Расширенный поиск
Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 03.11.2010 № 1369
----------------------------------------------------------------------
| ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ| СУММА | ГОДЫ |
| | ЗАТРАТ +---------+--------+--------|
| | (ТЫС. РУБ.) | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------+---------------+---------+--------+--------|
|ОАО "ВОДОКАНАЛ" | 1839,64 | 871,64 | 968,0 | - |
|------------------------+---------------+---------+--------+--------|
|ВСЕГО: | 1839,64 | 871,64 | 968,0 | - |
----------------------------------------------------------------------
Целевые показатели по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в области водоснабжении города Черкесска
------------------------------------------------------------------------------
| N | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |ЕД, ИЗМ. | 2010 | 2011 | 2012 |
|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|
|1. |ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ВОДЫ, РАСЧЕТЫ ЗА | % | 23,1 | 29,7 | 74,8 |
| |КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С | | | | |
| |ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | | | | |
| |ПРИБОРОВ УЧЕТА В % К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ| | | | |
| |ПОТРЕБЛЕНИЯ | | | | |
|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|
|1.1|ОБЪЕМ ВОДЫ, РАСЧЕТЫ ЗА КОТОРУЮ | ТЫС. МЗ | 1649,2 | 2145,25 |5762,07 |
| |ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | | | | |
| |ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА | | | | |
|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|
|1.2|ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ | ТЫС. МЗ | 7143,6 | 7691.07 |7691,07 |
|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|
|2. |ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ВОДЫ, РАСЧЕТЫ ЗА | % | 0 | 37,9 | 56.8 |
| |КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С | | | | |
| |ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЩЕДОМОВЫХ | | | | |
| |ПРИБОРОВ УЧЕТА В % К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ| | | | |
| |ПОТРЕБЛЕНИЯ | | | | |
|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|
|2.1|ОБЪЕМ ВОДЫ, РАСЧЕТЫ ЗА КОТОРУЮ | ТЫС. МЗ | 0.0 | 2914.83 |4372,25 |
| |ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | | | | |
| |ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА | | | | |
|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|
|2.2|ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ | ТЫС. МЗ |7143,57 | 7691,07 |7691,07 |
|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|
|3. |ДОЛЯ ОБЪЕМА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, |ТЫС. РУБ.| 0 | 0 | 0 |
| |ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | | |
| |МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И | | | | |
| |ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ | | | | |
| |ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ | | | | |
|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|
|3.1|ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, |ТЫС. РУБ.| 0 | 0 | 0 |
| |ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | | |
| |МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И | | | | |
| |ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | | | |
|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|
|3.2|ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |ТЫС. РУБ.| 0 | 0 | 0 |
|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|
|4. |ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В |ТЫС. КВТ | 81 | 316,90 | 316,90 |
| |НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ | | | | |
|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|
|5. |ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В |ТЫС. РУБ.| 286.10 | 1316,98 |1577,98 |
| |СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ | | | | |
|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|
|6. |ЭКОНОМИЯ ВОДЫ В НАТУРАЛЬНОМ | ТЫС. МЗ | 692.30 | 1686,67 | 662.18 |
| |ВЫРАЖЕНИИ | | | | |
|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|
|7. |ЭКОНОМИЯ ВОДЫ В СТОИМОСТНОМ |ТЫС. РУО.|10190,82|30899,71 |12131,10|
| |ВЫРАЖЕНИИ | | | | |
|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|
|8. |ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО | | | | |
| |ОБЪЕМА ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ЕЕ ПЕРЕДАЧЕ| % | 67,2 | 62,2 | 60,0 |
|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|
|9. |ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ | | | | |
| |ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ,ИСПОЛЬЗУЕМОЙ|ТЫС.КВТ |6947029 |6841919 |6841919 |
| |ПРИ ПЕРЕДАЧЕ(ТРАНСПОРТИРОВКЕ) ВОДЫ| | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Энергосбережение в системе электроснабжения
Протяженность линий уличного освещения города Черкесска
составляет 186,3 км, в том числе ВЛ - 0,4 кВ УО -165,7 км, КЛ - 0,4 кВ
УО -20.6 км. Количество светильников уличного освещения - 9700 шт.
Качество и уровень энергоэффективности уличного освещения во
многом не соответствует современным требованиям. КПД светильников уличного освещения составляет 40-50%. Вследствие полного износа
светильников и использования низкоэффективных ламп накаливания
(световой поток 15 Лм/Вт) или ртутных ламп ДРЛ(50 Лм/Вт) затраты на
эксплуатацию уличного освещения неоправданно велики. Для снижения затрат на электроэнергию и эксплуатацию необходимо реконструировать
систему уличного освещения с использованием энергоэффективных
светильников (КПД более 70%) натриевыми и светодиодными лампами(110 Лм/Вт и более). Данные лампы имеют высокую светоотдачу, существенно превышающую установленную для ламп ДРЛ и ламп накаливания, наряду с этим их эксплуатационный срок службы значительно превышает аналогичные
показатели ртутных ламп и ламп накаливания.
В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности
в области электроснабжения города Черкесска, уменьшения энергоемкости
и снижения затрат на оплату уличного освещения необходимо выполнить
следующие мероприятия:
----------------------------------------------------------------------------------------
|N |НАИМЕНОВАНИЕ |ЕД. |СРОК ИСПОЛНЕНИЯ|ИСТОЧНИК |СТОИМОСТЬ|ОЖИДАЕМЫЙ|СРОК |
| |МЕРОПРИЯТИЯ |ИЗМ.|---------------|ФИНАНСИРО-|ТЫС. РУБ.|ЭКОНОМИИ-|ОКУПАЕ-|
| | | |2011|2012|2013 |ВАНИЯ | |ЧЕСКИЙ |МОСТИ |
| | | | | | |ЭФФЕКТ | |
| | | | | | |ТЫС. РУБ.| |
|--+-----------------------+----+----+----+-----+----------+---------+---------+-------|
|1.|УСТАНОВКА СРЕДСТВ УЧЕТА|ШТ |1200|1200|1200 |СОБСТВЕН- | 17502,7 | 1680,3 | 4.2 |
| |В СПЕЦШКАФЫ И ДРУГИЕ | | | | |НЫЕ | | | |
| |МЕРЫ ПО | | | | |СРЕДСТВА | | | |
| |ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ | | | | |ОАО | | | |
| |НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО | | | | |"РСК" | | | |
| |ДОСТУПА К КЛЕММАМ | | | | | | | | |
| |СРЕДСТВ УЧЕТА | | | | | | | | |
|--+-----------------------+----+----+----+-----+----------+---------+---------+-------|
|2.|ЗАМЕНА СРЕДСТВ УЧЕТА В |ШТ |3600|3800|4000 |СОБСТВЕН- | 9690.0 | 1162,8 | 4.2 |
| |МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ | | | | |НЫЕ | | | |
| |ДОМАХ ПОКВАРТИРНО. | | | | |СРЕДСТВА | | | |
| |ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРОВ | | | | |ОАО | | | |
| |УЧЕТА БОЛЕЕ ВЫСОКОГО | | | | |"РСК" | | | |
| |КЛАССА ТОЧНОСТИ. | | | | | | | | |
|--+-----------------------+----+----+----+-----+----------+---------+---------+-------|
|3.|ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ |ШТ |200 |220 |250 |СОБСТВЕН- |1507,5 |120,6 |3 3 |
| |НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА | | | | |НЫЕ | | | |
| |БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ. | | | | |СРЕДСТВА | | | |
| | | | | | |ОАО | | | |
| | | | | | |"РСК" | | | |
|--+-----------------------+----+----+----+-----+----------+---------+---------+-------|
|4.|ПЕРЕВОД СВЕТИЛЬНИКОВ С | ШТ |600 |500 |400 |СОБСТВЕН- |882,0 |97,0 |2,3 |
| |ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ | | | | |НЫЕ | | | |
| |500 ВТ НА ЛАМПЫ ДНАТ | | | | |СРЕДСТВА | | | |
| | | | | | |ОАО | | | |
| | | | | | |"РСК" | | | |
|--+-----------------------+----+----+----+-----+----------+---------+---------+-------|
|5.|РАСШИРЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ | ТП |10 |12 |15 |СОБСТВЕН- |855,0 |102.6 | 3,4 |
| |АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ | | | | |НЫЕ | | | |
| |СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО | | | | |СРЕДСТВА | | | |
| |КОНТРОЛЯ СРЕДСТВ УЧЕТА | | | | |ОАО | | | |
| |ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. | | | | |"РСК" | | | |
|--+-----------------------+----+----+----+-----+----------+---------+---------+-------|
|6.|УСТАНОВКА НОВЫХ И | ШТ |25 |30 |30 |СОБСТВЕН- |15660,0 |1017,9 | 6,9 |
| |ПЕРЕМЕЩЕНИЕ | | | | |НЫЕ | | | |
| |НЕДОГРУЖЕННЫХ И | | | | |СРЕДСТВА | | | |
| |ПЕРЕГРУЖЕННЫХ | | | | |ОАО | | | |
| |ТРАНСФОРМАТОРОВ | | | | |"РСК" | | | |
|--+-----------------------+----+----+----+-----+----------+---------+---------+-------|
|7.|ЗАМЕНА ЛЭП С | КМ |12 |15 |20 |СОБСТВЕН- |19432,5 |1166,0 | 7,3 |
| |НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ | | | | |НЫЕ | | | |
| |ПРОВОДАМИ НА ЛЭП С | | | | |СРЕДСТВА | | | |
| |ИЗОЛИРОВАННЫМИ И | | | | |ОАО | | | |
| |САМОНЕСУЩИМИ | | | | |"РСК" | | | |
| |ПРОВОДАМИ. | | | | | | | | |
|--+-----------------------+----+----+----+-----+----------+---------+---------+-------|
|8.|ЗАМЕНА ОТВЕТВЛЕНИЙ | ШТ |180 |180 |200 |СОБСТВЕН- |1120,0 | 56,7 | 3,5 |
| |ОТВЛ-0,4 КВ(ВЛИ) К | | | | |НЫЕ | | | |
| |ЗДАНИЯМ | | | | |СРЕДСТВА | | | |
| | | | | | |ОАО "РСК" | | | |
|--+-----------------------+----+----+----+-----+----------+---------+---------+-------|
|9.|ВЫРАВНИВАНИЕ НАГРУЗОК | ТП |10 |11 |11 |СОБСТВЕН- | 960,0 | 43,2 | 2.1 |
| |В ЛИНИЯХ 0,4 КВ | | | | |НЫЕ | | | |
| |(НЕРАВНОМЕРНОСТИ | | | | |СРЕДСТВА | | | | | |НАГРУЗКИ ФАЗ). | | | | |ОАО "РСК" | | | | |--+-----------------------+----+----+----+-----+----------+---------+---------+-------|
|10|ЗАМЕНА СУЩЕСТВУЮЩИХ | ШТ |20 |22 |22 |СОБСТВЕН- | 10612,0 | 573,0 | 5,8 |
| |КОММУТАЦИОННЫХ | | | | |НЫЕ | | | |
| |АППАРАТОВ НА АППАРАТЫ | | | | |СРЕДСТВА | | | |
| |НОВОГО | | | | |ОАО "РСК" | | | |
| |ПОКОЛЕНИЯ(ВАКУУМНЫЕ, | | | | | | | | |
| |ЭЛЕГАЗОВЫЕ). | | | | | | | | | |--+-----------------------+----+----+----+-----+----------+---------+---------+-------|
|11|УСТАНОВКА | ШТ | 5 | 5 | 6 |СОБСТВЕН- | 25667,2 | 898,4 | 7,9 |
| |ТРАНСФОРМАТОРНЫХ | | | | |НЫЕ | | | |
| |ПОДСТАНЦИЙ ДЛЯ | | | | |СРЕДСТВА | | | |
| |СОКРАЩЕНИЯ | | | | |ОАО "РСК" | | | |
| |ПРОТЯЖЕННОСТИ СЕТЕЙ 0,4| | | | | | | | |
| |КВ. | | | | | | | | |
|--+-------------------------------------------------------+---------------------------|
| |ИТОГО, |103 888.90 |
| |В ТОМ ЧИСЛЕ | |
| |2011 ГОД |31 492.72 |
| |2012 ГОД |34 218,33 |
| |2013 ГОД |38 177,84 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Выполнение вышеуказанных мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в области электроснабжения и
уличного освещения города Черкесска позволит получить экономический
эффект в перспективе до 2020 года в сумме 6918,5 тыс. руб.
Энергосбережение в муниципальных транспортных предприятиях
В целях снижения затрат на оплату тепловой энергии в ЧГ МУП
"Троллейбусное управление" целесообразно установить автономную
котельную за счет средств местного бюджета в 2010 году в сумме - 3 184
430 рублей. Также в 2011 году необходимо затратить средства местного
бюджета в сумме 499600 рублей на реконструкцию электросилового
оборудования мини-котельной ЧГ МУП "Троллейбусное Управление" и 499000
рублей на реконструкцию системы подачи газа мини-котельной ЧГ МУП
"Троллейбусного Управления" для нормального функционирования новой
котельной. Установка автономной котельной позволит экономить денежные
средства на оплату тепловой энергии до 1 200 000 рублей в год. (В
редакции Постановления Мэрии Муниципального образования города
Черкесска от 15.11.2011 г. N 2300)
Энергосбережение в жилищном фонде, местах общего пользования
В муниципальном образовании города Черкесска многоквартирные
жилые дома также являются крупными потребителями тепловой,
электрической энергии и других ресурсов в коммунально-бытовом
хозяйстве. Рациональный подход к использованию энергетических ресурсов позволяет получить экономию энергоресурсов. Посредством широкой
пропаганды и информирования коммунально-бытовых потребителей о
мероприятиях по энергосбережению можно добиться значительных результатов в области энергосбережения. Область реализации потенциала
энергосбережения бытовыми потребителями состоит из следующих
мероприятий:
-эффективное использование тепловой энергии;
-применение энергосберегающих осветительных приборов;
-рациональное использование электробытовых приборов;
-установка приборов учета энергоресурсов;
-замена внутридомового инженерного оборудования;
Ежегодно на бытовые нужды населения расходуется больше ресурсов,
значительными темпами растет применение бытовой техники нового
поколения. Например, рост потребления электроэнергии в 2009 году по
отношению к 2008 году составил 4,7%. Снижение расхода электрической
энергии бытовыми потребителями на 10% позволит получить экономию
электроэнергии в размере 6 579 400 кВт.
В целях снижения затрат на освещение подъездов и придомовых
территорий в муниципальном жилом фонде необходимо заменить действующие
источники освещения на энергосберегающие. Для выполнения мероприятий
по энергосбережению в муниципальном жилом фонде необходимо затратить в
2010 году денежные средства местного бюджета в размере 4 999 500
рублей на установку энергосберегающих осветительных приборов с
датчиками движения на 338 многоквартирных домах. (В редакции
Постановления Мэрии Муниципального образования города Черкесска
от 15.11.2011 г. N 2300)
При модернизации освещения мест общего пользования в
муниципальном жилом фонде города Черкесска с применением
энергосберегающих светильников с фотоэлементными и датчиками движения
появляется огромный потенциал в плане значительного снижения
потребления электрической энергии и существенного уменьшения затрат на
оплату электрической энергии. В настоящее время для освещения
лестничных площадок и мест общего пользования применяются энергоемкие
светильники с лампами накаливания 100 Вт, для освещения придомовых
территорий светильники с лампами ДРЛ 250.
Установить в 2012 году общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах: прибор по учету тепловой энергии,
прибор по учету холодной воды и прибор по учету горячей воды в части
жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в
сумме 9454,7 тыс. рублей согласно приложения N 3 "Список жилых
многоквартирных домов, в которых необходимо установить общедомовые
приборы учета коммунальных ресурсов".(Абзац дополнен - Постановление
Мэрии Муниципального образования города Черкесска
от 25.04.2012 г. N 705)
Сравнительный анализ потребления электрической энергии для
освещения лестничных площадок в подъездах многоквартирных жилых домов:
1. лампа накаливания 100 Вт (действующее освещение) световой
поток 150 люменов
0.1 кВт х 10 ч х 30 дней = 30 кВт в месяц х 12 мес. = 360 кВт
360 кВт х 2.67 руб. = 961,2 руб. в год
2. люминесцентный светильник ЛД-18 (энергосберегающий светильник)
с датчиком движения световой поток 880 люменов 0,018 кВт х 10 ч х 30
дней = 5,4 кВт в месяц х 12 мес. = 64,8 кВт в год 64,8 кВт х 2,67 =
173,02 руб. в год
Сравнительный анализ потребления электрической энергии для
освещения придомовых территорий многоквартирных жилых домов
1. ДРЛ - 250 (дуговая ртутная люминофорная лампа высокого
давления) без фотоэлементного датчика (действующее освещение)
Световой поток 13000 люменов
0.25 кВт х 14 час х 30 дней = 105 кВт в мес. х 12 мес. = 1260 кВт
в год
1260 кВт х 2.67 = 3364,2 руб, в год
2. Люминесцентный светильник ЛПО 1/40 с фотоэлементным датчиком
световой поток 12000 люменов
0,04 кВт х 14 час х 30 дней = 16,8 кВт в мес. х 12 мес. =
201,6 кВт в год 201,6 х 2.67 руб. = 538,27 руб. в год.
На основании приведенного анализа видно, что при замене
действующего освещения лестничных площадок, мест общего пользования и
придомовой территории затраты на оплату электроэнергии снизятся в 6
раз.
Существуют проблемы сдерживающие проведение энергосберегающих
мероприятий, а именно:
- инженерное оборудование находится в крайне изношенном
состоянии; - потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей
значительно превышают нормативы;
- потери, связанные с утечками из-за внутренней и наружной
коррозии трубопроводов составляют 20%;
- по холодному водоснабжению потери составляют 30%:
- несовершенная методика расчетов за жилищно-коммунальные услуги
для населения по индивидуальным приборам с учетом мест общего
пользования;
Главный фактор снижения потерь ресурсов в наружных и
внутридомовых сетях и размера оплаты за коммунальные услуги для
населения и других потребителей услуг - экономия и строгий учет
потребленных коммунальных услуг. Участие муниципального образования
города Черкесска в Программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов
и создание условий для управления многоквартирными домами не
территории города Черкесска Карачаево-Черкесской Республики в 2010
году" позволит значительно сократить затраты на оплату энергетических
ресурсов.
Цели и задачи Программы
Главная цель Программы - повышение энергетической эффективности
при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на
территории города Черкесска
Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
- развитие действующих правовых, финансово-экономических и
ценовых механизмов, стимулирующих производителей и потребителей
топливно-энергетических ресурсов на территории города Черкесска к
внедрению энегосберегающих технологий и оборудования;
- повышение эффективности производства электрической и тепловой
энергии, снижение потерь при их транспортировке;
создание источников тепло- и электроснабжения на основе
использования возобновляемых источников энергии;
- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения
современных энергосберегающих технологий и оборудования;
- реализация технических мероприятий, направленных на
повсеместную организацию учета производства и потребления всех видов
коммунальных ресурсов;
- реализация организационных и информационных мероприятий,
направленных на повышение осведомленности коммунально-бытовых потребителей в вопросах энергосбережения, активное вовлечение всех
групп потребителей в энергоресурсосбережение;
- снижение расходов бюджета города Черкесска на оплату за
потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня
комфорта помещений объектов социальной сферы города.
Реализация Программы планируется на 2010-2014 годы. В целях
оптимизации выполнения всех мероприятий Программы и получения
наибольшего эффекта от ее реализации, весь комплекс мероприятий
разделен на первоочередные и базовые. В приоритетном порядке
предусматривается финансирование первоочередных мероприятий, не
требующих значительных объемов капитальных вложений и позволяющих
получить наибольший экономический эффект через небольшой промежуток
времени.
Сроки и этапы реализации Программы
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2010 по
2014 год и осуществляется в три этапа.
Первый этап включает в себя:
- Установку узлов учета тепловой энергии в муниципальных
учреждениях; -организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;
- проведение ремонта и модернизации зданий и их инженерных сетей;
На первом этапе предполагается до 2011 года обеспечить снижение
среднего удельного потребления энергии на 10% к уровню 2009 года. На
втором этапе Программа предполагает: - Переход внутридомового освещения в зданиях муниципальных
учреждений и предприятий, многоквартирных жилых домов на
энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения
На третьем этапе предполагается:
Проведение энергетических обследований муниципальных учреждений,
муниципальных предприятий и организаций с разработкой энергетических
паспортов.
По итогам реализации Программы к 2014 году среднее удельное
потребление энергоресурсов на участках, где реализованы
энергосберегающие мероприятия, должно снизиться до 30% к уровню 2009
года.
Система программных мероприятий
В соответствии с проведенной оценкой существующего потенциала
энергоэффективности в муниципальном образовании города Черкесска, является обоснованной реализация мероприятий, направленных на
энергосбережение во многих сферах деятельности.
В связи с различным характером мероприятий, возможных к
реализации в рамках настоящей Программы, их целесообразно разделить на
группы: организационные, нормативно-правовые и технические.
В целях эффективного использования средств, направляемых на
реализацию энергосберегающих мероприятий и получения в ближайшей
перспективе максимально возможного эффекта, необходимо выделение в
технических мероприятиях:
1. Первоочередные мероприятия (мероприятия, которые могут иметь
значительный эффект при затратах, финансирование которых будет
осуществляться в приоритетном порядке а так же за счет собственных
средств ресурсоснабжающих организаций);
2. Базовые мероприятия (основополагающие мероприятия,
направленные на устранение первопричин высокой энергоемкости производства и потреблении энергоресурсов).
Организационные мероприятия
1. Проведение информационной кампании с привлечением средств
массовой информации, направленной на пропаганду экономного потребления
топливно-энергетических ресурсов и воды, применения энергосберегающей
бытовой техники и приборов.
2. Организация конкурсов среди предприятий жилищно-коммунальной
сферы и организаций, выполняющих функции управления жилищным фондом
(управляющих компаний, товариществ собственников жилья и т.п.) на
лучший проект по энергосбережению, в целях стимулирования применения
энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в процессе эксплуатации жилищного фонда.
Технические мероприятия
Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности
работы системы теплоснабжения.
1. Реконструкция ветхих тепловых сетей с применением
прогрессивных тепло и гидроизоляционных материалов.
2. Замена неэффективных светильников для освещения помещений на
энергоэкономные.
Снижение энергозатрат и повышение эффективности в системах
водоснабжения
1. Установка общедомовых приборов учета воды в многоквартирных
жилых домах.
Снижение энергозатрат и повышение энергоэффективности в системах
уличного освещения, освещения подъездов и придомовых территорий Замена
неэффективных ламп на энергоэкономичные.
Снижение энергозатрат и повышение энергоэффекивности в бюджетной
сфере
1. Установка приборов учета энергоносителей.
2. Замена неэффективных ламп наружного и внутреннего освещения на
энергоэкономичные. 3. Замена оконных блоков и дверных проемов.
Снижение энергозатрат и повышение эффективности в многоквартирном
жилом фонде, местах общего пользования
1. Замена неэффективных источников освещения в местах общего
пользования на энергоэкономичные с автоматическим управлением.
2. Реконструкция инженерного оборудования зданий, теплоизоляция
трубопроводов.
Финансовое обеспечение Программы
Затраты на реализацию Программы рассчитываются исходя из
усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Стоимость
выполнения работ в процессе реализации Программы будет уточняться в
соответствии с выполненной проектной документацией, сметными
расчетами. Оплата фактически выполненных работ будет производиться в
соответствии с фактическим уровнем цен на применяемые материалы, приборы, поправочные коэффициенты на строительно-монтажные работы.
Мероприятия Программы и объемы их финансирования могут быть
ежегодно откорректированы с учетом возможностей бюджетов всех уровней.
Комплексная реализация мероприятий по энергосбережению в полном
объеме должна производиться исходя из заинтересованности всех участников процесса, и включать в себя:
- средства бюджетов всех уровней;
- инвестиционные ресурсы предприятий и организаций всех форм
собственности;
- средства инвестиционных, производственных программ субъектов и
предприятий жилищно-коммунального комплекса;
- средства компаний, осуществляющих функции по управлению
жилищным фондом, товариществ собственников жилья;
- средства населения и иных потребителей.
В соответствии с полномочиями, установленными для органов
исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, финансовое
обеспечение настоящей Программы возможно из бюджета
Карачаево-Черкесской Республики в части проведения следующих
мероприятий:
1. организационных мероприятий. Конкурсов на предоставление
грантов;
2. информационных компаний;
3. организации межбюджетных трансфертов с целью выполнения
мероприятий по реконструкции объектов муниципальной собственности для
повышения их энергоэффективности.
Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации
Программы
Результатами реализации Программы являются:
- сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов всеми
группами потребителей и поставщиков услуг 25-30%;
- снижение расходов бюджетов всех уровней и населения на оплату
за топливно-энергетические ресурсы;
- повышение надежности и качества предоставления услуг;
-практическое привлечение потребителей к процессу экономии
энергоресурсов, повышение культуры производства и потребления.
Оценка неблагоприятных факторов реализации Программы
В рамках реализации Программы, проведен анализ и рассмотрены
основные неблагоприятные факторы на пути повышения энергоэффективности
в муниципальном образовании города Черкесска, а так же возможные
решения - законодательные или организационные инициативы, которые
необходимы для устранения данных барьеров. В качестве основных факторов, способных оказать неблагоприятное действие на реализацию
Программы, необходимо выделить следующее:
- недостаточное осознание значимости повышения
энергоэффективности и невысокий уровень осведомленности потребителей и поставщиков услуг. Преодоление данного барьера возможно посредством
качественной и четкой информационной политики.
- отсутствие законодательной и нормативной базы, регламентирующей
отношения в области энергосбережения. Действующий Федеральный закон
от23.112001 г. N261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности" носит общий, декларативный характер. В качестве
первоочередных мер следует отметить закрепление на законодательном
уровне нормативной энергоемкости технологических процессов, классов энергоэффективности зданий и оборудования и прочих характеристик. - отсутствие синхронизации между мероприятиями по повышению
энергоэффективности потребителями и производителями жилищно-коммунальных услуг. В случае если сокращение потребления
ресурсов и услуг, вызванное реализацией мер по энергосбережению будет
опережать модернизацию и повышение эффективности энергетических
комплексов предприятий-поставщиков услуг, возможно снижение
рентабельности работы последних в результате фактического сокращения
поступления финансовых средств, предусмотренных утвержденными
тарифами. Для того чтобы избежать возникновения данного фактора,
реконструкция производственных мощностей должна опережать внедрение
ресурсосберегающих технологий в системах потребления.
- влияние мирового финансового кризиса. В результате
недостаточного бюджетного финансирования, направленного на повышение
энергетической эффективности, в рамках объемов, предусмотренных
Программой, в результате возможно не достижение плановых показателей
Программы. В данном случае необходима корректировка программы с учетом
фактической возможности бюджетов.
Механизм реализации целевой Программы
Управление реализацией Программы осуществляет Управление
имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального
образования г. Черкесска, сведения о реализации программных
мероприятий предоставляются исполнителями Программы в Управление
имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального
образования г. Черкесска до 5 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, годом.
Куратор Программы осуществляет координацию деятельности
исполнителей программных мероприятий ежеквартально, а также по итогам
года проводит оценку результатов реализации Программы.
Приложение к муниципальной целевой программе "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном
образовании города Черкесска на 2010-2014г.г.",
утвержденной постановлением мэрии муниципального
образования города Черкесска от 03.11.2010 N 1369
ПАСПОРТ
Подпрограммы "Энергоэффективность в муниципальных
учреждениях города Черкесска"
(В редакции Постановлений Мэрии Муниципального образования города
Черкесска от 11.04.2011 г. N 524; от 21.07.2011 г. N 1198)
+--+-----------------+--------------------------------------------------+
|1 |Наименование |"Энергоэффективность в муниципальных учреждениях |
| |подпрограммы |города Черкесска" |
+--+-----------------+--------------------------------------------------+
|2 | Основание для |Распоряжение мэрии муниципального образования |
| |разработки под |города Черкесска N 97-р от 14.02.2011 |
| |программы | |
+--+-----------------+--------------------------------------------------+
|3 |Заказчик |Мэрия муниципального образования города Черкесска |
| |подпрограммы | |
+--+-----------------+--------------------------------------------------+
|4 |Разработчик |Управление образования мэрии муниципального |
| |подпрограммы |образования г. Черкесска, Управление культуры |
| | |мэрии муниципального образования г. Черкесска, |
| | |отдел здравоохранения мэрии муниципального |
| | |образования г. Черкесска |
+--+-----------------+--------------------------------------------------+
| | |Первый заместитель Руководителя (мэра) мэрии |
|5 |Куратор |муниципального образования города Черкесска - |
| |подпрограммы |Хаджиголова Р. Н. |
+--+-----------------+--------------------------------------------------+
| |Исполнители |Управление образования мэрии муниципального |
|6 |подпрограммных |образования г. Черкесска, Управление культуры |
| |мероприятий |мэрии муниципального образования г. Черкесска, |
| | |отдел здравоохранения мэрии муниципального |
| | |образования г. Черкесска |
+--+-----------------+--------------------------------------------------+
| |Сроки реализации |2011г. |
|7 |подпрограммы | |
+--+-----------------+--------------------------------------------------+
| | |Обеспечение рационального использования топливно- |
|8 |Цель подпрограммы|энергетических ресурсов за счет реализации |
| | |энергосберегающих мероприятий |
| | |- замена старых окон на металлопластиковые с |
| | |энергосберегающим стеклопакетом в учреждениях |
| | |образования, культуры и здравоохранения. |
+--+-----------------+--------------------------------------------------+
| |Основные задачи |-обеспечение устойчивого процесса повышения |
|9 |подпрограммы |энергопотребления за счет замены старых окон |
| | |энергосберегающими металлопластиковыми; |
| | |- обеспечение комфортных условий обучения в |
| | |муниципальных учреждениях образования и культуры; |
| | |-снижение заболеваемости |
+--+-----------------+--------------------------------------------------+
| |Объемы и |Общий объем финансирования подпрограммы составляет|
|10|источники |38700,0 тыс. руб., источник финансирования - | | |финансирования |средства городского бюджета. |
| |подпрограммы | |
(В редакции Постановления Мэрии Муниципального образования города
Черкесска от 21.07.2011 г. N 1198)
+--+-----------------+--------------------------------------------------+
| |Ожидаемые |-создание оптимального температурного и |
|11|конечные |инсоляционного режима в помещениях муниципальных |
| |результаты |учреждений г. Черкесска; |
| |реализации |-увеличение уровня теплозащиты зданий |
| |подпрограммы |муниципальных учреждений города; |
| | |-замена старых окон в муниципальных |
| | |общеобразовательных учреждениях, в учреждениях |
| | |здравоохранения и культуры на новые |
| | |металлопластиковые с энергосберегающим |
| | |стеклопакетом в 2011году; |
| | |-снижение расходов бюджетных средств за счет |
| | |проведенных мероприятий; |
| | |- доля муниципальных учреждений, оснащенных |
| | |металлопластиковыми окнами с энергосберегающим |
| | |стеклопакетом - 44,3% |
+--+-----------------+--------------------------------------------------+
|12|Система |Координацию деятельности исполнителей подпрограммы|
| |организации |и контроль за ее реализацией осуществляет куратор |
| |управления и |программы. |
| |контроля за |Исполнители подпрограммы предоставляют в отдел |
| |выполнением |экономики планирования и прогнозирования |
| |подпрограммы | мэрии муниципального образования отчет о |
| | |реализации программы ежеквартально, в срок до 15 |
| | |числа следующего месяца, по итогам года до 20 |
| | |января следующего за отчетным с отражением |
| | |достижения целевых индикаторов. Контроль за |
| | |целевым использованием финансовых средств |
| | |осуществляет мэрия муниципального образования г. |
| | |Черкесска. |
+--+-----------------+--------------------------------------------------+
1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется
путем реализации муниципальной подпрограммы.
В числе главных задач мэрии муниципального образования города
Черкесска находится комфорт и безопасность обучающихся, пациентов и
работников в учреждениях города. Школа должна стать для ребенка вторым
домом, а в доме должно быть светло, безопасно, комфортно и тепло.
Ребенок проводит в ней большую часть своего активного времени, поэтому
для того, чтобы обеспечить эффективный процесс усвоения знаний,
ребенку необходимо обеспечить безопасные и комфортные условия
пребывания в общеобразовательном учреждений. Для этого необходимы
рациональный интерьер, правильная организация связи с окружающей
средой и зонами отдыха. Существует понятие энергетического комфорта, в
которое входит:
*достаточное естественное, искусственное освещение, инсоляция во
все времена года;
*оптимальная температура окружающего воздуха;
Благоприятный световой режим в муниципальных учреждениях
культуры, здравоохранения способствует сохранению общей и зрительной
работоспособности, препятствует утомлению глаз и связанному с ним
расстройством зрения. Освещенность помещений должна быть хорошей,
причем необходимо максимально использовать естественное освещение.
Комфортной температурой считается температура от 19 до 24
градусов в зависимости от физиологии человека. Здание обязательно
должно облучаться прямыми солнечными лучами, которые способствуют
оздоровлению организма человека и оказывают сильное бактерицидное
действие на микрофлору в помещении. Таким образом, большую роль в
обеспечении энергетического комфорта детей и граждан, находящихся на
лечении в стационаре, играет качество окон в зданиях учреждений. Большинство окон в муниципальных учреждениях значительно устарели
и не менялись со дня основания. Старые окна пропускают тепло, пыль,
задерживают солнечный свет, несут угрозу жизни и здоровью обучающихся,
больных в процессе эксплуатации, Для того, чтобы зимой поддерживать
необходимый температурный режим в таких учреждениях, требуется
усиленное отопление зданий, что влечет за собой большие расходы на
коммунальные услуги. Недостаток солнечного света и пониженная
температура ведут к повышению заболеваемости.
Для создания должного уровня энергетического комфорта в
общеобразовательных учреждениях, в учреждениях здравоохранения и
культуры требуется замена старых окон на металлопластиковые окна с
энергосберегающим стеклопакетом. Покрытие на пластиковых окнах
позволяет не выпускать тепло из помещения зимой. Тепло отражается от
пленочного покрытия и возвращается обратно. Летом стекло отражает
внешний тепловой поток солнечных лучей и в помещении относительно
прохладно.
При применении программно- целевого метода будет осуществляться
закуп и замена старых окон в общеобразовательных учреждениях, в
учреждениях здравоохранения и культуры на новые пластиковые за счет
средств бюджета муниципального образования города Черкесска.
2. Цели и задачи
Цель подпрограммы:
Обеспечение рационального использования топливно-энергетических
ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий- замена
старых окон на металлопластиковые с энергосберегающим стеклопакетом в
учреждениях образования, культуры и здравоохранения.
Задачи подпрограммы:
обеспечение устойчивого процесса повышения энергопотребления за
счет замены старых окон на энергосберегающие металлопластиковые;
- обеспечение комфортных условий обучения в муниципальных
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|