Расширенный поиск

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 15.03.2010 № 75

  Подпрограмма "Энергоэффективность в организациях, подведомственных  
  Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики, на  
          2010-2014 годы" республиканской целевой программы           
   "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы"    

                       XL. Паспорт Подпрограммы                       

----------------------T----------------------------------------------------------------¬
¦    Наименование     ¦Энергоэффективность в организациях, подведомственных            ¦
¦    Подпрограммы     ¦Министерству социальной защиты населения УР, на 2010-2014 годы  ¦
¦                     ¦(далее - Подпрограмма)                                          ¦
+---------------------+----------------------------------------------------------------+
¦    Основание для    ¦Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа  ¦
¦     разработки      ¦2009 года N 728-р "О разработке проекта республиканской целевой ¦
¦    Подпрограммы     ¦программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на       ¦
¦                     ¦2010-2014 годы"                                                 ¦
+---------------------+----------------------------------------------------------------+
¦   Государственный   ¦Минсоцзащиты УР                                                 ¦
¦заказчик Подпрограммы¦                                                                ¦
+---------------------+----------------------------------------------------------------+
¦Разработчики проекта ¦РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)¦
¦    Подпрограммы     ¦                                                                ¦
+---------------------+----------------------------------------------------------------+
¦     Исполнители     ¦Минсоцзащиты УР, организации, подведомственные Минсоцзащиты УР  ¦
¦    Подпрограммы     ¦                                                                ¦
+---------------------+----------------------------------------------------------------+
¦  Цель Подпрограммы  ¦Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных ¦
¦                     ¦Минсоцзащиты УР                                                 ¦
+---------------------+----------------------------------------------------------------+
¦                     ¦1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении           ¦
¦                     ¦санитарно-гигиенических и других требований для объектов        ¦
¦                     ¦Минсоцзащиты УР.                                                ¦
¦                     ¦2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за ¦
¦                     ¦счет рационального потребления топливно-энергетических и        ¦
¦                     ¦материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и¦
¦                     ¦оборудования.                                                   ¦
¦ Задачи Подпрограммы ¦3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР.       ¦
¦                     ¦4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения     ¦
¦                     ¦энергоэффективности в Минсоцзащиты УР.                          ¦
¦                     ¦5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и     ¦
¦                     ¦пропаганда в области энергосбережения и повышения               ¦
¦                     ¦энергоэффективности.                                            ¦
¦                     ¦6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении       ¦
¦                     ¦объемов абсолютного потребления ТЭР.                            ¦
+---------------------+----------------------------------------------------------------+
¦                     ¦1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год.      ¦
¦                     ¦2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год, в¦
¦                     ¦ценах 2007 года.                                                ¦
¦ Целевые индикаторы  ¦3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в¦
¦    Подпрограммы     ¦год.                                                            ¦
¦                     ¦4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и        ¦
¦                     ¦вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год. ¦
¦                     ¦5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки.                  ¦
+---------------------+----------------------------------------------------------------+
¦  Сроки реализации   ¦Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы                    ¦
¦    Подпрограммы     ¦                                                                ¦
+---------------------+----------------------------------------------------------------+
¦                     ¦Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 39 834 тыс.  ¦
¦                     ¦рублей, в том числе:                                            ¦
¦                     ¦за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 38 127  ¦
¦                     ¦тыс. рублей, из них:                                            ¦
¦                     ¦2010 год - без финансирования;                                  ¦
¦                     ¦2011 год - без финансирования;                                  ¦
¦ Объемы и источники  ¦2012 год - 6 489 тыс. рублей;                                   ¦
¦   финансирования    ¦2013 год - 14 864 тыс. рублей;                                  ¦
¦    Подпрограммы     ¦2014 год - 16 774 тыс. рублей;                                  ¦
¦                     ¦за счет иных источников, в соответствии с законодательством     ¦
¦                     ¦Российской Федерации, в размере 1 707 тыс. рублей.              ¦
¦                     ¦Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской      ¦
¦                     ¦Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный¦
¦                     ¦характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении¦
¦                     ¦бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год       ¦
+---------------------+----------------------------------------------------------------+
¦ Ожидаемые конечные  ¦                                                                ¦
¦результаты реализации¦Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета        ¦
¦   Подпрограммы и    ¦Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 19 523 тыс. рублей за ¦
¦     показатели      ¦период реализации Подпрограммы.                                 ¦
¦социально-экономичес-¦Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся      ¦
¦ кой эффективности:  ¦санитарно-гигиенические, а также социальные условия в           ¦
¦     бюджетной,      ¦организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР                  ¦
¦     социальной,     ¦                                                                ¦
¦    экономической    ¦                                                                ¦
L---------------------+-----------------------------------------------------------------

     XLI. Характеристика проблемы, на решение которой направлена      
Подпрограмма, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность
        и необходимость ее решения программно-целевым методом         

       По данным на 1 января 2009 года Минсоцзащиты УР подведомственно
16 организаций.
       Суммарный     объем     потребления     ТЭР      организациями,
подведомственными  Минсоцзащиты  УР, в 2008 году составил 9 925,6 тонн
т.у.т., суммарные затраты на ТЭР и воду - 103 858,2 тыс. руб. (таблица
1).

                                                             Таблица 1

     Потребление энергоресурсов организациями,  подведомственными     
                     Минсоцзащиты УР, в 2008 году                     

-------T--------------------------------------T------------------------------------------T--------------¬
¦N п/п ¦          Вид энергоресурса           ¦            Объем потребления             ¦   Затраты,   ¦
¦      ¦                                      +----------------------T-------------------+  тыс. руб.   ¦
¦      ¦                                      ¦    в натуральном     ¦    в условном     ¦              ¦
¦      ¦                                      ¦      выражении       ¦ выражении, т.у.т. ¦              ¦
+------+--------------------------------------+----------------------+-------------------+--------------+
¦19.   ¦Электроэнергия                        ¦        6,23 млн. кВтч¦             2025,0¦       12308,9¦
+------+--------------------------------------+----------------------+-------------------+--------------+
¦20.   ¦Тепловая энергия  от  централизованных¦         17 645,5 Гкал¦             3035,0¦       11719,4¦
¦      ¦источников теплоснабжения             ¦                      ¦                   ¦              ¦
+------+--------------------------------------+----------------------+-------------------+--------------+
¦21.   ¦Уголь                                 ¦          5 908,3 тонн¦             4537,6¦       11455,4¦
+------+--------------------------------------+----------------------+-------------------+--------------+
¦22.   ¦Дрова                                 ¦              360,0 м3¦               95,8¦         187,2¦
+------+--------------------------------------+----------------------+-------------------+--------------+
¦23.   ¦Вода и стоки                          ¦         279,4 тыс. м3¦                  0¦        3535,2¦
+------+--------------------------------------+----------------------+-------------------+--------------+
¦24.   ¦Автомобильное топливо                 ¦          206,9 тыс. л¦              232,2¦        4460,7¦
+------+--------------------------------------+----------------------+-------------------+--------------+
¦      ¦Итого                                 ¦                      ¦             9925,6¦       43666,8¦
L------+--------------------------------------+----------------------+-------------------+---------------

       Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон  значений  от
минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2.

                                                             Таблица 2

  Удельные расходы энергоресурсов в организациях,  подведомственных   
                     Минсоцзащиты УР, в 2008 году                     

---------T---------------------------------------T-------------------T---------------T-----------------¬
¦ N п/п  ¦              Показатель               ¦    Минимальное    ¦    Среднее    ¦  Максимальное   ¦
¦        ¦                                       ¦     значение      ¦   значение    ¦    значение     ¦
+--------+---------------------------------------+-------------------+---------------+-----------------+
¦16.     ¦Удельный расход электроэнергии, кВтч/м2¦               35,2¦           63,6¦            122,8¦
+--------+---------------------------------------+-------------------+---------------+-----------------+
¦17.     ¦Удельный  расход  тепловой   энергии на¦              0,024¦          0,106¦            0,402¦
¦        ¦отопление, Гкал/м3                     ¦                   ¦               ¦                 ¦
+--------+---------------------------------------+-------------------+---------------+-----------------+
¦18.     ¦Удельный расход воды, л/(аб. сут.)     ¦               52,5¦          237,5¦            503,8¦
+--------+---------------------------------------+-------------------+---------------+-----------------+
¦19.     ¦Удельный расход ТЭР, кг.у.т./м2        ¦               28,7¦           98,9¦            260,6¦
+--------+---------------------------------------+-------------------+---------------+-----------------+
¦20.     ¦Удельные затраты на ТЭР, руб./м2       ¦              163,5¦          363,9¦            789,9¦
L--------+---------------------------------------+-------------------+---------------+------------------

       Косвенным    показателем,     характеризующим     эффективность
использования  энергоресурсов  в функционально однотипных учреждениях,
является  разброс  значений  удельных  расходов  ТЭР.  По  учреждениям
Минсоцзащиты  УР  максимальный  удельный  расход  ТЭР на единицу общей
площади здания превышает его минимальное значение в 9 раз: минимальный
удельный  расход  ТЭР  равен  28,7  кг.у.т./м2,  максимальный  - 260,6
кг.у.т./м2.
       Настоящая Подпрограмма позволит  снизить  удельные  расходы  до
нормативных   в   целом   по  бюджетной  сфере  и  сократить  диапазон
фактических  удельных  расходов   ТЭР   в   функционально   однотипных
организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации
установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.
       Одна из первоочередных проблем, которую следует решить,  -  это
обеспечение  стопроцентного  учета  потребления  энергоресурсов.  Опыт
установки  приборного  учета  показал  снижение  фактических  расходов
тепловой  энергии  относительно  расчетной  величины,  предъявляемой к
оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10-15  процентов.
Оснащенность    приборным    учетом   тепловой   энергии   учреждений,
теплоснабжение которых осуществляется от централизованных  источников,
составляет    90,9    процента   (10   учреждений).   Приборный   учет
вырабатываемой и отпускаемой  тепловой  энергии  отсутствует  на  всех
котельных.
       На балансе Минсоцзащиты УР  имеется  6  собственных  источников
теплоснабжения,  работающих  на  угле  и  дровах.  Ввод в эксплуатацию
котельного оборудования осуществлялся с 1998 г. по 2008 г.
       Фактические значения КПД котельных бюджетной  сферы  определить
невозможно  ввиду  отсутствия приборного учета вырабатываемой тепловой
энергии. Качество топлива, поступающего в учреждения бюджетной  сферы,
не  определяется в установленном порядке. Определенные по фактическому
расходу топлива и расчетно-нормативной выработке тепловой энергии  КПД
котельных,    характеризующие    энергоэффективность    всей   системы
теплоснабжения в целом от источника тепловой энергии  до  потребителя,
находятся  в диапазоне 26,9 75,7 процентов. Потенциал энергосбережения
в системах теплоснабжения, характеризующихся низким КПД, оценивается в
1,1 млн. руб./год.
       Из-за  неправильной   гидравлической   регулировки   нарушается
теплоснабжение  объектов  потребителей,  что ведет к снижению качества
теплоснабжения: часть потребителей получает избыток  тепловой  энергии
(перегрев),  а  часть  недополучает  необходимое  количество  тепловой
энергии   (недогрев).   Как   показывает   опыт,   после    проведения
гидравлической  регулировки  потребление  тепловой  энергии  на  нужды
отопления снижается на 10-20 процентов.
       Основные тепловые потери здания  происходят  через  ограждающие
конструкции:  окна,  крышу,  пол,  стены.  По оценкам специалистов, до
40-50 процентов потерь тепла может происходить через плохо  утепленные
окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру
в помещении на 4С-5С.
       Отсутствие  изоляции  на  трубопроводах   внутренней   разводки
системы  теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит
к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих  помещений.
Как  правило,  температура в подвальных помещениях при неизолированных
трубопроводах  системы  теплоснабжения   превышает   25С.   При   этом
требования  к  температуре  этих  помещений не нормируются санитарными
нормами,  так  как  подвальные  помещения  являются   технологическими
помещениями  без  постоянного  присутствия  людей. Для таких помещений
температуру воздуха можно поддерживать на уровне 15С и ниже.
       Все вышеперечисленные моменты  приводят  к  увеличению  расхода
тепловой   энергии   относительно   нормативных   значений.  Потенциал
сбережения  денежных   средств   на   оплату   тепловой   энергии   от
централизованных  источников  теплоснабжения  оценивается  в  3,6 млн.
руб./год.
       В  части  учреждений  имеет   место   неисправность   отдельных
регулирующих  элементов  электроплит,  установленных в пищеблоках, что
приводит  не  только  к  снижению  безопасности  труда,  но  и   резко
увеличивает  энергопотребление и, как следствие, приводит к завышенным
затратам на оплату электроэнергии.
       Таким образом, проблема повышения  эффективности  использования
энергетических  ресурсов  в бюджетных организациях и снижение платежей
за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма  актуальной.
При  этом,  как  показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных
организаций не является чисто технической. Специфика  функционирования
бюджетных    учреждений   такова,   что   у   них   нет   материальной
заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду  несовершенства
системы   лимитирования  потребления  энергоресурсов  в  республике  в
настоящее время. Отсутствует система стимулирования  как  в  целом  по
учреждениям,  так  и  для конкретных работников. Изолированное решение
отдельно взятых  проблем  обречено  на  неудачу.  Необходим  системный
программный     подход    к    решению    вышеперечисленных    проблем
программно-целевым  методом.   Целесообразна   разработка   целостного
механизма   управления   энергосберегающими  работами  в  организациях
бюджетной сферы.
       В   республике   имеется   опыт   решения    данной    проблемы
программно-целевым  методом. В результате реализации энергосберегающих
мероприятий  в  организациях  бюджетной  сферы  Удмуртской  Республики
удалось  добиться  снижения  удельных расходов ТЭР в бюджетной сфере в
среднем на 23 процента.

   XLII. Социально-экономическая значимость  проблемы для населения   
                        Удмуртской Республики                         

       Возможный    потенциал    энергосбережения    в    организациях
Минсоцзащиты   УР   за  2008  год  приведен  в  таблице  3.  Потенциал
оценивается в 3 360,3 т.у.т. (33,9 процента  от  объема  потребления),
что  в  стоимостном  выражении  с  учетом  затрат  на  водоснабжение и
водоотведение определяется суммой 13 138 тыс.руб.  (30,0  процента  от
суммарных затрат на ТЭР и воду).

                                                             Таблица 3

Возможный потенциал энергосбережения в организациях, подведомственных 
                     Минсоцзащиты УР, за 2008 год                     

--------T---------------------------------T------------------------------T-------------------------T------------¬
¦ N п/п ¦           Показатель            ¦   В натуральном выражении    ¦В стоимостном выражении, ¦  Процент   ¦
¦       ¦                                 ¦                              ¦        тыс.руб.         ¦            ¦
+-------+---------------------------------+------------------------------+-------------------------+------------+
¦16.    ¦Электроэнергия                   ¦               972,5 тыс. кВтч¦                  2 002,2¦        15,6¦
+-------+---------------------------------+------------------------------+-------------------------+------------+
¦17.    ¦Тепловая   энергия    на    нужды¦                 15 172,2 Гкал¦                  7 837,2¦        41,1¦
¦       ¦отопления и вентиляции           ¦                              ¦                         ¦            ¦
+-------+---------------------------------+------------------------------+-------------------------+------------+
¦18.    ¦Тепловая энергия на нужды ГВС    ¦                  2 527,1 Гкал¦                  1 150,9¦        72,8¦
+-------+---------------------------------+------------------------------+-------------------------+------------+
¦19.    ¦Вода                             ¦                    165 135 м3¦                  2 147,7¦        60,8¦
+-------+---------------------------------+------------------------------+-------------------------+------------+
¦20.    ¦ТЭР, всего                       ¦                3 360,3 т.у.т.¦                 13 138,0¦        30,0¦
L-------+---------------------------------+------------------------------+-------------------------+-------------

       При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года  и
прогнозируемом   росте   цен  и  тарифов  на  энергоносители  величина
потенциала  сбережения  затрат   на   энергоресурсы   будет   ежегодно
возрастать и к 2015 году достигнет уровня 30 млн. руб.

   XLIII. Цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков и этапов ее   
                              реализации                              

       Цель настоящей Подпрограммы:
       снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных
Минсоцзащиты УР.
       Для  решения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие
основные задачи:
       снижение   удельного   потребления    ТЭР    при    обеспечении
санитарно-гигиенических  и других требований для объектов Минсоцзащиты
УР;
       снижение удельных затрат на производство  тепловой  энергии  за
счет  рационального потребления топливно-энергетических и материальных
ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;
       сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР;
       развитие  энергоменеджмента  в  части   обеспечения   повышения
энергоэффективности в Минсоцзащиты УР;
       информационное  обеспечение,  обучение  ответственных   лиц   и
пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;
       повышение качества услуг при стабилизации или снижении  объемов
абсолютного потребления ТЭР.
       Реализация Подпрограммы будет  осуществляться  в  один  этап  в
течение пяти лет (2010-2014 годы).

                XLIV. Целевые индикаторы Подпрограммы                 

       Целевые индикаторы и показатели эффективности,  характеризующие
результаты   реализации  Подпрограммы,  приведены  в  приложении  1  к
настоящей Подпрограмме.

                  XLV. План мероприятий Подпрограммы                  

       В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс
организационно-технических  мероприятий. План мероприятий Подпрограммы
приведен в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

        XLVI. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы         

       Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за  счет
средств  бюджета  Удмуртской  Республики  и  за счет иных источников в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
       Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:
       установку узлов учета энергоресурсов и воды;
       утепление ограждающих  конструкций  зданий  объектов  бюджетной
сферы;
       реконструкцию систем освещения;
       установку энергоэффективного оборудования;
       техническое перевооружение теплоисточников.
       Средства иных источников  в  соответствии  с  законодательством
Российской   Федерации   направляются   на  внедрение  энергетического
менеджмента.
       Предполагаемые    объемы    финансирования,     предусмотренные
Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке
при  формировании  и  утверждении  бюджета  Удмуртской  Республики  на
очередной финансовый год.
       Необходимые для реализации Подпрограммы  финансовые  ресурсы  и
источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей
Подпрограмме.

                                                             Таблица 4

      Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы      


-----------------------T---------------------------------------------------------------------¬
¦      Источники       ¦                  Объем финансирования, тыс. рублей                  ¦
¦    финансирования    +-----------T----------T-----------T----------T-----------T-----------+
¦                      ¦   2010    ¦   2011   ¦   2012    ¦   2013   ¦   2014    ¦   Итого   ¦
+----------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦Бюджет      Удмуртской¦     0     ¦    0     ¦   6 489   ¦  14 864  ¦  16 774   ¦  38 127   ¦
¦Республики            ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦           ¦
+----------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦Иные       источники в¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦           ¦
¦соответствии         с¦    497    ¦   270    ¦    290    ¦   314    ¦    336    ¦   1 707   ¦
¦действующим           ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦           ¦
¦законодательством     ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦           ¦
+----------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦                 Всего¦    497    ¦   270    ¦   6 779   ¦  15 178  ¦  17 110   ¦  39 834   ¦
L----------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+------------

               XLVII. Механизм реализации Подпрограммы                

       Государственный заказчик Подпрограммы - Минсоцзащиты УР:
       обеспечивает реализацию Подпрограммы в  соответствии  с  планом
мероприятий Подпрограммы;
       представляет отчет о реализации  Подпрограммы  Государственному
заказчику-координатору Программы;
       заключает  государственные  контракты  (договоры,  соглашения),
связанные с реализацией Подпрограммы;
       в  ходе  реализации   Подпрограммы   обеспечивает   координацию
деятельности  исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и
эффективным использованием средств;
       ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из  бюджета
Удмуртской  Республики  и  в  установленном  порядке  представляет  их
государственному заказчику-координатору Программы.

             XLVIII. Организация управления Подпрограммой             

       Управление   Подпрограммой    осуществляется    государственным
заказчиком Подпрограммы.
       Порядок управления Подпрограммы производится в  соответствии  с
разделом IX Программы.

              XLIX. Контроль за реализацией Подпрограммы              

       Контроль    за    реализацией    Подпрограммы    осуществляется
Минсоцзащиты УР в соответствии с законодательством.

       L. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы       

       Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы  будет
осуществляться   в   соответствии   с   постановлением   Правительства
Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года N 40 "О  проведении  оценки
эффективности   реализации   республиканских,   ведомственных  целевых
программ".
       Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы  будет
проводиться   на  основе  ежегодного  сопоставления  плановых  величин
целевых индикаторов с достигнутыми величинами целевых индикаторов.
       Источником получения информации о достигнутых величинах целевых
индикаторов      является     отчетная     информация     организаций,
подведомственных Минсоцзащиты УР.

    LI. Оценка социальной, экономической,  бюджетной эффективности    
                             Подпрограммы                             

       Экономическая   эффективность   от    реализации    мероприятий
Подпрограммы  заключается  в  экономии  бюджетных  средств  Удмуртской
Республики на оплату за ТЭР. За весь  период  реализации  Подпрограммы
экономия бюджетных средств составит 19 523 тыс. рублей.
       В таблице  5  приведена  прогнозируемая  годовая  экономическая
эффективность   от   реализации   мероприятий  Подпрограммы.  Экономия
бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения
мероприятий Подпрограммы.

                                                             Таблица 5

  Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы  

------------------------------T-----------T----------T----------T-----------T----------T-----------¬
¦                             ¦   2011    ¦   2012   ¦   2013   ¦   2014    ¦   2015   ¦   Итого   ¦
+-----------------------------+-----------+----------+----------+-----------+----------+-----------+
¦Экономическая эффективность, ¦    352    ¦   756    ¦  2 426   ¦   6 229   ¦  9 760   ¦  19 523   ¦
¦тыс.руб.                     ¦           ¦          ¦          ¦           ¦          ¦           ¦
L-----------------------------+-----------+----------+----------+-----------+----------+------------


       Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность
и        качество       энергоснабжения       объектов,       улучшить
санитарно-гигиенические, а также социальные  условия  в  организациях,
подведомственных Минсоцзащиты УР.

              LII. Оценка рисков реализации Подпрограммы              

       Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:
       сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению
с   объемами  финансирования,  запланированными  в  Плане  мероприятий
Подпрограммы;
       потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.
       Административный  риск  реализации  Подпрограммы   представляет
собой  невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в Плане
мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.
       Последствиями негативного развития событий могут быть:
       изменение  сроков  и  (или)  стоимости  реализации  мероприятий
Подпрограммы;
       невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.
       Возможность   негативного   развития   событий    обуславливает
необходимость   ежегодной   корректировки  программных  мероприятий  и
целевых индикаторов Подпрограммы.
       Способами минимизации административного риска являются:
       выбор  исполнителей  мероприятий  Подпрограммы  на   конкурсной
основе;
       обобщение  и  анализ  опыта  проведения  подобных   мероприятий
другими  регионами,  реализующими  политику  энергосбережения, с целью
определения способов предупреждения возможных негативных событий.
       Способом  минимизации  риска  потери  бюджетных  средств  из-за
нецелевого  использования  является  мониторинг целевого использования
бюджетных средств.
       При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны
следующие  варианты  реализации  Подпрограммы,  отличающиеся  объемами
финансирования.
       Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы
в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.
       Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы
в  объемах  финансирования  от  50 до 80 процентов заявленного объема.
При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на
наиболее    эффективных    мероприятиях,   обеспечивающих   наибольший
экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих  относительно
небольших   объемов   финансирования.  По  этому  варианту  реализации
Подпрограммы требуется корректировка поставленных задач.
       Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы
в   объемах   менее   50   процентов.  По  этому  варианту  реализация
Подпрограммы не позволит достичь поставленной цели.

                                                          Приложение 1
                                                        к Подпрограмме
                                                "Энергоэффективность в
                                        организациях, подведомственных
                              Министерству социальной защиты населения
                              Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"

   Целевые индикаторы и показатели  эффективности, характеризующие    
                  результаты реализации Подпрограммы                  


-------T---------------------------T--------------T--------------------T-----------------------------------------------------------------------¬
¦N п/п ¦   Наименование целевого   ¦   Единица    ¦ Базовый показатель ¦                                Прогноз                                ¦
¦      ¦  индикатора и показателя  ¦  измерения   ¦  по Подпрограмме   +------------T----------------------------------------------------------+
¦      ¦       эффективности       ¦              ¦     (2007 год)     ¦    2009    ¦                     Плановый период                      ¦
¦      ¦                           ¦              ¦                    ¦  (оценка)  +------------T----------T----------T----------T------------+
¦      ¦                           ¦              ¦                    ¦            ¦    2010    ¦   2011   ¦   2012   ¦   2013   ¦    2014    ¦
+------+---------------------------+--------------+--------------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+
¦                                                    Показатель экономической эффективности                                                    ¦
+------T---------------------------T--------------T--------------------T------------T------------T----------T----------T----------T------------+
¦   19.¦Экономия бюджетных средств ¦              ¦                    ¦            ¦            ¦          ¦          ¦          ¦            ¦
¦      ¦Удмуртской Республики на   ¦  тыс. руб.   ¦         -          ¦     -      ¦     0      ¦   352    ¦   756    ¦   2426   ¦    6229    ¦
¦      ¦оплату за ТЭР              ¦              ¦                    ¦            ¦            ¦          ¦          ¦          ¦            ¦
+------+---------------------------+--------------+--------------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+
¦                                                              Целевые индикаторы                                                              ¦
+------T---------------------------T--------------T--------------------T------------T------------T----------T----------T----------T------------+
¦   20.¦Удельный расход ТЭР на 1 м2¦  кг.у.т./м2  ¦       106,2        ¦    98,9    ¦    98,9    ¦   98,9   ¦   94,9   ¦   91,0   ¦    87,0    ¦
¦      ¦общей площади здания в год ¦              ¦                    ¦            ¦            ¦          ¦          ¦          ¦            ¦
+------+---------------------------+--------------+--------------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+
¦   21.¦Удельные затраты на ТЭР на ¦              ¦                    ¦            ¦            ¦          ¦          ¦          ¦            ¦
¦      ¦1 м2 общей площади зданий в¦   руб./м2    ¦       342,9        ¦   319,0    ¦   319,0    ¦  319,0   ¦  306,3   ¦  293,6   ¦   280,9    ¦
¦      ¦год, в ценах 2007 года     ¦              ¦                    ¦            ¦            ¦          ¦          ¦          ¦            ¦
+------+---------------------------+--------------+--------------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+
¦   22.¦Удельный расход            ¦              ¦                    ¦            ¦            ¦          ¦          ¦          ¦            ¦
¦      ¦электроэнергии на 1 м2     ¦   кВтч/м2    ¦        62,7        ¦    63,6    ¦    63,6    ¦   63,6   ¦   62,5   ¦   61,4   ¦    60,3    ¦
¦      ¦общей площади здания в год ¦              ¦                    ¦            ¦            ¦          ¦          ¦          ¦            ¦
+------+---------------------------+--------------+--------------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+
¦   23.¦Удельный расход тепловой   ¦              ¦                    ¦            ¦            ¦          ¦          ¦          ¦            ¦
¦      ¦энергии на нужды отопления ¦              ¦                    ¦            ¦            ¦          ¦          ¦          ¦            ¦
¦      ¦и вентиляции на 1 м3       ¦   Гкал/м3    ¦       0,114        ¦   0,106    ¦   0,106    ¦  0,106   ¦  0,099   ¦  0,092   ¦   0,085    ¦
¦      ¦наружного объема           ¦              ¦                    ¦            ¦            ¦          ¦          ¦          ¦            ¦
¦      ¦отапливаемого здания в год ¦              ¦                    ¦            ¦            ¦          ¦          ¦          ¦            ¦
+------+---------------------------+--------------+--------------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+
¦   24.¦Удельный расход воды на 1  ¦ л/(аб.·сут.) ¦       312,7        ¦   237,5    ¦   237,5    ¦  237,5   ¦  227,5   ¦  217,5   ¦   207,5    ¦
¦      ¦абонента в сутки           ¦              ¦                    ¦            ¦            ¦          ¦          ¦          ¦            ¦
L------+---------------------------+--------------+--------------------+------------+------------+----------+----------+----------+-------------


                                                          Приложение 2
                                                        к Подпрограмме
                                                "Энергоэффективность в
                                        организациях, подведомственных
                              Министерству социальной защиты населения
                              Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"

 План  мероприятий Подпрограммы "Энергоэффективность в  организациях, 
подведомственных Министерству социальной  защиты населения Удмуртской 
                    Республики на 2010-2014 годы"                     


-------------------------T---------------------T------------T---------------------------------------------------------T-------------T---------------------------¬
¦Наименование мероприятия¦Направления расходов ¦  Источник  ¦  Объем финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет   ¦ Исполнитель ¦  Ожидаемые результаты (в  ¦
¦                        ¦    (капитальные     ¦финансирова-+-------------T-------T--------T-------T---------T--------+             ¦  т.ч. оценка бюджетной,   ¦
¦                        ¦  вложения, НИОКР,   ¦    ния     ¦    Годы     ¦       ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦ социальной, экономической ¦
¦                        ¦   прочие текущие    ¦            ¦реализации - ¦ 2010  ¦  2011  ¦ 2012  ¦  2013   ¦  2014  ¦             ¦эффективности мероприятия в¦
¦                        ¦      расходы)       ¦            ¦    всего    ¦       ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦    достижение целевых     ¦
¦                        ¦                     ¦            ¦             ¦       ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦ индикаторов Подпрограммы) ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+-------+---------+--------+-------------+---------------------------+
¦1. Минсоцзащиты УР                                                                                                                 ¦                           ¦
+------------------------T---------------------T------------T------------T--------T--------T-------T---------T--------T-------------+---------------------------+
¦1.1. Организационные    ¦                     ¦            ¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦                           ¦
¦мероприятия в           ¦                     ¦            ¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦                           ¦
¦топливно-энергетическом ¦                     ¦            ¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦хозяйстве министерства. ¦                     ¦            ¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦  на 1300 тыс. руб. в год  ¦
¦Внедрение               ¦                     ¦            ¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦                           ¦
¦энергетического         ¦                     ¦            ¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦                           ¦
¦менеджмента:            ¦                     ¦            ¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+------------+--------+--------+-------+---------+--------+-------------+---------------------------+
¦1.1.1. энергетическое   ¦                     ¦    Иные    ¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦Минсоцзащиты ¦                           ¦
¦обследование объектов   ¦                     ¦источники в ¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦     УР      ¦                           ¦
¦бюджетной сферы         ¦                     ¦соответствии¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦                           ¦
¦                        ¦        НИОКР        ¦     с      ¦    728     ¦  124   ¦  135   ¦  145  ¦   156   ¦  168   ¦             ¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦действующим ¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦законодате- ¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦  льством   ¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+------------+--------+--------+-------+---------+--------+             ¦                           ¦
¦1.1.2. мониторинг       ¦                     ¦    Иные    ¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦                           ¦
¦потребления ТЭР объектов¦                     ¦источники в ¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦                           ¦
¦бюджетной сферы         ¦                     ¦соответствии¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦                           ¦
¦                        ¦        НИОКР        ¦     с      ¦    728     ¦  124   ¦  135   ¦  145  ¦   156   ¦  168   ¦             ¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦действующим ¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦законодате- ¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦  льством   ¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+------------+--------+--------+-------+---------+--------+             ¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦    Иные    ¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦источники в ¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦соответствии¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦                           ¦
¦1.1.3. внедрение        ¦        НИОКР        ¦     с      ¦    249     ¦  249   ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦                           ¦
¦информационно-аналитиче-¦                     ¦действующим ¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦                           ¦
¦ской системы сбора и    ¦                     ¦законодате- ¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦                           ¦
¦анализа потребления ТЭР ¦                     ¦  льством   ¦            ¦        ¦        ¦       ¦         ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+------------+--------+--------+-------+---------+--------+             ¦                           ¦
¦1.1.4. передача на      ¦                     ¦            ¦            ¦                                            ¦             ¦                           ¦
¦баланс (на обслуживание)¦                     ¦            ¦            ¦                                            ¦             ¦                           ¦
¦тепловых сетей,         ¦                     ¦            ¦            ¦                                            ¦             ¦                           ¦
¦котельных, линий        ¦                     ¦            ¦            ¦                                            ¦             ¦                           ¦
¦электропередач,         ¦                     ¦   Бюджет   ¦            ¦                                            ¦             ¦                           ¦
¦трансформаторных        ¦   Прочие текущие    ¦ Удмуртской ¦            ¦         Не требует финансирования          ¦             ¦                           ¦
¦подстанций, сетей       ¦       расходы       ¦ Республики ¦            ¦                                            ¦             ¦                           ¦
¦водоснабжения и         ¦                     ¦            ¦            ¦                                            ¦             ¦                           ¦
¦водоотведения,          ¦                     ¦            ¦            ¦                                            ¦             ¦                           ¦
¦водонапорных башен и    ¦                     ¦            ¦            ¦                                            ¦             ¦                           ¦
¦т.д. специализированным ¦                     ¦            ¦            ¦                                            ¦             ¦                           ¦
¦организациям            ¦                     ¦            ¦            ¦                                            ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+------------+--------------------------------------------+-------------+---------------------------+
¦2 .ГСУ СО УР "Синтекский психоневрологический интернат"                                                              ¦             ¦                           ¦
+------------------------T---------------------T------------T------------T--------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+
¦2.1. Установка узлов    ¦                     ¦   Бюджет   ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  ГСУ СО УР  ¦                           ¦
¦учета тепловой энергии и¦                     ¦ Удмуртской ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ "Синтекский ¦                           ¦
¦воды на котельной, узла ¦Капитальные вложения ¦ Республики ¦    320     ¦        ¦        ¦  320   ¦        ¦        ¦психоневроло-¦                           ¦
¦учета воды на           ¦                     ¦            ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  гический   ¦                           ¦
¦артезианской скважине   ¦                     ¦            ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  интернат"  ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦2.2. Замена оконных     ¦                     ¦   Бюджет   ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦блоков                  ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦    2853    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  2853  ¦             ¦  на 249 тыс. руб. в год   ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦2.3. Установка          ¦                     ¦   Бюджет   ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
¦теплоотражающего экрана ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     9      ¦        ¦        ¦   9    ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦за радиатором отопления ¦                     ¦ Республики ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦   на 14 тыс. руб. в год   ¦
¦в жилых корпусах        ¦                     ¦            ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦2.4. Замена ламп        ¦                     ¦   Бюджет   ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦накаливания на          ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦    121     ¦        ¦        ¦  121   ¦        ¦        ¦             ¦   на 41 тыс. руб. в год   ¦
¦люминесцентные          ¦                     ¦ Республики ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+
¦2.5. Реконструкция      ¦                     ¦   Бюджет   ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  ГСУ СО УР  ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦наружного освещения     ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     19     ¦        ¦        ¦   19   ¦        ¦        ¦ Синтекский  ¦   на 11 тыс. руб. в год   ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ПНИ     ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦2.6. Модернизация       ¦                     ¦   Бюджет   ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦котельной и тепловых    ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦    8281    ¦        ¦        ¦        ¦  8281  ¦        ¦             ¦  на 613 тыс. руб. в год   ¦
¦сетей                   ¦                     ¦ Республики ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦2.7. Модернизация       ¦                     ¦   Бюджет   ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦системы обогрева скважин¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     4      ¦        ¦        ¦   4    ¦        ¦        ¦             ¦   на 5 тыс. руб. в год    ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+
¦3. ГСУ СО УР "Нагорный психоневрологический интернат"                                                                ¦             ¦                           ¦
+------------------------T---------------------T------------T-------------T--------T-------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+
¦3.1. Установка узлов    ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦  ГСУ СО УР  ¦                           ¦
¦учета воды на котельной ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     58      ¦        ¦       ¦   58   ¦        ¦        ¦  "Нагорный  ¦ Ликвидация бесприборного  ¦
¦и на артезианской       ¦                     ¦ Республики ¦             ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦психоневроло-¦     учета ТЭР и воды      ¦
¦скважине                ¦                     ¦            ¦             ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦  гический   ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+--------+-------+--------+--------+--------+  интернат"  +---------------------------+
¦3.2. Замена оконных     ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦блоков                  ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦    1862     ¦        ¦       ¦        ¦  1862  ¦        ¦             ¦  на 190 тыс. руб. в год   ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦             ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+--------+-------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦3.3. Замена ламп        ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦накаливания на          ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     76      ¦        ¦       ¦   76   ¦        ¦        ¦             ¦   на 25 тыс. руб. в год   ¦
¦люминесцентные          ¦                     ¦ Республики ¦             ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+--------+-------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦3.4. Реконструкция      ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦наружного освещения     ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     17      ¦        ¦       ¦   17   ¦        ¦        ¦             ¦   на 8 тыс. руб. в год    ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦             ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+--------+-------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦                        ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦3.5. Модернизация       ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦    7410     ¦        ¦       ¦        ¦        ¦  7410  ¦             ¦  на 510 тыс. руб. в год   ¦
¦котельной               ¦                     ¦ Республики ¦             ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+--------+-------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦3.6. Модернизация       ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦системы обогрева скважин¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦      4      ¦        ¦       ¦   4    ¦        ¦        ¦             ¦   на 5 тыс. руб. в год    ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦             ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+
¦4. ГСУ СО УР "Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей"                                         ¦             ¦                           ¦
+------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+
¦4.1. Установка узлов    ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  ГСУ СО УР  ¦                           ¦
¦учета воды на котельной ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     58      ¦       ¦        ¦   58   ¦        ¦        ¦"Канифольный ¦ Ликвидация бесприборного  ¦
¦и на артезианской       ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦   детский   ¦     учета ТЭР и воды      ¦
¦скважине                ¦                     ¦            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦дом-интернат ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+для умственно+---------------------------+
¦4.2. Замена оконных     ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  отсталых   ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦блоков                  ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     946     ¦       ¦        ¦        ¦        ¦  946   ¦   детей"    ¦   на 90 тыс. руб. в год   ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦4.3. Установка          ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦теплоотражающего экрана ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦      3      ¦       ¦        ¦   3    ¦        ¦        ¦             ¦           на 6            ¦
¦за радиатором отопления ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+
¦4.4. Реконструкция      ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦наружного освещения     ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     36      ¦       ¦        ¦   36   ¦        ¦        ¦             ¦   на 15 тыс. руб. в год   ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+
¦4.5. Гидравлическая     ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  ГСУ СО УР  ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦регулировка тепловой    ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     377     ¦       ¦        ¦        ¦  377   ¦        ¦"Канифольный ¦  на 318 тыс. руб. в год   ¦
¦сети                    ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦   детский   ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+дом-интернат +---------------------------+
¦4.6. Тепловая изоляция  ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦для умственно¦Экономия бюджетных средств ¦
¦трубопроводов внутренней¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     32      ¦       ¦        ¦   32   ¦        ¦        ¦  отсталых   ¦   на 26 тыс. руб. в год   ¦
¦разводки в котельной    ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦   детей"    ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦4.7. Модернизация       ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦системы обогрева скважин¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦      4      ¦       ¦        ¦   4    ¦        ¦        ¦             ¦   на 5 тыс. руб. в год    ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+
¦5. ГСУ СО УР "Пижильский психоневрологический интернат"                                                              ¦             ¦                           ¦
+------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+
¦5.1. Установка узла     ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  ГСУ СО УР  ¦ Ликвидация бесприборного  ¦
¦учета воды на котельной ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     29      ¦       ¦        ¦   29   ¦        ¦        ¦ "Пижильский ¦     учета ТЭР и воды      ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦психоневроло-¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+  гический   +---------------------------+
¦5.2. Установка узла     ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  интернат"  ¦ Ликвидация бесприборного  ¦
¦учета электроэнергии на ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦      7      ¦       ¦        ¦   7    ¦        ¦        ¦             ¦     учета ТЭР и воды      ¦
¦артезианской скважине   ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦                        ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦5.3. Утепление чердачных¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     144     ¦       ¦        ¦        ¦  144   ¦        ¦             ¦   на 21 тыс. руб. в год   ¦
¦перекрытий              ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦5.4. Замена ламп        ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦накаливания на          ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦      4      ¦       ¦        ¦   4    ¦        ¦        ¦             ¦   на 3 тыс. руб. в год    ¦
¦люминесцентные          ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦5.5. Реконструкция      ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦наружного освещения     ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     130     ¦       ¦        ¦        ¦  130   ¦        ¦             ¦   на 55 тыс. руб. в год   ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦5.6. Тепловая изоляция  ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦трубопроводов внутренней¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     54      ¦       ¦        ¦   54   ¦        ¦        ¦             ¦   на 50 тыс. руб. в год   ¦
¦разводки в котельной    ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦5.7. Модернизация       ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦системы обогрева скважин¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦      4      ¦       ¦        ¦   4    ¦        ¦        ¦             ¦   на 5 тыс. руб. в год    ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦5.8. Строительство      ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦трубопровода горячего   ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦      6      ¦       ¦        ¦        ¦   6    ¦        ¦             ¦   на 3 тыс. руб. в год    ¦
¦водоснабжения           ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+
¦6. ГСУ СО УР "Якшур-Бодьинский психоневрологический интернат"                                                        ¦             ¦                           ¦
+------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+
¦6.1. Установка узлов    ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  ГСУ СО УР  ¦                           ¦
¦учета тепловой энергии и¦                     ¦ Удмуртской ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦"Якшур-Бодьи-¦                           ¦
¦воды на котельной, узла ¦Капитальные вложения ¦ Республики ¦     320     ¦       ¦        ¦  320   ¦        ¦        ¦    нский    ¦ Ликвидация бесприборного  ¦
¦учета воды на           ¦                     ¦            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦психоневроло-¦     учета ТЭР и воды      ¦
¦артезианской скважине   ¦                     ¦            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  гический   ¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  интернат"  ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+
¦                        ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  ГСУ СО УР  ¦                           ¦
¦6.2. Гидравлическая     ¦                     ¦ Удмуртской ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦"Якшур-Бодьи-¦                           ¦
¦регулировка тепловой    ¦Капитальные вложения ¦ Республики ¦     424     ¦       ¦        ¦        ¦  424   ¦        ¦    нский    ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦сети                    ¦                     ¦            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦психоневроло-¦  на 312 тыс. руб. в год   ¦
¦                        ¦                     ¦            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  гический   ¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  интернат"  ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+
¦7. ГУ СО Минсоцзащиты УР "Глазовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"    ¦             ¦                           ¦
+------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+
¦7.1. Установка узлов    ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦    ГУ СО    ¦ Ликвидация бесприборного  ¦
¦учета тепловой энергии и¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     225     ¦       ¦        ¦  225   ¦        ¦        ¦Минсоцзащиты ¦     учета ТЭР и воды      ¦
¦ГВС и воды              ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     УР      ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+ "Глазовский +---------------------------+
¦7.2. Реконструкция      ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦реабилитацио-¦Экономия бюджетных средств ¦
¦наружного освещения     ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     17      ¦       ¦        ¦   17   ¦        ¦        ¦ нный центр  ¦   на 8 тыс. руб. в год    ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ для детей и ¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦подростков с ¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ограниченными¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦возможностями¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦      "      ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+
¦8. ГСУ СО УР "Глазовский психоневрологический интернат"                                                              ¦             ¦                           ¦
+------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+
¦8.1. Замена оконных     ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  ГСУ СО УР  ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦блоков                  ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦    5806     ¦       ¦        ¦        ¦  2798  ¦  3008  ¦ "Глазовский ¦  на 359 тыс. руб. в год   ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦психоневроло-¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+  гический   +---------------------------+
¦                        ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  интернат"  ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦8.2. Утепление чердачных¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     480     ¦       ¦        ¦  480   ¦        ¦        ¦             ¦   на 57 тыс. руб. в год   ¦
¦перекрытий              ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦8.3. Замена ламп        ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦накаливания на          ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     74      ¦       ¦        ¦   74   ¦        ¦        ¦             ¦           на 25           ¦
¦люминесцентные          ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦8.4. Реконструкция      ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦наружного освещения     ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     52      ¦       ¦        ¦        ¦   52   ¦        ¦             ¦   на 20 тыс. руб. в год   ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+
¦9. ГСУ СО УР "Воткинский психоневрологический интернат"                                                              ¦             ¦                           ¦
+------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+
¦9.1. Замена оконных     ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  ГСУ СО УР  ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦блоков                  ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦    2136     ¦       ¦        ¦        ¦        ¦  2136  ¦ "Воткинский ¦  на 167 тыс. руб. в год   ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦психоневроло-¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+  гический   +---------------------------+
¦                        ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  интернат"  ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦9.2. Утепление чердачных¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     353     ¦       ¦        ¦        ¦        ¦  353   ¦             ¦   на 34 тыс. руб. в год   ¦
¦перекрытий              ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦9.3. Утепление разводки ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦системы отопления в     ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     240     ¦       ¦        ¦  240   ¦        ¦        ¦             ¦   на 50 тыс. руб. в год   ¦
¦подвале                 ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+
¦9.4. Установка          ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
¦теплоотражающего экрана ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     12      ¦       ¦        ¦   12   ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦за радиатором отопления ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦   на 10 тыс. руб. в год   ¦
¦в жилых корпусах        ¦                     ¦            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦9.5. Замена ламп        ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦накаливания на          ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     51      ¦       ¦        ¦   51   ¦        ¦        ¦             ¦   на 22 тыс. руб. в год   ¦
¦люминесцентные          ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+
¦                        ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  ГСУ СО УР  ¦                           ¦
¦9.6. Реконструкция      ¦                     ¦ Удмуртской ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ "Воткинский ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦наружного освещения     ¦Капитальные вложения ¦ Республики ¦     103     ¦       ¦        ¦  103   ¦        ¦        ¦психоневроло-¦   на 43 тыс. руб. в год   ¦
¦                        ¦                     ¦            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  гический   ¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  интернат"  ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+
¦10. ГСУ СО УР "Ижевский дом интернат для престарелых и инвалидов"                                                    ¦             ¦                           ¦
+------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+
¦10.1. Замена оконных    ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  ГСУ СО УР  ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦блоков                  ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     90      ¦       ¦        ¦   90   ¦        ¦        ¦"Ижевский дом¦   на 5 тыс. руб. в год    ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦интернат для ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+престарелых и+---------------------------+
¦10.2. Утепление разводки¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ инвалидов"  ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦системы отопления в     ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     20      ¦       ¦        ¦   20   ¦        ¦        ¦             ¦   на 4 тыс. руб. в год    ¦
¦подвале                 ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦10.3. Реконструкция     ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦наружного освещения     ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     27      ¦       ¦        ¦        ¦   27   ¦        ¦             ¦   на 10 тыс. руб. в год   ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦                        ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦10.4. Замена электроплит¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     78      ¦       ¦        ¦        ¦   78   ¦        ¦             ¦   на 39 тыс. руб. в год   ¦
¦в пищеблоке             ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+
¦11. ГУ СО УР "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"           ¦             ¦                           ¦
+------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+
¦11.1. Замена оконных    ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  ГУ СО УР   ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦блоков                  ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     688     ¦       ¦        ¦        ¦  688   ¦        ¦"Республикан-¦   на 62 тыс. руб. в год   ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦    ский     ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+реабилитацио-+---------------------------+
¦11.2. Реконструкция     ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ нный центр  ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦наружного освещения     ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     38      ¦       ¦        ¦   38   ¦        ¦        ¦ для детей и ¦   на 22 тыс. руб. в год   ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦подростков с ¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ограниченными¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦возможностями¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦      "      ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+
¦12. ГОУ СПО "Сарапульский колледж для инвалидов"                                                                     ¦             ¦                           ¦
+------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+
¦12.1. Замена оконных    ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦   ГОУ СПО   ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦блоков                  ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦    3616     ¦       ¦        ¦  3616  ¦        ¦        ¦"Сарапульский¦  на 295 тыс. руб. в год   ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ колледж для ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+ инвалидов"  +---------------------------+
¦12.2. Утепление разводки¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦системы отопления в     ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     84      ¦       ¦        ¦   84   ¦        ¦        ¦             ¦   на 17 тыс. руб. в год   ¦
¦подвале                 ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+
¦12.3. Замена ламп       ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦накаливания на          ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     147     ¦       ¦        ¦  147   ¦        ¦        ¦             ¦   на 50 тыс. руб. в год   ¦
¦люминесцентные          ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+             +---------------------------+
¦12.4. Реконструкция     ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦наружного освещения     ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     49      ¦       ¦        ¦   49   ¦        ¦        ¦             ¦   на 29 тыс. руб. в год   ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+
¦13. ГСУ СО УР "Алнашский дом-интернат для престарелых и инвалидов"                                                   ¦             ¦                           ¦
+------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+
¦13.1. Установка         ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  ГСУ СО УР  ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦теплоотражающего экрана ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦      3      ¦       ¦        ¦   3    ¦        ¦        ¦ "Алнашский  ¦   на 7 тыс. руб. в год    ¦
¦за радиатором отопления ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦дом-интернат ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+     для     +---------------------------+
¦13.2. Гидравлическая    ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦престарелых и¦Экономия бюджетных средств ¦
¦регулировка тепловой    ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     69      ¦       ¦        ¦        ¦        ¦   69   ¦ инвалидов"  ¦   на 27 тыс. руб. в год   ¦
¦сети                    ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+
¦14. ГСУ СО УР "Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"                                         ¦             ¦                           ¦
+------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+
¦14.1. Реконструкция     ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  ГСУ СО УР  ¦                           ¦
¦наружного освещения     ¦                     ¦ Удмуртской ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ "Глазовский ¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦   детский   ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦                        ¦Капитальные вложения ¦            ¦     17      ¦       ¦        ¦   17   ¦        ¦        ¦дом-интернат ¦   на 8 тыс. руб. в год    ¦
¦                        ¦                     ¦            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦для умственно¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  отсталых   ¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦   детей"    ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+
¦15. ГУ СО УР "Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"                               ¦             ¦                           ¦
+------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+
¦15.1. Реконструкция     ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  ГУ СО УР   ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦наружного освещения     ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     31      ¦       ¦        ¦   31   ¦        ¦        ¦"Республикан-¦   на 13 тыс. руб. в год   ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦    ский     ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+социально-ре-+---------------------------+
¦15.2. Замена ламп       ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦абилитацион- ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦накаливания на          ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦     10      ¦       ¦        ¦   10   ¦        ¦        ¦ный центр для¦   на 3 тыс. руб. в год    ¦
¦люминесцентные          ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦несовершенно-¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦   летних"   ¦                           ¦
+------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+
¦Итого:                  ¦                     ¦   Бюджет   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦Экономия бюджетных средств ¦
¦                        ¦                     ¦ Удмуртской ¦    38127    ¦   0   ¦   0    ¦  6489  ¦ 14864  ¦ 16774  ¦             ¦ на 5 266 тыс. руб. в год, ¦
¦                        ¦                     ¦ Республики ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦19 523 тыс. руб. за период ¦
¦                        +---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+  реализации Подпрограммы  ¦
¦                        ¦                     ¦    Иные    ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦источники в ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦соответствии¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦     с      ¦    1707     ¦  497  ¦  270   ¦  290   ¦  314   ¦  336   ¦             ¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦действующим ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦законодате- ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
¦                        ¦                     ¦  льством   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦             ¦                           ¦
L------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+----------------------------


 Подпрограмма  "Энергоэффективность в организациях, подведомственных  
  Министерству по физической культуре, спорту и туризму  Удмуртской   
  Республики, на 2010-2014 годы" республиканской целевой  программы   
   "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы"    

                      LIII. Паспорт Подпрограммы                      

-------------------------T--------------------------------------------------------------¬
¦                        ¦Энергоэффективность в организациях, подведомственных          ¦
¦      Наименование      ¦Министерству по физической культуре, спорту и туризму         ¦
¦      Подпрограммы      ¦Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы (далее -             ¦
¦                        ¦Подпрограмма)                                                 ¦
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
¦                        ¦Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа¦
¦Основание для разработки¦2009 года N 728-р "О разработке проекта республиканской       ¦
¦      Подпрограммы      ¦целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике¦
¦                        ¦на 2010-2014 годы"                                            ¦
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
¦Государственный заказчик¦Минспорттуризм УР                                             ¦
¦      Подпрограммы      ¦                                                              ¦
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
¦  Разработчики проекта  ¦РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по            ¦
¦      Подпрограммы      ¦согласованию)                                                 ¦
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
¦Исполнители Подпрограммы¦Минспорттуризм УР, организации, подведомственные              ¦
¦                        ¦Минспорттуризму УР                                            ¦
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
¦   Цель Подпрограммы    ¦Снижение удельных расходов ТЭР в организациях,                ¦
¦                        ¦подведомственных Минспорттуризму УР                           ¦
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
¦                        ¦1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении         ¦
¦                        ¦санитарно-гигиенических и других требований для объектов      ¦
¦                        ¦Минспорттуризма УР.                                           ¦
¦                        ¦2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии  ¦
¦                        ¦за счет рационального потребления топливно-энергетических и   ¦
¦                        ¦материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий¦
¦                        ¦и оборудования.                                               ¦
¦  Задачи Подпрограммы   ¦3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР.     ¦
¦                        ¦4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения   ¦
¦                        ¦энергоэффективности в Минспорттуризме УР.                     ¦
¦                        ¦5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и   ¦
¦                        ¦пропаганда в области энергосбережения и повышения             ¦
¦                        ¦энергоэффективности.                                          ¦
¦                        ¦6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении     ¦
¦                        ¦объемов абсолютного потребления ТЭР.                          ¦
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
¦                        ¦1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год.    ¦
¦                        ¦2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год,¦
¦                        ¦в ценах 2007 года.                                            ¦
¦   Целевые индикаторы   ¦3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания¦
¦      Подпрограммы      ¦в год.                                                        ¦
¦                        ¦4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и      ¦
¦                        ¦вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в    ¦
¦                        ¦год.                                                          ¦
¦                        ¦5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки.                ¦
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
¦    Сроки реализации    ¦Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы                  ¦
¦      Подпрограммы      ¦                                                              ¦
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
¦                        ¦Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 498 тыс. ¦
¦                        ¦рублей, в том числе:                                          ¦
¦                        ¦за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 875   ¦
¦                        ¦тыс. рублей, из них:                                          ¦
¦                        ¦2010 год - без финансирования;                                ¦
¦                        ¦2011 год - без финансирования;                                ¦
¦   Объемы и источники   ¦2012 год - 31 тыс. рублей;                                    ¦
¦     финансирования     ¦2013 год - 844 тыс. рублей;                                   ¦
¦      Подпрограммы      ¦2014 год - без финансирования;                                ¦
¦                        ¦за счет иных источников, в соответствии с законодательством   ¦
¦                        ¦Российской Федерации, в размере 623 тыс. рублей.              ¦
¦                        ¦Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской    ¦
¦                        ¦Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят              ¦
¦                        ¦ориентировочный характер и подлежат корректировке при         ¦
¦                        ¦формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на   ¦
¦                        ¦очередной финансовый год                                      ¦
+------------------------+--------------------------------------------------------------+
¦   Ожидаемые конечные   ¦                                                              ¦
¦ результаты реализации  ¦Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета      ¦
¦     Подпрограммы и     ¦Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 1 238 тыс. рублей за¦
¦       показатели       ¦период реализации Подпрограммы.                               ¦
¦социально-экономической ¦Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся    ¦
¦     эффективности:     ¦санитарно-гигиенические, а также социальные условия в         ¦
¦ бюджетной, социальной, ¦организациях, подведомственных Минспорттуризму УР             ¦
¦     экономической      ¦                                                              ¦
L------------------------+---------------------------------------------------------------


     LIV. Характеристика проблемы, на решение которой направлена      
Подпрограмма, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность
        и необходимость ее решения программно-целевым методом         

       По  данным  на  1   января   2009   года   Минспорттуризму   УР
подведомственно 6 организаций.
       Суммарный     объем     потребления     ТЭР      организациями,
подведомственными  Минспорттуризму,  в  2008  году  составил  1  652,0
т.у.т., суммарные затраты на ТЭР и воду - 6 171,0 тыс.  руб.  (таблица
1).

                                                             Таблица 1

     Потребление энергоресурсов организациями,  подведомственными     
                     Минспорттуризму, в 2008 году                     

-------T----------------------------------------T------------------------------------------T-----------------¬
¦N п/п ¦           Вид энергоресурса            ¦            Объем потребления             ¦    Затраты,     ¦
¦      ¦                                        +---------------------T--------------------+    тыс. руб.    ¦
¦      ¦                                        ¦    в натуральном    ¦     в условном     ¦                 ¦
¦      ¦                                        ¦      выражении      ¦ выражении, т.у.т.  ¦                 ¦
+------+----------------------------------------+---------------------+--------------------+-----------------+
¦25.   ¦Электроэнергия                          ¦     1384,5 тыс. кВтч¦               450,0¦           3086,9¦
+------+----------------------------------------+---------------------+--------------------+-----------------+
¦26.   ¦Тепловая  энергия  от   централизованных¦          1600,5 Гкал¦               275,3¦           1155,4¦
¦      ¦источников теплоснабжения               ¦                     ¦                    ¦                 ¦
+------+----------------------------------------+---------------------+--------------------+-----------------+
¦27.   ¦Природный газ                           ¦        803,0 тыс. м3¦               926,7¦           1155,4¦
+------+----------------------------------------+---------------------+--------------------+-----------------+
¦28.   ¦Вода и стоки                            ¦        770,4 тыс. м3¦                   0¦            773,3¦
+------+----------------------------------------+---------------------+--------------------+-----------------+
¦      ¦Итого                                   ¦                     ¦              1652,0¦           6171,0¦
L------+----------------------------------------+---------------------+--------------------+------------------

       Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон  значений  от
минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2.

                                                             Таблица 2

  Удельные расходы энергоресурсов в организациях,  подведомственных   
                     Минспорттуризму, в 2008 году                     

----------T-------------------------------------T-----------------T-----------------T-----------------¬
¦  N п/п  ¦             Показатель              ¦   Минимальное   ¦Среднее значение ¦  Максимальное   ¦
¦         ¦                                     ¦    значение     ¦                 ¦    значение     ¦
+---------+-------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦21.      ¦Удельный    расход    электроэнергии,¦             13,5¦             48,4¦            223,1¦
¦         ¦кВтч/м2                              ¦                 ¦                 ¦                 ¦
+---------+-------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦22.      ¦Удельный расход тепловой  энергии  на¦            0,070¦            0,078¦            0,147¦
¦         ¦отопление, Гкал/м3                   ¦                 ¦                 ¦                 ¦
+---------+-------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦23.      ¦Удельный расход воды, л/(аб. сут.)   ¦              3,7¦             40,1¦            111,3¦
+---------+-------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦24.      ¦Удельный расход ТЭР, кг.у.т./м2      ¦             40,1¦             57,8¦            133,4¦
+---------+-------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+
¦25.      ¦Удельные затраты на ТЭР, руб./м2     ¦            162,9¦            221,4¦            901,7¦
L---------+-------------------------------------+-----------------+-----------------+------------------

       Косвенным    показателем,     характеризующим     эффективность
использования  энергоресурсов  в функционально однотипных учреждениях,
является  разброс  значений  удельных  расходов  ТЭР.  По  учреждениям
Минспорттуризма  УР  максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей
площади  здания  превышает  его  минимальное  значение   в   3   раза:
минимальный  удельный  расход  равен  40,1  кг.у.т./м2, максимальный -
133,4 кг.у.т./м2.
       Настоящая Подпрограмма позволит  снизить  удельные  расходы  до
нормативных   в   целом   по  бюджетной  сфере  и  сократить  диапазон
фактических  удельных  расходов   ТЭР   в   функционально   однотипных
организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации
установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.
       Одна из первоочередных проблем, которую следует решить,  -  это
обеспечение  100  процентов  учета  потребления  энергоресурсов.  Опыт
установки  приборного  учета  показал  снижение  фактических  расходов
тепловой  энергии  относительно  расчетной  величины,  предъявляемой к
оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10-15  процентов.
Приборный учет тепловой энергии в учреждениях отсутствует.
       Основные тепловые потери здания  происходят  через  ограждающие
конструкции:  окна,  крышу,  пол,  стены.  По оценкам специалистов, до
40-50 процентов потерь тепла может происходить через плохо  утепленные
окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру
в помещении на 4С-5С.
       Все вышеперечисленные моменты  приводят  к  увеличению  расхода
тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал снижения
затрат на  оплату  тепловой  энергии  от  централизованных  источников
теплоснабжения оценивается в 550 тыс. руб./год.
       Таким образом, проблема повышения  эффективности  использования
энергетических  ресурсов  в бюджетных организациях и снижение платежей
за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма  актуальной.
При  этом,  как  показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных
организаций не является чисто технической. Специфика  функционирования
бюджетных    учреждений   такова,   что   у   них   нет   материальной
заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду  несовершенства
системы   лимитирования  потребления  энергоресурсов  в  республике  в
настоящее время. Отсутствует система стимулирования  как  в  целом  по
учреждениям,  так  и  для конкретных работников. Изолированное решение
отдельно взятых  проблем  обречено  на  неудачу.  Необходим  системный
программный     подход    к    решению    вышеперечисленных    проблем
программно-целевым  методом.   Целесообразна   разработка   целостного
механизма   управления   энергосберегающими  работами  в  организациях
бюджетной сферы.
       В   республике   имеется   опыт   решения    данной    проблемы
программно-целевым  методом. В результате реализации энергосберегающих
мероприятий  в  организациях  бюджетной  сферы  Удмуртской  Республики
удалось  добиться  снижения  удельных расходов ТЭР в бюджетной сфере в
среднем на 23 процента.

    LV. Социально-экономическая значимость  проблемы для населения    
                        Удмуртской Республики                         

       Возможный    потенциал    энергосбережения    в     учреждениях
Минспорттуризма  УР  по  данным  на  2008  год  приведен  в таблице 3.
Потенциал  оценивается  в  235,6  т.у.т.  (14,3  процента  от   объема
потребления),   что   в  стоимостном  выражении  с  учетом  затрат  на
водоснабжение и водоотведение определяется суммой  в  1397,6  тыс.руб.
(22,6 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду).

                                                             Таблица 3

    Возможный потенциал сбережения энергоресурсов в организациях,     
    подведомственных Минспорттуризму УР, по состоянию на 2008 год     

--------T----------------------------------T------------------------T------------------------T-------------¬
¦ N п/п ¦            Показатель            ¦В натуральном выражении ¦В стоимостном выражении,¦   Процент   ¦
¦       ¦                                  ¦                        ¦       тыс. руб.        ¦             ¦
+-------+----------------------------------+------------------------+------------------------+-------------+
¦21.    ¦Электроэнергия                    ¦         320,9 тыс. кВтч¦                   834,7¦         23,0¦
+-------+----------------------------------+------------------------+------------------------+-------------+
¦22.    ¦Тепловая    энергия       на нужды¦              763,1 Гкал¦                   550,0¦         11,0¦
¦       ¦отопления и вентиляции            ¦                        ¦                        ¦             ¦
+-------+----------------------------------+------------------------+------------------------+-------------+
¦23.    ¦Вода                              ¦                  984 м3¦                    12,9¦          1,7¦
+-------+----------------------------------+------------------------+------------------------+-------------+
¦24.    ¦ТЭР, всего                        ¦            235,6 т.у.т.¦                  1397,6¦         14,3¦
L-------+----------------------------------+------------------------+------------------------+--------------

       При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года  и
прогнозируемом   росте   цен  и  тарифов  на  энергоносители  величина
потенциала  сбережения  затрат   на   энергоресурсы   будет   ежегодно
возрастать и к 2015 году достигнет уровня 3,2 млн. руб.

                   LVI. Цели и задачи Подпрограммы                    

       Цель настоящей Подпрограммы:
       снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных
Минспорттуризму УР.
       Для  решения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие
основные задачи:
       снижение   удельного   потребления    ТЭР    при    обеспечении
санитарно-гигиенических    и    других    требований    для   объектов
Минспорттуризма УР;
       снижение удельных затрат на производство  тепловой  энергии  за
счет  рационального потребления топливно-энергетических и материальных
ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;
       сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР;
       развитие  энергоменеджмента  в  части   обеспечения   повышения
энергоэффективности в Минспорттуризме УР;
       информационное  обеспечение,  обучение  ответственных   лиц   и
пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;
       повышение качества услуг при стабилизации или снижении  объемов
абсолютного потребления ТЭР.
       Реализация Подпрограммы будет  осуществляться  в  один  этап  в
течение пяти лет (2010-2014 годы).

                LVII. Целевые индикаторы Подпрограммы                 

       Целевые индикаторы и показатели эффективности,  характеризующие
результаты   реализации  Подпрограммы,  приведены  в  приложении  1  к
настоящей Подпрограмме.

                 LVIII. План мероприятий Подпрограммы                 

       В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс
организационно-технических  мероприятий. План мероприятий Подпрограммы
приведен в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

         LIX. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы         

       Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за  счет
средств  бюджета  Удмуртской  Республики  и  за счет иных источников в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
       Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:
       внедрение автоматизированной системы  учета  энергоресурсов  на
объектах бюджетной сферы;
       установку узлов учета энергоресурсов и воды;
       утепление ограждающих  конструкций  зданий  объектов  бюджетной
сферы;
       реконструкцию систем освещения;
       установку энергоэффективного оборудования;
       техническое перевооружение теплоисточников.
       Средства иных источников  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации направляются на:
       внедрение энергетического менеджмента;
       техническое перевооружение теплоисточников.
       Предполагаемые    объемы    финансирования,     предусмотренные
Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке
при  формировании  и  утверждении  бюджета  Удмуртской  Республики  на
очередной финансовый год.
       Необходимые для реализации Подпрограммы  финансовые  ресурсы  и
источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей
Подпрограмме.

                                                             Таблица 4

      Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы      

--------------------------T--------------------------------------------------------------------------¬
¦Источники финансирования ¦                    Объем финансирования, тыс. рублей                     ¦
¦                         +-------------T------------T-----------T-----------T-----------T-----------+
¦                         ¦    2010     ¦    2011    ¦   2012    ¦   2013    ¦   2014    ¦   Итого   ¦
+-------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Бюджет         Удмуртской¦      0      ¦     0      ¦    31     ¦    844    ¦     0     ¦    875    ¦
¦Республики               ¦             ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
+-------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Иные          источники в¦             ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
¦соответствии            с¦     161     ¦    176     ¦    189    ¦    47     ¦    50     ¦    623    ¦
¦действующим              ¦             ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
¦законодательством        ¦             ¦            ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
+-------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦                    Всего¦     161     ¦    176     ¦    220    ¦    891    ¦    50     ¦   1498    ¦
L-------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------

                 LX. Механизм реализации Подпрограммы                 

       Государственный заказчик Подпрограммы - Минспорттуризм УР:
       обеспечивает реализацию Подпрограммы в  соответствии  с  планом
мероприятий Подпрограммы;
       представляет отчет о реализации  Подпрограммы  государственному
заказчику-координатору Программы;
       заключает  государственные  контракты  (договоры,  соглашения),
связанные с реализацией Подпрограммы;
       в  ходе  реализации   Подпрограммы   обеспечивает   координацию
деятельности  исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и
эффективным использованием средств;
       ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из  бюджета
Удмуртской  Республики  и  в  установленном  порядке  представляет  их
государственному заказчику-координатору Программы.

              LXI. Организация управления Подпрограммой               

       Управление   Подпрограммой    осуществляется    государственным
заказчиком Подпрограммы.
       Порядок управления Подпрограммой производится в соответствии  с
разделом IX Программы.

              LXII. Контроль за реализацией Подпрограммы              

       Контроль    за    реализацией    Подпрограммы    осуществляется
Минспорттуризмом УР в соответствии с законодательством.

     LXIII. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы     

       Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы  будет
осуществляться   в   соответствии   с   постановлением   Правительства
Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года N 40 "О  проведении  оценки
эффективности   реализации   республиканских,   ведомственных  целевых
программ".
       Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы  будет
проводиться   на  основе  ежегодного  сопоставления  плановых  величин
целевых индикаторов с достигнутыми величинами целевых индикаторов.
       Источником получения информации о достигнутых величинах целевых
индикаторов      является     отчетная     информация     организаций,
подведомственных Минспорттуризму УР.

   LXIV. Оценка социальной, экономической,  бюджетной эффективности   
                             Подпрограммы                             

       Экономическая   эффективность   от    реализации    мероприятий
Подпрограммы  заключается  в  экономии  бюджетных  средств  Удмуртской
Республики на оплату за ТЭР. За весь  период  реализации  Подпрограммы
экономия бюджетных средств составит 1 238 тыс. рублей.
       В таблице  5  приведена  прогнозируемая  годовая  экономическая
эффективность   от   реализации   мероприятий  Подпрограммы.  Экономия
бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения
мероприятий Подпрограммы.

                                                             Таблица 5

  Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы  

----------------------------T--------T-------T-------T--------T-------T--------¬
¦                           ¦  2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦  2014  ¦ 2015  ¦ Итого  ¦
+---------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+
¦Экономическая              ¦   54   ¦  116  ¦  208  ¦  380   ¦  480  ¦  1238  ¦
¦эффективность, тыс. руб.   ¦        ¦       ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
L---------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+---------

       Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность
и  качество энергоснабжения, улучшить санитарно-гигиенические, а также
социальные условия в  организациях,  подведомственных  Минспорттуризму
УР.

              LXV. Оценка рисков реализации Подпрограммы              

       Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:
       сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению
с   объемами  финансирования,  запланированными  в  Плане  мероприятий
Подпрограммы;
       потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.
       Административный  риск  реализации  Подпрограммы   представляет
собой  невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в Плане
мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.
       Последствиями негативного развития событий могут быть:
       изменение  сроков  и  (или)  стоимости  реализации  мероприятий
Подпрограммы;
       невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.
       Возможность   негативного   развития   событий    обуславливает
необходимость   ежегодной   корректировки  программных  мероприятий  и
целевых индикаторов Подпрограммы.
       Способами минимизации административного риска являются:
       выбор  исполнителей  мероприятий  Подпрограммы  на   конкурсной
основе;
       обобщение  и  анализ  опыта  проведения  подобных   мероприятий
другими  регионами,  реализующими  политику  энергосбережения, с целью
определения способов предупреждения возможных негативных событий.
       Способом  минимизации  риска  потери  бюджетных  средств  из-за
нецелевого  использования  является  мониторинг целевого использования
бюджетных средств.
       При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны
следующие  варианты  реализации  Подпрограммы,  отличающиеся  объемами
финансирования.
       Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы
в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.
       Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы
в  объемах  финансирования  от  50 до 80 процентов заявленного объема.
При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на
наиболее    эффективных    мероприятиях,   обеспечивающих   наибольший
экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих  относительно
небольших   объемов   финансирования.  По  этому  варианту  реализации
Подпрограммы требуется корректировка поставленных целей.
       Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы
в   объемах   менее   50   процентов.  По  этому  варианту  реализация
Подпрограммы не позволит достичь поставленной цели.

                                                          Приложение 1
                                                        к Подпрограмме
                                                "Энергоэффективность в
                                        организациях, подведомственных
                 Министерству по физической культуре, спорту и туризму
                              Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"

   Целевые индикаторы и показатели  эффективности, характеризующие    
                  результаты реализации Подпрограммы                  


----------T------------------------T------------T------------------T--------------------------------------------------------------¬
¦  N п/п  ¦ Наименование целевого  ¦  Единица   ¦Базовый показатель¦                           Прогноз                            ¦
¦         ¦индикатора и показателя ¦ измерения  ¦ по Подпрограмме  +------------T-------------------------------------------------+
¦         ¦     эффективности      ¦            ¦    (2007 год)    ¦    2009    ¦                 Плановый период                 ¦
¦         ¦                        ¦            ¦                  ¦  (оценка)  +---------T---------T---------T--------T----------+
¦         ¦                        ¦            ¦                  ¦            ¦  2010   ¦  2011   ¦  2012   ¦  2013  ¦   2014   ¦
+---------+------------------------+------------+------------------+------------+---------+---------+---------+--------+----------+
¦                                             Показатель экономической эффективности                                              ¦
+---------T------------------------T------------T------------------T------------T---------T---------T---------T--------T----------+
¦      25.¦Экономия бюджетных      ¦            ¦                  ¦            ¦         ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦         ¦средств Удмуртской      ¦ тыс. руб.  ¦        -         ¦     -      ¦    0    ¦   54    ¦   116   ¦  208   ¦   437    ¦
¦         ¦Республики на оплату за ¦            ¦                  ¦            ¦         ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦         ¦ТЭР                     ¦            ¦                  ¦            ¦         ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
+---------+------------------------+------------+------------------+------------+---------+---------+---------+--------+----------+
¦                                                       Целевые индикаторы                                                        ¦
+---------T------------------------T------------T------------------T------------T---------T---------T---------T--------T----------+
¦      26.¦Удельный расход ТЭР на 1¦            ¦                  ¦            ¦         ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦         ¦м2 общей площади здания ¦ кг.у.т./м2 ¦       60,7       ¦    57,8    ¦  57,8   ¦  57,8   ¦  56,8   ¦  55,9  ¦   54,9   ¦
¦         ¦в год                   ¦            ¦                  ¦            ¦         ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
+---------+------------------------+------------+------------------+------------+---------+---------+---------+--------+----------+
¦      27.¦Удельные затраты на ТЭР ¦            ¦                  ¦            ¦         ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦         ¦на 1 м2 общей площади   ¦  руб./м2   ¦      183,4       ¦   194,0    ¦  194,0  ¦  194,0  ¦  188,0  ¦ 182,0  ¦  176,0   ¦
¦         ¦зданий в год, в ценах   ¦            ¦                  ¦            ¦         ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦         ¦2007 года               ¦            ¦                  ¦            ¦         ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
+---------+------------------------+------------+------------------+------------+---------+---------+---------+--------+----------+
¦      28.¦Удельный расход         ¦            ¦                  ¦            ¦         ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦         ¦электроэнергии на 1 м2  ¦  кВтч/м2   ¦       49,1       ¦    48,4    ¦  48,4   ¦  48,4   ¦  48,0   ¦  47,0  ¦   45,0   ¦
¦         ¦общей площади здания в  ¦            ¦                  ¦            ¦         ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦         ¦год                     ¦            ¦                  ¦            ¦         ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
+---------+------------------------+------------+------------------+------------+---------+---------+---------+--------+----------+
¦      29.¦Удельный расход тепловой¦            ¦                  ¦            ¦         ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦         ¦энергии на нужды        ¦            ¦                  ¦            ¦         ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦         ¦отопления и вентиляции  ¦  Гкал/м3   ¦      0,078       ¦   0,078    ¦  0,078  ¦  0,078  ¦  0,077  ¦ 0,076  ¦  0,071   ¦
¦         ¦на 1 м3 наружного объема¦            ¦                  ¦            ¦         ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦         ¦отапливаемого здания в  ¦            ¦                  ¦            ¦         ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦         ¦год                     ¦            ¦                  ¦            ¦         ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
+---------+------------------------+------------+------------------+------------+---------+---------+---------+--------+----------+
¦      30.¦Удельный расход воды на ¦л/(аб.·сут.)¦       40,3       ¦    40,1    ¦  40,1   ¦  40,1   ¦  39,7   ¦  39,3  ¦   38,9   ¦
¦         ¦1 абонента в сутки      ¦            ¦                  ¦            ¦         ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
L---------+------------------------+------------+------------------+------------+---------+---------+---------+--------+-----------


                                                          Приложение 2
                                                        к Подпрограмме
                                                "Энергоэффективность в
                                        организациях, подведомственных
                 Министерству по физической культуре, спорту и туризму
                              Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"

 План  мероприятий Подпрограммы "Энергоэффективность в организациях,  
   подведомственных Министерству по физической культуре, спорту  и    
           туризму Удмуртской Республики на 2010-2014 годы"           


----------------------------T---------------T----------------T---------------------------------------------------------------T-----------T----------------------¬
¦ Наименование мероприятия  ¦  Направления  ¦    Источник    ¦     Объем финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет      ¦Исполнители¦ Ожидаемые результаты ¦
¦                           ¦   расходов    ¦ финансирования +-------------T----------T--------T----------T----------T-------+           ¦    (в т.ч. оценка    ¦
¦                           ¦ (капитальные  ¦                ¦    Годы     ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦бюджетной, социальной,¦
¦                           ¦   вложения,   ¦                ¦реализации - ¦   2010   ¦  2011  ¦   2012   ¦   2013   ¦ 2014  ¦           ¦    экономической     ¦
¦                           ¦ НИОКР, прочие ¦                ¦    всего    ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦    эффективности     ¦
¦                           ¦    текущие    ¦                ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦    мероприятия в     ¦
¦                           ¦   расходы)    ¦                ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦  достижение целевых  ¦
¦                           ¦               ¦                ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦     индикаторов      ¦
¦                           ¦               ¦                ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦    Подпрограммы)     ¦
+---------------------------+---------------+----------------+-------------+----------+--------+----------+----------+-------+-----------+----------------------+
¦1. Минспорттуризм УР                                                                                                        ¦           ¦                      ¦
+---------------------------T---------------T----------------T-------------T----------T--------T----------T----------T-------+-----------+----------------------+
¦1.1. Организационные       ¦               ¦                ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦                      ¦
¦мероприятия в              ¦               ¦                ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦  Экономия бюджетных  ¦
¦топливно-энергетическом    ¦               ¦                ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦ средств на 200 тыс.  ¦
¦хозяйстве Министерства.    ¦               ¦                ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦      руб. в год      ¦
¦Внедрение энергетического  ¦               ¦                ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦                      ¦
¦менеджмента:               ¦               ¦                ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦                      ¦
+---------------------------+---------------+----------------+-------------+----------+--------+----------+----------+-------+-----------+----------------------+
¦                           ¦               ¦Иные источники в¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦Минспортту-¦                      ¦
¦1.1.1. энергетическое      ¦               ¦ соответствии с ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦  ризм УР  ¦                      ¦
¦обследование объектов      ¦     НИОКР     ¦  действующим   ¦     404     ¦   124    ¦  135   ¦   145    ¦          ¦       ¦           ¦                      ¦
¦бюджетной сферы            ¦               ¦законодательст- ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦                      ¦
¦                           ¦               ¦      вом       ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦                      ¦
+---------------------------+---------------+----------------+-------------+----------+--------+----------+----------+-------+           ¦                      ¦
¦                           ¦               ¦Иные источники в¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦                      ¦
¦1.1.2. мониторинг          ¦               ¦ соответствии с ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦                      ¦
¦потребления ТЭР объектов   ¦     НИОКР     ¦  действующим   ¦     219     ¦    37    ¦   41   ¦    44    ¦    47    ¦  50   ¦           ¦                      ¦
¦бюджетной сферы            ¦               ¦законодательст- ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦                      ¦
¦                           ¦               ¦      вом       ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦                      ¦
+---------------------------+---------------+----------------+-------------+----------+--------+----------+----------+-------+-----------+                      ¦
¦1.1.3. передача на баланс  ¦               ¦                ¦             ¦                                                 ¦           ¦                      ¦
¦(на обслуживание) тепловых ¦               ¦                ¦             ¦                                                 ¦           ¦                      ¦
¦сетей, котельных, линий    ¦               ¦                ¦             ¦                                                 ¦           ¦                      ¦
¦электропередач,            ¦Прочие текущие ¦     Бюджет     ¦             ¦                                                 ¦Минспортту-¦                      ¦
¦трансформаторных           ¦    расходы    ¦   Удмуртской   ¦             ¦            Не требует финансирования            ¦  ризм УР  ¦                      ¦
¦подстанций, сетей          ¦               ¦   Республики   ¦             ¦                                                 ¦           ¦                      ¦
¦водоснабжения и т.д.       ¦               ¦                ¦             ¦                                                 ¦           ¦                      ¦
¦специализированным         ¦               ¦                ¦             ¦                                                 ¦           ¦                      ¦
¦организациям               ¦               ¦                ¦             ¦                                                 ¦           ¦                      ¦
+---------------------------+---------------+----------------+-------------+-------------------------------------------------+-----------+----------------------+
¦2. ГОУ ДОД "Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу"           ¦           ¦                      ¦
+---------------------------T---------------T----------------T-------------T----------T--------T----------T----------T-------+-----------+----------------------+
¦2.1. Замена светильников   ¦  Капитальные  ¦     Бюджет     ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦  ГОУ ДОД  ¦  Экономия бюджетных  ¦
¦уличного освещения на      ¦   вложения    ¦   Удмуртской   ¦     31      ¦          ¦        ¦    31    ¦          ¦       ¦"Республи- ¦  средств на 13 тыс.  ¦
¦энергоэффективные          ¦               ¦   Республики   ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦  канская  ¦      руб. в год      ¦
+---------------------------+---------------+----------------+-------------+----------+--------+----------+----------+-------+специализи-+----------------------+
¦2.2. Реконструкция         ¦  Капитальные  ¦     Бюджет     ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦ рованная  ¦  Экономия бюджетных  ¦
¦освещения крытой футбольной¦   вложения    ¦   Удмуртской   ¦     907     ¦          ¦        ¦          ¦   844    ¦       ¦детско-юно-¦  средств на 53 тыс.  ¦
¦площадки                   ¦               ¦   Республики   ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦  шеская   ¦      руб. в год      ¦
¦                           ¦               ¦                ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦спортивная ¦                      ¦
¦                           ¦               ¦                ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦   школа   ¦                      ¦
¦                           ¦               ¦                ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦олимпийско-¦                      ¦
¦                           ¦               ¦                ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦го резерва ¦                      ¦
¦                           ¦               ¦                ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦по футболу"¦                      ¦
+---------------------------+---------------+----------------+-------------+----------+--------+----------+----------+-------+-----------+----------------------+
¦                     Итого:¦               ¦     Бюджет     ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦  Экономия бюджетных  ¦
¦                           ¦               ¦   Удмуртской   ¦     875     ¦    0     ¦   0    ¦    31    ¦   844    ¦   0   ¦           ¦ средств на 266 тыс.  ¦
¦                           ¦               ¦   Республики   ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦     руб. в год,      ¦
+---------------------------+---------------+----------------+-------------+----------+--------+----------+----------+-------+-----------+    1238 за период    ¦
¦                           ¦               ¦Иные источники в¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦      реализации      ¦
¦                           ¦               ¦ соответствии с ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦     Подпрограммы     ¦
¦                           ¦               ¦  действующим   ¦     623     ¦   161    ¦  176   ¦   189    ¦    47    ¦  50   ¦           ¦                      ¦
¦                           ¦               ¦законодательст- ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦                      ¦
¦                           ¦               ¦      вом       ¦             ¦          ¦        ¦          ¦          ¦       ¦           ¦                      ¦
L---------------------------+---------------+----------------+-------------+----------+--------+----------+----------+-------+-----------+-----------------------


 Подпрограмма  "Энергоэффективность в организациях, подведомственных  
 Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики, на 2010-2014  
   годы" республиканской целевой программы  "Энергоэффективность в    
               Удмуртской Республике на 2010-2014 годы"               

                      LXVI. Паспорт Подпрограммы                      

------------------------T--------------------------------------------------------------¬
¦     Наименование      ¦Энергоэффективность в организациях, подведомственных Главному ¦
¦     Подпрограммы      ¦управлению ветеринарии Удмуртской Республики, на 2010-2014    ¦
¦                       ¦годы (далее - Подпрограмма)                                   ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------------+
¦                       ¦Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа¦
¦     Основание для     ¦2009 года N 728-р "О разработке проекта республиканской       ¦
¦разработки Подпрограммы¦целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике¦
¦                       ¦на 2010-2014 годы"                                            ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------------+
¦    Государственный    ¦ГУВ УР                                                        ¦
¦ заказчик Подпрограммы ¦                                                              ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------------+
¦ Разработчики проекта  ¦РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по            ¦
¦     Подпрограммы      ¦согласованию)                                                 ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------------+
¦      Исполнители      ¦ГУВ УР, учреждения, подведомственные ГУВ УР                   ¦
¦     Подпрограммы      ¦                                                              ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------------+
¦   Цель Подпрограммы   ¦Снижение удельных расходов ТЭР в организациях,                ¦
¦                       ¦подведомственных ГУВ УР                                       ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------------+
¦                       ¦1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении         ¦
¦                       ¦санитарно-гигиенических и других требований для объектов ГУВ  ¦
¦                       ¦УР.                                                           ¦
¦                       ¦2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии  ¦
¦                       ¦за счет рационального потребления топливно-энергетических и   ¦
¦                       ¦материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий¦
¦                       ¦и оборудования.                                               ¦
¦  Задачи Подпрограммы  ¦3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР.     ¦
¦                       ¦4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения   ¦
¦                       ¦энергоэффективности в ГУВ УР.                                 ¦
¦                       ¦5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и   ¦
¦                       ¦пропаганда в области энергосбережения и повышения             ¦
¦                       ¦энергоэффективности.                                          ¦
¦                       ¦6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении     ¦
¦                       ¦объемов абсолютного потребления ТЭР.                          ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------------+
¦                       ¦1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год.    ¦
¦                       ¦2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год,¦
¦                       ¦в ценах 2007 года.                                            ¦
¦  Целевые индикаторы   ¦3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания¦
¦     Подпрограммы      ¦в год.                                                        ¦
¦                       ¦4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и      ¦
¦                       ¦вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в    ¦
¦                       ¦год.                                                          ¦
¦                       ¦5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки                 ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------------+
¦   Сроки реализации    ¦Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы                  ¦
¦     Подпрограммы      ¦                                                              ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------------+
¦                       ¦Общий объем финансирования Программы составляет 8 654 тыс.    ¦
¦                       ¦рублей, в том числе:                                          ¦
¦                       ¦за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 7 436 ¦
¦                       ¦тыс. рублей, из них:                                          ¦
¦                       ¦2010 год - без финансирования;                                ¦
¦                       ¦2011 год - без финансирования;                                ¦
¦  Объемы и источники   ¦2012 год - 1 240 тыс. рублей;                                 ¦
¦    финансирования     ¦2013 год - 2 268 тыс. рублей;                                 ¦
¦     Подпрограммы      ¦2014 год - 3 928 тыс. рублей;                                 ¦
¦                       ¦за счет иных источников, в соответствии с законодательством   ¦
¦                       ¦Российской Федерации, в размере 1 218 тыс. рублей.            ¦
¦                       ¦Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской    ¦
¦                       ¦Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят              ¦
¦                       ¦ориентировочный характер и подлежат корректировке при         ¦
¦                       ¦формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на   ¦
¦                       ¦очередной финансовый год                                      ¦
+-----------------------+--------------------------------------------------------------+
¦  Ожидаемые конечные   ¦                                                              ¦
¦ результаты реализации ¦Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета      ¦
¦    Подпрограммы и     ¦Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 3 466 тыс. рублей за¦
¦      показатели       ¦период реализации Подпрограммы.                               ¦
¦социально-экономической¦Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся    ¦
¦    эффективности:     ¦санитарно-гигиенические, а также социальные условия в         ¦
¦бюджетной, социальной, ¦организациях, подведомственных ГУВ УР                         ¦
¦     экономической     ¦                                                              ¦
L-----------------------+---------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также