Расширенный поиск
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 04.07.2012 № 2705.2. Система целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях", целевые показатели, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации Программы, а целевые показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к объектам энергоснабжения. При расчете значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сопоставимых условиях должно учитываться в том числе изменение структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с изменением численности населения Карачаево-Черкесской Республики. Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Программы, осуществлен по следующим группам (табл. 11): Группа А - Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; Группа B - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий); Группа C - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе; Группа D - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде; Группа E - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; Группа F - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе. Таблица 11 Целевые показатели программы энергосбережения и повышения эффективности энергопотребления Карачаево-Черкесской Республики на период 2012-2015 гг. и в перспективе до 2020 года ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя |Ед. изм. |2011 год|2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|2020 год| Примечания | | п/п | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |А.1. |Динамика энергоемкости ВРП| кг. у. | 32,0 | 28,7 | 26,2 | 24,1 | 22,3 | 16,2 | | | |Карачаево-Черкесской республики| т./тыс. | | | | | | | | | |(далее - КЧР) | руб. | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |А.2. |Доля объемов электрической энергии,| % | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |расчеты за которую осуществляются с| | | | | | | | | | |использованием приборов учета (в| | | | | | | | | | |части многоквартирных домов - с| | | | | | | | | | |использованием коллективных| | | | | | | | | | |приборов учета), в общем объеме| | | | | | | | | | |электрической энергии, потребляемой| | | | | | | | | | |на территории КЧР | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |А.3. |Доля объемов тепловой энергии,| % | 15,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |расчеты за которую осуществляются с| | | | | | | | | | |использованием приборов учета (в| | | | | | | | | | |части многоквартирных домов - с| | | | | | | | | | |использованием коллективных| | | | | | | | | | |приборов учета), в общем объеме| | | | | | | | | | |тепловой энергии, потребляемой на| | | | | | | | | | |территории КЧР | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |А.4. |Доля объемов воды, расчеты за| % | 60,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |которую осуществляются с| | | | | | | | | | |использованием приборов учета (в| | | | | | | | | | |части многоквартирных домов - с| | | | | | | | | | |использованием коллективных| | | | | | | | | | |приборов учета), в общем объеме| | | | | | | | | | |воды, потребляемой на территории| | | | | | | | | | |КЧР | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |А.5. |Доля объемов природного газа,| % | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | | | |расчеты за который осуществляются с| | | | | | | | | | |использованием приборов учета (в| | | | | | | | | | |части многоквартирных домов - с| | | | | | | | | | |использованием индивидуальных и| | | | | | | | | | |общих приборов учета, в общем| | | | | | | | | | |объеме природного газа,| | | | | | | | | | |потребляемого на территории КЧР | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |А.6. |Изменение объема производства|т. у. т. | 0,0 | 0,0 |1 308,1 | 56,5 |2 017,5 |1 121,7 | | | |энергетических ресурсов с| | | | | | | | | | |использованием возобновляемых| | | | | | | | | | |источников энергии и (или) вторичных| | | | | | | | | | |энергетических ресурсов | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |А.7. |Доля энергетических ресурсов,| % | 3,6 | 3,6 | 6,8 | 6,9 | 11,7 | 25,2 | | | |производимых с использованием| | | | | | | | | | |возобновляемых источников энергии и| | | | | | | | | | |(или) вторичных энергетических| | | | | | | | | | |ресурсов, в общем объеме| | | | | | | | | | |энергетических ресурсов,| | | | | | | | | | |производимых на территории КЧР | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |А.8. |Объем внебюджетных средств,| % | 0,0 | 99,3 | 94,1 | 93,3 | 93,7 | 97,7 | | | |используемых для финансирования| | | | | | | | | | |мероприятий по энергосбережению и| | | | | | | | | | |повышению энергетической| | | | | | | | | | |эффективности, в общем объеме| | | | | | | | | | |финансирования Программы | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, | | отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |В.1. |Экономия электрической энергии в| тыс. |1 455,0 |3 550,0 |10 000,0|11 480,0|12 175,0|12 540,3|Прогноз экономии ЭЭ | | |натуральном выражении | кВтч | | | | | | |осуществляется при | | | | | | | | | | |стабилизации ВРП и | | | | | | | | | | |значения потребления | | | | | | | | | | |ЭЭ на уровне года, | | | | | | | | | | |предшествующего | | | | | | | | | | |году начала | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | |региональной | | | | | | | | | | |программы | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |В.2. |Экономия электрической энергии в|тыс. руб.|4 596,3 |11 214,5|31 590,0|36 265,3|38 460,8|39 614,8|Прогноз экономии ЭЭ | | |стоимостном выражении | | | | | | | |осуществляется в | | | | | | | | | | |ценах года, | | | | | | | | | | |предшествующего | | | | | | | | | | |году начала | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | |региональной | | | | | | | | | | |программы | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |В.3. |Экономия тепловой энергии в| тыс. | 2,3 | 8,4 | 12,5 | 13,6 | 16,8 | 18,5 |Прогноз экономии ЭЭ | | |натуральном выражении | Гкал | | | | | | |осуществляется при | | | | | | | | | | |стабилизации ВРП и | | | | | | | | | | |потребления ТЭ на | | | | | | | | | | |уровне года, | | | | | | | | | | |предшествующего | | | | | | | | | | |году начала | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | |региональной | | | | | | | | | | |программы | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |В.4. |Экономия тепловой энергии в|тыс. руб.|3 774,8 |13 786,1|20 515,1|22 320,4|27 572,3|30 362,3|Прогноз экономии ТЭ | | |стоимостном выражении | | | | | | | |осуществляется в | | | | | | | | | | |ценах года, | | | | | | | | | | |предшествующего | | | | | | | | | | |году начала | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | |региональной | | | | | | | | | | |программы | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |В.5. |Экономия воды в натуральном|тыс. куб.| 454,0 | 417,0 | 456,0 | 480,0 | 500,0 | 550,0 |Прогноз экономии | | |выражении | м | | | | | | |воды осуществляется | | | | | | | | | | |при стабилизации | | | | | | | | | | |ВРП и значения | | | | | | | | | | |потребления воды на | | | | | | | | | | |уровне года, | | | | | | | | | | |предшествующего | | | | | | | | | | |году начала | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | |региональной | | | | | | | | | | |программы | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |В.6. |Экономия воды в стоимостном|тыс. руб.|8 830,3 |8 110,7 |8 869,2 |9 336,0 |9 725,0 |10 697,5|Прогноз экономии | | |выражении | | | | | | | |воды осуществляется | | | | | | | | | | |в ценах года, | | | | | | | | | | |предшествующего | | | | | | | | | | |году начала | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | |региональной | | | | | | | | | | |программы | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |В.7. |Экономия природного газа в|тыс. куб.| 120,0 | 400,0 | 420,0 | 436,0 | 520,0 | 572,0 |Прогноз экономии | | |натуральном выражении | м | | | | | | |газа осуществляется | | | | | | | | | | |при стабилизации | | | | | | | | | | |ВРП и значения | | | | | | | | | | |потребления | | | | | | | | | | |природного газа на | | | | | | | | | | |уровне года, | | | | | | | | | | |предшествующего | | | | | | | | | | |году начала | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | |региональной | | | | | | | | | | |программы | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |В.8. |Экономия природного газа в|тыс. руб.| 464,2 |1 547,3 |1 624,7 |1 686,6 |2 011,6 |2 212,7 |Прогноз экономии | | |стоимостном выражении | | | | | | | |газа осуществляется в| | | | | | | | | | |ценах года, | | | | | | | | | | |предшествующего | | | | | | | | | | |году начала | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | |региональной | | | | | | | | | | |программы | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |C.1. |Доля объемов электрической энергии,| % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемой (используемой)| | | | | | | | | | |государственными учреждениями,| | | | | | | | | | |оплата которой осуществляется с| | | | | | | | | | |использованием приборов учета, в| | | | | | | | | | |общем объеме электрической энергии,| | | | | | | | | | |потребляемой государственными| | | | | | | | | | |учреждениями на территории КЧР | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |C.2. |Доля объемов тепловой энергии,| % | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемой (используемой)| | | | | | | | | | |государственными учреждениями,| | | | | | | | | | |расчеты за которую осуществляются с| | | | | | | | | | |использованием приборов учета, в| | | | | | | | | | |общем объеме тепловой энергии,| | | | | | | | | | |потребляемой (используемой)| | | | | | | | | | |государственными учреждениями на| | | | | | | | | | |территории КЧР | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |C.3. |Доля объемов воды, потребляемой| % | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |(используемой) государственными| | | | | | | | | | |учреждениями, расчеты за которую| | | | | | | | | | |осуществляются с использованием| | | | | | | | | | |приборов учета, в общем объеме воды,| | | | | | | | | | |потребляемой (используемой)| | | | | | | | | | |государственными учреждениями на| | | | | | | | | | |территории КЧР | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |C.4. |Доля объемов природного газа,| % | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемого (используемого)| | | | | | | | | | |государственными учреждениями,| | | | | | | | | | |расчеты за который осуществляются с| | | | | | | | | | |использованием приборов учета, в| | | | | | | | | | |общем объеме природного газа,| | | | | | | | | | |потребляемого (используемого)| | | | | | | | | | |государственными учреждениями на| | | | | | | | | | |территории КЧР | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |C.5. |Доля расходов бюджета КЧР на| % | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |При стабилизации | | |обеспечение энергетическими| | | | | | | |бюджета субъекта РФ | | |ресурсами государственных| | | | | | | |на уровне года, | | |учреждений (для сопоставимых| | | | | | | |предшествующего | | |условий) | | | | | | | |году начала | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | |региональной | | | | | | | | | | |программы | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |C.6. |Доля расходов бюджета КЧР на| % | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | | | |обеспечение энергетическими| | | | | | | | | | |ресурсами государственных| | | | | | | | | | |учреждений (для фактических| | | | | | | | | | |условий) | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |C.7. |Динамика расходов бюджета КЧР на|млн. | - | -80,1 | 1,7 | -1,6 | -1,6 | -1,6 | | | |обеспечение энергетическими|руб. | | | | | | | | | |ресурсами государственных| | | | | | | | | | |учреждений (для фактических| | | | | | | | | | |условий) | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |С.8. |Динамика расходов бюджета КЧР на|млн. | - | -79,0 | 1,8 | -1,7 | -1,8 | 0,0 |При стабилизации | | |обеспечение энергетическими|руб. | | | | | | |бюджета субъекта РФ | | |ресурсами государственных| | | | | | | |на уровне года, | | |учреждений (для сопоставимых| | | | | | | |предшествующего | | |условий) | | | | | | | |году начала | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | |региональной | | | | | | | | | | |программы | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |C.9. |Доля расходов бюджета КЧР на| % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | | | |предоставление субсидий| | | | | | | | | | |организациям коммунального| | | | | | | | | | |комплекса на приобретение топлива | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |C.10.|Динамика расходов бюджета КЧР на|млн. | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,3 | -0,3 | -0,5 | | | |предоставление субсидий|руб. | | | | | | | | | |организациям коммунального| | | | | | | | | | |комплекса на приобретение топлива | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |C.11.|Доля государственных учреждений,| % | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | | | |финансируемых за счет бюджета КЧР,| | | | | | | | | | |в общем объеме государственных| | | | | | | | | | |учреждений, в отношении которых| | | | | | | | | | |проведено обязательное| | | | | | | | | | |энергетическое обследование | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |C.12.|Число энергосервисных договоров,|шт. | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 100 | | | |заключенных государственными| | | | | | | | | | |заказчиками | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |C.13.|Доля государственных заказчиков в| % | 0,0 | 1,2 | 6,1 | 18,4 | 30,7 | 61,3 | | | |общем объеме государственных| | | | | | | | | | |заказчиков, которыми заключены| | | | | | | | | | |энергосервисные договоры| | | | | | | | | | |(контракты) | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |C.14.|Доля товаров, работ, услуг,| % | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | | | |закупаемых для государственных| | | | | | | | | | |нужд в соответствии с требованиями| | | | | | | | | | |энергетической эффективности, в| | | | | | | | | | |общем объеме закупаемых товаров,| | | | | | | | | | |работ, услуг для государственных| | | | | | | | | | |нужд | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |C.15.|Удельные расходы бюджета КЧР на|тыс. | 9,1 | 11,7 | 12,6 | 12,8 | 14,0 | 12,5 | | | |предоставление социальной|руб./чел.| | | | | | | | | |поддержки гражданам по оплате| | | | | | | | | | |жилого помещения и коммунальных| | | | | | | | | | |услуг (в расчете на 1 жителя) | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |D.1. |Доля объемов электрической энергии,| % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемой (используемой) в жилых| | | | | | | | | | |домах (за исключением| | | | | | | | | | |многоквартирных домов), расчеты за| | | | | | | | | | |которую осуществляются с| | | | | | | | | | |использованием приборов учета, в| | | | | | | | | | |общем объеме электрической энергии,| | | | | | | | | | |потребляемой (используемой) в жилых| | | | | | | | | | |домах (за исключением| | | | | | | | | | |многоквартирных домов) на| | | | | | | | | | |территории КЧР | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |D.2. |Доля объемов электрической энергии,| % | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемой (используемой) в| | | | | | | | | | |многоквартирных домах, расчеты за| | | | | | | | | | |которую осуществляются с| | | | | | | | | | |использованием коллективных| | | | | | | | | | |(общедомовых) приборов учета, в| | | | | | | | | | |общем объеме электрической энергии,| | | | | | | | | | |потребляемой (используемой) в| | | | | | | | | | |многоквартирных домах на| | | | | | | | | | |территории КЧР | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |D.3. |Доля объемов электрической энергии,| % | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемой (используемой) в| | | | | | | | | | |многоквартирных домах, оплата| | | | | | | | | | |которой осуществляется с| | | | | | | | | | |использованием индивидуальных и| | | | | | | | | | |общих (для коммунальной квартиры)| | | | | | | | | | |приборов учета, в общем объеме| | | | | | | | | | |электрической энергии, потребляемой| | | | | | | | | | |(используемой) в многоквартирных| | | | | | | | | | |домах на территории КЧР | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |D.4. |Доля объемов тепловой энергии,| % | - | - | - | - | - | - | | | |потребляемой (используемой) в жилых| | | | | | | | | | |домах, расчеты за которую| | | | | | | | | | |осуществляются с использованием| | | | | | | | | | |приборов учета, в общем объеме| | | | | | | | | | |тепловой энергии, потребляемой| | | | | | | | | | |(используемой) в жилых домах на| | | | | | | | | | |территории КЧР (за исключением| | | | | | | | | | |многоквартирных домов) | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |D.5. |Доля объемов тепловой энергии,| % | 15,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемой (используемой) в| | | | | | | | | | |многоквартирных домах, оплата| | | | | | | | | | |которой осуществляется с| | | | | | | | | | |использованием коллективных| | | | | | | | | | |(общедомовых) приборов учета, в| | | | | | | | | | |общем объеме тепловой энергии,| | | | | | | | | | |потребляемой (используемой) в| | | | | | | | | | |многоквартирных домах на| | | | | | | | | | |территории КЧР | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |D.6. |Доля объемов воды, потребляемой в| % | 60,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |жилых домах (за исключением| | | | | | | | | | |многоквартирных домов), расчеты за| | | | | | | | | | |которую осуществляются с| | | | | | | | | | |использованием приборов учета, в| | | | | | | | | | |общем объеме воды, потребляемой| | | | | | | | | | |(используемой) в жилых домах (за| | | | | | | | | | |исключением многоквартирных| | | | | | | | | | |домов) на территории КЧР | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |D.7. |Доля объемов воды, потребляемой| % | 60,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |(используемой) в многоквартирных| | | | | | | | | | |домах, расчеты за которую| | | | | | | | | | |осуществляются с использованием| | | | | | | | | | |коллективных (общедомовых)| | | | | | | | | | |приборов учета, в общем объеме воды,| | | | | | | | | | |потребляемой (используемой) в| | | | | | | | | | |многоквартирных домах на| | | | | | | | | | |территории КЧР | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |D.8. |Доля объемов воды, потребляемой| % | 60,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |(используемой) в многоквартирных| | | | | | | | | | |домах, расчеты за которую| | | | | | | | | | |осуществляются с использованием| | | | | | | | | | |индивидуальных и общих (для| | | | | | | | | | |коммунальной квартиры) приборов| | | | | | | | | | |учета, в общем объеме воды,| | | | | | | | | | |потребляемой (используемой) в| | | | | | | | | | |многоквартирных домах на| | | | | | | | | | |территории КЧР | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |D.9. |Доля объемов природного газа,| % | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемого (используемого) в| | | | | | | | | | |жилых домах (за исключением| | | | | | | | | | |многоквартирных домов), расчеты за| | | | | | | | | | |который осуществляются с| | | | | | | | | | |использованием приборов учета, в| | | | | | | | | | |общем объеме природного газа,| | | | | | | | | | |потребляемого (используемого) в| | | | | | | | | | |жилых домах (за исключением| | | | | | | | | | |многоквартирных домов) на| | | | | | | | | | |территории КЧР | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |D.10.|Доля объемов природного газа,| % | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемого (используемого) в| | | | | | | | | | |многоквартирных домах, расчеты за| | | | | | | | | | |который осуществляются с| | | | | | | | | | |использованием индивидуальных и| | | | | | | | | | |общих (для коммунальной квартиры)| | | | | | | | | | |приборов учета, в общем объеме| | | | | | | | | | |природного газа, потребляемого| | | | | | | | | | |(используемого) в многоквартирных| | | | | | | | | | |домах на территории КЧР | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |D.11.|Число жилых домов, в отношении|шт. | 0 | 0 | 90 | 180 | 260 | 2 840 | | | |которых проведено энергетическое| | | | | | | | | | |обследование | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |D.12.|Доля жилых домов, в отношении| % | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 17,7 | 37,1 | 100,0 | | | |которых проведено энергетическое| | | | | | | | | | |обследование, в общем числе жилых| | | | | | | | | | |домов | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | в системах коммунальной инфраструктуры | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |E.1. |Изменение удельного расхода топлива| т у. | - | - | - | - | - | - | | | |на выработку ЭЭ тепловыми| т./кВтч | | | | | | | | | |электростанциями | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |E.2. |Изменение удельного расхода топлива| кг у. | - | 0,0 | -3,3 | -3,2 | -3,2 | -1,6 | | | |на выработку ТЭ | т./Гкал | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |E.3. |Динамика изменения фактического| кВтч | - |-6 780,0|28 280,0|-5 590,6|-5 478,8|-6 443,1| | | |объема потерь ЭЭ при ее передаче по| | | | | | | | | | |распределительным сетям | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |E.4. |Динамика изменения фактического| Гкал | - | -27 | 0,0 | -601,7 |-1 203,4| -391,1 | | | |объема потерь ТЭ при ее передаче | | | 429,4 | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |E.5. |Динамика изменения фактического| куб. м | - | -526,7 | 0,0 | -94,4 | -93,5 | -92,6 | | | |объема потерь воды при ее передаче | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |E.6. |Динамика изменения объемов ЭЭ,| кВтч | - |-1 562,6| 0,0 |-6 219,2|-7 618,5|-2 971,2| | | |используемой при передаче| | | | | | | | | | |(транспортировке) воды | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |F.1. |Динамика количества|шт. | 0 | 33 | 62 | 62 | 62 | 69 |Составляется график | | |высокоэкономичных по| | | | | | | |проведения | | |использованию моторного топлива (в| | | | | | | |мероприятий по | | |том числе относящихся к объектам с| | | | | | | |энергоэффективности | | |высоким классом энергетической| | | | | | | |транспорта | | |эффективности) транспортных| | | | | | | | | | |средств, относящихся к| | | | | | | | | | |общественному транспорту,| | | | | | | | | | |регулирование тарифов на услуги по| | | | | | | | | | |перевозке на котором осуществляется| | | | | | | | | | |КЧР | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------| |F.2. |Динамика количества общественного|шт. | 0 | 33 | 62 | 62 | 62 | 69 | | | |транспорта, регулирование тарифов на| | | | | | | | | | |услуги по перевозке на котором| | | | | | | | | | |осуществляется КЧР, в отношении| | | | | | | | | | |которых проведены мероприятия по| | | | | | | | | | |энергосбережению и повышению| | | | | | | | | | |энергетической эффективности, в том| | | | | | | | | | |числе по замещению бензина,| | | | | | | | | | |используемого транспортными| | | | | | | | | | |средствами в качестве моторного| | | | | | | | | | |топлива, природным газом | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Разработка системы программных мероприятий Отдельные секторы экономики имеют свою специфику энергосбережения и повышения энергоэффективности. Это обусловливает необходимость выделения следующих направлений по реализации программных мероприятий: организационные мероприятия по энергосбережению и по повышению эффективности энергопотребления на территории Карачаево-Черкесской Республики; создание на территории Карачаево-Черкесской Республики генерирующих мощностей, в том числе на базе возобновляемых источников энергии, и соответствующей сетевой инфраструктуры; мероприятия по повышению энергоэффективности в бюджетной сфере, жилищном фонде и в коммунальной инфраструктуре Карачаево-Черкесской Республики; мероприятия по повышению энергоэффективности в секторах экономики: а) в промышленности Карачаево-Черкесской Республики; б) в сельском хозяйстве Карачаево-Черкесской Республики; в) на транспорте Карачаево-Черкесской Республики. Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1 к Программе с оценкой необходимого объема финансирования и ожидаемых результатов. 7. Механизм реализации Программы Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации целей и задач Программы: принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию основных мероприятий Программы; включение в план действий Правительства Карачаево-Черкесской Республики по реализации основных направлений социально-экономического развития республики на соответствующий период необходимых организационных мероприятий, обеспечивающих реализацию настоящей Программы; обеспечение учета мероприятий Программы при разработке региональных стратегических документов, а также формировании инвестиционных планов и программ в сфере энергетики; совершенствование системы показателей результативности государственной энергетической политики; формирование информационно-аналитического обеспечения системы мониторинга реализации настоящей Программы с использованием государственных и республиканских информационных ресурсов, привлечением различных общественно-политических структур и объединений, представителей законодательной власти, средств массовой информации, научных центров и институтов; своевременное выявление и системный анализ происходящих изменений в целях предупреждения и преодоления негативных тенденций, влияющих на энергосбережение и энергетическую эффективность республики; внедрение систем контроля и учета потребления энергетических ресурсов на территории Карачаево-Черкесской Республики; реконструкция объектов топливно-энергетического комплекса и промышленных предприятий с внедрением энергосберегающих технологий; мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе. Доклад о ходе реализации мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, ежегодно представляется в Правительство республики. В рамках указанного доклада осуществляются анализ и подготовка предложений: по обеспечению достижения главных стратегических ориентиров - энергосбережения, энергетической эффективности, бюджетной эффективности и безопасности энергетики; по выполнению основных групп предусмотренных настоящей Программой мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; по обеспечению достижения заданных показателей развития отраслей топливно-энергетического комплекса и систем энергопотребления. Государственный заказчик осуществляет в установленном порядке отбор исполнителей выполнения работ, оказания услуг, поставщиков товаров - юридических и (или) физических лиц для привлечения их к реализации отдельных мероприятий Программы, выполнения отдельных работ по Программе, заключает соответствующие государственные контракты или договоры, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации. Государственный заказчик Программы: несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы; определяет приоритетность мероприятий Программы; осуществляет управление исполнителями Программы, обеспечивает их согласованные действия по реализации мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы; подготавливает и направляет в Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики заявку на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году, которая далее в установленном порядке представляется в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики; утверждает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий Программы; осуществляет ведение ежеквартальной и годовой отчетности о выполнении мероприятий Программы; представляет в установленном порядке отчеты о выполнении Программы. Исполнителями мероприятий Программы являются Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам, органы местного самоуправления республики, учреждения, предприятия и организации республики. Важнейшим элементом успешного выполнения Программы является взаимосвязь планирования, мониторинга, уточнения и корректировки в реализации Программы. В связи с этим предполагается ежеквартальный анализ хода реализации Программы на основе оценки результативности ее мероприятий и достижения целевых показателей. Корректировка Программы осуществляется в установленном порядке по предложению государственного заказчика Программы. Обеспечение процедуры публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга реализации Программы, мероприятиях Программы и об условиях участия в них исполнителей мероприятий Программы осуществляется путем ее размещения на официальном сайте Министерства промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики (далее - на информационном сайте "Энергосбережение в Карачаево-Черкесской Республике"). Финансирование программных мероприятий за счет средств республиканского бюджета осуществляется в соответствии с законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. Объемы бюджетного финансирования Программы уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год. Порядок, условия и основания финансирования программных мероприятий устанавливаются Правительством Карачаево-Черкесской Республики. 8. Ресурсное обеспечение Программы Необходимый объем финансирования Программы составляет 27043,6 млн. рублей, в том числе по источникам финансирования (табл. 12): бюджет Карачаево-Черкесской Республики - 211,5 млн. рублей; местный бюджет - 261,8 млн. рублей; собственные средства предприятий - 4673,4 млн. рублей; привлеченные внебюджетные средства - 21896,9 млн. рублей. Таблица 12 Ресурсное обеспечение республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение эффективности энергопотребления в Карачаево-Черкесской Республике на 2012-2015 годы с перспективой до 2020 года" ----------------------------------------------------------------------- | Период |Прогнозируемый объем финансирования Программы, тыс. рублей| |реализации+----------------------------------------------------------| |Программы | всего, | бюджет |местный |собственные |привлеченные | | |в т. ч. по|Карачаево- | бюджет | средства |внебюджетные | | |источникам|Черкесской | |предприятий | средства | | | |Республики | | | | |----------+----------+-----------+--------+------------+-------------| |2012 год |6 138 650 | 2 500 | 2 885 | 378 450 | 5 754 815 | |----------+----------+-----------+--------+------------+-------------| |2013 год |9 304 370 | 19 750 | 27 850 | 539 750 | 8 717 020 | |----------+----------+-----------+--------+------------+-------------| |2014 год |4 029 930 | 34 800 | 58 650 | 671 500 | 3 264 980 | |----------+----------+-----------+--------+------------+-------------| |2015 год |3 820 390 | 40 650 | 50 850 | 723 000 | 3 005 890 | |----------+----------+-----------+--------+------------+-------------| |2016-2020 |3 750 250 | 113 750 |121 600 | 2 270 900 | 1 244 000 | |годы | | | | | | |----------+----------+-----------+--------+------------+-------------| |ИТОГО |27 043 590| 211 450 |261 835 | 4 583 600 | 21 986 705 | ----------------------------------------------------------------------- В соответствии с пунктом 13 статьи 6 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относится определение форм и методов государственной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и ее осуществление. Для реализации мероприятий Программы возможно привлечение субсидий из федерального бюджета на реализацию наиболее эффективных региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 N 746. 9. Нормативно-правовое обеспечение Программы Государственное стимулирование энергосбережения и нормативно-правовое обеспечение Программы включает в себя: 1) возмещение части расходов на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в кредитных организациях на осуществление инвестиционной деятельности (проектов) в области энергосбережения и повышения энергоэффективности; 2) предоставление инвестиционного налогового кредита, полученного для повышения энергоэффективности производства товаров, выполнения работ, оказания услуг; 3) предоставление права применения хозяйствующими субъектами повышающих коэффициентов к установленной норме амортизационных отчислений (удвоенная амортизация); 4) бюджетное софинансирование, субсидирование или льготное бюджетное кредитование; 5) применение пониженной налоговой ставки; 6) льготный порядок технологического присоединения; 7) заключение концессионных соглашений и долгосрочных договоров аренды; 8) проведение инвестиционных конкурсов и аукционов; 9) вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого либо неэффективно используемого имущества путем передачи в аренду, продажи либо приватизации; 10) использование льготных условий передачи права пользования земельными и иными ресурсами; 11) предоставление гарантий и консолидации ресурсов; 12) введение антимонопольных ограничений; 13) оказание услуг государственными, автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на безвозмездной или льготной основе; 14) создание пула проектов совместного осуществления; 15) разработку рекомендаций и методик применения нормативно-правовых актов, устанавливающих и пересматривающих обязательные условия и требования к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств, средств генерации и передачи энергии, зданий и сооружений, товаров, работ и услуг, закупаемых для государственных или муниципальных нужд, а также учет производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, проведение энергетических аудитов и к энергетической паспортизации объектов; 16) методическое обеспечение разработки муниципальных программ энергосбережения и повышения энергоэффективности и типовые инструменты в этой сфере (которые необходимо доводить до органов исполнительной власти и муниципалитетов Карачаево-Черкесской Республики); 17) популяризацию реального опыта снижения потерь при использовании оптимальных режимов генерации, распределения и потребления энергии, оборудования и приборов с экономичным энергопотреблением, эффективных и оперативных средств и методов учета, контроля и регулирования энергии, улучшения теплофизических характеристик при капитальном ремонте зданий и сооружений, обустройстве и реконструкции инженерных коммуникаций; в этих целях осуществляется проведение межрегиональных встреч и конференций, содействие исполнителям реализованных проектов в размещении публикаций и информации; 18) формирование и доведение типовых инвестиционных проектов с возможностью широкого применения в различных секторах социально-экономической инфраструктуры и быстрой адаптации в конкретных условиях республики с минимальными затратами; 19) поддержку предприятий, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, временных творческих коллективов и индивидуальных предпринимателей по разработке и серийному выпуску видов импортозамещающего оборудования, приборов и материалов с повышенными показателями энергоэффективности или применяемых для энергосбережения; 20) обустройство на территории республики комплекса демонстрационных и пилотных объектов с повышенной энергетической эффективностью; 21) определение сфер и форм, создание механизмов государственно-частного партнерства в рамках реализации целевых соглашений и типовых инвестиционных проектов энергосбережения и повышения энергоэффективности в энергоемких сферах (электроэнергетике, промышленности, транспорте) и программ в бюджетной, жилищной и коммунальной сфере; 22) разработку порядка оказания энергосервисных услуг и правил учета энергосберегающего эффекта; 23) развитие рыночных отношений при оказании услуг в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, формирование сети некоммерческих партнерств, саморегулируемых организаций, специализированных энергосервисных компаний, профильных консалтинговых и проектных организаций; 24) подготовку специальных передач на телевизионных и радиоканалах, публикаций и статей в печатных и электронных средствах массовой информации. 10. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком - Министерством промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующий вопросы энергетики. Текущее управление и контроль реализации Программы осуществляются государственным заказчиком - Министерством промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики. Текущее управление реализации Программы предусматривает организацию обеспечения выполнения программных мероприятий и типовых проектов, предусмотренных Программой. План выполнения Программы уточняется не реже одного раза в год на основе оценки результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов. Перечень проектов, реализуемых в рамках Программы, корректируется и при необходимости дополняется. С этой целью формируется база данных по предполагаемым проектам Программы. Выбор исполнителей проектов и мероприятий Программы, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом критериями выбора исполнителей программных мероприятий являются: функциональные и качественные характеристики реализуемых энергосберегающих мероприятий (включая: приобретаемое оборудование, комплектующие к нему, продукцию (товары), проводимые работы, включая строительно-монтажные, пуско-наладочные и прочие оказываемые услуги); эксплуатационные расходы; расходы на техническое обслуживание; сроки (периоды) реализации энергосберегающих мероприятий; условия и объем предоставления гарантии качества проводимых работ и оказываемых услуг; стоимость реализации энергосберегающих мероприятий (цена контрактов); обеспечение заданных параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности; другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов и действующих на момент заключения контракта условий реализации программных мероприятий. В механизме реализации Программы на всех стадиях предусмотрено использование современной системы экспертизы, позволяющей отбирать наиболее перспективные проекты для государственного финансирования, проводить независимую экспертизу конкурсных заявок с целью выявления исполнителей, предложивших лучшие условия исполнения заказов, и осуществлять эффективную экспертную проверку качества полученных результатов. Экспертиза и отбор проектов по направлениям Программы основываются на принципах объективности, компетентности и независимости. Государственный заказчик Программы: несет ответственность за ее выполнение и конечные результаты, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией Программы; осуществляет контроль за деятельностью исполнителей Программы; с учетом выделяемых финансовых средств уточняет показатели выполнения Программы и затраты на реализацию ее мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей; инициирует при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы. Исполнители Программы, отобранные в установленном порядке: участвуют в составлении детализированного организационно-финансового плана мероприятий по реализации Программы; осуществляют мониторинг выполнения целевых индикаторов и показателей реализации мероприятий Программы; обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы; организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг реализации ее мероприятий; организуют экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы в рамках выполнения мероприятий Программы; осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по соответствующим мероприятиям Программы, заключение государственных контрактов либо иных гражданско-правовых договоров; организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля за ходом реализации Программы; согласуют с государственным заказчиком Программы и заинтересованными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования; предоставляют государственному заказчику статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы; представляют ежегодно до 15 февраля государственному заказчику Программы по установленной форме доклад о ходе выполнения работ по Программе, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств. 11. Оценка эффективности реализации Программы Реализация Программы обеспечит: сокращение расходов бюджетов республики, муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики, на оплату за потребленные ТЭР при одновременном повышении качества предоставляемых услуг жилищно-коммунальным комплексом Карачаево-Черкесской Республики; сокращение дефицита вырабатываемой электрической энергии в Карачаево-Черкесской Республике к 2020 году в 1,6 раза (на 189,4 млн кВт ч в год) до 25% от величины внутреннего потребления (в 2011 году - 55,6%) и создание условий для последующего перехода Карачаево-Черкесской Республики на полную энергетическую самодостаточность по электрической энергии; снижение уровня потерь и непроизводительных расходов ТЭР на территории Карачаево-Черкесской Республики за счет внедрения новых энергосберегающих технологий, материалов, оборудования; достижение 100% доли объемов ТЭР (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ), расчеты за которые производятся с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемых ТЭР на территории Карачаево-Черкесской Республики; достижение 25,2% доли ТЭР, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Карачаево-Черкесской Республики. Оценка эффективности расходования бюджетных средств проводится для повышения результативности бюджетных расходов, а также для принятия своевременных мер для прекращения финансирования неэффективных расходов. В соответствии со ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств. Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25.12.2008 N 495 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных республиканских целевых программ" определяет основные параметры оценки эффективности бюджетного расходования и определения степени достижения результатов бюджетных целевых программ. Посредством внедрения системы мониторинга будет осуществляться отслеживание показателей, характеризующих эффективность расходования бюджетных средств и достижения целей и результатов Программы. Критерием оценки бюджетной эффективности Программы считается соответствие достигнутых значений этих показателей их целевым значениям. Использование данного метода контроля позволяет своевременно выявлять и анализировать риски, связанные с достижением целей и задач Программы. Приложение к Программе М Е Р О П Р И Я Т И Я и прогнозируемые объемы финансирования республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение эффективности энергопотребления в Карачаево-Черкесской Республике на 2012-2015 годы с перспективой до 2020 года" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование мероприятия |Ответственн- | Срок |Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | |п/п| | ый | исполн- |------------------------------------------------|реализации мероприятия| | | | исполнитель | ения |всего, | бюджет |местны-|собствен-| привле- |+| | | | | | (годы) |в т. ч.| Карачаев | й | ные | чен- |+| | | | | | | по | о- | бюдже |средства | ные |+| | | | | | |источн-|Черкесско-| т |предприя-| внебюд |+| | | | | | | икам | й | | тий | - |+| | | | | | | |Республи- | | | жетные |+| | | | | | | | ки | | | средст- |+| | | | | | | | | | | ва |+| | |---+----------------------------------+-------------+---------+-------+----------+-------+---------+---------+------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Организационные мероприятия по энергосбережению и по повышению эффективности энергопотребления на территории Карачаево-Черкесской | | Республики | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Разработка проекта закона| Министер- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |Совершенствование | | |Карачаево-Черкесской Республики| ство | |-------+----------+-------+---------+---------|нормативно-правовой | | |"Об энергосбережении и| промышлен- | 2012 | 0 | | | | |базы, регламентирующей| | |повышении эффективности| ности и | |-------+----------+-------+---------+---------|реализацию | | |энергопотребления на территории| энергетики | | 0 | | | | |государственной | | |Карачаево-Черкесской Республики" | КЧР | |-------+----------+-------+---------+---------|политики | | | | | | 0 | | | | |энергосбережения на| | | | | |-------+----------+-------+---------+---------|территории Карачаево-| | | | | | 0 | | | | |Черкес-ской Республики | | | | | |-------+----------+-------+---------+---------| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |-------+----------+-------+---------+---------| | | | | | | 0 | | | | | | |---+----------------------------------+-------------+---------+-------+----------+-------+---------+---------+------------------------| | 2 |Подготовка требований по| Министер- | 3 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |Введение на рынке| | |энергетической эффективности к| ство | после |-------+----------+-------+---------+---------|обязательных | | |товарам, работам, услугам,| промышлен- | выхода | 0 | | | | |требований к| | |закупаемым для республиканских и| ности и | феде- |-------+----------+-------+---------+---------|энергоэффективности | | |муниципальных нужд | энергетики | ральных | 0 | | | | |товаров и услуг; | | | | КЧР | норм |-------+----------+-------+---------+---------|снижение потребления| | | | | | 0 | | | | |ТЭР за счет| | | | | |-------+----------+-------+---------+---------|использования | | | | | | 0 | | | | |энергоэффективных | | | | | |-------+----------+-------+---------+---------|товаров | | | | | | 0 | | | | | | |---+----------------------------------+-------------+---------+-------+----------+-------+---------+---------+------------------------| | 3 |Организация информирования| Министерст- | | 5 750 | 900 | 850 | 4 000 | 0 |Повышение уровня| | |населения, предприятий и| во | | | | | | |информированности | | |организаций-потребителей ТЭР об| промышлен- |---------+-------+----------+-------+---------+---------|населения, | | |экономических, технологических и| ности и | 2012 | 250 | | | 250 | |ответственных | | |экологических аспектах| энергетики | | | | | | |сотрудников и| | |энергосберегающих технологий,| КЧР, |---------+-------+----------+-------+---------+---------|руководителей; | | |материалов и оборудования, а также| Министерст- | 2013 | 600 | 200 | 150 | 250 | |пропаганда | | |способов практического| во | | | | | | |использования | | |энергосбережения в быту и на|строительст- |---------+-------+----------+-------+---------+---------|энергосберегающих | | |производстве (проведение| ва и ЖКХ | 2014 | 800 | 150 | 150 | 500 | |технологий, материалов| | |выставок, презентаций, публикации| КЧР, | | | | | | |и оборудования; | | |в средствах массовой информации) | Министерст- | | | | | | |повышение в товарной| | | |во сельского |---------+-------+----------+-------+---------+---------|выручке и в| | | | хозяйства | 2015 | 800 | 150 | 150 | 500 | |производстве доли| | | | КЧР | | | | | | |реализованных и| | | | | | | | | | |используемых | | | | |---------+-------+----------+-------+---------+---------|энергосберегающих | | | | | 2016- | 3 300 | 400 | 400 | 2 500 | |технологий, материалов| | | | | 2020 | | | | | |и оборудования на 20-| | | | | | | | | | |35%; | | | | | | | | | | |экономия ТЭР на 8-12% | |---+----------------------------------+-------------+---------+-------+----------+-------+---------+---------+------------------------| | 4 |Организация разработки и ведения| Министерст- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |Сбор, обработка, анализ| | |(мониторинга) топливно-| во |---------+-------+----------+-------+---------+---------|и учет существенной| | |энергетического баланса Карачаево-| промышлен- | 2012 | 0 | | | | |информации по| | |Черкесской Республики, а также| ности и |---------+-------+----------+-------+---------+---------|показателям | | |динамики изменения целевых| энергетики | 2013 | 0 | | | | |энергосбережения и| | |показателей энергетической| КЧР |---------+-------+----------+-------+---------+---------|энергетической | | |эффективности экономики| | 2014 | 0 | | | | |эффективности на| | |республики | |---------+-------+----------+-------+---------+---------|территории Карачаево-| | | | | 2015 | 0 | | | | |Черкесской Республики| | | | |---------+-------+----------+-------+---------+---------|в целях их повышения до| | | | | 2016- | 0 | | | | |заданного уровня | | | | | 2020 | | | | | | | |---+----------------------------------+-------------+---------+-------+----------+-------+---------+---------+------------------------| | 5 |Организация разъяснительной| Министерст- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |Создание рынка| | |работы среди руководителей| во |---------+-------+----------+-------+---------+---------|энергосервисных услуг в| | |организаций и учреждений,| промышлен- | 2012 | 0 | | | | |Карачаево-Черкесской | | |финансируемых из бюджета,| ности и |---------+-------+----------+-------+---------+---------|Республике; | | |организаций, эксплуатирующих| энергетики | 2013 | 0 | | | | |снижение потребления| | |жилищный фонд, иных| КЧР, |---------+-------+----------+-------+---------+---------|ТЭР за счет реализации| | |предприятий и организаций о| Министерст- | 2014 | 0 | | | | |энергосервисными | | |возможностях заключения| во |---------+-------+----------+-------+---------+---------|компаниями комплекса| | |энергосервисных контрактов и об|строительст- | 2015 | 0 | | | | |организационных и| | |особенностях закупки| ва и | | | | | | |технологических | | |энергосервисных услуг, подготовка| жилищно- |---------+-------+----------+-------+---------+---------|мероприятий | | |предложений по созданию| коммунальн- | 2016- | 0 | | | | | | | |региональной энергосервисной| ого | 2020 | | | | | | | | |компании | хозяйства | | | | | | | | | | | КЧР | | | | | | | | |---+----------------------------------+-------------+---------+-------+----------+-------+---------+---------+------------------------| | 6 |Разработка нормативно-правовых|Министерство | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |Введение на территории| | |актов по стимулированию|промышленно- | | | | | | |Карачаево-Черкесской | | |энергосбережения и повышения| сти и |---------+-------+----------+-------+---------+---------|Республики мер| | |энергетической эффективности| энергетики |2012 | 0 | | | | |реального | | |предприятий и организаций| КЧР, | | | | | | |стимулирования | | |Карачаево-Черкесской Республики|Министерство | | | | | | |отдельных предприятий,| | |в части финансового, налогового|строительства|---------+-------+----------+-------+---------+---------|отраслей экономики в| | |стимулирования научно-| и жилищно- |2013 | 0 | | | | |целом к реализации| | |технических, опытно-|коммунальног-| | | | | | |потенциала | | |конструкторских, экономических,| о хозяйства | | | | | | |энергосбережения и| | |маркетинговых и иных| КЧР, |---------+-------+----------+-------+---------+---------|энергетической | | |исследований, разработок и|Министерство |2014 | 0 | | | | |эффективности их| | |внедрений в области|финансов КЧР | | | | | | |хозяйственной | | |энергосбережения и повышения| | | | | | | |деятельности, включая| | |энергетической эффективности, в| | | | | | | |внедрение | | |том числе по энергосерсвисным| |---------+-------+----------+-------+---------+---------|инновационных | | |договорам (контрактам) | |2015 | 0 | | | | |технологий, материалов,| | | | | | | | | | |оборудования; | | | | | | | | | | |снижение энергоемкости| | | | | | | | | | |валового регионального| | | | |---------+-------+----------+-------+---------+---------|продукта на 5-7% за счет| | | | |2016- | 0 | | | | |инновационного | | | | |2020 | | | | | |развития; | | | | | | | | | | |стимулирование | | | | | | | | | | |развития рынка| | | | | | | | | | |энергосервисных услуг | |---+----------------------------------+-------------+---------+-------+----------+-------+---------+---------+------------------------| | 7 |Организация сбора, анализа,| Министерст- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |Мониторинг реализации| | |систематизации, мониторинга и| во |---------+-------+----------+-------+---------+---------|программ в области| | |ежеквартального размещения| промышлен- | 2012 | 0 | | | | |энергосбережения и| | |информации по энергосбережению| ности и |---------+-------+----------+-------+---------+---------|повышения | | |в Карачаево-Черкесской| энергетики | 2013 | 0 | | | | |энергетической | | |Республике, необходимой для| КЧР | | | | | | |эффективности, | | |обеспечения функционирования| |---------+-------+----------+-------+---------+---------|разработанных | | |государственной информационной| | 2014 | 0 | | | | |муниципальными | | |системы в области| | | | | | | |образованиями, ОКК,| | |энергосбережения и повышения| | | | | | | |предприятиями, | | |энергетической эффективности| |---------+-------+----------+-------+---------+---------|организациями и| | |Российской Федерации, создание| | 2015 | 0 | | | | |учреждениями на| | |региональной государственной| | | | | | | |территории КЧР,| | |информационной системы в| | | | | | | |достижения целевых| | |области энергосбережения | |---------+-------+----------+-------+---------+---------|показателей, | | | | | 2016- | | | | | |обеспечение | | | | | 2020 | | | | | |результативности, | | | | | | | | | | |снижение расходов| | | | | | | | | | |бюджетов всех уровней | |---+----------------------------------+-------------+---------+-------+----------+-------+---------+---------+------------------------| | 8 |Создание информационного сайта| Министерст- | | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |Пропаганда | | |"Энергосбережение в Карачаево-| во |---------+-------+----------+-------+---------+---------|использования | | |Черкесской Республике",| промышлен- | | | | | | |энергосберегающих | | |дальнейшее его функционирование | ности и |---------+-------+----------+-------+---------+---------|технологий, материалов| | | | энергетики | 2012 | 500 | 500 | | | |и оборудования; | | | | КЧР |---------+-------+----------+-------+---------+---------|повышение в товарной| | | | | 2013 | 100 | 100 | | | |выручке и в| | | | |---------+-------+----------+-------+---------+---------|производстве доли| | | | | 2014 | 100 | 100 | | | |реализованных и| | | | |---------+-------+----------+-------+---------+---------|используемых | | | | | 2015 | 100 | 100 | | | |энергосберегающих | | | | |---------+-------+----------+-------+---------+---------|технологий, материалов| | | | | 2016- | 0 | | | | |и оборудования на 15-| | | | | 2020 | | | | | |20%; | | | | | | | | | | |экономия ТЭР на 4-6% | |---+----------------------------------+-------------+---------+-------+----------+-------+---------+---------+------------------------| | 9 |Разработка рекомендаций и| Министерст- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |Стимулирование и| | |типовых программ по| во |---------+-------+----------+-------+---------+---------|пропаганда | | |энергосбережению и повышению| промышлен- | 2012 | 0 | | | | |использования | | |энергетической эффективности| ности и |---------+-------+----------+-------+---------+---------|энергосберегающих | | |республиканских бюджетных| энергетики | 2013 | 0 | | | | |технологий, материалов| | |учреждений. Проведение кустовых| КЧР |---------+-------+----------+-------+---------+---------|и оборудования; | | |совещаний-семинаров по их| | 2014 | 0 | | | | |экономия ТЭР на 4-6% | | |заполнению. Формирование| |---------+-------+----------+-------+---------+---------| | | |сводного перечня учреждений и| | 2015 | 0 | | | | | | | |мероприятий по энергосбережению| |---------+-------+----------+-------+---------+---------| | | |по республиканским бюджетным| | 2016- | 0 | | | | | | | |учреждениям Карачаево-| | 2020 | | | | | | | | |Черкесской Республике | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. Создание на территории Карачаево-Черкесской Республики генерирующих мощностей, в том числе | | на базе возобновляемых источников энергии, и соответствующей сетевой инфраструктуры | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |10 |Строительство и вывод на| Министерст- | |7 837 170 | 0 | 0 | 0 |7 837 170|Создание экологически| | |проектную мощность Зеленчукской| во | | | | | | |чистых возобновляемых| | |ГЭС-ГАЭС уст. мощностью 140/160| промышлен- |---------+----------+-------+-------+---------+---------|источников выработки| | |МВт в Карачаево-Черкесской| ности и | 2012 |2 553 000 | | | |2 553 000|электрической энергии; | | |Республике (ОАО "РусГидро") | энергетики | | | | | | |создание мобильных| | | | КЧР |---------+----------+-------+-------+---------+---------|мощностей суточного| | | | | 2013 |5 284 170 | | | |5 284 170|регулирования | | | | | | | | | | |выработки | | | | |---------+----------+-------+-------+---------+---------|электрической энергии; | | | | | 2014 | 0 | | | | |снижение дефицита| | | | | | | | | | |электроэнергетического | | | | |---------+----------+-------+-------+---------+---------|баланса Карачаево-| | | | | 2015 | 0 | | | | |Черкесской Республики| | | | | | | | | | |на 22-25%; | | | | |---------+----------+-------+-------+---------+---------|создание | | | | | 2016- | 0 | | | | |стратегического запаса| | | | | 2020 | | | | | |питьевой воды; | | | | | | | | | | |создание рабочих мест | |---+----------------------------------+-------------+---------+----------+-------+-------+---------+---------+------------------------| |11 |Разработка проекта и строительство| Министерст- | | 480 850 | 0 | 0 | 0 | 480 850 |Создание экологически| | |малых гидроэлектростанций (далее| во |---------+----------+-------+-------+---------+---------|чистых возобновляемых| | |- МГЭС) (проекты ОАО| промышлен- | 2012 | 106 910 | | | | 106 910 |источников выработки| | |"РусГидро"): | ности и |---------+----------+-------+-------+---------+---------|электрической энергии; | | |1) Усть-Джегутинская МГЭС (р.| энергетики | 2013 | 245 800 | | | | 245 800 |снижение дефицита| | |Кубань) 4,75 МВт; | КЧР |---------+----------+-------+-------+---------+---------|электроэнергетического | | |2) МГЭС на водозаборе реке| | 2014 | 128 140 | | | | 128 140 |баланса Карачаево-| | |Большой Зеленчук 1,2 МВт | |---------+----------+-------+-------+---------+---------|Черкесской Республики| | | | | 2015 | 0 | | | | |на 1%; | | | | |---------+----------+-------+-------+---------+---------|устранение локальных| | | | | 2016- | 0 | | | | |дефицитов | | | | | 2020 | | | | | |электрической энергии; | | | | | | | | | | |создание рабочих мест | |---+----------------------------------+-------------+---------+----------+-------+-------+---------+---------+------------------------| |12 |Строительство и ввод в| Министерст- | |9 807 000 | 0 | 0 | 0 |9 807 000|Создание экологически| | |эксплуатацию Верхне-| во |---------+----------+-------+-------+---------+---------|чистых возобновляемых| | |Красногорской ГЭС уст.| промышлен- | 2012 |2 451 750 | | | |2 451 750|источников выработки| | |мощностью 87,3 МВт на р. Кубань| ности и | | | | | | |электрической энергии; | | |(проект ОАО "Карачаево-| энергетики |---------+----------+-------+-------+---------+---------|снижение дефицита| | |Черкесская гидрогенерирующая| КЧР | 2013 |2 451 750 | | | |2 451 750|электроэнергетического | | |компания") | | | | | | | |баланса Карачаево-| | | | |---------+----------+-------+-------+---------+---------|Черкесской Республики| | | | | 2014 |2 451 750 | | | |2 451 750|на 14-16%; | | | | | | | | | | |устранение локальных| | | | |---------+----------+-------+-------+---------+---------|дефицитов | | | | | 2015 |2 451 750 | | | |2 451 750|электрической энергии; | | | | | | | | | | |снижение потерь| | | | |---------+----------+-------+-------+---------+---------|электроэнергии в| | | | | 2016- | 0 | | | | |питающих | | | | | 2020 | | | | | |электрических сетях; | | | | | | | | | | |создание рабочих мест | |---+----------------------------------+-------------+---------+----------+-------+-------+---------+---------+------------------------| |13 |Стимулирование использования| Министерст- | | 398 100 |54 800 |44 000 | 100 200 | 199 100 |Создание экологически| | |потенциала вторичных| во | | | | | | |чистых возобновляемых| | |энергетических ресурсов и| промышлен- | | | | | | |источников энергии; | | |возобновляемых источников| ности и |---------+----------+-------+-------+---------+---------|вовлечение в| | |энергии: | энергетики | 2012 | 6 400 | 0 | 0 | 2 300 | 4 100 |энергобаланс | | |разработка ТЭО проектов малых| КЧР | | | | | | |дополнительных | | |альтернативных энергоисточников| | | | | | | |возобновляемых | | |(предприятий по производству| |---------+----------+-------+-------+---------+---------|энергоресурсов; | | |прессованного биотоплива,| | 2013 | 13 700 | 0 | 0 | 3 700 | 10 000 |повышение уровня| | |элементов солнечных батарей и| | | | | | | |энергетической | | |солнечных концентраторов,| | | | | | | |безопасности и| | |геотермальных/теплонаносных | | | | | | | |надежности | | |установок, установок утилизации| |---------+----------+-------+-------+---------+---------|энергоснабжения | | |биогаза из отходов| | 2014 | 29 800 | 5 200 | 4 400 | 5 200 | 15 000 |объектов K155 и| | |животноводства); | | | | | | | |населения за счет| | |проведение конкурса проектов с| | | | | | | |увеличения уровня| | |выделением грантов победителям; | | | | | | | |децентрализации | | |разработка ПСД, строительство и| |---------+----------+-------+-------+---------+---------|энергоснабжения; | | |ввод в эксплуатацию; | | 2015 | 37 400 | 6 500 | 4 400 | 6 500 | 20 000 |снижение дефицита| | |содействие в реализации проектов| | | | | | | |топливно- | | |(обеспечение инфраструктурой,| | | | | | | |энергетического баланса| | |гарантии, субсидирование); | | | | | | | |Карачаево-Черкесской | | |обеспечение развития сетевой| |---------+----------+-------+-------+---------+---------|Республики на 9-11%; | | |инфраструктуры от потенциальных| | 2016- | 310 800 |43 100 |35 200 | 82 500 | 150 000 |создание рабочих мест | | |потребителей к объектам| | 2020 | | | | | | | | |генерации; | | | | | | | | | | |мониторинг проектов,| | | | | | | | | | |тиражирование | | | | | | | | | |---+----------------------------------+-------------+---------+----------+-------+-------+---------+---------+------------------------| |14 |Реконструкция и техническое| Министерст- | |3 481 000 | 0 | 0 |2 725 200| 755 800 |Усиление | | |перевооружение объектов| во | | | | | | |электросетевой | | |электросетевой инфраструктуры на| промышлен- | | | | | | |инфраструктуры на | | |территории КЧР (Карачаево-| ности и |---------+----------+-------+-------+---------+---------|территории Карачаево- | | |Черкесский филиал ОАО "МРСК| энергетики | 2012 | 354 000 | | | 233 500 | 120 500 |Черкесской Республики | | |Северного Кавказа"), в т. ч.: | КЧР | | | | | | |с повышением | | |1) замена трансформаторов на ПС| | | | | | | |надежности | | |110/35/6 кВ "Северная"; | |---------+----------+-------+-------+---------+---------|электроснабжения | | |2) замена трансформаторов и| | 2013 | 590 000 | | | 350 300 | 239 700 |потребителей; | | |силового оборудования на ПС| | | | | | | |снижение | | |110/10 кВ "Южная"; | | | | | | | |непроизводительных | | |3) строительство ВЛ-35 кВ ПС| | | | | | | |расходов ТЭР (потерь) за| | |"Архыз"-ПС "Лунная поляна"; | |---------+----------+-------+-------+---------+---------|счет использования | | |4) строительство ПС 110 кВ| | 2014 | 590 000 | | | 429 300 | 160 700 |энергоэффективного | | |"Горный воздух" с заходом ВЛ-110| | | | | | | |оборудования и | | |кВ Л-58 в а. Каменномост; | | | | | | | |реконструкции наиболее | | |5) реконструкция ПС 110/10 кВ| | | | | | | |изношенных | | |"Цементная"; | |---------+----------+-------+-------+---------+---------|электросетевых | | |6) реконструкция ВЛ-35 кВ Л-328| | 2015 | 590 000 | | | 449 400 | 140 600 |элементов; | | |ПС "Биче-сын"-ПС "Поляна" 30,1| | | | | | | |развитие систем | | |км; | | | | | | | |телемеханики и связи; | | |7) реконструкция ВЛ-35 кВ Л-327| | | | | | | |перспективное развитие | | |ПС "Кичибалык"-ПС "Бичесын" 34| |---------+----------+-------+-------+---------+---------|систем учета | | |км; | | 2016- |1 357 000 | | |1 262 700| 94 300 |электроэнергии, АСДУ | | |8) реконструкция ВЛ-110 кВ Л-245| | 2020 | | | | | | | | |"Суворовская-Боргустан" 21,4 км; | | | | | | | | | | |9) реконструкция ВЛ-35 кВ Л-325| | | | | | | | | | |"Зеленогорская-Кичибалык" 17,5 км | | | | | | | | | |---+----------------------------------+-------------+---------+----------+-------+-------+---------+---------+------------------------| |15 |Строительство магистральных| Министерст- | | 387 050 |58 250 |57 300 | 86 000 | 185 500 |Завершение газификации| | |газопроводов с целью завершения| во |---------+----------+-------+-------+---------+---------|населенных пунктов| | |газификации населенных пунктов| промышлен- | 2012 | 20 000 | | | 10 000 | 10 000 |республики; | | |Карачаево-Черкесской Республики | ности и |---------+----------+-------+-------+---------+---------|повышение качества| | | | энергетики | 2013 | 55 800 | 8 500 | 7 300 | 20 000 | 20 000 |жизни населения в| | | | КЧР |---------+----------+-------+-------+---------+---------|республики; | | | | | 2014 | 107 500 |12 500 |25 000 | 25 000 | 45 000 |снижение потребления| | | | |---------+----------+-------+-------+---------+---------|печного топлива на| | | | | 2015 | 85 500 |12 500 |12 500 | 15 000 | 45 500 |нужды отопления и| | | | |---------+----------+-------+-------+---------+---------|горячего водоснабжения| | | | | 2016- | 118 250 |24 750 |12 500 | 16 000 | 65 000 |в республике до 25%; | | | | | 2020 | | | | | |защита экологии | |---+----------------------------------+-------------+---------+----------+-------+-------+---------+---------+------------------------| |16 |Строительство новых и перевод| Министерст- | | 310 100 | 5 100 |35 000 | 135 000 | 135 000 |Снижение экономически| | |существующих котельных на газ,| во |---------+----------+-------+-------+---------+---------|обоснованного тарифа на| | |предприятий бюджетной сферы,| промышлен- | 2012 | 0 | | | | |тепловую энергию; | | |коммунальных предприятий| ности и |---------+----------+-------+-------+---------+---------|экономия средств| | |Урупского и Карачаевского районов| энергетики | 2013 | 36 000 | 1 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 |бюджетов и прочих| | |Карачаево-Черкесской Республики | КЧР |---------+----------+-------+-------+---------+---------|потребителей | | | | | 2014 | 91 500 | 1 500 |10 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | |---------+----------+-------+-------+---------+---------| | | | | | 2015 | 182 600 | 2 600 |20 000 | 80 000 | 80 000 | | | | | |---------+----------+-------+-------+---------+---------| | | | | | 2016- | 0 | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере, жилищном фонде и | | в коммунальной инфраструктуре Карачаево-Черкесской Республики | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |17 |Реализация пилотных проектов по | Министерст- | | 2 250 | 2 250 | 0 | 0 | 0 |Пропаганда | | |энергосбережению в | во |---------+----------+-------+-------+---------+---------|использования | | |республиканских учреждениях: | промышлен- | 2012 | 0 | | | | |энергосберегающих | | |пилотный проект | ности и |---------+----------+-------+-------+---------+---------|технологий, материалов| | |"Энергоэффективная школа"; | энергетики | 2013 | 0 | | | | |и оборудования; | | |пилотный проект | КЧР |---------+----------+-------+-------+---------+---------|экономия ТЭР на 4-6% | | |"Энергоэффективная больница"; | | 2014 | 900 | 900 | | | | | | |пилотный проект | |---------+----------+-------+-------+---------+---------| | | |"Энергоэффективное учреждение | | 2015 | 1 350 | 1 350 | | | | | | |культуры (спорта)" | |---------+----------+-------+-------+---------+---------| | | | | | 2016- | 0 | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | |---+----------------------------------+-------------+---------+----------+-------+-------+---------+---------+------------------------| |18 |Реализация мероприятий по| Министерст- | | 910 260 | 0 | 0 | 0 | 910 260 |Снижение | | |энергосбережению и повышению| во |---------+----------+-------+-------+---------+---------|непроизводительных | | |энергетической эффективности в| промышлен- | 2012 | 413 650 | | | | 413 650 |расходов (потерь) ТЭР | | |электроэнергетике (Карачаево-| ности и |---------+----------+-------+-------+---------+---------| | | |Черкесский филиал ОАО| энергетики | 2013 | 300 160 | | | | 300 160 | | | |"РусГидро") | КЧР |---------+----------+-------+-------+---------+---------| | | | | | 2014 | 196 450 | | | | 196 450 | | | | | |---------+----------+-------+-------+---------+---------| | | | | | 2015 | 0 | | | | | | | | | |---------+----------+-------+-------+---------+---------| | | | | | 2016- | 0 | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | |---+----------------------------------+-------------+---------+----------+-------+-------+---------+---------+------------------------| |19 |Строительство, реконструкция и| Министерст- | | 802 300 |23 300 |45 000 | 505 000 | 229 000 |Снижение | | |капитальный ремонт оборудования| во |---------+----------+-------+-------+---------+---------|непроизводительных | | |систем теплоснабжения: | промышлен- | 2012 | 117 000 | | | 95 000 | 22 000 |расходов (потерь) ТЭР, в| | |замена ветхих тепловых сетей; | ности и |---------+----------+-------+-------+---------+---------|том числе через| | |выявление и устранение утечек| энергетики | 2013 | 125 000 | 3 000 | 5 000 | 95 000 | 22 000 |изоляцию и с утечками| | |теплоносителя; | КЧР, | | | | | | |теплоносителя на 35%; | | |внедрение энергоэффективного| Министерст- |---------+----------+-------+-------+---------+---------|снижение безучетного| | |котельного оборудования; | во | 2014 | 159 500 | 4 500 | 5 000 | 95 000 | 55 000 |потребления тепловой| | |установка систем дренажного|строительст- | | | | | | |энергии на 25% | | |водоотведения в непроходных| ва и ЖКХ |---------+----------+-------+-------+---------+---------| | | |каналах либо замена на надземную| КЧР | 2015 | 140 800 | 5 800 | 5 000 | 75 000 | 55 000 | | | |прокладку; | | | | | | | | | | |восстановление/внедрение | |---------+----------+-------+-------+---------+---------| | | |циркуляционных систем в системах| | 2016- | 260 000 |10 000 |30 000 | 145 000 | 75 000 | | | |горячего водоснабжения; | | 2020 | | | | | | | | |иные плановые мероприятия | | | | | | | | | |---+----------------------------------+-------------+---------+----------+-------+-------+---------+---------+------------------------| |20 |Строительство/перевод систем | Министерст- | | 258 000 |16 500 |24 000 | 0 | 217 500 |Снижение | | |отопления и горячего | во |---------+----------+-------+-------+---------+---------|энергопотребления | | |водоснабжения предприятий, | промышлен- | 2012 | 0 | | | | |систем теплоснабжения| | |зданий и сооружений бюджетной | ности и |---------+----------+-------+-------+---------+---------|за счет высокой| | |сферы с/на использование | энергетики | 2013 | 22 500 | | | | 22 500 |эффективности тепловых| | |геотермальных источников | КЧР, |---------+----------+-------+-------+---------+---------|насосов; | | |(массовое применение | Министерст- | 2014 | 49 500 | 1 500 | 3 000 | | 45 000 |снижение потребления| | |теплонаносных систем; в том числе | во |---------+----------+-------+-------+---------+---------|ТЭР в бюджетной сфере| | |после 2015 г. - в основном - |строительст- | 2015 | 70 500 | 2 500 | 3 000 | | 65 000 |и жилищном фонде| | |местного производства) | ва и ЖКХ |---------+----------+-------+-------+---------+---------|Карачаево-Черкесской | | | | КЧР | 2016- | 115 500 |12 500 |18 000 | | 85 000 |Республики на 5-15% | | | | | 2020 | | | | | | | |---+----------------------------------+-------------+---------+----------+-------+-------+---------+---------+------------------------| |21 |Оснащение приборами учета| Министерст- | | 180 775 | 365 | 885 | 0 | 179 525 |Снижение удельных| | |потребления воды, природного| во |---------+----------+-------+-------+---------+---------|показателей | | |газа, тепловой энергии,| промышлен- | 2012 | 33 955 | 365 | 885 | | 32 705 |энергопотребления на 5-| | |электрической энергии объектов| ности и |---------+----------+-------+-------+---------+---------|9% | | |жилищно-коммунальной сферы (в| энергетики | 2013 | 48 940 | | | | 48 940 | | | |том числе общедомовыми| КЧР, |---------+----------+-------+-------+---------+---------| | | |приборами учета), бюджетных| Министерст- | 2014 | 48 940 | | | | 48 940 | | | |учреждений | во |---------+----------+-------+-------+---------+---------| | | | |строительст- | 2015 | 48 940 | | | | 48 940 | | | | | ва и ЖКХ |---------+----------+-------+-------+---------+---------| | | | | КЧР | 2016- | 0 | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | |---+----------------------------------+-------------+---------+----------+-------+-------+---------+---------+------------------------| |22 |Модернизация систем освещения: | Министерст- | | 142 900 |23 900 |28 600 | 34 300 | 56 100 |Внедрение | | |проведение энергетических| во |---------+----------+-------+-------+---------+---------|энергосберегающих | | |обследований с определением| промышлен- | 2012 | 22 600 | | | 9 900 | 12 700 |источников освещения; | | |мероприятий по| ности и |---------+----------+-------+-------+---------+---------|экономия | | |энергосбережению; | энергетики | 2013 | 21 000 | 4 300 | 7 800 | 3 700 | 5 200 |электроэнергии на| | |модернизация освещения в| КЧР, |---------+----------+-------+-------+---------+---------|освещение мест общего| | |государственных учреждениях и| Министерст- | 2014 | 20 350 | 4 450 | 7 800 | 2 800 | 5 300 |пользования; | | |организациях; | во |---------+----------+-------+-------+---------+---------|снижение затрат ТЭР на| | |модернизация уличного освещения; |строительст- | 2015 | 15 450 | 4 650 | 2 500 | 2 900 | 5 400 |освещение на 20% к 2020| | |модернизация систем освещения| ва и ЖКХ |---------+----------+-------+-------+---------+---------|году от уровня 2011 года| | |мест общего пользования в| КЧР | 2016- | 63 500 |10 500 |10 500 | 15 000 | 27 500 | | | |жилищном фонде | | 2020 | | | | | | | |---+----------------------------------+-------------+---------+----------+-------+-------+---------+---------+------------------------| |23 |Проведение энергетических| Министерст- | | 158 085 |21 285 |26 200 | 55 300 | 55 300 |Выявление | | |обследований и разработка| во |---------+----------+-------+-------+---------+---------|нерационального | | |энергетических паспортов (с| промышлен- | 2012 | 14 235 | 1 635 | 2 000 | 5 300 | 5 300 |использования | | |обязательным отчетом)| ности и |---------+----------+-------+-------+---------+---------|энергетических | | |потребителей энергоресурсов (в| энергетики | 2013 | 24 550 | 2 150 | 2 600 | 9 900 | 9 900 |ресурсов; | | |том числе бюджетных) | КЧР, |---------+----------+-------+-------+---------+---------|разработка мероприятий| | | | Министерст- | 2014 | 25 600 | 2 500 | 3 300 | 9 900 | 9 900 |по энергосбережению и| | | | во |---------+----------+-------+-------+---------+---------|повышению | | | |строительст- | 2015 | 25 600 | 2 500 | 3 300 | 9 900 | 9 900 |энергетической | | | | ва и ЖКХ |---------+----------+-------+-------+---------+---------|эффективности | | | | КЧР | 2016- | 68 100 |12 500 |15 000 | 20 300 | 20 300 | | | | | | 2020 | | | | | | | |---+----------------------------------+-------------+---------+----------+-------+-------+---------+---------+------------------------| |24 |Внедрение энергоэффективных| Министерст- | | 118 600 | 0 | 0 | 59 300 | 59 300 |Внедрение | | |насосных установок, в том числе| во |---------+----------+-------+-------+---------+---------|энергоэффективного | | |частотно-регулируемого привода на| промышлен- | 2012 | 11 800 | | | 5 900 | 5 900 |оборудования, | | |объектах жилищно-коммунальной| ности и |---------+----------+-------+-------+---------+---------|материалов, технологий; | | |сферы | энергетики | 2013 | 11 800 | | | 5 900 | 5 900 |снижение потребления| | | | КЧР, |---------+----------+-------+-------+---------+---------|электроэнергии на| | | | Министерст- | 2014 | 15 000 | | | 7 500 | 7 500 |реконструируемых | | | | во |---------+----------+-------+-------+---------+---------|объектах на 15-20%; | | | |строительст- | 2015 | 15 000 | | | 7 500 | 7 500 |достижение снижения| | | | ва и ЖКХ |---------+----------+-------+-------+---------+---------|энергоемкости валового| | | | КЧР | 2016- | 65 000 | | | 32 500 | 32 500 |регионального продукта| | | | | 2020 | | | | | |к 2020 году на 2-3% | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV. Мероприятия по повышению энергоэффективности в промышленности, сельском хозяйстве | | и на транспорте Карачаево-Черкесской Республики | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |25 |Реализация пилотного проекта| Министерст- | | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |Пропаганда и стиму-| | |"Энергосбережение на предприятии| во |---------+----------+-------+-------+---------+---------|лирование | | |АПК с применением технологий| промышлен- | 2012 | 0 | | | | |использования | | |малой (нетрадиционной)| ности и |---------+----------+-------+-------+---------+---------|энергосберегающих | | |энергетики" | энергетики | 2013 | 500 | 500 | | | |технологий, материалов| | | | КЧР, |---------+----------+-------+-------+---------+---------|и оборудования в| | | | Министерст- | 2014 | 1 500 | 1 500 | | | |сельском хозяйстве; | | | |во сельского |---------+----------+-------+-------+---------+---------|снижение энергоемкости| | | | хозяйства | 2015 | 2 000 | 2 000 | | | |сельскохозяйственной | | | | КЧР |---------+----------+-------+-------+---------+---------|продукции на 15-20% к| | | | | 2016- | | | | | |2020 году; - экономия| | | | | 2020 | | | | | |ТЭР на 10-12% | |---+----------------------------------+-------------+---------+----------+-------+-------+---------+---------+------------------------| |26 |Внедрение или модернизация| Министерст- | | 84 800 | 0 | 0 | 42 400 | 42 400 |Автоматизированное | | |автоматизированных систем| во |---------+----------+-------+-------+---------+---------|ведение энергобалансов| | |коммерческого (технического)| промышлен- | 2012 | 11 400 | | | 5 700 | 5 700 |предприятий с| | |учета энергоресурсов в| ности и |---------+----------+-------+-------+---------+---------|контролем нормативов| | |промышленности и сельском| энергетики | 2013 | 12 400 | | | 6 200 | 6 200 |расхода ТЭР на выпуск| | |хозяйстве | КЧР |---------+----------+-------+-------+---------+---------|продукции и на оказание| | | | | 2014 | 13 000 | | | 6 500 | 6 500 |услуг; | | | | |---------+----------+-------+-------+---------+---------|автоматизированное | | | | | 2015 | 13 000 | | | 6 500 | 6 500 |выявление | | | | |---------+----------+-------+-------+---------+---------|нерационального | | | | | 2016- | 35 000 | | | 17 500 | 17 500 |использования | | | | | 2020 | | | | | |энергетических ресурсов | |---+----------------------------------+-------------+---------+----------+-------+-------+---------+---------+------------------------| |27 |Внедрение энергосберегающих| Министерст- | |1 494 000 | 0 | 0 | 747 000 | 747 000 |Снижение потребления| | |мероприятий на промышленных| во |---------+----------+-------+-------+---------+---------|электроэнергии на| | |предприятиях и в сельском| промышлен- | 2012 | 10 600 | | | 5 300 | 5 300 |объектах | | |хозяйстве на территории КЧР в| ности и |---------+----------+-------+-------+---------+---------|промышленности и| | |формате "малых и средних затрат",| энергетики | 2013 | 39 800 | | | 19 900 | 19 900 |сельского хозяйства на| | |в том числе устройств компенсации| КЧР |---------+----------+-------+-------+---------+---------|16-24%; | | |реактивной мощности,| | 2014 | 79 800 | | | 39 900 | 39 900 |достижение снижения| | |регулируемого электропривода,| |---------+----------+-------+-------+---------+---------|энергоемкости валового| | |эффективных систем сжатого| | 2015 | 119 800 | | | 59 900 | 59 900 |регионального продукта| | |воздуха и систем утилизации| |---------+----------+-------+-------+---------+---------|к 2020 году на 14-17% | | |"бросового" тепла | | 2016- |1 244 000 | | | 622 000 | 622 000 | | | | | | 2020 | | | | | | | |---+----------------------------------+-------------+---------+----------+-------+-------+---------+---------+------------------------| |28 |Перевод значительной части| Министерст- | | 179 800 | 0 | 0 | 89 900 | 89 900 |Снижение | | |общественного транспорта,| во |---------+----------+-------+-------+---------+---------|себестоимости | | |находящегося в муниципальной| промышлен- | 2012 | 10 600 | | | 5 300 | 5 300 |автотранспортных | | |собственности, и автотранспортных| ности и |---------+----------+-------+-------+---------+---------|перевозок; | | |средств организаций КЧР,| энергетики | 2013 | 19 800 | | | 9 900 | 9 900 |экономия денежных| | |использующих бензин в качестве| КЧР |---------+----------+-------+-------+---------+---------|средств местных и| | |моторного топлива, на природный| | 2014 | 19 800 | | | 9 900 | 9 900 |республиканского | | |газ | |---------+----------+-------+-------+---------+---------|бюджетов на| | | | | 2015 | 19 800 | | | 9 900 | 9 900 |автоперевозки; | | | | |---------+----------+-------+-------+---------+---------|уменьшение объемов| | | | | 2016- | 109 800 | | | 54 900 | 54 900 |вредных выбросов | | | | | 2020 | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | V. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу | | энергетических ресурсов, мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению | | потерь энергетических ресурсов | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |29 |Переход к регулированию цен| Главное | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |Повышение | | |(тарифов) на основе долгосрочных| управление |---------+----------+-------+-------+---------+-----------|прогнозируемости | | |параметров, в том числе: | Карачаево- | 2012 | 0 | | | | |тарифов и| | |методом доходности| Черкесской | | | | | | |инвестиционной | | |инвестиционного капитала | Республики |---------+----------+-------+-------+---------+-----------|привлекательности | | |методом экономически| по тарифам | 2012 | 0 | | | | |регулируемых | | |обоснованных затрат | и ценам | | | | | | |предприятий и| | | | | | | | | | |организаций | |---+----------------------------------+-------------+---------+----------+-------+-------+---------+-----------+----------------------| |30 |Введение дифференциации | Главное | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |Сокращение объемов| | |стоимости электрической энергии | управление | | | | | | |перекрестного | | |для населения на основе | Карачаево- | | | | | | |субсидирования, | | |социальной нормы потребления | Черкесской | | | | | | |экономия электрической| | | | Республики | | | | | | |энергии населением на| | | | по тарифам | | | | | | |бытовые нужды | | | | и ценам | | | | | | | | |---+----------------------------------+-------------+---------+----------+-------+-------+---------+-----------+----------------------| |31 |Дифференцирование стоимости | Главное | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |Экономия затрат на| | |электрической энергии для | управление | | | | | | |оплату электрической| | |населения по зонам суток | Карачаево- | | | | | | |энергии для населения;| | | | Черкесской | | | | | | |сглаживание пиковых| | | | Республики | | | | | | |нагрузок в| | | | по тарифам | | | | | | |электрической сети и| | | | и ценам | | | | | | |снижение аварийности; | | | | | | | | | | |снижение нагрузочных| | | | | | | | | | |потерь в электрических| | | | | | | | | | |сетях на 2% | |---+----------------------------------+-------------+---------+----------+-------+-------+---------+-----------+----------------------| |32 |Дифференцирование стоимости | Главное | по мере | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |Экономия затрат на| | |электрической энергии для | управление | внесе- | | | | | |оплату электрической| | |населения по выходным и | Карачаево- | ния | | | | | |энергии для населения;| | |праздничным дням | Черкесской |изменени-| | | | | |сглаживание пиковых| | | | Республики | й в | | | | | |нагрузок в| | | | по тарифам | основы | | | | | |электрической сети и| | | | и ценам | ценно- | | | | | |снижение аварийности; | | | | | обра- | | | | | |снижение нагрузочных| | | | | зования | | | | | |потерь в электрических| | | | | | | | | | |сетях на 1-2% | |---+----------------------------------+-------------+---------+----------+-------+-------+---------+-----------+----------------------| | |Итого, в том числе по годам | | |27 043 590|211 450|261 835|4 583 600|21 986 705 |Снижение | | | | |---------+----------+-------+-------+---------+-----------|энергоемкости валового| | | | | 2012 |6 138 650 | 2 500 | 2 885 | 378 450 | 5 754 815 |регионального продукта| | | | |---------+----------+-------+-------+---------+-----------|Карачаево-Черкесской | | | | | 2013 |9 304 370 |19 750 |27 850 | 539 750 | 8 717 020 |Республики к 2020 году| | | | |---------+----------+-------+-------+---------+-----------|на 49% по отношению к| | | | | 2014 |4 029 930 |34 800 |58 650 | 671 500 | 3 264 980 |2011 году | | | | |---------+----------+-------+-------+---------+-----------| | | | | | 2015 |3 820 390 |40 650 |50 850 | 723 000 | 3 005 890 | | | | | |---------+----------+-------+-------+---------+-----------| | | | | | 2016- |3 750 250 |113 750|121 600|2 270 900| 1 244 000 | | | | | | 2020 | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|