Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Марий Эл от 06.12.2013 № 378Значительная часть энергоресурсов тратится на отопление офисных и производственных помещений. Поэтому технологии энергосбережения неэффективны без снижения непродуктивных потерь тепла. Мероприятия по энергосбережению в данном случае включают в себя повышение эффективности работы центральных тепловых пунктов с заменой устаревшего оборудования, использование долговечных теплоизоляционных материалов при прокладке тепловых сетей. В Республике Марий Эл действует механизм государственной поддержки инвестиционных проектов, в рамках которого будет оказана государственная поддержка предприятиям, внедряющим новые технологии и оборудование, способным в кратчайшие сроки снизить потребление энергии и мощности. Серьезные возможности энергосбережения заложены в тесном сотрудничестве энергосбытовых организаций с промышленными предприятиями. Одной из мер, предлагаемых в данном направлении, является пропаганда использования энергосервисных договоров (контрактов), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком. II. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ. ПОКАЗАТЕЛИ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Приоритеты государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 1. Энергетическая безопасность: полное и надежное обеспечение населения, объектов бюджетно- социальной сферы и предприятий всех форм собственности энергоресурсами по доступным ценам; снижение рисков и недопущение кризисных ситуаций в обеспечении всеми видами энергии; дальнейшее формирование целостной энергетической системы на основе существующего пространства межрегиональных топливно- энергетических услуг и связей. 2. Энергетическая эффективность экономики: снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет рационализации их потребления; применение энергосберегающих технологий и оборудования во всех секторах социально-экономической жизни; максимально полное и эффективное использование местных топливно- энергетических ресурсов, включая возобновляемые источники энергии. 3. Экономическая (бюджетная) эффективность энергетики: развитие и территориальная диверсификация энергетической инфраструктуры; реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих мощностей топливно-энергетического комплекса; оптимизация государственного воздействия на функционирование топливно-энергетического комплекса; расширение практики взаимодействия государства и частного бизнеса; стимулирование энергосбережения населением и хозяйствующими субъектами. 4. Экологическая безопасность энергетики: минимизация техногенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду и здоровье граждан; внедрение инновационных технологий добычи, переработки, транспортировки, реализации и потребления ТЭР, приводящих к сокращению вредных выбросов в окружающую среду и техногенного влияния на климат. Основными целями подпрограммы являются: перевод экономики республики на энергоэффективный путь развития; максимально эффективное использование ТЭР и научно-технического потенциала для повышения качества жизни населения республики; государственный контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Основными задачами подпрограммы являются: создание нормативно-правовых, организационных и экономических условий энергосбережения; внедрение передовых энергосберегающих технологий; снижение расходов на потребляемые энергоресурсы; установка приборов потребителям ТЭР и их стимулирование к экономии энергоресурсов; сокращение потерь при транспортировке тепловой и электрической энергии; обеспечение энергетической эффективности зданий, сооружений организаций и жилищного фонда; организация форм государственной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; привлечение инвестиций в энергосбережение; формирование информационной среды для обеспечения мероприятий по энергосбережению. Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" определено государственное регулирование в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности путем установления: требований к обороту отдельных товаров, функциональное назначение которых предполагает использование энергетических ресурсов; запретов или ограничений производства и оборота в Российской Федерации товаров, имеющих низкую энергетическую эффективность, при условии наличия в обороте или введения в оборот аналогичных по цели использования товаров, имеющих высокую энергетическую эффективность, в количестве, удовлетворяющем спрос потребителей; обязанности по учету используемых энергетических ресурсов; требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений; обязанности проведения обязательного энергетического обследования; требований к энергетическому паспорту; обязанности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных нужд; требований к региональным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; основ функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; обязанности распространения информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; обязанности реализации информационных программ и образовательных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; иных мер государственного регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены в приложении N 1 к Государственной программе. Подпрограмма реализуется в 2013-2020 годах. III. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач: 1. Энергосбережение в государственном секторе: проведение энергетических обследований зданий и сооружений государственных организаций Республики Марий Эл; проведение технических мероприятий в государственных организациях Республики Марий Эл по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах электро-, тепло-, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения; ремонт зданий и сооружений по энергосберегающим проектам; замена ламп накаливания в государственных организациях Республики Марий Эл на энергосберегающие (люминесцентные, светодиодные); метрологическое обеспечение измерений приборов учета потребления энергоресурсов в государственных организациях Республики Марий Эл; составление и трансляция тематических радио- и телепередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях в сфере энергосбережения, в том числе направленных на информирование потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности; подготовка и дополнительное профессиональное образование специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: на базе кафедры ФГБОУ ВПО "ПГТУ" "Энергообеспечение предприятий" (бакалавры и магистры по направлению "Теплоэнергетика и теплотехника", профили "Промышленная теплоэнергетика", "Энергообеспечение предприятий", "Экономика теплоэнергетики и теплотехники"); на базе кафедры "Электроснабжение" и на базе кафедры "Электроснабжение и техническая диагностика" ФГБОУ ВПО "Марийский государственный университет". Срок реализации данного мероприятия распространяется на весь период реализации Государственной программы. 2. Энергосбережение в жилищном фонде: проведение технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде и личном потреблении населением энергетических ресурсов; информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; формирование и проведение выставок в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Срок реализации данного мероприятия распространяется на весь период реализации Государственной программы. 3. Энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры: реконструкция, строительство и модернизация сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, установка приборов учета, проведение энергетического обследования, установка энергосберегающего оборудования и светильников; выявление, постановка на учет и обращение в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества: выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки в установленном порядке бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. Срок реализации данного мероприятия распространяется на весь период реализации Государственной программы. 4. Энергосбережение на предприятиях реального сектора экономики: реализация предприятиями реального сектора экономики энергосберегающих мероприятий: реконструкция системы освещения с применением высокоэффективных ламп накаливания; модернизация технологического оборудования на современное и эффективное; оптимизация системы отопления в производственных помещениях; применение технических мер по снижению теплопотерь через ограждающие конструкции производственных зданий и сооружений; внедрение системы автоматического контроля и учета энергетических ресурсов; реконструкция инженерных коммуникаций организации (сетей электро- , тепло-, газо- и водоснабжения). Срок реализации данного мероприятия распространяется на весь период реализации Государственной программы. Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к Государственной программе. IV. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие: 1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы на республиканском уровне; 2) организационные риски, связанные с неэффективностью управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, с невыполнением ряда мероприятий подпрограммы или задержкой в их выполнении; 3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Республики Марий Эл и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. К мерам управления рисками относится разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации программных положений и мероприятий. Приложение N 9 к государственной программе Республики Марий Эл "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013-2020 годы" (в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 6 декабря 2013 г. N 378) СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Показатель (индикатор) | Единица | Значения показателей | (наименование) | измерения |---------------------------------------------------------------------- | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | год | год | год | год | год | год | год -----+--------------------------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2014- 2018 годы" 1. Отношение потребления топливно- кг. у. 21,91 28,61 24,27 22,97 21,88 20,84 19,84 энергетических ресурсов т./тыс. муниципальным образованием к рублей отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами 2. Объем внебюджетных средств, процентов 86,67 89,29 89,29 89,29 89,29 89,29 89,29 используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы муниципальной программы 3. Удельный расход электрической кВтч./чел. 28,1 29,43 28,55 27,69 27,69 27,69 27,69 энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) 4. Удельный расход тепловой энергии Гкал/кв. м 0,16 0,26 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 5. Удельный расход воды на снабжение куб. 6,58 51,41 49,87 48,37 46,92 45,51 44,14 муниципальных учреждений, расчеты за м/чел. которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Волжск" 1. Отношение потребления топливно- кг. у. 23,64 20,53 18,80 16,94 15,17 14,57 13,82 энергетических ресурсов т./тыс. муниципальным образованием к рублей отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами 2. Объем внебюджетных средств, процентов 33,33 4,68 2,78 3,56 3,04 3,10 3,50 используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы муниципальной программы 3. Удельный расход электрической кВтч./чел. 1128,66 1094,80 1061,96 1030,10 999,20 969,22 940,14 энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) 4. Удельный расход тепловой энергии Гкал/кв. м 0,07 0,15 0,144 0,140 0,136 0,132 0,128 муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 5. Удельный расход воды на снабжение куб. 66,43 64,43 62,50 60,63 58,81 57,04 55,33 муниципальных учреждений, расчеты за м/чел. которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Городской округ "Город Козьмодемьянск" 1. Отношение потребления топливно- кг. у. 12,89 17,31 17,31 17,31 17,31 17,31 17,31 энергетических ресурсов т./тыс. муниципальным образованием к рублей отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами 2. Объем внебюджетных средств, процентов 85,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы муниципальной программы 3. Удельный расход электрической кВтч./чел. 58,30 6,46 6,33 6,21 6,08 5,96 5,84 энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) 4. Удельный расход тепловой энергии Гкал/кв. м 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 5. Удельный расход воды на снабжение куб. 7,13 8,40 8,32 8,23 8,15 8,07 7,99 муниципальных учреждений, расчеты за м/чел. которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волжском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 1. Отношение потребления топливно- кг. у. 49,5 49,4 49,2 49 48,8 48,7 48,5 энергетических ресурсов т./тыс. муниципальным образованием к рублей отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами 2. Объем внебюджетных средств, процентов 9,59 80 82,8 91,6 100 81,3 100 используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы муниципальной программы 3. Удельный расход электрической кВтч./чел. 51,2 44,8 43,4 42,1 40,8 40 39,2 энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) 4. Удельный расход тепловой энергии Гкал/кв. м 0 0 0 0 0 0 0 муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 5. Удельный расход воды на снабжение куб. 3,26 3,25 3,24 3,22 3,2 3,16 3,01 муниципальных учреждений, расчеты за м/чел. которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Горномарийском муниципальном районе на 2014- 2018 годы" 1. Отношение потребления топливно- кг. у. 7,16 6,50 6,1 5,8 5,5 5,3 5,0 энергетических ресурсов т./тыс. муниципальным образованием к рублей отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами 2. Объем внебюджетных средств, процентов 15,0 30,0 55,0 60,0 65,0 70,0 80,0 используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы муниципальной программы 3. Удельный расход электрической кВтч./чел. 310,0 300,0 290,0 285,0 280,0 270,0 265,0 энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) 4. Удельный расход тепловой энергии Гкал/кв. м 0,16 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 5. Удельный расход воды на снабжение куб. 20,0 16,0 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 муниципальных учреждений, расчеты за м/чел. которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Звениговском муниципальном районе на 2014- 2018 годы" 1. Отношение потребления топливно- кг. у. 3,06 2,81 2,62 2,34 2,09 1,83 1,62 энергетических ресурсов т./тыс. муниципальным образованием к рублей отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами 2. Объем внебюджетных средств, процентов 0 1 56 59 64 68 65 используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы муниципальной программы 3. Удельный расход электрической кВтч./чел. 273,2 270,7 257,1 257 256,8 256,6 256,5 энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) 4. Удельный расход тепловой энергии Гкал/кв. м 0,182 0,176 0,175 0,173 0,172 0,171 0,17 муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 5. Удельный расход воды на снабжение куб. 6,2 6,02 5,83 5,83 5,82 5,81 5,8 муниципальных учреждений, расчеты за м/чел. которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Килемарский муниципальный район" на 2014-2018 годы" 1. Отношение потребления топливно- кг. у. 1,15 1,13 1,12 1,12 1,12 1,11 1,10 энергетических ресурсов т./тыс. муниципальным образованием к рублей отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами 2. Объем внебюджетных средств, процентов 0 0 38 37 37 16,4 37 используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы муниципальной программы 3. Удельный расход электрической кВтч./чел. 21,9 21,7 21,7 21,6 21,6 21,5 21,5 энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) 4. Удельный расход тепловой энергии Гкал/кв. м 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 5. Удельный расход воды на снабжение куб. 4,1 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 муниципальных учреждений, расчеты за м/чел. которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Куженерском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 1. Отношение потребления топливно- кг. у. 10,28 10,09 9,85 9,62 9,50 9,34 9,18 энергетических ресурсов т./тыс. муниципальным образованием к рублей отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами 2. Объем внебюджетных средств, процентов 24,0 24,0 49,0 25,0 25,0 38,0 9,0 используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы муниципальной программы 3. Удельный расход электрической кВтч./чел. 1292,94 1254,15 1216,52 1180,03 1180,03 1180,03 1180,03 энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) 4. Удельный расход тепловой энергии Гкал/кв. м 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 5. Удельный расход воды на снабжение куб. 22,18 21,51 20,87 20,24 20,24 20,24 20,24 муниципальных учреждений, расчеты за м/чел. которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Мари-Турекский муниципальный район" на 2014-2020 годы" 1. Отношение потребления топливно- кг. у. 16,191 15,719 10,952 10,393 10,090 9,796 9,511 энергетических ресурсов т./тыс. муниципальным образованием к рублей отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами 2. Объем внебюджетных средств, процентов 0 0 0 0 0 0 0 используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы муниципальной программы 3. Удельный расход электрической кВтч./чел. 292,6 284,08 275,81 267,8 267,8 267,8 267,8 энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) 4. Удельный расход тепловой энергии Гкал/кв. м 0,06 0,059 0,058 0,057 0,056 0,055 0,054 муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 5. Удельный расход воды на снабжение куб. 7,5 7,3 7,1 6,9 6,9 6,9 6,9 муниципальных учреждений, расчеты за м/чел. которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Медведевском муниципальном районе на период до 2020 года" 1. Отношение потребления топливно- кг. у. 9,56 9,48 9,45 9,42 9,40 9,38 9,36 энергетических ресурсов т./тыс. муниципальным образованием к рублей отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами 2. Объем внебюджетных средств, процентов 60 62 63 58 66 23 57 используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы муниципальной программы 3. Удельный расход электрической кВтч./чел. 1430 1425 1420 1415 1415 1415 1415 энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) 4. Удельный расход тепловой энергии Гкал/кв. м 0,13 0,125 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 5. Удельный расход воды на снабжение куб. 44,13 43,7 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 муниципальных учреждений, расчеты за м/чел. которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Моркинский муниципальный район" на 2014-2018 годы" 1. Отношение потребления топливно- кг. у. 6,33 6,32 6,31 6,30 6,29 6,28 6,27 энергетических ресурсов т./тыс. муниципальным образованием к рублей отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами 2. Объем внебюджетных средств, процентов 29,173 29,171 29,169 29,166 29,164 29,162 29,160 используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы муниципальной программы 3. Удельный расход электрической кВтч./чел. 29,173 29,171 29,169 29,166 29,164 29,162 29,160 энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) 4. Удельный расход тепловой энергии Гкал/кв. м 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,42 0,4 муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 5. Удельный расход воды на снабжение куб. 24,826 24,824 24,822 24,820 24,818 24,816 24,814 муниципальных учреждений, расчеты за м/чел. которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Новоторъяльский муниципальный район" на 2014-2020 годы" 1. Отношение потребления топливно- кг. у. 7,3 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 6,7 энергетических ресурсов т./тыс. муниципальным образованием к рублей отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами 2. Объем внебюджетных средств, процентов 0 0 0 0 0 0 0 используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы муниципальной программы 3. Удельный расход электрической кВтч./чел. 290,0 280,0 270,0 265,0 260,0 255,0 250,0 энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) 4. Удельный расход тепловой энергии Гкал/кв. м 0,12 0,14 0,10 0,16 0,14 0,13 0,12 муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 5. Удельный расход воды на снабжение куб. 26,0 18,0 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 муниципальных учреждений, расчеты за м/чел. которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Оршанском муниципальном районе на период 2014-2018 гг." 1. Отношение потребления топливно- кг. у. 39,8 38,5 37,2 35,8 34,5 33,2 31,9 энергетических ресурсов т./тыс. муниципальным образованием к рублей отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами 2. Объем внебюджетных средств, процентов 2 87 49 32 28 84 78 используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы муниципальной программы 3. Удельный расход электрической кВтч./чел. 351,87 348,23 344,58 340,94 337,29 333,66 330,0 энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) 4. Удельный расход тепловой энергии Гкал/кв. м 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 5. Удельный расход воды на снабжение куб. 4,99 4,91 4,83 4,74 4,66 4,58 4,50 муниципальных учреждений, расчеты за м/чел. которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Параньгинский муниципальный район" 1. Отношение потребления топливно- кг. у. 1,583 1,504 1,429 1,376 1,322 1,275 1,215 энергетических ресурсов т./тыс. муниципальным образованием к рублей отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами 2. Объем внебюджетных средств, процентов 4,4 20,6 13,7 21,4 21,4 10,3 21,4 используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы муниципальной программы 3. Удельный расход электрической кВтч./чел. 370,5 370,1 369 368 367 366 365 энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) 4. Удельный расход тепловой энергии Гкал/кв. м 0,277 0,276 0,275 0,274 0,273 0,272 0,271 муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 5. Удельный расход воды на снабжение куб. 32,1 30,4 27,7 24 21 19 15 муниципальных учреждений, расчеты за м/чел. которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Сернурский муниципальный район" до 2020 года" 1. Отношение потребления топливно- кг. у. 38,7 32,1 29,1 25,8 23,1 20,7 18,7 энергетических ресурсов т./тыс. муниципальным образованием к рублей отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами 2. Объем внебюджетных средств, процентов 2 2,33 13,3 0,33 19,9 1,76 19,9 используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы муниципальной программы 3. Удельный расход электрической кВтч./чел. 289,417 283,63 275,12 266,87 261,53 256,3 248,61 энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) 4. Удельный расход тепловой энергии Гкал/кв. м 0,155 0,152 0,15 0,149 0,147 0,147 0,146 муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 5. Удельный расход воды на снабжение куб. 4,07 3,95 3,83 3,75 3,68 3,6 3,53 муниципальных учреждений, расчеты за м/чел. которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Советском муниципальном районе на 2014-2018 годы" 1. Отношение потребления топливно- кг. у. 12,8 12,6 12,4 12,2 12 11,8 11,6 энергетических ресурсов т./тыс. муниципальным образованием к рублей отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами 2. Объем внебюджетных средств, процентов 0 15,8 15,4 15,4 15,4 15,4 14,2 используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы муниципальной программы 3. Удельный расход электрической кВтч./чел. 260,9 240,2 235,5 228,9 224,3 219,8 215,5 энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) 4. Удельный расход тепловой энергии Гкал/кв. м 0,12 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 5. Удельный расход воды на снабжение куб. 5,9 5,6 5,2 5,0 4,9 4,8 4,7 муниципальных учреждений, расчеты за м/чел. которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Юринский муниципальный район" на 2014-2018 годы" 1. Отношение потребления топливно- кг. у. 0,050 0,048 0,046 0,042 0,040 0,038 0,035 энергетических ресурсов т./тыс. муниципальным образованием к рублей отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами 2. Объем внебюджетных средств, процентов 0 0 0 0 0 0 0 используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы муниципальной программы 3. Удельный расход электрической кВтч./чел. 22,25 21,6 21,4 21,1 20,9 20,7 20,5 энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) 4. Удельный расход тепловой энергии Гкал/кв. м 0,052 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 5. Удельный расход воды на снабжение куб. 6,49 6,0 5,5 5,2 4,9 4,7 4,5 муниципальных учреждений, расчеты за м/чел. которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) Приложение N 10 к государственной программе Республики Марий Эл "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы" (в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 6 декабря 2013 г. N 378) ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА" "ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" Ответственный - управление городского хозяйства администрации городского исполнитель округа "Город Йошкар-Ола" подпрограммы Соисполнители - отдел экономики администрации городского округа "Город подпрограммы Йошкар-Ола"; отдел тарифного регулирования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"; управление культуры администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"; управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"; муниципальное казенное учреждение "Дирекция муниципального заказа городского округа "Город Йошкар-Ола"; управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"; муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта "Спортивный центр города Йошкар-Олы" Цель - повышение энергетической эффективности при производстве, подпрограммы передаче и потреблении энергетических ресурсов в городском округе "Город Йошкар-Ола" за счет снижения к 2018 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций; создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития Задачи - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий подпрограммы по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики городского округа; расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; обеспечение учета объемов потребляемых энергетических ресурсов; организация ведения топливно-энергетических балансов; нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов Целевые - снижение в сопоставимых условиях потребления индикаторы и электрической и тепловой энергии, природного газа, показатели холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями; подпрограммы доля объемов электрической и тепловой энергии, воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа "Город Йошкар-Ола"; доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов; удельный расход тепловой энергии в системах коммунальной инфраструктуры Этапы и сроки - 2014 - 2018 годы реализации подпрограммы Объемы - общий объем финансирования подпрограммы N 5 - 6 716,0 бюджетных тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа ассигнований "Город Йошкар-Ола", в том числе: подпрограммы 2014 год - 1 100,0 тыс. рублей 2015 год - 1 210,0 тыс. рублей 2016 год - 1 331,0 тыс. рублей 2017 год - 1 464,0 тыс. рублей 2018 год - 1 611,0 тыс. рублей Ожидаемые - наличие в муниципальных учреждениях, муниципальных результаты унитарных предприятиях: реализации энергетических паспортов; подпрограммы топливно-энергетических балансов; актов энергетических обследований; снижение удельных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов на 0,1 процента по сравнению с базовым периодом; переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности Приложение N 11 к государственной программе Республики Марий Эл "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы" (в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 6 декабря 2013 г. N 378) ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ВОЛЖСК" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ВОЛЖСК" Ответственный - администрация городского округа "Город Волжск" исполнитель подпрограммы Соисполнители - муниципальные учреждения; подпрограммы организации по управлению многоквартирными домами всех форм собственности; предприятия коммунальной инфраструктуры Цели - энергосбережение и повышение эффективности использования подпрограммы топливно-энергетических ресурсов: в жилищном фонде; в организациях с участием муниципального образования; в системе коммунальной инфраструктуры Задачи - обеспечение энергетической эффективности зданий, подпрограммы сооружений муниципальных организаций и жилищного фонда; установка приборов учета всеми потребителями и их стимулирование к экономии энергоресурсов; снижение затрат муниципальных учреждений на оплату потребляемых энергоресурсов; информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; муниципальный контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности Целевые - доля расходов бюджета муниципального образования на индикаторы и обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных показатели учреждений; подпрограммы доля жилых домов и учреждений, в отношении которых проведен энергоаудит; доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории городского округа "Город Волжск"; доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории городского округа "Город Волжск"; доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в жилых домах на территории городского округа "Город Волжск"; доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории городского округа "Город Волжск" Сроки - подпрограмма реализуется в течение 2014 - 2018 годов реализации подпрограммы Объем - общий объем финансирования - 200 362,24 тыс. рублей, в финансирования том числе: подпрограммы 2014 год - 45 088,61 тыс. рублей 2015 год - 34 814,34 тыс. рублей 2016 год - 36 734,47 тыс. рублей 2017 год - 39 674,35 тыс. рублей 2018 год - 44 050,47 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета городского округа "Город Волжск" - 182 669,82 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 32 528,43 тыс. рублей 2015 год - 33 570,97 тыс. рублей 2016 год - 35 620,47 тыс. рублей 2017 год - 38 437,98 тыс. рублей 2018 год - 42 511,97 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников - 17 692,42 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 12 560,18 тыс. рублей 2015 год - 1 243,37 тыс. рублей 2016 год - 1 114,00 тыс. рублей 2017 год - 1 236,37 тыс. рублей 2018 год - 1 538,50 тыс. рублей Ожидаемые - снижение потребления энергоресурсов в бюджетной сфере и конечные жилищном фонде; результаты снижение расходов бюджета городского округа "Город реализации Волжск" на оплату коммунальных ресурсов; подпрограммы модернизация зданий, сооружений бюджетной сферы и жилищного фонда; экономия денежных средств всех потребителей топливно-энергетических ресурсов Приложение N 12 к государственной программе Республики Марий Эл "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы" (в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 6 декабря 2013 г. N 378) ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК" НА 2014 - 2018 ГОДЫ" Ответственный - отдел жилищно-коммунального хозяйства и тарифного исполнитель регулирования администрации муниципального образования подпрограммы "Городской округ "Город Козьмодемьянск" Соисполнители - администрация муниципального образования "Городской подпрограммы округ "Город Козьмодемьянск"; финансовое управление муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск"; муниципальные учреждения городского округа "Город Козьмодемьянск" Участники - муниципальные предприятия, собственники помещений подпрограммы многоквартирных домов, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации Цели - перевод жилищно-коммунальной и бюджетной сфер г. подпрограммы Козьмодемьянска на энергоэффективный путь развития и снижение общих расходов населения, бюджетных организаций на потребляемые энергоресурсы Задачи - повышение устойчивости и надежности функционирования подпрограммы жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения города; улучшение качества предоставляемых услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; создание экономического механизма, стимулирующего процесс энергоресурсосбережения; внедрение приборного учета и регулирования потребления энергоресурсов Целевые - доля объемов электрической энергии, потребляемой в показатели многоквартирных домах города, расчеты за которую подпрограммы осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме потребляемых ресурсов; доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах города, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме потребляемых ресурсов; доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах города, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме потребляемых ресурсов; доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме потребляемых ресурсов Этапы и сроки - подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации реализации 2014 - 2018 годы подпрограммы Объемы - общий объем финансирования подпрограммы за счет средств финансирования внебюджетных источников составляет 38 567,0 тыс. рублей, подпрограммы в том числе: 2014 год - 7 685,0 тыс. рублей 2015 год - 7 640,0 тыс. рублей 2016 год - 7 695,0 тыс. рублей 2017 год - 7 848,0 тыс. рублей 2018 год - 7 699,0 тыс. рублей Ожидаемые - снижение потребления топливно-энергетических ресурсов; результаты экономия денежных средств потребителей реализации топливно-энергетических ресурсов; подпрограммы модернизация зданий, сооружений бюджетной сферы и жилищного фонда; формирование общественного сознания в пользу энергосбережения Приложение N 13 к государственной программе Республики Марий Эл "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы" (в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 6 декабря 2013 г. N 378) ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014 - 2018 ГОДЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ, ЖИЛИЩНОЙ, ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ВОЛЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" НА 2014 - 2020 ГГ." Ответственный - администрация Волжского муниципального района в лице исполнитель отдела коммунального хозяйства, строительства, подпрограммы архитектуры и экологии Соисполнители - отдел образования администрации Волжского муниципального подпрограммы района; отдел экономики администрации Волжского муниципального района Участники - муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" подпрограммы муниципального образования "Волжский муниципальный район" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети" муниципального образования "Волжский муниципальный район" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Управдом" (по согласованию) Цели - перевод экономики района на энергоэффективный путь подпрограммы развития; максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) Задачи - создание нормативно-правовых, организационных и подпрограммы экономических условий энергосбережения; внедрение передовых энергосберегающих технологий; снижение расходов на потребляемые энергоресурсы; установка приборов потребителям ТЭР и их стимулирование к экономии энергоресурсов; сокращение потерь при транспортировке тепловой и электрической энергии; обеспечение энергетической эффективности зданий, сооружений организаций и жилищного фонда; организация форм муниципальной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; привлечение инвестиций в энергосбережение; формирование информационной среды для обеспечения мероприятий по энергосбережению Целевые - увеличение доли объемов электрической энергии, тепловой показатели энергии, воды и природного газа, расчеты за которые подпрограммы осуществляются с использованием приборов учета Этапы и сроки - подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации реализации 2014 - 2018 годы подпрограммы Объемы - общий объем финансирования Программы составляет 27 550,0 бюджетных тыс. рублей, в том числе: ассигнований 2014 год - 4 650,0 тыс. рублей подпрограммы 2015 год - 9 500,0 тыс. рублей 2016 год - 2 100,0 тыс. рублей 2017 год - 4 920,0 тыс. рублей 2018 год - 6 380,0 тыс. рублей; в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования "Волжский муниципальный район" - 2 520,0 тыс. рублей 2014 год - 800,0 тыс. рублей 2015 год - 800,0 тыс. рублей 2016 год - 0 тыс. рублей 2017 год - 920,0 тыс. рублей 2018 год - 0 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников (при условии поступления средств из внебюджетных источников) - 25 030,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3 850,0 тыс. рублей 2015 год - 8 700,0 тыс. рублей 2016 год - 2 100,0 тыс. рублей 2017 год - 4 000,0 тыс. рублей 2018 год - 6 380,0 тыс. рублей Ожидаемые - снижение потребления ТЭР; результаты экономия денежных средств потребителей ТЭР; реализации модернизация зданий, сооружений бюджетной сферы и подпрограммы жилищного фонда; формирование общественного сознания в пользу энергосбережения Приложение N 14 к государственной программе Республики Марий Эл "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы" (в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 6 декабря 2013 г. N 378) ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРНОМАРИЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014 - 2018 ГОДЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРНОМАРИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" НА ПЕРИОД 2014 - 2018 ГГ." Основание для - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об разработки энергосбережении и о повышении энергетической подпрограммы эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р "О плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Ответственный - администрация муниципального образования "Горномарийский исполнитель муниципальный район" подпрограммы Соисполнители - отдел образования администрации муниципального подпрограммы образования "Горномарийский муниципальный район"; отдел культуры администрации муниципального образования "Горномарийский муниципальный район" Участники - организации, осуществляющие регулируемые виды подпрограммы деятельности на территории Горномарийского муниципального района (по согласованию); муниципальные унитарные предприятия Горномарийского муниципального района (по согласованию); управляющие организации, осуществляющие деятельность по управлению жилищным фондом на территории Горномарийского муниципального района (по согласованию); товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие многоквартирными домами (по согласованию); предприятия реального сектора экономики (по согласованию) Цели - повышение энергоэффективности экономики Горномарийского подпрограммы муниципального района; максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и научно-технического потенциала для повышения качества жизни населения Горномарийского муниципального района; обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики района за счет эффективного использования энергетических ресурсов; муниципальный контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности; повышение благосостояния населения, приумножение созидательного потенциала Горномарийского муниципального района Задачи - создание нормативно-правовых, организационных и подпрограммы экономических условий энергосбережения; организация форм муниципальной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; формирование информационной среды для обеспечения мероприятий по энергосбережению; создание условий для перевода экономики Горномарийского муниципального района на энергосберегающий путь развития; обеспечение надежности и устойчивости функционирования объектов жизнеобеспечения Горномарийского муниципального района; обеспечение энергетической эффективности зданий и сооружений организаций всех форм собственности и жилищного фонда Горномарийского муниципального района; приборизация потребителей и их стимулирование к экономии ТЭР; сокращение потерь при транспортировке тепловой и электрической энергии; внедрение инновационных энергосберегающих технологий; снижение технической нагрузки на окружающую среду; привлечение инвестиций в энергосбережение; формирование информационной среды для обеспечения мероприятий по энергосбережению Целевые - энергоемкость валового муниципального продукта; индикаторы доля объема электрической энергии, расчеты за и показатели потребление которой осуществляются по показаниям муниципальной приборов учета, в общем объеме, потребляемом программы организациями бюджетной сферы; доля объема воды, расчеты за потребление которой осуществляются по показаниям приборов учета, в общем объеме, потребляемом организациями бюджетной сферы; доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются по показаниям приборов учета, в общем объеме, потребляемом организациями бюджетной сферы Этапы и сроки - подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации реализации 2014 - 2018 годы подпрограммы Объемы - общий объем финансирования подпрограммы составляет бюджетных 10 301,0 тыс. рублей, в том числе: ассигнований 2014 год - 780,0 тыс. рублей подпрограммы 2015 год - 949,0 тыс. рублей 2016 год - 5 060,0 тыс. рублей 2017 год - 1 658,0 тыс. рублей 2018 год - 1 854,0 тыс. рублей; в том числе: за счет средств муниципального бюджета - 4 621,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0 тыс. рублей 2015 год - 0 тыс. рублей 2016 год - 3 835,0 тыс. рублей 2017 год - 370,0 тыс. рублей 2018 год - 416,0 тыс. рублей; (в пределах утвержденных главным распорядителем средств муниципального бюджета Горномарийского муниципального района); за счет внебюджетных источников финансирования - 5 680,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 780,0 тыс. рублей 2015 год - 949,0 тыс. рублей 2016 год - 1 225,0 тыс. рублей 2017 год - 1 288,0 тыс. рублей 2018 год - 1 438,0 тыс. рублей; (при условии выделения средств из внебюджетных источников) Ожидаемые - модернизация зданий, сооружений бюджетной сферы и результаты жилищного фонда Горномарийского муниципального района; реализации снижение потребления ТЭР муниципальными бюджетными подпрограммы учреждениями Горномарийского муниципального района; снижение к концу 2018 года доли потерь в электрических, тепловых сетях и сетях водоснабжения; снижение финансовой нагрузки на бюджет Горномарийского муниципального района в части расходов на оплату коммунальных услуг; формирование общественного сознания в пользу энергосбережения Приложение N 15 к государственной программе Республики Марий Эл "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы" (в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 6 декабря 2013 г. N 378) ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗВЕНИГОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014 - 2018 ГОДЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2018 ГОДЫ" Наименование - "Энергосбережение и повышение энергетической подпрограммы эффективности в Звениговском муниципальном районе на 2014 - 2018 годы" (далее - подпрограмма) Ответственный - администрация муниципального образования "Звениговский исполнитель муниципальный район" (сектор экономики, отдел подпрограммы муниципального хозяйства, строительства и архитектуры) Исполнители, - отдел культуры администрации муниципального образования соисполнители, "Звениговский муниципальный район" (далее - районный участники отдел культуры); подпрограммы отдел образования администрации муниципального образования "Звениговский муниципальный район" (далее - районный отдел образования); муниципальные бюджетные учреждения; администрации городских и сельских поселений (по согласованию); управляющие компании, ресурсоснабжающие организации (по согласованию) Цели - повышение эффективности использования подпрограммы топливно-энергетических ресурсов в районе, снижение расходов бюджета района и бюджетов поселений на энергообеспечение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования Задачи - сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной подпрограммы сфере; сокращение бюджетных расходов на предоставление мер социальной поддержки населению на оплату жилищно-коммунальных услуг; снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в районе; снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды; сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии; сокращение потерь тепловой и электрической энергии и воды Сроки и этапы - 2014 - 2018 годы реализации подпрограммы Целевые - доля объемов электрической энергии, потребляемой индикаторы (используемой) муниципальными учреждениями, оплата подпрограммы которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования, - 100 процентов; доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования, - 100 процентов; доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования, - 100 процентов Объем - общий объем финансирования подпрограммы - 42 042,8 тыс. бюджетных рублей, в том числе: ассигнований 2014 год - 11 990,4 тыс. рублей подпрограммы 2015 год - 8 693,4 тыс. рублей 2016 год - 7 588,0 тыс. рублей 2017 год - 6 677,0 тыс. рублей 2018 год - 7 094,0 тыс. рублей; в том числе: за счет средств местного бюджета - 16 157,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 5 270,4 тыс. рублей 2015 год - 3 573,4 тыс. рублей 2016 год - 2 763,0 тыс. рублей 2017 год - 2 127,0 тыс. рублей 2018 год - 2 424,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников (при условии выделения средств из внебюджетных источников) - 25 885,0 тыс. рублей: 2014 год - 6 720,0 тыс. рублей 2015 год - 5 120,0 тыс. рублей 2016 год - 4 825,0 тыс. рублей 2017 год - 4 550,0 тыс. рублей 2018 год - 4 670,0 тыс. рублей Ожидаемые - оснащение зданий, строений и сооружений, находящихся в результаты муниципальной собственности, и предприятий реализации жилищно-коммунального хозяйства, а также многоквартирных подпрограммы жилых домов приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии; наличие в органах местного самоуправления, муниципальных бюджетных и автономных учреждениях, предприятиях жилищно-коммунального хозяйства: энергетических паспортов; актов энергетических обследований; сокращение удельных показателей энергопотребления муниципальных предприятий и организаций на территории района; снижение относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов Приложение N 16 к государственной программе Республики Марий Эл "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы" (в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 6 декабря 2013 г. N 378) ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "КИЛЕМАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" НА 2014 - 2018 ГОДЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИЛЕМАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" НА 2014 - 2018 ГОДЫ" Ответственный - отдел архитектуры, муниципального хозяйства, гражданской исполнитель обороны и чрезвычайных ситуаций, экологической подпрограммы безопасности администрации муниципального образования "Килемарский муниципальный район" Соисполнители - отдел образования и молодежи администрации Килемарского подпрограммы муниципального района; отдел культуры, физкультуры и спорта администрации Килемарского муниципального района Участники - органы местного самоуправления Килемарского подпрограммы муниципального района, общество с ограниченной ответственностью "Жилтехник", Килемарский филиал открытого акционерного общества "Стройкоммунналадка", коммерческие управляющие компании жилищно-коммунального хозяйства, муниципальные учреждения, предприятия и организации на территории района Цели - обеспечение энергетических потребностей муниципального подпрограммы образования при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов из внешней среды Задачи - реализация мероприятий в области энергосбережения и подпрограммы повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе, в жилищном фонде, в системах коммунальной инфраструктуры Целевые - доля объемов электрической энергии, потребляемой в индикаторы и многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются показатели с использованием коллективных (общедомовых) приборов подпрограммы учета, в общем объеме потребляемых ресурсов; доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме потребляемых ресурсов; доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме потребляемых ресурсов; уменьшение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями района (в расчете на 1 кв. метр общей площади); уменьшение удельного расхода холодной воды бюджетными учреждениями района (в расчете на 1 человека); уменьшение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями района (в расчете на 1 человека) Этапы и сроки - подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации реализации 2014 - 2018 годы подпрограммы Объемы - объемы бюджетных ассигнований подпрограммы - 5 425,0 финансирования тыс. рублей, в том числе: подпрограммы 2014 год - 775,0 тыс. рублей 2015 год - 675,0 тыс. рублей 2016 год - 925,0 тыс. рублей 2017 год - 2 125,0 тыс. рублей 2018 год - 925,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета муниципального образования "Килемарский муниципальный район" - 3 825,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 475,0 тыс. рублей 2015 год - 425,0 тыс. рублей 2016 год - 575,0 тыс. рублей 2017 год - 1 775,0 тыс. рублей 2018 год - 575,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 1 600,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 300,0 тыс. рублей 2015 год - 250,0 тыс. рублей 2016 год - 350,0 тыс. рублей 2017 год - 350,0 тыс. рублей 2018 год - 350,0 тыс. рублей Ожидаемые - сокращение затрат населения и бюджета муниципального результаты образования "Килемарский муниципальный район" на реализации приобретение энергетических ресурсов; подпрограммы повышение энергетической эффективности; устойчивость к будущему повышению цен на энергетические ресурсы Приложение N 17 к государственной программе Республики Марий Эл "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы" (в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 6 декабря 2013 г. N 378) ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "КУЖЕНЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" НА 2014 - 2018 ГОДЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУЖЕНЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" НА 2014 - 2018 ГОДЫ" Наименование - "Энергосбережение и повышение энергетической подпрограммы эффективности в Куженерском муниципальном районе на 2014 - 2018 годы" Основание для - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об разработки энергосбережении и о повышении энергетической подпрограммы эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Муниципальный - администрация Куженерского муниципального района заказчик подпрограммы Координатор - администрация Куженерского муниципального района подпрограммы Основные - отдел архитектуры, строительства и муниципального разработчики хозяйства администрации Куженерского муниципального подпрограммы района Цели - повышение энергетической эффективности при производстве, подпрограммы передаче и потреблении энергетических ресурсов в Куженерском муниципальном районе за счет снижения к 2018 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 10 процентов; перевод экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития Задачи - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий подпрограммы по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории; расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов Целевые - доля объемов электрической энергии, потребляемой в показатели многоквартирных домах города, расчеты за которую подпрограммы осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме потребляемых ресурсов; доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах города, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме потребляемых ресурсов; доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах города, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме потребляемых ресурсов; доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме потребляемых ресурсов; удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями района (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельный расход холодной воды бюджетными учреждениями района (в расчете на 1 человека); удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями района (в расчете на 1 человека); удельный расход природного газа бюджетными учреждениями района (в расчете на 1 человека) Сроки и этапы - 2014 - 2018 годы реализации подпрограммы Объемы и - общий объем финансирования подпрограммы - 9 764,0 тыс. источники рублей, в том числе: финансирования 2014 год - 2 020,2 тыс. рублей подпрограммы 2015 год - 1 370,2 тыс. рублей 2016 год - 1 370,2 тыс. рублей 2017 год - 1 591,7 тыс. рублей 2018 год - 3 411,7 тыс. рублей; в том числе: за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования "Куженерский муниципальный район" (при условии выделения средств) - 7 158,0 тыс. рублей: 2014 год - 1 028,0 тыс. рублей 2015 год - 1 028,0 тыс. рублей 2016 год - 1 028,0 тыс. рублей 2017 год - 979,5 тыс. рублей 2018 год - 3 094,5 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников финансирования (при условии выделения средств из внебюджетных источников) - 2 606 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 992,2 тыс. рублей 2015 год - 342,2 тыс. рублей 2016 год - 342,2 тыс. рублей 2017 год - 612,2 тыс. рублей 2018 год - 317,2 тыс. рублей Ожидаемые - наличие в органах местного самоуправления, муниципальных конечные учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях: результаты энергетических паспортов; реализации актов энергетических обследований; подпрограммы установленных нормативов энергоресурсопотребления; экономия за период реализации подпрограммы - 160,3 тыс. тонн условного топлива; сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 10 процентов по сравнению с 2008 годом (базовым годом); снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов в размере 1,4 млн. рублей; полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности Приложение N 18 к государственной программе Республики Марий Эл "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы" (в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 6 декабря 2013 г. N 378) ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "МАРИ-ТУРЕКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" НА 2014 - 2020 ГОДЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ, ЖИЛИЩНОЙ, ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "МАРИ-ТУРЕКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" НА 2014 - 2020 ГОДЫ" Ответственный - администрация муниципального образования "Мари-Турекский исполнитель муниципальный район" подпрограммы Соисполнители - отдел по экономическому развитию территорий подпрограммы администрации Мари-Турекского муниципального района; отдел архитектуры, муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района; структурные подразделения администрации Мари-Турекского муниципального района (по согласованию); муниципальные бюджетные учреждения; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования "Мари-Турекский муниципальный район"; товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, управляющие организации, иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие многоквартирным домом (далее - управляющие компании) (по согласованию); субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию); предприятия реального сектора экономики (по согласованию) Цели - перевод экономики и бюджетной сферы района на подпрограммы энергоэффективный путь развития; максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) для повышения качества жизни населения района; повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов; контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности Задачи - создание нормативно-правовых, организационных и подпрограммы экономических условий энергосбережения; внедрение передовых энергосберегающих технологий; снижение расходов на потребляемые энергоресурсы; установка приборов потребителями ТЭР и их стимулирование к экономии энергоресурсов; сокращение потерь при транспортировке тепловой и электрической энергии; обеспечение энергетической эффективности зданий, сооружений организаций и жилищного фонда; организация форм муниципальной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; привлечение инвестиций в энергосбережение; формирование информационной среды для обеспечения мероприятий по энергосбережению Целевые - снижение в сопоставимых условиях потребления индикаторы электрической и тепловой энергии, природного газа, и показатели холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями; подпрограммы уровень энергетической паспортизации муниципальных учреждений; доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета; доля объемов электрической и тепловой энергии, воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета Этапы и сроки - 2014 - 2020 годы реализации подпрограммы Объемы - общий объем финансирования подпрограммы - 91 293,73 тыс. финансирования рублей за счет средств муниципального бюджета подпрограммы Мари-Турекского муниципального района, в том числе: 2014 год - 1 443,30 тыс. рублей 2015 год - 14 795,91 тыс. рублей 2016 год - 14 795,91 тыс. рублей 2017 год - 14 795,91 тыс. рублей 2018 год - 15 870,91 тыс. рублей 2019 год - 14 795,91 тыс. рублей 2020 год - 14 795,88 тыс. рублей Ожидаемые - снижение потребления ТЭР; результаты экономия денежных средств потребителей ТЭР; реализации модернизация зданий, сооружений бюджетной сферы и подпрограммы жилищного фонда по энергоэффективным технологиям; формирование общественного сознания в пользу энергосбережения Приложение N 19 к государственной программе Республики Марий Эл "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2020 годы" (в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 6 декабря 2013 г. N 378) ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МЕДВЕДЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕДВЕДЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕДВЕДЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" НА 2014 - 2020" Ответственный - администрация муниципального образования "Медведевский исполнитель муниципальный район" подпрограммы Соисполнители - органы местного самоуправления Медведевского подпрограммы муниципального района; бюджетные организации Медведевского муниципального района (по согласованию); организации с участием муниципального образования (по согласованию); организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности (по согласованию); ТСЖ, жилищные кооперативы, управляющие организации, иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие многоквартирным домом (далее - управляющие компании) (по согласованию); субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию); предприятия реального сектора экономики (по согласованию) Цели - повышение энергетической эффективности при производстве, подпрограммы передаче и потреблении энергетических ресурсов в Медведевском муниципальном районе за счет снижения показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций; создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального района на энергосберегающий путь развития Задачи - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий подпрограммы по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории; расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; проведение энергетических обследований; обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов; организация ведения топливно-энергетических балансов; нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов; привлечение инвестиций в энергосбережение Целевые - доля объемов электрической энергии, расчеты за которую индикаторы осуществляются с использованием приборов учета (в части и показатели многоквартирных домов - с использованием коллективных подпрограммы (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования; объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной подпрограммы Этапы и сроки - 2014 - 2020 годы реализации подпрограммы Объемы - общий объем финансирования подпрограммы - 32 689,0 тыс. финансирования рублей, в том числе: подпрограммы 2014 год - 4 324,0 тыс. рублей Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|