Расширенный поиск

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 05.08.2014 № 228

жилищно-строительным  или   иным  специализированным   потребительским
кооперативом и Региональным оператором, устанавливается Правительством
Карачаево-Черкесской Республики.
     Контроль за  проведением  капитального  ремонта   многоквартирных
домов и целевым расходованием средств осуществляется в соответствии  с
Порядком,       утвержденным       постановлением        Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 28.10.2013 N 350 "О некоторых мерах
по реализации Федерального закона  от 25.12.2012 N 271-ФЗ "О  внесении
изменений  в   Жилищный  кодекс  Российской   Федерации  и   отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
     В законе о бюджете Карачаево-Черкесской Республики  предусмотрены
средства на содержание Регионального  оператора в размере 5000,0  тыс.
рублей на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

 

      4.7.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий

 

     Доведение государственного задания не предусмотрено.

 

        4.7.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах

 

     Не предусмотрены.

 

   4.7.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование
        которых предполагается в рамках реализации мероприятий
                            Подпрограммы 7

 

     Не предусмотрены.

 

  4.7.7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации
        Подпрограммы 7, включая информацию о средствах местных
        бюджетов, использование которых предполагается на цели
      Подпрограммы 7, о порядке предоставления субсидий бюджетам
     муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике

 

     Реализация Подпрограммы 7 предполагает взаимодействие с  органами
местного самоуправления  Карачаево-Черкесской Республики, имеющими  на
своей территории многоквартирные дома.
     Объемы и  источники   финансирования  будут  корректироваться   и
уточняться с учетом средств, утверждаемых в республиканском бюджете, а
также с учетом бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

 

       4.7.8. Информация об участии государственных корпораций,
    акционерных обществ с государственным участием, общественных,
         научных и иных организаций, а также государственных
                         внебюджетных фондов

 

     Реализация Подпрограммы     7    предполагает     на     условиях
софинансирования  республиканских  адресных программ  по  капитальному
ремонту  многоквартирных домов  и  переселению граждан  из  аварийного
жилищного     фонда    Карачаево-Черкесской     Республики     участие
государственной   корпорации   -   Фонда   содействия   реформированию
жилищно-коммунального хозяйства.
     
                         4.8. Подпрограмма 8
"Оздоровление организаций коммунального комплекса и повышение качества
          оказываемых коммунальных услуг на 2014-2016 годы"

 

 

                    4.8.1. Паспорт Подпрограммы 8

 

 

+-----------------------+---------------------------------------+
| Наименование          | "Оздоровление организаций             |
| Подпрограммы 8        | коммунального  комплекса и  повышение |
|                       | качества   оказываемых   коммунальных |
|                       | услуг  на  2014-2016 годы"  (далее  - |
|                       | Подпрограмма 8)                       |
+-----------------------+---------------------------------------+
| Ответственный         | Министерство строительства          и |
| исполнитель           | жилищно-коммунального       хозяйства |
| Подпрограммы 8        | Карачаево-Черкесской Республики       |
+-----------------------+---------------------------------------+
| Соисполнители         | Не предусмотрены                      |
| Подпрограммы 8        |                                       |
+-----------------------+---------------------------------------+
| Цели Подпрограммы 8   | Обеспечение финансовой   устойчивости |
|                       | предприятий,           осуществляющих |
|                       | деятельность         в          сфере |
|                       | жилищно-коммунального комплекса;      |
|                       | повышение надежности     обслуживания |
|                       | потребителей                          |
+-----------------------+---------------------------------------+
| Задачи Подпрограммы 8 | Обеспечение устойчивого               |
|                       | функционирования      и      развития |
|                       | жилищно-коммунального комплекса;      |
|                       | обеспечение стабильного газоснабжения |
|                       | предприятий - потребителей природного |
|                       | газа;                                 |
|                       | стабилизация платежной     дисциплины |
|                       | предприятий     жилищно-коммунального |
|                       | комплекса       за       потребляемые |
|                       | энергоресурсы                         |
+-----------------------+---------------------------------------+
| Целевые индикаторы и  | Создание необходимых   условий    для |
| показатели            | повышения надежности функционирования |
| Подпрограммы 8        | предприятий  коммунального  комплекса |
|                       | Карачаево-Черкесской Республики путем |
|                       | погашения  задолженности  предприятий |
|                       | жилищно-коммунального  хозяйства   за |
|                       | потребленные           энергоресурсы, |
|                       | организация  системного  контроля  за |
|                       | текущими платежами                    |
+-----------------------+---------------------------------------+
| Этапы и сроки         | 2014-2016 годы                        |
| реализации            |                                       |
| Подпрограммы 8        |                                       |
+-----------------------+---------------------------------------+
| Объемы бюджетных      | За счет   средств    республиканского |
| ассигнований          | бюджета     объем      финансирования |
| Подпрограммы 8        | составляет:                           |
|                       | 2014 год - 147971,1 тыс. рублей       |
|                       | 2015 год - 300000,0 тыс. рублей       |
|                       | 2016 год - 300000,0 тыс. рублей       |
+-----------------------+---------------------------------------+
| Ожидаемые результаты  | Повышение надежности функционирования |
| реализации            | предприятий коммунального комплекса - |
| Подпрограммы 8        | потребителей энергоресурсов на основе |
|                       | урегулирования финансовых             |
|                       | взаимоотношений  с  предприятиями   - |
|                       | поставщиками энергоресурсов;          |
|                       | обеспечение стабильного     снабжения |
|                       | коммунальными  услугами  потребителей |
|                       | республики;                           |
|                       | улучшение платежной        дисциплины |
|                       | потребителей  энергоресурсов,  в  том |
|                       | числе   предприятий  -   потребителей |
|                       | природного     газа,    на     основе |
|                       | организации  системного  контроля  за |
|                       | текущими платежами                    |
+-----------------------+---------------------------------------+

 

       4.8.2. Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 8,
                 основные мероприятия Подпрограммы 8

 

     Цели Подпрограммы 8:
     обеспечение устойчивой    работы   предприятий,    осуществляющих
деятельность  в  сфере  жилищно-коммунального  комплекса,  на   основе
урегулирования   финансовых   взаимоотношений   между    предприятиями
коммунального    комплекса    Карачаево-Черкесской    Республики     и
предприятиями - поставщиками природных ресурсов;
     обеспечение стабильного    снабжения   коммунальными    ресурсами
потребителей услуг.
     Задачи и целевые показатели Подпрограммы 8:
     создание необходимых условий  для  обеспечения устойчивой  работы
предприятий  жилищно-коммунального  комплекса  путем  погашения  перед
поставщиками ресурсов задолженности;
     организация погашения   задолженности   перед   предприятиями   -
потребителями природного  газа Карачаево-Черкесской Республики  долгов
за поставленную ими тепловую энергию;
     проведение анализа данных о задолженности предприятий для  оценки
эффективности        финансового       оздоровления        предприятий
жилищно-коммунального  хозяйства   и  недопущения  образования   новых
задолженностей;
     осуществление системного  контроля  за  исполнением   участниками
Подпрограммы  8  обязательств  по  погашению  задолженности  и  оплате
текущих платежей за потребленные энергоресурсы.
     Успешная реализация Подпрограммы 8 позволит обеспечить:
     создание условий  для урегулирования  финансовых  взаимоотношений
между поставщиками энергоресурсов и предприятиями теплоэнергетического
комплекса Карачаево-Черкесской Республики;
     стабильное снабжение жилищно-коммунальными ресурсами потребителей
республики;
     платежную дисциплину  потребителей  энергоресурсов, в  том  числе
предприятий  теплоэнергетического  комплекса,  на  основе  организации
системного контроля за текущими платежами.
     Основные мероприятия Подпрограммы 8:
     обеспечение плановых объемов  выпадающих  доходов, возникающих  у
организаций коммунального комплекса  в результате принятия тарифов  по
населению ниже экономически обоснованных, в разрезе форм собственности
поставщиков и видов коммунальных услуг  в 2014 году на сумму  147971,1
тыс. рублей.
     
       4.8.3. Меры государственного регулирования, направленные
              на достижение целей и задач Подпрограммы 8

 

     Основные исполнители Подпрограммы 8:
     осуществляют сверку задолженности  за потребленные  энергоресурсы
между предприятиями  -  поставщиками и  предприятиями -  потребителями
ресурсов,  подлежащей  погашению  за  счет  средств   республиканского
бюджета Карачаево-Черкесской Республики;
     заключают соглашения о  погашении  задолженности за  потребленные
топливно-энергетические ресурсы.
     
      4.8.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий

 

     Доведение государственного    задания    Подпрограммой    8    не
предусмотрено.
     
        4.8.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах

 

     Сведения о публичных  нормативных обязательствах Подпрограммой  8
не предусмотрены.
     
   4.8.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование
        которых предполагается в рамках реализации мероприятий
                            Подпрограммы 8

 

     Средства федерального  бюджета  в рамках  реализации  мероприятий
Подпрограммы 8 не предусмотрены.

 

         4.8.7. Сведения об участии муниципальных образований
     в реализации Подпрограммы 8, включая информацию: о средствах
    местных бюджетов, использование которых предполагается на цели
      Подпрограммы 6, о порядке предоставления субсидий бюджетам
     муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике

 

     Сведения о  средствах  местного  бюджета,  использование  которых
предполагается  в рамках  реализации  мероприятий Подпрограммы  8,  не
предусмотрены;
     субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных образований  на
предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям
коммунального комплекса муниципальной формы собственности;
     субсидии юридическим лицам на  компенсацию выпадающих доходов  по
разнице в тарифах по населению.
     
                         4.9. Подпрограмма 9
           "Информатизация жилищно-коммунального комплекса
                   Карачаево-Черкесской Республики"

 

                    4.9.1. Паспорт Подпрограммы 9

 

+----------------------------+------------------------------------------+
| Наименование               |      "Информатизация                     |
| Подпрограммы 9             | жилищно-коммунального          комплекса |
|                            | Карачаево-Черкесской Республики"  (далее |
|                            | - Подпрограмма 9)                        |
+----------------------------+------------------------------------------+
| Ответственный исполнитель  |      Министерство строительства        и |
| Подпрограммы 9             | жилищно-коммунального          хозяйства |
|                            | Карачаево-Черкесской Республики          |
+----------------------------+------------------------------------------+
| Соисполнители              | Органы местного           самоуправления |
| Подпрограммы 9             | Карачаево-Черкесской   Республики    (по |
|                            | согласованию)                            |
+----------------------------+------------------------------------------+
| Цели Подпрограммы 9        | Повышение эффективности          системы |
|                            | государственного   управления  в   сфере |
|                            | жилищно-коммунального хозяйства;         |
|                            | расширение возможности доступа граждан к |
|                            | информации в жилищной сфере;             |
|                            | повышение качества        предоставления |
|                            | жилищно-коммунальных  услуг гражданам  и |
|                            | организациям   за   счет   внедрения   в |
|                            | деятельность   органов   государственной |
|                            | власти    информационно-коммуникационных |
|                            | технологий;                              |
|                            | обеспечение прозрачности      механизмов |
|                            | расчетов  поставщиков и  потребителей  и |
|                            | создание   условия  для   добросовестной |
|                            | конкуренции;                             |
|                            | усиление контроля                органов |
|                            | государственного      управления      за |
|                            | использованием    средств    в     сфере |
|                            | жилищно-коммунального хозяйства;         |
|                            |      обеспечение защиты             прав |
|                            | потребителей                             |
+----------------------------+------------------------------------------+
| Задачи Подпрограммы 9      | Создание, развитие,    обслуживание    и |
|                            | защита      информационной       системы |
|                            | жилищно-коммунального хозяйства;         |
|                            | развитие механизмов       интерактивного |
|                            | взаимодействия     с    населением     и |
|                            | бизнес-сообществом     и      содействие |
|                            | внедрению информационных технологий;     |
|                            |      повышение уровня    подготовки    к |
|                            | внедрению  информационных  технологий  в |
|                            | государственном управлении               |
+----------------------------+------------------------------------------+
| Основные целевые           | Расширение возможности доступа граждан к |
| индикаторы и показатели    | информации в жилищной сфере;             |
| Подпрограммы 9             | повышение качества        предоставления |
|                            | жилищно-коммунальных  услуг гражданам  и |
|                            | организациям   за   счет   внедрения   в |
|                            | деятельность   органов   государственной |
|                            | власти    информационно-коммуникационных |
|                            | технологий;                              |
|                            | обеспечение прозрачности      механизмов |
|                            | расчетов  поставщиков и  потребителей  и |
|                            | создание   условий  для   добросовестной |
|                            | конкуренции                              |
+----------------------------+------------------------------------------+
| Сроки реализации           |      2014-2016 годы                      |
| Подпрограммы 9             |                                          |
+----------------------------+------------------------------------------+
| Объемы и источники         |      Общий объем бюджетных  ассигнований |
| финансирования             | республиканского  бюджета на  реализацию |
| Подпрограммы 9             | Подпрограммы 9 не предусмотрен           |
+----------------------------+------------------------------------------+
| Ожидаемые конечные         |      Формирование единой     электронной |
| результаты реализации      | базы   в   сфере   жилищно-коммунального |
| Подпрограммы 9             | хозяйства;                               |
|                            |      обеспечение прозрачности            |
|                            | деятельности           в           сфере |
|                            | жилищно-коммунального         хозяйства, |
|                            | механизмов   расчетов   поставщиков    и |
|                            | потребителей  и  создание  условий   для |
|                            | добросовестной конкуренции;              |
|                            |      повышение эффективности     системы |
|                            | государственного              управления |
|                            | жилищно-коммунальным          комплексом |
|                            | Карачаево-Черкесской Республики;         |
|                            |      создание безопасных и благоприятных |
|                            | условий проживания граждан               |
+----------------------------+------------------------------------------+

 

                      4.9.2. Цели Подпрограммы 9

 

     Цели Подпрограммы 9:
     повышение эффективности  системы  государственного  управления  в
сфере жилищно-коммунального хозяйства;
     расширение возможности доступа  граждан к  информации в  жилищной
сфере;
     повышение качества   предоставления  жилищно-коммунальных   услуг
гражданам и  организациям  за счет  внедрения  в деятельность  органов
государственной власти информационно-коммуникационных технологий;
     обеспечение прозрачности   механизмов  расчетов   поставщиков   и
потребителей и создание условий для добросовестной конкуренции;
     усиление контроля   органов   государственного   управления    за
использованием средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
     обеспечение защиты прав потребителей.
     
                     4.9.3. Задачи Подпрограммы 9
     
     Создание, развитие, обслуживание и защита информационной  системы
жилищно-коммунального хозяйства;
     развитие механизмов интерактивного взаимодействия с населением  и
бизнес-сообществом и содействие внедрению информационных технологий;
     повышение уровня подготовки к внедрению информационных технологий
в государственном управлении.
     
       4.9.4. Меры государственного регулирования, направленные
              на достижение целей и задач Подпрограммы 9
     
     Меры государственного регулирования,  направленные на  достижение
целей и задач, Подпрограммой 9 не предусмотрены.
     
          4.9.5. Прогноз сводных показателей государственных
                        заданий Подпрограммы 9
     
     Прогноз сводных показателей государственных заданий Подпрограммой
9 не предусмотрен.

 

        4.9.6. Сведения о публичных нормативных обязательствах
                            Подпрограммы 9
     
     Сведения о публичных нормативных обязательствах  Подпрограммой  9
не предусмотрены.
     
   4.9.7. Сведения о средствах федерального бюджета, использование
        которых предполагается в рамках реализации мероприятий
                            Подпрограммы 9
     
     Сведения о средствах федерального бюджета, использование  которых
предполагается  в рамках  реализации  мероприятий Подпрограммы  9,  не
предусмотрены.

 

  4.9.8. Сведения об участии муниципальных образований в реализации
       Подпрограммы 9, включая информацию: о средствах местных
        бюджетов, использование которых предполагается на цели
      Подпрограммы 9; о порядке предоставления субсидий бюджетам
     муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике
     
     Сведения об  участии   муниципальных  образований  в   реализации
Подпрограммы  9, включая  информацию:  о средствах  местных  бюджетов,
использование которых предполагается  на цели Подпрограммы 9;  порядок
предоставления   субсидий   бюджетам   муниципальных   образований   в
Карачаево-Черкесской Республике Подпрограммой 9 не предусмотрены.
     
        4.9.9. Сведения об участии организаций, включая данные
      о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию
                            Подпрограммы 9
     
     Участие организаций,  включая   данные   о  прогнозных   расходах
указанных организаций на реализацию Подпрограммы 9, не предусмотрено.

 

  4.10. Подпрограмма 10 "Повышение устойчивости основных объектов и
  систем жизнеобеспечения в сейсмических районах на 2014-2015 годы"

 

 

                   4.10.1. Паспорт Подпрограммы 10

 

+-----------------------------+-----------------------------------------+
| Наименование                | "Повышение устойчивости        основных |
| Подпрограммы 10             | объектов  и систем  жизнеобеспечения  в |
|                             | сейсмических районах на 2014-2015 годы" |
|                             | (далее - Подпрограмма 10)               |
+-----------------------------+-----------------------------------------+
| Ответственный исполнитель   | Министерство строительства            и |
| Подпрограммы 10             | жилищно-коммунального         хозяйства |
|                             | Карачаево-Черкесской Республики         |
+-----------------------------+-----------------------------------------+
| Цели Подпрограммы 10        | Основными целями    Подпрограммы     10 |
|                             | являются:                               |
|                             | создание условий    для     устойчивого |
|                             | функционирования  основных  объектов  и |
|                             | систем жизнеобеспечения в  сейсмических |
|                             | районах            Карачаево-Черкесской |
|                             | Республики;                             |
|                             | достижение приемлемого           уровня |
|                             | сейсмической       безопасности       в |
|                             | Карачаево-Черкесской Республике;        |
|                             | уменьшение возможного экономического  и |
|                             | экологического  ущерба от  сейсмических |
|                             | воздействий                             |
+-----------------------------+-----------------------------------------+
| Задачи Подпрограммы 10      | Сейсмоусиление существующих       жилых |
|                             | домов, объектов образования;            |
|                             | создание условий     и      эффективных |
|                             | механизмов, обеспечивающих  необходимый |
|                             | уровень  сейсмической безопасности  при |
|                             | строительстве     на      сейсмоопасной |
|                             | территории                              |
+-----------------------------+-----------------------------------------+
| Основные целевые            | Размер предотвращенного    ущерба    от |
| индикаторы и показатели     | возможного разрушения основных объектов |
| Подпрограммы 10             | и систем жизнеобеспечения в  результате |
|                             | землетрясений;                          |
|                             | снижение уровня   риска   возникновения |
|                             | чрезвычайных    ситуаций     вследствие |
|                             | разрушительных землетрясений            |
+-----------------------------+-----------------------------------------+
| Этапы и сроки реализации    | 2014-2015 годы                          |
| Подпрограммы 10             |                                         |
+-----------------------------+-----------------------------------------+
| Объемы бюджетных            | Общая сумма  затрат на  2014-2015  годы |
| ассигнований Подпрограммы   | составляет 480,50 млн. рублей (в  ценах |
| 10                          | соответствующих лет), в том числе:      |
|                             | средства федерального    бюджета    (по |
|                             | согласованию) -  279,58 млн. рублей,  в |
|                             | том числе:                              |
|                             | 2014 год - 115,04 млн. рублей           |
|                             | 2015 год - 164,54 млн. рублей           |
|                             | средства республиканского   бюджета   - |
|                             | 200,92 млн. рублей, в том числе:        |
|                             | 2014 год - 151,67 млн. рублей           |
|                             | 2015 год - 49,25 млн. рублей            |
+-----------------------------+-----------------------------------------+
| Ожидаемые результаты        | Уменьшение потерь     населения      от |
| реализации Подпрограммы 10  | разрушительных землетрясений;           |
|                             | создание условий  для  функционирования |
|                             | систем жизнеобеспечения при наступлении |
|                             | сейсмических  событий и  ликвидации  их |
|                             | последствий;                            |
|                             | уменьшение ущерба, наносимого зданиям и |
|                             | сооружениям в результате землетрясений  |
+-----------------------------+-----------------------------------------+

 

      4.10.2. Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 10,
                 основные мероприятия Подпрограммы 10

 

     Целями Подпрограммы 10 являются:
     создание условий   для  устойчивого   функционирования   основных
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах республики;
     достижение приемлемого   уровня   сейсмической   безопасности   в
сейсмических   районах,   уменьшение   возможного   экономического   и
экологического ущерба от сейсмических воздействий.
     Для достижения  указанных  целей  необходимо  решение   следующих
задач:
     реализация подготовительных   организационных   мероприятий   для
обеспечения   скоординированного  подхода   к   выполнению  работ   по
сейсмусилению объектов;
     сейсмоусиление основных объектов и систем жизнеобеспечения,  мест
массового пребывания  людей,  зданий и  сооружений, задействованных  в
системе экстренного реагирования и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, объектов.
     В рамках реализации  Подпрограммы 10  предлагается выполнить  ряд
первоочередных  проектно-изыскательских  работ   и  приступить  к   их
внедрению  в практику,  выполнить  обследование зданий  и  сооружений,
принять  решения о  сейсмоусилении  существующих объектов,  определить
объем необходимых средств, в  том числе средств федерального  бюджета,
на указанные работы.
     Далее осуществляется  реализация  первоочередных  мероприятий  по
сейсмоусилению объектов, которые  расположены на наиболее  сейсмически
опасной  территории и  на  которые  имеется утвержденная  и  прошедшая
государственную экспертизу проектная документация.
     Мероприятия Подпрограммы 10 представлены в форме 2 приложения 1 к
Государственной программе.
     
      4.10.3. Меры государственного регулирования, направленные
             на достижение целей и задач Подпрограммы 10

 

     Не предусмотрены.

 

     4.10.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий

 

     В рамках Подпрограммы  10 оказание государственными  учреждениями
Карачаево-Черкесской Республики  государственных  услуг юридическим  и
(или) физическим лицам не предусмотрено.

 

       4.10.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах

 

     Реализация в  рамках   Подпрограммы   10  публичных   нормативных
обязательств не предусмотрена.

 

   4.10.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование
        которых предполагается в рамках реализации мероприятий
                           Подпрограммы 10
     
     В рамках  реализации   мероприятий  Подпрограммы   10  в   период
2014-2015  годов  предполагается  использование  средств  федерального
бюджета в сумме 279,58 млн. рублей, в том числе по годам:
     2014 год - 115,04 млн. рублей
     2015 год - 164,54 млн. рублей
     
        4.10.7. Сведения об участии муниципальных образований
                     в реализации Подпрограммы 10

 

     Органам местного  самоуправления  не  передаются  государственные
полномочия  в  сфере  реализации Подпрограммы  10,  средства  бюджетов
муниципальных  образований  в  рамках реализации  Подпрограммы  10  не
привлекаются.
     
       4.10.8. Сведения об участии организаций, включая данные
      о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию
                           Подпрограммы 10
     
     Не предусмотрено.

 

           5. Сведения о ведомственных целевых программах,
            включенных в состав Государственной программы

 

     Ведомственных целевых    программ,     включенных    в     состав
Государственной программы, не предусмотрено.

 

 6. Анализ рисков реализации Государственной программы и описание мер
       управления рисками реализации Государственной программы
     
     В рамках реализации Государственной программы могут быть выделены
следующие риски ее реализации.
     Финансовые риски:
     связаны с  возникновением  бюджетного  дефицита  и  недостаточным
уровнем бюджетного финансирования, вследствие этого,  секвестированием
бюджетных расходов.
     Способами ограничения финансовых рисков выступают:
     ежегодное уточнение объемов  финансовых средств,  предусмотренных
на реализацию мероприятий Государственной программы, в зависимости  от
достигнутых результатов;
     определение приоритетов для первоочередного финансирования;
     планирование бюджетных  расходов  с  применением  методик  оценки
эффективности бюджетных расходов.
     Административные риски:
     связаны с неэффективным  управлением реализацией  Государственной
программы,  низкой   эффективностью  взаимодействия   заинтересованных
сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости;
     нарушение планируемых    сроков    реализации     Государственной
программы,  невыполнение  ее  целей  и  задач,  недостижение  плановых
значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов  и
качества выполнения мероприятий Государственной программы.
     Основными условиями минимизации административных рисков являются:
     формирование эффективной    системы    управления     реализацией
Государственной программы;
     проведение систематического  аудита  результативности  реализации
Государственной программы;
     регулярная публикация отчетов  о ходе реализации  Государственной
программы;
     повышение эффективности   взаимодействия  участников   реализации
Государственной программы;
     создание системы    мониторингов    реализации    Государственной
программы;
     своевременная корректировка      мероприятий      Государственной
программы.

 

          7. Ресурсное обеспечение Государственной программы

 

     Объем финансирования Государственной программы в 2014-2016  годах
за счет всех источников составит 20802103,5 тыс. рублей, в том числе:
     2276529,2 тыс. рублей - за счет средств республиканского бюджета;
     6972093,2 тыс.  рублей   -   за  счет   средств,  планируемых   к
привлечению из федерального бюджета;
     152481,1 тыс. рублей  -  за счет  средств бюджетов  муниципальных
образований Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию);
     11401000,0 тыс. рублей - средства иных источников.

 

             8. Ожидаемые конечные результаты реализации
                      Государственной программы
     
     Сокращение отставания республики  по основным  макроэкономическим
показателям от среднероссийского уровня;
     повышение финансового самообеспечения  республики и уровня  жизни
населения;
     снижение социальной напряженности.
     Реализация Государственной программы позволит:
     сократить уровень бедности, приблизить уровень доходов  населения
к среднероссийскому уровню;
     увеличить денежные доходы населения;
     повысить уровень занятости населения;
     уменьшить уровень безработицы на 10,1;
     увеличить объем валового регионального продукта республики;
     увеличить уровень бюджетной  обеспеченности республики,  повысить
налоговую  базу местных  бюджетов,  сократить уровень  дотирования  из
бюджетов вышестоящих уровней;
     увеличить уровень  доходов  консолидированного  бюджета  на  душу
населения;
     обеспечить рост инвестиций в основной капитал;
     обеспечить ввод 300,0 тыс. кв. метров жилья;
     достичь обеспеченности жильем  населения  региона к  2016 году  в
размере 20,0 кв. метров на человека;
     обеспечить годовой ввод жилья  на 1 человека  на уровне 22,0  кв.
метров;
     обеспечить жильем не менее 6,3 тыс. семей республики;
     создать эффективные  финансовые  механизмы  ипотечного  жилищного
кредитования граждан для приобретения жилья;
     привлечь долгосрочные   ресурсы   в    эту   сферу   и    развить
инфраструктуру   ипотечного   кредитования   в    Карачаево-Черкесской
Республике;
     обеспечить устойчивое  развитие  туристско-рекреационной   особой
экономической   зоны   Карачаево-Черкесской   Республики   на   основе
территориального планирования;
     создать и обеспечить развитие объектов инженерной, транспортной и
социальной инновационной  и  иных инфраструктур  особой  экономической
зоны;
     соблюдать интересы   граждан   и   их   объединений,   Российской
Федерации, Карачаево-Черкесской Республики, муниципальных  образований
Карачаево-Черкесской Республики с учетом экологических, экономических,
социальных  и  иных   факторов  при  осуществлении   градостроительной
деятельности на территории особой экономической зоны;
     осуществлять строительство на основе документов  территориального
планирования,   откорректированных    с    учетом   создания    особой
экономической зоны;
     обеспечить при   осуществлении   градостроительной   деятельности
безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека;
     содействовать развитию   инвестиционных   процессов,   ликвидации
административных барьеров  в строительстве, сохранению  экологического
благополучия населения и защите окружающей природной среды, сохранению
историко-культурного наследия;
     сформировать единую      электронную      базу      в       сфере
жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечить прозрачность  деятельности
в   сфере   жилищно-коммунального   хозяйства,   механизмов   расчетов
поставщиков  и  потребителей  и создание  условий  для  добросовестной
конкуренции;
     повысить эффективность   системы   государственного    управления
жилищно-коммунальным комплексом Карачаево-Черкесской Республики;
     создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан.

 

 

 

                              Приложение 1 к Государственной программе

 

 

                                                               Форма 1
                                                                                                                                    

 

 

                                                                    С В Е Д Е Н И Я
                                          о составе и значениях целевых показателей Государственной программы

 

Наименование Государственной  программы  -  "Развитие   строительства,
архитектуры, градостроительства  и жилищно-коммунального  хозяйства  в
Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы"

 

Ответственный исполнитель  Государственной  программы  -  Министерство
строительства и  жилищно-коммунального хозяйства  Карачаево-Черкесской
Республики

 

+-------+---------------------------------------------+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+
|  N    |      Наименование целевого показателя       | Единица   |                           Значения целевых показателей                            |
| п/п   |                                             |измерения  +-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
|       |                                             |           |  отчетный   |текущий год  | очередной   |первый год  |второй год  |год завершения |
|       |                                             |           | (базовый)   |             |    год      | планового  | планового  |   действия    |
|       |                                             |           |    год      |             |             |  периода   |  периода   |  программы    |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
|       |                                             |           |   отчет     |   оценка    |  прогноз    |  прогноз   |  прогноз   |   прогноз     |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
|  1    |                     2                       |    3      |     4       |     5       |     6       |     7      |     8      |      9        |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
|                Государственная программы "Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства                 |
|                                                в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы"                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                                   1. Подпрограмма 1 "Юг России (2014-2016 годы)"                                                    |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 1.1.  |Объем валового регионального продукта  (ВРП) |  рублей   |   108700    |   140050    |   161700    |  190800    |  221900    |               |
|       |на душу населения                            |           |             |             |             |            |            |               |
|       |                                             |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 1.2.  |Объем инвестиций на душу населения           |  рублей   |  32385,1    |  36391,48   |  41105,47   | 46678,45   | 52927,67   |               |
|       |                                             |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 1.3.  |Уровень зарегистрированной  безработицы   на |    %      |    2,1      |    2,05     |    2,0      |    2,0     |    2,0     |               |
|       |конец года                                   |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 1.4.  |Количество коек        в         учреждениях |  единиц   |    48,5     |    53,5     |    53,5     |   52,8     |   52,8     |               |
|       |здравоохранения  в  городской  местности  на |           |             |             |             |            |            |               |
|       |10000 человек населения                      |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 1.5.  |Количество коек        в         учреждениях |  единиц   |    27,5     |    27,5     |    27,5     |   27,2     |   27,2     |               |
|       |здравоохранения  в  сельской  местности   на |           |             |             |             |            |            |               |
|       |10000 человек населения                      |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 1.6.  |Доля населения,    обеспеченного    питьевой |    %      |    46,0     |    48,0     |    48,0     |   49,0     |   50,0     |               |
|       |водой, отвечающей требованиям безопасности в |           |             |             |             |            |            |               |
|       |общей численности населения                  |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
|              2. Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы"                |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
|2.1.   |Годовой объем ввода жилья, в том числе       |тыс. кв. м |    87,4     |    90,0     |             |   95,0     |   100,0    |    105,0      |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
|       |Жилья эконом-класса                          |тыс. кв. м |    70,0     |    72,0     |             |   76,0     |   80,0     |     84,0      |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
|       |Многоэтажного жилья                          |тыс. кв. м |    28,0     |    40,0     |             |   43,0     |   45,0     |     45,0      |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
|       |Малоэтажного жилья                           |тыс. кв. м |    59,4     |    50,0     |             |   52,0     |   55,0     |     60,0      |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
|2.2.   |Общая площадь жилых помещений,  приходящихся |  кв. м    |    0,17     |    0,18     |             |   0,19     |    0,2     |     0,22      |
|         среднем  на одного  жителя,  введенная  в |           |             |             |             |            |            |               |
|       |действие за год                              |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
|2.3.   |Общая площадь жилых помещений,  приходящихся |  кв. м    |   19,35     |    19,4     |             |   19,6     |   19,8     |     20,0      |
|       |в среднем на одного жителя                   |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
|2.4.   |Коэффициент доступности жилья для  населения |   год     |    3,4      |    3,4      |             |    3,3     |    3,3     |     3,2       |
|       |Карачаево-Черкесской Республики              |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
|                 3. Подпрограмма 3 "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы"                  |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 3.1   |Объем выдаваемых ипотечных кредитов          |   млн.    |    76,0     |   421,6     |   474,2     |   545,7    |   645,6    |    645,6      |
|       |                                             |  рублей   |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
|       |В том числе:                                 |   млн.    |             |   121,6     |   135,0     |   142,5    |   150,0    |    150,0      |
|       |гражданам - участникам Подпрограммы 3        |  рублей   |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 3.2.  |Улучшение жилищных    условий   граждан    с |  семей    |     71      |    355      |    355      |    375     |    395     |     395       |
|       |применением ипотечного кредитования          |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
|       |В том числе:                                 |           |     -       |     90      |     90      |    95      |    100     |     100       |
|       |граждан - участников Подпрограммы 3          |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
|                 4. Подпрограмма 4 "Развитие архитектуры и градостроительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы"                   |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 4.1.  |Количество разработанных проектов планировки |    %      |     0       |     0       |     25      |    35      |    40      |     100       |
|       |(трассировки) территорий на  республиканские |           |             |             |             |            |            |               |
|       |линейные объекты                             |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 4.2.  |Количество проведенных конкурсов,  выставок, |  единиц   |     3       |     3       |     5       |     6      |     6      |      6        |
|       |семинаров   по   совершенствованию   методов |           |             |             |             |            |            |               |
|       |проектирования, планирования проектных работ |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 4.3.  |Количество абитуриентов,    поступивших    в |  единиц   |     15      |     17      |     30      |    45      |    60      |      60       |
|       |архитектурно-строительные вузы               |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 4.4.  |Количество проверок               соблюдения |    %      |     70      |     90      |    100      |    100     |    100     |     100       |
|       |градостроительного законодательства          |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
|                       5. Подпрограмма 5 "Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики и                        |
|                    государственная поддержка муниципальных образований по обеспечению корректировки документов территориального                     |
|                      планирования с учетом создания особой экономической зоны на территории Карачаево-Черкесской Республики"                        |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 5.1.  |Схема территориального          планирования |    шт     |     -       |     -       |     1       |     -      |     -      |      1        |
|       |Карачаево-Черкесской             Республики, |           |             |             |             |            |            |               |
|       |откорректированная   с  учетом   образования |           |             |             |             |            |            |               |
|       |особой  экономической  зоны  на   территории |           |             |             |             |            |            |               |
|       |Зеленчукского   и  Урупского   муниципальных |           |             |             |             |            |            |               |
|       |районов                                      |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 5.2.  |Схема территориального          планирования |    шт     |     -       |     -       |     1       |     -      |     -      |      1        |
|       |Зеленчукского     муниципального     района, |           |             |             |             |            |            |               |
|       |откорректированная   с  учетом   образования |           |             |             |             |            |            |               |
|       |особой экономической зоны                    |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 5.3.  |Схема территориального          планирования |    шт     |     -       |     -       |     1       |     -      |     -      |      1        |
|       |Урупского       муниципального       района, |           |             |             |             |            |            |               |
|       |откорректированная   с  учетом   образования |           |             |             |             |            |            |               |
|       |особой экономической зоны                    |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
|                  6. Подпрограмма 6 "Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы "Развитие строительства,                    |
|               архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы"                |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 6.1.  |Доля государственных   служащих,   прошедших |    %      |    4,0      |             |    10,2     |            |   28,5     |     28,5      |
|       |повышение квалификации в течение последних 3 |           |             |             |             |            |            |               |
|       |лет                                          |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 6.2.  |Укомплектованность должностей                |    %      |     98      |    100      |    100      |    100     |    100     |               |
|       |государственной службы в Министерстве        |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 6.3.  |Своевременное и  качественное   формирование |    %      |    100      |    100      |    100      |    100     |    100     |               |
|       |отчетности     об     исполнении     бюджета |           |             |             |             |            |            |               |
|       |Министерства         строительства         и |           |             |             |             |            |            |               |
|       |жилищно-коммунального хозяйства КЧР          |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 6.4.  |Своевременная подготовка   отчетов  о   ходе |    %      |    100      |    100      |    100      |    100     |    100     |               |
|       |реализации Государственной программы         |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
|                        7. Подпрограмма 7 "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований                          |
|              Карачаево-Черкесской Республики за счет средств Регионального фонда и переселение граждан из аварийного жилищного фонда                |
|                                                 Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы"                                                  |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 7.1.  |Капитальный ремонт многоквартирных домов  на |   тыс.    |     0       |   5000,0    |   5000,0    |  5000,0    |  5000,0    |               |
|       |территории     муниципальных     образований |  рублей   |             |             |             |            |            |               |
|       |Карачаево-Черкесской   Республики  за   счет |           |             |             |             |            |            |               |
|       |средств Регионального фонда                  |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 7.2.  |Переселение граждан из аварийного  жилищного |  кв. м    |     0       |   9395,1    |  11430,1    |  11430,1   |  11495,1   |    1099,9     |
|       |фонда  Карачаево-Черкесской  Республики   на |           |             |             |             |            |            |               |
|       |2014-2016 годы                               |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 7.3.  |Уровень удовлетворенности граждан  качеством |    %      |     72      |     73      |     72      |    73      |            |               |
|       |предоставления жилищно-коммунальных услуг    |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 7.4.  |Число посетителей портала "Электронное ЖКХ"  |тыс. чел.  |    150      |    170      |    150      |    170     |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 7.5.  |Формирование единой     электронной     базы |    %      |     90      |    100      |     90      |    100     |            |               |
|       |объектов жилищного фонда                     |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
| 7.5.  |Формирование единого  электронного   ресурса |    %      |     90      |    100      |     90      |    100     |            |               |
|       |управляющих     и     других     организаций |           |             |             |             |            |            |               |
|       |коммунального комплекса                      |           |             |             |             |            |            |               |
+-------+---------------------------------------------+-----------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+
|                        8. Подпрограмма 8 "Оздоровление организаций коммунального комплекса и повышение качества оказываемых                         |
|                                                       коммунальных услуг на 2014-2016 годы"                                                         |


Информация по документу
Читайте также