семья   -    естественная    среда
жизнедеятельности  ребенка"  Республиканской  целевой  программы "Дети
Удмуртии" (2004-2008 годы) позволила осуществить  систему  эффективных
мер,  направленных на стабилизацию института семьи, повышение престижа
семьи и  семейных  ценностей  в  общественном  сознании,  профилактику
социального  сиротства, поддержку семей и детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
       Несмотря  на   достигнутые   в   предыдущие   годы   позитивные
результаты,  остаются  нерешенными  ряд  серьезных проблем, на решение
которых направлены мероприятия данной подпрограммы.
       Одной из  проблем,  требующих  своего  решения  как  на  уровне
Российской Федерации, так и в Удмуртской Республике, является снижение
в сознании населения ценности и престижа института  семьи.  Ценностные
ориентиры  молодежи  направлены  в  большей степени на самореализацию,
достижение собственного успеха, материальное благополучие, в то  время
как  семейные  ценности  отходят  на второй план, а сфера общественных
отношений занимает  самые  низкие  позиции.  Семейный  образ  жизни  у
молодежи  республики больше ассоциируется с малодетной семьей, то есть
семьей с двумя родителями и одним ребенком. Все большую популярность в
Удмуртской  Республике  приобретают  неформальные брачные союзы. Отказ
взрослого населения от родительства  с  несколькими  детьми  в  пользу
родительства  с  одним  ребенком в браке или вне брака ученые ставят в
один ряд с отказом от ответственного отношения к воспитанию детей,  от
родительской  ответственности  за  нравственное  формирование детей. В
2007 году комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их  прав  на
территории  республики  зарегистрированы 3354 семьи, не обеспечивающие
надлежащих условий для воспитания несовершеннолетних, в  2008  году  -
3561  семья.  Необходимо  продолжить  реализацию  мер, направленных на
развитие и укрепление института семьи, расширение и повышение качества
предоставляемых  семьям  с  детьми социальных услуг, поддержку семей с
двумя, тремя и более детьми.
       Детская инвалидность и интеграция  данной  категории  детей  со
здоровым  сообществом  -  одна  из  важных  медико-социальных проблем,
требующая решения, в том  числе  программно-целевым  методом.  Детская
инвалидность  за  последние  годы  в  республике снизилась на 36 % - с
174,2 на 10 тыс. населения в 2004 году до 159,6 в 2007  году.  В  2007
году   органами  социальной  защиты  населения  зарегистрированы  5009
детей-инвалидов (2003 год - 8121). По-прежнему, на первом месте  среди
причин  детской  инвалидности - врожденные аномалии развития (27,7 %),
на втором и третьем - болезни нервной системы (18,6 %)  и  психические
расстройства   (18,4   %).   Учитывая   тот   факт,   что  большинство
детей-инвалидов воспитывается в малообеспеченных  и  неполных  семьях,
остро   встает   вопрос  об  улучшении  качества  и  увеличении  видов
предоставляемых   социальных   услуг   семьям   с   детьми-инвалидами.
Подпрограммой   предусматривается   применение  инновационных  форм  и
методов работы по интеграции детей-инвалидов с детским сообществом.
       К группе высокого социального  риска  относятся  дети-сироты  и
дети,  оставшиеся  без  попечения родителей. В 2007 году были выявлены
1566 детей-сирот и детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  что
превышает  данные  2000  года  на 191 человека. В 2007 году возросло и
количество детей, отобранных у родителей  через  лишение  родительских
прав,  на  98  человек.  Не уменьшается количество несовершеннолетних,
нуждающихся в устройстве (1712 детей в 2007 году,  1690  человек  -  в
2006   году).  Основными  причинами  социального  сиротства  являются:
семейное    неблагополучие,    асоциальное    поведение     родителей,
несовершенство механизмов выявления семейного неблагополучия на ранней
стадии    и    осуществления    повсеместной    профилактической     и
реабилитационной   помощи   семье   в   трудной   жизненной  ситуации.
Недостаточно активно развиваются в республике  такие  формы  семейного
устройства  детей-сирот  и  детей, оставшихся без попечения родителей,
как приемная семья, патронат.  Эти  задачи  являются  приоритетными  в
рамках подпрограммы.

   III. Социально-экономическая значимость  проблемы для населения    
                        Удмуртской Республики                         

       На 1 января 2008 года в Удмуртской Республике проживает семей с
детьми  до 18-летнего возраста 231470. Численность детей до 18-летнего
возраста в этих семьях составляет 317996 человек. Количество  семей  с
1 ребенком - 130117 (56,2 %), с двумя детьми - 87567 (37,8 %).
       Многодетных  семей  в  Удмуртской  Республике  -   13786,   что
составляет 5,9 % от общего числа семей с детьми до 18 лет, в них детей
-  44589  человек,  или   12,7   %   от   общего   количества   детей.
Малообеспеченных  многодетных  семей  8148,  что  составляет  3,5 % от
общего количества многодетных семей. В целом данные свидетельствуют  о
преобладании семьи, в которой воспитывается 1-2 ребенка.
       В настоящее время семья подвержена огромному числу рисков.  Для
многих  семей  с  детьми  характерны  низкий  материальный  достаток и
жилищно-бытовая неустроенность,  как  результат,  растет  безразличие,
безответственность,  насилие  и  жестокость  со  стороны  взрослых  по
отношению к детям. Несмотря на повышение  уровня  жизни  в  Удмуртской
Республике, основной группой бедного населения являются семьи, имеющие
на иждивении 2-х, 3-х и более  несовершеннолетних  детей.  Численность
населения,  чьи доходы ниже прожиточного уровня, в 2007 году составила
229,56 тыс. человек, или 14,93 %.
       В значительной степени в связи с  вышеперечисленными  факторами
возрастает  число  семей социального риска, остается на высоком уровне
число родителей, не исполняющих или ненадлежащим  образом  исполняющих
обязанности по содержанию и воспитанию детей.
       Низкий статус института семьи в общественном сознании  приводит
к  негативным  тенденциям  в брачно-семейных отношениях. Увеличивается
количество неполных семей. Несмотря на то,  что  уровень  брачности  в
2007  году  превысил значение последних лет и составил 8,7 промилле на
1000 населения, по-прежнему сохраняется высокий уровень разводов - 3,8
промилле на 1000 населения и внебрачной рождаемости - 34,1 %.
       Таким  образом,  почти  70  %  детей  в  Удмуртской  Республике
проживает и воспитывается в семьях социального риска.
       Подпрограмма призвана обеспечить  комплексный  межведомственный
подход к созданию благоприятных условий для укрепления института семьи
как   естественной   среды   жизнедеятельности   ребенка,   проведению
эффективной  реабилитации  и  адаптации  детей,  находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  детей-инвалидов  и др., успешной социализации и
интеграции их с обществом.

               IV. Основная цель и задачи подпрограммы                

       Основная  цель  подпрограммы  -  стабилизация  и   всестороннее
укрепление   института   семьи   как   наиболее   благоприятной  формы
жизнедеятельности ребенка.
       Задачи подпрограммы:
       обеспечение  прав  ребенка  жить  и  воспитываться   в   семье,
предоставление  качественных  социальных  услуг  для  детей  и семей с
детьми;
       создание  новых   и   развитие   действующих   профилактических
технологий  социального  неблагополучия  семей с детьми, в том числе в
условиях сельской местности;
       реализация на республиканском  уровне  системы  мероприятий  по
пропаганде  и развитию различных форм устройства детей, оставшихся без
попечения  родителей,  по  реформированию  деятельности  по  опеке   и
попечительству в отношении несовершеннолетних;
       разработка,  апробация  и  внедрение  инновационных  технологий
работы по защите прав детей, оставшихся без попечения родителей;
       обеспечение     территориальной     доступности     комплексной
реабилитации  детей  с ограниченными возможностями и внедрение методик
социальной адаптации детей-инвалидов в условиях семьи.

                        V. Целевые индикаторы                         

--------------------------------------------T----------T----------T-------------------------------------¬
¦     Целевой индикатор или показатель      ¦ Единица  ¦ 2008 год ¦Динамика основных целевых индикаторов¦
¦               эффективности               ¦измерения ¦(базовый) ¦  и показателей за время реализации  ¦
¦                                           ¦          ¦          ¦            подпрограммы             ¦
¦                                           ¦          ¦          +---------T--------T--------T---------+
¦                                           ¦          ¦          ¦  2009   ¦  2010  ¦  2011  ¦  2012   ¦
+-------------------------------------------+----------+----------+---------+--------+--------+---------+
¦Уровень удовлетворенности  семей  с  детьми¦ процент  ¦   25,0   ¦  30,0   ¦  35,0  ¦  40,0  ¦  45,0   ¦
¦качеством предоставления социальных услуг  ¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------------------------------------+----------+----------+---------+--------+--------+---------+
¦Доля   семей   с   детьми,     включенных в¦ процент  ¦   10,0   ¦  12,0   ¦  15,0  ¦  18,0  ¦  25,0   ¦
¦совместные социально значимые  мероприятия,¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
¦проводимые за счет подпрограммы            ¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------------------------------------+----------+----------+---------+--------+--------+---------+
¦Удельный  вес  детей-инвалидов,  получивших¦ процент  ¦   33,0   ¦  39,0   ¦  40,0  ¦  42,0  ¦  44,0   ¦
¦реабилитационные          услуги          в¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
¦специализированных учреждениях для детей  с¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
¦ограниченными   возможностями,   в    общем¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
¦количестве детей-инвалидов                 ¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------------------------------------+----------+----------+---------+--------+--------+---------+
¦Удельный вес детей-инвалидов, включенных  в¦ процент  ¦   13,0   ¦    -    ¦  17,0  ¦  19,0  ¦  21,0   ¦
¦совместные   мероприятия    со    здоровыми¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
¦сверстниками,    в     общем     количестве¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
¦детей-инвалидов                            ¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------------------------------------+----------+----------+---------+--------+--------+---------+
¦Удельный  вес  семей  с  детьми-инвалидами,¦ процент  ¦   23,5   ¦  24,5   ¦  25,0  ¦  25,5  ¦  25,8   ¦
¦получивших  услуги   в   специализированных¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
¦учреждениях  для  детей   с   ограниченными¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
¦возможностями,    в    общем     количестве¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
¦нуждающихся    в    услугах     семей     с¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
¦детьми-инвалидами                          ¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------------------------------------+----------+----------+---------+--------+--------+---------+
¦Выявленные дети-сироты и  дети,  оставшиеся¦ промилле ¦   4,85   ¦  4,75   ¦  4,65  ¦  4,5   ¦   4,4   ¦
¦без попечения родителей, на  1000  детского¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
¦населения                                  ¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------------------------------------+----------+----------+---------+--------+--------+---------+
¦Доля детей-сирот и  детей,  оставшихся  без¦ процент  ¦   66,0   ¦  68,0   ¦  70,0  ¦  71,0  ¦  72,0   ¦
¦попечения    родителей,       переданных на¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
¦воспитание  в  семьи   граждан,     в общем¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
¦количестве таких детей                     ¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------------------------------------+----------+----------+---------+--------+--------+---------+
¦Количество кандидатов в  опекуны,  приемные¦ человек  ¦    20    ¦   30    ¦   45   ¦   60   ¦   75    ¦
¦родители,     патронатные      воспитатели,¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
¦подготовленных  в  рамках    подпрограммы к¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
¦приему детей-сирот и детей, оставшихся  без¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
¦попечения родителей, в свои семьи          ¦          ¦          ¦         ¦        ¦        ¦         ¦
L-------------------------------------------+----------+----------+---------+--------+--------+----------

                  VI. План мероприятий подпрограммы                   

       План мероприятий подпрограммы как перечень конкретных, детально
проработанных  и взаимоувязанных мероприятий с указанием исполнителей,
сроков  исполнения,  объемов  материально-технических   и   финансовых
ресурсов,  а  также  источников  финансирования, состоит из отдельного
плана мероприятий подпрограммы "Ребенок и семья" (приложение 2).

         VII. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы         

       Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за  счет
средств   бюджета   Удмуртской   Республики   в   пределах   бюджетных
ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств
на очередной финансовый год.
       Объем средств бюджета Удмуртской  Республики,  необходимых  для
финансирования мероприятий подпрограммы, составляет 16735,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
       2009 год - 1185,0 тыс. рублей;
       2010 год - 650,0 тыс. рублей;
       2011 год - 7200,0 тыс. рублей;
       2012 год - 7700,0 тыс. рублей.
       Объемы  финансирования,  предусмотренные  подпрограммой,  носят
ориентировочный  характер и в зависимости от темпов развития экономики
в Удмуртской Республике  подлежат  корректировке  при  формировании  и
утверждении  бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период).
       Корректировка  сопровождается  внесением  изменений  в  целевые
индикаторы  (показатели) эффективности Программы, в оценку социальной,
экономической и  бюджетной  эффективности  Программы.  Государственный
заказчик  подпрограммы  на  этапе  формирования  и утверждения бюджета
Удмуртской  Республики  на   очередной   финансовый   год   (очередной
финансовый  год  и  плановый период) разрабатывает проект нормативного
акта Правительства Удмуртской Республики  о  внесении  соответствующих
изменений в подпрограмму.
       Для  выполнения  мероприятий,  предусмотренных   подпрограммой,
могут  привлекаться  средства  федерального бюджета и иные источники в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

                VIII. Механизм реализации подпрограммы                

       Порядок  реализации  подпрограммы,  а  также  условия  передачи
материальных   средств  муниципальным  учреждениям,  условия,  порядок
предоставления и расчеты объемов субсидий  муниципальным  образованиям
Удмуртской  Республики за счет средств подпрограммы, предусмотренных в
бюджете Удмуртской Республики на реализацию Программы, производится  в
соответствии   с   разделом   VIII   Программы   "Механизм  реализации
Программы".

  IX. Организация управления и контроль за реализацией подпрограммы   

       Государственным заказчиком подпрограммы  является  Министерство
социальной    защиты    населения   Удмуртской   Республики,   которое
обеспечивает   координацию   деятельности   исполнителей   мероприятий
подпрограммы,  своевременное  составление  бюджетных  заявок в текущем
финансовом  году  на  очередной  финансовый   год   и   подготовку   и
формирование отчетов (справочно-аналитической информации) о реализации
подпрограммы для Координационного совета при Правительстве  Удмуртской
Республики  по  реализации  республиканской  целевой  программы  "Дети
Удмуртии" (2009-2012 годы)", а также для уполномоченного органа.
       Государственный заказчик подпрограммы организует  размещение  в
средствах   массовой  информации  и(или)  в  сети  Интернет  данных  о
подпрограмме и ее реализации.

       X. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы       

       Методика  оценки  эффективности  реализации  подпрограммы,  как
последовательность  расчетов  экономической и бюджетной эффективности,
соответствует методике оценки эффективности реализации Программы.

    XI. Оценка социальной, экономической и бюджетной эффективности    
                       реализации подпрограммы                        

       Оценка  социальной,  экономической  и  бюджетной  эффективности
реализации   подпрограммы   осуществляется   в   совокупности   оценки
эффективности всей Программы.

         XII. Технико-экономическое обоснование подпрограммы          

       Технико-экономическое обоснование  подпрограммы,  как  перечень
конкретных,  детально  рассчитанных  расходов  (затрат), возникающих в
связи с реализацией мероприятий, формируется на этапе подготовки плана
мероприятий  подпрограммы  и  применяется как руководство к выполнению
определенного мероприятия в 2009  году  (за  исключением  мероприятий,
запланированных  к  реализации  начиная  с  2010  года). В последующие
2010-2012 годы Министерство  социальной  защиты  населения  Удмуртской
Республики,  как государственный заказчик подпрограммы, основываясь на
плане мероприятий подпрограммы, составляет и утверждает сметы расходов
по  конкретным  пунктам  мероприятий с учетом изменения цен, стоимости
услуг и целесообразности производимых расходов.
       Поэлементная  расшифровка   необходимых   сумм   финансирования
мероприятий  подпрограммы в 2009 году из бюджета Удмуртской Республики
состоит из расходов на:
       материальную помощь семьям и детям в трудной жизненной ситуации
- 400,0 тыс. рублей;
       оплату труда привлекаемых специалистов с начислениями  -  250,0
тыс. рублей;
       информационное сопровождение - 295,0 тыс. рублей;
       аренду за  пользование  помещением,  имуществом  -  100,0  тыс.
рублей;
       проведение    семинаров,    научно-практических    конференций,
тренингов - 30,0 тыс. рублей;
       проезд, проживание, питание участников мероприятий - 50,0  тыс.
рублей;
       приобретение канцелярских, расходных и иных товаров - 25,0 тыс.
рублей;
       транспортные расходы - 35,0 тыс. рублей.
       Итого: 1185,0 тыс. рублей.

             XIII. Оценка рисков реализации подпрограммы              

       Оценка  рисков   реализации   подпрограммы   осуществляется   в
совокупности оценки рисков реализации всей Программы.

           I. Паспорт подпрограммы "Ребенок и образование"            

-------------------------T-----------------------------------------------------------¬
¦      Наименование      ¦Подпрограмма  "Ребенок   и   образование"   республиканской¦
¦      подпрограммы      ¦целевой программы "Дети Удмуртии" (2009-2012 годы)"  (далее¦
¦                        ¦- подпрограмма)                                            ¦
+------------------------+-----------------------------------------------------------+
¦Основание для разработки¦Распоряжение   Правительства   Удмуртской     Республики от¦
¦      подпрограммы      ¦08.09.2008   года   N   833-р   "О       разработке проекта¦
¦                        ¦республиканской   целевой   программы    "Дети    Удмуртии"¦
¦                        ¦(2009-2012 годы)"                                          ¦
+------------------------+-----------------------------------------------------------+
¦Государственный заказчик¦Министерство образования и науки Удмуртской Республики     ¦
¦      подпрограммы      ¦                                                           ¦
+------------------------+-----------------------------------------------------------+
¦      Разработчики      ¦Администрация   Президента   и   Правительства   Удмуртской¦
¦      подпрограммы      ¦Республики;                                                ¦
¦                        ¦Министерство образования и науки Удмуртской Республики;    ¦
¦                        ¦Министерство  культуры,  печати  и  информации   Удмуртской¦
¦                        ¦Республики;                                                ¦
¦                        ¦Министерство   социальной   защиты   населения   Удмуртской¦
¦                        ¦Республики;                                                ¦
¦                        ¦Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики;      ¦
¦                        ¦Министерство  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму¦
¦                        ¦Удмуртской Республики;                                     ¦
¦                        ¦Ижевская   городская   общественная   организация    "Центр¦
¦                        ¦социальных и образовательных инициатив"  в   соответствии с¦
¦                        ¦законодательством (по согласованию);                       ¦
¦                        ¦Уполномоченный  по  правам  ребенка  в  городе    Ижевске в¦
¦                        ¦соответствии с законодательством (по согласованию)         ¦
+------------------------+-----------------------------------------------------------+
¦Исполнители подпрограммы¦Комитет по  делам  семьи  и  демографической   политике при¦
¦                        ¦Правительстве Удмуртской Республики;                       ¦
¦                        ¦Министерство образования и науки Удмуртской Республики;    ¦
¦                        ¦Министерство  культуры,  печати  и  информации   Удмуртской¦
¦                        ¦Республики;                                                ¦
¦                        ¦Министерство   социальной   защиты   населения   Удмуртской¦
¦                        ¦Республики;                                                ¦
¦                        ¦Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики;      ¦
¦                        ¦Министерство  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму¦
¦                        ¦Удмуртской Республики;                                     ¦
¦                        ¦органы местного самоуправления в Удмуртской  Республике  на¦
¦                        ¦принципах     софинансирования     в         соответствии с¦
¦                        ¦законодательством;                                         ¦
¦                        ¦образовательные                        учреждения различных¦
¦                        ¦организационно-правовых  форм,  типов  и   видов   и   иные¦
¦                        ¦организации,   выполняющие   государственный       заказ на¦
¦                        ¦конкурсной основе в соответствии с законодательством       ¦
+------------------------+-----------------------------------------------------------+
¦     Основные цели      ¦Предоставление качественных образовательных услуг  детскому¦
¦      подпрограммы      ¦населению, развитие гражданско-правового образования детей,¦
¦                        ¦родителей и педагогов                                      ¦
+------------------------+-----------------------------------------------------------+
¦    Основные задачи     ¦Совершенствование деятельности дошкольных образовательных  ¦
¦      подпрограммы      ¦учреждений;                                                ¦
¦                        ¦защита прав и интересов детей в сфере  образования,  в  том¦
¦                        ¦числе    средствами    гражданско-правового     просвещения¦
¦                        ¦участников образовательного процесса;                      ¦
¦                        ¦развитие системы дополнительного образования;              ¦
¦                        ¦создание  республиканской  системы  выявления,   развития и¦
¦                        ¦адресной поддержки одаренных детей, в том числе  на  основе¦
¦                        ¦инновационных технологий выявления  и  поддержки  одаренных¦
¦                        ¦детей, проживающих в сельской местности;                   ¦
¦                        ¦совершенствование деятельности базовых центров по работе  с¦
¦                        ¦одаренными детьми и их поддержка;                          ¦
¦                        ¦развитие форм инклюзивного  образования   детей-инвалидов с¦
¦                        ¦сохранным интеллектом;                                     ¦
¦                        ¦обеспечение  профессиональной  подготовки,    личностного и¦
¦                        ¦профессионального  самоопределения  выпускников  учреждений¦
¦                        ¦интернатного  типа,  детей  из  замещающих  семей   за счет¦
¦                        ¦обучения конкурентоспособным профессиям, в том числе  детей¦
¦                        ¦из сельской местности                                      ¦
+------------------------+-----------------------------------------------------------+
¦  Целевые индикаторы и  ¦Доля детей дошкольного возраста, включенных в инновационные¦
¦       показатели       ¦образовательные технологии, от общего числа дошкольников;  ¦
¦                        ¦уровень удовлетворенности населения качеством общего       ¦
¦                        ¦образования;                                               ¦
¦                        ¦уровень успешности прохождения ЕГЭ;                        ¦
¦                        ¦уровень удовлетворенности детей спектром предоставления    ¦
¦                        ¦дополнительных образовательных услуг;                      ¦
¦                        ¦количество учреждений дополнительного образования детей,   ¦
¦                        ¦реализующих программы допрофессиональной подготовки        ¦
¦                        ¦(профильного обучения);                                    ¦
¦                        ¦удельный вес школьников, охваченных различными формами     ¦
¦                        ¦гражданско-правового просвещения, от общего числа учащихся;¦
¦                        ¦доля одаренных детей, включенных  в  аналитическую  систему¦
¦                        ¦республиканского информационно-аналитического банка  данных¦
¦                        ¦семей с детьми до восемнадцатилетнего возраста;            ¦
¦                        ¦доля педагогов, подготовленных в рамках подпрограммы для   ¦
¦                        ¦работы с одаренными детьми, в общей численности педагогов, ¦
¦                        ¦прошедших обучение, повысивших квалификацию;               ¦
¦                        ¦доля детей-инвалидов с сохранным интеллектом, включенных в ¦
¦                        ¦инклюзивное образование                                    ¦
+------------------------+-----------------------------------------------------------+
¦    Сроки реализации    ¦Срок реализации подпрограммы: с 1 января 2009 года до 31   ¦
¦      подпрограммы      ¦декабря 2012 года                                          ¦
+------------------------+-----------------------------------------------------------+
¦   Объемы и источники   ¦Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за  ¦
¦     финансирования     ¦счет средств бюджета Удмуртской Республики в пределах      ¦
¦                        ¦бюджетных ассигнований, предусмотренных главным            ¦
¦                        ¦распорядителям бюджетных средств на очередной финансовый   ¦
¦                        ¦год.                                                       ¦
¦                        ¦Объем средств бюджета Удмуртской Республики, необходимых   ¦
¦                        ¦для финансирования мероприятий подпрограммы, составляет    ¦
¦                        ¦19467,3 тыс. рублей, в том числе по годам:                 ¦
¦                        ¦2009 год - 1139,3 тыс. рублей;                             ¦
¦                        ¦2010 год - 968,0 тыс. рублей;                              ¦
¦                        ¦2011 год - 8400,0 тыс. рублей;                             ¦
¦                        ¦2012 год - 8960,0 тыс. рублей.                             ¦
¦                        ¦Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, носят¦
¦                        ¦ориентировочный характер и в зависимости от темпов развития¦
¦                        ¦экономики в Удмуртской  Республике  подлежат  корректировке¦
¦                        ¦при   формировании   и   утверждении   бюджета   Удмуртской¦
¦                        ¦Республики   на   очередной   финансовый   год   (очередной¦
¦                        ¦финансовый год и плановый период).                         ¦
¦                        ¦Корректировка сопровождается внесением изменений в  целевые¦
¦                        ¦индикаторы (показатели) эффективности Программы,  в  оценку¦
¦                        ¦социальной,   экономической   и   бюджетной   эффективности¦
¦                        ¦Программы.                                                 ¦
¦                        ¦Для  выполнения  мероприятий,  предусмотренных  Программой,¦
¦                        ¦могут привлекаться средства  федерального  бюджета  и  иные¦
¦                        ¦источники в  соответствии  с  законодательством  Российской¦
¦                        ¦Федерации.                                                 ¦
+------------------------+-----------------------------------------------------------+
¦   Ожидаемые конечные   ¦В результате реализации подпрограммы к 2013 году ожидаются:¦
¦ результаты реализации  ¦увеличение доли детей дошкольного  возраста,   включенных в¦
¦      подпрограммы      ¦инновационные образовательные технологии, до 17 % от общего¦
¦                        ¦числа дошкольников;                                        ¦
¦                        ¦рост уровня удовлетворенности населения качеством общего   ¦
¦                        ¦образования до 70 процентов;                               ¦
¦                        ¦повышение уровня успешности прохождения ЕГЭ до 94,0        ¦
¦                        ¦процентов;                                                 ¦
¦                        ¦рост уровня удовлетворенности детей спектром предоставления¦
¦                        ¦дополнительных образовательных услуг до 50,0 процентов;    ¦
¦                        ¦увеличение количества учреждений дополнительного           ¦
¦                        ¦образования детей, реализующих программы допрофессиональной¦
¦                        ¦подготовки (профильного обучения), до 18 единиц;           ¦
¦                        ¦увеличение удельного веса школьников, охваченных различными¦
¦                        ¦формами гражданско-правового просвещения, от общего числа  ¦
¦                        ¦учащихся до 25,0 процентов;                                ¦
¦                        ¦увеличение доли одаренных детей, включенных в аналитическую¦
¦                        ¦систему республиканского информационно-аналитического банка¦
¦                        ¦данных семей с детьми до восемнадцатилетнего  возраста,  до¦
¦                        ¦12,0 процентов;                                            ¦
¦                        ¦увеличение  доли   педагогов,   подготовленных     в рамках¦
¦                        ¦Программы  для  работы  с  одаренными   детьми,   в   общей¦
¦                        ¦численности  педагогов,  прошедших   обучение,   повысивших¦
¦                        ¦квалификацию, до 6,0 процентов;                            ¦
¦                        ¦увеличение доли детей-инвалидов  с  сохранным  интеллектом,¦
¦                        ¦включенных  в  систему  инклюзивного  образования,   до 5,0¦
¦                        ¦процентов.                                                 ¦
L------------------------+------------------------------------------------------------

      II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена      
                             подпрограмма                             

       Образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и
развитие    личности    ребенка,   социально   востребовано,   требует
постоянного внимания и поддержки со стороны  общества  и  государства.
Сферу  образования  не  проходит  мимо  практически  ни  один ребенок,
достигший возраста  полутора  лет  и  сохранивший  интеллект,  поэтому
подпрограмма  "Ребенок  и образование" должна способствовать повышению
качества  предоставляемых  образовательных  услуг  почти   для   всего
детского населения.
       Это  подтверждают   статистические   сведения   о   численности
воспитанников  образовательных  учреждений.  На  01 января 2008 года в
Удмуртской Республике зарегистрировано:
       77581 ребенок, посещающий дошкольное образовательное учреждение
(24,4 % от общего числа детского населения),
       12985 несовершеннолетних, обучающихся в учреждениях  начального
профессионального образования (4,1 %),
       30686   учащихся,   обучающихся    в    учреждениях    среднего
профессионального образования разных организационно-правовых форм (9,6
%),
       143509 детей, посещающих учреждения дополнительного образования
(45,1 %).
       На 01 сентября 2008 года  151726  детей  приступили  к  учебным
занятиям   в  общеобразовательных  учреждениях  (почти  каждый  второй
ребенок республики).
       Анализ   реализации   Программы   2004-2008   показывает,   что
совершенствованию  образовательных  услуг  для детского населения было
уделено  незначительное  внимание.  Акцент  был  сделан  на  детей  из
сельской  местности  (на  повышение  конкурентоспособности выпускников
общеобразовательных   школ),   на   одаренных   детей   (на   развитие
очно-заочного  обучения в специально созданных школах), на детей-сирот
(на  улучшение  условий  жизнеобеспечения  в  детских  образовательных
учреждениях) и на детей, находящихся в Ижевской воспитательной колонии
(на расширение спектра профессионального образования).
       Учитывая, что  предоставление  образовательных  услуг  является
важной составной частью определения качества жизни детского населения,
а  также  принимая  во  внимание  современные  требования   приведения
данного  качества  в  соответствие  с  международными  и национальными
стандартами, в новой подпрограмме "Ребенок и образование"  необходимо,
помимо  обозначенных  аспектов,  обратить  особое внимание на проблемы
дошкольного  образования,  гражданско-правового   образования   детей,
вовлечения   детей-инвалидов  с  сохранным  интеллектом  в  совместный
образовательный  процесс  со   здоровыми   сверстниками   (инклюзивное
образование),  совершенствования  спектра  и  качества дополнительного
образования.
       Вместе с тем предоставление качественных образовательных  услуг
детскому   населению   должно   рассматриваться   с   позиций   разных
педагогических  систем,  разных  категорий  детей,   во   всей   своей
совокупности,    с    учетом    социального    заказа,    формируемого
детско-родительской и другой активной гражданской  общественностью,  а
также     на     основе    государственного    заказа,    учитывающего
социально-экономические, политические и иные потребности  современного
общества, имеющиеся ресурсы и возможности в образовательной сфере.

   III. Социально-экономическая значимость  проблемы для населения    
                        Удмуртской Республики                         

       Образование - одно из значимых направлений социальной  политики
и  является  одним  из  действенных  механизмов  формирования активной
жизненной,  духовно-нравственной  и  гражданско-правовой   позиции   у
подрастающего   поколения.   Высокий   уровень   образования   создает
предпосылки  для  успешной  социализации  ребенка,  способствует   его
гарантированному профессиональному самоопределению и самореализации.
       Особое место в этом личностноформирующем средствами образования
процессе   должно   отводиться   детям   с  ограниченными  физическими
возможностями,  одаренным  детям,   детям   из   сельской   местности,
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
       Кроме того, сформированная в  рамках  подпрограммы  "Ребенок  и
образование"  система  участия  детей  в дополнительном образовании, а
также  детей,  проявивших  незаурядные  способности   и   таланты,   в
республиканских,    всероссийских    и    международных   мероприятиях
предполагает включение  в  социально  значимую  деятельность  детей  и
подростков   на  всех  уровнях,  что  обеспечивает  их  дополнительную
занятость и является эффективным  средством  профилактики  асоциальных
проявлений среди несовершеннолетних.

               IV. Основная цель и задачи подпрограммы                

       Основная  цель  подпрограммы  -   предоставление   качественных
образовательных      услуг      детскому      населению,      развитие
гражданско-правового образования детей, родителей и педагогов.
       Задачи подпрограммы:
       совершенствование   деятельности   дошкольных   образовательных
учреждений;
       защита прав и интересов детей в сфере образования, в том  числе
средствами       гражданско-правового      просвещения      участников
образовательного процесса;
       развитие системы дополнительного образования;
       создание республиканской системы выявления, развития и адресной
поддержки  одаренных  детей,  в  том  числе  на  основе  инновационных
технологий  выявления  и  поддержки  одаренных  детей,  проживающих  в
сельской местности;
       совершенствование деятельности  базовых  центров  по  работе  с
одаренными детьми и их поддержка;
       развитие  форм  инклюзивного  образования   детей-инвалидов   с
сохранным интеллектом;
       обеспечение   профессиональной   подготовки,   личностного    и
профессионального  самоопределения выпускников учреждений интернатного
типа, детей из замещающих семей за счет обучения  конкурентноспособным
профессиям, в том числе детей из сельской местности.

                        V. Целевые индикаторы                         

------------------------------------------T------------T-----------T-----------------------------------¬
¦    Целевой индикатор или показатель     ¦  Единица   ¦ 2008 год  ¦     Динамика основных целевых     ¦
¦                                         ¦ измерения  ¦ (базовый) ¦индикаторов и показателей за время ¦
¦                                         ¦            ¦           ¦      реализации подпрограммы      ¦
¦                                         ¦            ¦           +--------T--------T--------T--------+
¦                                         ¦            ¦           ¦  2009  ¦  2010  ¦  2011  ¦  2012  ¦
+-----------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+
¦Доля детей дошкольного возраста,         ¦  процент   ¦   10,0    ¦   -    ¦  11,0  ¦  14,0  ¦  17,0  ¦
¦включенных в инновационные               ¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦образовательные технологии, от общего    ¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦числа дошкольников                       ¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+
¦Уровень    удовлетворенности    населения¦  процент   ¦   55,0    ¦   -    ¦  60,0  ¦  65,0  ¦  70,0  ¦
¦качеством общего образования             ¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+
¦Уровень успешности прохождения ЕГЭ       ¦  процент   ¦   92,0    ¦  92,5  ¦  93,0  ¦  93,5  ¦  94,0  ¦
+-----------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+
¦Уровень удовлетворенности детей  спектром¦  процент   ¦   40,0    ¦   -    ¦  40,0  ¦  45,0  ¦  50,0  ¦
¦предоставления             дополнительных¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦образовательных услуг                    ¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+
¦Количество   учреждений   дополнительного¦  единица   ¦    10     ¦   -    ¦   12   ¦   15   ¦   18   ¦
¦образования детей, реализующих  программы¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦допрофессиональной             подготовки¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦(профильного обучения)                   ¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+
¦Удельный   вес   школьников,   охваченных¦  процент   ¦   15,0    ¦  15,0  ¦  17,0  ¦  20,0  ¦  25,0  ¦
¦различными  формами  гражданско-правового¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦просвещения, от общего числа учащихся    ¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+
¦Доля  одаренных   детей,     включенных в¦  процент   ¦    2,0    ¦  5,0   ¦  8,0   ¦  10,0  ¦  12,0  ¦
¦аналитическую  систему   республиканского¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦информационно-аналитического банка данных¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦семей  с  детьми  до  восемнадцатилетнего¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦возраста                                 ¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+
¦Доля педагогов, подготовленных  в  рамках¦  процент   ¦    2,0    ¦   -    ¦  3,0   ¦  5,0   ¦  6,0   ¦
¦Программы для работы с одаренными детьми,¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦в общей численности педагогов,  прошедших¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦обучение, повысивших квалификацию        ¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+
¦Доля    детей-инвалидов    с    сохранным¦  процент   ¦    2,0    ¦   -    ¦  3,0   ¦  4,0   ¦  5,0   ¦
¦интеллектом,   включенных    в    систему¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦инклюзивного образования                 ¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
L-----------------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+---------


                  VI. План мероприятий подпрограммы                   

       План мероприятий подпрограммы как перечень конкретных, детально
проработанных  и взаимоувязанных мероприятий с указанием исполнителей,
сроков  исполнения,  объемов  материально-технических   и   финансовых
ресурсов,  а  также  источников  финансирования, состоит из отдельного
плана мероприятий подпрограммы "Ребенок и образование" (приложение 3).

         VII. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы         

       Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за  счет
средств   бюджета   Удмуртской   Республики   в   пределах   бюджетных
ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств
на очередной финансовый год.
       Объем средств бюджета Удмуртской  Республики,  необходимых  для
финансирования   мероприятий  подпрограммы,  составляет  19467,3  тыс.
рублей, в том числе по годам:
       2009 год - 1139,3 тыс. рублей;
       2010 год - 968,0 тыс. рублей;
       2011 год - 8400,0 тыс. рублей;
       2012 год - 8960,0 тыс. рублей.
       Объемы  финансирования,  предусмотренные  подпрограммой,  носят
ориентировочный  характер и в зависимости от темпов развития экономики
в Удмуртской Республике  подлежат  корректировке  при  формировании  и
утверждении  бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период).
       Корректировка  сопровождается  внесением  изменений  в  целевые
индикаторы  (показатели) эффективности Программы, в оценку социальной,
экономической и  бюджетной  эффективности  Программы.  Государственный
заказчик  подпрограммы  на  этапе  формирования  и утверждения бюджета
Удмуртской  Республики  на   очередной   финансовый   год   (очередной
финансовый  год  и  плановый период) разрабатывает проект нормативного
акта Правительства Удмуртской Республики  о  внесении  соответствующих
изменений в подпрограмму.
       Для  выполнения  мероприятий,  предусмотренных   подпрограммой,
могут  привлекаться  средства  федерального бюджета и иные источники в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

                VIII. Механизм реализации подпрограммы                

       Порядок  реализации  подпрограммы,  а  также  условия  передачи
материальных   средств  муниципальным  учреждениям,  условия,  порядок
предоставления и расчеты объемов субсидий  муниципальным  образованиям
Удмуртской  Республики за счет средств подпрограммы, предусмотренных в
бюджете Удмуртской Республики на реализацию Программы, производится  в
соответствии   с   разделом   VIII   Программы   "Механизм  реализации
Программы".

  IX. Организация управления и контроль за реализацией подпрограммы   

       Государственным заказчиком подпрограммы  является  Министерство
образования   и  науки  Удмуртской  Республики,  которое  обеспечивает
координацию  деятельности   исполнителей   мероприятий   подпрограммы,
своевременное  составление  бюджетных заявок в текущем финансовом году
на очередной  финансовый  год  и  подготовку  и  формирование  отчетов
(справочно-аналитической  информации)  о  реализации  подпрограммы для
Координационного совета при  Правительстве  Удмуртской  Республики  по
реализации   республиканской   целевой   программы   "Дети   Удмуртии"
(2009-2012 годы)", а также для уполномоченного органа.
       Государственный заказчик подпрограммы организует  размещение  в
средствах   массовой  информации  и(или)  в  сети  Интернет  данных  о
подпрограмме и ее реализации.

       X. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы       

       Методика  оценки  эффективности  реализации  подпрограммы,  как
последовательность  расчетов  экономической и бюджетной эффективности,
соответствует методике оценки эффективности реализации Программы.

    XI. Оценка социальной, экономической и бюджетной эффективности    
                       реализации подпрограммы                        

       Оценка  социальной,  экономической  и  бюджетной  эффективности
реализации   подпрограммы   осуществляется   в   совокупности   оценки
эффективности всей Программы.

         XII. Технико-экономическое обоснование подпрограммы          

       Технико-экономическое обоснование  подпрограммы,  как  перечень
конкретных,  детально  рассчитанных  расходов  (затрат), возникающих в
связи с реализацией мероприятий, формируется на этапе подготовки плана
мероприятий  подпрограммы  и  применяется как руководство к выполнению
определенного мероприятия в 2009 году. В  последующие  2010-2012  годы
Министерство   образования   и   науки   Удмуртской   Республики,  как
государственный   заказчик   подпрограммы,   основываясь   на    плане
мероприятий  подпрограммы,  составляет  и утверждает сметы расходов по
конкретным пунктам мероприятий с учетом изменения цен, стоимости услуг
и целесообразности производимых расходов.
       Поэлементная  расшифровка   необходимых   сумм   финансирования
мероприятий  подпрограммы в 2009 году из бюджета Удмуртской Республики
состоит из расходов на:
       оплату  труда  привлекаемых  специалистов  (экспертов,   членов
конкурсной  комиссии,  членов  жюри и др.) с начислениями - 233,0 тыс.
рублей;
       приобретение оборудования, инвентаря - 142,0 тыс. рублей;
       проезд, проживание, питание  участников  выездных  мероприятий,
приглашенных экспертов - 150,0 тыс. рублей;
       поощрение  победителей  и  призеров  (ценные  подарки,   призы,
денежные премии и др.) - 200,0 тыс. рублей;
       приобретение компьютерной и организационной техники - 83,0 тыс.
рублей;
       разработку и  тиражирование  материалов  (редакторские  услуги,
верстка,  корректировка,  типографские  расходы  и  др.)  -  45,0 тыс.
рублей;
       приобретение учебных,  учебно-методических  материалов  -  85,0
тыс. рублей;
       повышение квалификации педагогических  работников,  организацию
тренингов, исследований - 60,0 тыс. рублей;
       приобретение канцелярских, расходных и иных товаров - 25,0 тыс.
рублей;
       информационное сопровождение - 20,0 тыс. рублей;
       транспортные расходы - 56,3 тыс. рублей;
       услуги связи, Интернет-услуги - 5,0 тыс. рублей;
       иные расходы (медицинское обслуживание соревнований  и  др.)  -
35,0 тыс. рублей.
       Итого: 1139,3 тыс. рублей.

             XIII. Оценка рисков реализации подпрограммы              

       Оценка  рисков   реализации   подпрограммы   осуществляется   в
совокупности оценки рисков реализации всей Программы.

         I. Паспорт подпрограммы "Ребенок и свободное время"          

----------------------------T----------------------------------------------------------¬
¦ Наименование подпрограммы ¦Подпрограмма "Ребенок и свободное время" республиканской  ¦
¦                           ¦целевой программы "Дети Удмуртии" (2009-2012 годы)" (далее¦
¦                           ¦- подпрограмма)                                           ¦
+---------------------------+----------------------------------------------------------+
¦ Основания для разработки  ¦Распоряжение  Правительства   Удмуртской     Республики от¦
¦       подпрограммы        ¦08.09.2008   года   N   833-р   "О      разработке проекта¦
¦                           ¦республиканской   целевой   программы   "Дети    Удмуртии"¦
¦                           ¦(2009-2012 годы)"                                         ¦
+---------------------------+----------------------------------------------------------+
¦ Государственный заказчик  ¦Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики      ¦
¦       подпрограммы        ¦                                                          ¦
+---------------------------+----------------------------------------------------------+
¦ Разработчики подпрограммы ¦Администрация Президента и Правительства Удмуртской       ¦
¦                           ¦Республики;                                               ¦
¦                           ¦Министерство образования и науки Удмуртской Республики;   ¦
¦                           ¦Министерство социальной защиты населения Удмуртской       ¦
¦                           ¦Республики;                                               ¦
¦                           ¦Министерство культуры, печати и информации Удмуртской     ¦
¦                           ¦Республики;                                               ¦
¦                           ¦Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики;     ¦
¦                           ¦Министерство по физической культуре, спорту и туризму     ¦
¦                           ¦Удмуртской Республики;                                    ¦
¦                           ¦Управление государственной службы занятости населения     ¦
¦                           ¦Удмуртской Республики;                                    ¦
¦                           ¦общественные организации в соответствии с                 ¦
¦                           ¦законодательством                                         ¦
+---------------------------+----------------------------------------------------------+
¦ Исполнители подпрограммы  ¦Комитет по делам  семьи  и  демографической   политике при¦
¦                           ¦Правительстве Удмуртской Республики;                      ¦
¦                           ¦Министерство образования и науки Удмуртской Республики;   ¦
¦                           ¦Министерство социальной защиты населения Удмуртской       ¦
¦                           ¦Республики;                                               ¦
¦                           ¦Министерство культуры, печати и информации Удмуртской     ¦
¦                           ¦Республики;                                               ¦
¦                           ¦Министерство здравоохранения Удмуртской Республики;       ¦
¦                           ¦Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики;     ¦
¦                           ¦Министерство по физической культуре, спорту и туризму     ¦
¦                           ¦Удмуртской Республики;                                    ¦
¦                           ¦Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды ¦
¦                           ¦Удмуртской Республики;                                    ¦
¦                           ¦Министерство сельского хозяйства и продовольствия         ¦
¦                           ¦Удмуртской Республики;                                    ¦
¦                           ¦Управление государственной службы занятости населения     ¦
¦                           ¦Удмуртской Республики;                                    ¦
¦                           ¦Управление Федеральной службы исполнения наказаний по     ¦
¦                           ¦Удмуртской Республике (по согласованию);                  ¦
¦                           ¦органы местного самоуправления в Удмуртской Республике в  ¦
¦                           ¦соответствии с законодательством;                         ¦
¦                           ¦учреждения, общественные организации, выполняющие         ¦
¦                           ¦государственный заказ в соответствии с заключенным        ¦
¦                           ¦контрактом (договором, соглашением) и в соответствии с    ¦
¦                           ¦законодательством                                         ¦
+---------------------------+----------------------------------------------------------+
¦Основные цели подпрограммы ¦Повышение качества  и  обеспечение  равного  доступа  (или¦
¦                           ¦равных возможностей при получении услуг) к услугам в сфере¦
¦                           ¦досуга  и  занятости  разным  социальным     группам детей¦
¦                           ¦Удмуртской Республики                                     ¦
+---------------------------+----------------------------------------------------------+
¦      Основные задачи      ¦Обеспечение  доступности  социо-культурной  инфраструктуры¦
¦       подпрограммы        ¦детям и их родителям;                                     ¦
¦                           ¦совершенствование  и   укрепление   системы   профилактики¦
¦                           ¦безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;       ¦
¦                           ¦обеспечение   доступности   социальной      реабилитации и¦
¦                           ¦адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;¦
¦                           ¦совершенствование системы каникулярного отдыха, временного¦
¦                           ¦трудоустройства и занятости детей и подростков;           ¦
¦                           ¦повышение информированности детей и семей на территории   ¦
¦                           ¦Удмуртской Республики по предоставлению услуг в сфере     ¦
¦                           ¦досуга и занятости;                                       ¦
¦                           ¦увеличение количества рабочих мест для детей различных    ¦
¦                           ¦социальных групп в каникулярное время;                    ¦
¦                           ¦увеличение охвата детей отдыхом  и  занятостью  средствами¦
¦                           ¦подпрограммы;                                             ¦
¦                           ¦внедрение инновационных технологий в сфере досуга и       ¦
¦                           ¦занятости детей и подростков                              ¦
+---------------------------+----------------------------------------------------------+
¦    Целевые индикаторы     ¦Охват детей каникулярным отдыхом через организацию сводных¦
¦       подпрограммы        ¦отрядов от общего числа детей и подростков школьного      ¦
¦                           ¦возраста в Удмуртской Республике;                         ¦
¦                           ¦уровень безнадзорности (на 1000 детей от 0 до 17 лет);    ¦
¦                           ¦удельный вес детей, получивших реабилитационные услуги в  ¦
¦                           ¦специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в  ¦
¦                           ¦общем количестве безнадзорных детей;                      ¦
¦                           ¦уровень подростковой преступности (на 1000 детей 14-17    ¦
¦                           ¦лет)                                                      ¦
+---------------------------+----------------------------------------------------------+
¦      Срок реализации      ¦Срок реализации подпрограммы:                             ¦
¦       подпрограммы        ¦с 1 января 2009 года до 31 декабря 2012 года              ¦
+---------------------------+----------------------------------------------------------+
¦    Объемы и источники     ¦Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за ¦
¦финансирования подпрограммы¦счет средств бюджета Удмуртской Республики в пределах     ¦
¦                           ¦бюджетных ассигнований, предусмотренных главным           ¦
¦                           ¦распорядителям бюджетных средств на очередной финансовый  ¦
¦                           ¦год.                                                      ¦
¦                           ¦Объем средств бюджета Удмуртской Республики, необходимых  ¦
¦                           ¦для финансирования мероприятий подпрограммы, составляет   ¦
¦                           ¦11222,0 тыс. рублей, в том числе по годам:                ¦
¦                           ¦2009 год - 395,0 тыс. рублей;                             ¦
¦                           ¦2010 год - 263,0 тыс. рублей;                             ¦
¦                           ¦2011 год - 5077,0 тыс. рублей;                            ¦
¦                           ¦2012 год - 5487,0 тыс. рублей.                            ¦
¦                           ¦Объемы  финансирования,   предусмотренные   подпрограммой,¦
¦                           ¦носят ориентировочный характер и в зависимости  от  темпов¦
¦                           ¦развития  экономики  в  Удмуртской   Республике   подлежат¦
¦                           ¦корректировке  при  формировании  и  утверждении   бюджета¦
¦                           ¦Удмуртской  Республики   на   очередной     финансовый год¦
¦                           ¦(очередной финансовый год и плановый период).             ¦
¦                           ¦Корректировка сопровождается внесением изменений в целевые¦
¦                           ¦индикаторы (показатели) эффективности Программы, в  оценку¦
¦                           ¦социальной,  экономической   и   бюджетной   эффективности¦
¦                           ¦Программы.                                                ¦
¦                           ¦Для выполнения  мероприятий,  предусмотренных  Программой,¦
¦                           ¦могут привлекаться средства федерального  бюджета  и  иные¦
¦                           ¦источники в соответствии  с  законодательством  Российской¦
¦                           ¦Федерации                                                 ¦
+---------------------------+----------------------------------------------------------+
¦    Ожидаемые конечные     ¦В результате реализации подпрограммы к 2013 году          ¦
¦   результаты реализации   ¦ожидаются:                                                ¦
¦       подпрограммы        ¦охват детей каникулярным отдыхом через организацию сводных¦
¦                           ¦отрядов до 9,0 процентов от общего числа детей и          ¦
¦                           ¦подростков школьного возраста в Удмуртской Республике;    ¦
¦                           ¦снижение уровня безнадзорности (на 1000 детей от 0 до 17  ¦
¦                           ¦лет) до 1,565 промилле;                                   ¦
¦                           ¦увеличение удельного веса детей, получивших               ¦
¦                           ¦реабилитационные услуги в специализированных учреждениях  ¦
¦                           ¦для несовершеннолетних, до 50 процентов в общем количестве¦
¦                           ¦безнадзорных детей;                                       ¦
¦                           ¦снижение уровня подростковой преступности до 4,8  промилле¦
¦                           ¦(на 1000 детей 14-17 лет)                                 ¦
L---------------------------+-----------------------------------------------------------


     II. Характеристика проблемы, на решение  которой направлена      
                             подпрограмма                             

       Подпрограмма "Ребенок и свободное  время"  призвана  обеспечить
комплексный  подход  к  решению  проблем  в  сфере  досуга,  отдыха  и
занятости детей и подростков.
       Подпрограмма  направлена  на  предоставление  равного   доступа
различных  категорий  детей и семей с детьми к качественным социальным
услугам в сфере досуга и занятости, а также на  выравнивание  условий,
обеспечивающих  им  одинаковые  возможности в реализации прав в данной
сфере.
       В данной подпрограмме просматривается ориентированность как  на
поддержку  и  развитие  детей,  так  и на совершенствование механизмов
широкого вовлечения детей в социально значимую деятельность.
       Использование  программно-целевого  метода   дает   возможность
последовательно осуществлять меры по улучшению положения детей в сфере
досуга  и  занятости;   обеспечивает   комплексное   решение   проблем
безнадзорности, развитие новых форм профилактической работы с семьей и
детьми,  а  также  дальнейшее  развитие   различных   форм   занятости
подростков,   склонных   к   совершению   противоправных   действий  и
представляющих реальную угрозу  создания  криминогенной  обстановки  в
летнее  время; при решении вопросов социальной и трудовой реабилитации
несовершеннолетних позволит  снизить  число  повторных  правонарушений
среди несовершеннолетних.
       Сформированная в рамках подпрограммы система  участия  детей  в
республиканских,    всероссийских    и    международных   мероприятиях
предполагает включение  в  социально  значимую  деятельность  детей  и
подростков  на всех уровнях, что обеспечивает их занятость в свободное
от  учебы  время  и  является   эффективным   средством   профилактики
асоциальных проявлений среди несовершеннолетних.
       В целом реализация системы мероприятий подпрограммы приведет  к
повышению    эффективности    деятельности    исполнительных   органов
государственной  власти  Удмуртской  Республики  в  сфере   досуга   и
занятости  детей  и подростков; позволит более эффективно использовать
финансовые  ресурсы,  обеспечить  комплексное   решение   проблем   на
протяжении   ряда   лет,   а   также   взаимосвязь  между  проводимыми
мероприятиями и результатами их выполнения.

   III. Социально-экономическая значимость  проблемы для населения    
                        Удмуртской Республики                         

       В последние годы число детей, нуждающихся в помощи государства,
неуклонно   растет.  Семейное  неблагополучие,  асоциальное  поведение
родителей и отсутствие контроля за поведением детей приводит последних
к ранней криминализации.
       Подпрограмма призвана обеспечить комплексный подход к  созданию
благоприятных  условий  для  улучшения жизнедеятельности детей в сфере
досуга, отдыха и занятости.
       Особенность данной подпрограммы состоит в следующем:
       а) мероприятия направлены на предоставление и совершенствование
услуг  детскому  населению  и семьям с детьми в сфере досуга, отдыха и
занятости, равного доступа различных категорий детей и семей с  детьми
к качественным социальным услугам;
       б)  комплексное  использование  федеральных,  муниципальных   и
общественных  ресурсов,  направленных  на  улучшение положения детей в
сфере досуга и занятости;
       в)  формирование  эффективных  и  согласованных  управленческих
решений  посредством применения современных технологий и инновационных
подходов     (информационных,     аналитических,      организационных,
социологических и других) при решении проблем в организации свободного
времени детей;
       г) ориентированность как на поддержку и развитие детей,  так  и
на  совершенствование механизмов широкого вовлечения детей в социально
значимую деятельность.

               IV. Основная цель и задачи подпрограммы                

       Основная цель подпрограммы:
       качественное  предоставление  услуг,  обеспечивающих   детскому
населению республики отдых, досуг, занятость.
       Задачи подпрограммы:
       обеспечение доступности социо-культурной инфраструктуры детям и
их родителям;
       совершенствование    и    укрепление    системы    профилактики
безнадзорности;
       обеспечение доступности  социальной  реабилитации  и  адаптации
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
       совершенствование  системы  каникулярного  отдыха,   временного
трудоустройства и занятости детей и подростков;
       подготовка квалифицированных кадров для работы  по  организации
досуга несовершеннолетних;
       создание условий для  творческого  развития,  самореализации  и
временной  занятости  детей, в том числе детей-сирот, детей-инвалидов,
детей из сельской местности, детей, находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации.
       выравнивание возможностей детей  разных  социальных  групп,  то
есть  вне  зависимости  от их статуса, места жительства, места учебы и
т.д. в получении услуг в сфере досуга и занятости;
       повышение  информированности  детей  и  семей   на   территории
Удмуртской  Республики  по  предоставлению  услуг  в  сфере  досуга  и
занятости;
       организация временной занятости несовершеннолетних в  свободное
от учебы время (увеличение количества рабочих мест для детей различных
социальных групп в каникулярное время);
       увеличение  охвата  детей  отдыхом  и  занятостью  на  8-10   %
средствами подпрограммы;
       внедрение инновационных технологий в сфере досуга  и  занятости
детей  и  подростков  (отработка  новых  форм деятельности для детей в
учреждениях культуры, спорта, образования);
       реализация  опытно-экспериментальных  (пилотных)  проектов   по
внедрению новых форм профилактики безнадзорности.

                        V. Целевые индикаторы                         

-----------------------------------T------------T-----------T-----------------------------------¬
¦ Целевой индикатор или показатель ¦  Единица   ¦ 2008 год  ¦     Динамика основных целевых     ¦
¦          эффективности           ¦ измерения  ¦ (базовый) ¦индикаторов и показателей за время ¦
¦                                  ¦            ¦           ¦      реализации подпрограммы      ¦
¦                                  ¦            ¦           +--------T--------T--------T--------+
¦                                  ¦            ¦           ¦  2009  ¦  2010  ¦  2011  ¦  2012  ¦
+----------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+
¦Охват детей каникулярным отдыхом  ¦  процент   ¦    7,0    ¦  7,5   ¦  8,0   ¦  8,5   ¦  9,0   ¦
¦через организацию сводных отрядов ¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦от общего числа детей и подростков¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦школьного возраста в Удмуртской   ¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦Республике                        ¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+
¦Уровень безнадзорности (на 1000   ¦  промилле  ¦   1,792   ¦ 1,711  ¦ 1,695  ¦ 1,635  ¦ 1,565  ¦
¦детей от 0 до 17 лет)             ¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+
¦Удельный  вес  детей,   получивших¦  процент   ¦   35,0    ¦  39,0  ¦  42,0  ¦  45,0  ¦  50,0  ¦
¦реабилитационные          услуги в¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦специализированных учреждениях для¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦несовершеннолетних,    в     общем¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦количестве безнадзорных детей     ¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+--------+
¦Уровень подростковой  преступности¦  промилле  ¦    5,5    ¦  5,1   ¦  5,0   ¦  4,9   ¦  4,8   ¦
¦(на 1000 детей 14-17 лет)         ¦            ¦           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
L----------------------------------+------------+-----------+--------+--------+--------+---------


                  VI. План мероприятий подпрограммы                   

       План мероприятий подпрограммы состоит из  конкретных,  детально
проработанных  и взаимоувязанных мероприятий с указанием исполнителей,
сроков  исполнения,  объемов  материально-технических   и   финансовых
ресурсов,  а  также источников финансирования подпрограммы (приложение
4).

         VII. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы         

       Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за  счет
средств   бюджета   Удмуртской   Республики   в   пределах   бюджетных
ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств
на очередной финансовый год.
       Объем средств бюджета Удмуртской  Республики,  необходимых  для
финансирования   мероприятий  подпрограммы,  составляет  11222,0  тыс.
рублей, в том числе по годам:
       2009 год - 395,0 тыс. рублей;
       2010 год - 263,0 тыс. рублей;
       2011 год - 5077,0 тыс. рублей;
       2012 год - 5487,0 тыс. рублей.
       Объемы  финансирования,  предусмотренные  подпрограммой,  носят
ориентировочный  характер и в зависимости от темпов развития экономики
в Удмуртской Республике  подлежат  корректировке  при  формировании  и
утверждении  бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период).
       Корректировка  сопровождается  внесением  изменений  в  целевые
индикаторы  (показатели) эффективности Программы, в оценку социальной,
экономической и  бюджетной  эффективности  Программы.  Государственный
заказчик  подпрограммы  на  этапе  формирования  и утверждения бюджета
Удмуртской  Республики  на   очередной   финансовый   год   (очередной
финансовый  год  и  плановый период) разрабатывает проект нормативного
акта Правительства Удмуртской Республики  о  внесении  соответствующих
изменений в подпрограмму.
       Для  выполнения  мероприятий,  предусмотренных   подпрограммой,
могут  привлекаться  средства  федерального бюджета и иные источники в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

                VIII. Механизм реализации подпрограммы                

       Порядок  реализации  подпрограммы,  а  также  условия  передачи
материальных   средств  муниципальным  учреждениям,  условия,  порядок
предоставления и расчеты объемов субсидий  муниципальным  образованиям
Удмуртской  Республики за счет средств подпрограммы, предусмотренных в
бюджете Удмуртской Республики на реализацию Программы, производится  в
соответствии   с   разделом   VIII   Программы   "Механизм  реализации
Программы".

  IX. Организация управления и контроль за реализацией подпрограммы   

       Государственным заказчиком подпрограммы  является  Министерство
по   делам   молодежи   Удмуртской  Республики,  которое  обеспечивает
координацию  деятельности   исполнителей   мероприятий   подпрограммы,
своевременное  составление  бюджетных заявок в текущем финансовом году
на очередной  финансовый  год  и  подготовку  и  формирование  отчетов
(справочно-аналитической  информации)  о  реализации  подпрограммы для
Координационного совета при  Правительстве  Удмуртской  Республики  по
реализации   республиканской   целевой   программы   "Дети   Удмуртии"
(2009-2012 годы)", а также для уполномоченного органа.
       Государственный заказчик подпрограммы организует  размещение  в
средствах   массовой  информации  и(или)  в  сети  Интернет  данных  о
подпрограмме и ее реализации.

       X. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы       

       Методика  оценки  эффективности  реализации  подпрограммы,  как
последовательность  расчетов  экономической и бюджетной эффективности,
соответствует методике оценки эффективности реализации Программы.

    XI. Оценка социальной, экономической и бюджетной эффективности    
                       реализации подпрограммы                        

       Оценка  социальной,  экономической  и  бюджетной  эффективности
реализации   подпрограммы   осуществляется   в   совокупности   оценки
эффективности всей Программы.

         XII. Технико-экономическое обоснование подпрограммы          

       Технико-экономическое обоснование  подпрограммы,  как  перечень
конкретных,  детально  рассчитанных  расходов  (затрат), возникающих в
связи с реализацией мероприятий, формируется на этапе подготовки плана
мероприятий  подпрограммы  и  применяется как руководство к выполнению
определенного мероприятия в 2009 году. В  последующие  2010-2012  годы
Министерство    по   делам   молодежи   Удмуртской   Республики,   как
государственный   заказчик   подпрограммы,   основываясь   на    плане
мероприятий  подпрограммы,  составляет  и утверждает сметы расходов по
конкретным пунктам мероприятий с учетом изменения цен, стоимости услуг
и целесообразности производимых расходов.
       Поэлементная  расшифровка   необходимых   сумм   финансирования
мероприятий  подпрограммы в 2009 году из бюджета Удмуртской Республики
состоит из расходов на:
       приобретение   оборудования,    инвентаря,    компьютерной    и
организационной техники - 125,0 тыс. рублей;
       проезд, проживание, питание участников выездных  мероприятий  -
96,0 тыс. рублей;
       единовременную  помощь  несовершеннолетним,  освободившимся  из
мест лишения свободы, - 45,0 тыс. рублей;
       информационное сопровождение - 85,0 тыс. рублей;
       разработку и  тиражирование  материалов  (редакторские  услуги,
верстка,  корректировка,  типографские  расходы  и  др.)  -  25,0 тыс.
рублей;
       оплату труда привлекаемых специалистов (экспертов, членов  жюри
и др.) с начислениями - 53,0 тыс. рублей;
       поощрение победителей и призеров (ценные подарки, призы и  др.)
- 16,0 тыс. рублей;
       повышение квалификации - 55,0 тыс. рублей;
       приобретение канцелярских, расходных и иных товаров - 8,0  тыс.
рублей;
       транспортные расходы - 12,0 тыс. рублей.
       Итого: 395,0 тыс. рублей.

             XIII. Оценка рисков реализации подпрограммы              

       Оценка  рисков   реализации   подпрограммы   осуществляется   в
совокупности оценки рисков реализации всей Программы.



                                                          Приложение 1
                                   к республиканской целевой программе
                                     "Дети Удмуртии" (2009-2012 годы)"

 План  мероприятий подпрограммы "Ребенок и здоровье" республиканской  
целевой программы "Дети Удмуртии" (2009-2012 годы)" (с изменениями от 
                      5 апреля, 31 мая 2010 г.)                       


---------------------------T----------------------T------------T------------------------------------------T-----------T----------------¬
¦ Наименование мероприятия ¦ Направления расходов ¦ Источники  ¦  Объем финансирования (в тыс. рублей, в  ¦Исполнитель¦   Ожидаемые    ¦
¦                          ¦(капитальные вложения,¦финансирова-¦            ценах текущих лет)            ¦           ¦   результаты   ¦
¦                          ¦научно-исследовательс-¦    ния     +----------T-------T-------T-------T-------+           ¦                ¦
¦                          ¦        кие и         ¦            ¦   Годы   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦                          ¦опытно-конструкторские¦            ¦реализации¦ 2009  ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦           ¦                ¦
¦                          ¦работы, прочие текущие¦            ¦ , всего  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦                          ¦        нужды)        ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦                                                 1.Нормативная правовая деятельность                                                  ¦
+--------------------------T----------------------T------------T----------T-------T-------T-------T-------T-----------T----------------+
¦1.1. Подготовка и         ¦                      ¦            ¦2009-2011 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    МЗ     ¦Создание условий¦
¦утверждение Плана перехода¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦для снижения    ¦
¦учреждений здравоохранения¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦младенческой    ¦
¦Удмуртской Республики на  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦смертности      ¦
¦современные технологии    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦выхаживания недоношенных и¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦маловесных детей в        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦соответствии с критериями ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦ВОЗ                       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦1.2. Разработка проекта   ¦                      ¦            ¦2009-2010 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    МЗ     ¦Создание        ¦
¦приказа МЗ об организации ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦нормативных     ¦
¦Республиканского          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦основ создания  ¦
¦медицинского методического¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦центра для      ¦
¦центра для подростков на  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦улучшения       ¦
¦базе ГУЗ РДКБ на          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦показателей     ¦
¦функциональной основе     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦здоровья        ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦подростков,     ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦повышения       ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦доступности     ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦медицинской     ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦помощи          ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦подросткам      ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦1.3. Подготовка и         ¦                      ¦            ¦2009-2010 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    МЗ     ¦Обеспечение     ¦
¦утверждение Положения о   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦равных          ¦
¦центре кохлеарной         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦возможностей для¦
¦имплантации для           ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детей с         ¦
¦детей-инвалидов с         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦отклонениями в  ¦
¦нарушением слуха на базе  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦слухоречевом    ¦
¦ГУЗ РДКБ на функциональной¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦развитии и их   ¦
¦основе                    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦полноценной     ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦интеграции в    ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦общество        ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦1.4. Разработка проекта   ¦                      ¦            ¦   2009   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    МЗ     ¦Создание условий¦
¦приказа МЗ об организации ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦для снижения    ¦
¦республиканского центра   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦общей и         ¦
¦восстановительного лечения¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦первичной       ¦
¦для детей и подростков на ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦инвалидности    ¦
¦базе клинической больницы ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦"Нейрон"                  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦1.5. Разработка проекта   ¦                      ¦            ¦2009-2011 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    МЗ     ¦Создание условий¦
¦приказа МЗ о деятельности ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦для снижения    ¦
¦межрайонных родильных     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦материнской и   ¦
¦отделений в г.г. Глазове, ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦младенческой    ¦
¦Воткинске, Можге,         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦смертности      ¦
¦Сарапуле, п.п. Игра, Ува  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦1.6. Подготовка и         ¦                      ¦            ¦   2010   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  МЗ МОиН  ¦Профилактика    ¦
¦утверждение Положения о   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   ОМСУ    ¦нарушений       ¦
¦межведомственных советах  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦репродуктивного ¦
¦по охране репродуктивного ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦здоровья        ¦
¦здоровья                  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦девочек-подростков и      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦женщин репродуктивного    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦возраста при ОМСУ         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦Итого по разделу          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦                                                   2. Организационная деятельность                                                    ¦
+--------------------------T----------------------T------------T----------T-------T-------T-------T-------T-----------T----------------+
¦2.1. Система мер по       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦сохранению здоровья женщин¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦репродуктивного возраста, ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦профилактике заболеваний и¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦материнской смертности:   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.1.1. Организация        ¦прочие текущие расходы¦   УТФОМС   ¦ 10000,0  ¦2500,0 ¦2500,0 ¦2500,0 ¦2500,0 ¦ МЗ УТФОМС ¦Профилактика    ¦
¦скринингового обследования¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детской         ¦
¦беременных женщин,        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦смертности и    ¦
¦относящихся к группе      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦инвалидности,   ¦
¦риска, на внутриутробную  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦снижение        ¦
¦патологию плода -         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦перинатальной   ¦
¦врожденные пороки развития¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦смертности      ¦
¦и хромосомные аномалии    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦(сывороточные маркеры 1 и ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦2 триместра беременности),¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦внутриутробные инфекции   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.1.2. Обеспечение        ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  2900,0  ¦ 750,0 ¦       ¦ 960,0 ¦1190,0 ¦    МЗ     ¦Профилактика    ¦
¦лекарственными            ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦абортов,        ¦
¦препаратами,              ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦материнской     ¦
¦контрацептивами, лечебным ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦смертности,     ¦
¦питанием женщин из групп  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦снижение        ¦
¦социального риска для     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦перинатальной   ¦
¦сохранения репродуктивного¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦смертности      ¦
¦здоровья и профилактики   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦нежелательной беременности¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.1.3. Организация        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  МЗ ОМСУ  ¦Профилактика    ¦
¦межведомственных Советов  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦гинекологической¦
¦по охране репродуктивного ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦заболеваемости  ¦
¦здоровья девочек-         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦среди женщин    ¦
¦подростков и женщин       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦групп риска,    ¦
¦репродуктивного возраста  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦профилактика    ¦
¦при администрациях районов¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦материнской     ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦смертности      ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.1.4. Организация        ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  2600,0  ¦ 500,0 ¦       ¦1000,0 ¦1100,0 ¦    МЗ     ¦Улучшение       ¦
¦обследования женщин групп ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦показателей     ¦
¦риска с репродуктивными   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦здоровья женщин,¦
¦потерями в анамнезе на    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦профилактика    ¦
¦базе республиканского     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦репродуктивных  ¦
¦перинатального центра     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦потерь          ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.1.5. Организация        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦Профилактика    ¦
¦кабинетов семейной        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦репродуктивных  ¦
¦подготовки к родам в      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦потерь,         ¦
¦родовспомогательных       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦осложнений      ¦
¦учреждениях г.г. Ижевска, ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦беременности,   ¦
¦Глазова, Сарапула,        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦родов и         ¦
¦Воткинска, п.п. Игра, Ува ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦послеродового   ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦периода         ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.2. Система мер по       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦сохранению здоровья и     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦профилактике заболеваний  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦детского населения:       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.2.1.Обеспечение         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    МЗ     ¦Выявление       ¦
¦дополнительной            ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   МСЗН    ¦заболеваний на  ¦
¦диспансеризации детей     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   МОиН    ¦ранних стадиях, ¦
¦первого года жизни,       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦профилактика    ¦
¦детей-сирот и детей в     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детской         ¦
¦трудной жизненной         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦инвалидности    ¦
¦ситуации, пребывающих в   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦стационарных учреждениях  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦МЗ, МСЗН, МОиН            ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.2.2. Проведение         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  МЗ МСЗН  ¦Обеспечение     ¦
¦лечебно-оздоровительных   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ МОиН ОМСУ ¦динамического   ¦
¦мероприятий у детей       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦наблюдения и    ¦
¦первого года жизни,       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦улучшение       ¦
¦детей-сирот и детей, в    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦показателей     ¦
¦трудной жизненной ситуации¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦здоровья        ¦
¦по результатам            ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦дополнительной            ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦диспансеризации           ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.2.3. Профилактика       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦Сохранение и    ¦
¦микронутриентной и        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦улучшение       ¦
¦витаминно-минеральной     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦показателей     ¦
¦недостаточности у детей и ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦здоровья детей и¦
¦подростков:               ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦подростков      ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.2.3.1. Профилактика     ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  1445,0  ¦       ¦       ¦ 645,0 ¦ 800,0 ¦  МЗ МОиН  ¦                ¦
¦дефицита кальция и        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   ОМСУ    ¦                ¦
¦остеопенических состояний ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦в детском возрасте в      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦соответствии с            ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦Национальной программой   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦Союза педиатров РФ:       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦а) у детей и подростков с ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦задержкой физического и   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦полового развития,        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦нарушениями питания;      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦б) у детей и подростков с ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦заболеваниями             ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦опорно-двигательного      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦аппарата;                 ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦в) у детей-сирот и детей, ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦находящихся в трудной     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦жизненной ситуации        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.2.3.2. Профилактика     ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  1445,0  ¦       ¦       ¦ 645,0 ¦ 800,0 ¦  МЗ МОиН  ¦Улучшение       ¦
¦йоддефицитных заболеваний ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   ОМСУ    ¦показателей     ¦
¦и витаминной              ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦соматического и ¦
¦недостаточности в детском ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦репродуктивного ¦
¦возрасте в соответствии с ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦здоровья детей и¦
¦Национальной программой   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦подростков,     ¦
¦Союза педиатров РФ:       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦повышение       ¦
¦а) у детей раннего        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦интеллектуально-¦
¦возраста и часто болеющих;¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦го потенциала   ¦
¦б) у детей и подростков с ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦подрастающего   ¦
¦задержкой развития;       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦поколения       ¦
¦в) у детей и подростков с ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦патологией эндокринной    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦системы и                 ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦желудочно-кишечного       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦тракта;                   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦г) у детей-сирот и детей, ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦находящихся в трудной     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦жизненной ситуации        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.2.3.3. Профилактика     ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  855,0   ¦       ¦       ¦ 295,0 ¦ 560,0 ¦  МЗ МОиН  ¦Сохранение и    ¦
¦дефицита железа в детском ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   ОМСУ    ¦улучшение       ¦
¦возрасте:                 ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦показателей     ¦
¦а) у детей грудного и     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦здоровья детей и¦
¦раннего возраста;         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦подростков      ¦
¦б) у детей подросткового  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦возраста;                 ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦г) у детей-сирот и детей, ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦находящихся в трудной     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦жизненной ситуации        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.2.4. Обеспечение        ¦Прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦ 231585,2 ¦53636,1¦51949,1¦62500,0¦63500,0¦  МЗ ОМСУ  ¦Сохранение      ¦
¦специальными продуктами   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦здоровья детей, ¦
¦детского питания детей от ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦снижение их     ¦
¦0 до 3-х лет из           ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦заболеваемости  ¦
¦малообеспеченных семей    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.2.5. Внедрение          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  МЗ МОиН  ¦Снижение        ¦
¦здоровьесберегающих       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   ОМСУ    ¦заболеваемости  ¦
¦технологий по профилактике¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦школьников и    ¦
¦заболеваний:              ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦распространенно-¦
¦а) органов зрения;        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦сти             ¦
¦б) опорно-двигательного   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦функциональных  ¦
¦аппарата;                 ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦отклонений      ¦
¦в) пищеварения в работу   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦образовательных учреждений¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦г.г. Ижевска, Воткинска,  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦Глазова, Камбарки,        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦Сарапула, Можги, п.п.     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦Игра, Ува, Завьяловского, ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦Дебесского, Кезского,     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦Кизнерского,              ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦Як-Бодьинского районов    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.2.6. Реализация         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  МЗ ОМСУ  ¦Снижение        ¦
¦рекомендаций международной¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦заболеваемости  ¦
¦программы "Больница,      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детей,          ¦
¦доброжелательная к        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦профилактика    ¦
¦ребенку" по поддержке:    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦младенческой    ¦
¦а) грудного вскармливания ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦смертности      ¦
¦в учреждениях             ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦родовспоможения и детства;¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦б) рационального питания  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦детей первого года жизни в¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦детских поликлиниках      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.2.7. Комплекс           ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦Снижение частоты¦
¦мероприятий, направленных ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦обострений,     ¦
¦на совершенствование      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦осложнений,     ¦
¦вторичной профилактики    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детской         ¦
¦наиболее значимых         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦смертности,     ¦
¦заболеваний детского      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦улучшение       ¦
¦возраста:                 ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦качества жизни  ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+                ¦
¦- у детей и подростков с  ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  1350,0  ¦       ¦       ¦ 650,0 ¦ 700,0 ¦  МЗ ОМСУ  ¦                ¦
¦сахарным диабетом;        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+           ¦                ¦
¦- у детей и подростков с  ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  650,0   ¦       ¦       ¦ 300,0 ¦ 350,0 ¦           ¦                ¦
¦патологией бронхо-легочной¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦системы;                  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+           ¦                ¦
¦- у детей и подростков с  ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  650,0   ¦       ¦       ¦ 300,0 ¦ 350,0 ¦           ¦                ¦
¦гематологической и        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦онкогематологической      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦патологией;               ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+           ¦                ¦
¦- у детей и подростков    ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  450,0   ¦       ¦       ¦ 225,0 ¦ 225,0 ¦           ¦                ¦
¦группы риска на туберкулез¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.2.8. Формирование       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    МЗ     ¦Повышение       ¦
¦регистров больных с       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦качества        ¦
¦наиболее значимыми        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦диспансерного   ¦
¦хроническими и            ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦наблюдения      ¦
¦инвалидизирующими         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦больных с       ¦
¦заболеваниями детского    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦хронической     ¦
¦возраста на базе ГУЗ РДКБ ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦патологией      ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.2.9. Ведение регистра   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    МЗ     ¦Улучшение учета ¦
¦детей-инвалидов на базе   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦и наблюдения за ¦
¦ГУЗ РДКБ                  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детьми-инвалида-¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦ми              ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.2.10. Организация       ¦прочие текущие расходы¦   УТФОМС   ¦  6000,0  ¦1500,0 ¦1500,0 ¦1500,0 ¦1500,0 ¦ МЗ УТФОМС ¦Профилактика    ¦
¦неонатального скрининга на¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   ОМСУ    ¦детской         ¦
¦врожденные и              ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦смертности и    ¦
¦наследственные заболевания¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦инвалидности    ¦
¦(врожденный гипотиреоз,   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦фенилкетонурия,           ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦муковисцидоз,             ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦адреногенитальный синдром,¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦галактоземия)             ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.2.11. Обеспечение детей,¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  6965,0  ¦1500,0 ¦1665,0 ¦1800,0 ¦2000,0 ¦  МЗ ОМСУ  ¦Профилактика    ¦
¦страдающих                ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детской         ¦
¦фенилкетонурией,          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦инвалидности и  ¦
¦препаратами, не           ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦психических     ¦
¦содержащими фенилаланина  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦расстройств     ¦
¦(белковыми гидролизатами) ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.2.12. Организация центра¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    МЗ     ¦Улучшение       ¦
¦кохлеарной имплантации для¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦социальной      ¦
¦детей-инвалидов с         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦адаптации       ¦
¦нарушением слуха на базе  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детей-инвалидов ¦
¦ГУЗ РДКБ                  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.3. Система мер по       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦сохранению здоровья детей,¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦проживающих в сельской    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦местности:                ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.3.1. Оптимизация        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  МЗ ОМСУ  ¦Повышение       ¦
¦оказания медицинской      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦доступности     ¦
¦помощи детям, проживающим ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦медицинской     ¦
¦в отдаленных населенных   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦помощи сельскому¦
¦пунктах республики, путем ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦населению       ¦
¦организации               ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦многопрофильных выездных  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦бригад специалистов       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.3.2. Приобретение       ¦прочие текущие расходы¦   УТФОМС   ¦  1000,0  ¦       ¦1000,0 ¦       ¦       ¦ МЗ УТФОМС ¦Совершенствова- ¦
¦автомобиля для организации¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦ние выездной    ¦
¦выездной работы бригад    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦работы,         ¦
¦специалистов ГУЗ РДКБ в   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦обеспечение     ¦
¦городах и районах         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦доступности     ¦
¦республики                ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦медицинской     ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦помощи детскому ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦населению       ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦районов и       ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦городов         ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.3.3. Повышение          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  МЗ ОМСУ  ¦Повышение       ¦
¦доступности               ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦доступности     ¦
¦консультативной           ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦медицинской     ¦
¦специализированной        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦помощи детям    ¦
¦медицинской помощи детям  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦республики специалистами  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦республиканских учреждений¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦(ГУЗ РДКБ и ГУЗ РКДЦ)     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦путем внедрения новых     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦организационных технологий¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.4. Система мер по охране¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦здоровья подростков:      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.4.1. Открытие           ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    МЗ     ¦Повышение       ¦
¦Республиканского          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦доступности и   ¦
¦медицинского методического¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦эффективности   ¦
¦центра для подростков на  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦оказания        ¦
¦базе ГУЗ РДКБ на          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦медицинской и   ¦
¦функциональной основе с   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦психологической ¦
¦целью координации работы  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦помощи          ¦
¦подростковой службы       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦подросткам.     ¦
¦республики                ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦Снижение        ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦показателей их  ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦заболеваемости. ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦Улучшение       ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦репродуктивного ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦здоровья.       ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦Снижение их     ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦смертности, в   ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦т.ч. от         ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦несчастных      ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦случаев,        ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦суицидов        ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.4.2. Организация школ   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  МЗ ОМСУ  ¦Снижение        ¦
¦здоровья для подростков в ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦заболеваемости  ¦
¦детских поликлиниках      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детей школьного ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦возраста        ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.4.3. Оздоровление       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  МЗ ОМСУ  ¦Снижение        ¦
¦подростков допризывного   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦заболеваемости  ¦
¦возраста на базе детских  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦подростков      ¦
¦санаториев УР             ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦призывного      ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦возраста        ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.4.4. Мониторинг здоровья¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  МЗ ОМСУ  ¦Анализ и оценка ¦
¦подростков допризывного   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦состояния       ¦
¦возраста                  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦здоровья юношей ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦допризывного    ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦возраста с целью¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦планирования    ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦лечебно-профила-¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦ктических       ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦мероприятий     ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.5. Система мер по       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦развитию современных      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦реабилитационных          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦технологий:               ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.5.1. Открытие центра для¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    МЗ     ¦Снижение        ¦
¦реабилитации детей и      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦инвалидизации   ¦
¦подростков с хроническими ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детского        ¦
¦заболеваниями на базе     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦населения       ¦
¦клинической больницы      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦"Нейрон"                  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.5.2. Внедрение новых    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    МЗ     ¦Снижение        ¦
¦технологий                ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦заболеваемости  ¦
¦восстановительного лечения¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детского        ¦
¦и реабилитации в детских  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦населения       ¦
¦санаториях "Селычка",     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦"Ласточка"                ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.5.3. Внедрение          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  МЗ МСЗН  ¦Развитие        ¦
¦современных технологий    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦умственных и    ¦
¦реабилитации              ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦физических      ¦
¦детей-инвалидов в         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦возможностей    ¦
¦реабилитационных центрах  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детей-инвалидов ¦
¦системы социальной защиты ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦на основе       ¦
¦населения (технологии     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦новейших        ¦
¦биологической обратной    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦достижений в    ¦
¦связи)                    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦реабилитации    ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детей-инвалидов ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.5.4. Развитие           ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  МЗ ОМСУ  ¦Снижение        ¦
¦здоровьесберегающих       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦заболеваемости и¦
¦технологий в отделениях   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦инвалидизации   ¦
¦реабилитации детских      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детского        ¦
¦амбулаторно-поликлиничес- ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦населения       ¦
¦ких учреждений с          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦использованием            ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦физиотерапевтических и    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦ЛФК-комплексов в г.г.     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦Ижевске, Глазове,         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦Воткинске, Сарапуле, Можге¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦для:                      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦а) частоболеющих детей;   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦б) детей и подростков     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦группы риска на патологию ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦опорно-двигательного      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦аппарата                  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦2.5.5. Совершенствование  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  МЗ ОМСУ  ¦Повышение       ¦
¦мероприятий               ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦эффективности   ¦
¦медико-психолого-педагоги-¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦комплексной     ¦
¦ческой реабилитации       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦реабилитации и  ¦
¦детей-сирот и детей,      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦улучшение       ¦
¦оставшихся без попечения  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦показателей     ¦
¦родителей, пребывающих в  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦здоровья детей, ¦
¦домах ребенка г.г.        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦находящихся в   ¦
¦Ижевска, Воткинска,       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦домах ребенка,  ¦
¦Глазова с использованием  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦снижение детской¦
¦тренажеров, сенсорных     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦смертности      ¦
¦комнат, комплексов,       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦способствующих развитию   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦речи и моторики           ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦Итого по разделу, в т.ч.  ¦                      ¦            ¦  267895,2¦60386,1¦58614,1¦73320,0¦75575,0¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦Бюджет УР                 ¦                      ¦            ¦  250895,2¦56386,1¦53614,1¦69320,0¦71575,0¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦УТФОМС                    ¦                      ¦            ¦   17000,0¦ 4000,0¦ 5000,0¦ 4000,0¦ 4000,0¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦                                        3. Информационно-аналитическая, кадровая деятельность                                         ¦
+--------------------------T----------------------T------------T----------T-------T-------T-------T-------T-----------T----------------+
¦3.1. Исследования по      ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  130,0   ¦       ¦       ¦ 60,0  ¦ 70,0  ¦  МЗ ИГМА  ¦Разработка      ¦
¦изучению                  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦программы       ¦
¦распространенности        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦мероприятий по  ¦
¦заболеваний, обусловленных¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦снижению        ¦
¦нарушением питания        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦заболеваемости  ¦
¦(железодефицитная анемия, ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детей.          ¦
¦гипотрофия, ожирение,     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦отставание в росте), среди¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦детей УР с использованием ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦тест-систем               ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦3.2. Разработка           ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  140,0   ¦       ¦       ¦ 65,0  ¦ 75,0  ¦    МЗ     ¦Улучшение       ¦
¦методических материалов   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦состояния       ¦
¦для школ беременных и школ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦здоровья детей  ¦
¦матерей в детских         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦на основании    ¦
¦поликлиниках по:          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦повышения       ¦
¦- рациональному           ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦информированнос-¦
¦вскармливанию детей;      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦ти матерей,     ¦
¦- уходу за детьми грудного¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦снижение частоты¦
¦и раннего возраста;       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦осложнений      ¦
¦- первичной профилактике  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦хронических     ¦
¦аллергических заболеваний ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦заболеваний,    ¦
¦кожи и дыхательных путей  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦улучшение       ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦качества жизни, ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦снижение        ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦смертности      ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦3.3. Разработка           ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    МЗ     ¦Улучшение работы¦
¦методических материалов   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   МОиН    ¦педиатров по    ¦
¦для учреждений МЗ и МО и Н¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦вопросам        ¦
¦по вопросам               ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦врачебного      ¦
¦профессиональной          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦профессионально-¦
¦ориентации подростков с   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦го определения  ¦
¦хроническими заболеваниями¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦подростков      ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦3.4. Разработка           ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  338,0   ¦ 100,0 ¦       ¦ 115,0 ¦ 123,0 ¦    МЗ     ¦Повышение       ¦
¦информационных материалов ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    МФС    ¦образованности  ¦
¦для школ здоровья         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детей и         ¦
¦подростков, организуемых в¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦подростков по   ¦
¦детских поликлиниках, по  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦вопросам        ¦
¦формированию здорового    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦здорового образа¦
¦образа жизни, поддержке   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦жизни           ¦
¦физической культуры и     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦спорта (видеоролики,      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦буклеты)                  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦3.5. Разработка           ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  135,0   ¦       ¦       ¦ 60,0  ¦ 75,0  ¦    МЗ     ¦Повышение       ¦
¦информационных материалов ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦информированнос-¦
¦для школ самоконтроля     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦ти детей и      ¦
¦детей и подростков с      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦подростков по   ¦
¦аллергическими            ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦данным видам    ¦
¦заболеваниями,            ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦патологии для   ¦
¦бронхо-легочной           ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦профилактики    ¦
¦патологией, ожирением     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦осложнений      ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦3.6. Разработка паспорта  ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  238,0   ¦       ¦       ¦ 115,0 ¦ 123,0 ¦  МЗ ОМСУ  ¦Улучшение       ¦
¦репродуктивного здоровья  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦репродуктивного ¦
¦ребенка и внедрение на    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦здоровья,       ¦
¦базе детских поликлиник г.¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦профилактика    ¦
¦Ижевска                   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦репродуктивных  ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦потерь          ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦3.7. Внедрение новых      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  МЗ ОМСУ  ¦Повышение       ¦
¦информационных технологий ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦качества        ¦
¦(компьютерных программ) по¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦планирования    ¦
¦анализу и мониторингу     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦лечебно-профила-¦
¦показателей педиатрической¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦ктических       ¦
¦службы (младенческая      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦мероприятий в   ¦
¦смертность,               ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦учреждениях     ¦
¦диспансеризация детей     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детства и       ¦
¦первого года жизни, детей ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦родовспоможения ¦
¦в трудной жизненной       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦ситуации)                 ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦3.8. Разработка           ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    МЗ     ¦Профилактика    ¦
¦методических материалов по¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦репродуктивных  ¦
¦профилактике              ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦потерь          ¦
¦фето-плацентарной         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦недостаточности для       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦акушеров-гинекологов и    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦неонатологов              ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦3.9. Обучение специалистов¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  875,0   ¦ 150,0 ¦       ¦ 340,0 ¦ 385,0 ¦    МЗ     ¦Повышение       ¦
¦а) обучение неонатологов и¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦квалификации    ¦
¦акушеров-гинекологов по   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦медицинских     ¦
¦вопросам перинатальной    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦работников      ¦
¦медицины;                 ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦б) обучение подростковых  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦врачей по вопросам        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦военно-врачебной          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦экспертизы и врачебного   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦профессионального         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦консультирования          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦подростков призывного     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦возраста;                 ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦в) обучение педиатров по  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦вопросам репродуктивного  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦здоровья детей и          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦подростков                ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦3.10. Проведение          ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  125,0   ¦       ¦       ¦ 60,0  ¦ 65,0  ¦    МЗ     ¦Повышение       ¦
¦межведомственных          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   МОиН    ¦квалификации    ¦
¦республиканских и         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦работников      ¦
¦межрайонных обучающих     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦семинаров для работников  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦учреждений МЗ и МОиН по   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦вопросам профилактической ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦педиатрии                 ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦3.11. Проведение          ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  222,0   ¦ 52,0  ¦       ¦ 80,0  ¦ 90,0  ¦  МЗМОиН   ¦Повышение уровня¦
¦межведомственного         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦профессиональной¦
¦выездного семинара по     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦компетенции     ¦
¦формированию здорового    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦специалистов по ¦
¦образа жизни для          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦социальной      ¦
¦специалистов по социальной¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦работе с детьми ¦
¦работе,                   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦и подростками   ¦
¦педагогов-психологов,     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦педагогов-организаторов   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦3.12. Создание            ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    МЗ     ¦Повышение       ¦
¦телевизионного проекта    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    МК     ¦информированнос-¦
¦"Здоровый интерес" (цикл  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦ти населения,   ¦
¦из 32 программ)           ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦профилактики    ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦заболеваемости, ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦снижение частоты¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦осложнений      ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦хронических     ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦заболеваний,    ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦улучшение       ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦качества жизни, ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦снижение        ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦смертности      ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦Итого по разделу, в т.ч.  ¦                      ¦            ¦    2203,0¦  302,0¦    0,0¦  895,0¦ 1006,0¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦Бюджет УР                 ¦                      ¦            ¦    2203,0¦  302,0¦    0,0¦  895,0¦ 1006,0¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦                                                4. Материально-техническое обеспечение                                                ¦
+--------------------------T----------------------T------------T----------T-------T-------T-------T-------T-----------T----------------+
¦4.1. Оснащение лечебных   ¦прочие текущие расходы¦   УТФОМС   ¦ 186350,0 ¦50800,0¦47750,0¦47600,0¦40200,0¦ МЗ УТФОМС ¦Улучшение       ¦
¦учреждений детства и      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦качества        ¦
¦родовспоможения           ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦лечебно-диагнос-¦
¦оборудованием,            ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦тической помощи ¦
¦медикаментами,            ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детям УР,       ¦
¦инструментами, расходными ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦снижение        ¦
¦материалами и запасными   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦материнской,    ¦
¦частями                   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦перинатальной   ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦младенческой    ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦смертности      ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦4.2. Мероприятия по       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦укреплению                ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦материально-технической   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦базы для формирования     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦здорового образа жизни:   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦4.2.1. Оснащение          ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  7941,4  ¦ 548,4 ¦       ¦3000,0 ¦4393,0 ¦  МЗ ОМСУ  ¦Улучшение       ¦
¦образовательных учреждений¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦медицинского    ¦
¦оборудованием для         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦обеспечения     ¦
¦внедрения                 ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦школьников,     ¦
¦здоровьесберегающих       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦внедрение       ¦
¦технологий по профилактике¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦здоровьесберега-¦
¦заболеваний:              ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦ющих технологий ¦
¦а) органов зрения;        ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦в школах        ¦
¦б) опорно-двигательного   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦аппарата;                 ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦в) пищеварения            ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦4.2.2. Оснащение          ¦Прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦ 2 763,32 ¦ 851,6 ¦1 911,7¦       ¦       ¦    МЗ     ¦Формирование    ¦
¦оборудованием центров     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦   2   ¦       ¦       ¦           ¦здорового образа¦
¦здоровья на базе          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦жизни у граждан ¦
¦учреждений здравоохранения¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦Удмуртской      ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦Республики,     ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦включая         ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦сокращение      ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦потребления     ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦алкоголя и      ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦табака          ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦4.3. Оснащение домов      ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  2987,0  ¦ 604,0 ¦       ¦ 960,0 ¦1423,0 ¦  МЗ ОМСУ  ¦Повышение       ¦
¦ребенка г.г. Воткинска,   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦эффективности   ¦
¦Глазова, Ижевска          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦комплексной     ¦
¦оборудованием для         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦реабилитации и  ¦
¦осуществления             ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦улучшение       ¦
¦медико-психолого-педагоги-¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦показателей     ¦
¦ческой реабилитации       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦здоровья детей, ¦
¦(тренажеры, сенсорные     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦находящихся в   ¦
¦комнаты, комплексы,       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦домах ребенка,  ¦
¦способствующие развитию   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦снижение детской¦
¦речи и моторики)          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦смертности      ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦4.4. Оснащение центра     ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  5575,0  ¦       ¦       ¦2575,0 ¦3000,0 ¦    МЗ     ¦Улучшение       ¦
¦кохлеарной имплантации для¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦социальной      ¦
¦детей-инвалидов с         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦адаптации       ¦
¦нарушением слуха на базе  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детей-инвалидов ¦
¦ГУЗ РДКБ                  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦4.5. Оснащение            ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  1643,0  ¦       ¦       ¦ 800,0 ¦ 843,0 ¦    МЗ     ¦Снижение        ¦
¦оборудованием             ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦заболеваемости  ¦
¦республиканского          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детей           ¦
¦медицинского методического¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦подросткового   ¦
¦центра для подростков на  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦возраста        ¦
¦базе ГУЗ РДКБ             ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦4.6. Приобретение         ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦    МЗ     ¦Профилактика    ¦
¦диагностического          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦врожденных и    ¦
¦аппаратно-программного    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦хромосомных     ¦
¦комплекса для             ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦аномалий        ¦
¦цитогенетической          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦лаборатории               ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦медико-генетической       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦консультации ГУЗ 1 РКБ в  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦целях улучшения выявления ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦наследственных заболеваний¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦4.7. Оснащение детских    ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  3200,0  ¦       ¦       ¦1500,0 ¦1700,0 ¦  МЗ ОМСУ  ¦Снижение        ¦
¦санаториев "Селычка",     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦заболеваемости  ¦
¦"Ласточка" для внедрения  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детского        ¦
¦новых технологий          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦населения       ¦
¦восстановительного лечения¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦и реабилитации            ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦4.8. Оснащение            ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  МЗ МСЗН  ¦Развитие        ¦
¦реабилитационных центров  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦умственных и    ¦
¦системы социальной защиты ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦физических      ¦
¦населения для внедрения   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦возможностей    ¦
¦современных технологий    ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детей-инвалидов ¦
¦реабилитации              ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦на основе       ¦
¦детей-инвалидов           ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦новейших        ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦достижений в    ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦реабилитации    ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детей-инвалидов ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦4.9. Оснащение детских    ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦  5900,0  ¦       ¦       ¦2550,0 ¦3350,0 ¦  МЗ ОМСУ  ¦Снижение        ¦
¦амбулаторно-поликлиничес- ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦заболеваемости и¦
¦ких учреждений в г.г.     ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦инвалидизации   ¦
¦Ижевске, Глазове,         ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦детского        ¦
¦Воткинске, Сарапуле, Можге¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦населения       ¦
¦для развития              ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦здоровьесберегающих       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦технологий в отделениях   ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
¦реабилитации              ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦4.10. Оснащение кабинетов ¦прочие текущие расходы¦ Бюджет УР  ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  МЗ ОМСУ  ¦Внедрение новых ¦
¦психофизической подготовки¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦технологий      ¦
¦беременных к родам и      ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦родоразрешения, ¦
¦кабинетов здорового       ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦снижение        ¦
¦ребенка демонстрационным  ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦осложнений в    ¦
¦оборудованием             ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦родах           ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦Итого по разделу, в т.ч.  ¦                      ¦            ¦ 216359,72¦52804,0¦49661,7¦58985,0¦54909,0¦           ¦                ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦      2¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦Бюджет УР                 ¦                      ¦            ¦  30009,72¦ 2004,0¦1911,72¦11385,0¦14709,0¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦УТФОМС                    ¦                      ¦            ¦  186350,0¦50800,0¦47750,0¦47600,0¦40200,0¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦Всего по подпрограмме:    ¦                      ¦            ¦ 486457,92¦113492,¦108275,¦133200,¦131490,¦           ¦                ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦      1¦     82¦      0¦      0¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦Бюджет УР                 ¦                      ¦            ¦ 283107,92¦58692,1¦55525,8¦81600,0¦87290,0¦           ¦                ¦
¦                          ¦                      ¦            ¦          ¦       ¦      2¦       ¦       ¦           ¦                ¦
+--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+----------------+
¦УТФОМС                    ¦                      ¦            ¦  203350,0¦54800,0¦52750,0¦51600,0¦44200,0¦           ¦                ¦
L--------------------------+----------------------+------------+----------+-------+-------+-------+-------+-----------+-----------------



Информация по документу
Читайте также