Расширенный поиск
Постановление Правительства Удмуртской Республики от 15.03.2010 № 75Подпрограмма "Энергоэффективность в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы" республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы" XL. Паспорт Подпрограммы ----------------------T----------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование ¦Энергоэффективность в организациях, подведомственных ¦ ¦ Подпрограммы ¦Министерству социальной защиты населения УР, на 2010-2014 годы ¦ ¦ ¦(далее - Подпрограмма) ¦ +---------------------+----------------------------------------------------------------+ ¦ Основание для ¦Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа ¦ ¦ разработки ¦2009 года N 728-р "О разработке проекта республиканской целевой ¦ ¦ Подпрограммы ¦программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на ¦ ¦ ¦2010-2014 годы" ¦ +---------------------+----------------------------------------------------------------+ ¦ Государственный ¦Минсоцзащиты УР ¦ ¦заказчик Подпрограммы¦ ¦ +---------------------+----------------------------------------------------------------+ ¦Разработчики проекта ¦РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по согласованию)¦ ¦ Подпрограммы ¦ ¦ +---------------------+----------------------------------------------------------------+ ¦ Исполнители ¦Минсоцзащиты УР, организации, подведомственные Минсоцзащиты УР ¦ ¦ Подпрограммы ¦ ¦ +---------------------+----------------------------------------------------------------+ ¦ Цель Подпрограммы ¦Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных ¦ ¦ ¦Минсоцзащиты УР ¦ +---------------------+----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении ¦ ¦ ¦санитарно-гигиенических и других требований для объектов ¦ ¦ ¦Минсоцзащиты УР. ¦ ¦ ¦2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за ¦ ¦ ¦счет рационального потребления топливно-энергетических и ¦ ¦ ¦материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и¦ ¦ ¦оборудования. ¦ ¦ Задачи Подпрограммы ¦3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР. ¦ ¦ ¦4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения ¦ ¦ ¦энергоэффективности в Минсоцзащиты УР. ¦ ¦ ¦5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и ¦ ¦ ¦пропаганда в области энергосбережения и повышения ¦ ¦ ¦энергоэффективности. ¦ ¦ ¦6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении ¦ ¦ ¦объемов абсолютного потребления ТЭР. ¦ +---------------------+----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год. ¦ ¦ ¦2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год, в¦ ¦ ¦ценах 2007 года. ¦ ¦ Целевые индикаторы ¦3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в¦ ¦ Подпрограммы ¦год. ¦ ¦ ¦4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и ¦ ¦ ¦вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год. ¦ ¦ ¦5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки. ¦ +---------------------+----------------------------------------------------------------+ ¦ Сроки реализации ¦Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы ¦ ¦ Подпрограммы ¦ ¦ +---------------------+----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 39 834 тыс. ¦ ¦ ¦рублей, в том числе: ¦ ¦ ¦за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 38 127 ¦ ¦ ¦тыс. рублей, из них: ¦ ¦ ¦2010 год - без финансирования; ¦ ¦ ¦2011 год - без финансирования; ¦ ¦ Объемы и источники ¦2012 год - 6 489 тыс. рублей; ¦ ¦ финансирования ¦2013 год - 14 864 тыс. рублей; ¦ ¦ Подпрограммы ¦2014 год - 16 774 тыс. рублей; ¦ ¦ ¦за счет иных источников, в соответствии с законодательством ¦ ¦ ¦Российской Федерации, в размере 1 707 тыс. рублей. ¦ ¦ ¦Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской ¦ ¦ ¦Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный¦ ¦ ¦характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении¦ ¦ ¦бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год ¦ +---------------------+----------------------------------------------------------------+ ¦ Ожидаемые конечные ¦ ¦ ¦результаты реализации¦Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета ¦ ¦ Подпрограммы и ¦Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 19 523 тыс. рублей за ¦ ¦ показатели ¦период реализации Подпрограммы. ¦ ¦социально-экономичес-¦Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся ¦ ¦ кой эффективности: ¦санитарно-гигиенические, а также социальные условия в ¦ ¦ бюджетной, ¦организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР ¦ ¦ социальной, ¦ ¦ ¦ экономической ¦ ¦ L---------------------+----------------------------------------------------------------- XLI. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым методом По данным на 1 января 2009 года Минсоцзащиты УР подведомственно 16 организаций. Суммарный объем потребления ТЭР организациями, подведомственными Минсоцзащиты УР, в 2008 году составил 9 925,6 тонн т.у.т., суммарные затраты на ТЭР и воду - 103 858,2 тыс. руб. (таблица 1). Таблица 1 Потребление энергоресурсов организациями, подведомственными Минсоцзащиты УР, в 2008 году -------T--------------------------------------T------------------------------------------T--------------¬ ¦N п/п ¦ Вид энергоресурса ¦ Объем потребления ¦ Затраты, ¦ ¦ ¦ +----------------------T-------------------+ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ в натуральном ¦ в условном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выражении ¦ выражении, т.у.т. ¦ ¦ +------+--------------------------------------+----------------------+-------------------+--------------+ ¦19. ¦Электроэнергия ¦ 6,23 млн. кВтч¦ 2025,0¦ 12308,9¦ +------+--------------------------------------+----------------------+-------------------+--------------+ ¦20. ¦Тепловая энергия от централизованных¦ 17 645,5 Гкал¦ 3035,0¦ 11719,4¦ ¦ ¦источников теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------------------+----------------------+-------------------+--------------+ ¦21. ¦Уголь ¦ 5 908,3 тонн¦ 4537,6¦ 11455,4¦ +------+--------------------------------------+----------------------+-------------------+--------------+ ¦22. ¦Дрова ¦ 360,0 м3¦ 95,8¦ 187,2¦ +------+--------------------------------------+----------------------+-------------------+--------------+ ¦23. ¦Вода и стоки ¦ 279,4 тыс. м3¦ 0¦ 3535,2¦ +------+--------------------------------------+----------------------+-------------------+--------------+ ¦24. ¦Автомобильное топливо ¦ 206,9 тыс. л¦ 232,2¦ 4460,7¦ +------+--------------------------------------+----------------------+-------------------+--------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ 9925,6¦ 43666,8¦ L------+--------------------------------------+----------------------+-------------------+--------------- Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2. Таблица 2 Удельные расходы энергоресурсов в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР, в 2008 году ---------T---------------------------------------T-------------------T---------------T-----------------¬ ¦ N п/п ¦ Показатель ¦ Минимальное ¦ Среднее ¦ Максимальное ¦ ¦ ¦ ¦ значение ¦ значение ¦ значение ¦ +--------+---------------------------------------+-------------------+---------------+-----------------+ ¦16. ¦Удельный расход электроэнергии, кВтч/м2¦ 35,2¦ 63,6¦ 122,8¦ +--------+---------------------------------------+-------------------+---------------+-----------------+ ¦17. ¦Удельный расход тепловой энергии на¦ 0,024¦ 0,106¦ 0,402¦ ¦ ¦отопление, Гкал/м3 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+-------------------+---------------+-----------------+ ¦18. ¦Удельный расход воды, л/(аб. сут.) ¦ 52,5¦ 237,5¦ 503,8¦ +--------+---------------------------------------+-------------------+---------------+-----------------+ ¦19. ¦Удельный расход ТЭР, кг.у.т./м2 ¦ 28,7¦ 98,9¦ 260,6¦ +--------+---------------------------------------+-------------------+---------------+-----------------+ ¦20. ¦Удельные затраты на ТЭР, руб./м2 ¦ 163,5¦ 363,9¦ 789,9¦ L--------+---------------------------------------+-------------------+---------------+------------------ Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в функционально однотипных учреждениях, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям Минсоцзащиты УР максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 9 раз: минимальный удельный расход ТЭР равен 28,7 кг.у.т./м2, максимальный - 260,6 кг.у.т./м2. Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в целом по бюджетной сфере и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в функционально однотипных организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы. Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, - это обеспечение стопроцентного учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10-15 процентов. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 90,9 процента (10 учреждений). Приборный учет вырабатываемой и отпускаемой тепловой энергии отсутствует на всех котельных. На балансе Минсоцзащиты УР имеется 6 собственных источников теплоснабжения, работающих на угле и дровах. Ввод в эксплуатацию котельного оборудования осуществлялся с 1998 г. по 2008 г. Фактические значения КПД котельных бюджетной сферы определить невозможно ввиду отсутствия приборного учета вырабатываемой тепловой энергии. Качество топлива, поступающего в учреждения бюджетной сферы, не определяется в установленном порядке. Определенные по фактическому расходу топлива и расчетно-нормативной выработке тепловой энергии КПД котельных, характеризующие энергоэффективность всей системы теплоснабжения в целом от источника тепловой энергии до потребителя, находятся в диапазоне 26,9 75,7 процентов. Потенциал энергосбережения в системах теплоснабжения, характеризующихся низким КПД, оценивается в 1,1 млн. руб./год. Из-за неправильной гидравлической регулировки нарушается теплоснабжение объектов потребителей, что ведет к снижению качества теплоснабжения: часть потребителей получает избыток тепловой энергии (перегрев), а часть недополучает необходимое количество тепловой энергии (недогрев). Как показывает опыт, после проведения гидравлической регулировки потребление тепловой энергии на нужды отопления снижается на 10-20 процентов. Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40-50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 4С-5С. Отсутствие изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 25С. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений температуру воздуха можно поддерживать на уровне 15С и ниже. Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал сбережения денежных средств на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается в 3,6 млн. руб./год. В части учреждений имеет место неисправность отдельных регулирующих элементов электроплит, установленных в пищеблоках, что приводит не только к снижению безопасности труда, но и резко увеличивает энергопотребление и, как следствие, приводит к завышенным затратам на оплату электроэнергии. Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике в настоящее время. Отсутствует система стимулирования как в целом по учреждениям, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в организациях бюджетной сферы. В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в организациях бюджетной сферы Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в бюджетной сфере в среднем на 23 процента. XLII. Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики Возможный потенциал энергосбережения в организациях Минсоцзащиты УР за 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 3 360,3 т.у.т. (33,9 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой 13 138 тыс.руб. (30,0 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду). Таблица 3 Возможный потенциал энергосбережения в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР, за 2008 год --------T---------------------------------T------------------------------T-------------------------T------------¬ ¦ N п/п ¦ Показатель ¦ В натуральном выражении ¦В стоимостном выражении, ¦ Процент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс.руб. ¦ ¦ +-------+---------------------------------+------------------------------+-------------------------+------------+ ¦16. ¦Электроэнергия ¦ 972,5 тыс. кВтч¦ 2 002,2¦ 15,6¦ +-------+---------------------------------+------------------------------+-------------------------+------------+ ¦17. ¦Тепловая энергия на нужды¦ 15 172,2 Гкал¦ 7 837,2¦ 41,1¦ ¦ ¦отопления и вентиляции ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------+------------------------------+-------------------------+------------+ ¦18. ¦Тепловая энергия на нужды ГВС ¦ 2 527,1 Гкал¦ 1 150,9¦ 72,8¦ +-------+---------------------------------+------------------------------+-------------------------+------------+ ¦19. ¦Вода ¦ 165 135 м3¦ 2 147,7¦ 60,8¦ +-------+---------------------------------+------------------------------+-------------------------+------------+ ¦20. ¦ТЭР, всего ¦ 3 360,3 т.у.т.¦ 13 138,0¦ 30,0¦ L-------+---------------------------------+------------------------------+-------------------------+------------- При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 30 млн. руб. XLIII. Цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации Цель настоящей Подпрограммы: снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР. Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи: снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минсоцзащиты УР; снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования; сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР; развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минсоцзащиты УР; информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности; повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР. Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы). XLIV. Целевые индикаторы Подпрограммы Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме. XLV. План мероприятий Подпрограммы В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей Подпрограмме. XLVI. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации. Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на: установку узлов учета энергоресурсов и воды; утепление ограждающих конструкций зданий объектов бюджетной сферы; реконструкцию систем освещения; установку энергоэффективного оборудования; техническое перевооружение теплоисточников. Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на внедрение энергетического менеджмента. Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год. Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме. Таблица 4 Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы -----------------------T---------------------------------------------------------------------¬ ¦ Источники ¦ Объем финансирования, тыс. рублей ¦ ¦ финансирования +-----------T----------T-----------T----------T-----------T-----------+ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ Итого ¦ +----------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+ ¦Бюджет Удмуртской¦ 0 ¦ 0 ¦ 6 489 ¦ 14 864 ¦ 16 774 ¦ 38 127 ¦ ¦Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+ ¦Иные источники в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с¦ 497 ¦ 270 ¦ 290 ¦ 314 ¦ 336 ¦ 1 707 ¦ ¦действующим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+ ¦ Всего¦ 497 ¦ 270 ¦ 6 779 ¦ 15 178 ¦ 17 110 ¦ 39 834 ¦ L----------------------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+------------ XLVII. Механизм реализации Подпрограммы Государственный заказчик Подпрограммы - Минсоцзащиты УР: обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы; представляет отчет о реализации Подпрограммы Государственному заказчику-координатору Программы; заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы; в ходе реализации Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств; ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы. XLVIII. Организация управления Подпрограммой Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы. Порядок управления Подпрограммы производится в соответствии с разделом IX Программы. XLIX. Контроль за реализацией Подпрограммы Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Минсоцзащиты УР в соответствии с законодательством. L. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года N 40 "О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ". Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов с достигнутыми величинами целевых индикаторов. Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов является отчетная информация организаций, подведомственных Минсоцзащиты УР. LI. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Подпрограммы Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 19 523 тыс. рублей. В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы. Таблица 5 Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы ------------------------------T-----------T----------T----------T-----------T----------T-----------¬ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Итого ¦ +-----------------------------+-----------+----------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦Экономическая эффективность, ¦ 352 ¦ 756 ¦ 2 426 ¦ 6 229 ¦ 9 760 ¦ 19 523 ¦ ¦тыс.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+-----------+----------+----------+-----------+----------+------------ Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР. LII. Оценка рисков реализации Подпрограммы Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой: сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в Плане мероприятий Подпрограммы; потери бюджетных средств из-за нецелевого использования. Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в Плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме. Последствиями негативного развития событий могут быть: изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы; невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности. Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов Подпрограммы. Способами минимизации административного риска являются: выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе; обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий. Способом минимизации риска потери бюджетных средств из-за нецелевого использования является мониторинг целевого использования бюджетных средств. При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования. Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели. Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Подпрограммы требуется корректировка поставленных задач. Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Подпрограммы не позволит достичь поставленной цели. Приложение 1 к Подпрограмме "Энергоэффективность в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики на 2010-2014 годы" Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы -------T---------------------------T--------------T--------------------T-----------------------------------------------------------------------¬ ¦N п/п ¦ Наименование целевого ¦ Единица ¦ Базовый показатель ¦ Прогноз ¦ ¦ ¦ индикатора и показателя ¦ измерения ¦ по Подпрограмме +------------T----------------------------------------------------------+ ¦ ¦ эффективности ¦ ¦ (2007 год) ¦ 2009 ¦ Плановый период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (оценка) +------------T----------T----------T----------T------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ +------+---------------------------+--------------+--------------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+ ¦ Показатель экономической эффективности ¦ +------T---------------------------T--------------T--------------------T------------T------------T----------T----------T----------T------------+ ¦ 19.¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Удмуртской Республики на ¦ тыс. руб. ¦ - ¦ - ¦ 0 ¦ 352 ¦ 756 ¦ 2426 ¦ 6229 ¦ ¦ ¦оплату за ТЭР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------+--------------+--------------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+ ¦ Целевые индикаторы ¦ +------T---------------------------T--------------T--------------------T------------T------------T----------T----------T----------T------------+ ¦ 20.¦Удельный расход ТЭР на 1 м2¦ кг.у.т./м2 ¦ 106,2 ¦ 98,9 ¦ 98,9 ¦ 98,9 ¦ 94,9 ¦ 91,0 ¦ 87,0 ¦ ¦ ¦общей площади здания в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------+--------------+--------------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+ ¦ 21.¦Удельные затраты на ТЭР на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 м2 общей площади зданий в¦ руб./м2 ¦ 342,9 ¦ 319,0 ¦ 319,0 ¦ 319,0 ¦ 306,3 ¦ 293,6 ¦ 280,9 ¦ ¦ ¦год, в ценах 2007 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------+--------------+--------------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+ ¦ 22.¦Удельный расход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии на 1 м2 ¦ кВтч/м2 ¦ 62,7 ¦ 63,6 ¦ 63,6 ¦ 63,6 ¦ 62,5 ¦ 61,4 ¦ 60,3 ¦ ¦ ¦общей площади здания в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------+--------------+--------------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+ ¦ 23.¦Удельный расход тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии на нужды отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и вентиляции на 1 м3 ¦ Гкал/м3 ¦ 0,114 ¦ 0,106 ¦ 0,106 ¦ 0,106 ¦ 0,099 ¦ 0,092 ¦ 0,085 ¦ ¦ ¦наружного объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отапливаемого здания в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------+--------------+--------------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------+ ¦ 24.¦Удельный расход воды на 1 ¦ л/(аб.·сут.) ¦ 312,7 ¦ 237,5 ¦ 237,5 ¦ 237,5 ¦ 227,5 ¦ 217,5 ¦ 207,5 ¦ ¦ ¦абонента в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+---------------------------+--------------+--------------------+------------+------------+----------+----------+----------+------------- Приложение 2 к Подпрограмме "Энергоэффективность в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики на 2010-2014 годы" План мероприятий Подпрограммы "Энергоэффективность в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики на 2010-2014 годы" -------------------------T---------------------T------------T---------------------------------------------------------T-------------T---------------------------¬ ¦Наименование мероприятия¦Направления расходов ¦ Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет ¦ Исполнитель ¦ Ожидаемые результаты (в ¦ ¦ ¦ (капитальные ¦финансирова-+-------------T-------T--------T-------T---------T--------+ ¦ т.ч. оценка бюджетной, ¦ ¦ ¦ вложения, НИОКР, ¦ ния ¦ Годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальной, экономической ¦ ¦ ¦ прочие текущие ¦ ¦реализации - ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ ¦эффективности мероприятия в¦ ¦ ¦ расходы) ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ достижение целевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ индикаторов Подпрограммы) ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+-------+---------+--------+-------------+---------------------------+ ¦1. Минсоцзащиты УР ¦ ¦ +------------------------T---------------------T------------T------------T--------T--------T-------T---------T--------T-------------+---------------------------+ ¦1.1. Организационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топливно-энергетическом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦хозяйстве министерства. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на 1300 тыс. руб. в год ¦ ¦Внедрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менеджмента: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+------------+--------+--------+-------+---------+--------+-------------+---------------------------+ ¦1.1.1. энергетическое ¦ ¦ Иные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минсоцзащиты ¦ ¦ ¦обследование объектов ¦ ¦источники в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ УР ¦ ¦ ¦бюджетной сферы ¦ ¦соответствии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НИОКР ¦ с ¦ 728 ¦ 124 ¦ 135 ¦ 145 ¦ 156 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действующим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ льством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+------------+--------+--------+-------+---------+--------+ ¦ ¦ ¦1.1.2. мониторинг ¦ ¦ Иные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребления ТЭР объектов¦ ¦источники в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сферы ¦ ¦соответствии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НИОКР ¦ с ¦ 728 ¦ 124 ¦ 135 ¦ 145 ¦ 156 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действующим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ льством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+------------+--------+--------+-------+---------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Иные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1.3. внедрение ¦ НИОКР ¦ с ¦ 249 ¦ 249 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно-аналитиче-¦ ¦действующим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской системы сбора и ¦ ¦законодате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦анализа потребления ТЭР ¦ ¦ льством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+------------+--------+--------+-------+---------+--------+ ¦ ¦ ¦1.1.4. передача на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦баланс (на обслуживание)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловых сетей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельных, линий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электропередач, ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трансформаторных ¦ Прочие текущие ¦ Удмуртской ¦ ¦ Не требует финансирования ¦ ¦ ¦ ¦подстанций, сетей ¦ расходы ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоотведения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водонапорных башен и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.д. специализированным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+------------+--------------------------------------------+-------------+---------------------------+ ¦2 .ГСУ СО УР "Синтекский психоневрологический интернат" ¦ ¦ ¦ +------------------------T---------------------T------------T------------T--------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+ ¦2.1. Установка узлов ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГСУ СО УР ¦ ¦ ¦учета тепловой энергии и¦ ¦ Удмуртской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Синтекский ¦ ¦ ¦воды на котельной, узла ¦Капитальные вложения ¦ Республики ¦ 320 ¦ ¦ ¦ 320 ¦ ¦ ¦психоневроло-¦ ¦ ¦учета воды на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гический ¦ ¦ ¦артезианской скважине ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интернат" ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦2.2. Замена оконных ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦блоков ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 2853 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2853 ¦ ¦ на 249 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦2.3. Установка ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоотражающего экрана ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 9 ¦ ¦ ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦за радиатором отопления ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на 14 тыс. руб. в год ¦ ¦в жилых корпусах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦2.4. Замена ламп ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦накаливания на ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 121 ¦ ¦ ¦ 121 ¦ ¦ ¦ ¦ на 41 тыс. руб. в год ¦ ¦люминесцентные ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+ ¦2.5. Реконструкция ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГСУ СО УР ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦наружного освещения ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 19 ¦ ¦ ¦ 19 ¦ ¦ ¦ Синтекский ¦ на 11 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПНИ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦2.6. Модернизация ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦котельной и тепловых ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 8281 ¦ ¦ ¦ ¦ 8281 ¦ ¦ ¦ на 613 тыс. руб. в год ¦ ¦сетей ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦2.7. Модернизация ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦системы обогрева скважин¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 4 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ на 5 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+ ¦3. ГСУ СО УР "Нагорный психоневрологический интернат" ¦ ¦ ¦ +------------------------T---------------------T------------T-------------T--------T-------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+ ¦3.1. Установка узлов ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГСУ СО УР ¦ ¦ ¦учета воды на котельной ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 58 ¦ ¦ ¦ 58 ¦ ¦ ¦ "Нагорный ¦ Ликвидация бесприборного ¦ ¦и на артезианской ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психоневроло-¦ учета ТЭР и воды ¦ ¦скважине ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гический ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+--------+-------+--------+--------+--------+ интернат" +---------------------------+ ¦3.2. Замена оконных ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦блоков ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 1862 ¦ ¦ ¦ ¦ 1862 ¦ ¦ ¦ на 190 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+--------+-------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦3.3. Замена ламп ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦накаливания на ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 76 ¦ ¦ ¦ 76 ¦ ¦ ¦ ¦ на 25 тыс. руб. в год ¦ ¦люминесцентные ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+--------+-------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦3.4. Реконструкция ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦наружного освещения ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 17 ¦ ¦ ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ на 8 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+--------+-------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦3.5. Модернизация ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 7410 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7410 ¦ ¦ на 510 тыс. руб. в год ¦ ¦котельной ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+--------+-------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦3.6. Модернизация ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦системы обогрева скважин¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 4 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ на 5 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+--------+-------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+ ¦4. ГСУ СО УР "Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей" ¦ ¦ ¦ +------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+ ¦4.1. Установка узлов ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГСУ СО УР ¦ ¦ ¦учета воды на котельной ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 58 ¦ ¦ ¦ 58 ¦ ¦ ¦"Канифольный ¦ Ликвидация бесприборного ¦ ¦и на артезианской ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детский ¦ учета ТЭР и воды ¦ ¦скважине ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дом-интернат ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+для умственно+---------------------------+ ¦4.2. Замена оконных ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отсталых ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦блоков ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 946 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 946 ¦ детей" ¦ на 90 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦4.3. Установка ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦теплоотражающего экрана ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 3 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ на 6 ¦ ¦за радиатором отопления ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+ ¦4.4. Реконструкция ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦наружного освещения ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 36 ¦ ¦ ¦ 36 ¦ ¦ ¦ ¦ на 15 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+ ¦4.5. Гидравлическая ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГСУ СО УР ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦регулировка тепловой ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 377 ¦ ¦ ¦ ¦ 377 ¦ ¦"Канифольный ¦ на 318 тыс. руб. в год ¦ ¦сети ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детский ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+дом-интернат +---------------------------+ ¦4.6. Тепловая изоляция ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для умственно¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦трубопроводов внутренней¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 32 ¦ ¦ ¦ 32 ¦ ¦ ¦ отсталых ¦ на 26 тыс. руб. в год ¦ ¦разводки в котельной ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей" ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦4.7. Модернизация ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦системы обогрева скважин¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 4 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ на 5 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+ ¦5. ГСУ СО УР "Пижильский психоневрологический интернат" ¦ ¦ ¦ +------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+ ¦5.1. Установка узла ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГСУ СО УР ¦ Ликвидация бесприборного ¦ ¦учета воды на котельной ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 29 ¦ ¦ ¦ 29 ¦ ¦ ¦ "Пижильский ¦ учета ТЭР и воды ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психоневроло-¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+ гический +---------------------------+ ¦5.2. Установка узла ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интернат" ¦ Ликвидация бесприборного ¦ ¦учета электроэнергии на ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 7 ¦ ¦ ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ учета ТЭР и воды ¦ ¦артезианской скважине ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦5.3. Утепление чердачных¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 144 ¦ ¦ ¦ ¦ 144 ¦ ¦ ¦ на 21 тыс. руб. в год ¦ ¦перекрытий ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦5.4. Замена ламп ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦накаливания на ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 4 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ на 3 тыс. руб. в год ¦ ¦люминесцентные ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦5.5. Реконструкция ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦наружного освещения ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 130 ¦ ¦ ¦ ¦ 130 ¦ ¦ ¦ на 55 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦5.6. Тепловая изоляция ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦трубопроводов внутренней¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 54 ¦ ¦ ¦ 54 ¦ ¦ ¦ ¦ на 50 тыс. руб. в год ¦ ¦разводки в котельной ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦5.7. Модернизация ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦системы обогрева скважин¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 4 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ на 5 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦5.8. Строительство ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦трубопровода горячего ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦ на 3 тыс. руб. в год ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+ ¦6. ГСУ СО УР "Якшур-Бодьинский психоневрологический интернат" ¦ ¦ ¦ +------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+ ¦6.1. Установка узлов ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГСУ СО УР ¦ ¦ ¦учета тепловой энергии и¦ ¦ Удмуртской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Якшур-Бодьи-¦ ¦ ¦воды на котельной, узла ¦Капитальные вложения ¦ Республики ¦ 320 ¦ ¦ ¦ 320 ¦ ¦ ¦ нский ¦ Ликвидация бесприборного ¦ ¦учета воды на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психоневроло-¦ учета ТЭР и воды ¦ ¦артезианской скважине ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интернат" ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГСУ СО УР ¦ ¦ ¦6.2. Гидравлическая ¦ ¦ Удмуртской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Якшур-Бодьи-¦ ¦ ¦регулировка тепловой ¦Капитальные вложения ¦ Республики ¦ 424 ¦ ¦ ¦ ¦ 424 ¦ ¦ нский ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психоневроло-¦ на 312 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интернат" ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+ ¦7. ГУ СО Минсоцзащиты УР "Глазовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" ¦ ¦ ¦ +------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+ ¦7.1. Установка узлов ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГУ СО ¦ Ликвидация бесприборного ¦ ¦учета тепловой энергии и¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 225 ¦ ¦ ¦ 225 ¦ ¦ ¦Минсоцзащиты ¦ учета ТЭР и воды ¦ ¦ГВС и воды ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ УР ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+ "Глазовский +---------------------------+ ¦7.2. Реконструкция ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитацио-¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦наружного освещения ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 17 ¦ ¦ ¦ 17 ¦ ¦ ¦ нный центр ¦ на 8 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограниченными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможностями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ " ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+ ¦8. ГСУ СО УР "Глазовский психоневрологический интернат" ¦ ¦ ¦ +------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+ ¦8.1. Замена оконных ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГСУ СО УР ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦блоков ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 5806 ¦ ¦ ¦ ¦ 2798 ¦ 3008 ¦ "Глазовский ¦ на 359 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психоневроло-¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+ гический +---------------------------+ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интернат" ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦8.2. Утепление чердачных¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 480 ¦ ¦ ¦ 480 ¦ ¦ ¦ ¦ на 57 тыс. руб. в год ¦ ¦перекрытий ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦8.3. Замена ламп ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦накаливания на ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 74 ¦ ¦ ¦ 74 ¦ ¦ ¦ ¦ на 25 ¦ ¦люминесцентные ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦8.4. Реконструкция ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦наружного освещения ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 52 ¦ ¦ ¦ ¦ 52 ¦ ¦ ¦ на 20 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+ ¦9. ГСУ СО УР "Воткинский психоневрологический интернат" ¦ ¦ ¦ +------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+ ¦9.1. Замена оконных ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГСУ СО УР ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦блоков ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 2136 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2136 ¦ "Воткинский ¦ на 167 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психоневроло-¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+ гический +---------------------------+ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интернат" ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦9.2. Утепление чердачных¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 353 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 353 ¦ ¦ на 34 тыс. руб. в год ¦ ¦перекрытий ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦9.3. Утепление разводки ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦системы отопления в ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 240 ¦ ¦ ¦ 240 ¦ ¦ ¦ ¦ на 50 тыс. руб. в год ¦ ¦подвале ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+ ¦9.4. Установка ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоотражающего экрана ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 12 ¦ ¦ ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦за радиатором отопления ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на 10 тыс. руб. в год ¦ ¦в жилых корпусах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦9.5. Замена ламп ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦накаливания на ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 51 ¦ ¦ ¦ 51 ¦ ¦ ¦ ¦ на 22 тыс. руб. в год ¦ ¦люминесцентные ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГСУ СО УР ¦ ¦ ¦9.6. Реконструкция ¦ ¦ Удмуртской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Воткинский ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦наружного освещения ¦Капитальные вложения ¦ Республики ¦ 103 ¦ ¦ ¦ 103 ¦ ¦ ¦психоневроло-¦ на 43 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ интернат" ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+ ¦10. ГСУ СО УР "Ижевский дом интернат для престарелых и инвалидов" ¦ ¦ ¦ +------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+ ¦10.1. Замена оконных ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГСУ СО УР ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦блоков ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 90 ¦ ¦ ¦ 90 ¦ ¦ ¦"Ижевский дом¦ на 5 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦интернат для ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+престарелых и+---------------------------+ ¦10.2. Утепление разводки¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвалидов" ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦системы отопления в ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ на 4 тыс. руб. в год ¦ ¦подвале ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦10.3. Реконструкция ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦наружного освещения ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦ 27 ¦ ¦ ¦ на 10 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦10.4. Замена электроплит¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 78 ¦ ¦ ¦ ¦ 78 ¦ ¦ ¦ на 39 тыс. руб. в год ¦ ¦в пищеблоке ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+ ¦11. ГУ СО УР "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" ¦ ¦ ¦ +------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+ ¦11.1. Замена оконных ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГУ СО УР ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦блоков ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 688 ¦ ¦ ¦ ¦ 688 ¦ ¦"Республикан-¦ на 62 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ский ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+реабилитацио-+---------------------------+ ¦11.2. Реконструкция ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нный центр ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦наружного освещения ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 38 ¦ ¦ ¦ 38 ¦ ¦ ¦ для детей и ¦ на 22 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограниченными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможностями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ " ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+ ¦12. ГОУ СПО "Сарапульский колледж для инвалидов" ¦ ¦ ¦ +------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+ ¦12.1. Замена оконных ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГОУ СПО ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦блоков ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 3616 ¦ ¦ ¦ 3616 ¦ ¦ ¦"Сарапульский¦ на 295 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ колледж для ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+ инвалидов" +---------------------------+ ¦12.2. Утепление разводки¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦системы отопления в ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 84 ¦ ¦ ¦ 84 ¦ ¦ ¦ ¦ на 17 тыс. руб. в год ¦ ¦подвале ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+ ¦12.3. Замена ламп ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦накаливания на ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 147 ¦ ¦ ¦ 147 ¦ ¦ ¦ ¦ на 50 тыс. руб. в год ¦ ¦люминесцентные ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+ +---------------------------+ ¦12.4. Реконструкция ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦наружного освещения ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 49 ¦ ¦ ¦ 49 ¦ ¦ ¦ ¦ на 29 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+ ¦13. ГСУ СО УР "Алнашский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ¦ ¦ ¦ +------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+ ¦13.1. Установка ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГСУ СО УР ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦теплоотражающего экрана ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 3 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ "Алнашский ¦ на 7 тыс. руб. в год ¦ ¦за радиатором отопления ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дом-интернат ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+ для +---------------------------+ ¦13.2. Гидравлическая ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦престарелых и¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦регулировка тепловой ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 69 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 69 ¦ инвалидов" ¦ на 27 тыс. руб. в год ¦ ¦сети ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+ ¦14. ГСУ СО УР "Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" ¦ ¦ ¦ +------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+ ¦14.1. Реконструкция ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГСУ СО УР ¦ ¦ ¦наружного освещения ¦ ¦ Удмуртской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Глазовский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детский ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦ ¦Капитальные вложения ¦ ¦ 17 ¦ ¦ ¦ 17 ¦ ¦ ¦дом-интернат ¦ на 8 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для умственно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отсталых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей" ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+ ¦15. ГУ СО УР "Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" ¦ ¦ ¦ +------------------------T---------------------T------------T-------------T-------T--------T--------T--------T--------+-------------+---------------------------+ ¦15.1. Реконструкция ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГУ СО УР ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦наружного освещения ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 31 ¦ ¦ ¦ 31 ¦ ¦ ¦"Республикан-¦ на 13 тыс. руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ский ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+социально-ре-+---------------------------+ ¦15.2. Замена ламп ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦абилитацион- ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦накаливания на ¦Капитальные вложения ¦ Удмуртской ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ный центр для¦ на 3 тыс. руб. в год ¦ ¦люминесцентные ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершенно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ летних" ¦ ¦ +------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------+ ¦Итого: ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономия бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ Удмуртской ¦ 38127 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 6489 ¦ 14864 ¦ 16774 ¦ ¦ на 5 266 тыс. руб. в год, ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦19 523 тыс. руб. за период ¦ ¦ +---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+ реализации Подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ Иные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с ¦ 1707 ¦ 497 ¦ 270 ¦ 290 ¦ 314 ¦ 336 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действующим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ льством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------+---------------------+------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+-------------+---------------------------- Подпрограмма "Энергоэффективность в организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы" республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы" LIII. Паспорт Подпрограммы -------------------------T--------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦Энергоэффективность в организациях, подведомственных ¦ ¦ Наименование ¦Министерству по физической культуре, спорту и туризму ¦ ¦ Подпрограммы ¦Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы (далее - ¦ ¦ ¦Подпрограмма) ¦ +------------------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа¦ ¦Основание для разработки¦2009 года N 728-р "О разработке проекта республиканской ¦ ¦ Подпрограммы ¦целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике¦ ¦ ¦на 2010-2014 годы" ¦ +------------------------+--------------------------------------------------------------+ ¦Государственный заказчик¦Минспорттуризм УР ¦ ¦ Подпрограммы ¦ ¦ +------------------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ Разработчики проекта ¦РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по ¦ ¦ Подпрограммы ¦согласованию) ¦ +------------------------+--------------------------------------------------------------+ ¦Исполнители Подпрограммы¦Минспорттуризм УР, организации, подведомственные ¦ ¦ ¦Минспорттуризму УР ¦ +------------------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ Цель Подпрограммы ¦Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, ¦ ¦ ¦подведомственных Минспорттуризму УР ¦ +------------------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ ¦1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении ¦ ¦ ¦санитарно-гигиенических и других требований для объектов ¦ ¦ ¦Минспорттуризма УР. ¦ ¦ ¦2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии ¦ ¦ ¦за счет рационального потребления топливно-энергетических и ¦ ¦ ¦материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий¦ ¦ ¦и оборудования. ¦ ¦ Задачи Подпрограммы ¦3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР. ¦ ¦ ¦4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения ¦ ¦ ¦энергоэффективности в Минспорттуризме УР. ¦ ¦ ¦5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и ¦ ¦ ¦пропаганда в области энергосбережения и повышения ¦ ¦ ¦энергоэффективности. ¦ ¦ ¦6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении ¦ ¦ ¦объемов абсолютного потребления ТЭР. ¦ +------------------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ ¦1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год. ¦ ¦ ¦2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год,¦ ¦ ¦в ценах 2007 года. ¦ ¦ Целевые индикаторы ¦3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания¦ ¦ Подпрограммы ¦в год. ¦ ¦ ¦4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и ¦ ¦ ¦вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в ¦ ¦ ¦год. ¦ ¦ ¦5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки. ¦ +------------------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ Сроки реализации ¦Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы ¦ ¦ Подпрограммы ¦ ¦ +------------------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 498 тыс. ¦ ¦ ¦рублей, в том числе: ¦ ¦ ¦за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 875 ¦ ¦ ¦тыс. рублей, из них: ¦ ¦ ¦2010 год - без финансирования; ¦ ¦ ¦2011 год - без финансирования; ¦ ¦ Объемы и источники ¦2012 год - 31 тыс. рублей; ¦ ¦ финансирования ¦2013 год - 844 тыс. рублей; ¦ ¦ Подпрограммы ¦2014 год - без финансирования; ¦ ¦ ¦за счет иных источников, в соответствии с законодательством ¦ ¦ ¦Российской Федерации, в размере 623 тыс. рублей. ¦ ¦ ¦Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской ¦ ¦ ¦Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ¦ ¦ ¦ориентировочный характер и подлежат корректировке при ¦ ¦ ¦формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на ¦ ¦ ¦очередной финансовый год ¦ +------------------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ Ожидаемые конечные ¦ ¦ ¦ результаты реализации ¦Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета ¦ ¦ Подпрограммы и ¦Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 1 238 тыс. рублей за¦ ¦ показатели ¦период реализации Подпрограммы. ¦ ¦социально-экономической ¦Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся ¦ ¦ эффективности: ¦санитарно-гигиенические, а также социальные условия в ¦ ¦ бюджетной, социальной, ¦организациях, подведомственных Минспорттуризму УР ¦ ¦ экономической ¦ ¦ L------------------------+--------------------------------------------------------------- LIV. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым методом По данным на 1 января 2009 года Минспорттуризму УР подведомственно 6 организаций. Суммарный объем потребления ТЭР организациями, подведомственными Минспорттуризму, в 2008 году составил 1 652,0 т.у.т., суммарные затраты на ТЭР и воду - 6 171,0 тыс. руб. (таблица 1). Таблица 1 Потребление энергоресурсов организациями, подведомственными Минспорттуризму, в 2008 году -------T----------------------------------------T------------------------------------------T-----------------¬ ¦N п/п ¦ Вид энергоресурса ¦ Объем потребления ¦ Затраты, ¦ ¦ ¦ +---------------------T--------------------+ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ в натуральном ¦ в условном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выражении ¦ выражении, т.у.т. ¦ ¦ +------+----------------------------------------+---------------------+--------------------+-----------------+ ¦25. ¦Электроэнергия ¦ 1384,5 тыс. кВтч¦ 450,0¦ 3086,9¦ +------+----------------------------------------+---------------------+--------------------+-----------------+ ¦26. ¦Тепловая энергия от централизованных¦ 1600,5 Гкал¦ 275,3¦ 1155,4¦ ¦ ¦источников теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------------+---------------------+--------------------+-----------------+ ¦27. ¦Природный газ ¦ 803,0 тыс. м3¦ 926,7¦ 1155,4¦ +------+----------------------------------------+---------------------+--------------------+-----------------+ ¦28. ¦Вода и стоки ¦ 770,4 тыс. м3¦ 0¦ 773,3¦ +------+----------------------------------------+---------------------+--------------------+-----------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ 1652,0¦ 6171,0¦ L------+----------------------------------------+---------------------+--------------------+------------------ Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2. Таблица 2 Удельные расходы энергоресурсов в организациях, подведомственных Минспорттуризму, в 2008 году ----------T-------------------------------------T-----------------T-----------------T-----------------¬ ¦ N п/п ¦ Показатель ¦ Минимальное ¦Среднее значение ¦ Максимальное ¦ ¦ ¦ ¦ значение ¦ ¦ значение ¦ +---------+-------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+ ¦21. ¦Удельный расход электроэнергии,¦ 13,5¦ 48,4¦ 223,1¦ ¦ ¦кВтч/м2 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+ ¦22. ¦Удельный расход тепловой энергии на¦ 0,070¦ 0,078¦ 0,147¦ ¦ ¦отопление, Гкал/м3 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+ ¦23. ¦Удельный расход воды, л/(аб. сут.) ¦ 3,7¦ 40,1¦ 111,3¦ +---------+-------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+ ¦24. ¦Удельный расход ТЭР, кг.у.т./м2 ¦ 40,1¦ 57,8¦ 133,4¦ +---------+-------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+ ¦25. ¦Удельные затраты на ТЭР, руб./м2 ¦ 162,9¦ 221,4¦ 901,7¦ L---------+-------------------------------------+-----------------+-----------------+------------------ Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в функционально однотипных учреждениях, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям Минспорттуризма УР максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 3 раза: минимальный удельный расход равен 40,1 кг.у.т./м2, максимальный - 133,4 кг.у.т./м2. Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в целом по бюджетной сфере и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в функционально однотипных организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы. Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, - это обеспечение 100 процентов учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10-15 процентов. Приборный учет тепловой энергии в учреждениях отсутствует. Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40-50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 4С-5С. Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал снижения затрат на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается в 550 тыс. руб./год. Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике в настоящее время. Отсутствует система стимулирования как в целом по учреждениям, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в организациях бюджетной сферы. В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в организациях бюджетной сферы Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в бюджетной сфере в среднем на 23 процента. LV. Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики Возможный потенциал энергосбережения в учреждениях Минспорттуризма УР по данным на 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 235,6 т.у.т. (14,3 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой в 1397,6 тыс.руб. (22,6 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду). Таблица 3 Возможный потенциал сбережения энергоресурсов в организациях, подведомственных Минспорттуризму УР, по состоянию на 2008 год --------T----------------------------------T------------------------T------------------------T-------------¬ ¦ N п/п ¦ Показатель ¦В натуральном выражении ¦В стоимостном выражении,¦ Процент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ +-------+----------------------------------+------------------------+------------------------+-------------+ ¦21. ¦Электроэнергия ¦ 320,9 тыс. кВтч¦ 834,7¦ 23,0¦ +-------+----------------------------------+------------------------+------------------------+-------------+ ¦22. ¦Тепловая энергия на нужды¦ 763,1 Гкал¦ 550,0¦ 11,0¦ ¦ ¦отопления и вентиляции ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------+------------------------+------------------------+-------------+ ¦23. ¦Вода ¦ 984 м3¦ 12,9¦ 1,7¦ +-------+----------------------------------+------------------------+------------------------+-------------+ ¦24. ¦ТЭР, всего ¦ 235,6 т.у.т.¦ 1397,6¦ 14,3¦ L-------+----------------------------------+------------------------+------------------------+-------------- При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 3,2 млн. руб. LVI. Цели и задачи Подпрограммы Цель настоящей Подпрограммы: снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных Минспорттуризму УР. Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи: снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минспорттуризма УР; снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования; сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР; развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минспорттуризме УР; информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности; повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР. Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы). LVII. Целевые индикаторы Подпрограммы Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме. LVIII. План мероприятий Подпрограммы В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей Подпрограмме. LIX. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации. Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на: внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов на объектах бюджетной сферы; установку узлов учета энергоресурсов и воды; утепление ограждающих конструкций зданий объектов бюджетной сферы; реконструкцию систем освещения; установку энергоэффективного оборудования; техническое перевооружение теплоисточников. Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на: внедрение энергетического менеджмента; техническое перевооружение теплоисточников. Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год. Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме. Таблица 4 Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы --------------------------T--------------------------------------------------------------------------¬ ¦Источники финансирования ¦ Объем финансирования, тыс. рублей ¦ ¦ +-------------T------------T-----------T-----------T-----------T-----------+ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ Итого ¦ +-------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦Бюджет Удмуртской¦ 0 ¦ 0 ¦ 31 ¦ 844 ¦ 0 ¦ 875 ¦ ¦Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦Иные источники в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с¦ 161 ¦ 176 ¦ 189 ¦ 47 ¦ 50 ¦ 623 ¦ ¦действующим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Всего¦ 161 ¦ 176 ¦ 220 ¦ 891 ¦ 50 ¦ 1498 ¦ L-------------------------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------ LX. Механизм реализации Подпрограммы Государственный заказчик Подпрограммы - Минспорттуризм УР: обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы; представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы; заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы; в ходе реализации Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств; ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы. LXI. Организация управления Подпрограммой Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы. Порядок управления Подпрограммой производится в соответствии с разделом IX Программы. LXII. Контроль за реализацией Подпрограммы Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Минспорттуризмом УР в соответствии с законодательством. LXIII. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года N 40 "О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ". Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов с достигнутыми величинами целевых индикаторов. Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов является отчетная информация организаций, подведомственных Минспорттуризму УР. LXIV. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Подпрограммы Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 1 238 тыс. рублей. В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы. Таблица 5 Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы ----------------------------T--------T-------T-------T--------T-------T--------¬ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Итого ¦ +---------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+ ¦Экономическая ¦ 54 ¦ 116 ¦ 208 ¦ 380 ¦ 480 ¦ 1238 ¦ ¦эффективность, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------- Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных Минспорттуризму УР. LXV. Оценка рисков реализации Подпрограммы Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой: сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в Плане мероприятий Подпрограммы; потери бюджетных средств из-за нецелевого использования. Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в Плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме. Последствиями негативного развития событий могут быть: изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы; невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности. Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов Подпрограммы. Способами минимизации административного риска являются: выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе; обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий. Способом минимизации риска потери бюджетных средств из-за нецелевого использования является мониторинг целевого использования бюджетных средств. При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования. Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели. Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Подпрограммы требуется корректировка поставленных целей. Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Подпрограммы не позволит достичь поставленной цели. Приложение 1 к Подпрограмме "Энергоэффективность в организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики на 2010-2014 годы" Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы ----------T------------------------T------------T------------------T--------------------------------------------------------------¬ ¦ N п/п ¦ Наименование целевого ¦ Единица ¦Базовый показатель¦ Прогноз ¦ ¦ ¦индикатора и показателя ¦ измерения ¦ по Подпрограмме +------------T-------------------------------------------------+ ¦ ¦ эффективности ¦ ¦ (2007 год) ¦ 2009 ¦ Плановый период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (оценка) +---------T---------T---------T--------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ +---------+------------------------+------------+------------------+------------+---------+---------+---------+--------+----------+ ¦ Показатель экономической эффективности ¦ +---------T------------------------T------------T------------------T------------T---------T---------T---------T--------T----------+ ¦ 25.¦Экономия бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств Удмуртской ¦ тыс. руб. ¦ - ¦ - ¦ 0 ¦ 54 ¦ 116 ¦ 208 ¦ 437 ¦ ¦ ¦Республики на оплату за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+------------+------------------+------------+---------+---------+---------+--------+----------+ ¦ Целевые индикаторы ¦ +---------T------------------------T------------T------------------T------------T---------T---------T---------T--------T----------+ ¦ 26.¦Удельный расход ТЭР на 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м2 общей площади здания ¦ кг.у.т./м2 ¦ 60,7 ¦ 57,8 ¦ 57,8 ¦ 57,8 ¦ 56,8 ¦ 55,9 ¦ 54,9 ¦ ¦ ¦в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+------------+------------------+------------+---------+---------+---------+--------+----------+ ¦ 27.¦Удельные затраты на ТЭР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1 м2 общей площади ¦ руб./м2 ¦ 183,4 ¦ 194,0 ¦ 194,0 ¦ 194,0 ¦ 188,0 ¦ 182,0 ¦ 176,0 ¦ ¦ ¦зданий в год, в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+------------+------------------+------------+---------+---------+---------+--------+----------+ ¦ 28.¦Удельный расход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии на 1 м2 ¦ кВтч/м2 ¦ 49,1 ¦ 48,4 ¦ 48,4 ¦ 48,4 ¦ 48,0 ¦ 47,0 ¦ 45,0 ¦ ¦ ¦общей площади здания в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+------------+------------------+------------+---------+---------+---------+--------+----------+ ¦ 29.¦Удельный расход тепловой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отопления и вентиляции ¦ Гкал/м3 ¦ 0,078 ¦ 0,078 ¦ 0,078 ¦ 0,078 ¦ 0,077 ¦ 0,076 ¦ 0,071 ¦ ¦ ¦на 1 м3 наружного объема¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отапливаемого здания в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+------------+------------------+------------+---------+---------+---------+--------+----------+ ¦ 30.¦Удельный расход воды на ¦л/(аб.·сут.)¦ 40,3 ¦ 40,1 ¦ 40,1 ¦ 40,1 ¦ 39,7 ¦ 39,3 ¦ 38,9 ¦ ¦ ¦1 абонента в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------+------------------------+------------+------------------+------------+---------+---------+---------+--------+----------- Приложение 2 к Подпрограмме "Энергоэффективность в организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики на 2010-2014 годы" План мероприятий Подпрограммы "Энергоэффективность в организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики на 2010-2014 годы" ----------------------------T---------------T----------------T---------------------------------------------------------------T-----------T----------------------¬ ¦ Наименование мероприятия ¦ Направления ¦ Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет ¦Исполнители¦ Ожидаемые результаты ¦ ¦ ¦ расходов ¦ финансирования +-------------T----------T--------T----------T----------T-------+ ¦ (в т.ч. оценка ¦ ¦ ¦ (капитальные ¦ ¦ Годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной, социальной,¦ ¦ ¦ вложения, ¦ ¦реализации - ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ ¦ экономической ¦ ¦ ¦ НИОКР, прочие ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ эффективности ¦ ¦ ¦ текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия в ¦ ¦ ¦ расходы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ достижение целевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ индикаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Подпрограммы) ¦ +---------------------------+---------------+----------------+-------------+----------+--------+----------+----------+-------+-----------+----------------------+ ¦1. Минспорттуризм УР ¦ ¦ ¦ +---------------------------T---------------T----------------T-------------T----------T--------T----------T----------T-------+-----------+----------------------+ ¦1.1. Организационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Экономия бюджетных ¦ ¦топливно-энергетическом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств на 200 тыс. ¦ ¦хозяйстве Министерства. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. в год ¦ ¦Внедрение энергетического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менеджмента: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------------+----------------+-------------+----------+--------+----------+----------+-------+-----------+----------------------+ ¦ ¦ ¦Иные источники в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минспортту-¦ ¦ ¦1.1.1. энергетическое ¦ ¦ соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ризм УР ¦ ¦ ¦обследование объектов ¦ НИОКР ¦ действующим ¦ 404 ¦ 124 ¦ 135 ¦ 145 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сферы ¦ ¦законодательст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------------+----------------+-------------+----------+--------+----------+----------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Иные источники в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1.2. мониторинг ¦ ¦ соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребления ТЭР объектов ¦ НИОКР ¦ действующим ¦ 219 ¦ 37 ¦ 41 ¦ 44 ¦ 47 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сферы ¦ ¦законодательст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------------+----------------+-------------+----------+--------+----------+----------+-------+-----------+ ¦ ¦1.1.3. передача на баланс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(на обслуживание) тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей, котельных, линий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электропередач, ¦Прочие текущие ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦Минспортту-¦ ¦ ¦трансформаторных ¦ расходы ¦ Удмуртской ¦ ¦ Не требует финансирования ¦ ризм УР ¦ ¦ ¦подстанций, сетей ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------------+----------------+-------------+-------------------------------------------------+-----------+----------------------+ ¦2. ГОУ ДОД "Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу" ¦ ¦ ¦ +---------------------------T---------------T----------------T-------------T----------T--------T----------T----------T-------+-----------+----------------------+ ¦2.1. Замена светильников ¦ Капитальные ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГОУ ДОД ¦ Экономия бюджетных ¦ ¦уличного освещения на ¦ вложения ¦ Удмуртской ¦ 31 ¦ ¦ ¦ 31 ¦ ¦ ¦"Республи- ¦ средств на 13 тыс. ¦ ¦энергоэффективные ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ канская ¦ руб. в год ¦ +---------------------------+---------------+----------------+-------------+----------+--------+----------+----------+-------+специализи-+----------------------+ ¦2.2. Реконструкция ¦ Капитальные ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рованная ¦ Экономия бюджетных ¦ ¦освещения крытой футбольной¦ вложения ¦ Удмуртской ¦ 907 ¦ ¦ ¦ ¦ 844 ¦ ¦детско-юно-¦ средств на 53 тыс. ¦ ¦площадки ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ шеская ¦ руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ школа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦олимпийско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го резерва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по футболу"¦ ¦ +---------------------------+---------------+----------------+-------------+----------+--------+----------+----------+-------+-----------+----------------------+ ¦ Итого:¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Экономия бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ Удмуртской ¦ 875 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 31 ¦ 844 ¦ 0 ¦ ¦ средств на 266 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. в год, ¦ +---------------------------+---------------+----------------+-------------+----------+--------+----------+----------+-------+-----------+ 1238 за период ¦ ¦ ¦ ¦Иные источники в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации ¦ ¦ ¦ ¦ соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ действующим ¦ 623 ¦ 161 ¦ 176 ¦ 189 ¦ 47 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------------+---------------+----------------+-------------+----------+--------+----------+----------+-------+-----------+----------------------- Подпрограмма "Энергоэффективность в организациях, подведомственных Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы" республиканской целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы" LXVI. Паспорт Подпрограммы ------------------------T--------------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование ¦Энергоэффективность в организациях, подведомственных Главному ¦ ¦ Подпрограммы ¦управлению ветеринарии Удмуртской Республики, на 2010-2014 ¦ ¦ ¦годы (далее - Подпрограмма) ¦ +-----------------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа¦ ¦ Основание для ¦2009 года N 728-р "О разработке проекта республиканской ¦ ¦разработки Подпрограммы¦целевой программы "Энергоэффективность в Удмуртской Республике¦ ¦ ¦на 2010-2014 годы" ¦ +-----------------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ Государственный ¦ГУВ УР ¦ ¦ заказчик Подпрограммы ¦ ¦ +-----------------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ Разработчики проекта ¦РЭК УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР" (по ¦ ¦ Подпрограммы ¦согласованию) ¦ +-----------------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ Исполнители ¦ГУВ УР, учреждения, подведомственные ГУВ УР ¦ ¦ Подпрограммы ¦ ¦ +-----------------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ Цель Подпрограммы ¦Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, ¦ ¦ ¦подведомственных ГУВ УР ¦ +-----------------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ ¦1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении ¦ ¦ ¦санитарно-гигиенических и других требований для объектов ГУВ ¦ ¦ ¦УР. ¦ ¦ ¦2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии ¦ ¦ ¦за счет рационального потребления топливно-энергетических и ¦ ¦ ¦материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий¦ ¦ ¦и оборудования. ¦ ¦ Задачи Подпрограммы ¦3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР. ¦ ¦ ¦4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения ¦ ¦ ¦энергоэффективности в ГУВ УР. ¦ ¦ ¦5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и ¦ ¦ ¦пропаганда в области энергосбережения и повышения ¦ ¦ ¦энергоэффективности. ¦ ¦ ¦6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении ¦ ¦ ¦объемов абсолютного потребления ТЭР. ¦ +-----------------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ ¦1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год. ¦ ¦ ¦2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год,¦ ¦ ¦в ценах 2007 года. ¦ ¦ Целевые индикаторы ¦3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания¦ ¦ Подпрограммы ¦в год. ¦ ¦ ¦4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и ¦ ¦ ¦вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в ¦ ¦ ¦год. ¦ ¦ ¦5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки ¦ +-----------------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ Сроки реализации ¦Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы ¦ ¦ Подпрограммы ¦ ¦ +-----------------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Общий объем финансирования Программы составляет 8 654 тыс. ¦ ¦ ¦рублей, в том числе: ¦ ¦ ¦за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 7 436 ¦ ¦ ¦тыс. рублей, из них: ¦ ¦ ¦2010 год - без финансирования; ¦ ¦ ¦2011 год - без финансирования; ¦ ¦ Объемы и источники ¦2012 год - 1 240 тыс. рублей; ¦ ¦ финансирования ¦2013 год - 2 268 тыс. рублей; ¦ ¦ Подпрограммы ¦2014 год - 3 928 тыс. рублей; ¦ ¦ ¦за счет иных источников, в соответствии с законодательством ¦ ¦ ¦Российской Федерации, в размере 1 218 тыс. рублей. ¦ ¦ ¦Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской ¦ ¦ ¦Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ¦ ¦ ¦ориентировочный характер и подлежат корректировке при ¦ ¦ ¦формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на ¦ ¦ ¦очередной финансовый год ¦ +-----------------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ Ожидаемые конечные ¦ ¦ ¦ результаты реализации ¦Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета ¦ ¦ Подпрограммы и ¦Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 3 466 тыс. рублей за¦ ¦ показатели ¦период реализации Подпрограммы. ¦ ¦социально-экономической¦Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся ¦ ¦ эффективности: ¦санитарно-гигиенические, а также социальные условия в ¦ ¦бюджетной, социальной, ¦организациях, подведомственных ГУВ УР ¦ ¦ экономической ¦ ¦ L-----------------------+--------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Апрель
|