Расширенный поиск
Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 31.12.2010 № 1760 МЭРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратило силу - Постановление Мэрии Муниципального образования города
Черкесска от 28.08.2015 № 1331
31.12.2010 N 1760
г. Черкесск О внесении изменений и дополнений в постановление мэрии муниципального
образования города Черкесска от 03.11.2010 N 1369 "Об утверждении муниципальной Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Черкесска на 2010-2014 гг." В связи с изменением финансирования муниципальной Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Черкесска на 2010-2014 гг."
ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести изменения и дополнения в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 03.11.2010 N 1369 "Об утверждении муниципальной Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Черкесска на 2010-2014 гг.": 1.1. По всему тексту постановления от 03.11.2010 N 1369 слова "муниципальная Программа" заменить на слова "муниципальная целевая программа". 1.2. Присвоить приложению к постановлению мэрии муниципального образования города Черкесска от 03.11.2010 N 1369 "Об утверждении муниципальной Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Черкесска на 2010-2014 гг." нумерацию: "приложение N 1". 1.3. В приложение N 1 к постановлению мэрии муниципального образования города Черкесска от 03.11.2010 N 1369 "Об утверждении муниципальной Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Черкесска на 2010-2014 гг." внести следующие изменения: 1.3.1. в блоке "Объемы и источники финансирования" паспорта муниципальной целевой программы: - цифру "177 546,46" заменить цифрой "180 330,79";
- цифру "8199,6" заменить цифрой "8 183,93";
- словосочетание "8 183,93 тыс. рублей" дополнить словосочетанием
следующего содержания "- в 2011 г- 1400,00 тыс. рублей"; - словосочетание "38 177,84 тыс. рублей" дополнить словосочетанием следующего содержания ". - за счет средств управляющих компаний - в 2011 году - 700,00 тыс. рублей;";
- цифру "2 677,50" заменить цифрой "3 377,50";
- цифру "2 280,0" заменить цифрой "2 980,0".
1.3.2. В разделе "Энергосбережение в муниципальных транспортных предприятиях" муниципальной целевой программы цифру "3 200 000" заменить цифрой "3 184 430". 1.3.3. В третьем абзаце раздела "Энергосбережение в жилищном фонде, местах общего пользования" предложение "Для выполнения мероприятий по энергосбережению в муниципальном жилом фонде (338 МКД)
необходимо затратить в 2010 году денежные средства местного бюджета в сумме 4 999 600 рублей." заменить предложением "Для выполнения мероприятий по энергосбережению в муниципальном жилом фонде необходимо затратить: - в 2010 году - денежные средства местного бюджета в размере 4 999 500 рублей на установку энергосберегающих осветительных приборов с датчиками движения на 338 многоквартирных домах; - в 2011 году - денежные средства местного бюджета в размере 1 400 000 рублей, средства управляющих компаний в размере 700 000 рублей, средства собственников помещений в размере 700 000 рублей на установку металлических дверей с кодовыми замками на 103 домах". 2. Внести дополнения к постановлению мэрии муниципального образования города Черкесска от 03.11.2010 N 1369 "Об утверждении муниципальной Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Черкесска на 2010-2014 гг." согласно приложению N 2. 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Руководителя (мэра) мэрии муниципального образования города Черкесска А.М.Кипкеева.
Мэр города Черкесска П.В.Коротченко Приложение N 1 к Постановлению
мэрии муниципального образования города Черкесска от 31.12.2010 N 1760
Муниципальная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Черкесска на 2010-2014 годы" ПАСПОРТ
Муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании города
Черкесска на 2010-2014 годы"
------------------------------------------------------------------ |НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ |"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ| | |ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В| | |МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДА| | |ЧЕРКЕССКА НА 2010-2014 ГОДЫ" | |------------------------+---------------------------------------| |ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ|ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 23.11.2009| |ПРОГРАММЫ |N 261-ФЗ "ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О| | |ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ| | |ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ| | |В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ| | |РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", П. П 8.2, СТ. 16| | |ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003| | |N 131 -ФЗ "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ| | |ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ" | |------------------------+---------------------------------------| |ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ |МЭРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | | |ГОРОДА ЧЕРКЕССКА | |------------------------+---------------------------------------| |РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ |УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И | | |КОММУНАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ ГОРОДА | | |МЭРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. | | |ЧЕРКЕССКА | |------------------------+---------------------------------------| |ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ |КОММУНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ | | |ИМУЩЕСТВОМ И КОММУНАЛЬНЫМ | | |КОМПЛЕКСОМ ГОРОДА МЭРИИ | | |МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. | | |ЧЕРКЕССКА, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ | | |ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ, | | |ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | | |ГОРОДА | |------------------------+---------------------------------------| |ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ |ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ| | |ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ,| | |ПЕРЕДАЧЕ И ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ| | |РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА| | |ЧЕРКЕССКА | |------------------------+---------------------------------------| |ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ |- РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,| | |НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ| | |ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ| | |ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ| | |ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И СООРУЖЕНИЙ,| | |СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВНО-| | |ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, А ТАКЖЕ НА| | |ПОВСЕМЕСТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕТА| | |ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ| | |КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ; | | |- РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,| | |НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ| | |ОСВЕДОМЛЕННОСТИ КОММУНАЛЬНО-| | |БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВСЕХ УРОВНЕЙ О| | |ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И| | |НЕОБХОДИМОСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА| | |К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВСЕХ ВИДОВ РЕСУРСОВ | |------------------------+---------------------------------------| |СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ |2010-2014 ГОДЫ | |ПРОГРАММЫ | | |------------------------+---------------------------------------| |ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО- |- СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО- | |ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ |ЭНЕРГИТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ВСЕМИ |
|РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |ГРУППАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ | | |УСЛУГ НА 25-30%; | | |- СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ | | |УРОВНЕЙ И НАСЕЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ЗА | | |ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСОВ; | | |- ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА | | |ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ; | | |- ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ | | |ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ПРОЦЕССУ ЭКОНОМИИ | | |ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ | | |ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ | |------------------------+---------------------------------------| |ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |- ПРОВЕДЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ| |ПРОГРАММЫ |ОБСЛЕДОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ| | |УЧРЕЖДЕНИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ| | |ПРЕДПРИЯТИЙ И ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ| | |ОРГАНИЗАЦИЙ С РАЗРАБОТКОЙ| | |ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ; | | |- МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ УЛИЧНОГО | |------------------------+---------------------------------------| | |ОСВЕЩЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ,| | |ЗДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И| | |ПРЕДПРИЯТИЙ; | | |- МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ| | |МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ; | | |- УСТАНОВКА СИСТЕМ УЧЕТА, КОНТРОЛЯ,| | |РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ| | |ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ,| | |ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ГАЗА,| | |ГСМ; | | |- КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ| | |ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ | |------------------------+---------------------------------------| |ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ |ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОСТАВИТ| |ФИНАНСИРОВАНИЯ |180 330,79 ТЫС. РУБЛЕЙ, В Т. Ч.: | | |- ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА -В| | |2010 ГОДУ-8 183,93 ТЫС. РУБЛЕЙ, | | |В 2011 ГОДУ - 1 400,00 ТЫС. РУБЛЕЙ; | | |-ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ| | |ОРГАНИЗАЦИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ| | |ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ -166 669,36| | |ТЫС. РУБЛЕЙ: В 2010 ГОДУ - 25 938,99| | |ТЫС. РУБЛЕЙ, В 2011 ГОДУ-51 654,22 ТЫС.|
| |РУБЛЕЙ, В 2012 ГОДУ - 50 898,33 ТЫС.| | |РУБЛЕЙ, В 2013 ГОДУ - 38 177,84 ТЫС.| | |РУБЛЕЙ; | | |- ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩИХ| | |КОМПАНИЙ В 2011 ГОДУ - 700,00 ТЫС.| | |РУБЛЕЙ | | |- ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ| | |ПОМЕЩЕНИЙ - 3 377,50 ТЫС. РУБЛЕЙ: | | |В 2010 ГОДУ - 397,50 ТЫС. РУБЛЕЙ,В 2011| | |ГОДУ - 2 980,0 ТЫС. РУБЛЕЙ. | |------------------------+---------------------------------------| |ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |- ПОВЫШЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ВСЕХ| |РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В| | |ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ; | | |- СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ ГАЗА, ТЕПЛОВОЙ И| | |ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В| | |МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,| | |МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И| | |ЭНЕГРОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | ------------------------------------------------------------------ | |ГОРОДА; | | |- СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ УЛИЧНОГО| | |ОСВЕЩЕНИЯ; | | |- ПРЕКРАЩЕНИЕ БЕЗУЧЕТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ | | |ЭНЕРГОРЕСУРСОВ; | | |- СОКРАЩЕНИЕ НЕРАЦИОНАЛЬНОГО | | |ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ | | |РЕСУРСОВ; | | |- ЭКОНОМИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ | |------------------------+---------------------------------------| |СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ |- КООРДИНАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И |ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОГРАММНЫХ |
|КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ |МЕРОПРИЯТИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КУРАТОР| |РЕАЛИЗАЦИЕЙ |ПРОГРАММЫ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО, А ТАКЖЕ ПО| | |ИТОГАМ ГОДА ПРОВОДИТ ОЦЕНКУ| | |РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ; -| | |УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ| | |ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ| | |И КОММУНАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ ГОРОДА| | |МЭРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.| | |ЧЕРКЕССКА, СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ| | |ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ| | |ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ| | |ПРОГРАММЫ В УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ| | |И КОММУНАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ ГОРОДА| | |МЭРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.| | |ЧЕРКЕССКА ДО 5 ЧИСЛА МЕСЯЦА,| | |СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ КВАРТАЛОМ,| | |ГОДОМ. | |------------------------+---------------------------------------| |КУРАТОР ПРОГРАММЫ |ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ| | |(МЭРА) МЭРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО| | |ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА -| | |КИПКЕЕВ А. М., СОГЛАСНО РАСПОРЯЖЕНИЯ| | |МЭРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ| | |ГОРОДА ЧЕРКЕССКА ОТ 13.05.2010 N 302-Р| ------------------------------------------------------------------ Введение Согласно Федеральному закону "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ, основными принципами энергосберегающей политики государства являются: - приоритет эффективного использования энергетических ресурсов;
- осуществление государственного надзора за эффективным использованием энергетических ресурсов; - обязательность учета юридическими лицами производимых или расходуемых ими энергетических ресурсов, а также учета физическими
лицами получаемых ими энергетических ресурсов; - сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов; - заинтересованность юридических лиц - производителей и поставщиков энергетических ресурсов. Оценка ситуации, определение направлений энергосбережения в муниципальном образовании города Черкесска Общие положения. Обоснование целесообразности повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
Российская Федерация является одной из наиболее энергоемких стран
мира. Российские потребители тратят в несколько раз больше энергетических ресурсов, как для производства продукции, так и на коммунально-бытовые нужды, чем аналогичные потребители в других странах. Данная ситуация с учетом роста тарифов на электроэнергию, газ
и другие ресурсы обусловливает значительную необходимость повышения внимания к проблеме энергосбережения. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов -одна из приоритетных задач российской экономики на ближайшие 10 лет в
силу разных причин: - энергоэффективность - один из важных элементов обеспечения энергетической безопасности как страны в целом, так и отдельных ее регионов; - высокая энергоемкость снижает конкурентоспособность продукции на внутренних и внешних рынках; - высокие затраты на выработку ресурсов, связанные с энергоемкостью производства не позволяют обеспечить инвестиционную привлекательность некоторых отраслей, в особенности жилищно-коммунального комплекса; - значительные темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные и иные
услуги, создают неблагоприятные социально-экономические условия для населения и других потребителей. Рост тарифов не позволяет снизить финансовую нагрузку на все группы потребителей; - недостаточная энергоэффективность является одним из ключевых факторов, влияющих на качество оказываемых услуг потребителям. Энергосбережение в системе теплоснабжения
Несмотря на то, что за последние годы в городе Черкесске достигнуты значительные результаты в области повышения энергосбережения теплового комплекса, энергоемкость области является еще достаточно высокой и представляет широкий потенциал для экономии энергоресурсов. В то же время одной из актуальных проблем является своевременное и качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам при одновременном ресурсосбережении. Перевод системы теплоснабжения города на энергосберегающий путь развития невозможен без проведения специальных мероприятий. Снабжение потребителей города тепловой энергией осуществляется от 18 котельных.
Потребность города в тепловой энергии составляет 482,1 тыс. Гкал в год, из них 300,3 тыс. Гкал - население, 119,1 тыс. Гкал - прочие
потребители, в том числе 81 тыс. Гкал - бюджетные организации. Присоединенная тепловая нагрузка к централизованным источникам составляет 165.8 Гкал/час, а проектная установленная тепловая мощность - 192,76 Гкал/час. Требуется срочная замена 19,1 км магистральных трубопроводов из 62,2 км в двухтрубном исчислении. Замене подлежит каждый второй бойлер в многоквартирных домах. Старение энергогенерирующего оборудования происходит быстрее, чем его восстановление. К настоящему моменту износ оборудования котельных и тепловых сетей приближаются к уровню 80%. Объемы капитальных ремонтов
недостаточны, сроки ремонтов увеличиваются в 2-3 раза против нормативных по причине отсутствия финансовых средств. Основной целью Программы в системе теплоснабжения является сокращение потерь тепловой энергии в жилищно-коммунальном секторе. Дальнейшее внедрение систем учета энергоресурсов и регулирования параметров систем теплоснабжения в жилищно-коммунальном секторе сократит потребление энергоресурсов на 2,0%. Реализация мероприятий по
реконструкции существующих теплосетей и сооружению новых позволит повысить надежность и качество централизованного теплоснабжения потребителей, особенно расположенных на конечных участках сети, обеспечить ощутимую экономию энергоресурсов, снизить затраты на ремонт и перекладку сетей, сохранить благоустройство улиц по которым проложены теплосети. В связи с этим, в системах теплоснабжения задачами Программы энергосбережения являются: - снижение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции в теплоснабжающей организации; - снижение расходов на топливо, тепловую, электрическую энергию; - проведение энергетических обследований, оформление энергетических паспортов на котельные; - использование частотных преобразователей для регулирования производительности насосов в котельных, центральных тепловых пунктах,
насосных станциях;
- применение современных биоразлагаемых моющих средств для промывки котельного оборудования с целью продления его срока службы; -модернизация систем теплоснабжения с применением эффективных теплоизоляционных материалов и конструкций на основе пенополиуретановых покрытий и базальтовых волокон; - регулирование расхода энергоносителей за счет использования систем автоматического регулирования; - снижение теплопотребления строящихся и эксплуатируемых зданий за счет повышения термического сопротивления ограждающих конструкций,
применения стеклопакетов, приведения показателей воздухообмена в соответствие со строительными нормами; - переход от лимитирования достигнутого уровня потребления к лимитированию по удельным нормам потребления через часовые договорные нагрузки; - оснащение приборами учета всех потребителей теплоэнергии; - снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях;
- формирование комплекса перспективных энергосберегающих мероприятий на основе энергоаудита;
- регулирование тарифов на основе долгосрочных параметров.
Цели Программы энергосбережения в теплоснабжении будут достигаться путем внедрения эффективных технологий и разработки, эффективных финансово-экономических механизмов производства, транспортировки и потребления энергетических ресурсов, проведения мероприятий по энергосбережению, внедрению систем учета. Сложившая ситуация приводит к выводу, что приоритетными следует считать следующие направления: Энергоаудит. Проведение энергетических обследований всех объектов теплоснабжающей организации, что позволит выявить сверхнормативные
потери энергоресурсов и позволит сократить затраты на энергоносители.
Энергоучет. Оснащение приборами учета жилищного фонда и прочих потребителей (в том числе учреждения и предприятия, финансируемые из
всех уровней бюджета). Регулирование энергопотребления. Внедрение систем регулирования потребления энергоресурсов от источника их производства до конечного потребителя. Тепловая изоляция.
Модернизация систем центрального теплоснабжения.
Стимулирование энергосберегающих проектов.
Пропаганда энергосбережения среди населения через СМИ, организацию выставок, семинаров, выпуск методической литературы. --------------------------------------------------------------------------------------- |N | МЕРОПРИЯТИЯ | ЦЕЛЕВЫЕ |КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ТЫС.|ЭФФЕКТ | ИСТОЧНИК | | | | ПОКАЗАТЕЛИ | РУБ. |ИВНОСТЬ|ФИНАНСИРОВА- | | | | |------------------------| ТЫС. | НИЯ | | | | | 2010 | 2011 | 2012 |РУБ. В | | | | | | | | | ГОД | | |--+----------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------------| |1.|ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ |СНИЖЕНИЕ |1700.0 |1700.0 | 1700.0 | 150.0 |СОБСТВЕННЫЕ | | |МЕТОДОВ ПРОКЛАДКИ |ПОТЕРЬ | | | | |СРЕДСТВА | | |ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ |ТЕПЛОЭНЕРГИИ| | | | |КЧРГУП | | |ВЫПОЛНЕНИИ |В СЕТЯХ | | | | |"ТЕПЛОВЫЕ | | |КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА | | | | | |СЕТИ" | | |ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С | | | | | | | | |ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРУБ | | | | | | | | |ППУ ИЗОЛЯЦИИ | | | | | | | |--+----------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------------| |2.|ЗАМЕНА СУЩЕСТВУЮЩИХ |СНИЖЕНИЕ | | 780.0 | 780.0 | 200.0 |СОБСТВЕННЫЕ | | |ПОДПИТОЧНЫХ НАСОСОВ |РАСХОДА | | | | |СРЕДСТВА | | |НА ПОДПИТОЧНЫЕ НАСОСЫ |ЭЛЕКТРОЭНЕР-| | | | |КЧРГУП | | |С ЧАСТОТНЫМ |ГИИ | | | | |"ТЕПЛОВЫЕ | | |РЕГУЛИРОВАНИЕМ НА | | | | | |СЕТИ" | | |КОТЕЛЬНЫХ(12 ШТ.) | | | | | | | |--+----------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------------| |3.|УСТАНОВКА |СНИЖЕНИЕ | |1300.0 | 1300.0 | 250.0 |СОБСТВЕННЫЕ | | |ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ |РАСХОДА | | | | |СРЕДСТВА | | |ЧАСТОТЫ НА ДВИГАТЕЛИ |ЭЛЕКТРОЭНЕР-| | | | |КЧРГУП | | |ДЫМОСОСОВ НА |ГИИ | | | | |"ТЕПЛОВЫЕ | | |КОТЕЛЬНЫХ(12ШТ.) | | | | | |СЕТИ" | |--+----------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------------| |4.|УСТРОЙСТВО |СНИЖЕНИЕ | 600.0 |2600.0 | 2600.0 | 220.0 |СОБСТВЕННЫЕ | | |УЛУЧШЕННОЙ ОБМУРОВКИ |ПОТЕРЬ | | | | |СРЕДСТВА | | |КОТЛОВ НА КОТЕЛЬНЫХ(10|ТЕПЛОВОЙ | | | | |КЧРГУП |
| |ШТ.) |ЭНЕРГИИ | | | | |"ТЕПЛОВЫЕ |
| | | | | | | |СЕТИ" | |--+----------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------------| |5.|ЗАМЕНЕ ЛАМП |СНИЖЕНИЕ | 7.50 | | | 7.50 |СОБСТВЕННЫЕ | | |НАКАЛИВАНИЯ НА |РАСХОДА | | | | |СРЕДСТВА | | |ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ |ЭЛЕКТРОЭНЕР-| | | | |КЧРГУП | | |ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ |ГИИ | | | | |"ТЕПЛОВЫЕ | | |УСТРОЙСТВА(50 ШТ.) | | | | | |СЕТИ" | |--+----------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------------| |6.|УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ |ОПТИМИЗАЦИЯ | |1200.0 | |400.0 |СОБСТВЕННЫЕ | | |КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ |ПЛАТЫ ЗА ГАЗ| | | | |СРЕДСТВА | | |ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ГАЗА| | | | | |КЧРГУП | | |НА КОТЕЛЬНЫХ(7 ШТ.) | | | | | |"ТЕПЛОВЫЕ | | | | | | | | |СЕТИ" | |--+----------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------------| |7.|УСТАНОВКА ПРИБОРОВ |КОНТРОЛЬ ЗА | 560.0 |2300.0 | 2300.0 | |СОБСТВЕННЫЕ | | |УЧЕТА ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ|ПРОИЗВОДСТ- | | | | |СРЕДСТВА | | |ЭНЕРГИИ НА |ВОМ ТЕПЛОВОЙ| | | | |КЧРГУП | | |КОТЕЛЬНЫХ(18 ШТ.) |ЭНЕРГИИ, | | | | |"ТЕПЛОВЫЕ | | | |СНИЖЕНИЕ | | | | |СЕТИ" | | | |КОММЕРЧЕСКИХ| | | | | | | | |ПОТЕРЬ | | | | | | |--+----------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------------| |8.|ПРОВЕДЕНИЕ |ВЫЯВЛЕНИЕ | |2500.0 | | |СОБСТВЕННЫЕ | | |ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО |СВЕРХНОРМА- | | | | |СРЕДСТВА | | |ОБСЛЕДОВАНИЯ |ТИВНЫХ | | | | |КЧРГУП | | |ПРЕДПРИЯТИЯ |ПОТЕРЬ | | | | |"ТЕПЛОВЫЕ | | | |ЭНЕРГОРЕСУР-| | | | |СЕТИ" | | | |СОВ, | | | | | | | | |СНИЖЕНИЕ | | | | | | | | |ЗАТРАТ | | | | | | |--+----------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------------| |9.|УСТАНОВКА |УЧЕТ |4095.0 | | | |СРЕДСТВА | | |ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ |ПОТРЕБЛЕНИЯ | | | | |ПРЕДУСМОТРЕН-| | |УЧЕТА |ТЕПЛОВОЙ | | | | |НЫЕ В | |--+----------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------------| | |ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |ЭНЕРГИИ | | | | |ПРОИЗВОДСТ- | | | | | | | | |ВЕННОЙ | | | | | | | | |ПРОГРАММЕ | | | | | | | | |КЧРГУП | | | | | | | | |"ТЕПЛОВЫЕ | | | | | | | | |СЕТИ" | |--+----------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------------| |10|УСТАНОВКА ГОРЕЛОК |СНИЖЕНИЕ | | |3000.0 |400.0 |СОБСТВЕННЫЕ | | |"ЮНИГАЗ" 2 ШТ. НА |РАСХОДА | | | | |СРЕДСТВА | | |КОТЕЛЬНЫХ NN1,9 С |ТОПЛИВА | | | | |КЧРГУП | | |ЧАСТОТНЫМ ПРИВОДОМ | | | | | |"ТЕПЛОВЫЕ | | |ДЫМОСОСОВ | | | | | |СЕТИ" | |--+----------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------------| | |ВСЕГО ПО ГОДАМ | | 6962,5|12380,0| 11680,0| 1624,0| | --------------------------------------------------------------------------------------- Финансирование Программы энергосбережения по теплоснабжению города осуществляется за счет следующих источников: - средства, включаемые в тарифы;
- собственные средства теплоснабжающей организации;
- средства, полученные в результате реализации энергосберегающих проектов; Целевые показатели в области энергосбережения на 2010-2014 гг. по теплоснабжению города Черкесска ------------------------------------------------------------------------------ |N |ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |ЗНАЧЕНИЕ |СРОКИ | | | |ЦЕЛЕВЫХ |РЕАЛИЗАЦИИ| | | |ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | |--+--------------------------------------------+-----------------+----------| |1.|ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАСЧЕТЫ ЗА | 0,8 | 2010 Г | | |КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | | | | |ПРИБОРОВ УЧЕТА (В ЧАСТИ МНОГОКВАРТИРНЫХ | 12,0 | 2011 Г |
| |ДОМОВ-С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЛЕКТИВНЫХ | | | | |(ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА), В % К ОБЩЕМУ | 55,8 | 2012 Г |
| |ОБЪЕМУ ПОТРЕБЛЕНИЯ | 100 | 2013 Г | |--+--------------------------------------------+-----------------+----------| |2.|ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАСЧЕТЫ ЗА | - | 2010 Г | | |КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | | | | |ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА В % К ОБЩЕМУ | - | 2011 Г | | |ОБЪЕМУ ПОТРЕБЛЕНИЯ | - | 2012 Г | | | | - | 2013 Г | |--+--------------------------------------------+-----------------+----------| |3.|ДОЛЯ ОБЪЕМА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, |6 962,5 ТЫС. РУБ.| 2010 Г | | |ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ | | | | |ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ |12 380 ТЫС. РУБ. | 2011 Г | | |ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ | | | | |ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО | 11680 ТЫС. РУБ. | 2012 Г | | |ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА | | | | | | - | 2013 Г | |--+--------------------------------------------+-----------------+----------| |4.|ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В НАТУРАЛЬНОМ| - | 2010 Г | | |ВЫРАЖЕНИИ | 97 780 КВТ/ЧАС | 2011 Г | | | | 97 780 КВТ/ЧАС | 2012 Г | | | | 200 Т. КВТ/ЧАС | 2013 Г | |--+--------------------------------------------+-----------------+----------| |5.|ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В | - | 2010 Г | |--+--------------------------------------------+-----------------+----------| | |СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ | 503 ТЫС. РУБ. |2011 Г | | | | 552 ТЫС. РУБ. |2012 Г | | | |1233 ТЫС. РУБ. |2013 Г | |--+--------------------------------------------+-----------------+----------| |6.|ЭКОНОМИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В НАТУРАЛЬНОМ | 318 ГКАЛ |2010 Г | | |ВЫРАЖЕНИИ | 318 ГКАЛ |2011 Г | | | | 3728,6 ГКАЛ |2012 Г | | | | |2013 Г | |--+--------------------------------------------+-----------------+----------| |7.|ЭКОНОМИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В СТОИМОСТНОМ | - |2010 Г | | |ВЫРАЖЕНИИ | 385 ТЫС. РУБ. |2011 Г | | | | 424 ТЫС. РУБ. |2012 Г | | | |5400 ТЫС. РУБ. |2013 Г | |--+--------------------------------------------+-----------------+----------| |8.|ЭКОНОМИЯ ВОДЫ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ | - |2010 Г | | | | 220 МЗ |2011 Г | | | | 220 МЗ |2012 Г | | | | 220 МЗ |2013 Г | |--+--------------------------------------------+-----------------+----------| |9.|ЭКОНОМИЯ ВОДЫ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ | - |2010 Г | | | | 4048 РУБ. |2011 Г | | | | 4290 РУБ. |2012 Г | | | | 4555 РУБ. |2013 Г | |--+--------------------------------------------+-----------------+----------| |10|ЭКОНОМИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В НАТУРАЛЬНОМ | - |2010 Г | | |ВЫРАЖЕНИИ | 45 626 МЗ |2011 Г | | | | 45 626 МЗ |2012 Г | | | | 600 ТЫС. МЗ |2013 Г | |--+--------------------------------------------+-----------------+----------| |11|ЭКОНОМИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В СТОИМОСТНОМ | - |2010 Г | | |ВЫРАЖЕНИИ | 210 ТЫС. РУБ. |2011 Г | | | |240,8 ТЫС.РУБ. |2012 Г | | | |3639 ТЫС. РУБ. |2013 Г | |--+--------------------------------------------+-----------------+----------| |12|ИЗМЕНЕНИЕ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА НА | - |2010 Г | | |ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, КОРРЕКТИРОВКА | - |2011 Г | | |УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА БУДЕТ | - |2012 Г | | |ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭНЕРГОАУДИТА | - |2013 Г | | |ПРЕДПРИЯТИЯ | | | |--+--------------------------------------------+-----------------+----------| |13|ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА | - |2010 Г | | |ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕДАЧЕ | 0.6% |2011 Г | | | | 0,6% |2012 Г | | | | 0,6% |2013 Г | |--+--------------------------------------------+-----------------+----------| |14|ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ | - |2010 Г | | |ЭНЕРГИИ,ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ | 0.67% |2011 Г | | |ЭНЕРГИИ | 0.67% |2012 Г | | | | 1,4% |2013 Г | ------------------------------------------------------------------------------ Энергосбережение в системе водоснабжения
Водоснабжение города Черкесска для хозяйственно-питьевых нужд осуществляется из реки Кубань и Большого Ставропольского Канала (БСК), поставщиком является ОАО "Водоканал". ОАО "Водоканал" осуществляет следующие виды деятельности:
-бесперебойное снабжение населения, коммунально-бытовых и прочих потребителей питьевой водой, соответствующей ГОСТу; -прием и очистка канализационных стоков от жилищного фонда, коммунально-бытовых объектов, промышленных предприятий; -лабораторный контроль над качеством питьевой воды и очистке стоков; -эксплуатация и проведение текущего и капитального ремонта сооружений водопровода и канализации, находящихся в ведении предприятия. Для снижения потребления энергоресурсов на объектах водоснабжения
и водоотведения и повышения качества и надежности водоснабжения потребителей города Черкесска необходимо решить следующие задачи: -внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления электроэнергии на объектах водоснабжения и водоотведения; -снижение непроизводительных потерь воды; -предотвращение гидравлических ударов в водопроводной сети; -снижение аварийности в водопроводных сетях города и уменьшение затрат на ремонтные работы; -обеспечение постоянного заданного давления в системе водоснабжения при изменении водопотребления; -уменьшение износа оборудования. Перечисленные мероприятия по энергосбережению в области водоснабжения города предполагается осуществить в течение трех лет: I
этап - 2010 Г. -2011 г. II этап - 2012 г.
III этап -2013 г.
В течение указанного периода планируется осуществить следующие мероприятия: -Установка частотно-регулируемых приводов на существующее оборудование водопроводных насосных станций -Установка устройств плавного пуска на насосных станциях очистных сооружений водопровода -Установка приборов учета воды
-Установка энергосберегающего оборудования
-Замена электрических котлов на газовые котлы
-Замена ветхих водопроводных сетей
-Внедрение системы АСКУЭ
-Реконструкция системы аэрации
--------------------------------------------------------------------------------- | N | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ДЛЯ | ИСТОЧНИК | |П/П| | ВНЕДРЕНИЯ, ТЫС. РУБ. |ФИНАНСИРОВАНИЯ| | | |--------------------------| | | | |2010 ГОД|2011 ГОД|2012 ГОД| | |-------------------------------------------------------------------------------| | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |-------------------------------------------------------------------------------| |1. |ЗАМЕНА ЛАМП НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ | | 21,5 | |СОБСТВЕННЫЕ | | |ДРЛ-250 НА ЛАМПЫ ДНАТ-150 | | | |СРЕДСТВА ОАО | | | | | | |"ВОДОКАНАЛ" | |---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------------| | 2 |УТЕПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ ПО | | | |СОБСТВЕННЫЕ | | |ОАО "ВОДОКАНАЛ" | | | |СРЕДСТВА ОАО | | | | | | |"ВОДОКАНАЛ" | |---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------------| |3. |УСТАНОВКА ЧАСТОТНЫХ ПРИВОДОВ НА | 716,3 | 56,0 | |СОБСТВЕННЫЕ | | |НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ | | | |СРЕДСТВА ОАО | | | | | | |"ВОДОКАНАЛ" | |---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------------| |4. |ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ ДЛЯ| | 112,0 | |СОБСТВЕННЫЕ |
| |ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | | | |СРЕДСТВА ОАО | | | | | | |"ВОДОКАНАЛ" | |---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------------| |5. |УСТАНОВКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП | | 14.0 | |СОБСТВЕННЫЕ | | |НА КРУПНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ | | | |СОЕДСТВА ОАО | | | | | | |"ВОДОКАНАЛ" | |---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------------| |6. |УСТАНОВКА ВОДОМЕРОВ В ЖИЛЫХ | 397,5 | 2280,0 | |СРЕДСТВА |
| |ДОМАХ | | | |СОБСТВЕННИКОВ | | | | | | |ЖИЛЫХ | | | | | | |ПОМЕШЕНИЙ | |---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------------| |7. |УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА НА | 328,0 | | |СОБСТВЕННЫЕ | | |ВОДОВОДАХ ПРИ ВХОДЕ В ГОРОД | | | |СРЕДСТВА ОАО | | | | | | |"ВОДОКАНАЛ" | |---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------------| |8. |УСТАНОВКА УСТРОЙСТВ ПЛАВНОГО | | 205,7 | |СОБСТВЕННЫЕ | | |ПУСКА НА ОСВ | | | |СРЕДСТВА ОАО | | | | | | |"ВОДОКАНАЛ" | |---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------------| |9. |УСТАНОВКА СИСТЕМЫ АСКУЭ | | 250,0 | |СОБСТВЕННЫЕ | | | | | | |СРЕДСТВА ОАО | | | | | | |"ВОДОКАНАЛ" | |---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------------| |10.|ЗАМЕНА ВЕТХИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ|17060.6 | 5794,3 |5000,0 |СОБСТВЕННЫЕ | | | | | | |СРЕДСТВА ОАО | | | | | | |"ВОДОКАНАЛ" | |---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------------| | |В СТАТЬЕ | | 5794,3 |5000,0 |СОБСТВЕННЫЕ | | |"МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | | |СРЕДСТВА ОАО | | |ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ" | | | |"ВОДОКАНАЛ" | |---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------------| | |В СТАТЬЕ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ" |17060,0 | | |СОБСТВЕННЫЕ | | | | | | |СРЕДСТВА ОАО | | | | | | |"ВОДОКАНАЛ" | |---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------------| | |ИТОГО |18502,4 | 8733,5 |5000,0 | | |---+---------------------------------+--------+--------+--------+--------------| | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------| | ВОДООТВЕДЕНИЕ | |-------------------------------------------------------------------------------| |1.|РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОТЕНКОВ, ЗАМЕНА | 871.64 | 630,0 | |СОБСТВЕННЫЕ | | |СИСТЕМЫ АЭРАЦИИ | | | |СРЕДСТВА ОАО | | | | | | |"ВОДОКАНАЛ" | |--+----------------------------------+--------+--------+--------+--------------| |2.|УСТАНОВКА ОБЪЕМНОГО ГАЗОВОГО | | 98.0 | |СОБСТВЕННЫЕ | | |НАГРЕВАТЕЛЯ ВОДЫ НА ОСВ | | | |СРЕДСТВА ОАО | | | | | | |"ВОДОКАНАЛ" | |--+----------------------------------+--------+--------+--------+--------------| | |ИТОГО | 871,64 | 728,0 | | | |--+----------------------------------+--------+--------+--------+--------------| |1.|ЭНЕРГОАУДИТ | | 600,0 | |СОБСТВЕННЫЕ | | | | | | |СРЕДСТВА ОАО | | | | | | |"ВОДОКАНАЛ" | |--+----------------------------------+--------+--------+--------+--------------| | |В Т. Ч. ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | 360,0 | | | |--+----------------------------------+--------+--------+--------+--------------| | |ВОДООТВЕДЕНИЕ | | 240,0 | | | |--+----------------------------------+--------+--------+--------+--------------| | |ВСЕГО |19373,99|10061,50|5000,0 | | |--+----------------------------------+--------+--------+--------+--------------| | |ВОДОСНАБЖЕНИЕ |18502,35|9093,50 |5000,0 | | |--+----------------------------------+--------+--------+--------+--------------| | |ВОДООТВЕДЕНИЕ | 871,64 | 968,0 | | | --------------------------------------------------------------------------------- Финансирование Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в области водоснабжения города Черкесска реализуется за счет собственных средств ОАО "Водоканал". Всего на реализацию Программы необходимо затратить 34 435,49 тысяч рублей, в том числе по годам: ВОДОСНАБЖЕНИЕ
---------------------------------------------------------------------- | ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | СУММА | ГОДЫ | | | ЗАТРАТ +----------+--------+-------| | | (ТЫС. РУБ.) | 2010 | 2011 | 2012 | |-------------------------+--------------+----------+--------+-------| |ОАО "ВОДОКАНАЛ" | 32595,85 | 18502,35 | 9093,5 | 5000 | |-------------------------+--------------+----------+--------+-------| |ВСЕГО: | 32595,85 | 18502,35 | 9093,5 | 5000 | ---------------------------------------------------------------------- ВОДООТВЕДЕНИЕ
---------------------------------------------------------------------- | ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ| СУММА | ГОДЫ | | | ЗАТРАТ +---------+--------+--------| | | (ТЫС. РУБ.) | 2010 | 2011 | 2012 | |------------------------+---------------+---------+--------+--------| |ОАО "ВОДОКАНАЛ" | 1839,64 | 871,64 | 968,0 | - | |------------------------+---------------+---------+--------+--------| |ВСЕГО: | 1839,64 | 871,64 | 968,0 | - | ---------------------------------------------------------------------- Целевые показатели по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в области водоснабжении города Черкесска ------------------------------------------------------------------------------ | N | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |ЕД, ИЗМ. | 2010 | 2011 | 2012 | |---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------| |1. |ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ВОДЫ, РАСЧЕТЫ ЗА | % | 23,1 | 29,7 | 74,8 | | |КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С | | | | | | |ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | | | | | | |ПРИБОРОВ УЧЕТА В % К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ| | | | | | |ПОТРЕБЛЕНИЯ | | | | | |---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------| |1.1|ОБЪЕМ ВОДЫ, РАСЧЕТЫ ЗА КОТОРУЮ | ТЫС. МЗ | 1649,2 | 2145,25 |5762,07 |
| |ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | | | | | | |ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА | | | | | |---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------| |1.2|ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ | ТЫС. МЗ | 7143,6 | 7691.07 |7691,07 |
|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------| |2. |ДОЛЯ ОБЪЕМОВ ВОДЫ, РАСЧЕТЫ ЗА | % | 0 | 37,9 | 56.8 | | |КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С | | | | | | |ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЩЕДОМОВЫХ | | | | | | |ПРИБОРОВ УЧЕТА В % К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ| | | | | | |ПОТРЕБЛЕНИЯ | | | | | |---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------| |2.1|ОБЪЕМ ВОДЫ, РАСЧЕТЫ ЗА КОТОРУЮ | ТЫС. МЗ | 0.0 | 2914.83 |4372,25 | | |ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | | | | | | |ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА | | | | | |---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------| |2.2|ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ | ТЫС. МЗ |7143,57 | 7691,07 |7691,07 |
|---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------| |3. |ДОЛЯ ОБЪЕМА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, |ТЫС. РУБ.| 0 | 0 | 0 | | |ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | | | | |МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И | | | | | | |ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ | | | | | | |ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ | | | | | |---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------| |3.1|ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, |ТЫС. РУБ.| 0 | 0 | 0 | | |ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | | | | |МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И | | | | | | |ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | | | | | |---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------| |3.2|ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |ТЫС. РУБ.| 0 | 0 | 0 | |---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------| |4. |ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В |ТЫС. КВТ | 81 | 316,90 | 316,90 | | |НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ | | | | | |---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------| |5. |ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В |ТЫС. РУБ.| 286.10 | 1316,98 |1577,98 |
| |СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ | | | | | |---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------| |6. |ЭКОНОМИЯ ВОДЫ В НАТУРАЛЬНОМ | ТЫС. МЗ | 692.30 | 1686,67 | 662.18 | | |ВЫРАЖЕНИИ | | | | | |---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------| |7. |ЭКОНОМИЯ ВОДЫ В СТОИМОСТНОМ |ТЫС. РУО.|10190,82|30899,71 |12131,10| | |ВЫРАЖЕНИИ | | | | | |---+----------------------------------+---------+--------+---------+--------| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|