Расширенный поиск

Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 12.07.2016 № 442

 

 

 

 

МЭРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

12.07.2016

№ 442

геркесск

 

О внесении изменений в  постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 11.06.2014 № 972 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы

 

В связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «Развитие здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы,  в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Внести в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 11.06.2014 № 972 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы (в редакции постановлений мэрии муниципального образования города Черкесска от 13.10.2014 № 1659, от 05.06.2015 № 861), следующие изменения:

1) строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Общий объем финансирования реализации программы за 2014-2018 годы составляет 3054368,6 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году- 581874,2 тыс. рублей;

в 2015 году- 611380,6 тыс. рублей;

в 2016 году- 623204,4 тыс. рублей;

в 2017 году- 618954,7 тыс. рублей;

в 2018 году- 618954,7 тыс. рублей.

 

в том числе за счет средств:

 

-республиканского бюджета- 181263,6 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 38031,2 тыс. рублей;

в 2015 году- 35749,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 35827,8 тыс. рублей;

в 2017 году- 35827,8 тыс. рублей;

в 2018 году- 35827,8 тыс. рублей.

 

- местного бюджета- 53791,7 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 26658,2 тыс. рублей;

в 2015 году-  22086,4  тыс. рублей;

в 2016 году- 4515,5тыс. рублей;

в 2017 году- 265,8 тыс. рублей;

в 2018 году- 265,8 тыс. рублей.

 

- бюджета ТФОМС- 2636026,5 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 488045,1 тыс. рублей;

в 2015 году- 526269,3 тыс. рублей;

в 2016 году- 540570,7 тыс. рублей;

в 2017 году- 540570,7 тыс. рублей;

в 2018 году- 540570,7 тыс. рублей;

 

- внебюджетного фонда (ФСС) – 23627,4 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 4568,4 тыс. рублей

в 2015 году- 4486,8 тыс. рублей;

в 2016 году- 4857,4 тыс. рублей;

в 2017 году- 4857,4 тыс. рублей;

в 2018 году- 4857,4  тыс. рублей;

 

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности – 159659,4  тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 24571,3 тыс. рублей

в 2015 году- 22789,1 тыс. рублей;

в 2016 году- 37433,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 37433,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 37433,0 тыс. рублей;

 

Объемы  финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:

 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-социальной помощи» - 2641540,7 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 502132,3тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 4463,1 тыс. руб.;

- местного бюджета- 19963,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 448721,9 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 4568,4 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 24415,9 тыс. руб.;

 

в 2015 году- 529747,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3374,6 тыс. руб.;

- местного бюджета- 15753,8 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 483843,3 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 4486,8тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности – 22289,3 тыс. руб.;

в 2016 году- 539361,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3692,5 тыс. руб.;

- местного бюджета- 4515,5 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 489547,1 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 4857,4тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 36748,9тыс. руб.;

 

в 2017 году- 535149,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3730,4 тыс. руб.;

- местного бюджета- 265,8 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 489547,1 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 4857,4тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 36748,9 тыс. руб.;

 

в 2018 году- 535149,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3730,4 тыс. руб.;

- местного бюджета- 265,8тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 489547,1 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 4857,4тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 36748,9 тыс. руб.;

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания скорой медицинской, в том числе специализированной, помощи»- 256333,5 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 47038,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 5715,6 тыс. руб.;

- местного бюджета- 3196,2 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 38010,6 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 116,2 тыс. руб.;

 

в 2015 году- 49026,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3997,8 тыс. руб.;

- местного бюджета- 3480,6 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 41144,7 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 403,1  тыс. руб.;

 

в 2016 году- 53422,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3914,6 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 48908,6 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 599,7 тыс. руб.;

 

в 2017 году- 53422,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3914,6 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 48908,6 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 599,7 тыс. руб.;

 

в 2018 году- 53422,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3914,6 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 48908,6тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 599,7 тыс. руб.;

 

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» - 143848,2 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 30891,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27352,9 тыс. руб.;

- местного бюджета- 3499,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 39,2 тыс. руб.;

 

 

в 2015 году- 30431,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27579,9 тыс. руб.;

- местного бюджета- 2852,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.;

 

в 2016 году- 27508,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27424,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 84,4 тыс. руб.;

 

в 2017 году- 27508,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27424,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 84,4 тыс. руб.;

 

в 2018 году- 27508,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27424,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 84,4 тыс. руб.;

 

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей» - без финансового обеспечения.

 

Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» за счет средств республиканского бюджета – 3610,6 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 499,6 тыс. руб.;

в 2015 году- 796,7 тыс. руб.;

в 2016 году- 796,7 тыс. руб.;

в 2017 году- 758,8 тыс. руб.;

в 2018 году- 758,8 тыс. руб.

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения» - 9035,6 тыс. рублей,  в том числе:

За счет средств ТФОМС-8938,9 тыс. руб.

в 2014 году- 1312,6 тыс. руб.;

в 2015 году- 1378,0 тыс. руб.;

в 2016 году- 2115,0 тыс. руб.;

в 2017 году- 2115,0 тыс. руб.;

в 2018 году- 2115,0 тыс. руб.

От оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 96,7 тыс. руб.;

в 2014 году- 0,0 тыс. руб.;

в 2015 году- 96,7 тыс. руб.;

в 2016 году- 0,0 тыс. руб.;

в 2017 году- 0,0 тыс. руб.;

в 2018 году- 0,0 тыс. руб.

 

2) в разделе  IX « Обоснование выделения подпрограмм (их перечень и паспорта)»:

а) в подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

Объемы  бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации  подпрограммы за 2014- 2018 годы составляет 2641540,7 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 502132,3тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 4463,1 тыс. руб.;

- местного бюджета- 19963,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 448721,9 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 4568,4 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 24415,9 тыс. руб.;

в 2015 году- 529747,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3374,6 тыс. руб.;

- местного бюджета- 15753,8 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 483843,3 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 4486,8тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности – 22289,3 тыс. руб.;

в 2016 году- 539361,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3692,5 тыс. руб.;

- местного бюджета- 4515,5 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 489547,1 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 4857,4 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 36748,9 тыс. руб.;

в 2017 году- 535149,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3730,4 тыс. руб.;

- местного бюджета- 265,8 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 489547,1 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 4857,4тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 36748,9 тыс. руб.;

в 2018 году- 535149,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3730,4 тыс. руб.;

- местного бюджета- 265,8 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 489547,1тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 4857,7 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 36748,9тыс. руб.

 

б) в подпрограмму 2 «Совершенствование оказания скорой медицинской, в том числе специализированной,   помощи»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 

Объемы бюджетных  ассигнований

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения реализации  подпрограммы за 2014- 2018 годы составляет 256333,5 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 47038,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 5715,6 тыс. руб.;

- местного бюджета- 3196,2 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 38010,6 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 116,2 тыс. руб.;

в 2015 году- 49026,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3997,8 тыс. руб.;

- местного бюджета- 3480,6тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 41144,7 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 403,1 тыс. руб.;

в 2016 году- 53422,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3914,6 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 48908,6 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 599,7 тыс. руб.;

в 2017 году- 53422,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3914,6 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 48908,6 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 599,7 тыс. руб.;

в 2018 году- 53422,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 3914,6 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 48908,6 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 599,6 тыс. руб.

 

в) в подпрограмме 3 «Охрана  здоровья матери и ребенка»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

 

Объемы  бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем  финансового обеспечения реализации  подпрограммы  за 2014- 2018 годы составляет 143848,2 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 30891,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27352,9 тыс. руб.;

- местного бюджета- 3499,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 39,2 тыс. руб.;

в 2015 году- 30431,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27579,9 тыс. руб.;

- местного бюджета- 2852,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 0,0 тыс. руб.;

в 2016 году- 27508,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27424,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 84,4 тыс. руб.;

в 2017 году- 27508,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27424,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 84,4 тыс. руб.;

в 2018 году- 27508,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- республиканского бюджета- 27424,0 тыс. руб.;

- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;

- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;

- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 84,4 тыс. руб.

 

г) в подпрограмме 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«

Объемы  бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем  финансового обеспечения реализации  подпрограммы  за 2014- 2018 годы за счет средств республиканского бюджета  составляет 3610,6 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 499,6 тыс. рублей,

в 2015 году- 796,7 тыс. рублей,

в 2016 году- 796,7 тыс. рублей,

в 2017 году- 758,8 тыс. рублей,

в 2018 году- 758,8 тыс. рублей.

 

 

д) в подпрограмме 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«

Объемы  бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации  подпрограммы за 2014- 2018 годы составляет 9035,6 тыс. рублей, в том числе:

За счет средств ТФОМС – 8938,9 тыс. рублей.

в 2014 году- 1312,6 тыс. руб.;

в 2015 году- 1378,0 тыс. руб.;

в 2016 году- 2115,0 тыс. руб.;

в 2017 году- 2115,0 тыс. руб.;

в 2018 году- 2115,0 тыс. руб.

От оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности- 96,7 тыс. рублей.

в 2014 году- 0,0 тыс. руб.;

в 2015 году- 96,7 тыс. руб.;

в 2016 году- 0,0 тыс. руб.;

в 2017 году- 0,0 тыс. руб.;

в 2018 году- 00 тыс. руб.

 

»;

3) в разделе Х «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Прогнозный объем финансового обеспечения программы – 3054368,6 т.р. в том числе  по годам  реализации:

2014 год – 581874,2 т.р.;

2015 год - 611380,6 т.р.;

2016 год - 623204,4т.р.; 

2017 год - 618954,7 т.р.;

2018 год - 618954,7 т.р.»;

4) в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы:

а) в графе 2 в пункте 1  слова «Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей» заменить словами «Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей»;

б) в графе 2 в пункте 6  слова «Основное мероприятие 1.6. Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения в части приобретения основных средств стоимостью свыше 100 тысуб. за единицу и проведение капитального ремонта зданий» заменить словами «Основное мероприятие 1.6. Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения за счет средств местного бюджета»;

в) в графе 2 в пункте 15 слова «Основное мероприятие 2.10.  Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения в части приобретения основных средств стоимостью свыше 100тысуб. за единицу и проведение капитального ремонта зданий» заменить словами «Основное мероприятие 2.10. Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения за счет средств местного бюджета»;

г) в графе 2 в пункте 20 слова «Основное мероприятие 3.5. Обеспечение условий содержания детей в Доме ребенка соответствующих санитарно-гигиеническим нормам» заменить словами «Основное мероприятие 3.5. Организация оказания медицинской помощи, содержания, выхаживания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Доме ребенка»;

д) в графе 2 в пункте 21  слова «Основное мероприятие 3.6.  Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения в части приобретения основных средств стоимостью свыше 100 тысуб. за единицу и проведение капитального ремонта зданий» заменить словами «Основное мероприятие 3.6. Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения за счет средств местного бюджета»;

е) в  графе  2 в пункте 22 слова «Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе у детей» заменить словами «Основное мероприятие 4.1. Организация мероприятий по развитию медицинской реабилитации, в том числе у детей»;

ё) в графе 2 в пункте 29 слова «Основное мероприятие 6.4. Проведение аккредитации специалистов муниципальных учреждений здравоохранения в соответствии с профессиональными стандартами (по мере их принятия Минздравом Российской Федерации)» заменить словами «Основное мероприятие 6.4. Проведение аккредитации специалистов муниципальных учреждений здравоохранения в соответствии с профессиональными стандартами».

5) приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие здравоохранения в городе Черкесске» на 2014-2018 годы изложить в следующей редакции:

 

                                                                               «Приложение № 3

к муниципальной  программе

«Развитие здравоохранения

 в городе Черкесске» на 2014-2018 годы


Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание  муниципальных услуг муниципальными  учреждениями по муниципальной программе «Развитие здравоохранения в городе Черкесске»  на 2014-2018 годы.

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ ВЦП

Значение показателя объема услуги

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

базовый вариант

с учетом доп.

средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 13

Наименование услуги и ее содержание:

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи)

Показатель объема услуги:

Количество проведенных койко-дней

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие  первичной медико-санитарной помощи"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие  системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов их развития. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным.

 

159949

 

160000

 

160000

 

 

13172,4

 

3644,6

 

 

Наименование услуги и ее содержание:

Первичная медико-санитарная помощь

Показатель объема услуги:

Количество  посещений

1

Основное мероприятие  1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей.

 

750060

 

700000

 

700000

 

 

 5810,0

 

 6038,1 

 

 

Наименование  услуги  и ее содержание

Первичная медико-санитарная   помощь

Показатель объема услуги:

Количество пациенто-дней

Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие  системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов их развития. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным

 

48268

 

46000

 

46000

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2.  Совершенствование оказания скорой медицинской, в том числе специализированной, помощи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование услуги и ее содержание:

Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу обязательного медицинского   страхования

Показатель объема услуги:

 

Количество вызовов

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование  оказания  скорой медицинской помощи.

 

 

45541

 

43026

 

43026

 

 

2200,0

 

3480,6 

 

 

Наименование услуги и ее содержание:

Первичная   медико-санитарная   помощь  не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования.

первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, ВИЧ-инфекции по профилю  « дерматовенерология  (в части венерологии).

Показатель объема услуги:

 

Количество  посещений

Основное мероприятие 2.9.  Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, страдающими  кожными заболеваниями.

4219

 

 

 

 

4219

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 3.  Охрана здоровья матери и ребенка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование услуги и ее содержание:

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей

 

 

Показатель объема услуги:

Количество проведенных койко-дней  воспитанниками

 

 

Основное мероприятие 3.5. Организация оказания медицинской помощи, содержания, выхаживания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в доме ребенка.

 

 

15779

 

19092

 

19092

 

 

3499,0

 

3000,0

 

 

Подпрограмма 5. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование услуги и ее содержание:

Паллиативная медицинская помощь

Показатель объема услуги:

Количество проведенных койко-дней

Мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым

649

 

657

 

657

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также