Расширенный поиск

Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 05.06.2015 № 861

 

 

 

 

МЭРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

05.06.2015                                                                                                      № 861

г.Черкесск

 

О внесении изменений в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 11.06.2014 № 972 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы

 

В связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «Развитие здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Внести в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 11.06.2014 № 972 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы (в редакции постановления мэрии муниципального образования города Черкесска от 13.10.2014 № 1659), следующие изменения:

1) по всему тексту приложения к постановлению и приложений к муниципальной программе «Развитие здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы

слова «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой медицинской помощи» заменить словами «Совершенствование оказания скорой медицинской, в том числе специализированной, помощи»;

2) строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Общий объем финансирования реализации программы за 2014-2018 годы составляет 2947882,9 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году- 581874,2 тыс. рублей;

в 2015 году- 611079,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 584256,9 тыс. рублей;

в 2017 году- 585336,4 тыс. рублей;

в 2018 году- 585336,4 тыс. рублей.

 

в том числе за счет средств:

 

-республиканского бюджета- 187275,6 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 38031,2 тыс. рублей;

в 2015 году- 37311,1 тыс. рублей;

в 2016 году- 37311,1 тыс. рублей;

в 2017 году- 37311,1 тыс. рублей;

в 2018 году- 37311,1 тыс. рублей.

 

- местного бюджета- 27452,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 26658,2 тыс. рублей;

в 2015 году- 265,8 тыс. рублей;

в 2016 году- 176,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 176,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 176,0 тыс. рублей.

 

- бюджета ТФОМС- 2540993,1 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 488045,1 тыс. рублей;

в 2015 году- 536637,6 тыс. рублей;

в 2016 году- 505436,8 тыс. рублей;

в 2017 году- 505436,8 тыс. рублей;

в 2018 году- 505436,8 тыс. рублей;

 

- внебюджетного фонда (ФСС) – 24329,5 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 4568,4 тыс. рублей

в 2015 году- 4481,9 тыс. рублей;

в 2016 году- 4828,2 тыс. рублей;

в 2017 году- 5225,5 тыс. рублей;

в 2018 году- 5225,5 тыс. рублей;

 

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности – 167832,7 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 24571,3 тыс. рублей

в 2015 году- 32382,6 тыс. рублей;

в 2016 году- 36504,8 тыс. рублей;

в 2017 году- 37187,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 37187,0 тыс. рублей;

 

Объемы  финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:

 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-социальной помощи» - 2556052,9 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 502132,3тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 4463,1 тыс. руб.;

- местного бюджета- 19963,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 448721,9 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 4568,4 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 24415,9 тыс. руб.;

 

в 2015 году- 531294,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3374,6 тыс. руб.;

- местного бюджета- 265,8 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 491087,2 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 4481,9 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 32084,9 тыс. руб.;

в 2016 году- 506822,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 4006,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 176,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 461533,6 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 4828,2 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 36278,6 тыс. руб.;

 

в 2017 году- 507901,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 4006,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 176,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 461533,6 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 5225,5 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 36960,8 тыс. руб.;

 

в 2018 году- 507901,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 4006,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 176,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 461533,6 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 5225,5 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 36960,8 тыс. руб.;

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания скорой медицинской, в том числе специализированной, помощи»- 238881,3 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 47038,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 5715,6 тыс. руб.;

- местного бюджета- 3196,2 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 38010,6 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 116,2 тыс. руб.;

 

в 2015 году- 49709,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 5715,8 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 43814,4 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход

 

деятельности- 179,1 тыс. руб.;

 

в 2016 году- 47377,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 5084,4 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 42167,2 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 126,2 тыс. руб.;

 

в 2017 году- 47377,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 5084,4 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 42167,2 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 126,2 тыс. руб.;

 

в 2018 году- 47377,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 5084,4 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 42167,2 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 126,2 тыс. руб.;

 

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»- 141005,7 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 30891,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27352,9 тыс. руб.;

- местного бюджета- 3499,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 39,2 тыс. руб.;

 

 

в 2015 году- 27542,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27424,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 118,6 тыс. руб.;

 

в 2016 году- 27524,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27424,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 100,0 тыс. руб.;

 

в 2017 году- 27524,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27424,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 100,0 тыс. руб.;

 

в 2018 году- 27524,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27424,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 100,0 тыс. руб.;

 

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей»- без финансового обеспечения.

 

Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»- 3686,4 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 499,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 499,6 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.;

 

в 2015 году- 796,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 796,7 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.;

 

в 2016 году- 796,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 796,7 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.;

 

в 2017 году- 796,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 796,7 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.;

 

в 2018 году- 796,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 796,7 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения»- 8256,6 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 1312,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 1312,6 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.;

 

в 2015 году- 1736,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 1736,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.;

в 2016 году- 1736,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 1736,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.;

в 2017 году- 1736,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 1736,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.;

в 2018 году- 1736,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 1736,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.; »;

 

3) в разделе IX «IX. Обоснование выделения подпрограмм (их перечень и паспорта)»:

а) в подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем  финансового обеспечения реализации  подпрограммы  за 2014- 2018 годы составляет 2556052,9 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 502132,3тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 4463,1 тыс. руб.;

- местного бюджета- 19963,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 448721,9 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 4568,4 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 24415,9 тыс. руб.;

в 2015 году- 531294,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3374,6 тыс. руб.;

- местного бюджета- 265,8 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 491087,2 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 4481,9 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 32084,9 тыс. руб.;

в 2016 году- 506822,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 4006,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 176,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 461533,6 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 4828,2 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 36278,6 тыс. руб.;

в 2017 году- 507901,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 4006,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 176,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 461533,6 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 5225,5 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 36960,8 тыс. руб.;

в 2018 году- 507901,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 4006,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 176,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 461533,6 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 5225,5 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 36960,8 тыс. руб. »;

 

в подпункте «з» «з) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» слова «абзацем вторым» заменить словами «абзацем третьим»;

б) в подпрограмму 2 «Совершенствование оказания скорой медицинской, в том числе специализированной,  помощи»:

строку «Объемы бюджетных  ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных

ассигнований

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения реализации  подпрограммы за 2014- 2018 годы составляет 238881,3 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 47038,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 5715,6 тыс. руб.;

- местного бюджета- 3196,2 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 38010,6 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 116,2 тыс. руб.;

в 2015 году- 49709,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 5715,8 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 43814,4 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 179,1 тыс. руб.;

в 2016 году- 47377,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 5084,4 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 42167,2 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 126,2 тыс. руб.;

в 2017 году- 47377,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 5084,4 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 42167,2 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 126,2 тыс. руб.;

в 2018 году- 47377,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 5084,4 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 42167,2 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 126,2 тыс. руб. »;

 

в подпункте «з» «з) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» слова «абзацем вторым» заменить словами «абзацем третьим»;

в) в подпрограмме  3 «Охрана  здоровья матери и ребенка»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«

Объемы  бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации  подпрограммы за 2014- 2018 годы составляет 141005,7 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 30891,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27352,9 тыс. руб.;

- местного бюджета- 3499,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 39,2 тыс. руб.;

в 2015 году- 27542,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27424,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 118,6 тыс. руб.;

в 2016 году- 27524,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27424,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 100,0 тыс. руб.;

в 2017 году- 27524,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27424,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 100,0 тыс. руб.;

в 2018 году- 27524,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27424,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 100,0 тыс. руб. »;

 

в подпункте «з» «з) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» слова «абзацем вторым» заменить словами  «абзацем третьим»;

г) в подпрограмме 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«

Объемы  бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем  финансового обеспечения реализации  подпрограммы  за 2014- 2018 годы составляет 3686,4 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 499,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 499,6 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.;

в 2015 году- 796,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 796,7 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.;

в 2016 году- 796,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 796,7 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.;

в 2017 году- 796,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 796,7 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.;

в 2018 году- 796,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 796,7 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.; »;

 

в подпункт «з» «з) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» слова «абзацем вторым» заменить словами «абзацем третьим»;

д) в подпрограмме 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы  бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации  подпрограммы за 2014- 2018 годы составляет 8256,6 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 1312,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 1312,6 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.;

в 2015 году- 1736,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 1736,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.;

в 2016 году- 1736,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 1736,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.;

в 2017 году- 1736,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 1736,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.;

в 2018 году- 1736,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 1736,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.

»;

в подпункте  «з» «з) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

- слова «8615,5 т.р.» заменить словами «8256,6 тыс. руб.»;

- слова «абзацем вторым» заменить словами «абзацем третьим»;

4) в разделе Х «Х. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Прогнозный объем финансового обеспечения программы – 2994880,3 т.р. в том числе по годам реализации:

2014 год – 556011,2 т.р.;

2015 год -607924,5т.р.;

2016 год -612373,0 т.р.; 

2017 год -613452,5 т.р.;

2018 год -613452,5 т.р.»;

 

5) приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к муниципальной  программе

«Развитие здравоохранения

в городе Черкесске» на 2014-2018 годы

 


Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание  муниципальных услуг муниципальными  учреждениями по муниципальной программе «Развитие здравоохранения в городе Черкесске»

на 2014-2018 годы.

 

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ ВЦП

Значение показателя объема услуги

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.

 

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

 

базовый вариант

с

учетом доп.

средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 13

 

Наименование услуги и ее содержание:

Оказание стационарной  медицинской  помощи

 

Показатель объема услуги:

Количество проведенных койко-дней

 

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие  первичной медико-санитарной помощи"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие  системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов их развития. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным.

 

159949

 

160000

 

160000

 

 

13172,4

 

 

 

 

 

Наименование услуги и ее содержание:

Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи

 

Показатель объема услуги:

Количество посещений

 

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 13

 

Основное мероприятие  1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

750060

 

700000

 

700000

 

 

 5810,0

 

 

 

 

 

Наименование  услуги  и ее содержание

Оказание медицинской помощи в дневных стационарах

 

Показатель объема услуги:

Количество пациенто-дней

 

Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие  системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов их развития. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным

48268

 

46000

 

46000

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2.

Совершенствование оказания скорой медицинской, в том числе специализированной, помощи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование услуги и ее содержание:

Оказание скорой  медицинской  помощи

 

Показатель объема услуги:

Количество вызовов

 

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания  скорой медицинской помощи.

 

 

45541

 

47316

 

47316

 

 

2200,0

 

 

 

 

 

Наименование услуги и ее содержание:

Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь

 

Показатель объема услуги:

 

Количество посещений

 

Основное мероприятие 2.9. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, страдающими кожными заболеваниями.

4219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование услуги и ее содержание:

Оказание медицинской, педагогической и социальной  помощи  детям-сиротам, детям-инвалидам  и детям, оставшимся

 без попечения родителей.

 

Показатель объема услуги:

Количество проведенных койко-дней  воспитанниками

 

Основное мероприятие 3.5. Обеспечение  условий содержания детей в доме ребенка, соответствующим санитарно-гигиеническим нормам.

15779

 

19092

 

19092

 

 

3499,0

 

 

 

 

 

Подпрограмма 5. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование услуги и ее содержание:

Оказание стационарной  медицинской  помощи

 

Показатель объема услуги:

Количество проведенных койко-дней

 

Мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым

649

 

568

 

568

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также