Расширенный поиск

Решение Собрания представителей г. Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания от 20.06.2014 № 54/41

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗ

 

РЕШЕНИЕ

 

от 20 июня 2014 г. №54/41

 

г.Владикавказ

 

 

Об отчете об исполнении бюджета муниципального

Образования г.Владикавказ за I квартал 2014 года

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Северная Осетия-Алания №24-РЗ от 25 апреля 2006 года «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании г.Владикавказ», утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 5 ноября 2013 года №46/73

, Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2005 года (в редакции от 4 марта 2014 года), заслушав доклад начальника финансового управления администрации местного самоуправления гладикавказа К.В. Цокова и обсудив отчет об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за I квартал 2014 г., пятьдесят четвертая сессия Собрания представителей г.Владикавказ решает:

 

Статья 1

Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за I квартал 2014 года.

 

Статья 2

Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

 

Статья 3

     Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».

 

Статья 4

Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию  Собрания представителей г.Владикавказ по бюджету и экономической политике.

 

Глава муниципального

образования г.Владикавказ                         Б. Икоева

 

 

 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

местного самоуправления гладикавказа

от 27.05.2014 г. №1194

 

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета муниципального

образования г.Владикавказ

за I квартал 2014 года

 

Исполнение бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 1 квартал 2014 года составило по доходам 781 855,3 тысублей или 21,8% к годовому плану и 110,3% к соответствующему периоду прошлого года,  по расходам в сумме 952 164,5 тыс.рублей или 24,0% к годовому плану и 134,3% к соответствующему периоду прошлого года. Дефицит по итогам 1 квартала 2014 года составил 170 309,2 тысублей.

За отчетный период налоговые и неналоговые доходы местного бюджета сложились в сумме 403 264,4 тысублей, что составляет 18,3% к годовым бюджетным назначениям и 91,9% к соответствующему периоду прошлого года.

За 1 квартал 2014 года поступления по налогу на доходы физических лиц составили 172 891,0 тысублей или 17,9% годовых бюджетных назначений. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года поступления уменьшились на 97 921,5 тысублей (снижение 36,2%).

Основным фактором, оказывающим влияние на уменьшение доходов местного бюджета, является установление с 01.01.2014 года норматива зачисления в местный бюджет налога на доходы физических лиц в размере 24% взамен раннее действующего норматива 40%.

По налогам на совокупный доход в отчетном периоде поступило 93 659,4 тысублей, что составляет 19,2% к годовым назначениям, в том числе по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения – 63 682,3 тыс.рублей (рост к уровню прошлого года 3,0%), единому налогу на вмененный доход – 29 678,3 тыс.рублей (снижение к уровню прошлого года на 9,0%), единому сельскохозяйственному налогу – 49,0 тысублей (снижение к уровню прошлого года 78,7%). Удельный вес налогов на совокупный доход в налоговых и неналоговых источниках доходов местного бюджета составил 23,2%.

В текущем периоде по налогам на имущество поступило доходов на сумму 50 238,0 тысублей, что составляет 15,5% к годовым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 82,2%.

Поступления в виде государственной пошлины сложились в сумме 7 183,1 тысублей, что составляет 22,1% к годовым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 9,4%.

По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, за 1 квартал 2014 года поступило 25 714,3 тысублей, что составляет 15,7% утвержденных на 2014 год годовых назначений, в том числе доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки составили 22 285,5 тыс.рублей (14,5% к плану и 194,5% к уровню прошлого года), доходы от сдачи в аренду имущества – 3 428,8 тысублей (34,3% к плану, и 153,5% к уровню прошлого года).

Доходы от реализации имущества и от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, составили 43 138,6 тысублей или 25,3% к плану, в том числе доходы от продажи земельных участков составили  31 620,2 тыс.рублей или 77,7% к годовым плановым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года в 4,8 раза и доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов составили 11 518,3 тысублей или 8,9% к годовым плановым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года в 1,5 раза.

Поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба составило 3 809,1 тысублей или 11,0% к годовым плановым назначениям.

Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета за отчетный период сложились в сумме 418 963,3 тысублей или 30,2% годовых назначений. В общей сумме безвозмездных поступлений наибольший удельный вес имеют субвенции – 76,7%,  субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 17,9%, дотации – 5,4%. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в отчетном периоде составил – 40 394,4 тысублей. По сравнению с показателями соответствующего периода 2013 года объем безвозмездной финансовой помощи из республиканского бюджета в целом увеличился на 126 262,0 тысублей или на 14,2%, тогда как дотации бюджету уменьшились на 43 193,0 тыс.рублей или на 65,7%.

 

Исполнение по расходам за 1 квартал 2014 года в целом составило 952 164,5 тысублей или 24,0% к годовым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 243 428,7 тыс.рублей или на 34,3%.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального образования г.Владикавказ в отчетном периоде составляют расходы на образование – 49,6%, жилищно-коммунальное хозяйство – 21,9%, национальную экономику – 14,7%, общегосударственные вопросы – 6,5%, здравоохранение – 2,2%, обслуживание государственного и муниципального долга – 2,0%, культуру и кинематографию –1,6%, физическую культуру и спорт – 1,0%, средства массовой информации -0,3%, социальную политику и национальную безопасность -0,1%.

По экономическому содержанию приоритетными направлениями расходования средств местного бюджета в истекшем периоде 2014 года оставались оплата труда с начислениями, текущие коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества. По остальным статьям расходов финансирование осуществлялось исходя из финансовых возможностей бюджета.

 

Общегосударственные вопросы.

 

За 1 квартал 2014 года на общегосударственные вопросы в целом из бюджета муниципального образования произведено расходов в сумме 62 407,5 тысублей.

На содержание представительного органа муниципального образования город Владикавказ направлено 3 828,9 тысублей. На функционирование органов управления местной администрации направлено 29 403,7 тысублей. На обеспечение деятельности Финансового управления и Контрольно-счетной палаты муниципального образования г.Владикавказ израсходовано 5 370,9 тысублей.

На обеспечение приватизации и проведения предпродажной подготовки объектов приватизации расходы составили 217,8 тысублей или 4,4% к годовым назначениям.

На содержание ВМКУ ТХО и ВМБУ Правовой центр расходы составили 7 790,4 тысублей или 21,2% к годовым назначениям.

На организацию деятельности административных комиссий гладикавказа за счет средств республиканского бюджета направлено 408,4 тыс.рублей или 19,5% годовых назначений.

В рамках ведомственной целевой программы «Информатизация АМС гладикавказа на 2013-2014 годы» в отчетном периоде израсходовано 5 104,5 тыс.рублей или 56,7% годовых назначений.

На приобретение земельного участка с постройками для спортивного лагеря израсходовано 10 000,0 тысуб.

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

 

Из местного бюджета в отчётном периоде на национальную безопасность и правоохранительную деятельность произведено расходов в объёме 491,3 тысублей или  12,3% от годового плана (на содержание ВМКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»).

 

Национальная экономика

 

В целом по разделу «Национальная экономика» за счёт средств местного бюджета за 1 квартал 2014 года произведено расходов в сумме 140 456,3 тысублей или 40,5% к годовым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года в 2,7 раза.

В текущем периоде из местного бюджета на содержание ВМКУ «Владикавказский городской лес – Экология» выделено 915,6 тысублей или 17,3% к годовым назначениям.

По ведомственной целевой программе развития городского пассажирского транспорта ВМУП «ВладЭлектроТранс» выделено 31 009,2 тысублей или 47,7% к годовым назначениям.

Произведены расходы в рамках ведомственной целевой программы по благоустройству и озеленению гладикавказа на 2014 год в сумме 104 406,3 тыс.рублей или 52,0% годовых назначений.(капитальный ремонт дорог, текущий ремонт улиц и дворов, разметочные работы, устройство дорожных знаков).

Предоставлены субсидии местному бюджету на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 2 636,6 тысуб., или 100,0% годовых назначений.

       По ведомственной целевой программе «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности гладикавказа на 2014 год» израсходовано 1 277,8 тыс.руб. или 9,1% годовых назначений.

      

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

В целом по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за счёт средств местного бюджета за 1 квартал 2014 года произведено расходов в объёме 208 979,3 тысублей или 20,7% от годового плана, рост против соответствующего периода прошлого года на 27,1%.

На выполнение мероприятий ведомственных целевых программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства израсходовано 25 870,5 тысублей или 10,1% годовых назначений, на уборку города по конкурсу – 3 701,5 тыс.рублей или 12,5% годовых назначений.

На уличное освещение выделено 25 093,7 тысублей или 27,7% от плана.

За текущий период расходы на содержание аппарата Управления по строительству, КЖКХЭ и УДСБиО составили 4 398,3 тысублей или 20,0% от плана.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (ВМБУ Аварийно-диспетчерская служба, ВМКУ «Владпитомник», ВМБУ «СпецЭкоСервис», ВМБУ «СпецЭкоСлужба», ВМКУ «Владтехконтроль», ВМБУ «Управление капитального ремонта») выделено 38 279,9 тысублей или 16,7% от плана.

Произведены расходы в рамках ведомственной целевой программы по благоустройству и озеленению гладикавказа на 2014 год в сумме 111 635,2 тыс.рублей или 46,9% годовых назначений (благоустройство,озеленение), что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 33,1%.

 

Образование

 

В целом по данному разделу на содержание учреждений образования за отчётный период направлено 472 634,9 тысублей или 23,8% к годовому плану, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 23,7% .

По детским дошкольным учреждениям расходы составили 155 358,5 тысублей или 25,7% от плановых назначений, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 50,0%, в т.ч. субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях составила 92 947,5 тыс.рублей, которая направлена на обеспечение выплаты заработной платы и начислений на нее, приобретение игрушек и наглядных пособий.

Расходы на общее образование составили 245 781,8 тысублей  или 25,4% к годовому плану, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 14,2%, в т.ч. субвенция  на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях составила 187 033,0 тыс.рублей, которая направлена на обеспечение выплаты заработной платы и начислений на нее и оплаты расходов на обеспечение учебного процесса.

На софинансирование расходных обязательств по повышению заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений в целях реализации майских Указов Президента Российской Федерации за счет средств республиканского бюджета выделено 2 445,0 тысуб., или 25% годовых назначений.

На содержание аппарата Управления образования и ВМКУ «Организационно-методический центр» направлено 2606,9 тысублей или 25,3% годовых назначений.

В рамках раздела «Образование» за 1 квартал 2014 года произведены расходы по следующим ведомственным целевым программам:

«Образование Владикавказа – образование будущего» – 201,6 тысублей или 7,2% от плана;

 «Школьное питание» – 3 756,3 тысублей или 24,2% от плана;

«Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений  на 2014 год» – 10 013,1 тысублей или 21,5% от плана;

«Безопасное образовательное учреждение» –6 866,3 тысублей или 18,9% от плана;

За 1 квартал 2014 года расходы на выполнение мероприятий в рамках Городской инвестиционной программы гладикавказа составили 47 473,9 тыс.рублей или 16,2% от годовых плановых назначений.

Расходы на молодежную политику и оздоровление детей составили 576,5 тысублей или 15,6% от годовых плановых назначений.

 

Культура и кинематография

 

План финансирования по данному разделу за отчётный период освоен на 15 152,4 тысублей или 13,2% к годовому плану.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры выделено 10 418,7 тысублей или 21,8% к годовому плану, в том числе за счет субвенций из республиканского бюджета выделено 5 258,0 тыс.рублей. Из общей суммы расходы на содержание библиотек составили 3 523,3 тысублей или 19,6% от плана.

На содержание аппарата Управления культуры направлено 463,6 тысублей.

Расходы на выполнение мероприятий по ведомственной целевой программе «Развитие культурной жизни гладикавказа» составили 4 270,2 тыс.рублей или 10,4% от плановых назначений.

 

Здравоохранение

 

Расходы по учреждениям здравоохранения за 1 квартал 2014 года составили 20 832,4 тысублей или 41,8% от годового плана.

На развитие медико-санитарной помощи, развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей выделены субсидии из республиканского бюджета в сумме 1 879,0 тысублей или 20,2% годовых назначений.

На обеспечение деятельности ВМБУЗ Детская молочная кухня выделено 1 500,8 тысублей или 30,0% годовых назначений: на выплату заработной платы и начислений на нее, оплату услуг связи, коммунальных услуг, содержание помещений.

Из республиканского бюджета выделено субвенций на обеспечение мер социальной поддержки семей, имеющих детей (в части обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3-х лет) в сумме 1 250,0 тысублей или 25,0% от плана.

По городской инвестиционной программе расходы составили 5 543,7 тысублей или 39,5% от плановых назначений.(ремонт ВМАУЗ «Клиника глазных болезней»).

Расходы по муниципальной целевой программе «Охрана и укрепление здоровья жителей гладикавказа»  составили 10 658,9 тыс.рублей или 64,4% годовых назначений.

 

Социальная политика

 

По данному разделу за истекший период расходы составили 562,0 тысублей или 1,0% к годовым назначениям.

Расходы на выплату ежемесячных доплат к пенсиям муниципальных служащих составили 718,8 тысублей или 14,4% к годовым назначениям.

На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Социальная поддержка нуждающегося населения гладикавказа» направлено 385,0 тыс.рублей или 1,6% к годовым назначениям.

По подразделу «Компенсация части родительской платы на содержание ребенка в государственных и образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» исполнение (– 541,9 тысублей), так как произошел возврат кассового расхода за 2013 год.

 

Физическая культура и спорт

 

По физической культуре и спорту затраты за отчётный период составили 9 460,1 тысублей или 22,5% годовых назначений.

Субсидии автономным учреждениям (Академия тенниса «Асгард» и футбольный клуб «Барс») на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) выделены в сумме 5 725,9 тысублей или 31,0% годовых назначений.

На мероприятия  ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения города Владикавказа» израсходовано 339,0 тысублей или 4,3% годовых назначений.

По городской инвестиционной программе расходы составили 3 395,2 тыс.рублей или 21,7% от плановых назначений (строительство футбольного поля для Футбольного клуба «Барс», изготовление и установка разборного бассейна по уложарского 2б).

 

Средства массовой информации

 

В целом за 1 квартал 2014 года расходы по данному разделу сложились в сумме 1 679,2 тысублей, что составляет 14,0% к годовым назначениям.

Расходы на ВМКУ «Телевизионный информационный центр-Владикавказ-ТВ» составили 507,5 тысублей или 17,1% к годовым назначениям, расходы на ВМБУ «Редакция городской газеты «Владикавказ» - 1 171,7 тыс.рублей или 13,0% к годовым назначениям.

 

Обслуживание государственного и муниципального долга

 

В анализируемом периоде на обслуживание муниципального долга выделено 19 509,1 тысуб. или 21,2% от плана.

 

 

 

Приложение №1

к отчету об исполнении

бюджета муниципального образования

г.Владикавказ за I квартал 2014 года

 

ДОХОДЫ

бюджета муниципального образования г.Владикавказ

за I квартал 2014 года

 

тысублей

Код бюджетной  классификации РФ

Наименование дохода

Предусмотрено по бюджету на 2014 год

Кассовое исполнение

за I квартал

2014 года

%

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2 202 849,0

403 264,4

18,3

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

966 000,0

172 891,0

17,9

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

966 000,0

172 891,0

17,9

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары( работы, услуги) реализуемые на территории РФ

14 025,0

2 697,1

19,2

000 1 03 00000 00 0000 000

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла

14 025,0

2 697,1

19,2

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,  подлежащие распределению между  бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5 135,0

1 067,3

20,8

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

106,0

17,0

16,0

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

8 309,0

1 612,8

19,4

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между  бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

475,0

-

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

487 095,0

93 659,4

19,2

000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

298 100,0

63 682,3

21,4

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

185 810,0

29 678,3

16,0

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

2 185,0

49,0

2,2

000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

1 000,0

249,9

25,0

000 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

324 480,0

50 238,0

15,5

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

15 964,0

1 967,9

12,3

000 1 06 02000 02 0000 110

Налог на имущество организаций

170 000,0

23 975,4

14,1

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

138 516,0

24 294,6

17,5

000 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

32 496,0

7 183,1

22,1

000 1 09 00000 00 0000 000

Задолженность по отмененным налогам и сборам

-10,7

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

164 219,0

25 714,3

15,7

000 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

154 219,0

22 285,5

14,5

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

10 000,0

3 428,8

34,3

000 1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

8 000,0

1 065,6

13,3

000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

8 000,0

1 065,6

13,3

000 1 13 00000 00 0000 120

Доходы от оказания платных услуг(работ)и компенсации затрат государства

189,0

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

170 720,0

43 138,6

25,3

000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждения, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу

130 000,0

11 518,3

8,9

000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

40 720,0

31 620,2

77,7

000 1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

34 610,0

3 809,1

11,0

000 1 17 00000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

1 204,0

2 689,8

223,4

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 385 386,7

378 590,9

27,3

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 385 386,7

418 963,3

30,2

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

68 781,0

22 585,0

32,8

000 2 02 01001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

31 326,0

13 222,0

42,2

000 2 02 01999 04 0000 151

Прочие дотации бюджетам городских округов

37 455,0

9 363,0

25,0

000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы   Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

82 211,8

74 879,8

91,1

000 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

72 434,8

72 434,8

100,0

000 2 02 02999 04 0002 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений в целях реализации указов Президента Российской Федерации

9 777,0

2 445,0

25,0

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1 234 393,9

321 498,5

26,0

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов  Российской Федерации

1 184 940,0

311 975,7

26,3

000 2 02 03024 04 0020 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации и поддержке учреждений культуры

18 636,0

5 258,0

28,2

000 2 02 03024 04 0009 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по обеспечению государственных гарантий реализации  прав граждан на получение  общедоступного и бесплатного дошкольного образования в  муниципальных  дошкольных общеобразовательных учреждениях

411 757,0

114 535,0

27,8

000 2 02 03024 04 0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по обеспечению государственных гарантий  прав граждан на получение  общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования, а так же дополнительного образования  в общеобразовательных учреждениях

743 145,0

189 332,7

25,5

000 2 02 03024 04 0006 151

Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации деятельности административных комиссий

2 090,0

522,0

25,0

000 2 02 03024 04 0008 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания  по    организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Северная Осетия-Алания

9 312,0

2 328,0

25,0

000 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

25 285,0

8 272,8

32,7

000 2 02 03033 04 0000 151

Субвенции  бюджетам городских округов на оздоровление детей

19 168,9

-

000 2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов

5 000,0

1 250,0

25,0

000 2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение мер социальной поддержки семей, имеющих детей ( в части обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет)

5 000,0

1 250,0

25,0

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ  от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

21,9

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субвенций, субсидий прошлых лет

-40 394,4

000 8 50 00000 00 0000 000

ВСЕГО ДОХОДОВ

3 588 235,7

781 855,3

21,8


Информация по документу
Читайте также