Расширенный поиск

Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 03.11.2010 № 1369

 

----------------------------------------------------------------------

| ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ|     СУММА     |            ГОДЫ           |

|                        |    ЗАТРАТ     +---------+--------+--------|

|                        |  (ТЫС. РУБ.)  |   2010  |  2011  |  2012  |

|------------------------+---------------+---------+--------+--------|

|ОАО "ВОДОКАНАЛ"         |    1839,64    |  871,64 |  968,0 |   -    |

|------------------------+---------------+---------+--------+--------|

|ВСЕГО:                  |    1839,64    |  871,64 |  968,0 |   -    |

----------------------------------------------------------------------

 

     Целевые показатели по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности в области водоснабжении города Черкесска

 

------------------------------------------------------------------------------

| N |        ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ        |ЕД, ИЗМ. |  2010  |  2011   |  2012  |

|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|

|1. |ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ВОДЫ, РАСЧЕТЫ ЗА     |    %    |  23,1  |  29,7   |  74,8  |

|   |КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С          |         |        |         |        |

|   |ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ     |         |        |         |        |

|   |ПРИБОРОВ УЧЕТА В % К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ|         |        |         |        |

|   |ПОТРЕБЛЕНИЯ                       |         |        |         |        |

|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|

|1.1|ОБЪЕМ ВОДЫ, РАСЧЕТЫ ЗА КОТОРУЮ    | ТЫС. МЗ | 1649,2 | 2145,25 |5762,07 |

|   |ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ   |         |        |         |        |

|   |ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА     |         |        |         |        |

|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|

|1.2|ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ           | ТЫС. МЗ | 7143,6 | 7691.07 |7691,07 |

|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|

|2. |ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ВОДЫ, РАСЧЕТЫ ЗА     |    %    |   0    |  37,9   |  56.8  |

|   |КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С          |         |        |         |        |

|   |ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЩЕДОМОВЫХ        |         |        |         |        |

|   |ПРИБОРОВ УЧЕТА В % К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ|         |        |         |        |

|   |ПОТРЕБЛЕНИЯ                       |         |        |         |        |

|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|

|2.1|ОБЪЕМ ВОДЫ, РАСЧЕТЫ ЗА КОТОРУЮ    | ТЫС. МЗ |  0.0   | 2914.83 |4372,25 |

|   |ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ   |         |        |         |        |

|   |ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА        |         |        |         |        |

|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|

|2.2|ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ           | ТЫС. МЗ |7143,57 | 7691,07 |7691,07 |

|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|

|3. |ДОЛЯ ОБЪЕМА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, |ТЫС. РУБ.|   0    |    0    |   0    |

|   |ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ   |         |        |         |        |

|   |МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И |         |        |         |        |

|   |ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ          |         |        |         |        |

|   |ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ      |         |        |         |        |

|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|

|3.1|ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,       |ТЫС. РУБ.|   0    |    0    |   0    |

|   |ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ   |         |        |         |        |

|   |МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И |         |        |         |        |

|   |ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ     |         |        |         |        |

|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|

|3.2|ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ        |ТЫС. РУБ.|   0    |    0    |   0    |

|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|

|4. |ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В         |ТЫС. КВТ |   81   | 316,90  | 316,90 |

|   |НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ             |         |        |         |        |

|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|

|5. |ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В         |ТЫС. РУБ.| 286.10 | 1316,98 |1577,98 |

|   |СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ             |         |        |         |        |

|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|

|6. |ЭКОНОМИЯ ВОДЫ В НАТУРАЛЬНОМ       | ТЫС. МЗ | 692.30 | 1686,67 | 662.18 |

|   |ВЫРАЖЕНИИ                         |         |        |         |        |

|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|

|7. |ЭКОНОМИЯ ВОДЫ В СТОИМОСТНОМ       |ТЫС. РУО.|10190,82|30899,71 |12131,10|

|   |ВЫРАЖЕНИИ                         |         |        |         |        |

|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|

|8. |ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО   |         |        |         |        |

|   |ОБЪЕМА ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ЕЕ ПЕРЕДАЧЕ|   %     | 67,2   |   62,2  |  60,0  |

|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------|

|9. |ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ        |         |        |         |        |

|   |ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ,ИСПОЛЬЗУЕМОЙ|ТЫСВТ  |6947029 |6841919  |6841919 |

|   |ПРИ ПЕРЕДАЧЕ(ТРАНСПОРТИРОВКЕ) ВОДЫ|         |        |         |        |

------------------------------------------------------------------------------

 

                 Энергосбережение в системе электроснабжения

     Протяженность линий    уличного    освещения   города   Черкесска

составляет 186,3 км, в том числе ВЛ - 0,4 кВ УО -165,7 км, КЛ - 0,4 кВ

УО -20.6 км. Количество светильников уличного освещения - 9700 шт.

     Качество и  уровень  энергоэффективности  уличного  освещения  во

многом  не  соответствует  современным  требованиям.  КПД светильников

уличного  освещения  составляет  40-50%.  Вследствие  полного   износа

светильников   и   использования   низкоэффективных  ламп  накаливания

(световой поток 15 Лм/Вт) или ртутных ламп ДРЛ(50  Лм/Вт)  затраты  на

эксплуатацию  уличного  освещения  неоправданно  велики.  Для снижения

затрат на электроэнергию и  эксплуатацию  необходимо  реконструировать

систему   уличного   освещения   с   использованием  энергоэффективных

светильников (КПД более 70%) натриевыми  и  светодиодными  лампами(110

Лм/Вт  и более).  Данные лампы имеют высокую светоотдачу,  существенно

превышающую установленную для ламп ДРЛ и ламп  накаливания,  наряду  с

этим их эксплуатационный срок службы значительно превышает аналогичные

показатели ртутных ламп и ламп накаливания.

     В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности

в области электроснабжения города Черкесска,  уменьшения энергоемкости

и  снижения  затрат  на оплату уличного освещения необходимо выполнить

следующие мероприятия:

 

----------------------------------------------------------------------------------------

|N |НАИМЕНОВАНИЕ           |ЕД. |СРОК ИСПОЛНЕНИЯ|ИСТОЧНИК  |СТОИМОСТЬ|ОЖИДАЕМЫЙ|СРОК   |

|  |МЕРОПРИЯТИЯ            |ИЗМ.|---------------|ФИНАНСИРО-|ТЫС. РУБ.|ЭКОНОМИИ-|ОКУПАЕ-|

|  |                       |    |2011|2012|2013 |ВАНИЯ     |         |ЧЕСКИЙ   |МОСТИ  |

|  |                       |    |               |          |         |ЭФФЕКТ   |       |

|  |                       |    |               |          |         |ТЫС. РУБ.|       |

|--+-----------------------+----+----+----+-----+----------+---------+---------+-------|

|1.|УСТАНОВКА СРЕДСТВ УЧЕТА|ШТ  |1200|1200|1200 |СОБСТВЕН- | 17502,7 | 1680,3  |  4.2  |

|  |В СПЕЦШКАФЫ И ДРУГИЕ   |    |    |    |     |НЫЕ       |         |         |       |

|  |МЕРЫ ПО                |    |    |    |     |СРЕДСТВА  |         |         |       |

|  |ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ         |    |    |    |     |ОАО       |         |         |       |

|  |НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО   |    |    |    |     |"РСК"     |         |         |       |

|  |ДОСТУПА К КЛЕММАМ      |    |    |    |     |          |         |         |       |

|  |СРЕДСТВ УЧЕТА          |    |    |    |     |          |         |         |       |

|--+-----------------------+----+----+----+-----+----------+---------+---------+-------|

|2.|ЗАМЕНА СРЕДСТВ УЧЕТА В |ШТ  |3600|3800|4000 |СОБСТВЕН- | 9690.0  | 1162,8  |  4.2  |

|  |МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ  |    |    |    |     |НЫЕ       |         |         |       |

|  |ДОМАХ ПОКВАРТИРНО.     |    |    |    |     |СРЕДСТВА  |         |         |       |

|  |ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРОВ    |    |    |    |     |ОАО       |         |         |       |

|  |УЧЕТА БОЛЕЕ ВЫСОКОГО   |    |    |    |     |"РСК"     |         |         |       |

|  |КЛАССА ТОЧНОСТИ.       |    |    |    |     |          |         |         |       |

|--+-----------------------+----+----+----+-----+----------+---------+---------+-------|

|3.|ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ    |ШТ  |200 |220 |250  |СОБСТВЕН- |1507,5   |120,6    |3 3    |

|  |НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА |    |    |    |     |НЫЕ       |         |         |       |

|  |БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ.     |    |    |    |     |СРЕДСТВА  |         |         |       |

|  |                       |    |    |    |     |ОАО       |         |         |       |

|  |                       |    |    |    |     |"РСК"     |         |         |       |

|--+-----------------------+----+----+----+-----+----------+---------+---------+-------|

|4.|ПЕРЕВОД СВЕТИЛЬНИКОВ С | ШТ |600 |500 |400  |СОБСТВЕН- |882,0    |97,0     |2,3    |

|  |ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ    |    |    |    |     |НЫЕ       |         |         |       |

|  |500 ВТ НА ЛАМПЫ ДНАТ   |    |    |    |     |СРЕДСТВА  |         |         |       |

|  |                       |    |    |    |     |ОАО       |         |         |       |

|  |                       |    |    |    |     |"РСК"     |         |         |       |

|--+-----------------------+----+----+----+-----+----------+---------+---------+-------|

|5.|РАСШИРЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ  | ТП |10  |12  |15   |СОБСТВЕН- |855,0    |102.6    | 3,4   |

|  |АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ     |    |    |    |     |НЫЕ       |         |         |       |

|  |СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО   |    |    |    |     |СРЕДСТВА  |         |         |       |

|  |КОНТРОЛЯ СРЕДСТВ УЧЕТА |    |    |    |     |ОАО       |         |         |       |

|  |ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. |    |    |    |     |"РСК"     |         |         |       |

|--+-----------------------+----+----+----+-----+----------+---------+---------+-------|

|6.|УСТАНОВКА НОВЫХ И      | ШТ |25  |30  |30   |СОБСТВЕН- |15660,0  |1017,9   | 6,9   |

|  |ПЕРЕМЕЩЕНИЕ            |    |    |    |     |НЫЕ       |         |         |       |

|  |НЕДОГРУЖЕННЫХ И        |    |    |    |     |СРЕДСТВА  |         |         |       |

|  |ПЕРЕГРУЖЕННЫХ          |    |    |    |     |ОАО       |         |         |       |

|  |ТРАНСФОРМАТОРОВ        |    |    |    |     |"РСК"     |         |         |       |

|--+-----------------------+----+----+----+-----+----------+---------+---------+-------|

|7.|ЗАМЕНА ЛЭП С           | КМ |12  |15  |20   |СОБСТВЕН- |19432,5  |1166,0   | 7,3   |

|  |НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ       |    |    |    |     |НЫЕ       |         |         |       |

|  |ПРОВОДАМИ НА ЛЭП С     |    |    |    |     |СРЕДСТВА  |         |         |       |

|  |ИЗОЛИРОВАННЫМИ И       |    |    |    |     |ОАО       |         |         |       |

|  |САМОНЕСУЩИМИ           |    |    |    |     |"РСК"     |         |         |       |

|  |ПРОВОДАМИ.             |    |    |    |     |          |         |         |       |

|--+-----------------------+----+----+----+-----+----------+---------+---------+-------|

|8.|ЗАМЕНА ОТВЕТВЛЕНИЙ     | ШТ |180 |180 |200  |СОБСТВЕН- |1120,0   | 56,7    | 3,5   |

|  |ОТВЛ-0,4 КВ(ВЛИ) К     |    |    |    |     |НЫЕ       |         |         |       |

|  |ЗДАНИЯМ                |    |    |    |     |СРЕДСТВА  |         |         |       |

|  |                       |    |    |    |     |ОАО "РСК" |         |         |       |

|--+-----------------------+----+----+----+-----+----------+---------+---------+-------|

|9.|ВЫРАВНИВАНИЕ НАГРУЗОК  | ТП |10  |11  |11   |СОБСТВЕН- | 960,0   |  43,2   |  2.1  |

|  |В ЛИНИЯХ 0,4 КВ        |    |    |    |     |НЫЕ       |         |         |       |

|  |(НЕРАВНОМЕРНОСТИ       |    |    |    |     |СРЕДСТВА  |         |         |       |

|  |НАГРУЗКИ ФАЗ).         |    |    |    |     |ОАО "РСК" |         |         |       |

|--+-----------------------+----+----+----+-----+----------+---------+---------+-------|

|10|ЗАМЕНА СУЩЕСТВУЮЩИХ    | ШТ |20  |22  |22   |СОБСТВЕН- | 10612,0 | 573,0   |  5,8  |

|  |КОММУТАЦИОННЫХ         |    |    |    |     |НЫЕ       |         |         |       |

|  |АППАРАТОВ НА АППАРАТЫ  |    |    |    |     |СРЕДСТВА  |         |         |       |

|  |НОВОГО                 |    |    |    |     |ОАО "РСК" |         |         |       |

|  |ПОКОЛЕНИЯ(ВАКУУМНЫЕ,   |    |    |    |     |          |         |         |       |

|  |ЭЛЕГАЗОВЫЕ).           |    |    |    |     |          |         |         |       |

|--+-----------------------+----+----+----+-----+----------+---------+---------+-------|

|11|УСТАНОВКА              | ШТ | 5  | 5  | 6   |СОБСТВЕН- | 25667,2 | 898,4   |  7,9  |

|  |ТРАНСФОРМАТОРНЫХ       |    |    |    |     |НЫЕ       |         |         |       |

|  |ПОДСТАНЦИЙ ДЛЯ         |    |    |    |     |СРЕДСТВА  |         |         |       |

|  |СОКРАЩЕНИЯ             |    |    |    |     |ОАО "РСК" |         |         |       |

|  |ПРОТЯЖЕННОСТИ СЕТЕЙ 0,4|    |    |    |     |          |         |         |       |

|  |КВ.                    |    |    |    |     |          |         |         |       |

|--+-------------------------------------------------------+---------------------------|

|  |ИТОГО,                                                          |103 888.90        |

|  |В ТОМ ЧИСЛЕ                                                     |                  |

|  |2011 ГОД                                                        |31 492.72         |

|  |2012 ГОД                                                        |34 218,33         |

|  |2013 ГОД                                                        |38 177,84         |

----------------------------------------------------------------------------------------

 

     Выполнение вышеуказанных  мероприятий   по   энергосбережению   и

повышению  энергетической  эффективности  в области электроснабжения и

уличного освещения города Черкесска  позволит  получить  экономический

эффект в перспективе до 2020 года в сумме 6918,5 тыс. руб.

 

     Энергосбережение в муниципальных транспортных предприятиях

     В  целях  снижения  затрат  на  оплату  тепловой энергии в ЧГ МУП

"Троллейбусное   управление"   целесообразно   установить   автономную

котельную за счет средств местного бюджета в 2010 году в сумме - 3 184

430  рублей.  Также в 2011 году необходимо затратить средства местного

бюджета   в  сумме  499600  рублей  на  реконструкцию  электросилового

оборудования мини-котельной ЧГ МУП "Троллейбусное Управление" и 499000

рублей  на  реконструкцию  системы  подачи  газа мини-котельной ЧГ МУП

"Троллейбусного  Управления"  для  нормального  функционирования новой

котельной.  Установка автономной котельной позволит экономить денежные

средства на оплату тепловой энергии до 1 200 000 рублей в год.      

редакции   Постановления   Мэрии   Муниципального  образования  города

Черкесска от 15.11.2011 г. N 2300)

 

     Энергосбережение в жилищном фонде, местах общего пользования

     В муниципальном   образовании  города  Черкесска  многоквартирные

жилые   дома   также   являются   крупными   потребителями   тепловой,

электрической   энергии   и   других  ресурсов  в  коммунально-бытовом

хозяйстве. Рациональный подход к использованию энергетических ресурсов

позволяет   получить   экономию  энергоресурсов.  Посредством  широкой

пропаганды  и  информирования   коммунально-бытовых   потребителей   о

мероприятиях   по   энергосбережению   можно   добиться   значительных

результатов в области энергосбережения.  Область реализации потенциала

энергосбережения   бытовыми   потребителями   состоит   из   следующих

мероприятий:

     -эффективное использование тепловой энергии;

     -применение энергосберегающих осветительных приборов;

     -рациональное использование электробытовых приборов;

     -установка приборов учета энергоресурсов;

     -замена внутридомового инженерного оборудования;

     Ежегодно на бытовые нужды населения расходуется больше  ресурсов,

значительными   темпами   растет  применение  бытовой  техники  нового

поколения.  Например,  рост потребления электроэнергии в 2009 году  по

отношению  к  2008 году составил 4,7%.  Снижение расхода электрической

энергии бытовыми  потребителями  на  10%  позволит  получить  экономию

электроэнергии в размере 6 579 400 кВт.

     В  целях  снижения  затрат  на  освещение  подъездов и придомовых

территорий в муниципальном жилом фонде необходимо заменить действующие

источники  освещения  на энергосберегающие. Для выполнения мероприятий

по энергосбережению в муниципальном жилом фонде необходимо затратить в

2010  году  денежные  средства  местного  бюджета  в размере 4 999 500

рублей   на   установку  энергосберегающих  осветительных  приборов  с

датчиками движения на 338 многоквартирных домах.            редакции

Постановления   Мэрии   Муниципального  образования  города  Черкесска

от 15.11.2011 г. N 2300)

     При модернизации    освещения    мест    общего   пользования   в

муниципальном   жилом   фонде   города   Черкесска    с    применением

энергосберегающих  светильников с фотоэлементными и датчиками движения

появляется  огромный  потенциал   в   плане   значительного   снижения

потребления электрической энергии и существенного уменьшения затрат на

оплату  электрической  энергии.  В  настоящее  время   для   освещения

лестничных  площадок и мест общего пользования применяются энергоемкие

светильники с лампами накаливания 100  Вт,  для  освещения  придомовых

территорий светильники с лампами ДРЛ 250.
     Установить  в  2012  году  общедомовые приборы учета коммунальных

ресурсов  в  многоквартирных  домах: прибор по учету тепловой энергии,

прибор  по  учету холодной воды и прибор по учету горячей воды в части

жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в

сумме  9454,7  тыс.  рублей  согласно  приложения  N  3  "Список жилых

многоквартирных  домов,  в  которых  необходимо установить общедомовые

приборы учета коммунальных ресурсов".(Абзац  дополнен  - Постановление

Мэрии       Муниципального      образования      города      Черкесска

от 25.04.2012 г. N 705)

 

     Сравнительный анализ   потребления   электрической   энергии  для

освещения лестничных площадок в подъездах многоквартирных жилых домов:

 

     1. лампа накаливания  100  Вт  (действующее  освещение)  световой

поток 150 люменов

     0.1 кВт х 10 ч х 30 дней = 30 кВт в месяц х 12 мес. = 360 кВт

     360 кВт х 2.67 руб. = 961,2 руб. в год

     2. люминесцентный светильник ЛД-18 (энергосберегающий светильник)

с  датчиком  движения световой поток 880 люменов 0,018 кВт х 10 ч х 30

дней = 5,4 кВт в месяц х 12 мес.  = 64,8 кВт в год 64,8 кВт х  2,67  =

173,02 руб. в год

 

     Сравнительный анализ   потребления   электрической   энергии  для

освещения придомовых территорий многоквартирных жилых домов

     1. ДРЛ   -  250  (дуговая  ртутная  люминофорная  лампа  высокого

давления) без фотоэлементного датчика (действующее освещение)

     Световой поток 13000 люменов

     0.25 кВт х 14 час х 30 дней = 105 кВт в мес. х 12 мес. = 1260 кВт

в год

     1260 кВт х 2.67 = 3364,2 руб, в год

     2. Люминесцентный  светильник  ЛПО 1/40 с фотоэлементным датчиком

световой поток 12000 люменов

     0,04 кВт х 14 час х 30 дней = 16,8 кВт в мес. х 12 мес. =

201,6 кВт в год 201,6 х 2.67 руб. = 538,27 руб. в год.

     На основании   приведенного   анализа   видно,   что  при  замене

действующего освещения лестничных площадок,  мест общего пользования и

придомовой  территории  затраты  на оплату электроэнергии снизятся в 6

раз.

     Существуют проблемы   сдерживающие  проведение  энергосберегающих

мероприятий, а именно:

     - инженерное   оборудование   находится   в   крайне   изношенном

состоянии;

     - потери  тепла  при  эксплуатации  существующих  тепловых  сетей

значительно превышают нормативы;

     - потери,  связанные  с  утечками  из-за  внутренней  и  наружной

коррозии трубопроводов составляют 20%;

     - по холодному водоснабжению потери составляют 30%:

     - несовершенная методика расчетов за жилищно-коммунальные  услуги

для   населения  по  индивидуальным  приборам  с  учетом  мест  общего

пользования;

 

     Главный фактор   снижения   потерь   ресурсов   в   наружных    и

внутридомовых  сетях  и  размера  оплаты  за  коммунальные  услуги для

населения и других  потребителей  услуг  -  экономия  и  строгий  учет

потребленных  коммунальных  услуг.  Участие муниципального образования

города Черкесска в Программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов

и   создание   условий   для  управления  многоквартирными  домами  не

территории города Черкесска  Карачаево-Черкесской  Республики  в  2010

году"  позволит значительно сократить затраты на оплату энергетических

ресурсов.

 

                       Цели и задачи Программы

     Главная цель  Программы  - повышение энергетической эффективности

при производстве,  передаче и потреблении энергетических  ресурсов  на

территории города Черкесска

     Для осуществления поставленной цели необходимо решение  следующих

задач:

     - развитие  действующих   правовых,   финансово-экономических   и

ценовых   механизмов,   стимулирующих  производителей  и  потребителей

топливно-энергетических ресурсов  на  территории  города  Черкесска  к

внедрению энегосберегающих технологий и оборудования;

     - повышение эффективности производства электрической  и  тепловой

энергии, снижение потерь при их транспортировке;

     создание источников   тепло-   и   электроснабжения   на   основе

использования возобновляемых источников энергии;

     - повышение  эффективности  энергопотребления   путем   внедрения

современных энергосберегающих технологий и оборудования;

     - реализация    технических    мероприятий,    направленных    на

повсеместную  организацию  учета производства и потребления всех видов

коммунальных ресурсов;

     - реализация   организационных   и   информационных  мероприятий,

направленных   на   повышение   осведомленности    коммунально-бытовых

потребителей  в  вопросах  энергосбережения,  активное вовлечение всех

групп потребителей в энергоресурсосбережение;

     - снижение   расходов  бюджета  города  Черкесска  на  оплату  за

потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением  уровня

комфорта помещений объектов социальной сферы города.

     Реализация Программы  планируется  на  2010-2014  годы.  В  целях

оптимизации   выполнения   всех   мероприятий  Программы  и  получения

наибольшего  эффекта  от  ее  реализации,  весь  комплекс  мероприятий

разделен   на   первоочередные   и  базовые.  В  приоритетном  порядке

предусматривается  финансирование   первоочередных   мероприятий,   не

требующих  значительных  объемов  капитальных  вложений  и позволяющих

получить наибольший экономический эффект  через  небольшой  промежуток

времени.

 

                  Сроки и этапы реализации Программы

     Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2010 по

2014 год и осуществляется в три этапа.

     Первый этап включает в себя:

     - Установку   узлов   учета   тепловой  энергии  в  муниципальных

учреждениях;

     -организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

     - проведение ремонта и модернизации зданий и их инженерных сетей;

На  первом  этапе  предполагается  до  2011  года  обеспечить снижение

среднего удельного потребления энергии на 10%  к уровню 2009 года.  На

втором этапе Программа предполагает:

     - Переход  внутридомового  освещения  в   зданиях   муниципальных

учреждений    и    предприятий,   многоквартирных   жилых   домов   на

энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения

     На третьем этапе предполагается:

     Проведение энергетических обследований муниципальных  учреждений,

муниципальных  предприятий  и организаций с разработкой энергетических

паспортов.

     По итогам  реализации  Программы  к  2014  году  среднее удельное

потребление    энергоресурсов    на    участках,    где    реализованы

энергосберегающие мероприятия,  должно снизиться до 30%  к уровню 2009

года.

 

                   Система программных мероприятий

     В соответствии  с  проведенной  оценкой  существующего потенциала

энергоэффективности  в  муниципальном  образовании  города  Черкесска,

является   обоснованной   реализация   мероприятий,   направленных  на

энергосбережение во многих сферах деятельности.

     В связи   с   различным   характером   мероприятий,  возможных  к

реализации в рамках настоящей Программы, их целесообразно разделить на

группы: организационные, нормативно-правовые и технические.

     В целях  эффективного  использования  средств,  направляемых   на

реализацию  энергосберегающих  мероприятий  и  получения  в  ближайшей

перспективе максимально возможного  эффекта,  необходимо  выделение  в

технических мероприятиях:

     1. Первоочередные мероприятия (мероприятия,  которые могут  иметь

значительный   эффект   при  затратах,  финансирование  которых  будет

осуществляться в приоритетном порядке а так  же  за  счет  собственных

средств ресурсоснабжающих организаций);

     2. Базовые     мероприятия     (основополагающие     мероприятия,

направленные   на   устранение   первопричин   высокой   энергоемкости

производства и потреблении энергоресурсов).

 

                     Организационные мероприятия

     1. Проведение  информационной  кампании  с  привлечением  средств

массовой информации, направленной на пропаганду экономного потребления

топливно-энергетических ресурсов и воды,  применения энергосберегающей

бытовой техники и приборов.

     2. Организация  конкурсов  среди предприятий жилищно-коммунальной

сферы и организаций,  выполняющих функции управления  жилищным  фондом

(управляющих  компаний,  товариществ  собственников  жилья  и т.п.) на

лучший проект по энергосбережению,  в целях стимулирования  применения

энергоэффективных  технологий,  материалов  и  оборудования в процессе

эксплуатации жилищного фонда.

 

                       Технические мероприятия

     Снижение энергозатрат,   оптимизация  и  повышение  эффективности

работы системы теплоснабжения.

     1. Реконструкция    ветхих    тепловых    сетей   с   применением

прогрессивных тепло и гидроизоляционных материалов.

     2. Замена  неэффективных  светильников для освещения помещений на

энергоэкономные.

 

      Снижение энергозатрат и повышение эффективности в системах

                            водоснабжения

     1. Установка общедомовых приборов учета  воды  в  многоквартирных

жилых домах.

 

  Снижение энергозатрат  и повышение энергоэффективности в системах

уличного освещения, освещения подъездов и придомовых территорий Замена

               неэффективных ламп на энергоэкономичные.

 

  Снижение энергозатрат  и повышение энергоэффекивности в бюджетной

                                сфере

     1. Установка приборов учета энергоносителей.

     2. Замена неэффективных ламп наружного и внутреннего освещения на

энергоэкономичные.

     3. Замена оконных блоков и дверных проемов.

 

  Снижение энергозатрат и повышение эффективности в многоквартирном

                жилом фонде, местах общего пользования

     1. Замена неэффективных  источников  освещения  в  местах  общего

пользования на энергоэкономичные с автоматическим управлением.

     2. Реконструкция инженерного оборудования  зданий,  теплоизоляция

трубопроводов.

 

                   Финансовое обеспечение Программы

     Затраты на  реализацию   Программы   рассчитываются   исходя   из

усредненных  затрат на реализацию каждого вида мероприятий.  Стоимость

выполнения работ в процессе реализации Программы  будет  уточняться  в

соответствии   с   выполненной   проектной   документацией,   сметными

расчетами.  Оплата фактически выполненных работ будет производиться  в

соответствии  с  фактическим  уровнем  цен  на  применяемые материалы,

приборы, поправочные коэффициенты на строительно-монтажные работы.

     Мероприятия Программы  и  объемы  их  финансирования  могут  быть

ежегодно откорректированы с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

     Комплексная реализация  мероприятий  по энергосбережению в полном

объеме  должна  производиться  исходя   из   заинтересованности   всех

участников процесса, и включать в себя:

     - средства бюджетов всех уровней;

     - инвестиционные  ресурсы  предприятий  и  организаций  всех форм

собственности;

     - средства инвестиционных,  производственных программ субъектов и

предприятий жилищно-коммунального комплекса;

     - средства   компаний,   осуществляющих   функции  по  управлению

жилищным фондом, товариществ собственников жилья;

     - средства населения и иных потребителей.

     В соответствии  с  полномочиями,   установленными   для   органов

исполнительной   власти  Карачаево-Черкесской  Республики,  финансовое

обеспечение    настоящей     Программы     возможно     из     бюджета

Карачаево-Черкесской   Республики   в   части   проведения   следующих

мероприятий:

     1. организационных   мероприятий.   Конкурсов  на  предоставление

грантов;

     2. информационных компаний;

     3. организации  межбюджетных  трансфертов  с   целью   выполнения

мероприятий  по реконструкции объектов муниципальной собственности для

повышения их энергоэффективности.

 

        Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации

                              Программы

     Результатами реализации Программы являются:

     - сокращение  потребления  топливно-энергетических ресурсов всеми

группами потребителей и поставщиков услуг 25-30%;

     - снижение  расходов  бюджетов всех уровней и населения на оплату

за топливно-энергетические ресурсы;

     - повышение   надежности   и   качества   предоставления   услуг;

-практическое   привлечение   потребителей   к    процессу    экономии

энергоресурсов, повышение культуры производства и потребления.

 

         Оценка неблагоприятных факторов реализации Программы

     В рамках реализации  Программы,  проведен  анализ  и  рассмотрены

основные неблагоприятные факторы на пути повышения энергоэффективности

в муниципальном образовании  города  Черкесска,  а  так  же  возможные

решения  -  законодательные  или  организационные инициативы,  которые

необходимы  для  устранения  данных  барьеров.  В  качестве   основных

факторов,  способных  оказать  неблагоприятное  действие на реализацию

Программы, необходимо выделить следующее:

     - недостаточное        осознание       значимости       повышения

энергоэффективности и невысокий уровень осведомленности потребителей и

поставщиков  услуг.  Преодоление  данного барьера возможно посредством

качественной и четкой информационной политики.

     - отсутствие законодательной и нормативной базы, регламентирующей

отношения в области энергосбережения.  Действующий  Федеральный  закон

от23.112001 г. N261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической

эффективности"  носит  общий,  декларативный  характер.   В   качестве

первоочередных  мер  следует  отметить  закрепление на законодательном

уровне нормативной энергоемкости  технологических  процессов,  классов

энергоэффективности зданий и оборудования и прочих характеристик.

     - отсутствие  синхронизации  между  мероприятиями  по   повышению

энергоэффективности       потребителями       и        производителями

жилищно-коммунальных  услуг.  В  случае  если  сокращение  потребления

ресурсов и услуг,  вызванное реализацией мер по энергосбережению будет

опережать  модернизацию  и  повышение   эффективности   энергетических

комплексов    предприятий-поставщиков    услуг,    возможно   снижение

рентабельности работы последних в результате  фактического  сокращения

поступления    финансовых   средств,   предусмотренных   утвержденными

тарифами.  Для того  чтобы  избежать  возникновения  данного  фактора,

реконструкция  производственных  мощностей  должна опережать внедрение

ресурсосберегающих технологий в системах потребления.

     - влияние    мирового    финансового    кризиса.   В   результате

недостаточного бюджетного финансирования,  направленного на  повышение

энергетической   эффективности,   в  рамках  объемов,  предусмотренных

Программой,  в результате возможно не достижение плановых  показателей

Программы. В данном случае необходима корректировка программы с учетом

фактической возможности бюджетов.

 

                Механизм реализации целевой Программы

 

     Управление реализацией    Программы    осуществляет    Управление

имуществом  и  коммунальным  комплексом  города  мэрии  муниципального

образования  г.   Черкесска,   сведения   о   реализации   программных

мероприятий   предоставляются  исполнителями  Программы  в  Управление

имуществом  и  коммунальным  комплексом  города  мэрии  муниципального

образования  г.  Черкесска  до 5 числа месяца,  следующего за отчетным

кварталом, годом.

     Куратор Программы     осуществляет    координацию    деятельности

исполнителей программных мероприятий ежеквартально,  а также по итогам

года проводит оценку результатов реализации Программы.

 

 

 

                     Приложение к муниципальной целевой 

                     программе "Энергосбережение и повышение 

                     энергетической эффективности в муниципальном 

                     образовании города Черкесска на 2010-2014г.г.", 

                     утвержденной постановлением мэрии муниципального 

                     образования города Черкесска от 03.11.2010 N 1369

 

                                 ПАСПОРТ

            Подпрограммы "Энергоэффективность в муниципальных

                      учреждениях города Черкесска"
  (В редакции Постановлений Мэрии Муниципального образования города

      Черкесска от 11.04.2011 г. N 524; от 21.07.2011 г. N 1198)

 

+--+-----------------+--------------------------------------------------+

|1 |Наименование     |"Энергоэффективность в муниципальных учреждениях  |

|  |подпрограммы     |города Черкесска"                                 |

+--+-----------------+--------------------------------------------------+

|2 | Основание для   |Распоряжение мэрии муниципального образования     |

|  |разработки под   |города Черкесска N 97-р от 14.02.2011             |

|  |программы        |                                                  |

+--+-----------------+--------------------------------------------------+

|3 |Заказчик         |Мэрия муниципального образования города Черкесска |

|  |подпрограммы     |                                                  |

+--+-----------------+--------------------------------------------------+

|4 |Разработчик      |Управление образования мэрии муниципального       |

|  |подпрограммы     |образования г. Черкесска, Управление культуры     |

|  |                 |мэрии муниципального образования г. Черкесска,    |

|  |                 |отдел здравоохранения мэрии муниципального        |

|  |                 |образования г. Черкесска                          |

+--+-----------------+--------------------------------------------------+

|  |                 |Первый заместитель Руководителя (мэра) мэрии      |

|5 |Куратор          |муниципального образования города Черкесска -     |

|  |подпрограммы     |Хаджиголова Р. Н.                                 |

+--+-----------------+--------------------------------------------------+

|  |Исполнители      |Управление образования мэрии муниципального       |

|6 |подпрограммных   |образования г. Черкесска, Управление культуры     |

|  |мероприятий      |мэрии муниципального образования г. Черкесска,    |

|  |                 |отдел здравоохранения мэрии муниципального        |

|  |                 |образования г. Черкесска                          |

+--+-----------------+--------------------------------------------------+

|  |Сроки реализации |2011г.                                            |

|7 |подпрограммы     |                                                  |

+--+-----------------+--------------------------------------------------+

|  |                 |Обеспечение рационального использования топливно- |

|8 |Цель подпрограммы|энергетических ресурсов за счет реализации        |

|  |                 |энергосберегающих мероприятий                     |

|  |                 |- замена старых окон на металлопластиковые с      |

|  |                 |энергосберегающим стеклопакетом в учреждениях     |

|  |                 |образования, культуры и здравоохранения.          |

+--+-----------------+--------------------------------------------------+

|  |Основные задачи  |-обеспечение устойчивого процесса повышения       |

|9 |подпрограммы     |энергопотребления за счет замены старых окон      |

|  |                 |энергосберегающими металлопластиковыми;           |

|  |                 |- обеспечение комфортных условий обучения в       |

|  |                 |муниципальных учреждениях образования и культуры; |

|  |                 |-снижение заболеваемости                          |

+--+-----------------+--------------------------------------------------+

|  |Объемы и         |Общий объем финансирования подпрограммы составляет|

|10|источники        |38700,0  тыс. руб., источник финансирования -     |

|  |финансирования   |средства городского бюджета.                      |

|  |подпрограммы     |                                                  |

 

     (В редакции Постановления Мэрии Муниципального образования города

Черкесска от 21.07.2011 г. N 1198)
+--+-----------------+--------------------------------------------------+

|  |Ожидаемые        |-создание оптимального температурного и           |

|11|конечные         |инсоляционного режима в помещениях муниципальных  |

|  |результаты       |учреждений г. Черкесска;                          |

|  |реализации       |-увеличение уровня теплозащиты зданий             |

|  |подпрограммы     |муниципальных учреждений города;                  |

|  |                 |-замена старых окон в муниципальных               |

|  |                 |общеобразовательных учреждениях, в учреждениях    |

|  |                 |здравоохранения и культуры на новые               |

|  |                 |металлопластиковые с энергосберегающим            |

|  |                 |стеклопакетом в 2011году;                         |

|  |                 |-снижение расходов бюджетных средств за счет      |

|  |                 |проведенных мероприятий;                          |

|  |                 |- доля муниципальных учреждений, оснащенных       |

|  |                 |металлопластиковыми окнами с энергосберегающим    |

|  |                 |стеклопакетом - 44,3%                             |

+--+-----------------+--------------------------------------------------+

|12|Система          |Координацию деятельности исполнителей подпрограммы|

|  |организации      контроль за ее реализацией осуществляет куратор |

|  |управления и     |программы.                                        |

|  |контроля за      |Исполнители подпрограммы предоставляют в отдел    |

|  |выполнением      |экономики планирования и прогнозирования          |

|  |подпрограммы     | мэрии муниципального образования отчет о         |

|  |                 |реализации программы ежеквартально, в срок до 15  |

|  |                 |числа следующего месяца, по итогам года до 20     |

|  |                 |января следующего за отчетным с отражением        |

|  |                 |достижения целевых индикаторов. Контроль за       |

|  |                 |целевым использованием финансовых средств         |

|  |                 |осуществляет мэрия муниципального образования г.  |

|  |                 |Черкесска.                                        |

+--+-----------------+--------------------------------------------------+

 

 1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется

             путем реализации муниципальной подпрограммы.

 

     В числе  главных  задач  мэрии  муниципального образования города

Черкесска находится комфорт и безопасность  обучающихся,  пациентов  и

работников в учреждениях города. Школа должна стать для ребенка вторым

домом,  а в доме должно быть светло,  безопасно,  комфортно  и  тепло.

Ребенок проводит в ней большую часть своего активного времени, поэтому

для  того,  чтобы  обеспечить  эффективный  процесс  усвоения  знаний,

ребенку   необходимо   обеспечить   безопасные  и  комфортные  условия

пребывания в  общеобразовательном  учреждений.  Для  этого  необходимы

рациональный  интерьер,  правильная  организация  связи  с  окружающей

средой и зонами отдыха. Существует понятие энергетического комфорта, в

которое входит:

     *достаточное естественное,  искусственное освещение, инсоляция во

все времена года;

     *оптимальная температура окружающего воздуха;

     Благоприятный световой    режим   в   муниципальных   учреждениях

культуры,  здравоохранения способствует сохранению общей и  зрительной

работоспособности,  препятствует  утомлению  глаз  и  связанному с ним

расстройством зрения.  Освещенность  помещений  должна  быть  хорошей,

причем необходимо максимально использовать естественное освещение.

     Комфортной температурой  считается  температура  от  19   до   24

градусов  в  зависимости  от  физиологии человека.  Здание обязательно

должно облучаться  прямыми  солнечными  лучами,  которые  способствуют

оздоровлению  организма  человека  и  оказывают  сильное бактерицидное

действие на микрофлору в помещении.  Таким  образом,  большую  роль  в

обеспечении  энергетического комфорта детей и граждан,  находящихся на

лечении в стационаре, играет качество окон в зданиях учреждений.

     Большинство окон в муниципальных учреждениях значительно устарели

и не менялись со дня основания.  Старые окна пропускают  тепло,  пыль,

задерживают солнечный свет, несут угрозу жизни и здоровью обучающихся,

больных в процессе эксплуатации,  Для того,  чтобы зимой  поддерживать

необходимый   температурный   режим  в  таких  учреждениях,  требуется

усиленное отопление зданий,  что влечет за собой  большие  расходы  на

коммунальные   услуги.   Недостаток   солнечного  света  и  пониженная

температура ведут к повышению заболеваемости.

     Для создания   должного   уровня   энергетического   комфорта   в

общеобразовательных  учреждениях,  в  учреждениях  здравоохранения   и

культуры  требуется  замена  старых  окон на металлопластиковые окна с

энергосберегающим  стеклопакетом.  Покрытие   на   пластиковых   окнах

позволяет  не выпускать тепло из помещения зимой.  Тепло отражается от

пленочного покрытия и  возвращается  обратно.  Летом  стекло  отражает

внешний  тепловой  поток  солнечных  лучей  и в помещении относительно

прохладно.

     При применении  программно-  целевого метода будет осуществляться

закуп и  замена  старых  окон  в  общеобразовательных  учреждениях,  в

учреждениях  здравоохранения  и  культуры на новые пластиковые за счет

средств бюджета муниципального образования города Черкесска.

 

                           2. Цели и задачи

 

     Цель подпрограммы:

 

     Обеспечение рационального  использования  топливно-энергетических

ресурсов  за  счет  реализации  энергосберегающих  мероприятий- замена

старых окон на металлопластиковые с энергосберегающим стеклопакетом  в

учреждениях образования, культуры и здравоохранения.

 

     Задачи подпрограммы:

 

     обеспечение устойчивого  процесса  повышения энергопотребления за

счет замены старых окон на энергосберегающие металлопластиковые;

     - обеспечение   комфортных   условий   обучения  в  муниципальных


Информация по документу
Читайте также