Расширенный поиск
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 09.07.2014 № 204| |мероприятий данной Подпрограммы 5) | |-------------------+----------------------------------------------| |Основные ожидаемые|Повышение деловой активности, снижение уровня| |конечные результаты|экономической концентрации на рынках; |
|Подпрограммы 5 |повышение конкурентоспособности производимых| | |товаров и услуг; | | |расширение рынков сбыта и их насыщение| | |качественными товарами; | | |обеспечение удовлетворенности потребителей| | |качеством товаров и услуг, их доступностью, а| | |также уровнем цен; | | |производство товаров и услуг, максимально| | |отвечающих запросам потребителей; | | |рост инвестиций в технологии и инноваций на| | |рынках товаров и услуг; | | |повышение эффективности производства и| | |производительности труда и капитала,| | |используемых в процессе производства товаров и|
| |услуг; | | |достижение показателей результативности| | |Подпрограммы 5; | | |эффективное пресечение фактов нарушения| | |законодательства о защите конкуренции как со| | |стороны хозяйствующих субъектов, так и со| | |стороны органов государственной власти и| | |органов местного самоуправления; | | |повышение уровня воспринимаемой конкуренции| | |(на основе опросов участников рынков); | | |повышение показателей удовлетворенности| | |предпринимателей государственными и| | |муниципальными услугами; | | |увеличение показателя прозрачности| | |деятельности органов государственной и| | |муниципальной власти; | | |расширение рынков сбыта для предприятий малого|
| |и среднего бизнеса; | | |оказание большей части медицинских услуг в| | |рамках конкурентной модели здравоохранения | -------------------------------------------------------------------- 4.5.2. Цели, задачи, целевые показатели Подпрограммы 5,
основные мероприятия Подпрограммы 5
Целью Подпрограммы 5 является формирование конкурентной среды на рынках товаров и услуг и благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, обеспечивающих соперничество хозяйствующих субъектов на соответствующих рынках и создание экономически эффективных условий для обеспечения потребностей граждан
в товарах и услугах. Для достижения цели Подпрограммой 5 предусмотрена реализация задач: создание механизмов предотвращения избыточного регулирования;
сокращение участия органов государственной власти и органов местного самоуправления в экономической деятельности и сокращение административного вмешательства в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов; развитие транспортной, информационной, финансовой, энергетической, логистической инфраструктуры и обеспечение ее доступности для участников рынка; создание условий для расширения рынка сбыта для субъектов малого и среднего предпринимательства; сокращение барьеров входа на рынки товаров и услуг и выхода с них; создание благоприятных условий для появления новых участников на рынках товаров и услуг; обеспечение свободного доступа на различные рынки товаров и услуг
для всех участников; развитие государственного заказа, расширение практики заказа социальных услуг на конкурсной основе; повышение информационной прозрачности деятельности органов власти; повышение доверия предпринимателей к действиям органов государственной власти и органов местного самоуправления; внедрение в общественное сознание и деловую практику идей добросовестной конкурентной борьбы и соперничества, являющихся неотъемлемой частью предпринимательской деятельности; совершенствование нормативной правовой базы, в том числе путем проведения "конкурентной экспертизы" принимаемых и действующих нормативных правовых актов; соблюдение органами государственной власти и органами местного самоуправления требований законодательства о защите конкуренции; реализация специальных отраслевых мер по развитию конкуренции в различных сферах (на агропродовольственном и строительном рынках, рынках розничной торговли, розничной реализации нефтепродуктов, туристических услуг, здравоохранения, услуг связи и информационно- коммуникационных технологий, жилищных и коммунальных услуг). Для определения эффективности реализации задач в Подпрограмме 5 применяются целевые показатели: доля государственного и муниципального заказа, размещаемого путем
проведения открытых аукционов в электронной форме, % от количества; среднегодовое количество участников размещения заказа, принимающих участие в открытых аукционах, конкурсах, аукционах (в разбивке по форме торгов); доля государственных и муниципальных функций и услуг, касающихся вопросов предпринимательства, прошедших анализ на избыточность/дублирование и процедуру регламентации; доля многоквартирных домов в целом по республике, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, иного специализированного потребительского кооператива или организовали самоуправление; доля объектов коммунального хозяйства, находящихся в управлении, переданных в концессию, сервисном контракте и прочих формах государственно-частного партнерства; доля оказанных дошкольными учреждениями услуг, размещенных на основе муниципального заказа на предоставление услуг дошкольного образования в дошкольном образовательном учреждении независимо от форм собственности, в общем объеме оказанных услуг; доля средних образовательных учреждений, применяющих инновационные и специализированные схемы обучения, предметы, факультативы; доля населения, имеющего возможность самостоятельного выбора из нескольких страховых медицинских организаций, работающих в рамках системы ОМС; доля расходов на оказание медицинских услуг, покрываемая тарифом через ОМС; доля строительных площадок во всех строительных площадках, для которых есть План застройки и землепользования и регламенты; увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в
общем объеме оказанных жилищных услуг, %; доля лечебно-профилактических учреждений, направляющих на аутсорсинг непрофильные функции, связанные с питанием пациентов, прачечных услуг, услуг по содержанию коммунального хозяйства лечебно-
профилактических учреждений, %; доля абонентов (пользователей услугами связи), обладающих возможностью выбора оператора дальней связи в различных режимах; сокращение сроков получения государственных и муниципальных услуг, осуществления государственных и муниципальных функций, % в год; доля опрошенных участников рынка, считающих, что состояние конкурентной среды в республике улучшилось за год, %. Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы 5
приведены в форме 1 приложения 1 к Программе. Основными направлениями реализации мероприятий Подпрограммы 5
являются: мероприятия по развитию информационной инфраструктуры и обеспечению прозрачности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления; мероприятия по сокращению административных барьеров и поддержке предпринимательства; мероприятия по развитию конкуренции в сфере агропромышленного комплекса; мероприятия по развитию конкуренции на потребительском рынке;
мероприятия по развитию конкуренции в сфере пассажирских перевозок; мероприятия по развитию конкуренции в сфере здравоохранения;
мероприятия по развитию конкуренции в сфере образования;
мероприятия по развитию конкуренции в жилищно-коммунальной сфере;
мероприятия по развитию конкуренции в топливно-энергетическом комплексе; мероприятия по развитию конкуренции в сфере туризма;
мероприятия по развитию конкуренции в сфере строительства.
Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы 5 представлены в форме 2 приложения 1 к Программе. 4.5.3. Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач Подпрограммы 5
В рамках настоящей Подпрограммы 5 не предусмотрены.
4.5.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий
В рамках настоящей Подпрограммы 5 не предусмотрены.
4.5.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах
В рамках настоящей Подпрограммы 5 не предусмотрены.
4.5.6. Сведения о средствах федерального бюджета
В рамках настоящей Подпрограммы 5 не предусмотрены.
4.5.7. Сведения об участии муниципальных образований
в реализации Подпрограммы 5
Муниципальные образования принимают участие в реализации организационных мероприятий Подпрограммы 5, приведенных в форме 2 в приложении 1 к Программе. Привлечение средств муниципальных бюджетов для реализации Подпрограммы 5 не предусматривается. 4.5.8. Сведения об участии организаций
В реализации мероприятий Подпрограммы 5 принимают участие:
Управление Федеральной антимонопольной службы по Карачаево- Черкесской Республике (по согласованию); Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию); страховые компании (по согласованию).
Мероприятия носят организационный характер. Привлечение финансовых средств не предусматривается. 4.6. Подпрограмма 6 "Обеспечение условий реализации
государственной программы"
(далее - Подпрограмма 6)
4.6.1. Паспорт Подпрограммы 6
---------------------------------------------------------------- |Наименование |"Обеспечение условий реализации| |Подпрограммы 6 |государственной программы" | |----------------+---------------------------------------------| |Ответственный |Министерство экономического развития| |исполнитель |Карачаево-Черкесской Республики | |Подпрограммы 6 | | |----------------+---------------------------------------------| |Соисполнители | | |Подпрограммы 6 | | |----------------+---------------------------------------------| |Цели |Создание необходимых условий для эффективной| |Подпрограммы 6 |работы по реализации Программы; | | |обеспечение финансовых, организационных,| | |информационных и научно-методических условий| | |для работы по реализации Программы; | | |повышение эффективности реализации Программы;|
| |обеспечение эффективной деятельности органа| | |государственной власти в сфере экономики | |----------------+---------------------------------------------| |Задачи |Обеспечение эффективного управления| |Подпрограммы 6 |Программой; | | |разработка нормативных правовых, методических|
| |и иных документов, направленных на| | |эффективное решение задач Программы; | | |мониторинг хода реализации и информационное| | |сопровождение Программы, анализ процессов и| | |результатов с целью своевременности принятия| | |управленческих решений; | | |обеспечение эффективного управления кадровыми|
| |ресурсами в сфере экономики по реализации| | |Программы; | | |повышение качества материально-технического| | |обеспечения Министерства | |----------------+---------------------------------------------| |Основные целевые|Доля государственных служащих, прошедших| |индикаторы и|повышение квалификации в течение последних 3| |показатели |лет; | |Подпрограммы 6 |укомплектованность должностей государственной|
| |службы в Министерстве; | | |своевременное и качественное формирование| | |отчетности об исполнении бюджета| | |Министерством экономического развития| | |Карачаево-Черкесской Республики; | | |исполнение сметы доходов и расходов| | |Министерства | |----------------+---------------------------------------------| |Этапы и сроки|2014-2016 годы | |реализации | | |Подпрограммы 6 | | |----------------+---------------------------------------------| |Объем |Общий объем бюджетных ассигнований| |бюджетных |республиканского бюджета на реализацию| |ассигнований |Подпрограммы 6 составляет 49393,2 тыс.| |Подпрограммы 6 |рублей, в том числе по годам: | | |2014 год - 16464,4 тыс. рублей | | |2015 год - 16464,4 тыс. рублей | | |2016 год - 16464,4 тыс. рублей | |----------------+---------------------------------------------| |Ожидаемые |Создание эффективной системы управления| |результаты |реализацией Программы, эффективное управление|
|реализации |отраслью; | |Подпрограммы 6 |обеспечение реализации в полном объеме| | |мероприятий Программы, достижение ее целей и| | |задач; | | |создание условий для привлечения в отрасль| | |высококвалифицированных кадров, в том числе| | |молодых специалистов; | | |стимулирование научно-исследовательской| | |деятельности в сфере экономики; | | |повышение эффективности информатизации в| | |отрасли; | | |формирование необходимой нормативной правовой|
| |базы, обеспечивающей эффективную реализацию| | |Программы и направленной на развитие| | |экономики; | | |своевременное принятие нормативных правовых| | |актов и подготовка методических рекомендаций,|
| |необходимых для реализации мероприятий| | |Программы; | | |наличие системы мониторинга и контроля| | |реализации Программы; | | |реализация Подпрограммы 6 обеспечит| | |эффективное выполнение и своевременное| | |достижение запланированных результатов| | |Программы | ---------------------------------------------------------------- 4.6.2. Цели, задачи, целевые показатели Подпрограммы 6,
основные мероприятия Подпрограммы 6
Цели Подпрограммы 6:
создание необходимых условий для эффективной работы по реализации
Программы; обеспечение финансовых, организационных, информационных и научно-
методических условий для работы по реализации Программы; повышение эффективности реализации Программы;
обеспечение эффективной деятельности органа государственной власти в сфере экономики. Задачи Подпрограммы 6:
обеспечение эффективного управления Программой;
разработка нормативных правовых, методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы; мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений; обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере экономики по реализации Программы; повышение качества материально-технического обеспечения Министерства. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 6:
доля государственных служащих, прошедших повышение квалификации в
течение последних 3 лет; укомплектованность должностей государственной службы в Министерстве; своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета; исполнение сметы доходов и расходов Министерства.
Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 6 планируется выполнение основных мероприятий: оплата труда и начисления на оплату труда;
приобретение услуг;
поступление нефинансовых активов;
иные расходы.
4.6.3. Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и задач Подпрограммы 6
В рамках настоящей Подпрограммы 6 не предусмотрены.
4.6.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий
В рамках настоящей Подпрограммы 6 не предусмотрен.
4.6.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах
В рамках настоящей Подпрограммы 6 не предусмотрены.
4.6.6. Сведения о средствах федерального бюджета
В рамках настоящей Подпрограммы 6 не предусмотрены.
4.6.7. Сведения об участии муниципальных образований
в реализации Подпрограммы 6
В рамках настоящей Подпрограммы 6 не предусмотрены.
4.6.8. Сведения об участии организаций
В рамках настоящей Подпрограммы 6 не предусмотрены.
5. Сведения о ведомственных целевых программах, включенных в состав Программы
В состав настоящей Программы ведомственные целевые программы не
включены. 6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления
рисками реализации Программы В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски: Финансовые риски - связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным уровнем бюджетного финансирования, вследствие этого, секвестированием бюджетных расходов. Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; Административные риски - связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслью, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и
качества выполнения мероприятий Программы. Основными условиями минимизации административных рисков являются:
формирование эффективной системы управления реализацией Программы; проведение систематического аудита результативности реализации Программы; регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;
повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; создание системы мониторингов реализации Программы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.
7. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансирования государственной программы "Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы" за счет всех источников составляет 6496639,8 тыс. рублей, в том
числе: за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 1843200,0 тыс. рублей. за счет средств республиканского бюджета - 137782,4 тыс. рублей.
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 4515657,4 тыс. рублей. Из них по годам:
Федеральный бюджет (по согласованию):
2014 год - 41200,0 тыс. рублей
2015 год - 824000,0 тыс. рублей
2016 год - 904000,0 тыс. рублей
2017 год - 74000,0 тыс. рублей.
Республиканский бюджет:
2014 год - 34121,6 тыс. рублей
2015 год - 40179,1 тыс. рублей
2016 год - 43281,7 тыс. рублей
2017 год - 20200,0 тыс. рублей
Внебюджетные источники (по согласованию):
2014 год - 900600,0 тыс. рублей
2015 год - 1773057,4 тыс. рублей
2016 год - 1842000,0 тыс. рублей
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета определяется ежегодно в пределах возможности доходной части республиканского бюджета. 8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация Программы обеспечит устойчивое экономическое развитие республики, основанное на модернизации и диверсификации экономики, привлечение инвестиций в экономику, повышение инвестиционной и инновационной активности, развитие малого и среднего предпринимательства, конкурентной среды и позволит достичь к 2018 году следующих результатов (по отношению к 2012 году): устойчивый рост валового регионального продукта;
объем привлеченных внебюджетных инвестиций организациями, получившими государственную поддержку реализации инвестиционных проектов, составит 10000000,0 тыс. рублей; оборот продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, достигнет 45000000,0 тыс. рублей; доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций возрастет до 25%; доля малых и средних предприятий в общем количестве организаций республики возрастет до 40%; повысится деловая активность, снизится уровень экономической концентрации на рынках. Приложение 1 к Программе
Форма 1
С В Е Д Е Н И Я о составе и значениях целевых показателей Программы
Наименование государственной программы - "Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы" Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование целевого | Единица | Значения целевых показателей | | | показателя | измерения |----------------------------------------------------------------| | | | | 2012 год | 2013 год |2014 год| 2015 год |2016 год |2017 год| | | | | (базовый) | | | | | | | | | |--------------+----------+--------+----------+---------+--------| | | | | отчет | оценка |прогноз | прогноз | прогноз |прогноз | |-----+-----------------------------+---------------+--------------+----------+--------+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Государственная программа "Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы"| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. |Объем валового регионального| тыс. рублей | 122,3 | 142,7 | 159,6 | 177,5 | 196,6 | 205,4 | | |продукта на душу населения| | | | | | | | | |Карачаево-Черкесской | | | | | | | | | |Республики (в сопоставимых| | | | | | | | | |ценах) | | | | | | | | |-----+-----------------------------+---------------+--------------+---------+----------+---------+---------+--------| | 2. |Объем привлеченных| тыс. рублей | - |1500000,0|1700000,0 |1770000,0|1840000,0|201500,0| | |внебюджетных инвестиций| | | | | | | | | |организациями, получившими| | | | | | | | | |государственную поддержку| | | | | | | | | |реализации инвестиционных| | | | | | | | | |проектов | | | | | | | | |-----+-----------------------------+---------------+--------------+---------+----------+---------+---------+--------| | 3. |Количество субъектов малых и| единица | 2609 | 2655 | 2700 | 2712 | 2726 | 2828 | | |средних предприятий | | | | | | | | |-----+-----------------------------+---------------+--------------+---------+----------+---------+---------+--------| | 4. |Оборот продукции,| млрд. рублей | 32,88 | 34,21 | 35,0 | 38,2 | 41,0 | 45,0 | | |произведенной субъектами| | | | | | | | | |малого и среднего| | | | | | | | | |предпринимательства | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Основные мероприятия государственной программы "Стимулирование экономического развития | | Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. |Мероприятия по подготовке| человек в год | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | | | |управленческих кадров для| | | | | | | | | |организаций народного| | | | | | | | | |хозяйства Российской| | | | | | | | | |Федерации согласно Указу| | | | | | | | | |Президента Российской| | | | | | | | | |Федерации от 23.07.97 N 774| | | | | | | | | |"О подготовке управленческих| | | | | | | | | |кадров для организаций| | | | | | | | | |народного хозяйства| | | | | | | | | |Российской Федерации" | | | | | | | | |-----+-----------------------------+---------------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------| | 2. |Выделение грантов| муниципальных | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | | | |муниципальным районам и| районов и | | | | | | | | |городским округам Карачаево-| городских | | | | | | | | |Черкесской Республики| округов в год | | | | | | | | |согласно Указу Президента| | | | | | | | | |Российской Федерации от| | | | | | | | | |28.04.2008 N 607 "Об оценке| | | | | | | | | |эффективности деятельности| | | | | | | | | |органов местного| | | | | | | | | |самоуправления городских| | | | | | | | | |округов и муниципальных| | | | | | | | | |районов" | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Подпрограмма 1 "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в | | Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1. |Количество субъектов МСП (без| единиц | 2609 | 2655 | 2700 | 2712 | 2726 | 2828 | | |ИП) | | | | | | | | |-----+-----------------------------+---------------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------| |1.2. |Среднесписочная численность| тыс. человек | 17,5 | 18,19 | 19,0 | 20,4 | 23,1 | 24,3 | | |работников субъектов МСП | | | | | | | | |-----+-----------------------------+---------------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------| |1.3. |Оборот субъектов МСП | млрд. рублей | 32,88 | 34,21 | 35,0 | 38,2 | 41,0 | 45,0 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Подпрограмма 2 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | | в Карачаево-Черкесскую Республику на период до 2016 года" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1. |Количество вновь созданных| человек | - | 630,0 | 1500,0 | 2000,0 | 2700,0 | | | |рабочих мест в организациях,| | | | | | | | | |получивших государственную| | | | | | | | | |поддержку реализации| | | | | | | | | |инвестиционных проектов | | | | | | | | |-----+-----------------------------+---------------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------| |2.2. |Налоговые поступления в| тыс. рублей | - | 156000,0 | 176000,0 | 195000,0 |230000,0 | | | |бюджет Карачаево-Черкесской| | | | | | | | | |Республики от реализации| | | | | | | | | |инвестиционных проектов| | | | | | | | | |организациями, получившими| | | | | | | | | |государственную поддержку| | | | | | | | | |реализации инвестиционных| | | | | | | | | |проектов | | | | | | | | |-----+-----------------------------+---------------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------| |2.3. |Сумма привлеченных| тыс. рублей | - | 1500000,0 | 1700000,0 |1770000,0 |1840000,0| | | |внебюджетных инвестиций| | | | | | | | | |организациями, получившими| | | | | | | | | |государственную поддержку| | | | | | | | | |реализации инвестиционных| | | | | | | | | |проектов | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Подпрограмма 3 "Защита прав потребителей в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.1. |Динамика количества| процентов к | 52 | 52 | 7% | 10% | 12% | 15% | | |консультаций, полученных| значению | | | | | | | | |потребителями по вопросам| базового | | | | | | | | |защиты их прав |показателя 2013| | | | | | | | | | года | | | | | | | |-----+-----------------------------+---------------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------| |3.2. |Динамика количества| процентов | 24 | 24 | 8% | 10% | 15% | 20% | | |потребительских споров,| к значению | | | | | | | | |урегулированных в досудебном| базового | | | | | | | | |порядке службами по защите|показателя 2013| | | | | | | | |прав потребителей | года | | | | | | | |-----+-----------------------------+---------------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------| |3.3. |Динамика развития сети| процентов | 2 | 2 | 8% | 10% | 15% | 20% | | |консультационных служб по| к значению | | | | | | | | |вопросам защиты прав| базового | | | | | | | | |потребителей в республике |показателя 2013| | | | | | | | | | года | | | | | | | |-----+-----------------------------+---------------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------| |3.4. |Общее количество| количество | 1120 | 1120 | 1936 | 2336 | 2650 | 3120 | | |хозяйствующих субъектов,| человек | | | | | | | | |прослушавших семинары по| | | | | | | | | |вопросам соблюдения| | | | | | | | | |требований законодательства о| | | | | | | | | |защите прав потребителей | | | | | | | | |-----+-----------------------------+---------------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------| |3.5. |Динамика количества| процентов | 25 | 25 | 15% | 20% | 30% | 40% | | |выпущенных в средствах массо-| к значению | | | | | | | | |вой информации материалов| базового | | | | | | | | |(печатных, радио-, видео-,|показателя 2013| | | | | | | | |Интернет), касающихся| года | | | | | | | | |вопросов защиты прав| | | | | | | | | |потребителей | | | | | | | | |-----+-----------------------------+---------------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------| |3.6. |Количество учащихся| количество | 840 | 840 | 1840 | 2340 | 2800 | 3340 | | |образовательных учреждений| человек | | | | | | | | |республики, принявших участие| | | | | | | | | |в занятиях по основам| | | | | | | | | |законодательства о защите| | | | | | | | | |прав потребителей | | | | | | | | |-----+-----------------------------+---------------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------| |3.7. |Темп роста количества| процентов к | 1223 | 1223 | 15% | 20% | 25% | 30% | | |исследований и экспертиз| значению | | | | | | | | |товаров (работ, услуг),| базового | | | | | | | | |реализуемых на|показателя 2013| | | | | | | | |потребительском рынке| года | | | | | | | | |республики | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Подпрограмма 4 "Развитие потребительского рынка и услуг Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2015 годы" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.1. |Оборот розничной торговли | Млн. рублей в |33467,2| 36543,7 | 40174,3 | 40416,3 | | | | | | ценах | | | | | | | | | |соответствующих| | | | | | | | | | лет | | | | | | | |-----+-----------------------------+---------------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------| |4.2. |Индекс физического оборота|% к предыдущему| 103,5 | 103,5 | 105,0 | 104,0 | | | | |розничной торговли | году в | | | | | | | | | | сопоставимых | | | | | | | | | | ценах | | | | | | | |-----+-----------------------------+---------------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------| |4.3. |Оборот общественного питания | млн. рублей в | 753,6 | 810,9 | 875,9 | 953,6 | | | | | | ценах | | | | | | | | | |соответствующих| | | | | | | | | | лет | | | | | | | |-----+-----------------------------+---------------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------| |4.4. |Индекс физического оборота|% к предыдущему| 100,0 | 102,0 | 102,7 | 103,0 | | | | |общественного питания | году в | | | | | | | | | | сопоставимых | | | | | | | | | | ценах | | | | | | | |-----+-----------------------------+---------------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------| |4.5. |Бытовые услуги | млн. рублей в |1964,8 | 2259,6 | 2579,8 | 2884,9 | | | | | | ценах | | | | | | | | | |соответствующих| | | | | | | | | | лет | | | | | | | |-----+-----------------------------+---------------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------| |4.6. |Индекс физического оборота|% к предыдущему| 107,0 | 106,5 | 106,7 | 105,0 | | | | |бытовых услуг | году в | | | | | | | | | | сопоставимых | | | | | | | | | | ценах | | | | | | | |-----+-----------------------------+---------------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------| |4.7. |Обеспеченность населения| | | | | | | | | |площадью торговых объектов на| | | | | | | | | |1000 жителей | | | | | | | | | |-----------------------------+---------------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------|
| |торговая площадь | кв. м | 480,0 | 500,0 | 510,0 | 530,0 | | | | |-----------------------------+---------------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------|
| |число посадочных мест в| Единиц | 32,8 | 34,7 | 38,2 | 40,2 | | | | |предприятиях общественного| | | | | | | | | |питания | | | | | | | | | |-----------------------------+---------------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------|
| |число рабочих мест в| Единиц | 21,5 | 24,1 | 25,8 | 30,0 | | | | |предприятиях бытового| | | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | | |-----+-----------------------------+---------------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------| |4.8. |Доля налоговых поступлений по| % | 12,2 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | | | | |видам экономической| | | | | | | | | |деятельности "оптовая и| | | | | | | | | |розничная торговля, ремонт| | | | | | | | | |авто- | | | | | | | | | |транспортных средств,| | | | | | | | | |мотоциклов, бытовых изделий и| | | | | | | | | |предметов личного| | | | | | | | | |пользования" | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Подпрограмма 5 "Развитие конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2015 годы" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5.1. |Доля государственного и| % от | 55 | 58 | 60 | 60 | | | | |муниципального заказа,|количества | | | | | | | | |размещаемого путем проведения| | | | | | | | | |открытых аукционов в| | | | | | | | | |электронной форме | | | | | | | | |-----+---------------------------------+-----------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------| |5.2. |Среднегодовое количество| единиц, | | | | | | | | |участников размещения заказа,|в конкурсах| 35 | 38 | 40 | 42 | | | | |принимающих участие в открытых|в аукционах| 65 | 67 | 69 | 71 | | | | |аукционах, конкурсах | | | | | | | | |-----+---------------------------------+-----------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------| |5.3. |Доля государственных и| % | 60 | 65 | 70 | 75 | | | | |муниципальных функций и услуг,| | | | | | | | | |касающихся вопросов| | | | | | | | | |предпринимательства, прошедших| | | | | | | | | |анализ на| | | | | | | | | |избыточность/дублирование и| | | | | | | | | |процедуру регламентации | | | | | | | | |-----+---------------------------------+-----------+-------+------------+-------------+----------+---------+--------| |5.4. |Доля многоквартирных домов в| % | 15 | 17 | 18 | 20 | | | | |целом по республике, в которых| | | | | | | | | |собственники помещений выбрали| | | | | | | | | |и реализуют управление| | | | | | | | | |многоквартирными домами| | | | | | | | | |посредством товариществ| | | | | | | | | |собственников жилья либо| | | | | | | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Апрель
|